■一般会計歳入 区 本年度 予算額 分 町 (単位:千円) 前年度 予算額 比 較 主 税 249,343 263,160 △13,817 地方譲与税 93,000 99,000 △6,000 利子割交付金 600 700 △100 〃 な 事 業 内 容 農業所得の減 国の税制および地方財政計画などに基づく 配当割交付金 200 200 0 〃 株式等譲渡 所得割交付金 50 50 0 〃 地方消費税 交 付 金 38,000 50,000 △12,000 〃 自動車取得税 交 付 金 10,000 14,000 △4,000 〃 地方特例交付金 100 100 0 地方交付税 2,000,000 2,000,000 0 普通交付税 19 億円・特別交付税 1 億円の計上(前年度同額) 〃 交通安全対策 特別交付金 1,000 1,000 0 過去 2 年間の交通事故発生件数などに基づく 分担金及び 負 担 金 34,992 38,515 △3,523 使用料及び 手 数 料 81,566 74,583 6,983 町営住宅使用料、パークゴルフ場使用料、各種施設使用料、各種証 明手数料など 道営土地改良事業受益者分担金、剣淵町保育所保育料など 国庫支出金 191,364 200,310 △8,946 障害福祉サービス費など給付費負担金、児童手当交付金、公営住宅 整備費補助金、社会保障・税番号制度整備補助金、橋梁長寿命化修 繕事業補助金ほか 道 支 出 金 313,458 203,419 110,039 障害福祉サービス費など給付費負担金、中山間地域など直接支払交 付金、国営造成施設管理体制整備事業費補助金、多面的機能支払対 策交付金、農業基盤整備促進事業補助金ほか 財 産 収 入 15,928 16,387 △459 土地・建物など(教員住宅ほか)貸付収入、高等学校農場生産物売払 収入、基金利子ほか 一般寄附金、ふるさと応援寄附金 寄 附 金 1,202 3 1,199 繰 入 金 305,421 231,591 73,830 繰 越 金 20,000 31,700 △11,700 前年度繰越金 諸 収 入 62,976 99,382 △36,406 戸籍総合システム事務受託料(下川町・音威子府村)、中小企業特 別融資預託金元利収入、雑入ほか 債 285,800 453,600 △167,800 3,705,000 3,777,700 △72,700 町 歳入合計 基金繰入金、特別会計繰入金 臨時財政対策債、道路橋梁整備事業債、過疎対策事業債ほか ■一般会計歳出 区 分 議会費 本年度 予算額 41,326 (単位:千円) 前年度 予算額 40,483 比 較 843 主 な 事 業 内 容 議員報酬、議会運営費、議会だより発行 総務費 255,093 262,770 △7,677 住宅新築改修助成(継続、一部商品券)、協働のまちづくり推進事業、 地域おこし協力隊事業、サハリンなど交流事業、自治会活動推進交付金、 ふるさと納税事務、総合計画後期策定 民生費 571,668 617,904 △46,236 保育所管理運営、学童保育所管理運営、児童手当支給、乳幼児など医療 費助成、ひらなみ荘外壁改修補助、福寿寮屋上防水塗り替え工事、障が い福祉サービス費など給付、地域生活支援事業 衛生費 346,191 331,281 14,910 簡易水道事業会計繰出金、合併処理浄化槽設置補助金、健康づくり事業、 町民健康診査、がん検診、乳幼児健診、禁煙外来治療費助成、埋立地法 面補修工事、廃棄物処理施設管理運営事業、ゴミ収集運搬など処理事業、 粗大ごみ・紙おむつ処理委託 ■一般会計歳出 区 分 本年度 予算額 農林水 産業費 412,407 商工費 179,306 土木費 373,140 消防費 110,460 (単位:千円) 前年度 予算額 比 較 270,785 193,474 な 事 業 内 容 141,622 JA玄米バラ集出荷調整施設色彩選別機改修整備補助金、農業振興セン ター事業⇒①農業研修など派遣②農業研修受入支援③農業活性化活動支 援④農業担い手スキルアップ支援、新規就農など奨励金、かん水施設導 入事業補助金、てん菜・馬鈴薯生産対策補助、農業振興計画策定、鳥獣 対策・広域施設管理運営事業、農業情報システムサーバー更新 6,708 商工業振興事業補助、新規就業奨励金支給、観光協会事業補助、町民保 養サービス、レークサイド桜岡トイレ洋式化改修、道の駅陸屋根改修、 街路灯フラッグ更新、町内購買促進スタンプ事業補助金、観光交流セン ター管理運営、桜岡パークゴルフ場管理運営 △46,002 平波団地公営住宅個別改善工事、教員住宅改修、西 1 丁目線改修、北海 橋長寿命化修繕事業、5線川排水路改修、六線川橋梁架替工事負担金、 元町斉藤樋門非常用排水ポンプ電源設備工事、除排雪委託、民間排雪支 援補助、公営住宅屋根など塗装 △83,014 消防本部共通経費負担、救急業務負担金、消火栓新設・更新、消防車積 載小型ポンプ載せ替え改修、消防団員装備品(雨衣・安全帽・切創防止 手袋)の支給 小学校さぬき市との児童交流(訪問)、小学校外部壁画改修、学校教育 指導員の配置、デジタル教科書の購入、中学校バリアフリー改修工事設 計委託、顕微鏡などの備品購入、高等学校トイレ洋式化改修、通学合宿・ 子ども朝活事業、全国紙芝居大会事業補助金、埋れ木映像作成、平波球 場グラウンド管理用中古トラクター購入、給食センタートイレなど改修 172,598 419,142 主 教育費 408,397 509,073 △100,676 災 害 復旧費 4,457 3,608 849 給与費 610,646 589,784 20,862 特別職・一般職給与、共済組合負担金、退職手当組合負担金など 公債費 389,909 364,798 25,111 長期債償還金、一時借入金利子 予備費 2,000 2,000 0 3,705,000 3,777,700 △72,700 歳出合計 公共土木災害復旧事業、農地および農業用施設小規模災害復旧事業 ■特別会計予算額 特別会計名 (単位:千円) 本年度 前年度 予算額 予算額 比 較 主 な 事 業 内 容 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 620,200 559,200 61,000 年間平均被保険者数見込 1,253 名、 国民健康保険税の改正なし、 保険財政共同安定化事業⇒医療費は全額対象 国民健康保険町立 診療所特別会計 105,700 178,200 △72,500 外来患者 1 日平均 28.8 名で予算化、X線撮影装置更新、禁煙外 来開始、薬局⇒昨年 9 月から院外処方 後期高齢者医療 特 別 会 計 54,300 51,400 2,900 運営主体:北海道後期高齢者医療広域連合、年間平均被保険者 数見込 735 名、保険料改定なし 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 450,100 460,600 △10,500 第 1 号被保険者数見込 1,221 名、保険料の引上げ…基準額月額 5,000 円⇒5,100 円、認知症対応型共同生活介護事業所利用者負 担軽減助成金(新規) 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 176,500 106,400 70,100 桜岡浄水場機械、電気計装設備更新工事、西岡浄水場ろ過砂、 ろ床更新工事、検満量水器取替工事、上下水道事業運営審議会 で使用料の検討 剣淵浄化センター機械、電気設備改修工事、下水道不明水調査 委託業務、西原浄化センター維持管理業務、上下水道事業運営 審議会で使用料の検討 下 水 道 事 業 特 別 会 計 特別会計合計 総 計 189,000 129,800 59,200 1,595,800 1,485,600 110,200 5,300,800 5,263,300 37,500 平成 27 年度会計予算額合計
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