ニセコ町 平成28年度6月補正予算 - 6月議会追加議案分 - <目次> ■平成28年度6月補正予算 ・各会計総括表 ・・・ 1 ・一般会計補正予算内訳 ・・・ 2 歳入、歳出、枠組み ニセコ町総務課財政係 平成28年度6月補正予算-追加議案の提出 ○平成28年度一般会計補正予算(議案第11号) 歳出予算では、平成27年度の国の補正予算に伴う新規事業として、計画策定 をとり進めていた「産地パワーアップ計画」について、計画の承認と予算内示が あったことから農業事業者への補助金を補正計上するもの。今回の予算では、 計画目標達成に向けて人参収穫機2台を導入するもので、早期の予算措置で円 滑な事業推進を図ります。なお、本事業では町が間接補助事業者となります。 また、6月18・19日開催の北海道高等学校定時制通信制体育大会において、 ニセコ高校の卓球女子団体が下記のとおり優秀な成績をおさめ、全国大会出場 の機会を得たことから、「全道、全国大会各種競技会大会出場者経費補助基準」 に基づき、参加出場するための費用を予算計上しています。全国大会は、8月上 旬の旅行繁忙期に開催されるため、航空券等の確保を確実なものとするため、 また、早期手配により主な経費である航空券代の圧縮が見込めるため、早期の 予算措置を行うものです。 歳入予算においては、産地パワーアップ事業は間接補助につき、歳出同額を 道補助金に増額補正し、ニセコ高校生全国大会出場経費補助分を前年度繰越 金に計上して歳入歳出均衡を図っています。 ≪ニセコ高校生全国大会出場権獲得状況・出場日程≫ ○卓球女子:団体(全道3位) 平成28年8月2日~4日(東京都世田谷区駒沢オリンピック公園) 1.各会計総括表 (単位:千円) 予 算 会 計 区 分 当初予算額 現計予算額 一 般 会 補正額 補正後予算額 今回補正回数 計 4,230,000 4,399,265 10,873 4,410,138 国民健康保険事業 259,300 259,300 0 259,300 後 期 高 齢 者 医 療 51,300 51,300 0 51,300 286,400 292,900 0 292,900 213,600 213,600 0 213,600 6,000 6,000 0 6,000 816,600 823,100 0 823,100 - 5,046,600 5,222,365 10,873 5,233,238 - 特 別 簡 易 水 道 事 業 会 公 共 下 水 道 事 業 計 農業集落排水事業 特別会計の合計 全会計の合計 - 1 - 4 2-1.一般会計歳入内訳 (単位:千円) 区 分 現計予算額 01 町 02 地 方 譲 与 補正額 補正後予算額 税 658,788 0 658,788 税 49,001 0 49,001 03 利 子 割 交 付 金 700 0 700 04 配 当 割 交 付 金 700 0 700 05 株式等譲渡所得割交付金 300 0 300 06 地 方 消 費 税 交 付 金 82,000 0 82,000 07 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 3,000 0 3,000 08 自 動 車 取 得 税 交 付 金 6,000 0 6,000 09 地 方 特 例 交 付 金 1,000 0 1,000 税 1,955,000 0 1,955,000 11 交通安全対策特別交付金 700 0 700 12 分 担 金 及 び 負 担 金 25,199 0 25,199 13 使 用 料 及 び 手 数 料 157,778 0 157,778 14 国 金 230,020 0 230,020 10 地 方 庫 交 支 付 出 15 道 支 出 金 326,358 10,484 16 財 産 収 入 37,313 0 37,313 336,842 産地パワーアップ補助10,484 17 寄 附 金 113 0 113 18 繰 入 金 209,030 0 209,030 19 繰 越 金 61,769 389 20 諸 収 入 169,896 0 169,896 債 424,600 0 424,600 4,399,265 10,873 4,410,138 21 町 計 - 2 - 備 考 62,158 歳入歳出均衡389 2-2.一般会計歳出内訳 (単位:千円) 区 分 現計予算額 補正額 01 議 会 費 48,266 0 48,266 02 総 務 費 1,120,400 0 1,120,400 03 民 生 費 517,345 0 517,345 04 衛 生 費 312,735 0 312,735 05 労 働 費 2,037 0 2,037 費 292,281 10,484 06 農 林 水 産 業 302,765 産地パワーアップ補助10,484 07 商 工 費 103,288 0 103,288 08 土 木 費 470,930 0 470,930 09 消 防 費 167,673 0 167,673 10 教 育 費 620,350 389 費 6,053 0 6,053 11 災 害 復 旧 ニセコ高校生各種全国大会出場経費 620,739 補助389 12 公 債 費 734,907 0 734,907 13 予 備 費 3,000 0 3,000 4,399,265 10,873 4,410,138 計 備 考 補正後予算額 2-3.一般会計補正予算の枠組み (単位:千円) 歳入 歳出 10,484 ・新規事業 ・道支出金 ・ニセコ高校生全国大会出場経費補助 ・産地パワーアップ事業補助金 ・前年度繰越金 389 ・間接補助 ・歳入歳出均衡による 計 389 10,484 ・産地パワーアップ事業 10,873 - 3 - 計 10,873
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