平成28年度 大村市一般会計補正予算(第6号) 大村市長 園 田 裕 史

第10号議案
平成28年度
大村市一般会計補正予算(第6号)
平成28年度大村市の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ226,912千円を追加し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ42,192,626千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条
繰越明許費の追加は、「第2表
繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条
債務負担行為の変更は、「第3表
債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条
地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。
平成29年2月28日提出
大村市長
-1-
園 田
裕 史
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
歳 出
款
11 地
方
交
項
付
補 正 前 の 額
税
1 地
方
交
付
税
13 分 担 金 及 び 負 担 金
2 負
15 国
16 県
19 繰
庫
支
支
出
出
入
越
計
款
項
補正前の額
千円
千円
千円
6,100,000
74,209
6,174,209
6,100,000
74,209
6,174,209
493,934
980
494,914
485,590
980
486,570
1 社
会
福
祉
8,163,573
200,568
8,364,141
2 児
童
福
活
保
2 総
務
3 民
生
務
管
計
千円
千円
千円
6,498,982
△136,372
6,362,610
5,726,227
△136,372
5,589,855
16,885,575
317,892
17,203,467
費
4,687,135
△7,799
4,679,336
祉
費
6,282,196
224,887
6,507,083
護
費
1 総
補 正 額
理
費
費
1 国
庫
負
担
金
6,164,644
209,799
6,374,443
3 生
費
3,089,350
98,925
3,188,275
2 国
庫
補
助
金
1,976,236
△9,231
1,967,005
5 国 民 健 康 保 険 費
772,508
△2,184
770,324
3,346,298
78,169
3,424,467
6 老
人
保
健
費
1,025,715
486
1,026,201
7 介
護
保
険
費
1,028,371
3,577
1,031,948
3,585,302
64,297
3,649,599
費
916,981
51,788
968,769
費
929,574
12,509
942,083
1,512,493
665
1,513,158
833,601
665
834,266
1,444,520
2,993
1,447,513
1,306,883
2,993
1,309,876
130,937
△22,563
108,374
73,558
△22,563
50,995
38,000
0
38,000
38,000
0
38,000
41,965,714
226,912
42,192,626
金
1 県
負
担
金
2,105,266
88,720
2,193,986
2 県
補
助
金
1,076,417
△10,551
1,065,866
1,462,474
△23,205
1,439,269
1 保
1,462,474
△23,205
1,439,269
3 病
1,458,208
163,991
1,622,199
1,458,208
163,991
1,622,199
5,056,800
△267,800
4,789,000
5,056,800
△267,800
4,789,000
金
金
繰
入
金
金
1 繰
22 市
金
金
1 基
20 繰
担
補 正 額
越
金
債
1 市
債
4 衛
生
費
健
衛
院
生
6 農 林 水 産 業 費
1 農
7 商
工
害
復
費
費
1 商
11 災
業
旧
工
費
費
農 林 水 産 施 設
1
災 害 復 旧 費
14 予
備
費
1 予
歳 入 合 計
41,965,714
-2-
226,912
42,192,626
備
費
歳 出 合 計
-3-
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
歳 出
款
11 地
方
交
項
付
補 正 前 の 額
税
1 地
方
交
付
税
13 分 担 金 及 び 負 担 金
2 負
15 国
16 県
19 繰
庫
支
支
出
出
入
越
計
款
項
補正前の額
千円
千円
千円
6,100,000
74,209
6,174,209
6,100,000
74,209
6,174,209
493,934
980
494,914
485,590
980
486,570
1 社
会
福
祉
8,163,573
200,568
8,364,141
2 児
童
福
活
保
2 総
務
3 民
生
務
管
計
千円
千円
千円
6,498,982
△136,372
6,362,610
5,726,227
△136,372
5,589,855
16,885,575
317,892
17,203,467
費
4,687,135
△7,799
4,679,336
祉
費
6,282,196
224,887
6,507,083
護
費
1 総
補 正 額
理
費
費
1 国
庫
負
担
金
6,164,644
209,799
6,374,443
3 生
費
3,089,350
98,925
3,188,275
2 国
庫
補
助
金
1,976,236
△9,231
1,967,005
5 国 民 健 康 保 険 費
772,508
△2,184
770,324
3,346,298
78,169
3,424,467
6 老
人
保
健
費
1,025,715
486
1,026,201
7 介
護
保
険
費
1,028,371
3,577
1,031,948
3,585,302
64,297
3,649,599
費
916,981
51,788
968,769
費
929,574
12,509
942,083
1,512,493
665
1,513,158
833,601
665
834,266
1,444,520
2,993
1,447,513
1,306,883
2,993
1,309,876
130,937
△22,563
108,374
73,558
△22,563
50,995
38,000
0
38,000
38,000
0
38,000
41,965,714
226,912
42,192,626
金
1 県
負
担
金
2,105,266
88,720
2,193,986
2 県
補
助
金
1,076,417
△10,551
1,065,866
1,462,474
△23,205
1,439,269
1 保
1,462,474
△23,205
1,439,269
3 病
1,458,208
163,991
1,622,199
1,458,208
163,991
1,622,199
5,056,800
△267,800
4,789,000
5,056,800
△267,800
4,789,000
金
金
繰
入
金
金
1 繰
22 市
金
金
1 基
20 繰
担
補 正 額
越
金
債
1 市
債
4 衛
生
費
健
衛
院
生
6 農 林 水 産 業 費
1 農
7 商
工
害
復
費
費
1 商
11 災
業
旧
工
費
費
農 林 水 産 施 設
1
災 害 復 旧 費
14 予
備
費
1 予
歳 入 合 計
41,965,714
-2-
226,912
42,192,626
備
費
歳 出 合 計
-3-
第2表
繰 越 明 許 費 補 正
(追加)
(単位 千円)
款
項
事
業
名
金
額
2 総
務
費 3
戸 籍 住 民
個 人 番 号 カ ー ド 管 理 事 業
基 本 台 帳 費
7,114
4 衛
生
費 1 保 健 衛 生 費大 村 湾 海 岸 漂 着 物 回 収 事 業
3,100
6 農 林 水産 業費 1 農
業
費畜 産 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業
13,971
農 業 施 設 維 持 管 理 事 業
21,000
業
7,000
費水 産 物 供 給 基 盤 機 能 保 全 事 業
16,276
農
3 水
8 土
木
育
業
費 2 道路橋りょう費
維
持
道
路
維
持
( 市 道 維 持
管
理
事
管
理
事
業
管 理 事 業 )
39,000
橋 り ょ う 維 持 管 理 事 業
(社会資本整備総合交付金事業)
16,800
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業
(
単
独
事
業
)
16,000
業
41,900
費 5 社 会 教 育 費新 「 大 村 市 立 図 書 館 」 建 設 事 業
90,796
大村市歴史資料館(仮称)整備事業
10,291
6 保 健 体 育 費ス ポ ー ツ 施 設 整 備 改 修 事 業
17,880
農 林 水産 施設農 林 施 設 災 害 復 旧 事 業
災 害 復 旧 費( 現 年 災 害 復 旧 事 業 )
30,931
農 林 施 設 災 害 復 旧 事 業
(
単
独
事
業
)
5,500
土 木 施 設土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業
災 害 復 旧 費( 現 年 災 害 復 旧 事 業 )
29,500
土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業
(
単
独
事
業
)
8,900
3 河
10 教
産
道
11 災 害 復 旧 費 1
2
川
費河
川
-4-
維
持
管
理
事
第3表 債務負担行為補正
(変更)
(単位 千円)
補
正
前
補
正
後
事 項
期
間
限度額
平成29年度から
期
間
平成29年度から
14,400
国道橋(よし川)架替工事負担金
平成30年度まで
-5-
限度額
62,900
平成30年度まで
第 4 表
地
方
債
補
正
(単位
補
起
債
の
目
的
限 度 額
正
前
補
245,200
0
農林施設災害復旧事業費
34,600
12,000
5,056,800
4,789,000
計
後
起 債 の 利率 償 還 の
起 債 の 利率 償 還 の
限 度 額
方 法 % 方 法
方 法 % 方 法
庁 舎 等 整 備 事 業 費
合
正
千円)
-6-
歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括
歳 入
款
補正前の額
補
正
額
計
千円
千円
千円
税
6,100,000
74,209
6,174,209
13 分 担 金 及 び 負 担 金
493,934
980
494,914
金
8,163,573
200,568
8,364,141
金
3,346,298
78,169
3,424,467
11 地
15 国
16 県
方
交
庫
付
支
支
出
出
19 繰
入
金
1,462,474
△23,205
1,439,269
20 繰
越
金
1,458,208
163,991
1,622,199
債
5,056,800
△267,800
4,789,000
41,965,714
226,912
42,192,626
22 市
歳 入 合 計
-7-
歳 出
補 正 額 の 財 源 内 訳
款
補 正 前 の 額
補 正 額
計
特 定 財 源
一 般 財 源
国 庫 支 出 金
県
支
出
金
地 方 債
そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
2 総
務
費
6,498,982
△136,372
6,362,610
0
0
△245,200
0
108,828
3 民
生
費
16,885,575
317,892
17,203,467
200,568
69,016
0
980
47,328
4 衛
生
費
3,585,302
64,297
3,649,599
0
2,170
0
0
62,127
費
1,512,493
665
1,513,158
0
87
0
0
578
費
1,444,520
2,993
1,447,513
0
0
0
0
2,993
費
130,937
△22,563
108,374
0
△28,400
△22,600
0
28,437
費
38,000
0
38,000
0
0
0
0
0
41,965,714
226,912
42,192,626
200,568
42,873
△267,800
980
250,291
6 農
林
7 商
11 災
14 予
水
産
業
工
害
復
旧
備
歳 出 合 計
-8-
-9-
歳 出
補 正 額 の 財 源 内 訳
款
補 正 前 の 額
補 正 額
計
特 定 財 源
一 般 財 源
国 庫 支 出 金
県
支
出
金
地 方 債
そ の 他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
2 総
務
費
6,498,982
△136,372
6,362,610
0
0
△245,200
0
108,828
3 民
生
費
16,885,575
317,892
17,203,467
200,568
69,016
0
980
47,328
4 衛
生
費
3,585,302
64,297
3,649,599
0
2,170
0
0
62,127
費
1,512,493
665
1,513,158
0
87
0
0
578
費
1,444,520
2,993
1,447,513
0
0
0
0
2,993
費
130,937
△22,563
108,374
0
△28,400
△22,600
0
28,437
費
38,000
0
38,000
0
0
0
0
0
41,965,714
226,912
42,192,626
200,568
42,873
△267,800
980
250,291
6 農
林
7 商
11 災
14 予
水
産
業
工
害
復
旧
備
歳 出 合 計
-8-
-9-
2 歳 入
11款
項
1 地
1地
地 方 交 付税
(補正額 74,209 千円)
科 目
目
方
交
方
交
(単位:千円)
補 正 前 の 額
付
付
款 合 計
税
税
補 正 額
節
計
6,100,000
6,100,000
74,209
74,209
6,174,209
6,174,209
6,100,000
74,209
6,174,209
区
1地
方
分
交
金
付
税
説 額
74,209
普通交付税(財政課)
明
74,209
11款 地 方 交 付 税
- 10 -
- 11 -
2 歳 入
11款
項
1 地
1地
地 方 交 付税
(補正額 74,209 千円)
科 目
目
方
交
方
交
(単位:千円)
補 正 前 の 額
付
付
款 合 計
税
税
補 正 額
節
計
6,100,000
6,100,000
74,209
74,209
6,174,209
6,174,209
6,100,000
74,209
6,174,209
区
1地
方
分
交
金
付
税
説 額
74,209
普通交付税(財政課)
明
74,209
11款 地 方 交 付 税
- 10 -
- 11 -
13款 分担金及び負担金 (補正額 980 千円)
項
2 負
1民
科 目
目
担
生
費
負
(単位:千円)
補 正 前 の 額
担
金
金
款 合 計
補 正 額
節
計
区
485,590
481,999
980
980
486,570
482,979
493,934
980
494,914
分
2老 人 福 祉 施 設
入 所 費 負 担 金
金
説 額
980
老人福祉施設入所費負担金(長寿介護課)
明
980
13款 分担金及び負担金
- 12 -
- 13 -
13款 分担金及び負担金 (補正額 980 千円)
項
2 負
1民
科 目
目
担
生
費
負
(単位:千円)
補 正 前 の 額
担
金
金
款 合 計
補 正 額
節
計
区
485,590
481,999
980
980
486,570
482,979
493,934
980
494,914
分
2老 人 福 祉 施 設
入 所 費 負 担 金
金
説 額
980
老人福祉施設入所費負担金(長寿介護課)
明
980
13款 分担金及び負担金
- 12 -
- 13 -
15款
項
1 国
1民
2 国
2民
国庫支出金
(補正額 200,568 千円)
科 目
目
庫
負
生 費 国 庫
庫
生 費
補
国 庫
(単位:千円)
補 正 前 の 額
担
負
助
補
款 合 計
担
助
金
金
金
金
6,164,644
6,137,146
1,976,236
673,063
8,163,573
補 正 額
209,799
209,799
△9,231
△9,231
200,568
計
6,374,443
6,346,945
1,967,005
663,832
節
区
分
金
説 額
明
障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課)
(1/2)
1 社会福祉費負担金
20,259
2 児童福祉費負担金
147,435
4生 活 保 護 費 等
負
担
金
40,783
5保 険 基 盤 安 定
負
担
金
1,322
1 社会福祉費補助金
△5,189
障害支援区分認定調査事業補助金(障がい福祉課)
(1/2以内)
△5,189
2 児童福祉費補助金
△4,042
子ども・子育て支援交付金(こども政策課)
(1/3)
子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金
(こども政策課)
△4,313
施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課)
(1/2)
生活保護費負担金(保護課)
(3/4)
20,259
147,435
40,783
保険基盤安定負担金(保険者支援分)(国保けんこう課)
(1/2)
1,322
271
8,364,141
15款 国 庫 支 出 金
- 14 -
- 15 -
15款
項
1 国
1民
2 国
2民
国庫支出金
(補正額 200,568 千円)
科 目
目
庫
負
生 費 国 庫
庫
生 費
補
国 庫
(単位:千円)
補 正 前 の 額
担
負
助
補
款 合 計
担
助
金
金
金
金
6,164,644
6,137,146
1,976,236
673,063
8,163,573
補 正 額
209,799
209,799
△9,231
△9,231
200,568
計
6,374,443
6,346,945
1,967,005
663,832
節
区
分
金
説 額
明
障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課)
(1/2)
1 社会福祉費負担金
20,259
2 児童福祉費負担金
147,435
4生 活 保 護 費 等
負
担
金
40,783
5保 険 基 盤 安 定
負
担
金
1,322
1 社会福祉費補助金
△5,189
障害支援区分認定調査事業補助金(障がい福祉課)
(1/2以内)
△5,189
2 児童福祉費補助金
△4,042
子ども・子育て支援交付金(こども政策課)
(1/3)
子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金
(こども政策課)
△4,313
施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課)
(1/2)
生活保護費負担金(保護課)
(3/4)
20,259
147,435
40,783
保険基盤安定負担金(保険者支援分)(国保けんこう課)
(1/2)
1,322
271
8,364,141
15款 国 庫 支 出 金
- 14 -
- 15 -
16款
項
1 県
2民
2 県
2民
3衛
県 支 出 金
(補正額 78,169 千円)
科 目
目
負
担
生
費
県
負
生
1,076,417
604,124
△10,551
△19,704
2,193,986
2,113,906
1,065,866
584,420
分
金
説 額
10,129
障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課)
(1/4)
10,129
2 児童福祉費負担金
77,748
施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課)
(1/2、1/4)
77,748
5保 険 基 盤 安 定
負
担
金
246
6 後期高齢者医療費
負
担
金
597
1 社会福祉費補助金
△15,391
2 児童福祉費補助金
△4,313
2,170
4農 林 水 産 業 費 県 補 助 金
240,694
87
240,781
1農 業 費 補 助 金
87
1,200
35,296
36,496
1商 工 費 補 助 金
35,296
助
金
明
1 社会福祉費負担金
1 保健衛生費補助金
補
助
金
金
88,720
88,720
区
13,433
県
補
助
2,105,266
2,025,186
計
2,170
費
県
助
補
担
金
金
補 正 額
11,263
工
費
県
補 正 前 の 額
金
7商
生
補
費
(単位:千円)
節
保険基盤安定負担金(保険税軽減分)(国保けんこう課)
(3/4)
保険基盤安定負担金(保険者支援分)(国保けんこう課)
(1/4)
保険基盤安定負担金(国保けんこう課)
(3/4)
△415
661
597
重度訪問介護等利用促進市町支援事業補助金
(障がい福祉課)(3/4以内)
子ども・子育て支援交付金(こども政策課)
(1/3)
△15,391
△4,313
長崎県海岸漂着物等地域対策推進事業補助金(環境保全課) 2,170
(7/10)
長崎県鳥獣被害防止総合対策事業補助金(農業水産課)
長崎県市町営工業団地整備支援事業補助金(商工振興課)
(1/2)
87
35,296
16款 県 支 出 金
- 16 -
- 17 -
16款
項
1 県
2民
2 県
2民
3衛
県 支 出 金
(補正額 78,169 千円)
科 目
目
負
担
生
費
県
負
生
1,076,417
604,124
△10,551
△19,704
2,193,986
2,113,906
1,065,866
584,420
分
金
説 額
10,129
障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課)
(1/4)
10,129
2 児童福祉費負担金
77,748
施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課)
(1/2、1/4)
77,748
5保 険 基 盤 安 定
負
担
金
246
6 後期高齢者医療費
負
担
金
597
1 社会福祉費補助金
△15,391
2 児童福祉費補助金
△4,313
2,170
4農 林 水 産 業 費 県 補 助 金
240,694
87
240,781
1農 業 費 補 助 金
87
1,200
35,296
36,496
1商 工 費 補 助 金
35,296
助
金
明
1 社会福祉費負担金
1 保健衛生費補助金
補
助
金
金
88,720
88,720
区
13,433
県
補
助
2,105,266
2,025,186
計
2,170
費
県
助
補
担
金
金
補 正 額
11,263
工
費
県
補 正 前 の 額
金
7商
生
補
費
(単位:千円)
節
保険基盤安定負担金(保険税軽減分)(国保けんこう課)
(3/4)
保険基盤安定負担金(保険者支援分)(国保けんこう課)
(1/4)
保険基盤安定負担金(国保けんこう課)
(3/4)
△415
661
597
重度訪問介護等利用促進市町支援事業補助金
(障がい福祉課)(3/4以内)
子ども・子育て支援交付金(こども政策課)
(1/3)
△15,391
△4,313
長崎県海岸漂着物等地域対策推進事業補助金(環境保全課) 2,170
(7/10)
長崎県鳥獣被害防止総合対策事業補助金(農業水産課)
長崎県市町営工業団地整備支援事業補助金(商工振興課)
(1/2)
87
35,296
16款 県 支 出 金
- 16 -
- 17 -
16款
項
2 9災
県 支 出 金
害
科 目
目
復 旧 費 県
(単位:千円)
補 正 前 の 額
補
款 合 計
助
金
補 正 額
節
計
94,794
△28,400
66,394
3,346,298
78,169
3,424,467
区
分
1農 林 施 設 災 害
復 旧 費 補 助 金
金
額
△28,400
説 現年災害復旧事業補助金(農林整備課)
明
△28,400
16款 県 支 出 金
- 18 -
- 19 -
16款
項
2 9災
県 支 出 金
害
科 目
目
復 旧 費 県
(単位:千円)
補 正 前 の 額
補
款 合 計
助
金
補 正 額
節
計
94,794
△28,400
66,394
3,346,298
78,169
3,424,467
区
分
1農 林 施 設 災 害
復 旧 費 補 助 金
金
額
△28,400
説 現年災害復旧事業補助金(農林整備課)
明
△28,400
16款 県 支 出 金
- 18 -
- 19 -
19款
繰
入
金
(補正額 △23,205 千円)
科 目
項
目
1 基
金
繰
入
金
1財 政 調 整 基 金 等 繰 入 金
款 合 計
(単位:千円)
補 正 前 の 額
補 正 額
計
1,462,474
1,184,417
△23,205
△23,205
1,439,269
1,161,212
1,462,474
△23,205
1,439,269
節
区
分
1財政調整基金等
繰
入
金
金
説 額
△23,205
明
財政調整基金繰入金(財政課)
△23,205
19款 繰
- 20 -
- 21 -
入
金
19款
繰
入
金
(補正額 △23,205 千円)
科 目
項
目
1 基
金
繰
入
金
1財 政 調 整 基 金 等 繰 入 金
款 合 計
(単位:千円)
補 正 前 の 額
補 正 額
計
1,462,474
1,184,417
△23,205
△23,205
1,439,269
1,161,212
1,462,474
△23,205
1,439,269
節
区
分
1財政調整基金等
繰
入
金
金
説 額
△23,205
明
財政調整基金繰入金(財政課)
△23,205
19款 繰
- 20 -
- 21 -
入
金
20款
項
1 繰
1繰
繰
越
金
(補正額 163,991 千円)
科 目
目
越
越
款 合 計
(単位:千円)
補 正 前 の 額
金
金
補 正 額
計
1,458,208
1,458,208
163,991
163,991
1,622,199
1,622,199
1,458,208
163,991
1,622,199
節
区
分
1前 年 度 繰 越 金
金
説 額
163,991
明
前年度繰越金(財政課)
163,991
20款 繰
- 22 -
- 23 -
越
金
20款
項
1 繰
1繰
繰
越
金
(補正額 163,991 千円)
科 目
目
越
越
款 合 計
(単位:千円)
補 正 前 の 額
金
金
補 正 額
計
1,458,208
1,458,208
163,991
163,991
1,622,199
1,622,199
1,458,208
163,991
1,622,199
節
区
分
1前 年 度 繰 越 金
金
説 額
163,991
明
前年度繰越金(財政課)
163,991
20款 繰
- 22 -
- 23 -
越
金
22款
項
1 市
1総
8災
市
債
(補正額 △267,800 千円)
科 目
目
補 正 前 の 額
務
害
復
(単位:千円)
旧
款 合 計
補 正 額
節
計
区
債
債
5,056,800
1,445,200
△267,800
△245,200
4,789,000
1,200,000
債
58,800
△22,600
36,200
5,056,800
△267,800
4,789,000
1総
務
分
管
金
理
説 額
債
△245,200
2農 林 施 設 災 害
復
旧
債
△22,600
庁舎等整備事業(企画調整課)
明
△245,200
現年災害復旧事業(農林整備課)
△22,600
22款 市
- 24 -
- 25 -
債
22款
項
1 市
1総
8災
市
債
(補正額 △267,800 千円)
科 目
目
補 正 前 の 額
務
害
復
(単位:千円)
旧
款 合 計
補 正 額
節
計
区
債
債
5,056,800
1,445,200
△267,800
△245,200
4,789,000
1,200,000
債
58,800
△22,600
36,200
5,056,800
△267,800
4,789,000
分
管
金
説 額
1総
務
理
債
△245,200
2農
災
林
施
害 復 旧
設
債
△22,600
庁舎等整備事業(企画調整課)
明
△245,200
現年災害復旧事業(農林整備課)
△22,600
22款 市
- 24 -
- 25 -
債
3 歳 出
2款 総 務
科 目
項
費
目
1 総 務 管 理 費
6企
画
費
(単位:千円)
(補正額 △136,372 千円)
補正前の額 補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
計
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
5,726,227
△136,372
5,589,855
△245,200
108,828
1,866,532
△331,189
1,535,343
△245,200
△85,989
△245,200
△85,989
区 分
12 役
務
費
13 委
託
料
金 額
説 明
△312 1 中心市街地複合ビル整備事業(企画調整課)
△331,189
△3,850
15 工事請負費 △327,027
14 市庁舎建設準備費
1,892
200,000
201,892
200,000
200,000
17 地方創生推進費
228,093
△5,183
222,910
25 積
1報
4共
△136,372
6,362,610
200,000 1 市庁舎建設事業(用地管財課)
200,000
酬
△3,000 1 地方創生推進事業(商工振興課)
(1)産業創出・支援事業
△421 ① 産業支援センター運営事業
△5,183
△5,183
△5,183
△245,200
済
費
7賃
金
△267
9旅
費
△642
料
△853
13 委
6,498,982
金
△5,183
△5,183
款 合 計
立
託
108,828
2款
- 26 -
- 27 -
総
務
費
3 歳 出
2款 総 務
科 目
項
費
目
1 総 務 管 理 費
6企
画
費
(単位:千円)
(補正額 △136,372 千円)
補正前の額 補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
計
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
5,726,227
△136,372
5,589,855
△245,200
108,828
1,866,532
△331,189
1,535,343
△245,200
△85,989
△245,200
△85,989
区 分
12 役
務
費
13 委
託
料
金 額
説 明
△312 1 中心市街地複合ビル整備事業(企画調整課)
△331,189
△3,850
15 工事請負費 △327,027
14 市庁舎建設準備費
1,892
200,000
201,892
200,000
200,000
17 地方創生推進費
228,093
△5,183
222,910
25 積
1報
4共
△136,372
6,362,610
200,000 1 市庁舎建設事業(用地管財課)
200,000
酬
△3,000 1 地方創生推進事業(商工振興課)
(1)産業創出・支援事業
△421 ① 産業支援センター運営事業
△5,183
△5,183
△5,183
△245,200
済
費
7賃
金
△267
9旅
費
△642
料
△853
13 委
6,498,982
金
△5,183
△5,183
款 合 計
立
託
108,828
2款
- 26 -
- 27 -
総
務
費
3款 民 生
科 目
項
費
目
1 社 会 福 祉 費
1 社会福祉総務費
2老 人 福 祉 費
(単位:千円)
(補正額 317,892 千円)
補正前の額 補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
計
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
一般財源
4,687,135
△7,799
4,679,336
15,070
△5,262
3,396,111
13,156
3,409,267
15,070
△5,262
3,348
15,070
△5,262
3,348
420,423
△20,955
399,468
980
節
980
△21,935
980
6,065
6,282,196
224,887
6,507,083
143,393
73,435
8,059
966,457
△2,685
963,772
△4,313
△4,313
5,941
△4,313
△4,313
5,941
20 扶
助
費
19 負担金、補助
及び 交付金
20 扶 助 費
13 委
託
料
19 負担金、補助
及び交付金
4 児童福祉施設費
3 生 活 保 護 費
2扶
助
費
5 国民健康保険費
1 国民健康保険費
6 老 人 保 健 費
2後 期 高 齢 者
医
療
費
3,163,557
227,572
3,391,129
説 明
金 額
△18,587
△28,000
2 児 童 福 祉 費
1 児童福祉総務費
区 分
147,706
77,748
2,118
147,706
77,748
2,118
3,089,350
98,925
3,188,275
40,783
58,142
2,887,268
98,925
2,986,193
40,783
58,142
40,783
58,142
772,508
△2,184
770,324
1,322
246
△3,752
772,508
△2,184
770,324
1,322
246
△3,752
1,322
246
△3,752
1,025,715
486
1,026,201
597
△111
1,025,599
486
1,026,085
597
△111
597
△111
19 負担金、補助
及び交付金
20 扶
助
費
28 繰
出
金
28 繰
出
金
13,156 1 心身障害者対策事業(障がい福祉課)
(1)障害福祉サービス事業
① 介護給付費
(2)障害支援区分調査事業
(財源変更)
13,156
13,156
13,156
△28,000 1 老人福祉対策事業(長寿介護課)
(1)老人保護措置事業
7,045 2 ねんりんピック推進事業(長寿介護課)
7,045
7,045
△28,000
6,044 1 子育て支援事業(こども政策課)
(1)地域子ども・子育て支援事業
△8,729 ① 一時預かり事業
すくすく保育支援事業補助金
② 病児保育事業
(2)子育て支援促進事業
① 障害児保育推進事業
すくすく保育支援事業補助金
△2,685
△8,741
△14,785
△14,785
6,044
6,056
6,056
6,056
227,572 1 私立教育・保育施設対策事業(こども政策課)
(1)教育・保育施設事業
① 教育・保育施設給付事業
227,572
227,572
227,572
98,925 1 生活保護対策事業(保護課)
98,925
△2,184 1 国民健康保険対策事業(国保けんこう課)
(1)財政安定化支援事業
(2)保険基盤安定事業(保険税軽減分)
(3)保険基盤安定事業(保険者支援分)
△2,184
△4,275
△553
2,644
486 1 後期高齢者医療事業(国保けんこう課)
(1)後期高齢者医療事務費
(2)保険基盤安定繰出金
486
△311
797
3款
- 28 -
- 29 -
民
生
費
3款 民 生
科 目
項
費
目
1 社 会 福 祉 費
1 社会福祉総務費
2老 人 福 祉 費
(単位:千円)
(補正額 317,892 千円)
補正前の額 補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
計
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
一般財源
4,687,135
△7,799
4,679,336
15,070
△5,262
3,396,111
13,156
3,409,267
15,070
△5,262
3,348
15,070
△5,262
3,348
420,423
△20,955
399,468
980
節
980
△21,935
980
6,065
6,282,196
224,887
6,507,083
143,393
73,435
8,059
966,457
△2,685
963,772
△4,313
△4,313
5,941
△4,313
△4,313
5,941
20 扶
助
費
19 負担金、補助
及び 交付金
20 扶 助 費
13 委
託
料
19 負担金、補助
及び交付金
4 児童福祉施設費
3 生 活 保 護 費
2扶
助
費
5 国民健康保険費
1 国民健康保険費
6 老 人 保 健 費
2後 期 高 齢 者
医
療
費
3,163,557
227,572
3,391,129
説 明
金 額
△18,587
△28,000
2 児 童 福 祉 費
1 児童福祉総務費
区 分
147,706
77,748
2,118
147,706
77,748
2,118
3,089,350
98,925
3,188,275
40,783
58,142
2,887,268
98,925
2,986,193
40,783
58,142
40,783
58,142
772,508
△2,184
770,324
1,322
246
△3,752
772,508
△2,184
770,324
1,322
246
△3,752
1,322
246
△3,752
1,025,715
486
1,026,201
597
△111
1,025,599
486
1,026,085
597
△111
597
△111
19 負担金、補助
及び交付金
20 扶
助
費
28 繰
出
金
28 繰
出
金
13,156 1 心身障害者対策事業(障がい福祉課)
(1)障害福祉サービス事業
① 介護給付費
(2)障害支援区分調査事業
(財源変更)
13,156
13,156
13,156
△28,000 1 老人福祉対策事業(長寿介護課)
(1)老人保護措置事業
7,045 2 ねんりんピック推進事業(長寿介護課)
7,045
7,045
△28,000
6,044 1 子育て支援事業(こども政策課)
(1)地域子ども・子育て支援事業
△8,729 ① 一時預かり事業
すくすく保育支援事業補助金
② 病児保育事業
(2)子育て支援促進事業
① 障害児保育推進事業
すくすく保育支援事業補助金
△2,685
△8,741
△14,785
△14,785
6,044
6,056
6,056
6,056
227,572 1 私立教育・保育施設対策事業(こども政策課)
(1)教育・保育施設事業
① 教育・保育施設給付事業
227,572
227,572
227,572
98,925 1 生活保護対策事業(保護課)
98,925
△2,184 1 国民健康保険対策事業(国保けんこう課)
(1)財政安定化支援事業
(2)保険基盤安定事業(保険税軽減分)
(3)保険基盤安定事業(保険者支援分)
△2,184
△4,275
△553
2,644
486 1 後期高齢者医療事業(国保けんこう課)
(1)後期高齢者医療事務費
(2)保険基盤安定繰出金
486
△311
797
3款
- 28 -
- 29 -
民
生
費
3款 民 生
科 目
項
(単位:千円)
費
目
7 介 護 保 険 費
1介 護 保 険 費
補正前の額 補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
計
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
1,028,371
3,577
1,031,948
3,577
1,028,371
3,577
1,031,948
3,577
3,577
款 合 計
16,885,575
317,892 17,203,467
200,568
69,016
980
区 分
28 繰
出
金
説 明
金 額
3,577 1 介護保険事業(長寿介護課)
3,577
47,328
3款
- 30 -
- 31 -
民
生
費
3款 民 生
科 目
項
(単位:千円)
費
目
7 介 護 保 険 費
1介 護 保 険 費
補正前の額 補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
計
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
1,028,371
3,577
1,031,948
3,577
1,028,371
3,577
1,031,948
3,577
3,577
款 合 計
16,885,575
317,892 17,203,467
200,568
69,016
980
区 分
28 繰
出
金
説 明
金 額
3,577 1 介護保険事業(長寿介護課)
3,577
47,328
3款
- 30 -
- 31 -
民
生
費
4款 衛 生
科 目
項
費
補正前の額 補 正 額
目
防
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
計
国庫支出金
1 保 健 衛 生 費
1保 健 衛 生
総
務
費
2予
(単位:千円)
(補正額 64,297 千円)
費
916,981
51,788
968,769
275,835
3,076
278,911
県支出金
2,170
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
36,075
3,076
307,454
144,366
8,677
12 役
務
費
12 役
務
費
153,043
12 役
務
費
23 償還金利 子
及び割引料
6診 療 所 費
47,193
61,499
3,100
860
50,293
2,170
930
2,170
930
62,359
929,574
12,509
942,083
12,509
929,574
12,509
942,083
12,509
12,509
款 合 計
3,585,302
64,297
3,649,599
36,075 1 予防接種事業
(1)法定予防接種等接種事業
(国保けんこう課)
(こども家庭課)
36,075
3,084
32,991
11 需
用
費
13 委
託
料
11 需
用
費
8,583 1 健康増進対策事業(国保けんこう課)
(1)健康診査事業
94 ① 健康診査事業
8,677
8,677
8,677
425 1 大村湾海岸漂着物回収事業(環境保全課)
3,100
2,675
860
860
3 病
院
費
1病 院 整 備 費
3,076
3,076
8,677
8,677
5公 害 対 策 費
3,076 1 乳幼児・妊婦健康診査事業(こども家庭課)
(1)乳幼児・妊婦健康診査事業
36,075
36,075
3健 康 増 進 費
説 明
金 額
49,618
3,076
271,379
区 分
2,170
19 負担金、補助
及び交付金
860 1 夜間初期診療事業(国保けんこう課)
860
12,509 1 病院事業(福祉総務課)
政策医療交付金
12,509
12,509
62,127
4款
- 32 -
- 33 -
衛
生
費
4款 衛 生
科 目
項
費
補正前の額 補 正 額
目
防
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
計
国庫支出金
1 保 健 衛 生 費
1保 健 衛 生
総
務
費
2予
(単位:千円)
(補正額 64,297 千円)
費
916,981
51,788
968,769
275,835
3,076
278,911
県支出金
2,170
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
36,075
3,076
307,454
144,366
8,677
12 役
務
費
12 役
務
費
153,043
12 役
務
費
23 償還金利 子
及び割引料
6診 療 所 費
47,193
61,499
3,100
860
50,293
2,170
930
2,170
930
62,359
929,574
12,509
942,083
12,509
929,574
12,509
942,083
12,509
12,509
款 合 計
3,585,302
64,297
3,649,599
36,075 1 予防接種事業
(1)法定予防接種等接種事業
(国保けんこう課)
(こども家庭課)
36,075
3,084
32,991
11 需
用
費
13 委
託
料
11 需
用
費
8,583 1 健康増進対策事業(国保けんこう課)
(1)健康診査事業
94 ① 健康診査事業
8,677
8,677
8,677
425 1 大村湾海岸漂着物回収事業(環境保全課)
3,100
2,675
860
860
3 病
院
費
1病 院 整 備 費
3,076
3,076
8,677
8,677
5公 害 対 策 費
3,076 1 乳幼児・妊婦健康診査事業(こども家庭課)
(1)乳幼児・妊婦健康診査事業
36,075
36,075
3健 康 増 進 費
説 明
金 額
49,618
3,076
271,379
区 分
2,170
19 負担金、補助
及び交付金
860 1 夜間初期診療事業(国保けんこう課)
860
12,509 1 病院事業(福祉総務課)
政策医療交付金
12,509
12,509
62,127
4款
- 32 -
- 33 -
衛
生
費
6款 農林水産業費 (補正額 665 千円)
科 目
補正前の額 補 正 額
計
項
目
1 農
業
費
3農 業 振 興 費
款 合 計
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
833,601
665
834,266
87
578
306,993
665
307,658
87
578
87
578
87
578
1,512,493
665
1,513,158
区 分
19 負担金、補助
及び交付金
金 額
説 明
665 1 鳥獣被害対策事業(農業水産課)
(1)有害鳥獣駆除事業
鳥獣被害対策事業補助金
665
665
665
6款 農林水産業費
- 34 -
- 35 -
6款 農林水産業費 (補正額 665 千円)
科 目
補正前の額 補 正 額
計
項
目
1 農
業
費
3農 業 振 興 費
款 合 計
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
833,601
665
834,266
87
578
306,993
665
307,658
87
578
87
578
87
578
1,512,493
665
1,513,158
区 分
19 負担金、補助
及び交付金
金 額
説 明
665 1 鳥獣被害対策事業(農業水産課)
(1)有害鳥獣駆除事業
鳥獣被害対策事業補助金
665
665
665
6款 農林水産業費
- 34 -
- 35 -
7款 商 工
科 目
項
費
目
1 商
工
費
1商 工 総 務 費
(単位:千円)
(補正額 2,993 千円)
補正前の額 補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
計
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
1,306,883
2,993
1,309,876
2,993
201,072
2,993
204,065
2,993
2,993
款 合 計
1,444,520
2,993
1,447,513
区 分
19 負担金、補助
及び交付金
金 額
説 明
2,993 1 運輸行政関連事業(商工振興課)
(1)生活バス路線関連事業
① バス路線維持単独補助事業
地方バス路線維持費補助金
2,993
2,993
2,993
2,993
2,993
7款
- 36 -
- 37 -
商
工
費
7款 商 工
科 目
項
費
目
1 商
工
費
1商 工 総 務 費
(単位:千円)
(補正額 2,993 千円)
補正前の額 補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
計
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
1,306,883
2,993
1,309,876
2,993
201,072
2,993
204,065
2,993
2,993
款 合 計
1,444,520
2,993
1,447,513
区 分
19 負担金、補助
及び交付金
金 額
説 明
2,993 1 運輸行政関連事業(商工振興課)
(1)生活バス路線関連事業
① バス路線維持単独補助事業
地方バス路線維持費補助金
2,993
2,993
2,993
2,993
2,993
7款
- 36 -
- 37 -
商
工
費
11款 災 害 復 旧 費 (補正額 △22,563 千円)
科 目
補正前の額 補 正 額
計
項
目
1 農 林 水 産 施
災 害 復 旧
1農 林 施
災 害 復 旧
設
費
設
費
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
73,558
△22,563
50,995
△28,400
△22,600
28,437
73,558
△22,563
50,995
△28,400
△22,600
28,437
△28,400
△22,600
28,437
区 分
9旅
11 需
費
用
費
15 工事請負費
款 合 計
130,937
△22,563
108,374
△28,400
△22,600
金 額
説 明
△99 1 農林施設災害復旧事業(農林整備課)
(1)現年災害復旧事業
△564
△22,563
△22,563
△21,900
28,437
11款
- 38 -
- 39 -
災害復旧費
11款 災 害 復 旧 費 (補正額 △22,563 千円)
科 目
補正前の額 補 正 額
計
項
目
1 農 林 水 産 施
災 害 復 旧
1農 林 施
災 害 復 旧
設
費
設
費
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国庫支出金
県支出金
地 方 債
そ の 他
節
一般財源
73,558
△22,563
50,995
△28,400
△22,600
28,437
73,558
△22,563
50,995
△28,400
△22,600
28,437
△28,400
△22,600
28,437
区 分
9旅
11 需
費
用
費
15 工事請負費
款 合 計
130,937
△22,563
108,374
△28,400
△22,600
金 額
説 明
△99 1 農林施設災害復旧事業(農林整備課)
(1)現年災害復旧事業
△564
△22,563
△22,563
△21,900
28,437
11款
- 38 -
- 39 -
災害復旧費
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(補正)
(変更)
事 項
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
期間 金額
(単位 千円)
の
財
源 内 訳
当該年度以降
の支出予定額
定 財 源
一般
国
県
地方債 その他 財源
期 間 金 額
支出金
左
特
補正前の額
14,400
H29~H30
14,400
9,176
4,700
524
国道橋(よし川)
補 正 額
架替工事負担金
48,500
H29~H30
48,500
31,072
15,600
1,828
62,900
H29~H30
62,900
40,248
20,300
2,352
合
計
-40-
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書(補正)
(単位
当該年度中起債見込額
区
当該年度末
現在高見込額
分
補正前の額
1 普
通
補 正 額
千円)
計
債
4,998,000
△ 245,200
4,752,800
36,735,704
務
1,445,200
△ 245,200
1,200,000
14,414,534
2 災 害 復 旧 債
58,800
△ 22,600
36,200
61,840
( 1) 農
34,600
△ 22,600
12,000
32,776
5,056,800
△ 267,800
4,789,000
36,797,544
( 1) 総
合
林
水
計
産
-41-