第10号議案 平成28年度 大村市一般会計補正予算(第6号) 平成28年度大村市の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ226,912千円を追加し、歳入歳出予算 の総額を歳入歳出それぞれ42,192,626千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算 の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。 平成29年2月28日提出 大村市長 -1- 園 田 裕 史 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 歳 出 款 11 地 方 交 項 付 補 正 前 の 額 税 1 地 方 交 付 税 13 分 担 金 及 び 負 担 金 2 負 15 国 16 県 19 繰 庫 支 支 出 出 入 越 計 款 項 補正前の額 千円 千円 千円 6,100,000 74,209 6,174,209 6,100,000 74,209 6,174,209 493,934 980 494,914 485,590 980 486,570 1 社 会 福 祉 8,163,573 200,568 8,364,141 2 児 童 福 活 保 2 総 務 3 民 生 務 管 計 千円 千円 千円 6,498,982 △136,372 6,362,610 5,726,227 △136,372 5,589,855 16,885,575 317,892 17,203,467 費 4,687,135 △7,799 4,679,336 祉 費 6,282,196 224,887 6,507,083 護 費 1 総 補 正 額 理 費 費 1 国 庫 負 担 金 6,164,644 209,799 6,374,443 3 生 費 3,089,350 98,925 3,188,275 2 国 庫 補 助 金 1,976,236 △9,231 1,967,005 5 国 民 健 康 保 険 費 772,508 △2,184 770,324 3,346,298 78,169 3,424,467 6 老 人 保 健 費 1,025,715 486 1,026,201 7 介 護 保 険 費 1,028,371 3,577 1,031,948 3,585,302 64,297 3,649,599 費 916,981 51,788 968,769 費 929,574 12,509 942,083 1,512,493 665 1,513,158 833,601 665 834,266 1,444,520 2,993 1,447,513 1,306,883 2,993 1,309,876 130,937 △22,563 108,374 73,558 △22,563 50,995 38,000 0 38,000 38,000 0 38,000 41,965,714 226,912 42,192,626 金 1 県 負 担 金 2,105,266 88,720 2,193,986 2 県 補 助 金 1,076,417 △10,551 1,065,866 1,462,474 △23,205 1,439,269 1 保 1,462,474 △23,205 1,439,269 3 病 1,458,208 163,991 1,622,199 1,458,208 163,991 1,622,199 5,056,800 △267,800 4,789,000 5,056,800 △267,800 4,789,000 金 金 繰 入 金 金 1 繰 22 市 金 金 1 基 20 繰 担 補 正 額 越 金 債 1 市 債 4 衛 生 費 健 衛 院 生 6 農 林 水 産 業 費 1 農 7 商 工 害 復 費 費 1 商 11 災 業 旧 工 費 費 農 林 水 産 施 設 1 災 害 復 旧 費 14 予 備 費 1 予 歳 入 合 計 41,965,714 -2- 226,912 42,192,626 備 費 歳 出 合 計 -3- 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 歳 出 款 11 地 方 交 項 付 補 正 前 の 額 税 1 地 方 交 付 税 13 分 担 金 及 び 負 担 金 2 負 15 国 16 県 19 繰 庫 支 支 出 出 入 越 計 款 項 補正前の額 千円 千円 千円 6,100,000 74,209 6,174,209 6,100,000 74,209 6,174,209 493,934 980 494,914 485,590 980 486,570 1 社 会 福 祉 8,163,573 200,568 8,364,141 2 児 童 福 活 保 2 総 務 3 民 生 務 管 計 千円 千円 千円 6,498,982 △136,372 6,362,610 5,726,227 △136,372 5,589,855 16,885,575 317,892 17,203,467 費 4,687,135 △7,799 4,679,336 祉 費 6,282,196 224,887 6,507,083 護 費 1 総 補 正 額 理 費 費 1 国 庫 負 担 金 6,164,644 209,799 6,374,443 3 生 費 3,089,350 98,925 3,188,275 2 国 庫 補 助 金 1,976,236 △9,231 1,967,005 5 国 民 健 康 保 険 費 772,508 △2,184 770,324 3,346,298 78,169 3,424,467 6 老 人 保 健 費 1,025,715 486 1,026,201 7 介 護 保 険 費 1,028,371 3,577 1,031,948 3,585,302 64,297 3,649,599 費 916,981 51,788 968,769 費 929,574 12,509 942,083 1,512,493 665 1,513,158 833,601 665 834,266 1,444,520 2,993 1,447,513 1,306,883 2,993 1,309,876 130,937 △22,563 108,374 73,558 △22,563 50,995 38,000 0 38,000 38,000 0 38,000 41,965,714 226,912 42,192,626 金 1 県 負 担 金 2,105,266 88,720 2,193,986 2 県 補 助 金 1,076,417 △10,551 1,065,866 1,462,474 △23,205 1,439,269 1 保 1,462,474 △23,205 1,439,269 3 病 1,458,208 163,991 1,622,199 1,458,208 163,991 1,622,199 5,056,800 △267,800 4,789,000 5,056,800 △267,800 4,789,000 金 金 繰 入 金 金 1 繰 22 市 金 金 1 基 20 繰 担 補 正 額 越 金 債 1 市 債 4 衛 生 費 健 衛 院 生 6 農 林 水 産 業 費 1 農 7 商 工 害 復 費 費 1 商 11 災 業 旧 工 費 費 農 林 水 産 施 設 1 災 害 復 旧 費 14 予 備 費 1 予 歳 入 合 計 41,965,714 -2- 226,912 42,192,626 備 費 歳 出 合 計 -3- 第2表 繰 越 明 許 費 補 正 (追加) (単位 千円) 款 項 事 業 名 金 額 2 総 務 費 3 戸 籍 住 民 個 人 番 号 カ ー ド 管 理 事 業 基 本 台 帳 費 7,114 4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費大 村 湾 海 岸 漂 着 物 回 収 事 業 3,100 6 農 林 水産 業費 1 農 業 費畜 産 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業 13,971 農 業 施 設 維 持 管 理 事 業 21,000 業 7,000 費水 産 物 供 給 基 盤 機 能 保 全 事 業 16,276 農 3 水 8 土 木 育 業 費 2 道路橋りょう費 維 持 道 路 維 持 ( 市 道 維 持 管 理 事 管 理 事 業 管 理 事 業 ) 39,000 橋 り ょ う 維 持 管 理 事 業 (社会資本整備総合交付金事業) 16,800 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 ( 単 独 事 業 ) 16,000 業 41,900 費 5 社 会 教 育 費新 「 大 村 市 立 図 書 館 」 建 設 事 業 90,796 大村市歴史資料館(仮称)整備事業 10,291 6 保 健 体 育 費ス ポ ー ツ 施 設 整 備 改 修 事 業 17,880 農 林 水産 施設農 林 施 設 災 害 復 旧 事 業 災 害 復 旧 費( 現 年 災 害 復 旧 事 業 ) 30,931 農 林 施 設 災 害 復 旧 事 業 ( 単 独 事 業 ) 5,500 土 木 施 設土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 災 害 復 旧 費( 現 年 災 害 復 旧 事 業 ) 29,500 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 ( 単 独 事 業 ) 8,900 3 河 10 教 産 道 11 災 害 復 旧 費 1 2 川 費河 川 -4- 維 持 管 理 事 第3表 債務負担行為補正 (変更) (単位 千円) 補 正 前 補 正 後 事 項 期 間 限度額 平成29年度から 期 間 平成29年度から 14,400 国道橋(よし川)架替工事負担金 平成30年度まで -5- 限度額 62,900 平成30年度まで 第 4 表 地 方 債 補 正 (単位 補 起 債 の 目 的 限 度 額 正 前 補 245,200 0 農林施設災害復旧事業費 34,600 12,000 5,056,800 4,789,000 計 後 起 債 の 利率 償 還 の 起 債 の 利率 償 還 の 限 度 額 方 法 % 方 法 方 法 % 方 法 庁 舎 等 整 備 事 業 費 合 正 千円) -6- 歳入歳出予算事項別明細書 1 総 括 歳 入 款 補正前の額 補 正 額 計 千円 千円 千円 税 6,100,000 74,209 6,174,209 13 分 担 金 及 び 負 担 金 493,934 980 494,914 金 8,163,573 200,568 8,364,141 金 3,346,298 78,169 3,424,467 11 地 15 国 16 県 方 交 庫 付 支 支 出 出 19 繰 入 金 1,462,474 △23,205 1,439,269 20 繰 越 金 1,458,208 163,991 1,622,199 債 5,056,800 △267,800 4,789,000 41,965,714 226,912 42,192,626 22 市 歳 入 合 計 -7- 歳 出 補 正 額 の 財 源 内 訳 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 一 般 財 源 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 2 総 務 費 6,498,982 △136,372 6,362,610 0 0 △245,200 0 108,828 3 民 生 費 16,885,575 317,892 17,203,467 200,568 69,016 0 980 47,328 4 衛 生 費 3,585,302 64,297 3,649,599 0 2,170 0 0 62,127 費 1,512,493 665 1,513,158 0 87 0 0 578 費 1,444,520 2,993 1,447,513 0 0 0 0 2,993 費 130,937 △22,563 108,374 0 △28,400 △22,600 0 28,437 費 38,000 0 38,000 0 0 0 0 0 41,965,714 226,912 42,192,626 200,568 42,873 △267,800 980 250,291 6 農 林 7 商 11 災 14 予 水 産 業 工 害 復 旧 備 歳 出 合 計 -8- -9- 歳 出 補 正 額 の 財 源 内 訳 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 特 定 財 源 一 般 財 源 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 2 総 務 費 6,498,982 △136,372 6,362,610 0 0 △245,200 0 108,828 3 民 生 費 16,885,575 317,892 17,203,467 200,568 69,016 0 980 47,328 4 衛 生 費 3,585,302 64,297 3,649,599 0 2,170 0 0 62,127 費 1,512,493 665 1,513,158 0 87 0 0 578 費 1,444,520 2,993 1,447,513 0 0 0 0 2,993 費 130,937 △22,563 108,374 0 △28,400 △22,600 0 28,437 費 38,000 0 38,000 0 0 0 0 0 41,965,714 226,912 42,192,626 200,568 42,873 △267,800 980 250,291 6 農 林 7 商 11 災 14 予 水 産 業 工 害 復 旧 備 歳 出 合 計 -8- -9- 2 歳 入 11款 項 1 地 1地 地 方 交 付税 (補正額 74,209 千円) 科 目 目 方 交 方 交 (単位:千円) 補 正 前 の 額 付 付 款 合 計 税 税 補 正 額 節 計 6,100,000 6,100,000 74,209 74,209 6,174,209 6,174,209 6,100,000 74,209 6,174,209 区 1地 方 分 交 金 付 税 説 額 74,209 普通交付税(財政課) 明 74,209 11款 地 方 交 付 税 - 10 - - 11 - 2 歳 入 11款 項 1 地 1地 地 方 交 付税 (補正額 74,209 千円) 科 目 目 方 交 方 交 (単位:千円) 補 正 前 の 額 付 付 款 合 計 税 税 補 正 額 節 計 6,100,000 6,100,000 74,209 74,209 6,174,209 6,174,209 6,100,000 74,209 6,174,209 区 1地 方 分 交 金 付 税 説 額 74,209 普通交付税(財政課) 明 74,209 11款 地 方 交 付 税 - 10 - - 11 - 13款 分担金及び負担金 (補正額 980 千円) 項 2 負 1民 科 目 目 担 生 費 負 (単位:千円) 補 正 前 の 額 担 金 金 款 合 計 補 正 額 節 計 区 485,590 481,999 980 980 486,570 482,979 493,934 980 494,914 分 2老 人 福 祉 施 設 入 所 費 負 担 金 金 説 額 980 老人福祉施設入所費負担金(長寿介護課) 明 980 13款 分担金及び負担金 - 12 - - 13 - 13款 分担金及び負担金 (補正額 980 千円) 項 2 負 1民 科 目 目 担 生 費 負 (単位:千円) 補 正 前 の 額 担 金 金 款 合 計 補 正 額 節 計 区 485,590 481,999 980 980 486,570 482,979 493,934 980 494,914 分 2老 人 福 祉 施 設 入 所 費 負 担 金 金 説 額 980 老人福祉施設入所費負担金(長寿介護課) 明 980 13款 分担金及び負担金 - 12 - - 13 - 15款 項 1 国 1民 2 国 2民 国庫支出金 (補正額 200,568 千円) 科 目 目 庫 負 生 費 国 庫 庫 生 費 補 国 庫 (単位:千円) 補 正 前 の 額 担 負 助 補 款 合 計 担 助 金 金 金 金 6,164,644 6,137,146 1,976,236 673,063 8,163,573 補 正 額 209,799 209,799 △9,231 △9,231 200,568 計 6,374,443 6,346,945 1,967,005 663,832 節 区 分 金 説 額 明 障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課) (1/2) 1 社会福祉費負担金 20,259 2 児童福祉費負担金 147,435 4生 活 保 護 費 等 負 担 金 40,783 5保 険 基 盤 安 定 負 担 金 1,322 1 社会福祉費補助金 △5,189 障害支援区分認定調査事業補助金(障がい福祉課) (1/2以内) △5,189 2 児童福祉費補助金 △4,042 子ども・子育て支援交付金(こども政策課) (1/3) 子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金 (こども政策課) △4,313 施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課) (1/2) 生活保護費負担金(保護課) (3/4) 20,259 147,435 40,783 保険基盤安定負担金(保険者支援分)(国保けんこう課) (1/2) 1,322 271 8,364,141 15款 国 庫 支 出 金 - 14 - - 15 - 15款 項 1 国 1民 2 国 2民 国庫支出金 (補正額 200,568 千円) 科 目 目 庫 負 生 費 国 庫 庫 生 費 補 国 庫 (単位:千円) 補 正 前 の 額 担 負 助 補 款 合 計 担 助 金 金 金 金 6,164,644 6,137,146 1,976,236 673,063 8,163,573 補 正 額 209,799 209,799 △9,231 △9,231 200,568 計 6,374,443 6,346,945 1,967,005 663,832 節 区 分 金 説 額 明 障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課) (1/2) 1 社会福祉費負担金 20,259 2 児童福祉費負担金 147,435 4生 活 保 護 費 等 負 担 金 40,783 5保 険 基 盤 安 定 負 担 金 1,322 1 社会福祉費補助金 △5,189 障害支援区分認定調査事業補助金(障がい福祉課) (1/2以内) △5,189 2 児童福祉費補助金 △4,042 子ども・子育て支援交付金(こども政策課) (1/3) 子どものための教育・保育給付災害臨時特例補助金 (こども政策課) △4,313 施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課) (1/2) 生活保護費負担金(保護課) (3/4) 20,259 147,435 40,783 保険基盤安定負担金(保険者支援分)(国保けんこう課) (1/2) 1,322 271 8,364,141 15款 国 庫 支 出 金 - 14 - - 15 - 16款 項 1 県 2民 2 県 2民 3衛 県 支 出 金 (補正額 78,169 千円) 科 目 目 負 担 生 費 県 負 生 1,076,417 604,124 △10,551 △19,704 2,193,986 2,113,906 1,065,866 584,420 分 金 説 額 10,129 障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課) (1/4) 10,129 2 児童福祉費負担金 77,748 施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課) (1/2、1/4) 77,748 5保 険 基 盤 安 定 負 担 金 246 6 後期高齢者医療費 負 担 金 597 1 社会福祉費補助金 △15,391 2 児童福祉費補助金 △4,313 2,170 4農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 240,694 87 240,781 1農 業 費 補 助 金 87 1,200 35,296 36,496 1商 工 費 補 助 金 35,296 助 金 明 1 社会福祉費負担金 1 保健衛生費補助金 補 助 金 金 88,720 88,720 区 13,433 県 補 助 2,105,266 2,025,186 計 2,170 費 県 助 補 担 金 金 補 正 額 11,263 工 費 県 補 正 前 の 額 金 7商 生 補 費 (単位:千円) 節 保険基盤安定負担金(保険税軽減分)(国保けんこう課) (3/4) 保険基盤安定負担金(保険者支援分)(国保けんこう課) (1/4) 保険基盤安定負担金(国保けんこう課) (3/4) △415 661 597 重度訪問介護等利用促進市町支援事業補助金 (障がい福祉課)(3/4以内) 子ども・子育て支援交付金(こども政策課) (1/3) △15,391 △4,313 長崎県海岸漂着物等地域対策推進事業補助金(環境保全課) 2,170 (7/10) 長崎県鳥獣被害防止総合対策事業補助金(農業水産課) 長崎県市町営工業団地整備支援事業補助金(商工振興課) (1/2) 87 35,296 16款 県 支 出 金 - 16 - - 17 - 16款 項 1 県 2民 2 県 2民 3衛 県 支 出 金 (補正額 78,169 千円) 科 目 目 負 担 生 費 県 負 生 1,076,417 604,124 △10,551 △19,704 2,193,986 2,113,906 1,065,866 584,420 分 金 説 額 10,129 障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課) (1/4) 10,129 2 児童福祉費負担金 77,748 施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課) (1/2、1/4) 77,748 5保 険 基 盤 安 定 負 担 金 246 6 後期高齢者医療費 負 担 金 597 1 社会福祉費補助金 △15,391 2 児童福祉費補助金 △4,313 2,170 4農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 240,694 87 240,781 1農 業 費 補 助 金 87 1,200 35,296 36,496 1商 工 費 補 助 金 35,296 助 金 明 1 社会福祉費負担金 1 保健衛生費補助金 補 助 金 金 88,720 88,720 区 13,433 県 補 助 2,105,266 2,025,186 計 2,170 費 県 助 補 担 金 金 補 正 額 11,263 工 費 県 補 正 前 の 額 金 7商 生 補 費 (単位:千円) 節 保険基盤安定負担金(保険税軽減分)(国保けんこう課) (3/4) 保険基盤安定負担金(保険者支援分)(国保けんこう課) (1/4) 保険基盤安定負担金(国保けんこう課) (3/4) △415 661 597 重度訪問介護等利用促進市町支援事業補助金 (障がい福祉課)(3/4以内) 子ども・子育て支援交付金(こども政策課) (1/3) △15,391 △4,313 長崎県海岸漂着物等地域対策推進事業補助金(環境保全課) 2,170 (7/10) 長崎県鳥獣被害防止総合対策事業補助金(農業水産課) 長崎県市町営工業団地整備支援事業補助金(商工振興課) (1/2) 87 35,296 16款 県 支 出 金 - 16 - - 17 - 16款 項 2 9災 県 支 出 金 害 科 目 目 復 旧 費 県 (単位:千円) 補 正 前 の 額 補 款 合 計 助 金 補 正 額 節 計 94,794 △28,400 66,394 3,346,298 78,169 3,424,467 区 分 1農 林 施 設 災 害 復 旧 費 補 助 金 金 額 △28,400 説 現年災害復旧事業補助金(農林整備課) 明 △28,400 16款 県 支 出 金 - 18 - - 19 - 16款 項 2 9災 県 支 出 金 害 科 目 目 復 旧 費 県 (単位:千円) 補 正 前 の 額 補 款 合 計 助 金 補 正 額 節 計 94,794 △28,400 66,394 3,346,298 78,169 3,424,467 区 分 1農 林 施 設 災 害 復 旧 費 補 助 金 金 額 △28,400 説 現年災害復旧事業補助金(農林整備課) 明 △28,400 16款 県 支 出 金 - 18 - - 19 - 19款 繰 入 金 (補正額 △23,205 千円) 科 目 項 目 1 基 金 繰 入 金 1財 政 調 整 基 金 等 繰 入 金 款 合 計 (単位:千円) 補 正 前 の 額 補 正 額 計 1,462,474 1,184,417 △23,205 △23,205 1,439,269 1,161,212 1,462,474 △23,205 1,439,269 節 区 分 1財政調整基金等 繰 入 金 金 説 額 △23,205 明 財政調整基金繰入金(財政課) △23,205 19款 繰 - 20 - - 21 - 入 金 19款 繰 入 金 (補正額 △23,205 千円) 科 目 項 目 1 基 金 繰 入 金 1財 政 調 整 基 金 等 繰 入 金 款 合 計 (単位:千円) 補 正 前 の 額 補 正 額 計 1,462,474 1,184,417 △23,205 △23,205 1,439,269 1,161,212 1,462,474 △23,205 1,439,269 節 区 分 1財政調整基金等 繰 入 金 金 説 額 △23,205 明 財政調整基金繰入金(財政課) △23,205 19款 繰 - 20 - - 21 - 入 金 20款 項 1 繰 1繰 繰 越 金 (補正額 163,991 千円) 科 目 目 越 越 款 合 計 (単位:千円) 補 正 前 の 額 金 金 補 正 額 計 1,458,208 1,458,208 163,991 163,991 1,622,199 1,622,199 1,458,208 163,991 1,622,199 節 区 分 1前 年 度 繰 越 金 金 説 額 163,991 明 前年度繰越金(財政課) 163,991 20款 繰 - 22 - - 23 - 越 金 20款 項 1 繰 1繰 繰 越 金 (補正額 163,991 千円) 科 目 目 越 越 款 合 計 (単位:千円) 補 正 前 の 額 金 金 補 正 額 計 1,458,208 1,458,208 163,991 163,991 1,622,199 1,622,199 1,458,208 163,991 1,622,199 節 区 分 1前 年 度 繰 越 金 金 説 額 163,991 明 前年度繰越金(財政課) 163,991 20款 繰 - 22 - - 23 - 越 金 22款 項 1 市 1総 8災 市 債 (補正額 △267,800 千円) 科 目 目 補 正 前 の 額 務 害 復 (単位:千円) 旧 款 合 計 補 正 額 節 計 区 債 債 5,056,800 1,445,200 △267,800 △245,200 4,789,000 1,200,000 債 58,800 △22,600 36,200 5,056,800 △267,800 4,789,000 1総 務 分 管 金 理 説 額 債 △245,200 2農 林 施 設 災 害 復 旧 債 △22,600 庁舎等整備事業(企画調整課) 明 △245,200 現年災害復旧事業(農林整備課) △22,600 22款 市 - 24 - - 25 - 債 22款 項 1 市 1総 8災 市 債 (補正額 △267,800 千円) 科 目 目 補 正 前 の 額 務 害 復 (単位:千円) 旧 款 合 計 補 正 額 節 計 区 債 債 5,056,800 1,445,200 △267,800 △245,200 4,789,000 1,200,000 債 58,800 △22,600 36,200 5,056,800 △267,800 4,789,000 分 管 金 説 額 1総 務 理 債 △245,200 2農 災 林 施 害 復 旧 設 債 △22,600 庁舎等整備事業(企画調整課) 明 △245,200 現年災害復旧事業(農林整備課) △22,600 22款 市 - 24 - - 25 - 債 3 歳 出 2款 総 務 科 目 項 費 目 1 総 務 管 理 費 6企 画 費 (単位:千円) (補正額 △136,372 千円) 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 計 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 5,726,227 △136,372 5,589,855 △245,200 108,828 1,866,532 △331,189 1,535,343 △245,200 △85,989 △245,200 △85,989 区 分 12 役 務 費 13 委 託 料 金 額 説 明 △312 1 中心市街地複合ビル整備事業(企画調整課) △331,189 △3,850 15 工事請負費 △327,027 14 市庁舎建設準備費 1,892 200,000 201,892 200,000 200,000 17 地方創生推進費 228,093 △5,183 222,910 25 積 1報 4共 △136,372 6,362,610 200,000 1 市庁舎建設事業(用地管財課) 200,000 酬 △3,000 1 地方創生推進事業(商工振興課) (1)産業創出・支援事業 △421 ① 産業支援センター運営事業 △5,183 △5,183 △5,183 △245,200 済 費 7賃 金 △267 9旅 費 △642 料 △853 13 委 6,498,982 金 △5,183 △5,183 款 合 計 立 託 108,828 2款 - 26 - - 27 - 総 務 費 3 歳 出 2款 総 務 科 目 項 費 目 1 総 務 管 理 費 6企 画 費 (単位:千円) (補正額 △136,372 千円) 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 計 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 5,726,227 △136,372 5,589,855 △245,200 108,828 1,866,532 △331,189 1,535,343 △245,200 △85,989 △245,200 △85,989 区 分 12 役 務 費 13 委 託 料 金 額 説 明 △312 1 中心市街地複合ビル整備事業(企画調整課) △331,189 △3,850 15 工事請負費 △327,027 14 市庁舎建設準備費 1,892 200,000 201,892 200,000 200,000 17 地方創生推進費 228,093 △5,183 222,910 25 積 1報 4共 △136,372 6,362,610 200,000 1 市庁舎建設事業(用地管財課) 200,000 酬 △3,000 1 地方創生推進事業(商工振興課) (1)産業創出・支援事業 △421 ① 産業支援センター運営事業 △5,183 △5,183 △5,183 △245,200 済 費 7賃 金 △267 9旅 費 △642 料 △853 13 委 6,498,982 金 △5,183 △5,183 款 合 計 立 託 108,828 2款 - 26 - - 27 - 総 務 費 3款 民 生 科 目 項 費 目 1 社 会 福 祉 費 1 社会福祉総務費 2老 人 福 祉 費 (単位:千円) (補正額 317,892 千円) 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 計 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 4,687,135 △7,799 4,679,336 15,070 △5,262 3,396,111 13,156 3,409,267 15,070 △5,262 3,348 15,070 △5,262 3,348 420,423 △20,955 399,468 980 節 980 △21,935 980 6,065 6,282,196 224,887 6,507,083 143,393 73,435 8,059 966,457 △2,685 963,772 △4,313 △4,313 5,941 △4,313 △4,313 5,941 20 扶 助 費 19 負担金、補助 及び 交付金 20 扶 助 費 13 委 託 料 19 負担金、補助 及び交付金 4 児童福祉施設費 3 生 活 保 護 費 2扶 助 費 5 国民健康保険費 1 国民健康保険費 6 老 人 保 健 費 2後 期 高 齢 者 医 療 費 3,163,557 227,572 3,391,129 説 明 金 額 △18,587 △28,000 2 児 童 福 祉 費 1 児童福祉総務費 区 分 147,706 77,748 2,118 147,706 77,748 2,118 3,089,350 98,925 3,188,275 40,783 58,142 2,887,268 98,925 2,986,193 40,783 58,142 40,783 58,142 772,508 △2,184 770,324 1,322 246 △3,752 772,508 △2,184 770,324 1,322 246 △3,752 1,322 246 △3,752 1,025,715 486 1,026,201 597 △111 1,025,599 486 1,026,085 597 △111 597 △111 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費 28 繰 出 金 28 繰 出 金 13,156 1 心身障害者対策事業(障がい福祉課) (1)障害福祉サービス事業 ① 介護給付費 (2)障害支援区分調査事業 (財源変更) 13,156 13,156 13,156 △28,000 1 老人福祉対策事業(長寿介護課) (1)老人保護措置事業 7,045 2 ねんりんピック推進事業(長寿介護課) 7,045 7,045 △28,000 6,044 1 子育て支援事業(こども政策課) (1)地域子ども・子育て支援事業 △8,729 ① 一時預かり事業 すくすく保育支援事業補助金 ② 病児保育事業 (2)子育て支援促進事業 ① 障害児保育推進事業 すくすく保育支援事業補助金 △2,685 △8,741 △14,785 △14,785 6,044 6,056 6,056 6,056 227,572 1 私立教育・保育施設対策事業(こども政策課) (1)教育・保育施設事業 ① 教育・保育施設給付事業 227,572 227,572 227,572 98,925 1 生活保護対策事業(保護課) 98,925 △2,184 1 国民健康保険対策事業(国保けんこう課) (1)財政安定化支援事業 (2)保険基盤安定事業(保険税軽減分) (3)保険基盤安定事業(保険者支援分) △2,184 △4,275 △553 2,644 486 1 後期高齢者医療事業(国保けんこう課) (1)後期高齢者医療事務費 (2)保険基盤安定繰出金 486 △311 797 3款 - 28 - - 29 - 民 生 費 3款 民 生 科 目 項 費 目 1 社 会 福 祉 費 1 社会福祉総務費 2老 人 福 祉 費 (単位:千円) (補正額 317,892 千円) 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 計 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 4,687,135 △7,799 4,679,336 15,070 △5,262 3,396,111 13,156 3,409,267 15,070 △5,262 3,348 15,070 △5,262 3,348 420,423 △20,955 399,468 980 節 980 △21,935 980 6,065 6,282,196 224,887 6,507,083 143,393 73,435 8,059 966,457 △2,685 963,772 △4,313 △4,313 5,941 △4,313 △4,313 5,941 20 扶 助 費 19 負担金、補助 及び 交付金 20 扶 助 費 13 委 託 料 19 負担金、補助 及び交付金 4 児童福祉施設費 3 生 活 保 護 費 2扶 助 費 5 国民健康保険費 1 国民健康保険費 6 老 人 保 健 費 2後 期 高 齢 者 医 療 費 3,163,557 227,572 3,391,129 説 明 金 額 △18,587 △28,000 2 児 童 福 祉 費 1 児童福祉総務費 区 分 147,706 77,748 2,118 147,706 77,748 2,118 3,089,350 98,925 3,188,275 40,783 58,142 2,887,268 98,925 2,986,193 40,783 58,142 40,783 58,142 772,508 △2,184 770,324 1,322 246 △3,752 772,508 △2,184 770,324 1,322 246 △3,752 1,322 246 △3,752 1,025,715 486 1,026,201 597 △111 1,025,599 486 1,026,085 597 △111 597 △111 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費 28 繰 出 金 28 繰 出 金 13,156 1 心身障害者対策事業(障がい福祉課) (1)障害福祉サービス事業 ① 介護給付費 (2)障害支援区分調査事業 (財源変更) 13,156 13,156 13,156 △28,000 1 老人福祉対策事業(長寿介護課) (1)老人保護措置事業 7,045 2 ねんりんピック推進事業(長寿介護課) 7,045 7,045 △28,000 6,044 1 子育て支援事業(こども政策課) (1)地域子ども・子育て支援事業 △8,729 ① 一時預かり事業 すくすく保育支援事業補助金 ② 病児保育事業 (2)子育て支援促進事業 ① 障害児保育推進事業 すくすく保育支援事業補助金 △2,685 △8,741 △14,785 △14,785 6,044 6,056 6,056 6,056 227,572 1 私立教育・保育施設対策事業(こども政策課) (1)教育・保育施設事業 ① 教育・保育施設給付事業 227,572 227,572 227,572 98,925 1 生活保護対策事業(保護課) 98,925 △2,184 1 国民健康保険対策事業(国保けんこう課) (1)財政安定化支援事業 (2)保険基盤安定事業(保険税軽減分) (3)保険基盤安定事業(保険者支援分) △2,184 △4,275 △553 2,644 486 1 後期高齢者医療事業(国保けんこう課) (1)後期高齢者医療事務費 (2)保険基盤安定繰出金 486 △311 797 3款 - 28 - - 29 - 民 生 費 3款 民 生 科 目 項 (単位:千円) 費 目 7 介 護 保 険 費 1介 護 保 険 費 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 計 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1,028,371 3,577 1,031,948 3,577 1,028,371 3,577 1,031,948 3,577 3,577 款 合 計 16,885,575 317,892 17,203,467 200,568 69,016 980 区 分 28 繰 出 金 説 明 金 額 3,577 1 介護保険事業(長寿介護課) 3,577 47,328 3款 - 30 - - 31 - 民 生 費 3款 民 生 科 目 項 (単位:千円) 費 目 7 介 護 保 険 費 1介 護 保 険 費 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 計 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1,028,371 3,577 1,031,948 3,577 1,028,371 3,577 1,031,948 3,577 3,577 款 合 計 16,885,575 317,892 17,203,467 200,568 69,016 980 区 分 28 繰 出 金 説 明 金 額 3,577 1 介護保険事業(長寿介護課) 3,577 47,328 3款 - 30 - - 31 - 民 生 費 4款 衛 生 科 目 項 費 補正前の額 補 正 額 目 防 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 計 国庫支出金 1 保 健 衛 生 費 1保 健 衛 生 総 務 費 2予 (単位:千円) (補正額 64,297 千円) 費 916,981 51,788 968,769 275,835 3,076 278,911 県支出金 2,170 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 36,075 3,076 307,454 144,366 8,677 12 役 務 費 12 役 務 費 153,043 12 役 務 費 23 償還金利 子 及び割引料 6診 療 所 費 47,193 61,499 3,100 860 50,293 2,170 930 2,170 930 62,359 929,574 12,509 942,083 12,509 929,574 12,509 942,083 12,509 12,509 款 合 計 3,585,302 64,297 3,649,599 36,075 1 予防接種事業 (1)法定予防接種等接種事業 (国保けんこう課) (こども家庭課) 36,075 3,084 32,991 11 需 用 費 13 委 託 料 11 需 用 費 8,583 1 健康増進対策事業(国保けんこう課) (1)健康診査事業 94 ① 健康診査事業 8,677 8,677 8,677 425 1 大村湾海岸漂着物回収事業(環境保全課) 3,100 2,675 860 860 3 病 院 費 1病 院 整 備 費 3,076 3,076 8,677 8,677 5公 害 対 策 費 3,076 1 乳幼児・妊婦健康診査事業(こども家庭課) (1)乳幼児・妊婦健康診査事業 36,075 36,075 3健 康 増 進 費 説 明 金 額 49,618 3,076 271,379 区 分 2,170 19 負担金、補助 及び交付金 860 1 夜間初期診療事業(国保けんこう課) 860 12,509 1 病院事業(福祉総務課) 政策医療交付金 12,509 12,509 62,127 4款 - 32 - - 33 - 衛 生 費 4款 衛 生 科 目 項 費 補正前の額 補 正 額 目 防 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 計 国庫支出金 1 保 健 衛 生 費 1保 健 衛 生 総 務 費 2予 (単位:千円) (補正額 64,297 千円) 費 916,981 51,788 968,769 275,835 3,076 278,911 県支出金 2,170 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 36,075 3,076 307,454 144,366 8,677 12 役 務 費 12 役 務 費 153,043 12 役 務 費 23 償還金利 子 及び割引料 6診 療 所 費 47,193 61,499 3,100 860 50,293 2,170 930 2,170 930 62,359 929,574 12,509 942,083 12,509 929,574 12,509 942,083 12,509 12,509 款 合 計 3,585,302 64,297 3,649,599 36,075 1 予防接種事業 (1)法定予防接種等接種事業 (国保けんこう課) (こども家庭課) 36,075 3,084 32,991 11 需 用 費 13 委 託 料 11 需 用 費 8,583 1 健康増進対策事業(国保けんこう課) (1)健康診査事業 94 ① 健康診査事業 8,677 8,677 8,677 425 1 大村湾海岸漂着物回収事業(環境保全課) 3,100 2,675 860 860 3 病 院 費 1病 院 整 備 費 3,076 3,076 8,677 8,677 5公 害 対 策 費 3,076 1 乳幼児・妊婦健康診査事業(こども家庭課) (1)乳幼児・妊婦健康診査事業 36,075 36,075 3健 康 増 進 費 説 明 金 額 49,618 3,076 271,379 区 分 2,170 19 負担金、補助 及び交付金 860 1 夜間初期診療事業(国保けんこう課) 860 12,509 1 病院事業(福祉総務課) 政策医療交付金 12,509 12,509 62,127 4款 - 32 - - 33 - 衛 生 費 6款 農林水産業費 (補正額 665 千円) 科 目 補正前の額 補 正 額 計 項 目 1 農 業 費 3農 業 振 興 費 款 合 計 (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 833,601 665 834,266 87 578 306,993 665 307,658 87 578 87 578 87 578 1,512,493 665 1,513,158 区 分 19 負担金、補助 及び交付金 金 額 説 明 665 1 鳥獣被害対策事業(農業水産課) (1)有害鳥獣駆除事業 鳥獣被害対策事業補助金 665 665 665 6款 農林水産業費 - 34 - - 35 - 6款 農林水産業費 (補正額 665 千円) 科 目 補正前の額 補 正 額 計 項 目 1 農 業 費 3農 業 振 興 費 款 合 計 (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 833,601 665 834,266 87 578 306,993 665 307,658 87 578 87 578 87 578 1,512,493 665 1,513,158 区 分 19 負担金、補助 及び交付金 金 額 説 明 665 1 鳥獣被害対策事業(農業水産課) (1)有害鳥獣駆除事業 鳥獣被害対策事業補助金 665 665 665 6款 農林水産業費 - 34 - - 35 - 7款 商 工 科 目 項 費 目 1 商 工 費 1商 工 総 務 費 (単位:千円) (補正額 2,993 千円) 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 計 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1,306,883 2,993 1,309,876 2,993 201,072 2,993 204,065 2,993 2,993 款 合 計 1,444,520 2,993 1,447,513 区 分 19 負担金、補助 及び交付金 金 額 説 明 2,993 1 運輸行政関連事業(商工振興課) (1)生活バス路線関連事業 ① バス路線維持単独補助事業 地方バス路線維持費補助金 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 7款 - 36 - - 37 - 商 工 費 7款 商 工 科 目 項 費 目 1 商 工 費 1商 工 総 務 費 (単位:千円) (補正額 2,993 千円) 補正前の額 補 正 額 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 計 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1,306,883 2,993 1,309,876 2,993 201,072 2,993 204,065 2,993 2,993 款 合 計 1,444,520 2,993 1,447,513 区 分 19 負担金、補助 及び交付金 金 額 説 明 2,993 1 運輸行政関連事業(商工振興課) (1)生活バス路線関連事業 ① バス路線維持単独補助事業 地方バス路線維持費補助金 2,993 2,993 2,993 2,993 2,993 7款 - 36 - - 37 - 商 工 費 11款 災 害 復 旧 費 (補正額 △22,563 千円) 科 目 補正前の額 補 正 額 計 項 目 1 農 林 水 産 施 災 害 復 旧 1農 林 施 災 害 復 旧 設 費 設 費 (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 73,558 △22,563 50,995 △28,400 △22,600 28,437 73,558 △22,563 50,995 △28,400 △22,600 28,437 △28,400 △22,600 28,437 区 分 9旅 11 需 費 用 費 15 工事請負費 款 合 計 130,937 △22,563 108,374 △28,400 △22,600 金 額 説 明 △99 1 農林施設災害復旧事業(農林整備課) (1)現年災害復旧事業 △564 △22,563 △22,563 △21,900 28,437 11款 - 38 - - 39 - 災害復旧費 11款 災 害 復 旧 費 (補正額 △22,563 千円) 科 目 補正前の額 補 正 額 計 項 目 1 農 林 水 産 施 災 害 復 旧 1農 林 施 災 害 復 旧 設 費 設 費 (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 73,558 △22,563 50,995 △28,400 △22,600 28,437 73,558 △22,563 50,995 △28,400 △22,600 28,437 △28,400 △22,600 28,437 区 分 9旅 11 需 費 用 費 15 工事請負費 款 合 計 130,937 △22,563 108,374 △28,400 △22,600 金 額 説 明 △99 1 農林施設災害復旧事業(農林整備課) (1)現年災害復旧事業 △564 △22,563 △22,563 △21,900 28,437 11款 - 38 - - 39 - 災害復旧費 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(補正) (変更) 事 項 限度額 前年度末までの 支出(見込)額 期間 金額 (単位 千円) の 財 源 内 訳 当該年度以降 の支出予定額 定 財 源 一般 国 県 地方債 その他 財源 期 間 金 額 支出金 左 特 補正前の額 14,400 H29~H30 14,400 9,176 4,700 524 国道橋(よし川) 補 正 額 架替工事負担金 48,500 H29~H30 48,500 31,072 15,600 1,828 62,900 H29~H30 62,900 40,248 20,300 2,352 合 計 -40- 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び 当該年度末における現在高の見込みに関する調書(補正) (単位 当該年度中起債見込額 区 当該年度末 現在高見込額 分 補正前の額 1 普 通 補 正 額 千円) 計 債 4,998,000 △ 245,200 4,752,800 36,735,704 務 1,445,200 △ 245,200 1,200,000 14,414,534 2 災 害 復 旧 債 58,800 △ 22,600 36,200 61,840 ( 1) 農 34,600 △ 22,600 12,000 32,776 5,056,800 △ 267,800 4,789,000 36,797,544 ( 1) 総 合 林 水 計 産 -41-
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