9月補正予算額の概要 [PDFファイル/109KB]

平成28年8月24日
平成28年度9月補正予算額
岡山空港の運用時間延長に伴う管理運営費や無料シャトルバスの運行費等の増加に要する経費
のほか、市町村等が行う水道施設等の耐震化や老朽化対策等に対する補助に要する経費、平成28
年6月23日梅雨前線豪雨による災害関連事業に要する経費などについて、補正措置を講じようとす
るもの。
1 予算規模
(単位:百万円)
区 分
一般会計
特別会計
合 計
企業会計
既定予算額
(
(
(
(
567,783
720,184
0
254,251
567,783
974,435
0
12,996
補正予算額
) (
) (
) (
) (
合 計
22
422
0
0
22
422
0
0
567,805
720,606
0
254,251
567,805
974,857
0
12,996
) (
) (
) (
) (
)
)
)
)
( )は一般財源の額 2 補正予算額の主なもの
【一般行政経費】
○岡山空港運営費
3百万円(
3百万円)
岡山空港の運用時間延長に伴う、管理運営費の増加に要する経費
○空港整備促進関連費
1百万円( 1百万円)
岡山空港の運用時間延長に伴う、無料シャトルバスの運行費等の
増加に要する経費
○広域水道整備促進費
213百万円(
0百万円)
190百万円(
7百万円)
市町村等が行う水道施設等の耐震化や老朽化対策、水道事業の
広域化の取組に対する補助に要する経費
【投資的経費】
○河川等災害関連事業費
平成28年6月23日梅雨前線豪雨による災害関連事業に要する経費
( )は一般財源の額
平成28年度9月補正予算額一覧表
平成28年8月24日
(単位:百万円)
既定予算額
区 分
義 務 的 経 費
一
人
件
費
公
債
費
社 会 保 障
関 係 費
そ
般
会
の
他
一般行政経費
運
営
費
事
業
費
投 資 的 経 費
公共事業等費
計
(
一般会計の計
(
企業会計の計
( )は一般財源
(B)
) (
(
186,339 ) (
) (
100,264 ) (
) (
90,980 ) (
) (
117,790 ) (
60,634 ) (
105,498
(
(
) (
121,348
15 ) (
232
105,730
23,636 )
28,495
9
28,504
37,007 ) (
6 ) (
37,013 )
11,776 ) (
223
77,226
7 ) (
190
10,846 ) (
) (
(
) (
7,607
3,322
567,783 ) (
720,184
567,783 ) (
974,435
12,996
884 )
7,607
7 ) (
190
22 ) (
422
254,251
(
10,846 )
57,555
884 ) (
46 ) (
11,783 )
68,674
57,555
(
60,649 )
9 ) (
68,484
(
117,790 )
23,627 ) (
77,003
(
90,980 )
96,615
121,348
(
100,264 )
104,731
96,615
(
186,339 )
223,508
104,731
(
(A)+(B)
495,373 )
546,202
223,508
特別会計の計
合 計
(A)
495,373 ) (
合 計
546,202
国 直 轄 事 業 (
負
担
金
災 害 復 旧
事 業 費
補正予算額
53 )
3,512
567,805 )
720,606
254,251
22 ) (
422
567,805 )
974,857
12,996
平成28年度9月補正予算額款別一覧表
(単位:百万円)
【歳入】
区 分 款 別
県
既定予算額 (A)
合 計
(A)+(B)
補正予算額 (B)
税
245,686
245,686
地 方 消 費 税 清 算 金
68,469
68,469
地
税
30,500
30,500
地 方 特 例 交 付 金
750
750
地
方
譲
方
与
交
税
166,800
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金
570
570
分 担 金 及 び 負 担 金
6,430
6,430
使 用 料 及 び 手 数 料
10,088
10,088
国
金
74,948
入
1,862
1,862
庫
財
付
支
産
出
収
22
338
166,822
75,286
寄
附
金
51
51
繰
入
金
25,562
25,562
諸
収
入
10,758
10,758
県
債
77,710
62
77,772
合
計
720,184
422
720,606
【歳出】
区 分 既定予算額 (A)
合 計
(A)+(B)
補正予算額 (B)
款 別
議
会
費
1,563
1,563
総
務
費
37,903
37,903
民
生
費
103,042
9
103,051
衛
生
費
21,693
213
21,906
労
働
費
1,508
1,508
費
38,449
38,449
8,321
農
林
水
産
業
商
工
費
8,321
土
木
費
56,912
警
察
費
47,337
教
育
費
182,770
費
3,363
3,363
費
104,731
104,731
金
112,392
112,392
費
200
200
計
720,184
災
害
公
諸
予
合
復
旧
債
支
出
備
194
57,106
47,337
6
422
182,776
720,606