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 平 成 27 年 度 収 支 決 算 総 括 概 要
※労働保険事務組合特別会計の労働保険料を除く
項 目
会費
2 検定事業収入
3 土地貸付収入
4 共済事業収入
5 事業受託収入
6 その他事業収入・雑収入
7 補助金
8 繰入金
9 積立金取崩収入
当期収入合計①
10 前年度繰越金
収入合計②
1 一般事業費
2 検定関係事業費
3 共済関係費
4 受託事業費
5 経営改善普及事業費
6 補助対象職員給与費
7 役職員給与費
8 福利厚生費
9 事務費・旅費交通費
10 会館維持管理費
11 会館解体関係費
12 会議費・渉外費
13 他団体負担金(日商他)
14 租税公課
1
収
入
の
部
- 20 -
支
出
の 15 全国商工会議所共済会掛金
16 繰入金
17 その他の支出
当期支出合計③
当期収支差額(①-③)
部 18 予備費(繰越金)
19 積立金
支出合計④
次年度繰越収支差額(②-④)
H27決算額(A) H27予算額(B)
96,572
29,033
12,120
41,699
8,625
75,598
174,972
24,891
4,880
468,390
191,633
660,024
105,351
13,355
7,721
6,241
24,303
110,458
68,042
29,017
21,245
13,191
4,880
7,509
5,632
5,015
7,912
24,891
218
454,978
13,412
0
18,019
472,997
187,027
96,436
30,741
12,120
46,065
8,482
74,901
171,991
29,900
5,000
475,636
184,423
660,059
109,561
14,529
12,455
6,447
25,923
110,800
67,916
29,882
24,048
13,991
5,000
8,637
5,723
3,710
7,990
29,900
0
476,512
△ 876
165,547
18,000
660,059
0
比較増減(C)
(単位:千円)
主 な 内 訳 と 増 減 理 由 等
(A-B)
136
△ 1,708
0
△ 4,366
143
697
2,981
△ 5,009
△ 120
△ 7,246
7,210
△ 35
△ 4,210
△ 1,174
△ 4,734
△ 206
△ 1,620
△ 342
126
△ 865
△ 2,803
△ 800
△ 120
△ 1,128
△ 91
1,305
△ 78
△ 5,009
218
△ 21,534
14,288
①一般会費71,340(26年度70,602) ②特別会費22,236(26年度22,716)
①簿記13,220 ②販売士3,187 ③メンタル3,363(予算比 販売士△604、福祉住△654、PC検定△621)
・旧中央会館跡地(上大川前通7)
①生命共済26,720 ②特退共9,812 ③特退共加給金取崩収入△2,787(27予算6,000、予算比△3,213)
①国 6,378 ②県 2,246
①26年度の特殊要因:6,309(中央会館解体費の消費税支払による消費税還付金)
①国 1,966 ②県 136,431 ③市 36,575
一般会計から①相談所特別会計へ16,991(△5,008) ②まちづくり特別会計へ7,900
旧会館の蛍光灯安定器内のPCB処理委託経費
対26年度決算比+8,818
①簿記5,099 ②販売士1,089 ③メンタルヘルス1,978 ④福祉住1,381 ⑤珠算687 ⑥ビジマネ509
①生命共済 3,612 ②特退共4,064
①消費税転嫁対策3,433 ②県建設業支援2,246 ③経営計画策定支援523
①経営改善普及事業の予算25,011決算23,437 ②経営発達支援事業の予算912決算866
①経営指導員18名 ②補助員3名
①常勤役員2名 ②一般職員10人 ③嘱託職員2人 ④臨時職員2人
37名分
海外経済ミッション等不参加△1,500
①万代島事務室管理費10,101 ②まちづくり支援課管理費等3,085
旧会館の蛍光灯安定器内のPCB委託処理代金
①日商3,159 ②県連2,181 ③その他291
①法人税70 ②消費税3,577 ③固定資産税1,299
一般会計から①相談所特別会計へ16,991(△5,008)②まちづくり会計へ7,900
19 ①一般10,000 ②会館8,019