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連 結 貸 借 対 照 表 (平成25年3月31日現在)
資
産
の
流
動
資
産
部
負
千円
12,622,610 流
受取手形及び売掛金
3,089,578
未
券
商 品 及 び 製 品
仕
証
掛
506,201
554,547
821,129
268,146
未 払 法 人 税 等
161,227
未 払 消 費 税 等
55,298
繰 延 税 金 負 債
3,699
役員賞与引当金
20,700
製品保証引当金
46,870
設備関係支払手形
121,504
そ
247,759
1,043,204
繰 延 税 金 資 産
183,179
固
定
資
他
産
5,766,539
36,897
4,587,667
有 形 固 定 資 産
1,232,212
機械装置及び運搬具
2,014,422
工具、器具及び備品
391,094
土
112,856
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ
の
他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
従業員に対する長
期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ
資
の
産
連結貸借対照表
合
他
計
固
払
払
費
の
定
3,815,211
建物及び構築物
地
4,654,109
金
原材料及び貯蔵品
の
債
用
753,164
そ
負
未
品
関係会社預け金
部
千円
動
927,352
価
の
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,669,717
現 金 及 び 預 金
有
債
他
負
債
1,330,761
退 職 給 付 引 当 金 1,096,650
役員退職慰労引当金
123,989
資 産 除 去 債 務
105,697
そ
負
4,779
の
債
純
59,845 株
主
他
合
計
資
産
資
本
の
部
10,977,700
65,480
資
63,626
資 本 剰 余 金 2,198,186
1,853
利 益 剰 余 金 7,216,023
706,975
自
本
4,424
5,984,871
己
金 1,563,777
株
式
その他の包括利益
444,405 累
計
額
△286
162,661
20,024
その他有価証券
評 価 差 額 金
168,641
5,223
為替換算調整勘定
△5,979
187,572 少 数 株 主 持 分
85,044
49,747
純 資 産 合 計
11,225,407
17,210,278
負債純資産合計
17,210,278
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連 結 損 益 計 算 書(平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで )
科
目
金
売
上
売
上
高
原
売
上
価
総
利
益
販売費及び一般管理費
営
営
業
業
収
益
益
千円 22,008,648 19,401,437 2,607,211 1,490,906 1,116,304 受取利息及び配当金
21,925 為
益
78,100 その他の営業外収益
25,393 125,419 業
営
外
利
額
替
外
差
息
2,097 固 定 資 産 廃 棄 損
16,623 減
費
7,737 その他の営業外費用
11,319 37,777 経
1,203,946 失
3,869 3,869 税金等調整前当期純利益
1,200,076 法人税、住民税及び事業税
250,862 法 人 税 等 還 付 税 額
△7,017 法 人 税 等 調 整 額
14,935 258,780 少数株主損益調整前当期純利益
941,296 少
益
5,947 益
935,348 支
特
価
用
利
償
却
常
別
利
損
減
当
費
払
失
損
数
期
連結損益計算書
益
損
株
主
純
利
利
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連結株主資本等変動計算書(平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで )
株主資本
資本金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
当期首残高
当期変動額
千円
1,563,777 - 1,563,777 2,198,186 - 2,198,186 6,431,488 剰余金の配当
△150,813 当期純利益
935,348 当期変動額合計
784,534 7,216,023 △201 自己株式の取得
△84 当期変動額合計
△84 △286 10,193,250 当期末残高
自己株式
当期首残高
当期変動額
当期末残高
株主資本合計
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△150,813 当期純利益
935,348 自己株式の取得
△84 当期変動額合計
784,450 10,977,700 当期末残高
連結株主資本等変動計算書
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その他の包括利益累計額
千円
その他有価証券評価差額金
当期首残高
104,250 当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 64,390 当期変動額合計
64,390 168,641 当期末残高
為替換算調整勘定
△18,446 当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 12,467 当期変動額合計
当期末残高
その他の包括利益累計額合計
12,467 △5,979 当期首残高
85,804 当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 76,857 当期変動額合計
当期末残高
76,857 162,661 当期首残高
75,974 当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 9,070 当期変動額合計
少数株主持分
当期末残高
純資産合計
9,070 85,044 当期首残高
10,355,028 当期変動額
剰余金の配当
△150,813 当期純利益
935,348 自己株式の取得
△84 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 85,928 当期変動額合計
870,378 当期末残高
11,225,407 連結株主資本等変動計算書
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連結注記表
1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
1)連結の範囲に関する事項
連結子会社は3社で、名称は次のとおりであります。
長野ジェコー株式会社、ジェコーオートパーツフィリピン株式会社
(フィリピン)、東莞精刻電子有限公司(中国)。
2)会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの …… 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法に
より算定)
時価のないもの …… 移動平均法による原価法
② たな卸資産
主として総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性
の低下による簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社
2社は所在地国の会計基準の規定に基づく定額法を採用して
おります。但し、当社及び国内連結子会社の平成10年4月1
日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、工具、器具
及び備品のうち金型については定額法を採用しております。
(会計上の見積の変更と区別することが困難な会計方針の変
更)
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結
会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資
産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更
しております。
これによる損益に与える影響額は軽微であります。 ② 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェア
については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて
おります。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー
ス取引開始日が平成20年3月31日以前のものについては、通
常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっておりま
す。 ④ 長期前払費用
定額法を採用しております。
連結注記表
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(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしており
ます。
② 役員賞与引当金 当社及び国内連結子会社は、役員賞与の支出に備えるため、
支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。
③ 製品保証引当金
製品納入後に発生する修理費用に備えるため、過去の支払実
績値に基づく経験率を基礎とした額及び個別の発生見込額を
計上しております。
④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における
退職給付債務及び年金資産に基づき、当連結会計年度末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。数理
計算上の差異は、主として、各連結会計年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)によ
る定率法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理することとしております。
⑤ 役員退職慰労引当金
当社及び国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備え
るため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(4) 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
2.連結貸借対照表等に関する注記
(1)有形固定資産の減価償却累計額
21,076,569千円 (2)当連結会計年度末日満期手形の処理
当連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日
をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金
融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、
当連結会計年度末残高に含まれております。 受 取 手 形
2,966千円 60,616千円 支 払 手 形
11,538千円 設備関係支払手形
(3)偶発債務 (訴訟関係) 当社は、当社製品の納入先であるカヤバ工業株式会社より損
害賠償請求訴訟(訴額約657百万円 訴状送達日 平成21年11
月9日)を受け、その後、損害賠償請求額を2,052百万円に拡
張する平成23年3月11日付の「訴えの変更申立書」が提出さ
れました。過去にカヤバ工業株式会社が製造・販売した製品
において、その構成品として当社から購入したモータに起因
して不具合が発生したとして、それに纏わる損害賠償請求訴
訟を受けていたものであります。
本件につきましては、平成25年2月27日に東京地方裁判所よ
り、原告の請求を棄却する判決が言い渡されましたが、カヤ
バ工業株式会社はこの判決を不服として、平成25年3月12日、
東京高等裁判所に控訴しており、現在係争中であります。 連結注記表
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3.連結損益計算書に関する注記
減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループに
ついて減損損失を計上しております。
場
所
用
途
種
類
当社本社工場
(埼玉県行田市)
生産用設備、工具類
機械装置及び運搬具、工
具、器具及び備品
長野ジェコー
(長野県長野市)
生産用設備、工具類
機械装置及び運搬具
旧軽井沢保養所
(群馬県嬬恋村)
保養所
土地
当社グループは自動車部品の専門メーカーとして単一の事業を行
っており、各業務の相互補完性を勘案した結果、当社グループ全
体を一つのキャッシュ・フロー生成単位として、グルーピングし
ております。また、賃貸不動産、遊休資産につきましては、個別
の物件毎にグルーピングしております。
(生産用設備、工具類について) 当連結会計年度において、当初の設備計画に変更が生じ再使用予
定の定まっていない生産用設備、工具類について、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(3,370千円)とし
て、特別損失に計上しております。その内訳は、機械装置及び運
搬具3,344千円、工具、器具及び備品25千円であります。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、同等設
備の取引事例等をもとに評価しております。
(保養所について)
当連結会計年度において、当初の利用計画に変更が生じ遊休とな
っている旧軽井沢保養所について、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失(499千円)として、特別損失に計
上しております。その内訳は、土地499千円であります。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資
産税評価額をもとに評価しております。 連結注記表
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4.連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式総数の種類及び総数に関する事項 発行済株式
普通株式
合
計
当連結会計年度
期首株式数(株)
16,758,056
16,758,056
当連結会計年度
増加株式数(株)
-
-
当連結会計年度
減少株式数(株)
-
-
当連結会計年度
末株式数(株)
16,758,056
16,758,056
(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等
イ.平成24年6月22日開催の第80回定時株主総会決議による配当
に関する事項
83,786千円
・配当金の総額 ・1株当たり配当 5.00円
(普通配当4円、創立60周年記念配当1円) ・基準日
平成24年3月31日
・効力発生日
平成24年6月25日
ロ.平成24年11月9日開催の取締役会決議による配当に関する事
項
・配当金の総額
67,027千円
・1株当たり配当額
4.00円
・基準日
平成24年9月30日
・効力発生日
平成24年12月10日
② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生
が翌連結会計年度になるもの
平成25年6月24日開催予定の第81回定時株主総会において次の
とおり付議いたします。
・配当金の総額
117,298千円
・1株当たり配当額
7.00円
・基準日
平成25年3月31日
・効力発生日
平成25年6月25日
連結注記表
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5.金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項 当社グループの資金運用については、短期的な預金、有価証券及
び関係会社預け金に限定しております。受取手形及び売掛金に係
る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っ
ております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株
式については四半期ごとに時価の把握を行っております。営業債
務である支払手形及び買掛金と未払金は、そのほとんどが4ヶ月
以内の支払期日であります。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
平成25年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ
らの差額については、次のとおりであります。 連結貸借対照表
時価(*)
差 額
計上額(*)
①現金及び預金
②受取手形及び売掛金
③有価証券
④関係会社預け金
⑤投資有価証券
⑥支払手形及び買掛金
⑦未払金
927,352千円
927,352千円
3,089,578
3,089,578
554,547
554,547
5,766,539
5,766,539
426,546
426,546
(2,669,717)
(2,669,717)
(506,201)
(506,201)
-千円
-
-
-
-
-
-
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。 注1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、④関係会社預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し
いことから、当該帳簿価額によっております。
③有価証券、⑤投資有価証券
これらの時価については、株式及び一部の投資信託受益証券は
取引所の価格によっており、また、一部の投資信託受益証券、
売掛債権信託受益権については、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額によっております。
⑥支払手形及び買掛金、⑦未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し
いことから、当該帳簿価額によっております。
注2.非上場株式(連結貸借対照表計上額17,859千円)は、市場価格
がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑤投資有
価証券」には含めておりません。
6.1株当たり情報に関する注記
(1) 1株当たり純資産額
664円82銭
(2) 1株当たり当期純利益
55円81銭
連結注記表