1ste Bestuursrapportage 2014

Inhoudsopgave
Aanbieding
3
Programma 1. Burger en Bestuur
4
Programma 2. Openbare orde en Veiligheid
5
Programma 6. Sport recreatie en landschap
6
Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning
7
Programma 9. Milieu
8
Programma 11. Dekkingsmiddelen
9
Recapitulatie
11
2
1e Bestuursrapportage 2014
3
Aanbieding
e
Hierbij wordt de 1 bestuursrapportage 2014 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en –ontwikkeling over de eerste drie maanden van 2014.
Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt tot het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultanten zoals vermeld in de programmabegroting 2014. In de bestuursrapportage wordt op basis van de
resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden.
Per programma geven wij de budgettaire gevolgen groter dan € 5.000 of groter dan het investeringsbedrag van € 25.000 aan.
Omschrijving
Incidentele lasten/baten
Voordelig
Reserve budgetoverheveling
WMo hulpmiddelen
Algemene Uitkering
Structurele lasten/baten
Wijzigingen Paspoortwet
Nadelig
Administratiekosten pensioenen
Digitalisering dienstverlening
Implementatie drank en Horecawet
Inzet buurtsportcoaches
e
1 tranche invoeringskosten jeugdzorg
ODrU uitvoering overgedragen VTHtaken
Verbetermaatregelen ODrU op orde
Rente geldlening
Eigen Risico Dragerschap Ziektewet
Wijzigingen Paspoortwet
Eigen Risico Dragerschap Ziektewet
e
Het financieel voordelig effect van € 11.230 in 2014 vanuit de 2 bestuursrapportage 2013 wordt nu verwerkt in deze rapportage.
Meerjarig perspectief
2014
Begrotingsresultaat (volgens begroting 2014)
5.400 V
e
11.230 V
e
70.300 N
e
5.500 N
59.170 N
Structurele effecten 2 bestuursrapportage
2013
Incidentele effecten 1 bestuursrapportage
Structurele effecten 1 bestuursrapportage
Nieuw begrotingsresultaat
2015
2016
2017
641.900 N
680.200 N
960.400 N
5.500 N
647.400 N
5.500 N
685.700 N
5.500 N
965.900 N
Wij stellen voor het nadelig saldo van 2014 van € 75.800 ten laste te brengen van de stelpost financiële
tegenvallers. Het structurele effect wordt verwerktin de begroting 2015-2018.
Toelichting per programma
De budget afwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht. Over de programma’s 3, 4, 5, 8 en 10
zijn geen budgettaire afwijkingen te melden.
1e Bestuursrapportage 2014
4
Programma 1. Burger en Bestuur
0105 Burgerzaken
Wijzigingen Paspoortwet
In verband met de wijziging van de Paspoortwet per 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10 jaar
en gelden ook nieuwe maximumtarieven. Voor personen tot achttien jaar blijft de geldigheid van deze documenten gehandhaafd op vijf jaar. Zowel het rijksdeel (de gemeente draagt een deel van de legesopbrengsten af aan het rijk) als de legestarieven wijzigingen.
Verhoging lasten (structureel)
€ 26.300
Verhoging baten (structureel)
€ 24.300
Administratiekosten pensioenen en wachtgelden
Eind 2013 is besloten om de verwerking en berekening van de pensioenen en wachtgelden van oudbestuurders over te dragen van Raet naar ProAmbt. De reden hiervoor is dat deze diensten door ProAmbt
voor een lager tarief geleverd kunnen worden. Met de overstap zijn echter eenmalige kosten van € 10.200
gemoeid, die niet begroot zijn.
Verhoging last (incidenteel)
€ 10.200
Digitalisering dienstverlening
In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2011 een bedrag gereserveerd voor de digitalisering dienstverlening. Hiervan wordt € 21.000 in 2014 gebruikt. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11).
Verhoging lasten (incidenteel )
€ 21.000
1e Bestuursrapportage 2014
5
Programma 2. Openbare orde en Veiligheid
0201 Openbare orde
Implementatie Drank en Horecawet
In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2013 een bedrag gereserveerd voor de Implementatie Drank en Horecawet. Het budget van € 14.000 wordt in 2014 gebruikt voor de verdere implementatie.
Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11).
Verhoging lasten (incidenteel )
€ 14.000
1e Bestuursrapportage 2014
6
Programma 6. Sport recreatie en landschap
0601 Sport
Inzet buurtsportcoaches
In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2013 een bedrag gereserveerd voor buurtsportcoaches. Het budget van € 26.400 wordt in 2014 gebruikt voor de verdere opzet en vormgeving van de
buurtsportcoaches in de gemeente Bunnik. Het Sporthuis neemt hierbij het voortouw. Dit bedrag wordt
gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11).
Verhoging lasten (incidenteel )
€ 26.400
1e Bestuursrapportage 2014
7
Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning
0703 Beleid voor kwetsbare burgers
Wmo hulpmiddelen
Eind 2012 is gestart met de pilot ‘Het gesprek’ in het kader van de Wmo-kanteling. In de loop van 2013 is
besloten dat deze werkwijze voortgezet wordt. Het lijkt erop dat door de pilot ‘Het gesprek’ en het hiermee
anders kijken naar de ondersteuningsvraag er aanzienlijk minder voorzieningen zijn aangevraagd (circa
35%). De combinatie van het aanbestedingsvoordeel en de gedaalde vraag leidt tot een financieel voordeel van € 75.000. Let wel dit betreft een open einde regeling waardoor het risico bestaat dat er onverwachte uitgaven kunnen zijn.
Daarnaast is in 2012 gestart met het netwerk ‘Signaleren Eenzaamheid Bunnik’. Hiervoor is een coördinator in dienst genomen. Verwacht werd dat de transitie in het sociaal domein al per 1 januari 2014 naar de
gemeenten zou worden overgeheveld. Nu dat met een jaar is vertraagd zijn de kosten voor de coördinator, groot € 6.000, niet gedekt terwijl de werkzaamheden wel door moeten lopen.
Per saldo is dit een voordeel van € 69.000 voor 2014. Het structurele voordeel van € 75.000 wordt verwerkt in de kadernota 2015-2018.
Verlaging lasten (incidenteel)
€ 69.000
0704 jeugdbeleid
1e tranche invoeringskosten jeugdzorg
Gemeenten ontvangen ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg invoeringskosten. Voor 2014 ontvangt
de gemeente Bunnik € 11.200 (deze is al verwerkt in de algemene uitkering conform de meicirculaire gee
meentefonds 2013). Gevraagd wordt om dit bedrag te oormerken in de 1 bestuursrapportage 2014. De
invoeringskosten die de gemeente Bunnik ontvangt, worden ingezet voor de voorbereidingen op de transitie jeugdzorg op zowel (boven)regionaal niveau als lokaal niveau. Dit laatste gebeurt integraal sociaal domein breed.
Voor 2013 is € 20.000 ontvangen. Dit bedrag is in de reserve budgetoverheveling bij de jaarrekening 2013
gereserveerd voor de invoeringskosten jeugdzorg. Het budget van € 20.000 wordt in 2014 gebruikt. Dit
bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11)
Verhoging lasten (incidenteel )
€ 31.200
1e Bestuursrapportage 2014
8
Programma 9. Milieu
0903 Milieubeheer
ODrU uitvoering overgedragen VTH-taken
De provincie heeft, op basis van besluitvorming vanuit het rijk, per 1 januari 2014 de bevoegdheden op
het gebied van milieuzorg voor bepaalde categorieën milieubelastende bedrijven (A bedrijven), overgedragen aan gemeenten. Binnen de aan de ODRU verbonden gemeenten is besloten om de uitvoering van
deze taken te beleggen bij de ODRU.
Via het gemeentefonds worden de gemeenten hiervoor structureel financieel gecompenseerd. Voor Bunnik gaat het om een bedrag groot € 31.000. Volgens de nota financieel beleid worden deze gelden niet
e
geoormerkt. Vandaar dat dit bedrag aangevraagd wordt in de 1 bestuursrapportage 2014.
Verhoging lasten (incidenteel )
€ 31.000
Verbetermaatregelen ODrU op orde
De kosten verbonden aan “ODRU op orde” zijn in de begroting 2014 van de ODrU in beeld gebracht. De
incidentele kosten over 2013 – 2016 worden in totaal geraamd op € 3,3 miljoen. In de vergadering van het
AB van 6 maart 2014 is besloten om de incidentele kosten op basis van de garandeerde uren met de eigenaar gemeenten af te rekenen. Het betreft personele frictiekosten, organisatie ontwikkeling en huur en
servicekosten locatie Breukelen. Voor Bunnik betekent dit een incidentele bijdrage voor 2014 van €
85.000, voor 2015 ter grootte van € 45.000 en voor 2016 van € 17.000. De effecten van 2015 en 2016
worden verwerkt in de kadernota 2015-2018.
Verhoging lasten (incidenteel )
€ 85.000
1e Bestuursrapportage 2014
9
Programma 11. Dekkingsmiddelen
1104 Algemene uitkering
Algemene uitkering
Naar aanleiding van de decembercirculaire wordt een integratie-uitkering toegekend vanaf 2014. Het
structurele effect wordt in de kadernota 2015-2018 verwerkt.
Verhoging baat (incidenteel)
€ 31.000
1105 Algemene baten en lasten
Reserve budgetoverheveling
Digitalisering dienstverlening (€ 21.000 zie programma 1), de Implementatie Drank en Horecawet (€
14.000 zie programma 2), de inzet buurtsportcoaches ( € 26.400 zie programma 6) en de invoeringskosten jeugdzorg (€ 20.000 zie programma 7) worden gedekt uit de reserve budgetoverheveling.
Verhoging baat (incidenteel)
€ 81.400
1e Bestuursrapportage 2014
10
Bedrijfsvoering
Rente geldlening
Op 7 maart 2014 is een nieuwe langlopende geldlening aangetrokken van 2 miljoen euro. Deze geldlening
heeft een rentelast van € 31.000 structureel. Het structurele effect wordt meegenomen bij de kadernota
2015-2018.
Verhoging last (incidenteel)
€ 31.000
Eigen Risico Dragerschap Ziektewet
Met ingang van 1 januari 2014 zijn een aantal wijzigingen in de Ziektewet van kracht geworden. Bij deze
wijzigingen kiest het Rijk ervoor om risico’s en verantwoordelijkheden rondom ziekte van
(ex)werknemers bij de werkgever neer te leggen (in plaats van bij de overheid). Doel van de wijzigingen is
om werkgevers te stimuleren werk te maken van ziektepreventie en re-integratie van flexibele arbeidskrachten. Met het oog op deze wijzigingen heeft de gemeente ervoor gekozen om met ingang van1 januari 2014 eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Door middel van het eigenrisicodragerschap neemt
de werkgever de re-integratie in eigen hand en kan meer invloed uitgeoefend worden op een spoedig herstel. Het gevolg daarvan is dat er uiteindelijk bespaard wordt op de financiële risico's die samenhangen met ziekte en re-integratie van zieke (ex) medewerkers. De kosten voor het ERD-schap voor de
ZW bedragen in 2014 € 5.418 vanaf 2015 bedragen de kosten € 3.483 per jaar.
Verhoging last (incidenteel)
€ 5.400
Verhoging last (structureel)
€
3.500
1e Bestuursrapportage 2014
11
Recapitulatie
Lasten
Begroting
Begrotings-
na 1e berap
2014
wijzigingen
Effecten 1e berap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Burger en bestuur
Openbare Orde en veiligheid
Verkeer en vervoer
Economische ontwikkelingen
Educatie
Sport, Recreatie en Landschap
Maatschappelijke ondersteuning
Inkomen en werkgelegenheid
Milieu
Ruimtelijke ordening en Woonomgeving
Dekkingsmiddelen
Totaal lasten
Baten
Verhoging
7.641.046
1.218.592
1.479.744
22.301
1.033.945
1.056.596
3.416.015
2.181.691
2.456.807
3.284.108
1.020.608
24.811.454
-
Begrotings-
Begroting
wijzigingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Burger en bestuur
Openbare Orde en veiligheid
Verkeer en vervoer
Economische ontwikkelingen
Educatie
Sport, Recreatie en Landschap
Maatschappelijke ondersteuning
Inkomen en werkgelegenheid
Milieu
Ruimtelijke ordening en Woonomgeving
Dekkingsmiddelen
Totaal baten
Begrotingsresultaat
1e Bestuursrapportage 2014
260.391
27.501
14.242
15.133
53.806
346.105
610.738
1.513.927
2.427.564
2.141.402
17.406.015
24.816.824
5.370
V
saldo
Verlaging
57.500
14.000
-
26.400
31.200
69.000
116.000
-
36.400
281.500
69.000
7.698.546
1.232.592
1.479.744
22.301
1.033.945
1.082.996
3.378.215
2.181.691
2.572.807
3.284.108
1.057.008
25.023.954
Effecten 1e berap
Verhoging
saldo
Verlaging
11.230
11.230
24.300
-
-
-
-
-
-
112.400
136.700
0
11.230
144.800-
69.000-
284.691
27.501
14.242
15.133
53.806
346.105
610.738
1.513.927
2.427.564
2.141.402
17.529.645
24.964.754
59.200- N
12
Omschrijving
Programma 1. Burger en bestuur
Wijzigingen Paspoortwet
Wijzigingen Paspoortwet
Administratiekosten pensioenen en wachtgelden
Digitalisering dienstverlening
2014
2015
2016
2017
-26.300
24.300
-10.200
-21.000
-26.300
24.300
0
0
-26.300
24.300
0
0
-26.300
24.300
0
0
Programma 2.Openbare orde en Veiligheid
Implementatie Drank en Horecawet
-14.000
0
0
0
Programma 6. Sport recreatie en landschap
Inzet buurtsportcoaches
-26.400
0
0
0
Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning
WMO hulpmiddelen
1e tranche invoeringskosten jeugdzorg
69.000
-31.200
0
0
0
0
0
0
Programa 9. Milieu
ODrU Uitvoering overgedragen VTH-taken
Verbetermaatregelen ODrU op orde
-31.000
-85.000
0
0
0
0
0
0
Programma 11. Dekkingsmiddelen
Algemene Uitkering
Reserve budgetoverheveling
31.000
81.400
0
0
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
Rente geldlening
Eigen Risico Dragerschap Ziektewet
-31.000
-5.400
0
-3.500
0
-3.500
0
-3.500
-75.800
-5.500
-5.500
-5.500
Totaal
NB: -/- is nadelig en + is voordelig
1e Bestuursrapportage 2014