2015年3月期決算説明資料

2015年3月期決算説明資料
2015.5.8
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2015年3月期 業績概要
2016年3月期 業績見通し
参考資料
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1
2015年3月期 業績ハイライト
(単位:百万円)
・売上高は好調な事業環境を背景に前期比増収、計画超過。
・営業利益は前期比増益ながら僅かに計画未達。当期純利益は前期・計画とも上回る。
売上高 361,025百万円
営業利益 21,121百万円
当期純利益 10,275百万円
前期比
計画比
前期比
計画比
前期比
計画比
+14,378百万円(+4.1%)
+6,025百万円(+1.7%)
+1,611百万円(+8.3%)
▲379百万円(▲1.8%)
361,025 355,000
346,647
(計画)
21,121
19,510
+14,378
(+4.1%)
+2,362百万円(+29.8%)
+275百万円(+2.8%)
10,275 10,000
21,500
(計画)
7,913
+1,611
(+8.3%)
(計画)
+2,362
(+29.8%)
117.40円
5.6%
2014年3月期
2015年3月期
営業利益率
2014年3月期
5.9%
2015年3月期
90.16円 1株当たり
当期純利益
2014年3月期
2015年3月期
顧客のIT投資ニーズを的確に捉えたこと等 増収効果や不採算案件の抑制等が複数の大
営業利益の増加等に伴い、前期比増益。
により、好調に推移。前期を上回るとともに 型開発案件の獲得及び遂行に向けた体制強化 計画比では、営業外損益の改善等により
計画を超過。
に係る費用等を吸収したことから、前期を上
やや超過。
回った。計画比では先行投資コストの増加等に
より、僅かに未達。
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2
2015年3月期 売上高・営業利益増減分析
(単位:億円)
<売上高>
産業ITサービス
+81.2
3,466.4
金融ITサービス
ITインフラストラクチャー
(1,582.3→1,663.5)
+43.9
サービス
(751.4→795.4)
+28.4
3,610.2
その他
▲18.3
(164.9→146.6)
内部消去
調整額
+8.5
+143.7
(+4.1%)
(▲185.9→▲177.4)
(1,153.6→1,182.0)
2014年3月期
2015年3月期
<営業利益>
195.1
ITインフラストラクチャー
金融ITサービス
サービス
▲8.3
▲4.7
(76.5→71.7)
(63.8→55.4)
2014年3月期
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その他
+0.0
産業ITサービス
+23.6
(21.5→21.5)
211.2
+16.1
(+8.3%)
内部消去
調整額
+5.5
(▲13.6→▲8.1)
(46.8→70.4)
2015年3月期
3
2015年3月期 主要セグメント別損益状況
(単位:百万円)
<ITインフラストラクチャーサービス>
売上高 118,200百万円
<金融ITサービス>
売上高 79,543百万円
<産業ITサービス>
売上高 166,357百万円
前期比
計画比
前期比
計画比
前期比
計画比
+2,840百万円(+2.5%)
+1,000百万円(+0.9%)
118,200 117,200
115,360
+4,395百万円(+5.8%)
+2,043百万円(+2.6%)
79,543 77,500
75,148
(計画)
166,357163,000
158,234
(計画)
(計画)
+8,123
(+5.1%)
+4,395
(+5.8%)
+2,840
(+2.5%)
2014年3月期
+8,123百万円(+5.1%)
+3,357百万円(+2.1%)
2015年3月期
2014年3月期
2015年3月期
2014年3月期
2015年3月期
営業利益 7,179百万円
営業利益 5,549百万円
営業利益 7,049百万円
前期比
計画比
前期比
計画比
前期比
計画比
▲473百万円(▲6.2%)
▲321百万円(▲4.3%)
7,179 7,500
7,652
▲473
(▲6.2%)
6.6%
2014年3月期
▲836
(▲13.1%)
2015年3月期
データセンター事業の堅調な推移により前期比増収
となったが、一部既存先における高収益案件の規模
縮小の影響等により、前期比減益。
5,549(計画)
8.5% 営業利益率
7.0%
6.1%
2014年3月期
2015年3月期
顧客のIT投資拡大の動き等により前期比増収となっ
たが、営業利益は大型開発案件の獲得及び遂行に
向けた体制強化に係る費用等により、前期比減益。
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+2,362百万円(+50.4%)
+1,049百万円(+17.5%)
7,049
7,000
6,385
(計画)
営業利益率
▲836百万円(▲13.1%)
▲1,451百万円(▲20.7%)
4,687
6,000
+2,362
(+50.4%)
3.0%
(計画)
営業利益率 4.2%
2014年3月期
2015年3月期
売上高は全体的に好調で前期比増収。営業利益は
増収効果や不採算案件の抑制等が大型開発案件を
含む提案活動に係る費用の増加等を吸収し、前期比
大幅増益。
各セグメントの売上高はセグメント間の売上高を含んだ数値です。
4
2015年3月期 業種別売上高
72,666
53,743
(+6.7%)
45,785
49,402
40,904
(+8.8%) 29,049
25,44425,26924,97223,48123,312
33,84334,960
30,00931,775
カード
(▲1.2%)
(▲0.7%)
銀行等
保険
その他金融
組立系製造 プロセス系製造
<2014年3月期>
3.3%
8.8% 14.2%
21.0%
8.6%
8.4%
7.3%
6.8%
11.8%
9.8%
金融分野:36.7%
公共分野:8.8%
29,891
13,604
(+5.9%)
(▲1.7%)
11,626
(+17.0%)
2014年3月期
業種別
売上高
構成比
30,393
(+11.9%)
(+3.3%)
(▲12.4%)
77,535
産業分野:51.2%
その他:3.3%
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カード
銀行等
保険
その他金融
組立系製造
プロセス系製造
流通
サービス
公共
その他
流通
サービス
公共
その他
2015年3月期
<2015年3月期>
3.8%
8.3% 14.9%
21.5%
業種別
売上高
構成比
7.0%
6.9%
6.4%
8.8%
12.7%
9.7%
金融分野:35.2%
公共分野:8.3%
産業分野:52.7%
その他:3.8%
5
2015年3月期 受注状況
(単位:百万円)
・受注高は全体的に好調。公共系大型案件の計上も加わり、前期比大幅増加。
・期末受注残は受注高好調を受けて、前期比大幅増加。
当期受注高 199,842百万円
期末受注残 71,095百万円
前期比 +27,121百万円(+15.7%)
前期比 +12,226百万円(+20.8%)
172,721
71,095
199,842
58,869
+12,226
(+20.8%)
+27,121
(+15.7%)
2014年3月期
<金融ITサービス>
63,927
69,226
+5,299
(+8.3%)
2014年3月期
2015年3月期
2015年3月期
2014年3月期末
<産業ITサービス>
<金融ITサービス>
130,616
108,793
23,824
+21,823
(+20.1%)
2014年3月期
2015年3月期
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23,983
+159
(+0.7%)
2014年3月期末
2015年3月期末
2015年3月期末
<産業ITサービス>
47,111
35,044
+12,067
(+34.4%)
2014年3月期末
2015年3月期末
当期受注高・当期末受注残・当期売上高は「ソフトウェア開発」に係るもののみ。
6
受注高の推移
(単位:百万円)
110,457
(+27.7%)
89,188
(+13.5%)
94,233
85,492
85,119
86,248
86,472
(▲0.4%)
(▲8.5%)
(▲1.6%)
(+5.7%)
(+2.1%)
89,385
(+3.6%)
58,095
44,767
44,270
(+10.6%)
44,410
(+1.1%)
51,171
(▲0.7%)
44,918
(+16.6%)
(+17.2%)
41,082
(+5.3%)
下期
2012年3月期
49,577
(+4.3%)
(▲3.1%)
47,731
(+2.3%)
(+15.2%)
49,466
(+10.1%)
33,948
(▲17.4%)
上期
46,680
上期
下期
2013年3月期
39,568
(▲20.0%)
上期
下期
2014年3月期
第2四半期
第4四半期
第1四半期
第3四半期
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36,895
(+8.7%)
41,654
(+5.3%)
上期
52,362
(+41.9%)
下期
2015年3月期
当期受注高は「ソフトウェア開発」に係るもののみ。カッコ内の数値は前年同期比増減率。
7
受注高の推移
(単位:百万円)
<金融ITサービス>
34,960
(+1.5%)
32,063
33,304
(+13.9%)
(▲4.7%)
19,543
(+1.5%)
15,705
(+33.1%)
16,359
(+24.5%)
15,417
(+1.4%)
16,358
(▲0.0%)
上期
下期
上期
28,157
(+7.3%)
11,798
(▲9.9%)
2012年3月期
38,410
30,813
33,113
30,816
(+16.0%)
(▲3.9%)
(▲0.6%)
(+0.0%)
21,434
(+9.7%)
19,129
(+21.8%)
20,469
(▲4.5%)
17,029
(▲11.0%)
11,870
(▲23.0%)
11,684
(▲28.6%)
12,644
(+6.5%)
13,786
(+18.0%)
15,203
(+20.2%)
下期
上期
下期
上期
下期
2013年3月期
2014年3月期
23,207
(+13.4%)
2015年3月期
<産業ITサービス>
61,030
(+16.7%)
32,471
(+20.6%)
72,048
62,169
50,533
(+2.5%)
24,868
(▲2.4%)
29,062
(▲10.5%)
28,559
(+12.5%)
25,665
(+7.9%)
33,107
(+15.9%)
上期
下期
上期
2012年3月期
51,816
(+1.9%)
(+2.5%)
55,434
(▲10.8%)
53,359
(+3.0%)
58,568
(+5.7%)
30,701
(+11.4%)
(+35.0%)
34,889
(+19.9%)
29,737
(+19.6%)
27,551
(▲5.2%)
29,108
(▲2.1%)
22,079
(▲14.0%)
27,883
(▲15.8%)
24,251
(+9.8%)
27,867
(▲0.1%)
37,159
(+53.2%)
下期
上期
下期
上期
下期
2013年3月期
2014年3月期
第2四半期
第4四半期
第1四半期
第3四半期
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2015年3月期
当期受注高は「ソフトウェア開発」に係るもののみ。カッコ内の数値は前年同期比増減率。
8
2015年3月期 貸借対照表、キャッシュ・フローの状況
¾貸借対照表の状況
<2015年3月期末>
<2014年3月期末>
負債の部
157,062
負債の部
149,107
資産の部
345,851
資産の部
313,610
純資産の部
164,502
純資産の部
188,789
(単位:百万円)
¾資産の部:+32,241百万円
・流動資産:▲3,069百万円
(現金及び預金:▲14,037百万円、受取手形及び売掛金:+10,573百万円 等)
・固定資産:+35,310百万円
(投資有価証券:+32,469百万円 等)
¾負債の部:+7,955百万円
・流動負債:+4,876百万円
(支払手形及び買掛金:+2,853百万円 等)
・固定負債:+3,079百万円
(繰延税金負債:+10,250百万円、長期借入金:▲4,977百万円 等)
¾純資産の部:+24,287百万円
・株主資本:+5,747百万円
・その他包括利益累計額:+22,200百万円
¾自己資本比率:53.3%(+3.4%)
¾有利子負債:52,114百万円(▲6,755百万円)
¾有利子負債の状況
60,550
49.8%
28,633
¾キャッシュ・フローの状況
58,869
43,248
49.9%
19.3%
18.8%
2013年3月末
2014年3月末
25,770 22,938
52,114
20,436
53.3%
29,211
15.1%
2015年3月末
有利子負債
現預金
自己資本比率
有利子負債比率
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5,194
投資活動による
キャッシュ・フロー
営業活動による
キャッシュ・フロー▲5,334
財務活動による
キャッシュ・フロー
フリー
キャッシュ・フロー ▲5,872
▲17,744
2014年3月期
▲19,067
2015年3月期
9
2015年3月期 業績概要
2016年3月期 業績見通し
参考資料
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10
外部環境の認識
・景気回復基調に伴う顧客のIT投資需要の拡大等により、引き続き堅調な事業環境が期待される。
・引き続き人材確保への対応やプロジェクトマネジメントの効率化等は課題。
<これまで>
<ITインフラストラクチャーサービス>
<これから>
¾データセンターはBCP・DR等の観点から引き続き引合い堅調。クラウドサービ
スの利用拡大も継続。競争激化の中での収益性の確保が課題。
¾BPOは企業経営の改善に資する業務アウトソーシングビジネスの需要が拡大
基調。加えて、共通番号(マイナンバー)制度の開始に向けた需要拡大が見込
まれる。
<金融ITサービス>
¾ クレジットカードでは基幹システムの更新需要等、IT投資拡大が継続。
¾銀行では大手のシステム統合・刷新等のほか、グローバル対応やフロント系
へのIT投資が継続。抑制傾向の続いたバックオフィス系へのIT投資も底打ち
期待。
<産業ITサービス>
¾製造・サービス・流通では、マーケティング関連分野等、競争力強化を目的と
したフロント系のIT投資拡大が続く。
¾公共では共通番号(マイナンバー)制度関連のIT投資が続く。
¾ユーティリティ系では電力システム改革に伴う新規参入事業者等でIT投資が
活発化。
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ITHDグループの顧客動向も参考にしているため、一般の状況と異なる場合があります。
11
2016年3月期 グループ経営方針
第3次中期経営計画
基本コンセプト
2016年3月期 ITHDグループ経営方針
利益重視
(1)ROEを経営指標(KPI)として重視し、企業価値向上を目指す
(2)生産性向上による事業収益性の改善
(3)投下資本利益率を重視した経営への転換
ITブレイン
(1)特長ある強み・成長エンジンの先鋭化
(2)企画型ビジネスの推進(付加価値型ビジネス)
(3)業界プラットフォームビジネスの推進
(マーケット開拓型ビジネス)
ポートフォリオ
経営
(1)「事業ポートフォリオ経営」実現に向けて第一歩を踏み出す
(2)「コーポレートガバナンス改革」の推進
(3)グループ共通機能の統合・集約の推進
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12
2016年3月期 業績予想ハイライト
(単位:百万円)
・引き続き堅調な事業環境の中で増収増益を計画。
・事業拡大とともに生産性向上・不採算案件抑制等を推進。
売上高 370,000百万円
営業利益 23,500百万円
当期純利益 12,800百万円
前期比
前期比
前期比
+8,975百万円(+2.5%)
+2,379百万円(+11.3%)
23,500
370,000
361,025
(計画)
+2,525百万円(+24.6%)
21,121
(計画)
10,275 +2,525
+2,379
(+11.3%)
+8,975
(+2.5%)
5.9%
12,800
営業利益率
(計画)
(+24.6%)
6.4%
1株当たり
117.40円 当期純利益
2.8% 当期純利益率
2015年3月期
2016年3月期
金融ITサービス及び産業ITサービスを中心
として、顧客のIT投資ニーズへの的確な対
応による事業拡大を図り、前期比増収を見
込む。
2015年3月期
2016年3月期
増収効果、生産性向上や不採算案件の抑
制、のれん償却費の減少等により、増益を
見込む。
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2015年3月期
146.34円
3.5%
2016年3月期
営業利益の増加や特別損失の減少、少数
株主利益の減少等により、前期比増益を見
込む。
13
2016年3月期 売上高・営業利益増減分析(予想)
(単位:億円)
<売上高>
3,610.2
3,700.0
その他
+3.3
内部消去
調整額
▲2.5
(計画)
+89.7
(+2.5%)
産業ITサービス
金融ITサービス
(146.6→150.0)
+46.4
ITインフラストラクチャー
+4.5
(▲177.4→▲180.0)
(1,663.5→1,710.0)
(795.4→800.0)
サービス
+38.0
(1,182.0→1,220.0)
2015年3月期
2016年3月期
<営業利益>
235.0
(計画)
その他
+0.4
211.2
ITインフラストラクチャー 金融ITサービス
サービス
+4.5
▲3.7
(55.4→60.0)
産業ITサービス
+16.5
(21.5→22.0)
内部消去
調整額
+6.1
+23.7
(+11.3%)
(▲8.1→▲2.0)
(70.4→87.0)
(71.7→68.0)
2015年3月期
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2016年3月期
14
2016年3月期 主要セグメント別損益状況(予想)
ITインフラストラクチャーサービス
(単位:百万円)
金融ITサービス
産業ITサービス
売上高 122,000百万円
売上高 80,000百万円
売上高 171,000百万円
前期比
前期比
前期比
+3,800百万円(+3.2%)
122,000
118,200
+457百万円(+0.6%)
80,000
79,543
(計画)
+457
(+0.6%)
+3,800
(+3.2%)
2016年3月期
171,000
166,357
(計画)
(計画)
2015年3月期
+4,643百万円(+2.8%)
2015年3月期
+4,643
(+2.8%)
2016年3月期
2015年3月期
2016年3月期
営業利益 6,800百万円
営業利益 6,000百万円
営業利益 8,700百万円
前期比
前期比
前期比
▲379百万円(▲5.3%)
7,179
6,800
▲379
(▲5.3%)
6.1%
5,549
(計画)
営業利益率 5.6%
2015年3月期
2016年3月期
前期比増収を見込むが、収益改善のための先行費
用等により、営業利益は前期比減益見込み。
業務内容精査によるセグメント変更に伴う増加あり。
+451百万円(+8.1%)
6,000
+451
(計画)
(+8.1%)
7.0% 営業利益率 7.5%
2015年3月期
2016年3月期
クレジットカードを中心としたIT投資拡大により、前期
比増収増益を見込む。子会社譲渡による減少あり。
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+1,651百万円(+23.4%)
7,049
8,700
+1,651 (計画)
(+23.4%)
4.2% 営業利益率
2015年3月期
5.1%
2016年3月期
全体的なIT投資拡大に伴う成長に加え、生産性向上
や不採算案件抑制等により、前期比増収増益を見
込む。
業務内容精査によるセグメント変更に伴う減少あり。
各セグメントの売上高はセグメント間の売上高を含んだ数値です。
15
2016年3月期 配当予想
株主還元方針を変更。
配当による株主還元と自己株式取得による適正資本構成を図るため、総還元性向を採用。
<これから>
・総還元性向35%を目途
(安定的な配当の継続+自己株式取得)
<これまで>
・安定的な配当の継続
・配当性向30%を目途
1株当たり年間配当金(計画):33円(前期比+3円)
<1株当たり配当金等の推移>
(予定)
年間:33円
年間:30円
(計画)
年間:25円
年間:21円
(予定)
22円
20円
14円
17円
31.4%
35.0%
30.4%
22.6%
27.7%
25.6%
7円
8円
10円
11円
2013年3月期
2014年3月期
2015年3月期
2016年3月期
中間配当金
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期末配当金
総還元性向
配当性向
※総還元性向:純利益に対する配当と自己株式取得の合計額の比率
16
2015年3月期 業績概要
2016年3月期 業績見通し
参考資料
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17
2016年3月期上期
業績ハイライト・主要セグメント別損益(予想)
<売上高>
175,000
172,851
(単位:百万円)
<営業利益>
<四半期純利益>
8,500
7,670
+830
(計画)
(+10.8%)
(計画)
+2,149
(+1.2%)
4,600
3,889
(計画)
+711
(+18.3%)
4.4% 営業利益率 4.9%
2015年3月期上期
2016年3月期上期
2015年3月期上期
2016年3月期上期
2015年3月期上期
2016年3月期上期
ITインフラストラクチャーサービス
金融ITサービス
産業ITサービス
<売上高>
<売上高>
<売上高>
59,000
58,235
+765
(+1.3%)
2015年3月期上期
3,510
(計画)
2016年3月期上期
+161
(+0.4%)
2015年3月期上期
<営業利益>
▲860
(▲24.5%) (計画)
営業利益率
2015年3月期上期
2016年3月期上期
+1,795
(+2.3%)
2016年3月期上期
2016年3月期上期
2,500
2,400
▲232
(計画)
(▲8.5%)
+1,571
(計画)
(+189.5%)
2015年3月期上期
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2015年3月期上期
(計画)
<営業利益>
7.0% 営業利益率 6.4%
4.5%
79,000
77,205
(計画)
<営業利益>
2,732
2,650
6.0%
39,000
38,839
2016年3月期上期
829
1.1%
3.0%
営業利益率
2015年3月期上期
2016年3月期上期
各セグメントの売上高はセグメント間の売上高を含んだ数値です。
18
2016年3月期下期
業績ハイライト・主要セグメント別損益(予想)
<売上高>
195,000
188,174
2015年3月期下期
<営業利益>
15,000
13,451
(計画)
+6,826
(+3.6%)
(単位:百万円)
+1,549 (計画)
(+11.5%)
<四半期純利益>
8,200
6,386
+1,814
(+28.4%)
7.1% 営業利益率 7.7%
2016年3月期下期
2015年3月期下期
2016年3月期下期
(計画)
2015年3月期下期
2016年3月期下期
ITインフラストラクチャーサービス
金融ITサービス
産業ITサービス
<売上高>
<売上高>
<売上高>
63,000
59,965
41,000
40,704
+3,035
(+5.1%)
2015年3月期下期
3,669
2015年3月期下期
<営業利益>
4,150
2015年3月期下期
2,817
2015年3月期下期
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3,500
+683
(計画)
(+24.2%)
6.9% 営業利益率
6.6%
2016年3月期下期
2016年3月期下期
<営業利益>
(計画)
+481
(+13.1%)
6.1%
+2,848
(+3.2%)
+296
(+0.7%)
2016年3月期下期
営業利益率
(計画)
(計画)
(計画)
8.5%
2016年3月期下期
92,000
89,152
2015年3月期下期
2016年3月期下期
<営業利益>
6,220
+80
(1.3%)
6,300
(計画)
7.0% 営業利益率 6.8%
2015年3月期下期
2016年3月期下期
下期計画は通期計画から上期計画を控除したものです。
各セグメントの売上高はセグメント間の売上高を含んだ数値です。
19
2015年3月期第4四半期
ITHDグループ プレスリリース/お知らせ
発表日付
2015年1月15日
2015年1月15日
2015年1月16日
2015年1月30日
2015年2月2日
2015年2月3日
2015年2月3日
2015年2月4日
2015年2月4日
2015年2月9日
2015年2月10日
2015年2月19日
2015年2月23日
2015年2月24日
2015年2月25日
2015年2月26日
2015年2月27日
2015年3月2日
2015年3月24日
2015年3月26日
2015年3月27日
2015年3月27日
2015年3月30日
タイトル
インテックの広域仮想クラウドサービス「EINS WAVE」とMicrosoft Azureを閉域網ネットワーク接続で連携
ネクスウェイとドリーム・アーツ、『売場ノート』に“見やすく、選びやすく、買いやすい”売場作りを支援する「売場実現」機能追加
クオリカ、インフォアジャパンと製造業向けERPにおけるパートナー契約を締結
TISのERP導入テンプレート『TCM(TIS Chemical Model)』が、SAPのパートナーソリューション新承認制度で国内第1号承認
OSだけではなく、サーバの延命保守も対応する「Windows Server 2003延命ソリューション」を提供開始(中央システム)
高精度測位社会を支える位置情報プラットフォーム「i-LOP」提供開始(インテック)
TIS、お客様常駐型オンサイトサービス事業の一部をTISソリューションリンクへ移管
クオリカ、タッチパネル情報端末「WebLightNXP」を発売
Skeed、アイ・ユー・ケイとレノボ・エンタープライズ・ソリューションズ Windows Server 2003移行支援で3社戦略的提携
統合ログ管理「LogRevi Version 6.1」が統合ログ管理ソフトウェアとして初めてPSQ認証を取得(インテック)
TIS、OSSのバッチジョブ管理ツール「JobScheduler」の保守サポートサービスを開始 ~ オープンソースの統合監視ツール「Zabbix」との
連携ツール「HyClops JobMonitoring」をOSS公開 ~
GRANDIT『Solution of the Year』を2年連続受賞(AJS)
エネルギー業界向けソリューションの提供を開始(TIS)
タワー111「北陸新幹線開業記念ライトアップ」開始のお知らせ(インテック)
ネクスウェイとドリーム・アーツ、チェーンストアの経営と現場のPDCAサイクルを支援する『店舗matic』のスマートフォン・タブレット端末対
応など13の新機能追加
ハウス食品グループ本社が展開する中国のカレーハウスCoCo壱番屋の全店舗にクオリカの店舗・本部営業支援システム『TastyQube』
を導入
北陸新幹線開業を祝って、インテック本社ビル21階を一般公開「タワー111展望」
TIS、CLOクーポンを利用した高度な店舗集客ができるクラウドサービス『Goodeal!』の販売を開始
「TIS長野株式会社」を設立(TIS)
インテック、富山県内初「自治体クラウドサービス」をスタート
インテックとニッセイ情報テクノロジーが銀行向け預り資産販売支援ソリューションの共同開発に合意
TIS、クラウドオーケストレーション・ソフトウェア『CloudConductor』の1.0版をOSS公開
ネクスウェイ、宅配チラシをまとめてお届け『らくペコ』創刊
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(ご注意事項)
・本資料ではITホールディングスを略称名(ITHD)にて記載しています。
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、ITHDグループ(ITHDおよびグループ会社)が現在入手している情報及
び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。
・各四半期会計期間(3カ月)の数値は累計期間の差引により算出しています。