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ニセコ町
平成28年度6月補正予算
- 6月議会追加議案分 -
<目次>
■平成28年度6月補正予算
・各会計総括表
・・・
1
・一般会計補正予算内訳
・・・
2
歳入、歳出、枠組み
ニセコ町総務課財政係
平成28年度6月補正予算-追加議案の提出
○平成28年度一般会計補正予算(議案第11号)
歳出予算では、平成27年度の国の補正予算に伴う新規事業として、計画策定
をとり進めていた「産地パワーアップ計画」について、計画の承認と予算内示が
あったことから農業事業者への補助金を補正計上するもの。今回の予算では、
計画目標達成に向けて人参収穫機2台を導入するもので、早期の予算措置で円
滑な事業推進を図ります。なお、本事業では町が間接補助事業者となります。
また、6月18・19日開催の北海道高等学校定時制通信制体育大会において、
ニセコ高校の卓球女子団体が下記のとおり優秀な成績をおさめ、全国大会出場
の機会を得たことから、「全道、全国大会各種競技会大会出場者経費補助基準」
に基づき、参加出場するための費用を予算計上しています。全国大会は、8月上
旬の旅行繁忙期に開催されるため、航空券等の確保を確実なものとするため、
また、早期手配により主な経費である航空券代の圧縮が見込めるため、早期の
予算措置を行うものです。
歳入予算においては、産地パワーアップ事業は間接補助につき、歳出同額を
道補助金に増額補正し、ニセコ高校生全国大会出場経費補助分を前年度繰越
金に計上して歳入歳出均衡を図っています。
≪ニセコ高校生全国大会出場権獲得状況・出場日程≫
○卓球女子:団体(全道3位)
平成28年8月2日~4日(東京都世田谷区駒沢オリンピック公園)
1.各会計総括表
(単位:千円)
予 算
会 計 区 分
当初予算額 現計予算額
一
般
会
補正額
補正後予算額
今回補正回数
計
4,230,000
4,399,265
10,873
4,410,138
国民健康保険事業
259,300
259,300
0
259,300
後 期 高 齢 者 医 療
51,300
51,300
0
51,300
286,400
292,900
0
292,900
213,600
213,600
0
213,600
6,000
6,000
0
6,000
816,600
823,100
0
823,100
-
5,046,600
5,222,365
10,873
5,233,238
-
特
別 簡 易 水 道 事 業
会 公 共 下 水 道 事 業
計
農業集落排水事業
特別会計の合計
全会計の合計
- 1 -
4
2-1.一般会計歳入内訳
(単位:千円)
区 分
現計予算額
01 町
02 地
方
譲
与
補正額
補正後予算額
税
658,788
0
658,788
税
49,001
0
49,001
03 利
子
割
交
付
金
700
0
700
04 配
当
割
交
付
金
700
0
700
05 株式等譲渡所得割交付金
300
0
300
06 地 方 消 費 税 交 付 金
82,000
0
82,000
07 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
3,000
0
3,000
08 自 動 車 取 得 税 交 付 金
6,000
0
6,000
09 地 方 特 例 交 付 金
1,000
0
1,000
税
1,955,000
0
1,955,000
11 交通安全対策特別交付金
700
0
700
12 分 担 金 及 び 負 担 金
25,199
0
25,199
13 使 用 料 及 び 手 数 料
157,778
0
157,778
14 国
金
230,020
0
230,020
10 地
方
庫
交
支
付
出
15 道
支
出
金
326,358
10,484
16 財
産
収
入
37,313
0
37,313
336,842 産地パワーアップ補助10,484
17 寄
附
金
113
0
113
18 繰
入
金
209,030
0
209,030
19 繰
越
金
61,769
389
20 諸
収
入
169,896
0
169,896
債
424,600
0
424,600
4,399,265
10,873
4,410,138
21 町
計
- 2 -
備 考
62,158 歳入歳出均衡389
2-2.一般会計歳出内訳
(単位:千円)
区 分
現計予算額
補正額
01 議
会
費
48,266
0
48,266
02 総
務
費
1,120,400
0
1,120,400
03 民
生
費
517,345
0
517,345
04 衛
生
費
312,735
0
312,735
05 労
働
費
2,037
0
2,037
費
292,281
10,484
06 農
林
水
産
業
302,765 産地パワーアップ補助10,484
07 商
工
費
103,288
0
103,288
08 土
木
費
470,930
0
470,930
09 消
防
費
167,673
0
167,673
10 教
育
費
620,350
389
費
6,053
0
6,053
11 災
害
復
旧
ニセコ高校生各種全国大会出場経費
620,739 補助389
12 公
債
費
734,907
0
734,907
13 予
備
費
3,000
0
3,000
4,399,265
10,873
4,410,138
計
備 考
補正後予算額
2-3.一般会計補正予算の枠組み
(単位:千円)
歳入
歳出
10,484 ・新規事業
・道支出金
・ニセコ高校生全国大会出場経費補助
・産地パワーアップ事業補助金
・前年度繰越金
389 ・間接補助
・歳入歳出均衡による
計
389
10,484
・産地パワーアップ事業
10,873
- 3 -
計
10,873