コピー千葉ヘルス財団 予算書(内訳表)27年3月27日作成庄司案.xlsx

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
(単位:円)
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産運用益計
事業収益
事業収益
事業収益計
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金計
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬(事業)
給料手当
福利厚生費
会議費(事業)
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払助成金
委託費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
租税公課
委託費(管理)
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益
指定正味財産からの振替
経常外収益計
(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
① 基本財産有価証券利息
② 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
公益目的事業会計
難病患者早期支援・臓
器移植等事業
4,518,000
4,518,000
法人会計
内部取引消去
合計
253,000
253,000
4,771,000
4,771,000
440,000
440,000
215,000
215,000
5,173,000
440,000
440,000
15,000
15,000
268,000
0
0
4,096,000
2,549,000
1,273,000
675,000
91,000
630,000
170,000
470,000
69,000
320,000
855,000
200
1,900,000
1,080,000
30,000
14,208,200
230,000
230,000
5,441,000
4,096,000
2,549,000
1,273,000
675,000
91,000
630,000
170,000
470,000
69,000
320,000
855,000
200
1,900,000
1,080,000
30,000
14,208,200
14,208,200
△ 9,035,200
△ 9,035,200
2,025,000
135,000
110,000
40,000
25,000
25,000
300,000
20,000
20,000
4,000
5,000
1,000,000
5,000
3,714,000
3,714,000
△ 3,446,000
△ 3,446,000
0
0
2,025,000
135,000
110,000
40,000
25,000
25,000
300,000
20,000
20,000
4,000
5,000
1,000,000
5,000
3,714,000
17,922,200
△ 12,481,200
△ 12,481,200
0
13,000,000
13,000,000
0
13,000,000
13,000,000
0
9,035,200
0
0
0
0
0
13,000,000
△ 9,035,200
518,800
6,802,160
7,320,960
33,077
△ 13,000,000
△ 12,966,923
596,754,748
583,787,825
591,108,785
0
13,000,000
0
518,800
6,802,160
7,320,960
0
0
33,077
△ 13,000,000
△ 12,966,923
596,754,748
583,787,825
591,108,785
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