都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 民 生 災 災害救助費 費 害 救 費 衛 生 環 み 費 境 保 ど 全 り 費 保 17,521 17,442 14,684 - - 2,758 17,521 17,442 14,684 - - 2,758 17,521 17,442 14,684 - - 2,758 34,081 32,348 - - 11,401 20,947 34,081 32,348 - - 11,401 20,947 34,081 32,348 - - 11,401 20,947 市民の森の整備など緑を保全し、緑化の推進を図るために要した経費である。(公園緑地課) 2,629 1. みどり保全費 2,629 (1) みどり保全費 693 (ア) 消耗品費ほか 810 (イ) 負担金補助及び交付金 225 ① 千葉県緑化推進委員会負担金 9 ② 千葉県さくらの会負担金 576 14 件 ③ 生垣設置奨励補助金 1,126 (ウ) 諸経費 26,151 2. 市民の森費 26,151 (1) 市民の森費 3,612 (ア) 需用費 1,154 ① 光熱水費 2,458 ② 修繕料 22,345 (イ) 管理運営委託料 194 (ウ) 諸経費 3,568 3. 憩の森費 3,568 (1) 憩の森費 3,308 (ア) 施設管理委託料 260 (イ) 諸経費 全 費 土 木 土 土木総務費 管 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 非常災害(東日本大震災)による罹災者に対して行われる応急救助並びに緊急措置等に要した 経費である。(住宅課) 17,442 1. 災害救助費 17,442 (1) 応急仮設住宅提供事業費 17,442 27 件 (ア) 応急仮設住宅借上料(県10/10 14,684) 助 費 木 (単位 千円) 2,641,320 2,093,430 335,751 482,000 309,544 966,135 44,657 24,981 12,867 - 6,037 6,077 44,657 24,981 12,867 - 6,037 6,077 建築行政の事務事業を遂行するために要した経費である。(建築指導課) 119 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 理 306 306 306 6人 24,675 5,195 1,346 1,019 1,904 331 48 30 100 2 45 106 595 5) (うち食糧費 19,480 (2) 既存建築物耐震改修等促進事業費 6,334 (ア) 委託料 4,312 ① 木造住宅耐震診断士派遣委託(国1/2 2,112 県 792) 961 ② 木造住宅耐震性能評価委託(国1/2 445) 562 ③ 木造住宅耐震相談委託(国1/2 260 県 102) 499 ④ 木造住宅耐震改修促進事業管理システム保守管理委託(国1/2 249 県 90) 12,782 (イ) 木造住宅耐震改修補助金(国1/2 6,341 県 2,251) 364 (ウ) 諸経費(国1/2 167 県 58) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 建築審査会委員報酬 2. 建築指導費 (1) 建築指導費 (ア) 賃金 (イ) 消耗品費ほか (ウ) 機器使用料ほか (エ) 負担金補助及び交付金 ① 全国建築審査会協議会負担金 ② 全国建築審査会長会議負担金 ③ 日本建築行政会議負担金 ④ 関東甲信越建築行政連絡会議負担金 ⑤ 千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 ⑥ 研修負担金 (オ) 諸経費 費 10,000 9,966 - 8,900 道 路 道路橋りょう 10,000 9,966 - 8,900 橋 新設改良費 り ょ 市道の新設改良に要した経費である。(下水道建設課) う 1. 道路新設改良費 費 (1) 市道コ-277号線(青柳) (ア) 工事費(地方債 8,900) L= 102 m 河 河川改良費 川 費 - 1,066 - 1,066 9,966 9,966 9,966 102,693 75,422 - 14,500 29 60,893 7,182 7,076 - - - 7,076 河川の揚水ポンプ場の維持管理等に要した経費である。(下水道管理課) 1. 河川管理費 (1) 河川管理費 (ア) 光熱水費ほか (イ) 牛久中排水機場水中ポンプ保守点検委託料ほか5件 (ウ) 諸経費 120 7,076 7,076 4,809 2,121 146 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 排水整備費 予算現額 95,511 68,346 - 14,500 29 53,817 排水路の新設改良及び水路の機能回復を目的とした浚渫等に要した経費である。 (下水道管理課) 68,346 1. 排水整備費 56,445 (1) 各所排水整備費 42,523 (ア) 委託料 区 事業費 分 排水路管理 委託 調査設計委託 排水路修繕等 工 事 委 託 計 事 業 概 要 27,259 排水路浚渫 V= 256 排水路除草 A= 12,193 ㎡ スクリーン清掃 延13カ所 5件 1,493 測量・設計ほか 13,771 排水路修繕ほか 17 件 42,523 13,057 (イ) 工事費 財源内訳 事 業 概 要 事業費 一 般 区 分 地方債 財 源 八 幡 地 区 8,532 5,800 2,732 整備工事 排水整備工事 〔28年度へ繰越明許 12,868〕 4,525 水位計修繕ほか1件 牛久中排水 機場 4,525 - 水 位 計 等 修 繕 工 事 計 5,800 13,057 7,257 865 11,901 11,713 188 (ウ) 諸経費 (2) 馬立(新田)地区排水整備費 (ア) 工事費(地方債 8,700) (イ) 電柱移設等負担金 都 都 市 計 画 市 総 務 費 計 画 費 2,350,066 1,852,498 280,091 434,600 239,708 898,099 65,497 55,448 - - 46,771 8,677 都市計画決定、都市計画事業の遂行等に要した経費である。 1. 人件費(都市計画課・公園緑地課) (1) 委員等報酬 (ア) 都市計画審議会委員報酬 (イ) 公園・体育等施設指定管理者選定審査会委員報酬 2. 一般管理費 (1) 一般管理費(都市計画課・宅地課) (ア) 消耗品費ほか (イ) 負担金補助及び交付金 121 11 人 5人 252 252 171 81 45,190 3,234 1,345 43 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 ① ② (ウ) (エ) 千葉県都市協会負担金 地区計画制度連絡協議会負担金 賠償金 諸経費 (うち食糧費 (2) 市原鶴舞バスターミナル費(都市計画課) (ア) 光熱水費 (イ) 管理運営委託料 (ウ) 土地使用料 (3) 路上違反広告物除却推進員事業費(都市計画課) (4) 公園・体育等施設指定管理者選定審査会費(公園緑地課) (うち食糧費 (5) 緑化基金積立金(公園緑地課) 3. 都市計画調査費 (1) 景観形成推進事業費(都市計画課) (ア) 景観形成助成金 (イ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 都市計画定例見直し事業費(都市計画課) (ア) 調査委託料(26~27年度継続事業) (3) 古市場地区地区計画策定事業費(都市整備課) (ア) 地区計画策定委託料 (4) 立地適正化計画策定事業費(都市計画課) (ア) 調査委託料 土 地 区 画 整 理 費 1,569,745 1,101,942 393,900 243,091 120,362 39 4 945 901 4) 8,565 1,005 6,369 1,191 299 15 1) 33,077 10,006 534 186 348 6) 1,901 1,901 2,106 2,106 5,465 5,465 344,589 市街地の公共施設整備拡充を目的とした市施行区画整理事業等に要した経費である。 〔市施行土地区画整理事業進捗状況〕 地 区 名 進 捗 率 地 区 名 進 捗 率 五 井 56.2 % 新 田 下 宿 96.8 % 北 姉 崎 駅 前 97.7 八幡宿駅東口 1. 人件費(各区画整理事務所) (1) 委員等報酬 (ア) 土地区画整理審議会委員報酬 (イ) 土地区画整理評価員報酬 2. 一般管理費(都市整備課・各区画整理事務所) (1) 一般管理費 (ア) 光熱水費ほか (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 施設管理委託料ほか3件 (エ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県市街地整備推進協議会負担金 ② 研修負担金 122 72.4 38 人 1人 504 504 495 9 31,154 31,154 4,456 1,405 24,226 246 16 230 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 821 1) 1,070,284 251,149 40,453 3,347 27,271 9,835 107,485 (オ) 諸経費 (うち食糧費 3. 市施行土地区画整理事業費 (1) 新田下宿土地区画整理事業費(五井区画整理事務所) (ア) 委託料 ① 建物調査等委託 ② 出来形確認測量等委託(国1/2 7,500) ③ 道路築造工事等委託 (イ) 工事費 財 源 内 訳 区 分 事業費 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 財 源 街区造成 19,532 10,500 - 9,032 42街区ほか3街区 等 工 事 2,915 ㎡ A= 都市計画 7,220 平田下宿線ほか1路線 4,557 39,477 27,700 391 m 道路築造 L= 等 工 事 うち26年度からの繰越事業 14,257 区画道路 35,369 28,800 - 6,569 62号線ほか4路線 644 m 築 造 等 L= 工 事 6,300 28年度へ繰越明許 - 13,107 6棟 仮設住宅 13,107 - 撤去工事 計 107,485 67,000 4,557 35,928 18,778 83,889 (ウ) 水道等負担金 (エ) 補償費 区 分 建物移転 等 補 償 財 源 内 訳 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 財 源 9,396 3戸 83,889 45,900 28,593 うち26年度からの繰越事業 42,093 事業費 (オ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 北五井土地区画整理事業費(五井区画整理事務所) (ア) 修繕料ほか (イ) 委託料 ① 建物調査等委託(国1/2 2,000) ② 道路築造工事等委託 (ウ) 土地使用料 (エ) 工事費 財 源 内 訳 区 分 事業費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 支出金 財 源 街区造成 15,562 6,500 5,800 3,262 15街区ほか1街区 等 工 事 (13,000) 1/2 2,543 ㎡ A= 123 544 1) 219,243 873 18,752 14,170 4,582 6,049 21,761 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 区 分 事業費 国 庫 一 般 事 業 概 地方債 支出金 財 源 区画道路 6,199 2,500 2,300 1,399 19号線ほか1路線 築 造 等 (5,000) 1/2 250 m L= 工 事 計 21,761 9,000 8,100 要 4,661 17,971 153,566 (オ) 水道等負担金 (カ) 補償費 財 源 内 訳 国 庫 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 支出金 財 源 建物移転 153,566 59,500 64,500 10,192 19,374 7戸 等 補 償 (98,000) 1/2 うち26年度からの繰越事 87,692 業 28年度へ繰越明許 283,419 271 (キ) 諸経費 1) (うち食糧費 19,456 (3) 姉崎駅前土地区画整理事業費(姉崎区画整理事務所) 8,321 (ア) 委託料 5,325 ① 換地計画書修正等委託 2,996 ② 区画道路修繕工事等委託 10,746 (イ) 舗装修繕等工事費 389 (ウ) 諸経費 580,436 (4) 八幡宿駅東口土地区画整理事業費(八幡区画整理事務所) 1,201 (ア) 修繕料ほか 35,703 (イ) 委託料 23,110 ① 建物調査等委託(国5.5/10 8,250) 12,593 ② 造成工事等委託 389 (ウ) 建物使用料 54,554 (エ) 工事費 財 源 内 訳 一 般 事 業 概 要 区 分 事業費 国 庫 地方債 その他 支出金 財 源 9,700 974 街区造成 27,786 13,450 3,662 27街区ほか6街区 等 工 事 (24,200) 1/2 A= 8,591 ㎡ うち26年度からの繰越事 4,924 業 5,318 12-4号線ほか4路線 3,750 17,700 - 区画道路 26,768 築 造 等 (7,500) 1/2 L= 450 m 工 事 W= 6~12 m 28年度へ繰越明許 6,569 区 分 計 事業費 54,554 17,200 27,400 974 8,980 (オ) 水道等負担金 (うち26年度からの繰越事業 68,542 28年度へ繰越明許 74,837) 124 88,505 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 款 項 予算現額 目 399,663 (カ) 補償費 財 源 内 訳 国 庫 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 支出金 財 源 建物移転 399,663 139,641 181,000 7,158 71,864 15戸 等 補 償 (112,800) 5.5/10 うち26年度からの繰越事 (161,732) 1/2 51,453 業 28年度へ繰越明許 60,549 421 (キ) 諸経費 3) (うち食糧費 区 分 都 水 市 路 下 費 事業費 6,024 5,718 - - 227 都市下水路の管理及び整備に要した経費である。 1. 施設管理費(下水道管理課) (1) 施設管理費 (ア) 浚渫等委託料 (イ) 諸経費 2. 施設整備費(下水道建設課) (1) 若宮都市下水路整備事業費 (ア) 信号機改修工事費 公 園 費 708,800 689,390 37,000 4,336 4,336 4,331 5 1,382 1,382 1,382 40,700 72,348 都市公園の整備及び維持管理等に要した経費である。(公園緑地課) 〔都市公園等整備状況〕(28.3.31現在) 区 分 箇 街 区 公 園 公 園 緑 地 所 数 250 カ所 面 積 489,841 ㎡ 近 隣 公 園 26 517,966 地 区 公 園 5 293,656 総 合 公 園 1 99,000 緩 衝 緑 地 1 426,709 都 市 緑 地 71 370,523 1 123,651 355 2,321,346 緑 道 計 125 5,491 539,342 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 565,055 1. 公園管理費 526,870 (1) 公園管理費 13,808 139 団体 (ア) 公園愛護団体等報償金 28,836 (イ) 光熱水費ほか 481,668 (ウ) 委託料 455,378 ① 都市公園管理運営委託 19,346 ② 公園予定地管理委託 5,011 ③ 草花植栽管理委託 950 ④ 公園台帳整備委託 983 ⑤ 建築物定期点検等委託 2,237 (エ) 下水道使用料 34 (オ) 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 287 (カ) 諸経費 13,908 (2) 都市公園等施設改修費 13,908 (ア) 工事費 4,998 ① 瀬又南公園等外周柵改修工事 2,498 ② 総合公園監視カメラ増設工事 2,473 ③ 総合公園公園灯復旧工事 3,939 ④ 臨海体育館女子便所改修工事ほか2件 24,277 (3) 海づり施設管理費 3,432 (ア) 光熱水費 20,613 (イ) 管理運営委託料ほか2件 232 (ウ) 諸経費 〔海づり施設利用状況〕(28.3.31現在) 59,055人 釣 り 人 51,905人 見学者 7,150人 入場者総数 124,335 2. 公園整備費 財 源 内 訳 事 業 名 事 業 費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 - 7,400 20,979 4,497 工事費 海 づ り 32,876 施設整備 (ア)桟橋塗装工事 19,181 事 業 (イ)管理棟屋上防水等修繕 13,695 工事 ( 仮 称 ) 400 - - - 400 境界査定資料等作成委託料 姉崎森林 公園関連 整備事業 姉崎公園 453 - - - 453 修繕料 改修事業 - 工事費 八幡公園 6,187 - - 6,187 改修事業 (ア)ウォータースライダー階 段手摺改修工事 3,692 (イ)プール日除けテント改修 2,495 工事 49,861 20,880 18,800 9,895 286 ①調査設計委託料 ( 仮 称 ) 385 南 青 柳 (41,760) 1/2 49,476 ②工事費 近隣公園 整備事業 126 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 事 業 名 公園リフ レ ッ シ ュ 事 業 運動施設 リ フ レ ッ シュ事業 計 住 住宅管理費 宅 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 事 業 費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 3,950 3,500 - 310 9,675 2,225 ①調査設計委託料 (7,900) 1/2 ②青葉台中央公園改修工事 9,365 費 24,883 12,170 11,000 - 1,713 ①御影台・八幡庭球場改修 (24,340) 1/2 24,643 工事費 240 ②諸経費 124,335 37,000 40,700 37,061 9,574 133,904 130,563 42,793 24,000 63,770 - 133,904 130,563 42,793 24,000 63,770 - 市営住宅の維持管理、住宅関係融資事業等に要した経費である。(住宅課) 〔市営住宅管理状況〕(28.3.31現在) 管理戸数 15団地 901戸 管理戸数 入居戸数 構 造 木 造 2戸 構 造 2 戸 準耐火構造平屋建 管理戸数 入居戸数 24 戸 6戸 準耐火構造2階建 148 124 耐火構造3階建 354 330 耐火構造5階建 373 361 計 901 823 1. 住宅管理費 (1) 住宅管理費(国1/2 18,610) (ア) 修繕料ほか (イ) 手数料ほか (ウ) 委託料 ① 市営住宅統合管理システム改修等委託 ② 施設管理委託 (エ) 機器使用料ほか (オ) 下水道事業受益者負担金 (カ) 諸経費 (2) 市営住宅長寿命化事業費 (ア) 工事費(国1/2 24,091 地方債 24,000) ① 若葉住宅改修工事 ② 平田住宅改修工事 ③ 郡本住宅改修工事 ④ 磯ケ谷住宅改修工事 (3) 市営住宅借上事業費 (ア) 五井住宅建物使用料 2. 住宅関係融資事業費 (1) 被災者住宅再建資金利子補給事業費 (ア) 被災者住宅再建資金利子補給金(国1/2 9 県 83) 127 130,462 52,318 39,512 440 8,718 1,184 7,534 1,533 1,995 120 59,424 59,424 44,118 11,340 2,461 1,505 18,720 18,720 101 101 101 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 目 款 項 予算現額 目 消 防 消 水 防 費 費 防 費 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 8,930 5,082 4,331 - - 751 8,930 5,082 4,331 - - 751 5,930 5,082 4,331 - - 751 水門及び排水機場の管理に要した経費である。(下水道施設課) 1. 水防費 (1) 水防費(県 4,331) (ア) 水門及び排水機場等管理委託料 (イ) 諸経費 災害対策費 3,000 - - 128 - 5,082 5,082 4,668 414 - - 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 下 水 総 一般管理費 道 務 事 管 費 費 公 維持管理費 下 水 道 費 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3,133,364 2,804,914 576,000 783,600 1,141,845 303,469 218,204 214,065 - - 197,500 16,565 218,204 214,065 - - 197,500 16,565 下水道使用料の徴収事務等に要した経費である。 1. 一般管理費 (1) 一般管理費(下水道計画課・下水道管理課) (ア) 印刷製本費ほか (イ) 役務費 ① 通信運搬費 ② 口座振替手数料ほか (ウ) 委託料 ① 使用料徴収事務委託 ② 使用料電算処理委託 ③ 使用料コンビニ収納委託 ④ 口座振替データ作成委託 ⑤ 下水道使用料未賦課調査委託 ⑥ 地方公営企業法適用支援委託 ⑦ 受益者負担金電算システム入力処理委託ほか3件 (エ) 上水道データ借上料ほか3件 (オ) 負担金補助及び交付金 ① 日本下水道協会負担金 ② 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 ③ 下水道使用料等事務連絡協議会負担金 ④ 千葉市下水処理負担金 ⑤ 研修負担金 ⑥ 下水道使用料徴収事務負担金 ⑦ 水洗便所改造補助金 (カ) 下水道使用料等過誤納還付金 (キ) 消費税納付金ほか (ク) 諸経費 (2) 県営水道料金・下水道使用料徴収一元化事業費(下水道管理課) (ア) 下水道データ抽出等委託料 業 理 共 予算現額 (単位 千円) 214,065 208,576 1,568 25,619 22,793 2,826 91,219 43,228 34,744 5,831 1,685 1,912 2,160 1,659 8,078 14,482 905 10 30 3,289 823 6,415 3,010 283 66,149 1,178 5,489 5,489 2,906,455 2,582,144 576,000 783,600 944,345 278,199 1,129,714 1,035,281 2,800 9,200 865,029 158,252 各処理場、ポンプ場の諸施設及び管渠の維持管理等に要した経費である。 1. 処理場管理費(下水道施設課) (1) 松ヶ島終末処理場費 (ア) 需用費 ① 薬剤等消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 129 777,746 521,668 198,106 41,373 4,136 145,574 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ④ 修繕料 ・ 6kV受電盤修繕 ・ C系地下2階管廊漏水修繕ほか24件 (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 委託料 ① 水処理施設及びポンプ場維持管理委託 ② 汚泥処理設備維持管理委託 ③ 汚泥焼却設備点検整備委託 ④ 焼却灰処理処分委託ほか27件 (エ) 工事費 ① 汚泥焼却設備修繕工事 ② 非常用ケーキ受入ホッパーケーキ切出スクリュー修繕工事 ③ B系No.8終沈汚泥掻寄機等修繕工事 ④ トラックスケール計量システム更新工事ほか17件 (オ) 諸経費 (2) 菊間終末処理場費 (ア) 需用費 ① 薬剤等消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 ④ No.1揚砂ポンプ絶縁不良修繕料ほか7件 (イ) 通信運搬費 (ウ) 委託料 ① 包括的維持管理委託 ② 水処理施設及びポンプ場維持管理委託 ③ 緑地管理委託ほか10件 (エ) 工事費 ① 中央操作室監視設備修繕工事 ② 切替コンベア修繕工事 ③ No.1・2汚泥貯留槽水位計修繕工事 ④ 沈砂池No.1・2流入ゲート修繕工事ほか7件 (3) 小勝山台処理場費 (ア) 需用費 ① 薬剤等消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 ④ 通路修繕料ほか3件 (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 委託料 ① 維持管理委託 ② 濃縮汚泥運搬委託ほか6件 (4) 南総終末処理場費 (ア) 需用費 ① 薬剤等消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 (イ) 通信運搬費 (ウ) 委託料 130 7,023 2,916 4,107 1,566 266,339 119,481 85,018 20,952 40,888 55,573 22,248 4,811 4,644 23,870 84 193,312 62,290 2,228 29 58,014 2,019 172 98,124 59,370 31,538 7,216 32,726 13,932 4,093 3,780 10,921 21,520 3,843 300 17 2,397 1,129 57 17,620 7,582 10,038 40,996 12,977 3,861 23 9,093 290 27,729 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ① 維持管理委託 ② 脱水汚泥運搬委託ほか11件 (5) 旧光風台処理場費 (ア) 最終沈殿池等清掃委託料ほか1件 2. ポンプ場管理費(下水道施設課) (1) 松ヶ島処理区ポンプ場費 (ア) 需用費 ① 薬剤等消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 ④ 修繕料 ・ 五井ポンプ場No.4雨水ポンプ温度調節弁修繕 ・ 市原ポンプ場No.2オートストレーナ入口用電動ボール弁修繕ほか11件 (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 委託料 ① 松ヶ島ポンプ場等ディーゼル機関点検整備委託 ② 松ヶ島ポンプ場等沈砂池清掃委託 ③ 五井ポンプ場等自家用電気工作物保安委託ほか14件 (エ) 工事費 ① 五井ポンプ場No.5ディーゼルエンジン等修繕工事 ② 松ヶ島ポンプ場No.3ディーゼルエンジン修繕工事 ③ 有秋台第2マンホールポンプ場等汚水ポンプ修繕工事ほか17件 (オ) 諸経費 (2) 菊間処理区ポンプ場費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 若宮中継ポンプ場No.1・2循環ポンプ修繕料ほか1件 (イ) 通信運搬費 (ウ) 若宮中継ポンプ場剪定委託料ほか6件 (エ) 辰巳台東中継ポンプ場自家用発電機修繕工事費ほか1件 (3) 南総処理区ポンプ場費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 馬立中継ポンプ場ミニUPS修繕料 (イ) 通信運搬費 (ウ) 馬立中継ポンプ場自家用電気工作物保安委託料ほか3件 3. 幹線・管渠維持管理費(下水道管理課) (1) 幹線・管渠維持管理費 (ア) 委託料 ① 施設管理委託 調整池等除草 A= 49,000 ㎡ 管渠清掃 L = 1,295 m 40 カ所 取付管清掃 ② 下水道管等調査委託 ③ 人孔修繕等工事委託 (イ) 白旗1号幹線護岸改修工事費(26年度からの繰越事業) L = 83 m (ウ) 原材料費 (エ) 諸経費 131 18,760 8,969 250 250 151,871 127,972 47,711 3,028 8,627 33,011 3,045 713 2,332 2,080 20,127 5,994 4,361 9,772 58,033 15,660 10,880 31,493 21 20,515 11,078 10,541 537 253 979 8,205 3,384 2,989 2,827 162 130 265 105,664 67,789 40,186 14,279 2,088 23,819 24,554 1,974 1,075 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 7,496 7,496 9,718 9,718 7,973 7,973 3,923 3,923 5,832 5,832 2,933 2,933 (2) 下水道台帳整備費 (ア) 下水道台帳整備委託料 (3) 誉田グリーンヒル地区管渠改修事業費(地方債 9,200) (ア) 管渠改修工事費 (4) 光風台地区管渠補修事業費 (ア) 管渠補修工事費 (5) 瀬又地区管渠補修事業費 (ア) 管路調査委託料 (6) 下水道施設(管路)長寿命化事業費(国1/2 2,800) (ア) 管路調査委託料 (7) 下水道施設(管路)汚泥圧送管補修事業費 (ア) 管路調査委託料 建設改良費 1,776,741 1,546,863 774,400 573,200 79,316 119,947 生活環境の改善と公共用水域の水質保全に対処するための下水道管渠整備及び終末処理場 建設等に要した経費である。 〔下水道の概要〕 (28.3.31現在) 処理区域内人口 ・ 下水道普及率 61.9 % 普及率= 人 口 汚 水 整 備 面 積 ・ 下水道整備率 56.4 % 整備率= 汚水全体計画面積 6,175 1. 処理場整備費(下水道建設課・下水道施設課) 財 源 内 訳 区 分 事業費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 松 ヶ島 5,098 1,900 1,710 - 1,488 委託料 5,098 終 末 (3,800) 1/2 (ア)No.3汚水ポンプ長寿命化 処理場 2,484 設計委託 (イ)流入ゲート設備更新実施 1,415 設計委託 (ウ)資材価格特別調査委託 1,199 292 事務費 1,077 - - - 1,077 ①旅費 785 ②諸経費 計 6,175 1,900 1,710 - 2,565 688,587 2. ポンプ場整備費(下水道建設課・下水道施設課) 財 源 内 訳 区 分 事業費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 財 源 支出金 - 五井ポ 2,160 1,000 900 260 No.3雨水ポンプ長寿命化設計 (2,000) 1/2 ンプ場 委託料 松ヶ島 131,696 58,000 54,100 13,247 6,349 ①委託料 8,446 ポ ン (116,000) 1/2 (ア)建築工事施工監理委託 プ 場 4,698 26年度からの繰越事業 132 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 区 分 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 事業費 財 源 内 訳 一 般 国 庫 地方債 その他 支出金 財 源 松 ヶ島 519,012 246,200 221,580 ポ ン (492,400) 1/2 プ 場 ( 設 備 工 事 ) 5,040 市 原 ポ ン プ 場 25,200 12,600 (25,200) 1/2 11,340 - ポ ン プ 場耐震 対 策 10,519 5,200 (10,400) 1/2 4,680 - 688,587 323,000 292,600 18,287 計 事 業 概 要 (イ)流入ゲート設備更新実施 3,748 設計委託 123,250 ②工事費 89,573 (ア)建築工事 26年度からの繰越事業 (イ)建築機械設備工事 8,964 26年度からの繰越事業 (ウ)建築電気設備工事 18,022 26年度からの繰越事業 2,877 (エ)場内整備工事 670 (オ)建築付帯工事 26年度からの繰越事業 (カ)雨水ポンプ機械設備付帯 2,332 工事 (キ)雨水ポンプ電気設備付帯 812 工事 46,192 工事費 519,012 (ア)雨水ポンプ機械設備工事 293,692 26~27年度継続事業 うち26年度からの繰越事業 42,500 (イ)雨水ポンプ電気設備工事 225,320 26~27年度継続事業 うち26年度からの繰越事業 54,500 雨水ポンプ機械設備増設工事費 1,260 27~28年度継続事業 28年度へ逓次繰越 2,700 639 吹上中継ポンプ場耐震診断調 査委託料 54,700 852,101 3. 幹線・管渠整備費(下水道計画課・下水道管理課・下水道建設課) 財 源 内 訳 事 業 概 要 一 般 区 分 事業費 国 庫 地方債 その他 支出金 財 源 潤井戸 39,317 18,700 17,870 2,747 - ①家屋等事前調査委託料 400 地 区 (37,400) 1/2 38,781 ②工事費 関 連 223 m 汚水 L= ③支障工作物移設負担金 136 133 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 区 分 八 町 八 駅 地 幡本 地区 幡宿 東口 区 関 戸 地 区 能満中 央幹線 蕗原中 央幹線 白 船 幹 線 市 原 地 区 五 所 地 区 五井金 杉地区 北五井 地 区 事業費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 3,294 - 3,040 254 - 工事費 21 m 汚水 L= 37,494 12,400 23,150 1,944 - 工事費 28 m (24,800) 1/2 雨水 L= 435 m 汚水 L= うち26年度からの繰越事業 9,015 65,718 25,700 36,230 - 3,788 ①家屋等事前調査委託料ほか (51,400) 1/2 255 1件 61,246 ②工事費 262 m 汚水 L= ③支障埋設物移設等負担金 4,217 600 601 - - - 601 ①物件調査委託料 1 ②諸経費 178,325 43,600 117,230 - 17,495 ①工作物事前調査委託料ほか (87,200) 1/2 2,789 6件 175,536 ②工事費 172 m 雨水 L= 21,591 7,500 6,750 3,659 3,682 工事費 60 m (15,000) 1/2 汚水 L= うち26年度からの繰越事業 17,909 9,900 18,120 1,952 4,072 ①家屋等事前調査委託料ほか 34,044 4,245 (19,800) 1/2 4件 19,905 ②工事費 83 m 汚水 L= 28年度へ繰越明許 64,068 ③支障埋設物移設等負担金 9,894 72,303 12,100 29,520 14,640 16,043 ①家屋等事前調査委託料ほか (24,200) 1/2 1,724 1件 35,220 ②工事費 188 m 汚水 L= うち26年度からの繰越事業 8,739 ③支障埋設物移設等負担金 35,359 うち26年度からの繰越事業 9,217 832 200 560 72 - 工事費 (400) 1/2 129 ㎡ 舗装 A= 12,623 5,300 6,570 753 - ①工事費 12,559 (10,600) 1/2 141 m 汚水 L= 64 ②物件損失補償金 134 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 区 分 新田下 宿地区 五 東 地 五 前 国 庫 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 支出金 財 源 - 13,300 1,237 - ①管渠応急工事委託料 14,537 事業費 井駅 口 区 井玉 地区 4,243 1,900 (3,800) 1/2 1,710 633 93,316 33,400 (66,800) 1/2 52,440 7,476 玉 前 地 区 62,842 19,000 (38,000) 1/2 38,280 5,562 - 30,680 - 北青柳 地 区 48,270 20,000 (40,000) 1/2 20,430 7,324 今津朝 山地区 35,529 10,800 (21,600) 1/2 21,880 2,849 西 ノ 崎 幹 線 35,410 135 150 14,387 ②工事費 11,110 (ア)管渠整備工事 141 m 汚水 L= 3,277 (イ)舗装本復旧工事 688 ㎡ A= - 工事費 701 ㎡ 舗装 A= - ①家屋等事前調査委託料ほか 625 1件 77,596 ②工事費 70,021 (ア)管渠整備工事 625 汚水 L= m 7,575 (イ)舗装本復旧工事 A= 1,500 ㎡ うち26年度からの繰越事業 28,087 ③支障埋設物移設等負担金 15,095 - ①家屋等事前調査委託料 781 49,061 ②工事費 546 m 汚水 L= うち26年度からの繰越事業 12,031 ③支障埋設物移設等負担金 13,000 4,730 ①家屋等事前調査委託料ほか 1,151 2件 32,352 ②工事費 6m 雨水 L= ③支障埋設物移設等負担金 1,907 516 ①工作物事前調査委託料ほか 2,597 3件 42,538 ②工事費 72 m 雨水 L= 209 m 汚水 L= 26年度からの繰越事業 ③支障埋設物移設等負担金 3,135 - ①家屋等事前調査委託料 947 33,093 ②工事費 418 m 汚水 L= 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 区 分 7,700 29,772 (15,400) 1/2 17,940 4,132 牛 地 39,821 12,500 (25,000) 1/2 21,690 5,019 - - - 9,007 4,500 (9,000) 1/2 - - 3,100 6,576 (6,200) 1/2 2,700 776 - - 852,101 248,300 480,090 61,029 久 区 計 建設改良費 定 公 国 庫 地方債 その他 支出金 姉崎東 部地区 公共下 水道事 業基本 計画変 更事業 汚水適 正処理 構想策 定事業 幹 線・ 管渠耐 震対策 事 業 事務費 特 事業費 3,038 3,598 - 一 般 財 源 事 業 概 要 ③支障埋設物移設等負担金 1,489 - ①家屋等事前調査委託料ほか 4,236 2件 23,400 ②工事費 306 m 汚水 L= ③支障埋設物移設等負担金 2,136 612 ①家屋等事前調査委託料ほか 4,898 3件 29,664 ②工事費 21,415 (ア)管渠整備工事 121 m 汚水 L= 8,249 (イ)舗装本復旧工事 877 A= ㎡ 28年度へ繰越明許 42,500 ③支障埋設物移設等負担金 5,259 3,038 雨水計画変更図書作成委託料 ほか1件 4,507 構想策定変更図書作成委託料 - 工事費 人孔 7基 26年度からの繰越事業 3,598 ①消耗品費ほか ②備品購入費 ③諸経費 (うち食糧費 2,096 1,128 374 4) 62,682 8,705 8,705 - - - 8,705 8,705 8,705 - - - 8,705 特定公共下水道区域の環境整備と公共用水域の水質保全に対処するための下水道管渠整備 に要した経費である。(下水道建設課) 136 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 共 8,705 1. 幹線・管渠整備費 下 区 分 水 天神前 地 区 道 財 源 内 訳 国 庫 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 支出金 財 源 8,705 - - - 8,705 工事費 70 m 汚水 L= 事業費 費 公 債 公 元 金 費 債 費 2,361,455 2,361,454 - 420,000 1,076,321 865,133 2,361,455 2,361,454 - 420,000 1,076,321 865,133 1,813,405 1,813,404 - 420,000 768,103 625,301 1,813,404 1. 長期債償還元金(下水道計画課) 利 子 548,050 548,050 - 1. 長期債償還利子(下水道計画課) 137 - 308,218 239,832 548,050
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