都市部(PDF:243KB)

 都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
民
生 災
災害救助費
費 害
救
費
衛
生 環
み
費 境 保
ど
全
り
費
保
17,521
17,442
14,684
-
-
2,758
17,521
17,442
14,684
-
-
2,758
17,521
17,442
14,684
-
-
2,758
34,081
32,348
-
-
11,401
20,947
34,081
32,348
-
-
11,401
20,947
34,081
32,348
-
-
11,401
20,947
市民の森の整備など緑を保全し、緑化の推進を図るために要した経費である。(公園緑地課)
2,629
1. みどり保全費
2,629
(1) みどり保全費
693
(ア) 消耗品費ほか
810
(イ) 負担金補助及び交付金
225
① 千葉県緑化推進委員会負担金
9
② 千葉県さくらの会負担金
576
14 件
③ 生垣設置奨励補助金
1,126
(ウ) 諸経費
26,151
2. 市民の森費
26,151
(1) 市民の森費
3,612
(ア) 需用費
1,154
① 光熱水費
2,458
② 修繕料
22,345
(イ) 管理運営委託料
194
(ウ) 諸経費
3,568
3. 憩の森費
3,568
(1) 憩の森費
3,308
(ア) 施設管理委託料
260
(イ) 諸経費
全
費
土
木 土
土木総務費
管
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
非常災害(東日本大震災)による罹災者に対して行われる応急救助並びに緊急措置等に要した
経費である。(住宅課)
17,442
1. 災害救助費
17,442
(1) 応急仮設住宅提供事業費
17,442
27 件
(ア) 応急仮設住宅借上料(県10/10 14,684)
助
費 木
(単位 千円)
2,641,320
2,093,430
335,751
482,000
309,544
966,135
44,657
24,981
12,867
-
6,037
6,077
44,657
24,981
12,867
-
6,037
6,077
建築行政の事務事業を遂行するために要した経費である。(建築指導課)
119
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
理
306
306
306
6人
24,675
5,195
1,346
1,019
1,904
331
48
30
100
2
45
106
595
5)
(うち食糧費
19,480
(2) 既存建築物耐震改修等促進事業費
6,334
(ア) 委託料
4,312
① 木造住宅耐震診断士派遣委託(国1/2 2,112 県 792)
961
② 木造住宅耐震性能評価委託(国1/2 445)
562
③ 木造住宅耐震相談委託(国1/2 260 県 102)
499
④ 木造住宅耐震改修促進事業管理システム保守管理委託(国1/2 249 県 90)
12,782
(イ) 木造住宅耐震改修補助金(国1/2 6,341 県 2,251)
364
(ウ) 諸経費(国1/2 167 県 58)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 建築審査会委員報酬
2. 建築指導費
(1) 建築指導費
(ア) 賃金
(イ) 消耗品費ほか
(ウ) 機器使用料ほか
(エ) 負担金補助及び交付金
① 全国建築審査会協議会負担金
② 全国建築審査会長会議負担金
③ 日本建築行政会議負担金
④ 関東甲信越建築行政連絡会議負担金
⑤ 千葉県特定行政庁連絡協議会負担金
⑥ 研修負担金
(オ) 諸経費
費
10,000
9,966
-
8,900
道
路 道路橋りょう
10,000
9,966
-
8,900
橋 新設改良費
り
ょ
市道の新設改良に要した経費である。(下水道建設課)
う
1. 道路新設改良費
費
(1) 市道コ-277号線(青柳)
(ア) 工事費(地方債 8,900)
L= 102 m
河
河川改良費
川
費
-
1,066
-
1,066
9,966
9,966
9,966
102,693
75,422
-
14,500
29
60,893
7,182
7,076
-
-
-
7,076
河川の揚水ポンプ場の維持管理等に要した経費である。(下水道管理課)
1. 河川管理費
(1) 河川管理費
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 牛久中排水機場水中ポンプ保守点検委託料ほか5件
(ウ) 諸経費
120
7,076
7,076
4,809
2,121
146
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
排水整備費
予算現額
95,511
68,346
-
14,500
29
53,817
排水路の新設改良及び水路の機能回復を目的とした浚渫等に要した経費である。
(下水道管理課)
68,346
1. 排水整備費
56,445
(1) 各所排水整備費
42,523
(ア) 委託料
区
事業費
分
排水路管理 委託
調査設計委託
排水路修繕等
工 事 委 託
計
事 業 概 要
27,259 排水路浚渫 V=
256
排水路除草 A= 12,193 ㎡
スクリーン清掃 延13カ所
5件
1,493 測量・設計ほか
13,771 排水路修繕ほか
17 件
42,523
13,057
(イ) 工事費
財源内訳
事 業 概 要
事業費
一 般
区 分
地方債
財 源
八 幡 地 区
8,532
5,800
2,732 整備工事
排水整備工事
〔28年度へ繰越明許 12,868〕
4,525 水位計修繕ほか1件
牛久中排水 機場
4,525
-
水 位 計 等
修 繕 工 事
計
5,800
13,057
7,257
865
11,901
11,713
188
(ウ) 諸経費
(2) 馬立(新田)地区排水整備費
(ア) 工事費(地方債 8,700)
(イ) 電柱移設等負担金
都
都 市 計 画
市 総 務 費
計
画
費
2,350,066
1,852,498
280,091
434,600
239,708
898,099
65,497
55,448
-
-
46,771
8,677
都市計画決定、都市計画事業の遂行等に要した経費である。
1. 人件費(都市計画課・公園緑地課)
(1) 委員等報酬
(ア) 都市計画審議会委員報酬
(イ) 公園・体育等施設指定管理者選定審査会委員報酬
2. 一般管理費
(1) 一般管理費(都市計画課・宅地課)
(ア) 消耗品費ほか
(イ) 負担金補助及び交付金
121
11 人
5人
252
252
171
81
45,190
3,234
1,345
43
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
①
②
(ウ)
(エ)
千葉県都市協会負担金
地区計画制度連絡協議会負担金
賠償金
諸経費
(うち食糧費
(2) 市原鶴舞バスターミナル費(都市計画課)
(ア) 光熱水費
(イ) 管理運営委託料
(ウ) 土地使用料
(3) 路上違反広告物除却推進員事業費(都市計画課)
(4) 公園・体育等施設指定管理者選定審査会費(公園緑地課)
(うち食糧費
(5) 緑化基金積立金(公園緑地課)
3. 都市計画調査費
(1) 景観形成推進事業費(都市計画課)
(ア) 景観形成助成金
(イ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 都市計画定例見直し事業費(都市計画課)
(ア) 調査委託料(26~27年度継続事業)
(3) 古市場地区地区計画策定事業費(都市整備課)
(ア) 地区計画策定委託料
(4) 立地適正化計画策定事業費(都市計画課)
(ア) 調査委託料
土 地 区 画
整 理 費
1,569,745
1,101,942
393,900
243,091
120,362
39
4
945
901
4)
8,565
1,005
6,369
1,191
299
15
1)
33,077
10,006
534
186
348
6)
1,901
1,901
2,106
2,106
5,465
5,465
344,589
市街地の公共施設整備拡充を目的とした市施行区画整理事業等に要した経費である。
〔市施行土地区画整理事業進捗状況〕
地
区
名
進 捗 率
地
区
名
進 捗 率
五
井
56.2 %
新
田
下
宿
96.8 %
北
姉
崎
駅
前
97.7
八幡宿駅東口
1. 人件費(各区画整理事務所)
(1) 委員等報酬
(ア) 土地区画整理審議会委員報酬
(イ) 土地区画整理評価員報酬
2. 一般管理費(都市整備課・各区画整理事務所)
(1) 一般管理費
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 施設管理委託料ほか3件
(エ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県市街地整備推進協議会負担金
② 研修負担金
122
72.4
38 人
1人
504
504
495
9
31,154
31,154
4,456
1,405
24,226
246
16
230
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
821
1)
1,070,284
251,149
40,453
3,347
27,271
9,835
107,485
(オ) 諸経費
(うち食糧費
3. 市施行土地区画整理事業費
(1) 新田下宿土地区画整理事業費(五井区画整理事務所)
(ア) 委託料
① 建物調査等委託
② 出来形確認測量等委託(国1/2 7,500)
③ 道路築造工事等委託
(イ) 工事費
財 源 内 訳
区 分
事業費
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
財 源
街区造成
19,532 10,500
-
9,032 42街区ほか3街区
等 工 事
2,915 ㎡
A=
都市計画
7,220 平田下宿線ほか1路線
4,557
39,477 27,700
391 m
道路築造
L=
等 工 事
うち26年度からの繰越事業
14,257
区画道路
35,369 28,800
-
6,569 62号線ほか4路線
644 m
築 造 等
L=
工
事
6,300
28年度へ繰越明許
- 13,107 6棟
仮設住宅
13,107
-
撤去工事
計
107,485
67,000
4,557
35,928
18,778
83,889
(ウ) 水道等負担金
(エ) 補償費
区 分
建物移転
等 補 償
財 源 内 訳
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
財 源
9,396 3戸
83,889 45,900 28,593
うち26年度からの繰越事業
42,093
事業費
(オ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 北五井土地区画整理事業費(五井区画整理事務所)
(ア) 修繕料ほか
(イ) 委託料
① 建物調査等委託(国1/2 2,000)
② 道路築造工事等委託
(ウ) 土地使用料
(エ) 工事費
財 源 内 訳
区 分
事業費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債
支出金
財 源
街区造成
15,562
6,500
5,800
3,262 15街区ほか1街区
等 工 事 (13,000) 1/2
2,543 ㎡
A=
123
544
1)
219,243
873
18,752
14,170
4,582
6,049
21,761
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
区 分
事業費 国 庫
一 般
事 業 概
地方債
支出金
財 源
区画道路
6,199
2,500
2,300
1,399 19号線ほか1路線
築 造 等
(5,000) 1/2
250 m
L=
工
事
計
21,761
9,000
8,100
要
4,661
17,971
153,566
(オ) 水道等負担金
(カ) 補償費
財 源 内 訳
国 庫
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
支出金
財 源
建物移転
153,566 59,500 64,500 10,192 19,374 7戸
等 補 償 (98,000) 1/2
うち26年度からの繰越事
87,692
業
28年度へ繰越明許
283,419
271
(キ) 諸経費
1)
(うち食糧費
19,456
(3) 姉崎駅前土地区画整理事業費(姉崎区画整理事務所)
8,321
(ア) 委託料
5,325
① 換地計画書修正等委託
2,996
② 区画道路修繕工事等委託
10,746
(イ) 舗装修繕等工事費
389
(ウ) 諸経費
580,436
(4) 八幡宿駅東口土地区画整理事業費(八幡区画整理事務所)
1,201
(ア) 修繕料ほか
35,703
(イ) 委託料
23,110
① 建物調査等委託(国5.5/10 8,250)
12,593
② 造成工事等委託
389
(ウ) 建物使用料
54,554
(エ) 工事費
財 源 内 訳
一 般
事 業 概 要
区 分
事業費 国 庫
地方債 その他
支出金
財 源
9,700
974
街区造成
27,786 13,450
3,662 27街区ほか6街区
等 工 事 (24,200) 1/2
A= 8,591 ㎡
うち26年度からの繰越事
4,924
業
5,318 12-4号線ほか4路線
3,750 17,700
-
区画道路
26,768
築 造 等
(7,500) 1/2
L= 450 m
工
事
W= 6~12 m
28年度へ繰越明許
6,569
区 分
計
事業費
54,554
17,200
27,400
974
8,980
(オ) 水道等負担金
(うち26年度からの繰越事業 68,542 28年度へ繰越明許 74,837)
124
88,505
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
款 項
予算現額
目
399,663
(カ) 補償費
財 源 内 訳
国 庫
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
支出金
財 源
建物移転
399,663 139,641 181,000
7,158 71,864 15戸
等 補 償 (112,800) 5.5/10
うち26年度からの繰越事
(161,732) 1/2
51,453
業
28年度へ繰越明許
60,549
421
(キ) 諸経費
3)
(うち食糧費
区 分
都
水
市
路
下
費
事業費
6,024
5,718
-
-
227
都市下水路の管理及び整備に要した経費である。
1. 施設管理費(下水道管理課)
(1) 施設管理費
(ア) 浚渫等委託料
(イ) 諸経費
2. 施設整備費(下水道建設課)
(1) 若宮都市下水路整備事業費
(ア) 信号機改修工事費
公
園
費
708,800
689,390
37,000
4,336
4,336
4,331
5
1,382
1,382
1,382
40,700
72,348
都市公園の整備及び維持管理等に要した経費である。(公園緑地課)
〔都市公園等整備状況〕(28.3.31現在)
区
分
箇
街 区 公 園
公
園
緑
地
所
数
250 カ所
面
積
489,841 ㎡
近 隣 公 園
26
517,966
地 区 公 園
5
293,656
総 合 公 園
1
99,000
緩 衝 緑 地
1
426,709
都 市 緑 地
71
370,523
1
123,651
355
2,321,346
緑
道
計
125
5,491
539,342
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
565,055
1. 公園管理費
526,870
(1) 公園管理費
13,808
139 団体
(ア) 公園愛護団体等報償金
28,836
(イ) 光熱水費ほか
481,668
(ウ) 委託料
455,378
① 都市公園管理運営委託
19,346
② 公園予定地管理委託
5,011
③ 草花植栽管理委託
950
④ 公園台帳整備委託
983
⑤ 建築物定期点検等委託
2,237
(エ) 下水道使用料
34
(オ) 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金
287
(カ) 諸経費
13,908
(2) 都市公園等施設改修費
13,908
(ア) 工事費
4,998
① 瀬又南公園等外周柵改修工事
2,498
② 総合公園監視カメラ増設工事
2,473
③ 総合公園公園灯復旧工事
3,939
④ 臨海体育館女子便所改修工事ほか2件
24,277
(3) 海づり施設管理費
3,432
(ア) 光熱水費
20,613
(イ) 管理運営委託料ほか2件
232
(ウ) 諸経費
〔海づり施設利用状況〕(28.3.31現在)
59,055人
釣 り 人 51,905人
見学者
7,150人
入場者総数
124,335
2. 公園整備費
財 源 内 訳
事 業 名 事 業 費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
-
7,400 20,979
4,497 工事費
海 づ り
32,876
施設整備
(ア)桟橋塗装工事 19,181
事
業
(イ)管理棟屋上防水等修繕
13,695
工事
( 仮 称 )
400
-
-
-
400 境界査定資料等作成委託料
姉崎森林
公園関連
整備事業
姉崎公園
453
-
-
-
453 修繕料
改修事業
- 工事費
八幡公園
6,187
-
-
6,187
改修事業
(ア)ウォータースライダー階
段手摺改修工事 3,692
(イ)プール日除けテント改修
2,495
工事
49,861 20,880 18,800
9,895
286 ①調査設計委託料
( 仮 称 )
385
南 青 柳 (41,760) 1/2
49,476
②工事費
近隣公園
整備事業
126
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
事 業 名
公園リフ
レ ッ シ ュ
事
業
運動施設
リ フ レ ッ
シュ事業
計
住
住宅管理費
宅
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
事 業 費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
3,950
3,500
-
310
9,675
2,225 ①調査設計委託料
(7,900) 1/2
②青葉台中央公園改修工事
9,365
費
24,883 12,170 11,000
-
1,713 ①御影台・八幡庭球場改修
(24,340) 1/2
24,643
工事費
240
②諸経費
124,335
37,000
40,700
37,061
9,574
133,904
130,563
42,793
24,000
63,770
-
133,904
130,563
42,793
24,000
63,770
-
市営住宅の維持管理、住宅関係融資事業等に要した経費である。(住宅課)
〔市営住宅管理状況〕(28.3.31現在)
管理戸数 15団地 901戸
管理戸数 入居戸数
構 造
木
造
2戸
構 造
2 戸 準耐火構造平屋建
管理戸数 入居戸数
24 戸
6戸
準耐火構造2階建
148
124
耐火構造3階建
354
330
耐火構造5階建
373
361
計
901
823
1. 住宅管理費
(1) 住宅管理費(国1/2 18,610)
(ア) 修繕料ほか
(イ) 手数料ほか
(ウ) 委託料
① 市営住宅統合管理システム改修等委託
② 施設管理委託
(エ) 機器使用料ほか
(オ) 下水道事業受益者負担金
(カ) 諸経費
(2) 市営住宅長寿命化事業費
(ア) 工事費(国1/2 24,091 地方債 24,000)
① 若葉住宅改修工事
② 平田住宅改修工事
③ 郡本住宅改修工事
④ 磯ケ谷住宅改修工事
(3) 市営住宅借上事業費
(ア) 五井住宅建物使用料
2. 住宅関係融資事業費
(1) 被災者住宅再建資金利子補給事業費
(ア) 被災者住宅再建資金利子補給金(国1/2 9 県 83)
127
130,462
52,318
39,512
440
8,718
1,184
7,534
1,533
1,995
120
59,424
59,424
44,118
11,340
2,461
1,505
18,720
18,720
101
101
101
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
目
款 項
予算現額
目
消
防 消
水
防
費
費 防
費
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
8,930
5,082
4,331
-
-
751
8,930
5,082
4,331
-
-
751
5,930
5,082
4,331
-
-
751
水門及び排水機場の管理に要した経費である。(下水道施設課)
1. 水防費
(1) 水防費(県 4,331)
(ア) 水門及び排水機場等管理委託料
(イ) 諸経費
災害対策費
3,000
-
-
128
-
5,082
5,082
4,668
414
-
-
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
下
水 総
一般管理費
道 務
事 管
費 費
公
維持管理費
下
水
道
費
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3,133,364
2,804,914
576,000
783,600
1,141,845
303,469
218,204
214,065
-
-
197,500
16,565
218,204
214,065
-
-
197,500
16,565
下水道使用料の徴収事務等に要した経費である。 1. 一般管理費
(1) 一般管理費(下水道計画課・下水道管理課)
(ア) 印刷製本費ほか
(イ) 役務費
① 通信運搬費
② 口座振替手数料ほか
(ウ) 委託料
① 使用料徴収事務委託
② 使用料電算処理委託
③ 使用料コンビニ収納委託
④ 口座振替データ作成委託
⑤ 下水道使用料未賦課調査委託
⑥ 地方公営企業法適用支援委託
⑦ 受益者負担金電算システム入力処理委託ほか3件
(エ) 上水道データ借上料ほか3件
(オ) 負担金補助及び交付金
① 日本下水道協会負担金
② 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金
③ 下水道使用料等事務連絡協議会負担金
④ 千葉市下水処理負担金
⑤ 研修負担金
⑥ 下水道使用料徴収事務負担金
⑦ 水洗便所改造補助金
(カ) 下水道使用料等過誤納還付金
(キ) 消費税納付金ほか
(ク) 諸経費
(2) 県営水道料金・下水道使用料徴収一元化事業費(下水道管理課)
(ア) 下水道データ抽出等委託料
業 理
共
予算現額
(単位 千円)
214,065
208,576
1,568
25,619
22,793
2,826
91,219
43,228
34,744
5,831
1,685
1,912
2,160
1,659
8,078
14,482
905
10
30
3,289
823
6,415
3,010
283
66,149
1,178
5,489
5,489
2,906,455
2,582,144
576,000
783,600
944,345
278,199
1,129,714
1,035,281
2,800
9,200
865,029
158,252
各処理場、ポンプ場の諸施設及び管渠の維持管理等に要した経費である。
1. 処理場管理費(下水道施設課)
(1) 松ヶ島終末処理場費
(ア) 需用費
① 薬剤等消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
129
777,746
521,668
198,106
41,373
4,136
145,574
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
④ 修繕料
・ 6kV受電盤修繕
・ C系地下2階管廊漏水修繕ほか24件
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 委託料
① 水処理施設及びポンプ場維持管理委託
② 汚泥処理設備維持管理委託
③ 汚泥焼却設備点検整備委託
④ 焼却灰処理処分委託ほか27件
(エ) 工事費
① 汚泥焼却設備修繕工事
② 非常用ケーキ受入ホッパーケーキ切出スクリュー修繕工事
③ B系No.8終沈汚泥掻寄機等修繕工事
④ トラックスケール計量システム更新工事ほか17件
(オ) 諸経費
(2) 菊間終末処理場費
(ア) 需用費
① 薬剤等消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
④ No.1揚砂ポンプ絶縁不良修繕料ほか7件
(イ) 通信運搬費
(ウ) 委託料
① 包括的維持管理委託
② 水処理施設及びポンプ場維持管理委託
③ 緑地管理委託ほか10件
(エ) 工事費
① 中央操作室監視設備修繕工事
② 切替コンベア修繕工事
③ No.1・2汚泥貯留槽水位計修繕工事
④ 沈砂池No.1・2流入ゲート修繕工事ほか7件
(3) 小勝山台処理場費
(ア) 需用費
① 薬剤等消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
④ 通路修繕料ほか3件
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 委託料
① 維持管理委託
② 濃縮汚泥運搬委託ほか6件
(4) 南総終末処理場費
(ア) 需用費
① 薬剤等消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
(イ) 通信運搬費
(ウ) 委託料
130
7,023
2,916
4,107
1,566
266,339
119,481
85,018
20,952
40,888
55,573
22,248
4,811
4,644
23,870
84
193,312
62,290
2,228
29
58,014
2,019
172
98,124
59,370
31,538
7,216
32,726
13,932
4,093
3,780
10,921
21,520
3,843
300
17
2,397
1,129
57
17,620
7,582
10,038
40,996
12,977
3,861
23
9,093
290
27,729
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
① 維持管理委託
② 脱水汚泥運搬委託ほか11件
(5) 旧光風台処理場費
(ア) 最終沈殿池等清掃委託料ほか1件
2. ポンプ場管理費(下水道施設課)
(1) 松ヶ島処理区ポンプ場費
(ア) 需用費
① 薬剤等消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
④ 修繕料
・ 五井ポンプ場No.4雨水ポンプ温度調節弁修繕
・ 市原ポンプ場No.2オートストレーナ入口用電動ボール弁修繕ほか11件
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 委託料
① 松ヶ島ポンプ場等ディーゼル機関点検整備委託
② 松ヶ島ポンプ場等沈砂池清掃委託
③ 五井ポンプ場等自家用電気工作物保安委託ほか14件
(エ) 工事費
① 五井ポンプ場No.5ディーゼルエンジン等修繕工事
② 松ヶ島ポンプ場No.3ディーゼルエンジン修繕工事
③ 有秋台第2マンホールポンプ場等汚水ポンプ修繕工事ほか17件
(オ) 諸経費
(2) 菊間処理区ポンプ場費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 若宮中継ポンプ場No.1・2循環ポンプ修繕料ほか1件
(イ) 通信運搬費
(ウ) 若宮中継ポンプ場剪定委託料ほか6件
(エ) 辰巳台東中継ポンプ場自家用発電機修繕工事費ほか1件
(3) 南総処理区ポンプ場費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 馬立中継ポンプ場ミニUPS修繕料
(イ) 通信運搬費
(ウ) 馬立中継ポンプ場自家用電気工作物保安委託料ほか3件
3. 幹線・管渠維持管理費(下水道管理課)
(1) 幹線・管渠維持管理費
(ア) 委託料
① 施設管理委託
調整池等除草
A= 49,000 ㎡
管渠清掃
L = 1,295 m
40 カ所
取付管清掃
② 下水道管等調査委託
③ 人孔修繕等工事委託
(イ) 白旗1号幹線護岸改修工事費(26年度からの繰越事業) L = 83 m
(ウ) 原材料費
(エ) 諸経費
131
18,760
8,969
250
250
151,871
127,972
47,711
3,028
8,627
33,011
3,045
713
2,332
2,080
20,127
5,994
4,361
9,772
58,033
15,660
10,880
31,493
21
20,515
11,078
10,541
537
253
979
8,205
3,384
2,989
2,827
162
130
265
105,664
67,789
40,186
14,279
2,088
23,819
24,554
1,974
1,075
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
7,496
7,496
9,718
9,718
7,973
7,973
3,923
3,923
5,832
5,832
2,933
2,933
(2) 下水道台帳整備費
(ア) 下水道台帳整備委託料
(3) 誉田グリーンヒル地区管渠改修事業費(地方債 9,200)
(ア) 管渠改修工事費
(4) 光風台地区管渠補修事業費
(ア) 管渠補修工事費
(5) 瀬又地区管渠補修事業費
(ア) 管路調査委託料
(6) 下水道施設(管路)長寿命化事業費(国1/2 2,800)
(ア) 管路調査委託料
(7) 下水道施設(管路)汚泥圧送管補修事業費
(ア) 管路調査委託料
建設改良費
1,776,741
1,546,863
774,400
573,200
79,316
119,947
生活環境の改善と公共用水域の水質保全に対処するための下水道管渠整備及び終末処理場
建設等に要した経費である。
〔下水道の概要〕 (28.3.31現在)
処理区域内人口
・ 下水道普及率 61.9 %
普及率=
人 口
汚 水 整 備 面 積
・ 下水道整備率 56.4 %
整備率=
汚水全体計画面積
6,175
1. 処理場整備費(下水道建設課・下水道施設課)
財 源 内 訳
区 分
事業費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
松 ヶ島
5,098
1,900
1,710
-
1,488 委託料
5,098
終
末
(3,800) 1/2
(ア)No.3汚水ポンプ長寿命化
処理場
2,484
設計委託
(イ)流入ゲート設備更新実施
1,415
設計委託
(ウ)資材価格特別調査委託
1,199
292
事務費
1,077
-
-
-
1,077 ①旅費
785
②諸経費
計
6,175
1,900
1,710
-
2,565
688,587
2. ポンプ場整備費(下水道建設課・下水道施設課)
財 源 内 訳
区 分
事業費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
財 源
支出金
-
五井ポ
2,160
1,000
900
260 No.3雨水ポンプ長寿命化設計
(2,000) 1/2
ンプ場
委託料
松ヶ島
131,696 58,000 54,100 13,247
6,349 ①委託料
8,446
ポ ン (116,000) 1/2
(ア)建築工事施工監理委託
プ 場
4,698
26年度からの繰越事業
132
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
区 分
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
事業費
財 源 内 訳
一 般
国 庫
地方債 その他
支出金
財 源
松 ヶ島
519,012 246,200 221,580
ポ
ン (492,400) 1/2
プ
場
( 設 備
工 事 )
5,040
市 原
ポ ン
プ 場
25,200 12,600
(25,200) 1/2
11,340
-
ポ ン プ
場耐震
対
策
10,519
5,200
(10,400) 1/2
4,680
-
688,587 323,000 292,600
18,287
計
事 業 概 要
(イ)流入ゲート設備更新実施
3,748
設計委託
123,250
②工事費
89,573
(ア)建築工事
26年度からの繰越事業
(イ)建築機械設備工事 8,964
26年度からの繰越事業
(ウ)建築電気設備工事
18,022
26年度からの繰越事業
2,877
(エ)場内整備工事
670
(オ)建築付帯工事
26年度からの繰越事業
(カ)雨水ポンプ機械設備付帯
2,332
工事
(キ)雨水ポンプ電気設備付帯
812
工事
46,192 工事費
519,012
(ア)雨水ポンプ機械設備工事
293,692
26~27年度継続事業
うち26年度からの繰越事業
42,500
(イ)雨水ポンプ電気設備工事
225,320
26~27年度継続事業
うち26年度からの繰越事業
54,500
雨水ポンプ機械設備増設工事費
1,260
27~28年度継続事業
28年度へ逓次繰越
2,700
639 吹上中継ポンプ場耐震診断調
査委託料
54,700
852,101
3. 幹線・管渠整備費(下水道計画課・下水道管理課・下水道建設課)
財 源 内 訳
事 業 概 要
一 般
区 分
事業費 国 庫
地方債 その他
支出金
財 源
潤井戸
39,317 18,700 17,870
2,747
- ①家屋等事前調査委託料 400
地 区 (37,400) 1/2
38,781
②工事費
関 連
223 m
汚水 L=
③支障工作物移設負担金 136
133
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
区 分
八
町
八
駅
地
幡本
地区
幡宿
東口
区
関 戸
地 区
能満中
央幹線
蕗原中
央幹線
白 船
幹 線
市 原
地 区
五 所
地 区
五井金
杉地区
北五井
地
区
事業費
国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
3,294
-
3,040
254
- 工事費
21 m
汚水 L=
37,494 12,400 23,150
1,944
- 工事費
28 m
(24,800) 1/2
雨水 L=
435 m
汚水 L=
うち26年度からの繰越事業
9,015
65,718 25,700 36,230
-
3,788 ①家屋等事前調査委託料ほか
(51,400) 1/2
255
1件
61,246
②工事費
262 m
汚水 L=
③支障埋設物移設等負担金
4,217
600
601
-
-
-
601 ①物件調査委託料
1
②諸経費
178,325 43,600 117,230
- 17,495 ①工作物事前調査委託料ほか
(87,200) 1/2
2,789
6件
175,536
②工事費
172 m
雨水 L=
21,591
7,500
6,750
3,659
3,682 工事費
60 m
(15,000) 1/2
汚水 L=
うち26年度からの繰越事業
17,909
9,900 18,120
1,952
4,072 ①家屋等事前調査委託料ほか
34,044
4,245
(19,800) 1/2
4件
19,905
②工事費
83 m
汚水 L=
28年度へ繰越明許
64,068
③支障埋設物移設等負担金
9,894
72,303 12,100 29,520 14,640 16,043 ①家屋等事前調査委託料ほか
(24,200) 1/2
1,724
1件
35,220
②工事費
188 m
汚水 L=
うち26年度からの繰越事業
8,739
③支障埋設物移設等負担金
35,359
うち26年度からの繰越事業
9,217
832
200
560
72
- 工事費
(400) 1/2
129 ㎡
舗装 A=
12,623
5,300
6,570
753
- ①工事費
12,559
(10,600) 1/2
141 m
汚水 L=
64
②物件損失補償金
134
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
区 分
新田下
宿地区
五
東
地
五
前
国 庫
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
支出金
財 源
- 13,300
1,237
- ①管渠応急工事委託料
14,537
事業費
井駅
口
区
井玉
地区
4,243
1,900
(3,800) 1/2
1,710
633
93,316 33,400
(66,800) 1/2
52,440
7,476
玉 前
地 区
62,842 19,000
(38,000) 1/2
38,280
5,562
-
30,680
-
北青柳
地
区
48,270 20,000
(40,000) 1/2
20,430
7,324
今津朝
山地区
35,529 10,800
(21,600) 1/2
21,880
2,849
西 ノ 崎
幹 線
35,410
135
150
14,387
②工事費
11,110
(ア)管渠整備工事
141 m
汚水 L=
3,277
(イ)舗装本復旧工事
688 ㎡
A=
- 工事費
701 ㎡
舗装 A=
- ①家屋等事前調査委託料ほか
625
1件
77,596
②工事費
70,021
(ア)管渠整備工事
625
汚水 L=
m
7,575
(イ)舗装本復旧工事
A= 1,500 ㎡
うち26年度からの繰越事業
28,087
③支障埋設物移設等負担金
15,095
- ①家屋等事前調査委託料 781
49,061
②工事費
546 m
汚水 L=
うち26年度からの繰越事業
12,031
③支障埋設物移設等負担金
13,000
4,730 ①家屋等事前調査委託料ほか
1,151
2件
32,352
②工事費
6m
雨水 L=
③支障埋設物移設等負担金
1,907
516 ①工作物事前調査委託料ほか
2,597
3件
42,538
②工事費
72 m
雨水 L=
209 m
汚水 L=
26年度からの繰越事業
③支障埋設物移設等負担金
3,135
- ①家屋等事前調査委託料 947
33,093
②工事費
418 m
汚水 L=
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
区 分
7,700
29,772
(15,400) 1/2
17,940
4,132
牛
地
39,821 12,500
(25,000) 1/2
21,690
5,019
-
-
-
9,007
4,500
(9,000) 1/2
-
-
3,100
6,576
(6,200) 1/2
2,700
776
-
-
852,101 248,300 480,090
61,029
久
区
計
建設改良費
定
公
国 庫
地方債 その他
支出金
姉崎東
部地区
公共下
水道事
業基本
計画変
更事業
汚水適
正処理
構想策
定事業
幹 線・
管渠耐
震対策
事 業
事務費
特
事業費
3,038
3,598
-
一 般
財 源
事 業 概 要
③支障埋設物移設等負担金
1,489
- ①家屋等事前調査委託料ほか
4,236
2件
23,400
②工事費
306 m
汚水 L=
③支障埋設物移設等負担金
2,136
612 ①家屋等事前調査委託料ほか
4,898
3件
29,664
②工事費
21,415
(ア)管渠整備工事
121 m
汚水 L=
8,249
(イ)舗装本復旧工事
877
A=
㎡
28年度へ繰越明許
42,500
③支障埋設物移設等負担金
5,259
3,038 雨水計画変更図書作成委託料
ほか1件
4,507 構想策定変更図書作成委託料
- 工事費
人孔 7基
26年度からの繰越事業
3,598 ①消耗品費ほか
②備品購入費
③諸経費
(うち食糧費
2,096
1,128
374
4)
62,682
8,705
8,705
-
-
-
8,705
8,705
8,705
-
-
-
8,705
特定公共下水道区域の環境整備と公共用水域の水質保全に対処するための下水道管渠整備
に要した経費である。(下水道建設課)
136
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
共
8,705
1. 幹線・管渠整備費
下
区 分
水
天神前
地
区
道
財 源 内 訳
国 庫
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
支出金
財 源
8,705
-
-
-
8,705 工事費
70 m
汚水 L=
事業費
費
公
債 公
元
金
費 債
費
2,361,455
2,361,454
-
420,000
1,076,321
865,133
2,361,455
2,361,454
-
420,000
1,076,321
865,133
1,813,405
1,813,404
-
420,000
768,103
625,301
1,813,404
1. 長期債償還元金(下水道計画課)
利
子
548,050
548,050
-
1. 長期債償還利子(下水道計画課)
137
-
308,218
239,832
548,050