DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO Determinazione n. 4950 del 24 settembre 2014 OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Bio – Rad Srl di Segrate Milano per la fornitura di materiale diagnostico al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono Spesa € 431,36 CIG Z6A10D6168 IL DIRIGENTE VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.17/5 del 31/03/2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; VISTA la nota Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali; VISTE le deliberazioni del Direttore Generale, riportate nel seguente schema , con le quali la ditta in oggetto si è aggiudicata la fornitura di Materiale Diagnostico e le sotto elencate fatture: N° Fattura DATA S01/21427504 29/08/2014 S01/21427504 29/08/2014 IMPORTO TOTALE €. €. €. Importo 393,78 37,58 431,36 Delibera 2895/02 2895/02 Pervenute a quest’ufficio in data 08/09/2014, emesse dalla ditta Bio – Rad Srl di Segrate Milano , relative alle forniture effettuata; PRESO ATTO che, nulla osta alla liquidazione delle fatture in argomento, in quanto le forniture, regolarmente ordinate, prese in carico ed autorizzate dal Responsabile dall'unità operativa del Presidio Ospedaliero di Sorgono, come risulta da attestazione apposta nelle bolle, sono state rese, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità agli ordini; ACCERTATO che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia; ATTESO che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. Z6A10D6168 concernente il fornitore in oggetto; BIO- RAD pag. 1 di 2 VISTO il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTI I Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la L.R. 28/07/2006 n. 10; DETERMINA Per i motivi esposti in premessa; a) Di liquidare e pagare in favore della ditta Bio – Rad Srl di Segrate Milano, le fatture citate in premessa per la fornitura di Materiale Diagnostico al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono, l’ importo pari a € 431,36; b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501010601 del bilancio di previsione 2014, avente ad oggetto: “Acquisti di Materiale Diagnostico e prodotti chimici”, ed al centro di costo HPOSC030401 Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono; c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro; d) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. IL DIRIGENTE f.toDr.ssa Paola Raspitzu Responsabile del procedimento ed Estensore della determinazione f.to Enrica Ghiglietti Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione. DESTINATARI - Collegio Sindacale - Resp. Servizio AA.GG. e Legali - Resp. Servizio Bilancio - Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato BIO- RAD Ruolo I C C R pag. 2 di 2
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