当 初 予 算 と 補 正 予 算 対 照 表 ( 歳 出 ) 当初予算額 区 分 補正予算額 当初予算額に 予 算 現 額 の 対する補正予 合 計 構 成 比 率算額の比率 (A) (B) (A)+(B) (B)/(A) 円 円 円 % % 1 議 会 費 1,287,368,000 2,820,000 1,290,188,000 0.19 0.22 2 総 務 費 87,712,900,000 20,895,649,000 108,608,549,000 15.75 23.82 3 民 生 費 88,047,672,000 △ 162,214,000 87,885,458,000 12.75 △ 0.18 4 衛 生 費 27,328,721,000 876,102,000 28,204,823,000 4.09 3.21 5 労 働 費 2,693,253,000 284,450,000 2,977,703,000 0.43 10.56 費 35,842,805,000 4,394,540,000 40,237,345,000 5.84 12.26 6 農 林 水 産 業 7 商 工 費 58,182,720,000 3,927,429,000 62,110,149,000 9.01 6.75 8 土 木 費 61,950,818,000 36,410,494,000 98,361,312,000 14.27 58.77 9 警 察 費 30,491,753,000 △ 449,463,000 30,042,290,000 4.36 △ 1.47 10 教 育 費 141,389,075,000 △ 3,137,049,000 138,252,026,000 20.06 △ 2.22 費 7,422,219,000 △ 5,049,449,000 2,372,770,000 0.34 △ 68.03 11 災 害 復 旧 12 公 債 費 90,820,696,000 △ 1,867,883,000 88,952,813,000 12.90 △ 2.06 13 予 備 費 50,000,000 0 50,000,000 0.01 0.00 合 計 成 26 年 度 額 633,220,000,000 607,060,000,000 26,160,000,000 56,125,426,000 59,414,310,000 △ 3,288,884,000 689,345,426,000 666,474,310,000 22,871,116,000 100.00 - 8.86 9.79 - 平 差 引 増 減 ( △ )
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