N° PAP-00663-2015 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 19/03/2015 al 03/04/2015 L'incaricato della pubblicazione GAETANO CARRARA COMUNE DI ANGRI PROVINCIA DI SALERNO AREA: UOC PROMOZIONE SOCIO CULTURALE DETERMINAZIONE DSG N° 00403/2015 del 19/03/2015 N° DetSet 00092/2015 del 18/03/2015 Responsabile del Settore: ANGELA MARCIANO Istruttore proponente: VITTORIA D'AMARO OGGETTO: Natale in Festa 2014. Liquidazione DITTA G.F.M. S.a.s. CARNET 0D6DD78. CIG XDD114F65B. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto ....................................................................................... in qualità di .......................................................................................... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00403/2015, composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005. ANGRI, lì __________________ N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dellUfficio ___________________________ IL RESPONSABILE UOC Nominato con Decreto Sindacale n.8 del 12/01/2015 PREMESSO: Che nelle more dell’approvazione del bilancio 2015 vige l’esercizio provvisorio; Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 18/11/2014 è stato, quale atto di indirizzo, approvato il piano delle spese per la manifestazione “Natale in Festa 2014”; Che con Determinazione Dirigenziale n. 1548/2014 è stato approvato il palinsesto ed è stato assunto impegno di spesa € 14.000,00 per la manifestazione di cui trattasi con imputazione al cap. 10502030050 del Bilancio Comunale 2014 imp. n. 46282 ; VISTA la fattura n. 2/2015 della ditta G.F.M. di € 1.952,00 IVA inclusa per manifestazione “Natale in Festa 2014”; ACCERTATA l’effettiva prestazione; ACCERTATA la regolarità retributiva della Ditta; RITENUTO disporre la conseguente liquidazione; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; ATTESE le disposizioni di cui all'art.3 del DL 174/12 convertito in legge 213/2012; VISTI gli art.107,147 e 184 del TUEL 267/2000; DETERMINA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate: Liquidare alla Ditta G.F.M. S.a.s la fattura n.2/2015 per un importo di € 1.600,00 tramite bonifico bancario- IBAN:IT29Y0538776281000001291493; Liquidare all'Erario la somma di € 352,00 corrispondente all'IVA descritta in fattura così come disposto dall'art. 17 - ter del DPR 633/1972; Dare atto altresì che la somma di € 352,00 trova imputazione nel bilancio comunale 2015 in entrata all'accertamento n. 39032 e per la spesa all'impegno n. 46711; La spesa trova imputazione al cap.10502030050 del Bilancio Comunale 2014 imp. n. 46282 ; Disporre per la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet dell’Ente ; Trasmettere al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrativa trasparente”; Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del DL gs 167/2000 Data 17/03/2015 Il Responsabile UOC Promozione Socio Culturale Dott.ssa Angela Marciano DSG N° 00403/2015 del 19/03/2015 2 RESPONSABILE U.O.C. ANGELA MARCIANO DSG N° 00403/2015 del 19/03/2015 3 FattUra n.0212015 FATTURA !⊇ CIlenle (nd而zzo P.乙乙aCroc的sso C.A.P. 型12 CitはANGRl Num.teI. CodIce D.S。柚。∩. 一 〇.ta)iVA P些望旦__一 面匹些」 】 「::∴:∵∵「∴∴「:∴∴: 「:∴∴:∴∴∴:∴∴i ! PerPe的mancePietroPignale用 :∴∴ 日計 ! I − I i ∴9.17′01/15C・Dohaaudi0−iuciassistenzatecnica I i ( PerPe的mancePietroPignale用 9.17IOl/15C・Dohaaudi0−iuciaSSistenzatecnICa peresibizionedanZa peresibizionedanZa g,22JOl/15・C、Doriaaudio−VideopereO面erenZa g.29IO〟15C.DonavideoperCOnIere[Za dIIC 122 」、∴ ) :上1 122 122 1 「詰 250’ Ii 十一一 9,22JOl/15・C、Doriaaudio−Videoper−eO面erenZa g.29IO〟15C.DonavideoperCOnIere[Za iIaB。e,mRbrIiNs./BAe●vhblo i (mponibiie ∈ 1.600,00( Modal阻dipagamento i BONiFiCOBANCARlO 「 ” ̄ ̄∼ ̄“ iVA e IVA 22%i C そ 352,00 く 1.952iOO 「 (S.巨.80.) C.F.Nl∴ruttoperioSpeltncoIoS.櫨.s Sede/egaIe誰aCasnJ/I‘肋′〝L7re,38・8005JGMG柄jVO−M−F,J幽0109第212J7 DqDOSilo:竹aDe,Carr布.L9−8jOJJNOC虜標1NIERlOLm−le〝hr:0815]77360 E高lAJL.g鳳scnlCe@Ubcro.il lNFOLl∧壕3385202982 ComunediAn9ri C{/朽し 剛l剛剛剛 c a29∠ 0003054I201S N.000305412015・E・02IOaI201511;59!40 5mistamenio:UOC_PROGRAMMAZiONg E RiSO DSG N° 00403/2015 del 19/03/2015 4 Comune di ANGRI - Servizio Finanziario VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00092/2015 del 18/03/2015 a firma del Dirigente ANGELA MARCIANO - UOC PROMOZIONE SOCIO CULTURALE, avente oggetto: Natale in Festa 2014. Liquidazione DITTA G.F.M. S.a.s. CARNET 0D6DD78. CIG XDD114F65B. Dettaglio movimenti contabili Creditore GFM srl Causale LIQUIDAZIONE Totale Liquid.: S T C i i N. N. Importo T F S I a o Anno Sub Anno p Imp. Liq. p p o e 0 0 4628 € 1.952,00 1 05 02 03 2014 5 2 0 € 1.952,00 Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. RESPONSABILE U.O.C. FILOMENA LAZAZZERA Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. DSG N° 00403/2015 del 19/03/2015 5
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