平成28年8月24日 平成28年度9月補正予算額 岡山空港の運用時間延長に伴う管理運営費や無料シャトルバスの運行費等の増加に要する経費 のほか、市町村等が行う水道施設等の耐震化や老朽化対策等に対する補助に要する経費、平成28 年6月23日梅雨前線豪雨による災害関連事業に要する経費などについて、補正措置を講じようとす るもの。 1 予算規模 (単位:百万円) 区 分 一般会計 特別会計 合 計 企業会計 既定予算額 ( ( ( ( 567,783 720,184 0 254,251 567,783 974,435 0 12,996 補正予算額 ) ( ) ( ) ( ) ( 合 計 22 422 0 0 22 422 0 0 567,805 720,606 0 254,251 567,805 974,857 0 12,996 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ) ) ( )は一般財源の額 2 補正予算額の主なもの 【一般行政経費】 ○岡山空港運営費 3百万円( 3百万円) 岡山空港の運用時間延長に伴う、管理運営費の増加に要する経費 ○空港整備促進関連費 1百万円( 1百万円) 岡山空港の運用時間延長に伴う、無料シャトルバスの運行費等の 増加に要する経費 ○広域水道整備促進費 213百万円( 0百万円) 190百万円( 7百万円) 市町村等が行う水道施設等の耐震化や老朽化対策、水道事業の 広域化の取組に対する補助に要する経費 【投資的経費】 ○河川等災害関連事業費 平成28年6月23日梅雨前線豪雨による災害関連事業に要する経費 ( )は一般財源の額 平成28年度9月補正予算額一覧表 平成28年8月24日 (単位:百万円) 既定予算額 区 分 義 務 的 経 費 一 人 件 費 公 債 費 社 会 保 障 関 係 費 そ 般 会 の 他 一般行政経費 運 営 費 事 業 費 投 資 的 経 費 公共事業等費 計 ( 一般会計の計 ( 企業会計の計 ( )は一般財源 (B) ) ( ( 186,339 ) ( ) ( 100,264 ) ( ) ( 90,980 ) ( ) ( 117,790 ) ( 60,634 ) ( 105,498 ( ( ) ( 121,348 15 ) ( 232 105,730 23,636 ) 28,495 9 28,504 37,007 ) ( 6 ) ( 37,013 ) 11,776 ) ( 223 77,226 7 ) ( 190 10,846 ) ( ) ( ( ) ( 7,607 3,322 567,783 ) ( 720,184 567,783 ) ( 974,435 12,996 884 ) 7,607 7 ) ( 190 22 ) ( 422 254,251 ( 10,846 ) 57,555 884 ) ( 46 ) ( 11,783 ) 68,674 57,555 ( 60,649 ) 9 ) ( 68,484 ( 117,790 ) 23,627 ) ( 77,003 ( 90,980 ) 96,615 121,348 ( 100,264 ) 104,731 96,615 ( 186,339 ) 223,508 104,731 ( (A)+(B) 495,373 ) 546,202 223,508 特別会計の計 合 計 (A) 495,373 ) ( 合 計 546,202 国 直 轄 事 業 ( 負 担 金 災 害 復 旧 事 業 費 補正予算額 53 ) 3,512 567,805 ) 720,606 254,251 22 ) ( 422 567,805 ) 974,857 12,996 平成28年度9月補正予算額款別一覧表 (単位:百万円) 【歳入】 区 分 款 別 県 既定予算額 (A) 合 計 (A)+(B) 補正予算額 (B) 税 245,686 245,686 地 方 消 費 税 清 算 金 68,469 68,469 地 税 30,500 30,500 地 方 特 例 交 付 金 750 750 地 方 譲 方 与 交 税 166,800 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金 570 570 分 担 金 及 び 負 担 金 6,430 6,430 使 用 料 及 び 手 数 料 10,088 10,088 国 金 74,948 入 1,862 1,862 庫 財 付 支 産 出 収 22 338 166,822 75,286 寄 附 金 51 51 繰 入 金 25,562 25,562 諸 収 入 10,758 10,758 県 債 77,710 62 77,772 合 計 720,184 422 720,606 【歳出】 区 分 既定予算額 (A) 合 計 (A)+(B) 補正予算額 (B) 款 別 議 会 費 1,563 1,563 総 務 費 37,903 37,903 民 生 費 103,042 9 103,051 衛 生 費 21,693 213 21,906 労 働 費 1,508 1,508 費 38,449 38,449 8,321 農 林 水 産 業 商 工 費 8,321 土 木 費 56,912 警 察 費 47,337 教 育 費 182,770 費 3,363 3,363 費 104,731 104,731 金 112,392 112,392 費 200 200 計 720,184 災 害 公 諸 予 合 復 旧 債 支 出 備 194 57,106 47,337 6 422 182,776 720,606
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