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 企 画 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
総
務 総
一般管理費
費 務
管
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
305,126
254,337
132,887
-
10,148
111,302
180,576
131,133
17,028
-
10,142
103,963
9,336
7,718
-
-
4,260
3,458
国際交流に要した経費である。(人権・国際課)
1. 国際交流推進費
(1) 国際交流推進費
(ア) 外国人相談委託料
(イ) 国際交流協会補助金
(ウ) 国際交流基金積立金
(エ) 諸経費
(2) 姉妹都市交流事業費
(ア) 青少年訪問団派遣委託料
(イ) 諸経費
理
費
(うち食糧費
(3) 多文化共生事業費
(ア) 外国人のための生活ガイド作製委託料
(イ) 諸経費
文書広報費
60,035
56,741
41
-
3,820
52,880
(うち食糧費
6,379
6,379
41,399
38,182
14,986
21,889
18,692
2,160
1,037
74
42
32
1,233
6)
広報広聴活動、市民相談に要した経費である。
1. 人件費(市民相談室)
(1) 嘱託職員報酬等 4人
2. 広報費(シティプロモーション推進室-広報広聴課から引継ぎ)
(1) 広報費
(ア) 印刷製本費ほか(国 41)
(イ) 委託料
① 広報紙折込み委託
② 広報番組制作放送委託
③ 行政情報配信委託
(ウ) 負担金補助及び交付金
① 日本広報協会負担金
② 研修負担金
(エ) 諸経費
24 回発行
〔広報いちはら〕
(2) 市政情報の動画配信事業費
(ア) 配信用広報番組制作委託料
(3) FM放送を活用した市政情報発信事業費
(ア) FM番組制作・放送委託料
3. 広聴費(広報広聴課)
(1) 広聴費
(ア) 研修負担金
(イ) 諸経費
3
7,718
3,559
1,086
1,955
311
207
3,247
2,745
502
12 )
912
692
220
2,407
2,407
810
810
3,165
93
31
62
企 画 部 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
目
款 項
予算現額
目
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
〔市長への手紙等〕
(2) 市民意識調査事業費
(ア) 通信運搬費
(イ) 市民意識調査委託料
(ウ) 諸経費
4. 市民相談費(市民相談室)
(1) 市民相談費
(ア) 報償金
(イ) 法律相談委託料
(ウ) 諸経費
378件
(うち食糧費
3,072
1,270
1,793
9
5,798
5,798
1,278
4,428
92
8)
[市民相談状況]
種 別
種 別
一
般
相
談
法
律
相
談
926
不
人権こまりごと相談
40
建
築
住宅(増改築)相談
3
行
政
許認可・登記相談
81
結
財産管理費
件 数
婚
4,787
相
談
件 数
5,523 件 税 務 ( 国 税 ) 相 談
動
談
46
相
談
4
相
談
14
交 通 事 故 相 談
95
1,131
3,319
産
相
67 件
計
-
7,930
-
-
旧市原ショッピングスクエアビルの維持管理等に要した経費である。(企画調整課)
1. その他財産管理費
(1) その他財産管理費
(ア) 施設管理・巡回警備委託料ほか4件
(イ) 諸経費
企
画
費
106,418
63,355
16,987
主要施策の総合調整等に要した経費である。
1. 人件費(企画調整課・交通政策課・人権・国際課)
(1) 委員等報酬
(ア) 総合計画審議会委員報酬
(イ) 男女共同参画審議会委員報酬
(ウ) 福祉有償運送運営協議会委員報酬
(エ) 地域公共交通会議委員報酬
2. 企画費
(1) 企画費(企画調整課・交通政策課・人権・国際課)
4
-
22人
11人
3人
8人
2,062
3,319
3,319
3,319
3,174
145
44,306
720
720
468
153
27
72
6,499
1,103
企 画 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(ア)
(イ)
①
②
③
④
⑤
(ウ)
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
旅費
負担金補助及び交付金
千葉県経済協議会負担金
2市3町行政連絡協議会負担金
まちづくり情報交流協議会負担金
千葉県JR線複線化等促進期成同盟負担金
研修負担金
諸経費
(うち食糧費
(2) 次期総合計画策定事業費(企画調整課)
(ア) 印刷製本費
(イ) アドバイザー委託料
(ウ) 諸経費
(3) 都市交流拠点整備事業費(企画調整課)
(ア) 五井駅東口にぎわいづくり事業委託料
(イ) 諸経費
(4) 結婚活動サポ-ト事業費(市民相談室)
(うち食糧費
(5) 成田空港活用協議会連絡調整事業費(企画調整課)
(ア) 成田空港活用協議会負担金
(6) 公共資産マネジメント推進事業費(企画調整課)
(ア) 公共資産マネジメント推進計画監修等委託料
(イ) 諸経費
3. 交通網整備関係事業費(交通政策課)
(1) 千原線整備促進事業費
(ア) 国有資産等所在市町村交付金
(2) バス運行対策費補助事業費
(ア) 路線バス運行維持費補助金
(3) バス交通等地域対策協働事業費
(ア) コミュニティバス等運行支援事業補助金
(4) ノンステップバス導入補助事業費
(ア) 超低床ノンステップバス等導入事業費補助金
(5) 房総横断鉄道活性化事業費
(ア) 房総横断鉄道活性化協議会負担金
(6) 交通マスタープラン推進事業費
(うち食糧費
(7) 新たな交通空白地域対策事業費
(ア) 地域公共交通導入調査研究事業補助金
(イ) 諸経費
(8) バリアフリー推進事業費
(うち食糧費
(9) 鉄道輸送対策費補助事業費
(ア) 鉄道輸送対策事業費補助金
4. 男女共同参画施策推進事業費(人権・国際課)
(1) 男女共同参画施策推進事業費
(うち食糧費
(2) 男女共同参画意識づくり事業費
(ア) 報償費
5
207
438
360
27
30
6
15
458
8
2,611
106
2,000
505
1,005
994
11
1,056
324
50
50
674
612
62
36,373
1,232
1,232
11,766
11,766
12,747
12,747
4,200
4,200
35
35
74
2
143
100
43
48
3
6,128
6,128
1,643
72
3
770
314
)
)
)
)
)
企 画 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
①
②
③
④
⑤
(イ)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
男女共同参画センター企画事業講師報償金
人権・男女共同参画フォーラム講師報償金
女性のチャレンジ支援セミナー講師報償金
市民企画講座講師報償金
男女共同参画情報誌「プリズム」記事作成記念品
諸経費
(うち食糧費
(3) 男女共同参画体制づくり事業費
(ア) 女性のための相談委託料
5. 平和祈念事業費(人権・国際課)
(1) 平和祈念事業費
(ア) 平和大使派遣委託料
(イ) 平和首長会議負担金
(ウ) 諸経費
6. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地域消費喚起・生活支援型)
(交通政策課)
(1) デマンド型乗合タクシー利用喚起事業費(26年度からの繰越事業 国10/10 75)
(ア) デマンド型乗合タクシー体験乗車券配布事業補助金
7. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型)
(1) 地方版総合戦略策定事業費(企画調整課)
(26年度からの繰越事業 国10/10 8,506)
(ア) 市原市まち・ひと・しごと創生総合戦略懇談会報償金
(イ) 地方版総合戦略策定支援委託料
(ウ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 若者の結婚・子育て支援事業費(市民相談室)
(26年度からの繰越事業 国10/10 1,113)
(ア) 婚活セミナー講師報償金
(イ) 諸経費
(うち食糧費
(3) 房総横断鉄道活性化連携事業費(交通政策課) (国10/10 7,293)
(ア) 房総横断鉄道活性化連携事業補助金
統
統 計 調 査
計 総 務 費
調
査
費
100
94
60
50
10
456
25 )
801
801
1,096
1,096
1,007
2
87
75
75
75
16,949
8,538
847
6,901
790
32 )
1,118
404
714
5)
7,293
7,293
124,550
123,204
115,859
-
6
7,339
1,032
776
33
-
6
737
(うち食糧費
776
776
387
15
21
351
389
5)
統計調査に要した経費である。(統計調査室)
1. 統計調査総務費
(1) 統計調査総務費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 千葉県統計協会負担金
② 千葉農林水産統計協会負担金
③ 統計調査員協議会補助金(県 33)
(イ) 諸経費
6
企 画 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
基 幹 統 計
調 査 費
予算現額
123,518
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
122,428
115,826
基幹統計調査に要した経費である。(統計調査室)
1. 人件費(県 99,101)
(1) 嘱託職員報酬等
2. 基幹統計調査費
(1) 学校基本調査費(県 39)
(2) 商業統計調査費(県 18)
(3) 国勢調査費(県 16,203)
(ア) 賃金
(イ) 旅費
(ウ) 消耗品費ほか
(エ) 通信運搬費ほか
(オ) 委託料
① 調査用品仕分け等委託
② 電話対応委託
③ 特定調査区調査委託ほか3件
(カ) 諸経費
-
-
1,535人
(うち食糧費
(4) 経済センサス調査区管理費(県 9)
(5) 経済センサス活動調査準備費(県 421)
(6) 農林業センサス費(県 35)
民
生 社
社 会 福 祉
費 会 総 務 費
福
祉
費
3,587
427
-
-
3,160
2,012
1,494
427
-
-
1,067
2,012
1,494
427
-
-
1,067
人権施策推進事業に要した経費である。(人権・国際課)
1. 人権施策推進費
(1) 人権啓発推進事業費
(ア) 人権・男女共同参画フォーラム講師報償金(県 200)
(イ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県人権センター負担金
② 人権啓発事業補助金
(ウ) 諸経費(県 227)
(うち食糧費
母 子 父 子
童 福 祉 費
99,101
99,101
23,327
39
18
22,805
7,226
855
2,093
2,532
9,083
4,483
4,221
379
1,016
133 )
9
421
35
4,205
(2) 人権教育推進事業費
(ア) 報償金
① 人権職員研修講師報償金
② 人権職員研修手話通訳派遣報償金
(イ) 千葉人権擁護委員協議会負担金
児
6,602
1,494
722
230
141
50
91
351
9)
772
38
30
8
734
2,193
2,093
-
-
-
2,093
2,193
2,093
-
-
-
2,093
7
企 画 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
福
祉
費
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
母子・父子家庭等ひとり親家庭への支援等に要した経費である。(人権・国際課)
1. 人件費
(1) 嘱託職員報酬等 1人
2. 母子父子福祉費
(1) 母子緊急一時保護事業費
(ア) 母子緊急一時保護事業支援金
(イ) 諸経費
8
2,033
2,033
60
60
39
21
総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
総
務 総
一般管理費
費 務
管
理
費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2,035,781
1,815,356
116,624
157,200
114,511
1,427,021
2,035,781
1,815,356
116,624
157,200
114,511
1,427,021
162,582
144,104
9
-
3,434
140,661
全般的な管理事務等に要した経費である。
1. 人件費
(1) 委員等報酬(総務課・行政改革推進室)
(ア) 行政改革推進委員報酬
11人
(イ) いじめ問題再調査委員報酬
5人
(2) 嘱託職員報酬等(総務課・法務・情報公開室・人事課)
(ア) 嘱託職員報酬等(国 9)
7人
(イ) 雇用保険料過誤徴収返還金
2. 一般管理費
(1) 一般管理費(総務課・法務・情報公開室・行政改革推進室・人事課)
(ア) 報償費
① 書家謝礼金
② 賞賜金
(イ) 旅費
(ウ) 需用費
① 消耗品費
② 印刷製本費
(エ) 役務費
① 行財政情報サービス料
② 市民総合賠償補償保険料ほか
(オ) 委託料
① 弁護士委託
② 前市長掲額用肖像画制作委託
(カ) 「小さな親切」運動市原市支部補助金
(キ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 市民の日関係費(総務課)
(3) 町名地番整備事業費(総務課)
3. 秘書費(秘書課)
(1) 秘書費
(ア) 旅費
(イ) 市長交際費
(ウ) 消耗品費ほか
(エ) 公用車運行管理委託料
(オ) 自動車使用料ほか
(カ) 負担金補助及び交付金
① 全国市長会負担金
② 千葉県市長会負担金
③ 全国市長会関東支部負担金
④ 千葉政経懇話会負担金
⑤ 全国都市問題会議負担金
⑥ 石油基地自治体協議会負担金
69,733
306
261
45
69,427
69,424
3
11,458
10,921
1,484
5
1,479
809
1,200
360
840
2,767
1,832
935
4,221
3,973
248
17
423
20 )
213
324
12,072
12,072
382
1,147
1,093
6,196
1,108
2,098
915
925
40
120
20
12
9
総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
⑦
⑧
⑨
(キ)
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
番号創国推進協議会負担金
都市政策実践サミット負担金
研修負担金
諸経費
(うち食糧費
4. 人事管理費(行政改革推進室・人事課)
(1) 人事管理費
(ア) 賃金
(イ) 委託料
① 採用試験問題作成委託
② 人事情報システム修正委託
(ウ) 機器使用料
(エ) 負担金補助及び交付金
① 公平委員会負担金
② 非常勤職員公務災害補償負担金
③ 研修負担金
(オ) 諸経費
5. 職員研修費
(1) 職員研修費(職員研修所)
(ア) 講師報償金
(イ) 旅費
(ウ) 建物使用料
(エ) 負担金補助及び交付金
① 日本経営協会負担金
② 公務人材開発協会負担金
③ 研修負担金
(オ) 諸経費
(うち食糧費
10
25
31
48
18 )
34,907
34,907
1,200
8,801
949
7,852
22,131
1,720
431
1,192
97
1,055
15,934
13,809
8,229
1,226
956
3,193
50
20
3,123
205
32 )
〔研修実績〕
派 遣 研 修
延
160
人
庁 内 研 修
延
1,529
人
2,125
1,193
932
(2) 情報化研修費(情報管理課)
(ア) 研修委託料
(イ) 研修用パソコン等使用料
文書広報費
41,642
35,541
5
-
文書の取扱い及び集中管理に要した経費である。(法務・情報公開室)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 情報公開審査会委員報酬
5人
(イ) 個人情報保護審査会委員報酬
5人
(2) 嘱託職員報酬等
4人
2. 文書管理費
(1) 文書管理費
(ア) 消耗品費ほか(国 5)
(イ) 通信運搬費ほか
10
191
35,345
2,887
153
63
90
2,734
28,958
28,634
4,845
12,921
総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(ウ) 機器使用料
(エ) 諸経費
(2) 情報公開制度関係費
(うち食糧費
(3) 個人情報保護制度関係費
(うち食糧費
3. 法規管理費
(1) 法規管理費
(ア) 例規情報システムデータ更新委託料
(イ) 諸経費
財産管理費
570,527
489,186
-
157,200
市庁舎等及び公用車の維持管理等に要した経費である。(総務課)
1. 市庁舎等管理費
(1) 庁舎等管理費
(ア) 需用費
① 消耗品費
② 光熱水費
③ 修繕料
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 委託料
① 市庁舎管理委託
② 市庁舎警備委託
③ 市庁舎庭園管理委託
④ PCB廃棄物処理委託
⑤ 市庁舎エレベーター点検委託ほか32件
(エ) 下水道使用料ほか
(オ) 負担金補助及び交付金
① 電信電話ユーザー協会負担金
② 防火安全協会負担金
(カ) 諸経費
(2) 市庁舎等改修事業費
(ア) 庁舎改修工事費
① 市庁舎エレベーター改修工事(1号機・2号機)
② 議会棟玄関屋根改修工事
③ 議会厚生棟屋上防水改修工事ほか4件
2. 自動車管理費
(1) 自動車管理費
(ア) 需用費
① 燃料費
② 修繕料ほか
(イ) 自動車損害保険料ほか
(ウ) バス運行管理委託料
(エ) 安全運転管理者協議会負担金
(オ) 諸経費
〔管理台数〕43台
11
84,928
10,016
852
310
1)
14
1)
3,696
3,696
3,511
185
247,058
271,661
229,320
112,767
1,355
99,744
11,668
16,989
84,230
45,658
10,428
6,318
7,939
13,887
14,624
21
6
15
689
42,341
42,341
27,756
6,178
8,407
22,699
22,699
8,597
3,969
4,628
4,220
9,205
141
536
総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
194,826
194,826
37,506
36,704
802
3. 防災庁舎建設事業費
(1) 防災庁舎建設事業費
(ア) 委託料(26~29年度継続事業 28年度へ逓次繰越 1,897)
① 建設事業管理支援委託
② 施工監理委託(地方債 800)
(イ) 防災庁舎建設工事費(地方債 156,400)
(26~29年度継続事業 28年度へ逓次繰越 53,114)
(ウ) 諸経費
職員厚生費
26,912
22,937
-
-
157,284
36
10,412
職員の被服貸与及び健康管理等に要した経費である。(人事課)
1. 人件費
(1) 嘱託職員報酬等
(ア) 産業医報酬
1人
(イ) 嘱託職員報酬
1人
2. 職員厚生費
(1) 職員厚生費
(ア) 健康管理セミナー講師報償金
(イ) 被服等貸与品費ほか
(ウ) 委託料
① 健康診断・予防接種等委託
② 心の健康推進事業委託
(エ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県市役所職員文化体育大会負担金
② 千葉県市町村職員互助会負担金
③ 研修負担金
(オ) 諸経費
電子計算費
1,234,053
1,123,532
116,596
-
1,222
1,222
779
443
21,715
21,715
4
5,209
13,318
9,175
4,143
3,066
60
2,839
167
118
15,546
電子計算機の運用、電算システムの開発等に要した経費である。(情報管理課)
1. 電子計算費
(1) 電子計算費
(ア) 旅費
(イ) 負担金補助及び交付金
① 地方公共団体情報システム機構負担金
② 地域IT化推進協議会負担金
③ 研修負担金
(ウ) 諸経費
2. 電算システム運用事業費
(1) 電算システム運用事業費
(ア) 委託料
① 帳票印字・加工等包括委託
② 情報システム運用委託
③ 財務会計システム運用委託
12
12,525
991,390
4,306
4,306
324
3,845
360
9
3,476
137
751,196
133,423
63,494
55,197
5,316
2,981
総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(イ) 機器使用料
(2) 市税等賦課・収納システム事業費
(ア) 電算処理用データ光学読取委託料ほか5件
(イ) 機器使用料
(3) 住民記録・戸籍・住民基本台帳システム事業費
(ア) 住民基本台帳ネットワーク整備委託料
(イ) 機器使用料
(4) 保健福祉総合情報システム事業費
(ア) 委託料
① 保健福祉総合情報システム運用委託
② 介護保険制度改正システム対応委託(国1/2 9,697)
(うち26年度からの繰越事業 11,944)
③ 福祉手当改正システム対応委託
④ 保育システム改修委託(国1/2 1,000)
⑤ 重度心身障害者医療給付費助成制度現物給付化システム対応委託
⑥ 生活保護システム改修委託ほか1件(国1/2 206)
(イ) 機器使用料
(5) 国民健康保険システム事業費
(ア) 重度心身障害者医療給付費助成制度現物給付化システム対応委託料
(イ) 機器使用料
(6) 基幹系システム再構築事業費
(ア) データベース連携構築委託料
(7) 文書管理システム事業費
(ア) 機器使用料
(8) 社会保障・税番号制度事業費
(ア) 既存システム改修等委託料(国 98,602)
(うち26年度からの繰越事業 29,569)
(イ) 中間サーバ利用者負担金 (国10/10 7,091)
(ウ) 諸経費
3. 情報通信基盤運用事業費
(1) 情報通信基盤運用事業費
(ア) 機器使用料
(イ) 諸経費
(2) 公共施設予約システム事業費
(ア) 機器使用料
(3) 統合型GIS事業費
(ア) 機器使用料
(4) 情報端末・情報共有システム事業費
(ア) 需用費
① 消耗品費
② 修繕料ほか
(イ) 情報機器管理支援委託料
(ウ) 機器使用料
(5) ネットワークシステム事業費
(ア) 通信運搬費
(イ) 委託料
① ネットワーク管理支援委託
② 回線再構築再設定委託
13
69,929
135,527
12,404
123,123
95,493
2,613
92,880
111,550
48,499
11,988
19,395
4,709
7,318
4,277
812
63,051
66,646
2,052
64,594
6,804
6,804
12,960
12,960
188,793
181,425
7,091
277
368,030
53,649
53,323
326
5,670
5,670
22,407
22,407
160,077
5,483
4,816
667
619
153,975
126,227
63,390
23,253
11,879
5,745
総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
目
款 項
予算現額
目
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3,456
2,173
39,584
③ 電算用電源設備等保守委託
④ セキュリティ対策ソフト適用作業委託ほか2件
(ウ) 機器使用料
諸
費
65
56
14
-
-
自衛官募集に要した経費である。(総務課)
1. 諸費
(1) 自衛官募集関係費(国 14)
(ア) 自衛隊協力会補助金
(イ) 諸経費
消
防 消
水
防
費
費 防
費
56
56
39
17
80,119
64,979
8,663
9,000
1,900
45,416
80,119
64,979
8,663
9,000
1,900
45,416
2,045
1,270
-
-
-
1,270
水防訓練等に要した経費である。(危機管理課-防災課を名称変更)
1. 水防費
(1) 水防費
(ア) 水防訓練会場設営委託料
(イ) 諸経費
災害対策費
42
78,074
63,709
8,663
9,000
1,270
1,270
1,215
55
1,900
44,146
防災資機材の整備、自主防災組織の育成及び防災訓練等災害対策の強化に要した経費であ
る。(危機管理課-防災課を名称変更)
63,709
1. 災害対策費
17,994
(1) 災害対策費
239
(ア) 報償費
30
① 防災講習会講師報償金
209
② 救助犬派遣報償金ほか5件
10,084
(イ) 需用費
5,056
① 備蓄用消耗品費
1,490
② 光熱水費
3,538
③ 修繕料ほか(県1/2 666)
688
(ウ) 電話使用料ほか
6,560
(エ) 委託料
3,886
① 防災施設保守管理委託
2,674
② 防災行政無線局再免許申請委託ほか4件
68
(オ) 負担金補助及び交付金
10
① 防災事務連絡会負担金
58
② 研修負担金
355
(カ) 諸経費
9)
(うち食糧費
14
総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
432
432
14,761
14,550
(2) 防災行政無線システム整備事業費
(ア) デジタル化基本設計委託料(国 432)
(3) 防災施設整備事業費
(ア) 工事費
事 業 名
事 業 費
災害用井戸掘削工事
8,316
(8,316)
避難所看板設置工事
5,923
(622)
311
避 難 誘 導 標 識
除
却
工
事
計
財 源 内 訳
国
県
地 方 債 一般財源
支出金
3,700
458
4,158
国1/2
311
5,300
312
県1/2
-
-
311
14,550
4,469
9,000
事 業 概 要
姉崎中学校ほか
2カ所
菊間中学校ほか
6カ所
内田小学校
1,081
211
(イ) 諸経費(国1/2 105)
24,273
(4) 防災資機材整備事業費(国 2,628)
20,570
(ア) 災害用備蓄消耗品費
3,703
(イ) 災害用備蓄品購入費
〔備蓄物品購入状況〕
品 目 数 量 品 目 数 量 品 目 数 量
非 常 用
ア ル フ ァ
サバイバル
51,000 本
42,000 食
30,000 食
飲 料 水
化
米
フ ー ズ
毛
布
簡 易 担 架
2,090 枚 簡 易 ト イ レ
100 枚 発
電
機
65 個 リ ヤ カ ー
48 台 投
(5) 自主防災組織活動助成事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 自主防災組織活動等補助金(県1/2 363)
〔自主防災組織結成状況〕
466団体(28.3.31現在)
〔自主防災組織活動等補助金交付状況〕
金 額
区 分
交 付 件 数
新
規
設
立
5 件
1,268
補
助
防 災 訓 練 及 び
被害の軽減活動補助
25
667
資
購
33
2,401
63
4,336
機
入
材
補
等
助
計
② コミュニティ助成事業補助金
〔コミュニティ助成事業補助金交付状況〕
区 分
交 付 件 数
自 主 防 災 組 織
1 件
活 動 等 補 助 金
(6) 土砂災害ハザードマップ作成事業費
15
光
器
9 台
90 台
6,236
6,236
4,336
1,900
金 額
1,900
13
財 政 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
総
務 総
一般管理費
費 務
管
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,538,810
1,503,144
-
-
11,157
1,491,987
985,994
976,834
-
-
8,347
968,487
13,671
12,541
-
-
-
12,541
全般的な管理事務等に要した経費である。
1. 人件費(契約検査課)
(1) 委員等報酬
(ア) 入札監視委員会委員報酬 2. 一般管理費
(1) 一般管理費(財政課・契約検査課)
(ア) 賃金
(イ) 総合評価落札方式学識経験者報償金
(ウ) 旅費
(エ) 需用費
① 消耗品費
② 印刷製本費
(オ) 通信運搬費
(カ) 負担金補助及び交付金
① 契約事務連絡協議会負担金
② 電子調達システム利用負担金
③ 研修負担金
(キ) 諸経費
理
費
3人
(うち食糧費
3. 工事検査費(契約検査課)
(1) 工事検査費
(ア) 使用料及び賃借料
① 建設台帳システム賃借料
② 県単価データ使用料ほか
(イ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県下工事検査連絡協議会負担金
② 研修負担金
(ウ) 諸経費
〔検査数〕 延189件
財政管理費
957,184
950,244
-
-
8,347
45
45
45
8,904
8,904
276
36
44
730
595
135
235
7,528
20
7,445
63
55
1)
3,592
3,592
3,322
2,553
769
143
18
125
127
941,897
後年度における健全な財政運営を確保するための財政調整基金、公共施設整備基金、市債
管理基金への積立及び予算編成、予算執行の適正化等財政管理に要した経費である。(財政課)
950,244
1. 財政管理費
943,851
(1) 財政管理費
943,278
(ア) 積立金
5,860
① 財政調整基金積立金
537,148
② 公共施設整備基金積立金
400,270
③ 市債管理基金積立金
573
(イ) 諸経費
16
財 政 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3,757
3,598
159
2,636
2,621
15
(2) ふるさと寄附促進事業費
(ア) ふるさと寄附包括委託料
(イ) 諸経費
(3) 新地方公会計整備推進事業費
(ア) 固定資産台帳整備委託料
(イ) 諸経費
財産管理費
15,139
14,049
-
-
-
財産管理に要した経費である。(契約検査課)
1. その他財産管理費
(1) その他財産管理費
(ア) 建物損害保険料
(イ) 施設管理委託料ほか
(ウ) 負担金補助及び交付金
① 研修負担金
② 下水道事業受益者負担金
(エ) 諸経費
徴
税務総務費
税
費
14,049
14,049
14,049
10,560
2,793
272
31
241
424
552,816
526,310
-
-
2,810
523,500
17,884
16,375
-
-
2,750
13,625
税務事務に要した経費である。
1. 人件費
(1) 委員等報酬(納税課)
(ア) 固定資産評価審査委員報酬
(2) 嘱託職員報酬等(債権管理課)
2. 税務総務費
(1) 納税関係費(納税課・債権管理課)
(ア) 消耗品費ほか
(イ) 機器使用料
(ウ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県都市税務協議会負担金
② 市原税務連絡協議会負担金
③ 研修負担金
(エ) 諸経費
3人
1人
(うち食糧費
(2) 市税口座振替加入促進事業費(納税課)
(3) 固定資産税等関係費(固定資産税課)
(ア) 賃金
(イ) 地籍図・地番図加筆訂正委託料
(ウ) 資産評価システム研究センター負担金
(エ) 諸経費
(4) 市民税・諸税関係費(納税課・市民税課)
(ア) 賃金
17
2,066
55
55
2,011
14,309
1,857
544
720
21
9
10
2
572
1 )
534
3,959
1,805
1,099
120
935
7,959
5,905
財 政 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,176
878
(イ) 確定申告会場税理士相談委託料
(ウ) 諸経費
賦課徴収費
534,932
509,935
-
賦課徴収及び納税奨励に要した経費である。
1. 賦課徴収費
(1) 収納関係費(納税課・債権管理課)
(ア) 需用費
① 消耗品費
② 印刷製本費
(イ) 役務費
① 郵送料
② 市税コンビニ収納手数料
③ 市税郵便振替等手数料
④ インターネット公売関連手数料
⑤ コンビニ収納データ変換手数料
⑥ 照会文書回答手数料ほか
(ウ) 不動産鑑定委託料
(エ) 市税過誤納還付金
(オ) 諸経費
(2) 債権回収対策事業費(債権管理課)
(ア) 研修講師報償金
(イ) 需用費
① 消耗品費
② 印刷製本費
(ウ) 役務費
① 通信運搬費
② 照会文書回答手数料
(エ) 委託料
① 債権管理・回収委託
② 法律相談委託
(オ) 諸経費
(3) 固定資産税等関係費(固定資産税課)
(ア) 需用費
① 消耗品費
② 印刷製本費
(イ) 郵送料
(ウ) 委託料
① 固定資産総合資料整備委託
② 家屋台帳履歴管理システムデータ整備委託
③ 償却資産申告書データ作成委託
(エ) 機器使用料
(オ) 研修負担金
(カ) 諸経費
(4) 不動産鑑定評価事業費(固定資産税課)
(ア) 不動産鑑定評価委託料
18
-
60
509,875
509,935
355,953
3,452
387
3,065
29,904
12,593
13,041
1,834
289
2,065
82
2,056
320,134
407
54,606
45
1,776
91
1,685
4,722
4,703
19
48,018
47,296
722
45
49,006
4,532
889
3,643
8,525
31,513
29,808
1,350
355
4,251
106
79
7,130
7,130
財 政 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
43,240
10,370
851
9,519
16,215
4,324
3,682
642
6,158
6,140
4,971
1,169
33
(5) 市民税・諸税関係費(納税課・市民税課)
(ア) 需用費
① 消耗品費
② 印刷製本費
(イ) 郵送料
(ウ) 委託料
① 個人市民税データ入力委託
② エルタックス審査システム更改対応委託ほか1件
(エ) 機器使用料
(オ) 負担金補助及び交付金
① 地方税電子化協議会負担金
② 軽自動車税申告事務委託費負担金
(カ) 諸経費
民
生 社
社 会 福 祉
費 会 総 務 費
福
6,505,092
6,288,520
1,282,113
-
10,216
4,996,191
6,505,092
6,288,520
1,282,113
-
10,216
4,996,191
6,022,278
5,825,688
996,934
-
-
4,828,754
国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計への繰出しに要した経費である。
(財政課)
3,370,915
1. 国民健康保険事業特別会計繰出金(国1/2 246,583 県1/4・3/4 724,902)
2,454,773
2. 介護保険事業特別会計繰出金(国1/2 16,966 県1/4 8,483)
祉
費
後期高齢者
医 療 費
482,814
462,832
285,179
-
10,216
後期高齢者医療事業特別会計への繰出しに要した経費である。(財政課)
1. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (県3/4 285,179)
衛
生 保
環境衛生費
費 健
衛
生
費
167,437
462,832
1,488,279
1,432,992
-
-
-
1,432,992
1,488,279
1,432,992
-
-
-
1,432,992
1,488,279
1,432,992
-
-
-
1,432,992
水道事業会計への補助に要した経費である。(財政課)
1. 上水道事業費
(1) 水道事業会計補助金
(ア) 負担金補助及び交付金
① 水道事業会計負担金
② 水道事業会計補助金
19
1,432,992
1,432,992
1,432,992
994,392
438,600
財 政 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
60,996
57,961
-
-
農
林
60,996
57,961
-
-
水 農
産
農 業 構 造
60,996
57,961
-
-
業 業 改善事業費
費
費
農業集落排水事業特別会計への繰出しに要した経費である。(財政課)
1. 農業集落排水事業特別会計繰出金
土
木都
公
費市 水
共
道
下
費
計
-
57,961
-
57,961
-
57,961
57,961
1,592,715
1,408,000
-
-
-
1,408,000
1,592,715
1,408,000
-
-
-
1,408,000
1,592,715
1,408,000
-
-
-
1,408,000
下水道事業特別会計への繰出しに要した経費である。(財政課)
1. 下水道事業特別会計繰出金
1,408,000
画
費
公
債 公
元
金
費 債
費
6,669,200
6,663,262
-
-
82,973
6,580,289
6,669,200
6,663,262
-
-
82,973
6,580,289
6,073,400
6,072,694
-
-
71,086
6,001,608
6,072,694
1. 長期債償還元金(財政課)
利
子
595,800
590,568
-
-
11,887
590,568
590,560
8
1. 利子(財政課)
(1) 長期債償還利子
(2) 繰替運用利子
予
備 予
予
費 備
備
費
578,681
45,513
-
-
-
-
-
45,513
-
-
-
-
-
45,513
-
-
-
-
-
費
20
財 政 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
総
務 徴
賦課徴収費
費 収
費
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3,107
1,836
-
-
-
1,836
3,107
1,836
-
-
-
1,836
3,107
1,836
-
-
-
1,836
国民健康保険料(税)の徴収に要した経費である。(債権管理課-国民健康保険課から引継ぎ)
1,836
1. 賦課徴収費
1,836
(1) 賦課徴収費
1,328
(ア) 通信運搬費ほか
508
(イ) 諸経費
予
備 予
予
費 備
(単位 千円)
備
費
18,819
-
-
-
-
-
18,819
-
-
-
-
-
18,819
-
-
-
-
-
費
21
財 政 部 ( 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
予
備 予
予
費 備
備
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
10,000
-
-
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
費
22
財 政 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
予
備 予
予
費 備
備
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
10,000
-
-
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
費
23
財 政 部 ( 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
予
備 予
予
費 備
備
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,000
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
費
24
財 政 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
予
備 予
予
費 備
備
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
26,798
-
-
-
-
-
26,798
-
-
-
-
-
26,798
-
-
-
-
-
費
25
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
総
務 総
一般管理費
費 務
管
理
費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,480,933
1,346,107
96,723
25,900
175,907
1,047,577
1,286,472
1,227,247
14,208
25,900
150,178
1,036,961
328,262
297,296
1,690
-
208
295,398
防犯対策、町会関係並びにNPO・ボランティア支援に要した経費である。
1. 人件費(NPO・ボランティア支援室)
(1) 委員等報酬
(ア) 市民活動・協働推進委員報酬
6人
2. 一般管理費(市民活動支援課)
(1) 一般管理費
(ア) 旅費
(イ) 消耗品費
3. 防犯対策費(防犯対策室)
(1) 防犯対策費
(ア) 地域防犯アドバイザー等報償金
(イ) 光熱水費ほか
(ウ) 防犯カメラ保守点検委託料
(エ) 負担金補助及び交付金
① 防犯協会負担金
② 青色防犯パトロール事業費補助金
(オ) 諸経費
(2) 自主防犯組織支援事業費(県 90)
(3) 安全パトロール実施事業費
(ア) 市民生活安全パトロール委託料
(イ) 諸経費
(4) 防犯街灯設置事業費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料
・ LED防犯街灯更新
896灯
・ 防犯街灯修繕
160灯
(イ) 防犯街灯設置工事費
13灯
(ウ) 負担金補助及び交付金
① 防犯街灯電気料補助金
20,142灯
② 防犯街灯設置費補助金
550灯
〔市設置防犯街灯管理数〕
6,872灯
(5) 防犯カメラ設置事業費(県 1,600)
(ア) 防犯カメラ設置工事費
(6) 防犯カメラ設置等補助事業費
(ア) 防犯カメラ設置費補助金
(7) 防犯情報FM放送事業費
(ア) 防犯情報FM放送委託料
4. 町会関係費(市民活動支援課)
(1) 町会関係費
(ア) 町会長費用弁償ほか
(イ) 印刷製本費ほか
26
207
207
207
268
268
14
254
208,473
7,753
365
862
454
5,033
4,500
533
1,039
788
4,425
4,410
15
190,534
54,606
33,218
21,388
18,829
2,559
1,422
134,506
117,994
16,512
3,283
3,283
1,060
1,060
630
630
56,984
56,984
976
1,251
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
(ウ)
①
②
③
④
(エ)
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
負担金補助及び交付金
研修負担金
町会長連合会運営費補助金
掲示板設置補助金
行政協力交付金
諸経費
〔町会数〕
(うち食糧費
54,689
107
1,854
480
52,248
68
42 )
(うち食糧費
31,364
30,899
50
2,318
685
4,813
23,000
10
22,990
33
465
438
27
4)
-
957
15カ所
(28.3.31現在)
正町会
準町会
計
456
69
525
5. NPO・ボランティア支援事業費(NPO・ボランティア支援室)
(1) NPO・ボランティア支援事業費
(ア) 協働に関する講演会講師報償金
(イ) 市民活動補償制度保険料
(ウ) 施設管理委託料ほか
(エ) 土地使用料
(オ) 負担金補助及び交付金
① ちば市民活動・市民事業サポートクラブ負担金
② 市民活動センター運営費補助金
(カ) 諸経費
(2) 市民活動支援補助事業費
(ア) 市民活動支援補助金
(イ) 諸経費
企
画
費
1,346
957
-
-
市民との協働によるまちづくり活動の推進に要した経費である。(NPO・ボランティア支援室)
957
1. 企画費
957
(1) まちづくり活動支援事業費
67
(ア) 協働のいちはら・まちづくり会議補助金
890
(イ) 諸経費
支
所
費
64,637
50,491
-
-
支所の運営等に要した経費である。(市民活動支援課・各支所)
1. 支所費
(1) 支所費
(ア) 賃金
(イ) 旅費
(ウ) 光熱水費ほか
(エ) 通信運搬費ほか
(オ) 委託料
① 公金集金委託
27
8,626
41,865
50,491
37,098
9,736
449
10,577
2,199
10,051
5,453
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4,598
3,924
1,954
1,970
162
13,393
13,038
4,445
8,593
355
② 支所等警備委託ほか12件
(カ) 使用料及び賃借料
① 機器使用料
② 駐車場使用料ほか
(キ) 諸経費
(2) 施設改修事業費
(ア) 工事費
① 南総支所空調設備更新工事(28年度へ繰越明許 11,355)
② 市原支所空調設備更新工事ほか3件
(イ) 諸経費
コミュニティ費
341,987
339,129
-
-
23,652
315,477
コミュニティ活動の推進、町会集会施設の整備並びにコミュニティセンターの維持管理に要した
経費である。(市民活動支援課)
126
1. 人件費
126
(1) 委員等報酬
126
(ア) コミュニティ施設等指定管理者選定審査会委員報酬 5人
82,461
2. コミュニティ推進費
24
(1) コミュニティ啓発関係費
17
(2) 指定管理者選定審査会費
1)
(うち食糧費
77,500
(3) 町会集会施設整備事業費
77,340
(ア) 町会集会施設整備事業補助金
64,360
新築
7町会
磯ケ谷、宮原、下川原ほか
12,980
修繕 11町会
小田部、潤井戸、吉野台ほか
160
(イ) 諸経費
2,500
(4) コミュニティ助成事業費
2,500
(ア) コミュニティ助成事業補助金
菊間第3・第4団地自治会
2,420
(5) 地区まつり助成事業費
2,420
(ア) 地区まつり補助金
11地区
256,542
3. コミュニティセンター費
60,832
(1) 三和コミュニティセンター費
3,000
(ア) 修繕料
46,619
(イ) 委託料
46,283
① 管理運営委託
336
② 建築設備定期点検委託ほか2件
10,800
(ウ) エレベーター制御装置更新工事費
413
(エ) 諸経費
65,052
(2) 菊間コミュニティセンター費
2,126
(ア) 修繕料
58,959
(イ) 委託料
58,531
① 管理運営委託
428
② 建築設備定期点検委託ほか2件
2,996
(ウ) 屋上冷温水2次ポンプ更新工事ほか1件
971
(エ) 備品購入費
58,446
(3) ちはら台コミュニティセンター費
28
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
2,108
55,339
54,922
417
999
35,410
35,410
35,153
257
36,802
585
36,217
35,994
223
(ア) 修繕料
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 建築設備定期点検委託ほか2件
(ウ) 備品購入費
(4) 千種コミュニティセンター費
(ア) 委託料
① 管理運営委託
② 建築設備定期点検委託ほか1件
(5) 戸田コミュニティセンター費
(ア) 修繕料
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 建築設備定期点検委託ほか1件
〔図書室利用状況〕
施
設
名
蔵
三
和
コミュニティセンター
菊
間
コミュニティセンター
ち は ら 台
コミュニティセンター
347,367
数
延貸出冊数
19,096 冊
計
市 民 文 化
施 設 費
書
9,212 冊
13,792
30,654
119,870
42,099
70,100
153,784
61,100
12,518
25,900
大
ホ
名
ー
ル
件
数
178 件
29
使 用 料
1,656
数
5,209 人
24,702
339,182
設
人
20,350
市民文化施設の管理運営等に要した経費である。
1. 五井会館費(市民活動支援課・五井支所)
(1) 五井会館費(地方債 25,900)
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料ほか
(イ) 委託料
① 施設管理委託
② 耐震改修工事施工監理委託ほか1件(国1/3 237)
(ウ) 工事費
① 耐震改修工事(国1/2 12,281)
② 膨張タンク及び配管交換工事
(エ) 区分所有権取得費
(オ) 諸経費
〔利用状況〕
施
延
23,835
276,929
110,407
110,407
6,473
5,682
791
16,042
15,314
728
42,416
40,986
1,430
45,288
188
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
228,775
228,775
59,155
54,480
4,675
144,637
141,505
2,311
821
4,957
19,272
7,830
4,968
4,910
1,564
754
2. サンプラザ市原費(市民活動支援課)
(1) サンプラザ市原費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 制振装置詳細調査委託
③ 建築設備定期点検委託ほか1件
(ウ) 下水道使用料ほか
(エ) 工事費
① 二酸化炭素消火設備容器弁交換工事
② 蓄電池設備更新工事
③ 空調設備更新工事ほか1件
④ バリアフリー化改修工事
(オ) 備品購入費
〔利用状況〕
本施設の管理運営は、利用料金制度により行っている。
施
設
名
駐
車
場
42,289 台
7,569
フ ィ ッ ト ネ ス
22,446 人
6,581
温 水 プ ー ル
34,587 人
9,759
貸
設
49,452 人
14,298
エ ア ロ ビ ク ス
10,498 人
5,013
館
施
利 用 数
利 用 料
計
交通安全費
202,873
43,220
200,192
-
-
93,857
106,335
交通安全対策の推進、自転車・自動車駐車場の整備及び維持管理、放置自転車対策に要した
経費である。(生活安全課)
12,778
1. 人件費
12,778
(1) 嘱託職員報酬等
6人
9,790
2. 交通安全啓発費
4,999
(1) 交通安全啓発費
2,032
(ア) 消耗品費ほか
2,298
(イ) 負担金補助及び交付金
1,311
① 交通安全対策推進協議会負担金
740
② 交通安全協会補助金
247
③ 市原地域交通安全活動推進委員協議会補助金
669
(ウ) 諸経費
30
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(2) 交通事故防止啓発事業費
(ア) 交通事故防止啓発事業委託料
(3) 違法駐車等防止対策事業費
(4) 交通安全フェアー事業費
3. 自転車駐車場費
(1) 自転車駐車場費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料ほか
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 調査委託
③ 不動産鑑定委託ほか2件
(ウ) 使用料及び賃借料
① 自転車駐車場ゲート等機器使用料
② 土地使用料ほか
A=
(エ) 自転車駐車場使用料還付金
(オ) 諸経費
〔自転車駐車場利用状況〕
4,428
4,428
83
280
127,682
127,682
7,677
4,878
2,799
63,686
62,497
800
389
55,748
49,797
5,951
245
326
1,453 ㎡
定期登録台数
一時使用台数
使用料
7,994台
366,325台
70,240
44,133
44,133
5,767
5,281
486
38,247
36,823
346
1,078
119
4. 自動車駐車場費
(1) 自動車駐車場費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 施設管理委託
③ 建築設備等定期点検委託ほか4件
(ウ) 諸経費
〔梨ノ木公園地下駐車場利用状況〕
台 数
駐車料金
34,538台
21,540
5,809
5,809
5,772
17
20
5. 放置自転車対策費
(1) 放置自転車対策費
(ア) 放置自転車移送委託料
(イ) 千葉県自転車等問題対策委員会負担金
(ウ) 諸経費
戸
戸 籍 住 民
籍 基本台帳費
194,461
118,860
82,515
-
25,729
10,616
194,461
118,860
82,515
-
25,729
10,616
31
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
住
民
基
本
台
帳
費
戸籍関係事務及び電送機器の維持管理等に要した経費である。
1. 戸籍住民基本台帳費
(1) 戸籍住民基本台帳関係費(市民課・各支所)(国 52 県 286)
(ア) 賃金
(イ) 需用費
① 消耗品費
② 印刷製本費
(ウ) 通信運搬費ほか
(エ) 機器保守委託料
(オ) 機器使用料
① 住民票等自動交付機使用料
② 行政用ファクシミリ使用料ほか
(カ) 千葉地区戸籍事務協議会負担金
(キ) 諸経費
〔窓口及び自動交付機取扱件数〕
区
住
分
民
窓 口
票
自動交付機
201,382 件
計
12,925 件
214,307 件
印
鑑
86,709
19,217
105,926
戸
籍
84,491
-
84,491
諸
証
明
87,725
-
87,725
そ
の
他
13,972
-
13,972
474,279
32,142
506,421
計
118,860
34,392
1,938
8,892
5,874
3,018
3,183
902
19,319
11,750
7,569
46
112
※窓口には、届出受付等の件数が含まれる。
〔住民基本台帳等の状況〕
(28.3.31現在)
状 況
区 分
本
本
籍
籍
数
人
口
98,241 戸籍
243,972
人
住民基本台帳世帯数
123,435 世帯
住民基本台帳人口
279,396
人
印 鑑 登 録 者 数
182,397
人
(2) 社会保障・税番号制度事業費(市民課)(国 82,177)
(ア) 賃金
(イ) 消耗品費ほか
(ウ) 郵送料
(エ) 使用料及び賃借料
32
84,468
1,928
977
1,860
1,313
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
① 個人番号カード交付事務用品使用料
② 機器使用料
(オ) 地方公共団体情報システム機構負担金(28年度へ繰越明許 65,327)
(カ) 諸経費
民
生 社
国民年金費
費 会
福
祉
費
4,584
3,998
3,998
-
-
-
4,584
3,998
3,998
-
-
-
4,584
3,998
3,998
-
-
-
(うち食糧費
2,561
2,561
1,437
1,437
835
602
1)
国民年金事務に要した経費である。(国民年金室)
1. 人件費(国10/10 2,561)
(1) 嘱託職員報酬等
2. 国民年金費(国10/10 1,437)
(1) 国民年金費
(ア) 消耗品費ほか
(イ) 諸経費
1人
〔国民年金の状況〕
被保険者数
60,531 人
26 年 度 末 被 保 険 者
資
格
転
取
得
入
者
12,722
者
2,312
者
15,241
者
2,265
区 分
資
格
転
喪
失
出
27 年 度 末 被 保 険 者
内 訳
58,059
1 号 被 保 険 者
36,447
3 号 被 保 険 者
21,138
任 意 加 入 被 保 険 者
474
<年金受給状況>
942
371
78,368
22
区 分
老齢基礎年金
老 齢 年 金
受給者数
64,815 人
1,705
33
区 分
遺族基礎年金
寡 婦 年 金
受給者数
474 人
35
市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
区 分
(単位 千円)
受給者数
区 分
受給者数
通算老齢年金
1,003 人
死亡一時金
59 人
障害基礎年金
3,786
障 害 年 金
72
計
34
71,949
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
総
務 総
諸
費
費 務
管
理
費
民
生 社
社 会 福 祉
費 会 総 務 費
福
祉
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
190,354
190,353
-
-
1,329
189,024
190,354
190,353
-
-
1,329
189,024
190,354
190,353
-
-
1,329
189,024
精算による国県支出金の返還金に要した経費である。
1. 諸費
(1) 過年度国庫支出金返還金
(臨時福祉給付金室)
(ア) 平成26年度臨時福祉給付金給付事業費補助金
(イ) 平成26年度臨時福祉給付金給付事務費補助金
(ウ) 平成26年度子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金
(エ) 平成26年度子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金
(生活福祉課)
(オ) 平成26年度生活保護費等負担金
(カ) 平成26年度セーフティネット支援対策等事業費補助金
(障がい者支援課)
(キ) 平成26年度障害者医療費国庫負担金
(ク) 平成26年度特別障害者手当等給付費負担金
(ケ) 平成21年度~平成24年度障害者自立支援給付費等負担金
(2) 過年度県支出金返還金(高齢者支援課)
(ア) 平成26年度障害者低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金
(イ) 平成26年度社会福祉法人低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金
(ウ) 平成25年度介護基盤緊急整備等臨時特例交付金
190,353
188,999
78,245
15,874
860
9,393
44,108
353
102
71
39,993
1,354
12
13
1,329
17,800,166
16,922,117
9,813,917
-
219,379
6,888,821
9,660,182
8,844,433
3,828,129
-
195,669
4,820,635
336,030
270,291
51,747
-
17,666
200,878
民生委員活動事業、各種見舞金給付事業、福祉団体への補助事業、地域福祉推進事業等に要
した経費である。
1,865
1. 人件費
216
(1) 委員等報酬(保健福祉課)
36
5人
(ア) 指定管理者選定審査会委員報酬
12 人
180
(イ) 民生委員推薦会委員報酬
1,649
(2) 嘱託職員報酬等(保健福祉課・生活福祉課) (国10/10 867)
2人
61,595
2. 一般管理費
16,944
(1) 一般管理費(保健福祉課・生活福祉課・障がい者支援課)
1,707
(ア) 行旅死亡人取扱手数料ほか
1,325
(イ) 自動車使用料ほか
2,212
(ウ) 負担金補助及び交付金
766
① 更生保護助成協会負担金
701
② 自然災害救助費負担金
320
③ 保護司会補助金
35
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
④
⑤
⑥
(エ)
(オ)
(カ)
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
更生保護女性会補助金
原爆被災者の会補助金
遺族会補助金
療養資金貸付金
福祉基金積立金
諸経費(県10/10 167)
6件
延貸付額
1,238
(うち食糧費
(2) 社会福祉協議会関係費(保健福祉課)
(ア) 社会福祉協議会運営費補助金
(3) 住宅支援給付事業費(自立支援室)
(ア) 離職者就労支援住宅手当(県10/10 1,872)
3. 地域福祉推進事業費(保健福祉課)
(1) 地域福祉推進事業費
(ア) 地域福祉推進事業補助金
(2) 地域福祉計画推進事業費
(3) 地域福祉活動支援事業費
42 カ所
(ア) 地域福祉活動補助金
43 小学校区
〔小域福祉ネットワーク設置数〕(28.3.31現在)
(4) 安心生活見守り支援事業費
23 カ所
(ア) 協力奨励金
(イ) 諸経費
4. 民生委員費(保健福祉課)
(1) 民生委員費
(ア) 民生委員児童委員協議会運営費補助金(県 1,035)
(イ) 諸経費
5. 各種給付費(保健福祉課)
(1) 各種給付費
(ア) 扶助費
133 人
① 被爆者見舞金
5 世帯
② 災害見舞金
延 1,352 人
③ 難病療養者見舞金
(イ) 諸経費
6. 生活困窮者自立支援事業費(自立支援室)
(1) 生活困窮者自立支援事業費
(ア) 委託料
① 自立相談支援事業委託(国3/4 18,999)
② 就労準備支援事業委託(国2/3 6,064)
③ 家計相談支援事業委託(国1/2 415)
④ 子どもの学習支援事業委託(国1/2 2,088)
(イ) 住居確保給付金(国3/4 3,630)
7. 中国残留邦人等支援事業費(生活福祉課)
(1) 中国残留邦人等支援事業費
(ア) 支援給付金(国3/4・10/10 16,580)
〔支援給付金の状況〕 件 数
生
活
支援給付
107 件
給付額
9,409
36
件 数
住 宅
支援給付
107
件
給付額
2,246
83
42
300
6,000
4,352
1,348
297 )
42,778
42,778
1,873
1,873
75,116
67,854
67,854
209
5,040
5,040
2,013
1,840
173
22,621
22,621
22,605
16
42,841
42,841
42,486
1,596
330
40,560
355
44,277
44,277
39,436
25,333
9,096
830
4,177
4,841
21,976
21,976
21,933
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
件 数
医 療
支援給付
103 件
給付額
件 数
給付額
9,409
介 護
支援給付
30 件
349
配偶者
支援金
12
520
葬 祭
支援給付
-
-
計
359
21,933
43
(イ) 諸経費(国10/10 30)
障害福祉費
5,835,650
5,725,097
3,567,814
-
2
2,157,281
自立支援給付、地域生活支援事業、福祉手当及び重度心身障害者医療費の給付等障がい福
祉の推進に要した経費である。(障がい者支援課)
8,436
1. 人件費
3,807
(1) 委員等報酬(国1/2 1,178 県1/4 589)
3,807
15
人
(ア) 障害者介護給付費等審査会委員報酬
4,629
2人
(2) 嘱託職員報酬等(国1/2 1,433 県1/4 716)
26,067
2. 障害福祉総務費
17,414
(1) 障害福祉総務費
6,440
(ア) 賃金
1,099
(イ) 報償費
60
① 精神疾患勉強会講師報償金(県1/2 30)
360
② 身体障害者相談員報償金
202
③ 知的障害者相談員報償金
450
3回
④ 障がい者支援協議会報償金 7
⑤ 障がい者成年後見シンポジウム報償金
20
⑥ 賞賜金
3,480
(ウ) 印刷製本費ほか
5,954
(エ) 通信運搬費ほか
40
(オ) 負担金補助及び交付金
33
加入者
15 人
① 千葉県心身障害者扶養年金負担金 4
② 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金
3
③ フライングディスク協会負担金
401
(カ) 諸経費
8,653
(2) 自立支援総務費
3,238
(ア) 医師意見書手数料ほか(国1/2 1,635 県1/4 818)
5,096
(イ) 介護給付費支払事務等委託料
319
(ウ) 諸経費
3,906,061
3. 自立支援給付費
2,506,868
(1) 介護給付費
2,506,868
(ア) 扶助費
財 源 内 訳
区 分
支 給 額
延受給者数
国県支出金 一 般 財 源
居 宅 介 護
336,861
233,490
103,371
3,979 人
給
付
費
国1/2
県1/4・3/4
37
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
区 分
支 給 額
重 度 訪 問 介 護
給
付
費
67,681
療
給
養
生
給
活
短
給
期
介
護
費
83,229
介
護
費
1,375,896
入
所
費
124,715
共 同 生 活 介 護
給
付
費
320
施 設 入 所 支 援
給
付
費
439,669
特 定 障 害 者
特 別 給 付 費
58,607
同
給
行
行
給
動
付
付
付
援
護
費
19,422
援
護
費
468
付
付
計
2,506,868
財 源 内 訳
延受給者数
国県支出金 一 般 財 源
46,913
20,768
258 人
国1/2
県1/4・3/4
61,492
21,737
501
国1/2
県1/4
1,009,919
365,977
6,869
国1/2
県1/4
91,542
33,173
2,439
国1/2
県1/4
234
86
22
国1/2
県1/4
322,721
116,948
3,439
国1/2
県1/4
43,018
15,589
5,282
国1/2
県1/4
13,462
5,960
655
国1/2
県1/4・3/4
324
144
9
国1/2
県1/4・3/4
1,823,115
683,753
23,453
815,389
815,389
(2) 訓練等給付費
(ア) 扶助費
区 分
自 立 訓
給
付
就 労 移 行 支
給
付
支 給 額
練
費
援
費
22,305
150,913
就 労 継 続 支 援
給
付
費
337,283
共 同 生 活 援 助
給
付
費
304,888
計
815,389
38
財 源 内 訳
延受給者数
国県支出金 一 般 財 源
16,373
5,932
163 人
県1/4
110,771
40,142
995
国1/2
県1/4
247,568
89,715
2,856
国1/2
県1/4
223,790
81,098
2,105
国1/2
県1/4
598,502
216,887
6,119
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(3) 障害者自立支援医療費
(ア) 扶助費(国1/2 246,492 県1/4 123,246)
入院 70 人 通院
① 自立支援医療(更生医療)給付費
入院 28 人 通院
② 自立支援医療(育成医療)給付費
(4) 補装具給付費
(ア) 扶助費(国1/2 26,602 県1/4 13,044)
① 交付費 車いす・義足・下肢装具ほか
② 修理費 車いす・義足・下肢装具ほか
(5) 相談支援給付費
(ア) 扶助費
財 源 内 訳
区 分
支 給 額
国県支出金 一 般 財 源
計 画 相 談 支 援
33,568
24,639
8,929
給
付
費
国1/2
県1/4
地 域 相 談 支 援
2,010
1,476
534
給
付
費
国1/2
県1/4
計
35,578
26,115
9,463
310 人
22 人
298 件
230 件
延受給者数
2,169 人
170
2,339
1,228
1,228
357,263
353,524
353,524
(6) 高額障害福祉サービス等給付費
(ア) 高額障害福祉サービス等給付費
4. 障害児施設等給付費
(1) 障害児通所給付費
(ア) 扶助費
区 分
支 給 額
児 童 発 達 支 援
給
付
費
88,014
医 療 型 児 童
発 達 支 援
給
付
費
放 課 後 等
デ イ サ ー ビ ス
給
付
費
保 育 所 等
訪 問 支 援
給
付
費
障害児相談支援
給
付
費
331
計
256,646
123
8,410
353,524
財 源 内 訳
延受給者数
国県支出金 一 般 財 源
65,935
22,079
1,808 人
国1/2
県1/4
248
83
30
国1/2
県1/4
192,265
64,381
3,779
国1/2
県1/4
92
31
10
国1/2
県1/4
6,301
2,109
522
国1/2
県1/4
264,841
88,683
(2) 高額障害児通所給付費
(ア) 高額障害児通所給付費(国1/2 1,805 県1/4 912)
5. 地域生活支援事業費
(1) 理解促進研修・啓発事業費
39
492,985
492,985
489,350
3,635
54,013
54,013
43,500
10,513
35,578
35,578
6,149
556 人
3,739
3,739
348,245
1,077
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(ア) 理解促進研修・啓発事業委託料(国1/2 333 県1/4 167)
(2) 自発的活動支援事業費(国1/2 339 県1/4 170)
(ア) 心身障害者福祉団体育成補助金
(3) 相談支援事業費
(ア) 委託料
① 知的障がい者地域生活相談支援事業委託 (国1/2 1,604 県1/4 802)
② 身体障がい者地域生活相談支援事業委託ほか1件
(国1/2 1,604 県1/4 802)
(4) 成年後見制度利用支援事業費
23 人
(ア) 成年後見人等報酬助成費(国1/2 1,628 県1/4 814)
(イ) 諸経費
(5) 意思疎通支援事業費
(ア) 報償金(国1/2 842 県1/4 421)
① 手話通訳派遣報償金
② 手話通訳研修会講師報償金
(イ) 手話通訳者設置等委託料(国1/2 1,219 県1/4 609)
(6) 日常生活用具給付及び取付費
(ア) 扶助費
① 日常生活用具給付費(国1/2 21,881 県1/4 10,940)
2,750 件
特殊寝台・特殊マットほか ② 日常生活用具取付費(県1/2 143)
7件
特殊便器・入浴補助用具ほか 2,335 件
③ ねたきり心身障害者おむつ給付費
(7) 移動支援事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 障害者支援施設等通所者交通費助成金
延 359 人
② 福祉作業所利用者交通費助成金
延 366 人
(イ) 移動支援費助成費(国1/2 8,154 県1/4 4,077)
(8) 地域活動支援センター事業費
(ア) Ⅰ型事業委託料(国1/2 3,665 県1/4 1,833)
(イ) 負担金補助及び交付金
7 事業所
① Ⅲ型事業運営費補助金(国1/2 1,393 県1/4 696)
② Ⅲ型家賃補助金(県1/4 900)
4 事業所
③ Ⅲ型重度加算補助金(県1/2 750)
3 事業所
(ウ) Ⅱ型事業助成費
延 604 人
(9) 日常生活支援事業費(国1/2 15,145 県1/4 7,572)
221 人
(ア) 訪問入浴サービス事業委託料
1件
(イ) 重度身体障害者住宅改造費助成金
(ウ) 扶助費
① 日中一時支援事業費
延 2,285 人
2件
② 福祉電話助成費
51,254 件
③ 福祉タクシー助成費
(10) 社会参加支援事業費
(ア) 障がい者スポーツ大会事業等委託料(国1/2 313 県1/4 157)
(イ) 扶助費
① 身体障害者自動車改造費助成費(国1/2 62 県1/4 31) 2 件
2件
② 運転免許取得費助成費(国1/2 62 県1/4 31)
(11) 就業・就労支援事業費
40
1,077
1,096
1,096
10,679
10,679
5,184
5,495
5,318
5,261
57
6,692
2,719
2,689
30
3,973
70,696
70,696
57,089
287
13,320
36,524
9,973
6,535
3,438
26,551
122,275
27,700
40,026
34,926
3,600
1,500
54,549
91,066
11,322
211
79,533
37,149
42
42,342
1,412
1,012
400
200
200
1,410
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(ア) 扶助費
3件
① 就職支度金支給費(国1/2 19 県1/4 9)
3人
② 職親委託費助成費(国1/2 418 県1/4 209)
6. 自立支援推進費
(1) 自立支援推進費
(ア) 重度心身障害者医療給付費審査支払事務委託料
(イ) 扶助費
① 国福祉手当(国3/4 74,034)
125 人
・ 障害児福祉手当
233 人
・ 特別障害者手当
9人
・ 経過的福祉手当
② 市福祉手当
2人
・ 身体障害・知的障害重複児福祉手当
3,339 人
・ 身体障害者福祉手当
61 人
・ 身体障害児福祉手当
177 人
・ 知的障害児福祉手当
260 人
・ 在宅重度知的障害者福祉手当(県1/2 12,632)
250 人
・ 精神障害者福祉手当
③ 重度心身障害者医療給付費(県1/2 235,360)
1,768 件
④ 精神障害者医療給付費
1件
⑤ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費(県1/2 83)
14 件
⑥ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成費(県1/2 505)
(2) 利用者負担軽減対策費
1483 件
(ア) 補装具・日常生活用具自己負担費助成費
(3) グループホーム等利用促進事業費
(ア) 負担金補助及び交付金(県1/2 18,711)
29 事業者
① グループホーム運営費補助金
② グループホーム等入居者家賃補助金
延 526 人
③ 知的障害者生活ホーム補助金(県1/2 816)
(4) 障害福祉施設整備促進事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 障害福祉施設整備資金借入金補助金
2 事業者
② 障害福祉施設整備資金利子補給金
3 事業者
(5) グループホーム整備促進事業費
(ア) グループホーム整備事業補助金
1 事業者
(6) 重度障がい者特別支援事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 強度行動障害加算事業補助金(県1/2 3,446)
3 事業者
② 重症心身障害児(者)短期入所特別支援事業補助金
2 事業者
(県1/2 1,340)
(7) 障がい者チャレンジ雇用事業費
2人
(ア) 賃金
〔身体障害者(児)数〕(28.3.31現在)
体
聴覚平衡 音声言語 内
部
区分 肢
視覚障害
そ し ゃ く機
能
計
級
機能障害 機能障害 障
不 自 由
害
1 級
1,028 人
188 人
40 人
41
4 人
1,709 人
2,969 人
1,410
60
1,350
1,079,025
1,017,485
3,569
1,013,916
98,712
22,384
74,641
1,687
403,226
176
334,416
5,037
13,909
26,024
23,664
469,923
40,877
168
1,010
4,741
4,741
39,392
39,392
21,414
16,346
1,632
4,152
4,152
3,000
1,152
1,428
1,428
9,572
9,572
6,893
2,679
2,255
2,255
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
予算現額
目
区分 肢
(単位 千円)
体
級
聴覚平衡 音声言語 内
視覚障害
そ し ゃ く機
不 自 由
機能障害 機能障害 障
2 級
1,017 人
157 人
138 人
8 人
部
能
害
33 人
計
1,353 人
3 級
773
41
58
63
347
1,282
4 級
1,224
28
146
37
659
2,094
5 級
334
75
4
-
-
413
6 級
235
35
238
-
-
508
4,611
524
624
112
2,748
8,619
計
〔療育手帳所持者数(知的障害者(児))〕(28.3.31現在)
程 度
人 数
社 会 福 祉
施 設 費
A1
296 人
A2
409 人
29 人
B1
B2
計
460 人
622 人
1,816 人
:最重度 A1・A2:重度 B1:中度 B2:軽度
〔精神障害者保健福祉手帳所持者数〕(28.3.31現在)
程 度
1級
2級
3級
計
人 数
300 人
909 人
337 人
1,546 人
410,536
398,664
-
-
107,235
291,429
福祉会館及び福祉作業所の管理運営並びに保健福祉センターの管理運営に要した経費であ
る。
48,370
1. 福祉会館費(障がい者支援課)
48,370
(1) 福祉会館費
47,778
(ア) 委託料
827
① 建築設備定期点検等委託
46,951
② 管理運営委託
592
(イ) 諸経費
〔地域活動支援センター事業〕
10 教室
延 2,533 人
開催回数 361 回 参加人員
〔各種講習会等開催事業〕
8 事業
延 660 人
開催回数 60 回 参加人員
123,438
2. 福祉作業所費(障がい者支援課)
123,438
(1) 福祉作業所費
1,064
(ア) 修繕料
121,718
(イ) 委託料
1,268
① 建築設備定期点検等委託
120,450
② 管理運営委託
42
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
656
(ウ) 諸経費
〔福祉作業所利用状況〕
年 度 当 初中 途 利 用中 途 利 用年 度 末
利 用 者 数開 始 者 数廃 止 者 数利 用 者 数
施 設 名
五井福祉作業所
三和福祉作業所
就 労 継 続支
援事業B型
35 人
就 労 継 続支
援事業B型
29
生 活 介 護
事
業
計
2人
4人
33 人
-
2
27
24
4
2
26
88
6
8
86
226,856
29,956
29,405
551
68,812
2,433
66,036
684
65,352
343
55,728
16,885
4,109
11,276
1,500
38,843
576
38,267
72,360
14,538
55,865
695
55,170
1,459
498
3. 保健福祉センター費(保健福祉課)
(1) 菊間保健福祉センター費
(ア) 管理運営委託料
(イ) 諸経費
(2) 姉崎保健福祉センター費
(ア) 修繕料
(イ) 委託料
① 建築設備定期点検等委託
② 管理運営委託
(ウ) 諸経費
(3) 三和保健福祉センター費
(ア) 需用費
① 燃料費
② 光熱水費
③ 修繕料
(イ) 委託料
① 建築設備定期点検等委託
② 管理運営委託
(4) 南部保健福祉センター費
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 委託料
① 建築設備定期点検等委託
② 管理運営委託
(ウ) 下水道使用料ほか
(エ) 諸経費
老人福祉費
451,128
440,911
8,922
-
67,986
364,003
敬老会事業、老人クラブ及びシルバー人材センターの育成等の老人福祉の推進並びに老人福
祉センター、養護老人ホーム等の管理運営に要した経費である。
18
1. 人件費(高齢者支援課)
18
(1) 委員等報酬
18
(ア) 老人ホーム入所判定委員報酬
2 人
173,232
2. 老人福祉費
55,607
(1) 老人援護費(高齢者支援課・国民健康保険課)
43
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(ア) 消耗品費ほか
(イ) 高齢者住宅改造費助成金
(ウ) 扶助費
① 日常生活用具給付費
② 老人保護措置費
〔対象者内訳〕
養 護 老 人 ホ ー ム
市 内
市 外
合 計
44 人
13 人
951
8,482
45,890
347
29,576
31 人
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム
市 内
市 外
合 計
57 人
5人
-人
5人
294 人
③ 老人性白内障補助眼鏡等費用助成費
13,760 回
④ はり・きゅう・マッサージ等施設利用費助成費 2,279 人
1人
⑤ 外国人等高齢者福祉給付金
(エ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 緊急通報体制整備事業費(高齢者支援課)
1,369 件
(ア) 整備委託料
(イ) 諸経費
(3) 家族介護支援事業費(高齢者支援課)
10 人
(ア) 徘徊高齢者位置探索システム利用助成金
(4) 敬老事業費(高齢者支援課)
(ア) 敬老祝金・祝品
3,666 人
77歳・数え88歳
76 人
最高齢及び数え100歳
(イ) 敬老会事業補助金
(ウ) 諸経費
(5) 生きがい対策費(高齢者支援課)
154 クラブ 1 連合会
(ア) 老人クラブ活動費補助金(県2/3 5,194)
(イ) 諸経費
63 人
囲碁・将棋大会
参加者数
245 人
スポーツ大会
参加者数
196 点
作品展
出品数
3. 老人福祉施設費(高齢者支援課)
(1) ゲートボール場費
(ア) 管理運営委託料ほか
(イ) 修繕工事費
(ウ) 諸経費
〔ゲートボール場利用状況〕
老 人 ク ラ ブ
一 般 団 体
個 人
団 体 数
人 数
団 体 数
人 数
利 用 者 数
167
4,754 人
91
(2) 老人福祉センター費
(ア) 委託料
① 建築設備定期点検等委託
② 管理運営委託ほか1件
(イ) 修繕工事費
(ウ) 諸経費
44
2,720 人
4,679 人
4,909
11,008
50
284
1)
56,256
55,928
328
196
196
44,355
14,549
29,777
29
16,818
16,817
1
267,661
8,359
4,836
2,754
769
計
12,153 人
36,433
24,372
1,005
23,367
10,260
1,801
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
〔老人福祉センター利用状況〕
老 人 ク ラ ブ
団 体 数
人 数
154
一 般 団 体
団 体 数
人 数
2,830 人
165
個 人
利 用 者 数
2,691 人
28,607 人
(3) 老人ホーム費
(ア) 管理運営委託料ほか1件
(イ) 空調設備修繕工事費ほか2件
(ウ) 老人保護措置費
(エ) 諸経費
44 人
〔入所状況〕 (28.3.31現在)
(4) 菊間保健福祉センター費
(ア) 老人福祉センター管理運営委託料
(5) 姉崎保健福祉センター費
(ア) 老人福祉センター管理運営委託料
(イ) 修繕工事費
(6) 三和保健福祉センター費
(ア) 老人福祉センター管理運営委託料
(イ) 修繕工事費
(ウ) 諸経費
(7) 南部保健福祉センター費
(ア) 老人福祉センター管理運営委託料ほか1件
(イ) 諸経費
(8) その他施設費
(ア) 負担金補助及び交付金
① シルバー人材センター運営費補助金
② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス支援事業補助金
㈲Do Wind
(県10/10 3,728)
③ 老人福祉施設整備資金借入金補助金
コスモス会、清心会、清流会、琢心会、清明会、加茂つくし会、三和会、
清風会、昭和村
④ 老人福祉施設整備資金利子補給金
コスモス会、清心会、清流会、琢心会、清明会、加茂つくし会、三和会、
市原福祉会、清風会、昭和村
(イ) シルバー人材センター運転資金貸付金
後期高齢者
医 療 費
1,817,047
1,809,814
-
-
2,780
後期高齢者医療制度の運営及び短期人間ドックの助成に要した経費である。
1. 後期高齢者医療療養給付費負担金(国民健康保険課)
2. 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金(国民健康保険課)
3. 後期高齢者医療対策事業費(高齢者支援課)
(1) はつらつ短期人間ドック助成事業費
総受診件数 677 件
(ア) 短期人間ドック利用助成金
(イ) 諸経費
45
計
34,128 人
151,199
140,878
6,322
3,473
526
889
889
1,663
550
1,113
2,225
505
1,348
372
2,499
2,223
276
64,394
39,394
22,300
3,728
10,682
2,684
25,000
1,807,034
1,725,042
72,060
12,712
12,712
12,650
62
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
臨 時 福 祉
給付金給付
事 業 費
予算現額
231,524
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
199,656
199,646
-
-
臨時福祉給付金の支給及び事務に要した経費である。(臨時福祉給付金室)
1. 臨時福祉給付金給付事業費(国10/10 199,646)
(1) 臨時福祉給付金給付事業費
(ア) 賃金
(イ) 印刷製本費ほか
(ウ) 役務費
① 通信運搬費
② 口座振込手数料
(エ) 委託料
① システム開発委託
② 受付・審査事務委託ほか4件
(オ) 臨時福祉給付金
(カ) 諸経費
年金生活者
等支援臨時
福祉給付金
給付事業費
児
児 童 福 祉
童 施 設 費
福
祉
費
10
199,656
199,656
2,422
888
7,695
5,844
1,851
24,044
13,921
10,123
164,500
107
578,267
-
-
-
-
-
140,667
134,648
109,993
-
23,710
945
28,459
26,073
1,419
-
23,710
944
発達支援センターの運営及び維持管理に要した経費である。(発達支援センター)
1. 人件費
(1) 嘱託職員報酬等
(ア) 嘱託医報酬
4 人
(イ) 心理発達指導員等報酬(国1/2 946 県1/4 473)
6 人
2. 言語指導費
(1) 言語指導費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 市原地区言語障害児教育研究会負担金
② 研修負担金
(イ) 諸経費
〔ことばの教室入室状況〕 (28.3.31現在)
在籍者数 359 人
3. 療育ルーム費
(1) 療育ルーム費
(ア) 賃金
(イ) 通園バス運行管理委託料ほか1件
(ウ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県通園施設連絡協議会負担金
② 研修負担金
(エ) 諸経費
(うち食糧費
46
12,668
12,668
574
12,094
263
263
19
10
9
244
12,686
12,576
6,070
5,426
40
10
30
1,040
11 )
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
〔療育ルーム母子通園クラス利用状況〕 (28.3.31現在)
年齢
2 歳
3 歳
5 歳
4 歳
区分
肢体不自由児
6人
知 的 障 害 児
2
2人
12
2人
20
5人
6 歳
計
-人
15 人
4
3
41
110
456
456
55
51
4
1
4
396
(2) 発達支援交流保育事業費
4. 相談支援費
(1) 相談支援費
(ア) 報償費
① 発達支援講演会講師報償金
② 子育て支援座談会講師報償金
(イ) 社会福祉協議会負担金
(ウ) 利用料過誤納還付金
(エ) 諸経費
子育て世帯
112,208
108,575
108,574
-
-
1
臨 時 特 例
給付金給付
事 業 費 子育て世帯臨時特例給付金の支給及び事務に要した経費である。(臨時福祉給付金室)
1. 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費(国10/10 108,574)
108,575
(1) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費
567
(ア) 賃金
2,125
(イ) 口座振込手数料
8,740
(ウ) 委託料
5,133
① システム開発委託
3,607
② 受付・審査事務委託ほか2件
97,077
(エ) 子育て世帯臨時特例給付金
66
(オ) 諸経費
生
生 活 保 護
活 総 務 費
保
護
費
7,999,317
7,943,036
5,875,795
-
-
2,067,241
43,007
40,558
15,727
-
-
24,831
生活保護等の事務に要した経費である。(生活福祉課)
1. 人件費
(1) 嘱託職員報酬等
(ア) 嘱託医報酬
(イ) 嘱託職員報酬(国3/4 8,214)
2. 生活保護総務費
(1) 生活保護総務費
(ア) 賃金
(イ) 消耗品費ほか
(ウ) 役務費
① 通信運搬費
② 診療報酬審査支払手数料ほか
47
2人
4人
13,372
13,372
2,419
10,953
27,186
15,538
2,364
1,186
9,516
4,577
4,939
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,700
125
647
2,187
478
1,686
23
9,461
9,461
(エ) 債権仮差押申立供託金
(オ) 生活保護費返還金還付金
(カ) 諸経費
(2) 生活保護適正実施推進事業費
(ア) レセプト点検委託料(国7/8 418)
(イ) 機器使用料
(ウ) 諸経費
(3) 自立支援プログラム策定実施推進事業費
(ア) 就労支援委託料(国3/4 7,095)
扶
助
費
7,902,478
7,956,310
5,860,068
-
-
生活保護の各種扶助に要した経費である。(生活福祉課)
〔被保護世帯数と人員〕
年 度
27 年 度
26 年 度
項 目
月 平 均
2,042,410
月 平 均
世 帯
42,737 世帯
3,561 世帯
41,682 世帯
3,474 世帯
人 員
55,421 人
4,618 人
54,151 人
4,513 人
年 度
項 目
27 年 度
26 年 度
開 始 件 数
430 件
456 件
廃 止 件 数
322
367
区 分
扶助別
生 活
世 帯 数
38,468 世帯
月 平 均
3,206 世帯
人 員
49,976 人
月 平 均
4,165 人
教 育
2,119
176
3,279
273
住 宅
37,164
3,097
48,120
4,010
医 療
38,749
3,229
48,822
4,068
介 護
7,431
619
7,748
645
出 産
6
1
6
1
生 業
964
80
1,120
93
葬 祭
104
9
104
9
就労自立給付金
10
1
10
1
48
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
区 分
扶助別
計
世 帯 数
125,015 世帯
月 平 均
10,418 世帯
1. 扶助費
(1) 扶助費(国3/4 5,860,068)
年 度
27 年 度
扶助別
区 分 支 出 額 構 成 比
衛
生 保
保 健 衛 生
費 健 総 務 費
衛
生
費
159,185 人
月 平 均
13,265 人
7,902,478
7,902,478
26 年 度
支 出 額 構 成 比
生 活
2,845,824
教 育
37,271
0.5
37,489
0.5
住 宅
1,424,190
18.0
1,387,877
18.0
医 療
3,364,793
42.5
3,147,341
40.9
介 護
181,608
2.2
171,542
2.2
出 産
1,639
0.1
3,510
0.1
生 業
15,898
0.2
16,237
0.2
葬 祭
18,204
0.2
20,920
0.3
施 設 事 務 費
12,599
0.2
10,980
0.1
就労自立給付金
452
0.1
56
0.1
7,902,478
100.0
7,688,686
100.0
計
36.0 %
人 員
2,892,734
37.6 %
2,229,762
2,091,070
38,172
44,700
435,529
1,572,669
2,229,762
2,091,070
38,172
44,700
435,529
1,572,669
356,300
347,301
1,626
-
18,550
327,125
市民の健康管理、医療対策並びに保健センター及び急病センターの維持管理等に要した経費
である。
189
1. 人件費(保健センター)
189
16 人
(1) 健康づくり推進協議会委員報酬
97,952
2. 一般管理費
92,852
(1) 一般管理費(保健福祉課・保健センター)
1,014
(ア) 賃金
2,120
(イ) 死亡人取扱手数料ほか(県10/10 1,626)
1,505
(ウ) 委託料
792
① 樹木伐採委託
49
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
② 救急医療セット点検委託
(エ) 地域健康支援システム使用料ほか
(オ) 負担金補助及び交付金
① 看護師等充足対策事業補助金
② 地域保健医療協議会補助金
③ 献血推進協議会補助金
④ 食生活改善協議会補助金
(カ) 看護師等修学資金貸付金
(キ) 諸経費
(2) 南部地域医療機関交通手段補完事業費(保健福祉課)
(ア) 運行管理委託料
(イ) 諸経費
(3) 旧国保診療所維持管理費(国民健康保険課)
(ア) 施設管理委託料
(イ) 土地使用料
(ウ) 諸経費
3. 保健活動費(保健センター)
(1) 保健活動費
(ア) 賃金
(イ) 報償費
① 地域保健推進員報償金
② 思春期セミナー等講師報償金ほか
(ウ) 修繕料ほか
(エ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金
② 研修負担金
(オ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 母子保健事業費
(ア) 賃金
(イ) 報償金
① 医師・講師等報償金
② 母子訪問指導員報償金
(ウ) 消耗品費ほか
(エ) 通信運搬費ほか
(オ) 諸経費
(うち食糧費
(3) 妊婦・乳児一般健康診査費
(ア) 健康診査委託料
(イ) 妊婦・乳児一般健康診査費補助金
(ウ) 諸経費
〔健康診査等実施状況〕
1歳6カ月児健康診査
区
分
小児科
歯
科
心
理
実施者数
2,025 人
2,025 人
50
2,025 人
713
1,205
44,295
43,400
218
399
278
41,960
753
1,990
1,735
255
3,110
1,184
1,590
336
221,261
9,663
4,659
2,272
1,452
820
1,625
88
66
22
1,019
69 )
23,136
5,175
14,703
10,301
4,402
1,952
892
414
41 )
188,462
185,855
1,888
719
妊婦・乳児一般健康診査
妊
婦
乳
児
延 23,564 人
延 3,453 人
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
区
(単位 千円)
3歳児健康診査
小児科
歯
科
心
分
実施者数
2,036 人
2,036 人
理
2,037 人
〔新生児(乳児)・産婦訪問実施状況〕
区
分
新生児
延実施者数
乳 児
665 人
産
615 人
婦
1,269 人
〔母子訪問実施状況〕
区
分
乳
児
(新生児含)
妊産婦
延実施者数
280 人
幼 児 他
335 人
1,220 人
〔母子健康教育相談実施状況〕
区 分
プ
レ
マ
606 人
あかちゃんからの食育講座
4
54
721
の び の び
健 診
( 未 熟 児 等 発 達 相 談 )
1
12
130
す こ や か 親 子 相 談
( 幼 児 心 理 事 後 相 談 )
6
49
134
母
談
5
42
907
室
1
18
185
23
23
1,495
29
29
4,190
歯 科 衛 生 士 出 前 講 座
19
19
594
ピ カ ピ カ も ぐ も ぐ 教 室
(マザーズホーム口腔ケア教室)
1
3
140
マ タ
ッ ク
1
11
54
幼
康
児
室
延実施者数
22 回
健
教
延 回 数
1 会場
子
マ
会 場 数
相
教
保 育 所 8020 ニ コ ニ コ 教 室
(保育所歯科健康教室)
幼 稚 園 8020 ニ コ ニ コ 教 室
(幼稚園歯科健康教室)
ニ テ
ィ ク
離
乳
食
教
室
1
11
85
幼
児
食
教
室
1
4
14
後
室
1
4
16
3 歳 児 健 診 事 後 教 室
2
18
126
こ
1
6
52
3 歳 児 健 診 事
食 事 指 導 教
と
ば
の
相
談
51
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
区 分
会 場 数
防 煙 教 育 ( 小 学 生 )
思
春
期
セ
ミ
ナ
5 会場
延 回 数
5回
延実施者数
512 人
ー
13
13
1,426
元 気 な 口 で 噛 ミ ン グ 30 講 座
( 小 ・ 中 学 生 )
27
28
1,997
計
142
371
13,384
〔健康づくり推進活動実施状況〕
区 分
健
食
リ
食
新
地
リ
地
新
康
ま
つ
生 活 改 善 推 進
ー ダ ー 養 成 講
生 活 改 善 推 進
規 養 成 講
域 保 健 推 進
ー ダ ー 養 成 講
域 保 健 推 進
規 養 成 講
開催日数
り
1日
員
座
員
座
員
座
員
座
計
延実施者数
930 人
4
96
6
47
1
21
6
102
18
1,196
27,899
27,899
6,895
1,269
12,894
6,210
631
4. 保健施設管理費(保健センター)
(1) 保健施設管理費
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 施設管理委託料ほか9件
(エ) 保健センター空調設備改修工事費
(オ) 諸経費
救 急 医 療
対 策 費
347,556
342,761
8,252
-
92,342
242,167
市民の生命と健康を守るため、急病患者への応急的な医療提供に要した経費である。
(保健福祉課)
342,761
1. 救急医療対策費
328,203
(1) 救急医療対策費
799
(ア) 医療賠償責任保険料ほか
327,085
(イ) 委託料
112,580
① 急病センター運営委託(県2/3 340)
75,377
・ 診療業務
37,203
・ 業務管理
〔診療科目及び時間〕
医科 毎日20時30分~23時30分、日曜・休日及び年末年始9時~17時
歯科 毎土曜日20時30分~23時30分、日曜・休日及び年末年始9時~12時
52
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
〔診療実績〕
医科診療日数
歯科診療日数
区 分
夜間 366 日
夜間
52 日
医 科
夜 間
昼 間
計
患 者 数 6,457 人
4,225 人
10,682 人
昼間
昼間
72 日
72 日
歯 科
夜 間
昼 間
計
100 人
237 人
337 人
一日平均
18
59
29
2
3
3
患 者 数
143,387
② 二次救急診療委託
〔診療科目及び時間〕
内科・外科系 毎日18時~翌朝8時、日曜・休日及び年末年始9時~17時
ただし、20時30分~23時30分は急病センターの待機病院
〔診療実績〕
夜間 366 日
昼間
72 日
診療日数
区 分
夜 間
昼 間
計
患 者 数 9,008 人
2,095 人
11,103 人
一日平均
25
29
30
患 者 数
③ 時間外小児二次救急診療委託(県2/3 7,912)
〔診療科目及び時間〕
小児科 毎日18時~翌朝8時、日曜・休日及び年末年始9時~17時
〔診療実績〕
夜間 366 日
昼間
72 日
診療日数
区 分
夜 間
昼 間
計
患 者 数 1,203 人
197 人
1,400 人
一日平均
3
3
4
患 者 数
④ 在宅当番医診療委託
〔診療日及び時間〕
日曜・休日及び年末年始9時~17時
1日当たり 3医療機関
〔診療実績〕
72 日
診療日数
時 間
診 療 科 目 別 内 訳
区 分
午 前 午 後
計
内 科 小児科 外 科 その他
人
人
人
人
人
人
人
患 者 数
5,477
3,591
9,068
3,653
2,030
425
2,960
一日平均
76
50
126
51
28
6
41
患 者 数
⑤ 在宅当番医等業務運営調整事務委託ほか1件
(ウ) 諸経費
(2) 健康・医療相談ダイヤル24事業費
(ア) 電話相談委託料
53
58,288
12,150
680
319
14,558
14,558
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
予
防
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,280,124
1,212,004
28,294
-
245,359
938,351
結核・生活習慣病等各種疾病の予防事業及び狂犬病予防対策に要した経費である。
10,313
1. 感染症予防費(保健センター)
10,313
(1) 感染症予防費
2,250
(ア) 賃金
7,659
(イ) 委託料
7,303
① 胸部レントゲン検診等委託
9,524 人
7,295
・ 間接撮影
47 人
8
・ 精密検査
356
② システム改修委託
404
(ウ) 諸経費
555,169
2. 予防接種費(保健センター)
555,169
(1) 予防接種費
112,802
(ア) 需用費
110,804
① 医薬材料費
51,550
・ 四種混合
27,231
・ 日本脳炎
21,223
・ 麻しん・風しん
5,836
・ BCG
2,955
・ 不活化ポリオ
2,000
・ 二種混合
9
・ 三種混合
1,998
② 印刷製本費ほか
2,548
(イ) 通信運搬費
439,151
(ウ) 予防接種等委託料
101,705
① インフルエンザ接種委託
97,700
② 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託
71,818
③ ヒブワクチン接種委託
40,535
④ 四種混合接種委託
40,029
⑤ 水痘ワクチン接種委託
28,599
⑥ 日本脳炎接種委託
23,961
⑦ 高齢者肺炎球菌接種委託
17,321
⑧ 麻しん・風しん接種委託
9,329
⑨ BCG接種委託
6,035
⑩ 二種混合接種委託
1,678
⑪ 不活化ポリオ接種委託
282
⑫ 高齢者肺炎球菌接種予診票封入封緘委託
146
⑬ 子宮頸がんワクチン接種委託
13
⑭ 三種混合接種委託
280
(エ) 予防接種事故補償負担金
388
(オ) 諸経費
〔予防接種実施状況〕
対 象 者
乳 幼 児
種
別
接種方法 医 療 機 関 数 延予診者数 延接種者数
三 種 混 合
54
個
別
40 カ所
4人
4人
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
予算現額
目
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
対 象 者
乳 幼 児
児
種
別
接種方法 医 療 機 関 数 延予診者数 延接種者数
日 本 脳 炎
個
別
45 カ所
5,857 人
5,788 人
麻 し ん ・
風 し ん 混 合
個
別
50
4,051
4,003
B
G
個
別
38
1,931
1,895
ブ
個
別
33
7,831
7,784
小
児
用
肺 炎 球 菌
個
別
33
7,816
7,805
不活化ポリオ
個
別
36
478
471
四 種 混 合
個
別
39
7,978
7,923
水
痘
個
別
45
4,186
4,155
二 種 混 合
個
別
45
1,847
1,843
日 本 脳 炎
個
別
45
2,542
2,539
子 宮頸 がん
個
別
36
9
9
インフルエンザ
個
別
98
35,541
35,361
高
齢
者
肺 炎 球 菌
個
別
82
5,349
5,306
(任意 )高 齢者
肺 炎 球 菌
個
別
82
1,177
1,162
747
86,597
86,048
C
ヒ
童
生 徒
高 齢 者
計
3. 成人病対策費(保健センター)
(1) 成人病対策費(国1/2 3,214 県2/3 25,057)
(ア) 賃金
(イ) 元気はつらつ運動教室等講師報償金
(ウ) 需用費
① 印刷製本費
② 消耗品費ほか
(エ) 通信運搬費
(オ) 委託料
9,906 人 うち精密検査 1,154 人
① 胃がん検診委託
7,841 人 うち精密検査
93 人
② 子宮がん検診委託
16,177 人 うち精密検査 700 人
③ 乳がん検診委託
18,073 人 うち精密検査 1002 人
④ 大腸がん検診委託
4,871 人
⑤ 肝炎ウイルス検診委託
13,783 人 うち精密検査 483 人
⑥ 肺がん検診委託
20 人
572 人 うち精密検査
⑦ 前立腺がん検診
55
398,625
393,446
4,920
467
2,866
1,768
1,098
10,461
374,611
77,984
48,283
102,101
68,975
31,106
30,178
3,309
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
⑧
⑨
⑩
⑪
(カ)
(単位 千円)
675 人
骨粗しょう症検診委託
423 人
若年者の健康診査委託
受診券印字作成等委託
がん検診推進事業肝炎個別勧奨事務委託ほか4件
諸経費
(うち食糧費
(2) 健康いちはら21推進事業費
(ア) 調査委託料
(3) 歯の健康推進事業費
(ア) 健診医師報償金ほか
(イ) 歯周疾患検診等委託料(県2/3 23)
(ウ) 諸経費
(うち食糧費
〔訪問指導実施状況〕
生活習慣病要指導者
〔健康教育等実施状況〕
74 人
区 分
歯
健
康
周
疾
開催回数
患
38 回
延実施者数
1,031 人
ロコモティブ シンドローム
( 運 動 器 症 候 群 )
13
836
病
別
59
4,754
般
131
4,221
241
10,842
態
教
育
一
小
健
康
相
談
計
重
(
点 健 康 相
病
態
別
談
)
2
45
総
合
談
71
723
計
73
768
計
314
11,610
健
康
小
合
相
〔歯科保健〕
区 分
開催回数
延実施者数
歯 っ ぴ い マ マ 健 診
6回
222 人
口
2
457
1
13
1
48
10
740
腔
が
ん
検
8 0 2 0 シ ル バ ー よ
歯 の コ ン ク ー
親 子 の よ い 歯
コ
ン
ク
ー
診
い
ル
の
ル
計
56
3,071
2,927
3,456
3,221
121
6)
1,584
1,584
3,595
2,044
721
830
7)
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4. 健康診査費(保健センター)
(1) 特定健康診査費
(ア) 消耗品費ほか
(イ) 役務費
① 通信運搬費
② 審査支払手数料
(ウ) 委託料
18,504
① 特定健診委託
② 受診券作成等委託
③ システム改修委託ほか1件
(エ) 諸経費
(2) 特定保健指導費
(ア) CKD予防講座等講師報償金
(イ) 委託料
621
① 動機付け支援委託
112
② 積極的支援委託
53
③ 継続運動教室開催委託
(ウ) 諸経費
(3) 後期高齢者健康診査費
(ア) 役務費
① 通信運搬費
② 審査支払手数料
(イ) 委託料
7,531
① 健康診査委託
② 受診券作成等委託
(ウ) 諸経費
5. 狂犬病予防費(保健福祉課)
(1) 狂犬病予防費
(ア) 印刷製本費ほか
(イ) 通信運搬費
(ウ) 犬猫の不妊・去勢手術普及事業補助金
(エ) 諸経費
人
人
人
人
人
(うち食糧費
244,486
168,094
1,757
8,416
4,338
4,078
157,909
150,934
4,948
2,027
12
7,990
136
6,789
4,545
1,748
496
1,065
68,402
2,544
1,565
979
65,168
63,048
2,120
690
3,411
3,411
850
1,027
600
934
2 )
〔犬の登録及び狂犬病予防注射の状況〕
区 分
集 合
新規登録頭数
注 射 頭 数
環境衛生費
340
個 別
75 頭
1,097 頭
2,320
83
計
1,172 頭
10,796
-
13,116
-
-
83
専用水道等の布設及び管理の適正を図るための経費のほか、衛生害虫の駆除に要した経費で
ある。(保健福祉課)
51
1. 環境衛生費
51
(1) 環境衛生費
57
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
32
32
2. 水道管理事業費
(1) 水道管理事業費
火 葬 場 費
105,345
96,986
-
-
57,676
火葬場の維持管理等に要した経費である。(メモリアルパーク管理所)
1. 人件費
(1) 嘱託職員報酬等
1 人
2. 火葬場管理費
(1) 火葬場管理費
(ア) 需用費
① 消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
④ 修繕料
(イ) 委託料
① 火葬委託
② 清掃委託ほか19件
(ウ) 火葬炉修繕工事費
(エ) 研修負担金
(オ) 諸経費
〔火葬内訳〕
墓
園
費
区 分
12歳以上
12歳未満
死胎胞衣
改 葬
市 内
2,474 体
8体
60 体
7体
市 外
560
計
140,097
-
3,034 17
8 91,935
-
77 -
7 44,700
1,860
1,860
95,126
95,126
32,469
3,264
11,596
14,611
2,998
38,191
15,811
22,380
24,224
6
236
計
2,549 体
577
3,126 21,602
海保・能満墓園の維持管理及び墓園の整備に要した経費である。(保健福祉課)
1. 人件費
8人
(1) 嘱託職員報酬等
2. 墓園管理費
(1) 墓園管理費
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 委託料
① 海保墓園施設管理等委託
② 能満墓園施設管理等委託
(エ) 能満墓園段差改修工事費
(オ) 研修負担金
(カ) 諸経費
58
39,310
25,633
16,751
16,751
29,910
29,910
2,203
872
21,824
13,094
8,730
4,968
30
13
保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3.墓園整備費
(1) 海保墓園拡張整備事業費
(ア) 調査設計委託料
(イ) 墓所整備工事費(地方債 27,050)
(2) 能満墓園整備事業費
(ア) 墓所整備工事費(地方債 1,800)
(3) 合葬墓整備事業費
(ア) 納骨壇購入費(地方債 15,850)
〔墓園施設使用状況〕
使 用 施設名 総 基 数
27 年
26年度末
許
可
芝墓地
176 基
芝墓地
20 基
690 体分
状 況
度
27年度末
返
還
45,274
27,610
554
27,056
1,814
1,814
15,850
15,850
残 基 数
海保墓園
4,293 基
4,025 基
74 基
16 基
4,083 基
210(8) 基
能満墓園
5,928
5,892
42
25
5,909
19(8)
計
10,221
9,917
116
41
9,992
229(16)
※( )は、残基数のうち、公共事業関連で見込まれる墓地移転に対処するために確保して
いる基数である。
59
保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
総
務 総
一般管理費
費 務
管
費
徴
賦課徴収費
収
費
運
運
営
営 協 議 会 費
議
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
123,962
105,012
6,015
-
-
98,997
84,707
71,809
1,219
-
-
70,590
84,707
71,809
1,219
-
-
70,590
国民健康保険事務に要した経費である。(国民健康保険課)
1. 一般管理費(県 1,219)
(1) 一般管理費
(ア) 賃金
(イ) 印刷製本費ほか
(ウ) 通信運搬費
(エ) 給付事務電算共同処理委託料ほか4件
(オ) 負担金補助及び交付金
① 全国市町村国民健康保険主管課長研究協議会負担金
② 千葉県国民健康保険団体連合会負担金
③ 千葉県国民健康保険団体連合会千葉支部負担金
(カ) 諸経費
2. 医療費適正化推進事業費
(1) レセプト点検推進事業費
(ア) レセプト点検委託料
理
協
予算現額
(単位 千円)
64,942
64,942
2,609
6,522
21,773
28,344
5,280
4
5,094
182
414
6,867
6,867
6,867
38,924
32,913
4,796
-
-
28,117
38,924
32,913
4,796
-
-
28,117
国民健康保険料(税)の賦課徴収に要した経費である。(国民健康保険課)
1. 賦課徴収費(県 4,796)
(1) 賦課徴収費
(ア) 印刷製本費ほか
(イ) 役務費
① 通信運搬費
② コンビニ収納等手数料
(ウ) 諸経費
(2) 国民健康保険料収納率向上対策事業費
(ア) 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金
(イ) 諸経費
32,913
32,441
6,730
25,529
13,940
11,589
182
472
100
372
331
290
-
-
-
290
331
290
-
-
-
290
国民健康保険事業の円滑な運営を図るための重要な諸案件の審議に要した経費である。
(国民健康保険課)
252
1. 人件費
252
(1) 委員等報酬
会
60
保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(うち食糧費
252
38
38
4
34
3)
(ア) 国民健康保険運営協議会委員報酬 16人
2. 運営協議会費
(1) 運営協議会費
(ア) 国民健康保険運営協議会会長協議会負担金
(イ) 諸経費
保
険 療
一 般 被 保
給 養 険 者 療 養
給 付 費
付 諸
21,923,636
21,837,175
5,143,736
-
10,073,949
6,619,490
19,302,815
19,255,506
4,586,379
-
9,906,541
4,762,586
18,240,809
18,237,985
4,545,137
-
9,106,192
4,586,656
1. 一般被保険者診療報酬支払金(国民健康保険課) (国 3,563,063 県 982,074)
18,237,985
1,205,559件
費 費
退 職 被 保
険 者 等 療
養 給 付 費
837,788
795,647
-
-
1. 退職被保険者等診療報酬支払金(国民健康保険課)
一般被保険
者 療 養 費
169,383
168,158
41,242
795,647
795,647
50,036件
-
-
1. 一般被保険者療養費支払金(国民健康保険課) (国 32,518 県 8,724)
23,310件
退職被保険
者等療養費
5,086
4,702
-
-
1. 退職被保険者等療養費支払金(国民健康保険課)
審 査 支 払
手 数 料
49,749
49,014
-
1. 診療報酬審査支払手数料(国民健康保険課)
高
一 般 被 保
額 険 者 高 額
療 養 費
療
126,916
168,158
4,702
-
4,702
915件
-
-
-
49,014
49,014
1,277,667件
2,428,882
2,403,387
557,339
-
167,376
1,678,672
2,272,493
2,272,492
557,339
-
36,481
1,678,672
1. 一般被保険者高額療養費支払金(国民健康保険課) (国 439,450 県 117,889)
2,272,492
37,521件
養
退 職 被 保
費 険 者 等 高
156,389
130,895
-
61
-
130,895
-
保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )
科
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
款 項
予算現額
目
(単位 千円)
額 療 養 費
1. 退職被保険者等高額療養費支払金(国民健康保険課)
移
一般被保険
送 者 移 送 費
費
130,895
1,136件
300
101
18
-
32
51
200
69
18
-
-
51
69
1. 一般被保険者移送費支払金(国民健康保険課) (国 14 県 4)
1件
退職被保険
者等移送費
100
32
-
-
1. 退職被保険者移送費支払金(国民健康保険課)
出
産 出 産 育 児
育 一 時 金
児
一
時
金
祭
32
1件
154,131
-
-
-
154,131
167,589
154,131
-
-
-
154,131
1. 出産育児一時金(国民健康保険課)
費
祭
費
-
167,589
葬
葬
32
24,050
24,050
-
-
-
24,050
24,050
24,050
-
-
-
24,050
1. 葬祭費(国民健康保険課)
〔保険給付事業の状況〕
(1) 加入の状況
(ア) 被保険者世帯数 年平均
(うち退職被保険者世帯数
(イ) 被保険者数 年平均
(うち退職被保険者等数
(2) 給付の状況
区 分
療
一 般 被
養
の
154,131
368件
保 険 者
481件
49,251
2,053
83,922
2,778
世帯
世帯) ※混合世帯含む
人
人)
件 数
費 用 額
診療費
789,776 件
調 剤
415,022
5,518,665
食事療養
-
378,587
訪問看護
761
71,801
62
18,882,165
24,050
保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
区 分
給
付
等
(単位 千円)
退 職 被
保険者等
一 般 被
療
保 険 者
件 数
費 用 額
小 計
1,205,559 件
24,851,218
診療費
32,990
869,050
調 剤
17,019
252,018
食事療養
-
13,751
訪問看護
27
2,156
小 計
50,036
1,136,975
診療費
793
13,265
その他
22,517
213,958
小 計
23,310
227,223
診療費
9
84
その他
906
6,632
小 計
915
6,716
1,279,820
26,222,132
養
退 職 被
費
保険者等
合 計
(3) その他の給付状況
区 分
高
療
移
額
養
送
費
費
そ の 他 の
件 数
一般被保険者
37,521 件
給
付 額
2,272,492
退職被保険者等
1,136
130,895
小 計
38,657
2,403,387
一般被保険者
1
69
退職被保険者等
1
32
小 計
2
101
出産育児一時金
368
154,131
葬祭費
481
24,050
63
保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
区 分
保険給付費
件 数
小 計
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
後期高齢者
支 援 金
給
849 件
合 計
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
(単位 千円)
付 額
178,181
39,508
2,581,669
4,656,053
4,656,052
2,156,804
-
145,821
2,353,427
4,656,053
4,656,052
2,156,804
-
145,821
2,353,427
4,655,742
4,655,742
2,156,804
-
145,821
2,353,117
4,655,742
1. 後期高齢者支援金(国民健康保険課) (国 1,866,362 県 290,442)
後期高齢者
関係事務費
拠 出 金
311
310
-
-
-
310
1. 後期高齢者関係事務費拠出金(国民健康保険課)
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
前期高齢者
納 付 金
3,174
3,172
-
-
-
3,172
3,174
3,172
-
-
-
3,172
2,854
2,853
-
-
-
2,853
2,853
1. 前期高齢者納付金(国民健康保険課)
前期高齢者
関係事務費
拠 出 金
320
319
-
-
-
老
人
保
健
拠
出
金
319
319
1. 前期高齢者関係事務費拠出金(国民健康保険課)
老
人
保
健
拠
出
金
310
156
154
-
-
-
154
156
154
-
-
-
154
老人保健医
療費拠出金
1
-
-
-
-
-
老人保健事
務費拠出金
155
154
-
-
-
154
1. 老人保健事務費拠出金(国民健康保険課)
64
154
保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
介
護
納 介
付 護 介護納付金
金 納
付
金
共
同 共
高額医療費
事 同 共同事業医
療費拠出金
業 事
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,743,150
1,743,149
826,309
-
-
916,840
1,743,150
1,743,149
826,309
-
-
916,840
1,743,150
1,743,149
826,309
-
-
916,840
1,743,149
1. 介護納付金(国民健康保険課) (国 712,168 県 114,141)
8,122,706
8,121,132
562,145
-
7,365,429
193,558
8,122,706
8,121,132
562,145
-
7,365,429
193,558
775,890
775,784
387,892
-
387,892
-
1. 高額医療費共同事業医療費拠出金(国民健康保険課) (国 193,946 県 193,946)
775,784
拠 業
保 険 財 政
出 拠 共同安定化
事業拠出金
金 出
金 そ の 他
共 同 事 業
拠 出 金
7,346,796
7,345,341
174,253
-
6,977,537
7,345,341
1. 保険財政共同安定化事業拠出金(国民健康保険課) (県 174,253)
20
7
-
-
193,551
-
7
1. その他共同事業拠出金(国民健康保険課)
80,089
保
76,200
18,534
-
-
503
501
-
-
-
健 特
定 特 定 健 康
503
501
-
-
-
事 健 診 査 等
康 事 業 費
業 審
特定健康診査・特定保健指導事業の運営等に要した経費である。(国民健康保険課)
査
1. 特定健康診査等事業費
費 等
(1) 特定健康診査等事業費
事
(ア) 特定健康診査システム使用料
業
(イ) 諸経費
費
保
保 健 衛 生
健 普 及 費
事
7
57,666
501
501
501
501
434
67
79,586
75,699
18,534
-
-
57,165
79,586
75,699
18,534
-
-
57,165
健康保持・増進のための保健事業に要した経費である。(国民健康保険課)
65
保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
業
68,356
68,356
11,299
1,206
55,619
1. 保健衛生普及費
(1) 保健衛生普及費
(ア) 医療費通知等郵送料(県 9,593)
(イ) 短期人間ドック検診結果入力委託料
(ウ) 短期人間ドック利用助成金(県 1,599)
総受診件数 2,962件
(エ) 諸経費
2. 医療費適正化推進事業費
(1) ジェネリック医薬品普及促進事業費
(ア) 通信運搬費(県 794)
(イ) ジェネリック医薬品差額通知等委託料(国 704)
(2) データヘルス計画作成事業費(国 5,844)
(ア) データ分析委託料
費
諸
支 償
一 般 被 保
出 還 険 者 保 険
料 還 付 金
金 金
及 退職被保険
者等保険料
び 還 付 金
232
7,343
1,498
794
704
5,845
5,845
606,508
595,709
-
-
-
595,709
419,627
419,627
-
-
-
419,627
35,736
35,736
-
-
-
35,736
35,736
1. 一般被保険者国民健康保険料過誤納還付金(国民健康保険課)
451
-
451
-
-
451
451
1. 退職被保険者等国民健康保険料過誤納還付金(国民健康保険課)
還
償
還
金
付
加
383,381
383,381
-
-
-
383,381
383,381
381,430
1,528
423
1. 過年度国庫負担金等返還金(国民健康保険課)
(1) 国庫負担金等返還金
(ア) 療養給付費等負担金
(イ) 特定健康診査等負担金
(ウ) 財政調整交付金
算
金
賠
償
金
59
59
-
-
-
一 般 会 計
出 繰 出 金
金
59
59
1. 賠償金(国民健康保険課)
繰
383,381
186,881
176,082
-
-
-
176,082
186,881
176,082
-
-
-
176,082
1. 一般会計繰出金(国民健康保険課)
66
176,082
保 健 福 祉 部 ( 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 )
科
目
款 項
目
総
務 総
一般管理費
費 務
管 理
費
徴
賦課徴収費
収
費 後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金
後
期 後期高齢者
高 医 療 広 域
齢 連合納付金
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
13,546
10,660
-
-
2,122
8,539
3,232
3,011
-
-
-
3,011
3,232
3,011
-
-
-
3,011
後期高齢者医療事務に要した経費である。(国民健康保険課)
1. 一般管理費
(1) 一般管理費
(ア) 通信運搬費
(イ) 諸経費
3,011
3,011
2,457
554
10,314
7,649
-
-
2,122
5,528
10,314
7,649
-
-
2,122
5,528
保険料の賦課徴収に要した経費である。(国民健康保険課)
1. 賦課徴収費
(1) 賦課徴収費
(ア) 印刷製本費ほか
(イ) 役務費
① 通信運搬費
② 保険料過誤納還付振込等手数料
(ウ) 諸経費
7,649
7,649
2,029
5,618
3,523
2,095
2
2,211,850
2,178,575
-
-
-
2,178,575
2,211,850
2,178,575
-
-
-
2,178,575
2,211,850
2,178,575
-
-
-
2,178,575
1. 後期高齢者医療広域連合納付金(国民健康保険課)
67
2,178,575
保 健 福 祉 部 ( 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
諸
支 償
還 保 険 料
出 金 還 付 金
及
金 び
還
付 還付加算金
加
算
金
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
5,500
1,813
-
-
1,813
-
5,500
1,813
-
-
1,813
-
5,000
1,813
-
-
1,813
-
1,813
1. 後期高齢者医療保険料過誤納還付金(国民健康保険課)
500
-
-
68
-
-
-
保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科
款 項
目
目
総
務 総
一般管理費
費 務
管
費
徴
賦課徴収費
収
費
介
介 護 認 定
護 審 査 会 費
定
審
査
会
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
182,381
174,404
-
-
-
174,404
8,811
7,950
-
-
-
7,950
8,811
7,950
-
-
-
7,950
(うち食糧費
180
180
180
7,770
7,770
2,282
4,227
1,175
5
81
3)
介護保険事務に要した経費である。(高齢者支援課)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
11 人
(ア) 介護保険事業推進協議会委員報酬
2. 一般管理費
(1) 一般管理費
(ア) 印刷製本費ほか
(イ) 通信運搬費
(ウ) 負担割合証作成等委託料
(エ) 研修負担金
(オ) 諸経費
理
認
予算現額
(単位 千円)
11,991
10,290
-
-
-
10,290
11,991
10,290
-
-
-
10,290
介護保険料の賦課徴収に要した経費である。(高齢者支援課)
1. 賦課徴収費
(1) 賦課徴収費
(ア) 印刷製本費ほか
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 特別徴収事務手数料負担金
10,290
10,290
2,216
7,754
320
161,579
156,164
-
-
-
156,164
40,384
38,185
-
-
-
38,185
(うち食糧費
33,534
33,534
33,534
4,651
4,651
1,591
2,454
606
124 )
介護認定審査会の運営に要した経費である。(高齢者支援課)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
56 人
(ア) 介護認定審査会委員報酬
2. 介護認定審査会費
(1) 介護認定審査会費
(ア) 費用弁償ほか
(イ) 通信運搬費
(ウ) 諸経費
費
69
保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科
款 項
目
目
認
定
調 査 等 費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
121,195
117,979
-
-
-
117,979
要介護・要支援認定調査等に要した経費である。(高齢者支援課)
1. 人件費
20 人
(1) 嘱託職員報酬等
2. 介護認定調査等費
(1) 介護認定調査等費
(ア) 賃金
(イ) 燃料費ほか
(ウ) 役務費
① 医師意見書等手数料
② 通信運搬費ほか
(エ) 介護認定調査委託料
(オ) 諸経費
〔加入状況〕 (28.3.31現在)
73,406 人
① 第1号被保険者
96,055 人
② 第2号被保険者
〔介護認定状況〕 (28.3.31現在)
区 分
保
険 介
居 宅 介 護
給 護 サービス等
給 付 費
付 サ
ー
費
50,529
50,529
67,450
67,450
3,478
1,996
53,691
51,322
2,369
8,125
160
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
計
認定者数(人)
1,584
1,401
2,493
1,816
1,483
1,544
1,058
11,379
構 成 比 (%)
13.9
12.3
21.9
16.0
13.0
13.6
9.3
100
16,361,680
15,903,978
5,562,363
-
4,430,148
5,911,467
14,733,941
14,311,080
5,005,252
-
3,986,437
5,319,391
7,554,264
7,299,368
2,552,930
-
2,033,283
2,713,155
1. 居宅介護サービス等報酬支払金(高齢者支援課)
(国 1,482,819 県 1,070,111)
〔介護保険負担割合〕 国 25/100 県 12.5/100 市 12.5/100
7,299,368
134,126 件
ビ
地 域 密 着
ス 型 介 護 サ
ー ビ ス 等
等 給 付 費
1,099,452
1,071,181
374,642
-
1. 地域密着型介護サービス等報酬支払金(高齢者支援課)
(国 217,603 県 157,039)
298,384
398,155
1,071,181
4,509 件
諸
施 設 介 護
費 サー ビ ス 等
給 付 費
5,139,403
5,015,009
1,753,983
-
1. 施設介護サービス等報酬支払金(高齢者支援課)
(国 1,018,766 県 735,217)
70
1,396,961
1,864,065
5,015,009
19,489 件
保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科
款 項
目
目
居 宅 介 護
福 祉 用 具
購 入 費
予算現額
24,504
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
22,379
7,827
-
1. 居宅介護福祉用具購入費支払金(高齢者支援課)
(国 4,546 県 3,281)
居 宅 介 護
住宅改修費
71,232
69,571
24,332
-
1. 居宅介護住宅改修費支払金(高齢者支援課)
(国 14,133 県 10,199)
居 宅 介 護
サー ビ ス 計
画等給付費
845,086
833,572
291,538
-
1. 居宅介護サービス計画等報酬支払金(高齢者支援課)
(国 169,334 県 122,204)
介
介 護 予 防
護 サー ビ ス 等
給 付 費
予
6,234
8,318
22,379
720 件
19,379
25,860
69,571
685 件
232,196
309,838
833,572
58,984 件
659,703
645,642
225,813
-
179,848
239,981
535,008
525,110
183,656
-
146,273
195,181
1. 介護予防サービス等報酬支払金(高齢者支援課)
(国 106,673 県 76,983)
525,110
25,584 件
防
ー
地域密着型
サ 介 護 予 防
サー ビ ス 等
給 付 費
4,952
4,597
1,608
-
1. 地域密着型介護予防サービス等報酬支払金(高齢者支援課)
(国 934 県 674)
1,280
1,709
4,597
77 件
ビ
ス
介 護 予 防
福 祉 用 具
購 入 費
等
4,901
4,617
1,615
-
1. 介護予防福祉用具購入費支払金(高齢者支援課)
(国 938 県 677)
1,286
1,716
4,617
160 件
諸
介 護 予 防
費 住宅改修費
27,213
24,658
8,624
-
1. 介護予防住宅改修費支払金(高齢者支援課)
(国 5,009 県 3,615)
介 護 予 防
サー ビ ス 計
画等給付費
87,629
86,660
30,310
-
1. 介護予防サービス計画等報酬支払金(高齢者支援課)
(国 17,605 県 12,705)
71
6,869
9,165
24,658
230 件
24,140
32,210
86,660
18,330 件
保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科
款 項
目
目
そ
の 審 査 支 払
他 手 数 料
諸
費
高
額 高 額 介 護
介 サービス費
護
サ
ー
ビ
ス 高 額 介 護
等 予 防 サ ー
費 ビ
ス
費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
14,069
13,549
4,738
-
3,774
5,037
14,069
13,549
4,738
-
3,774
5,037
1. サービス報酬審査支払手数料(高齢者支援課)
(国 2,752 県 1,986)
307,866
303,661
106,204
-
84,586
112,871
307,424
303,477
106,140
-
84,535
112,802
1. 高額介護サービス費支払金(高齢者支援課)
(国 61,649 県 44,491)
442
184
64
-
1. 高額介護予防サービス費支払金(高齢者支援課)
(国 37 県 27)
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
高額医療合
算介護サー
ビ
ス
費
ー
ビ
ス
等
費
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
特定入所者
介 護 予 防
ビ サービス費
ス
51
69
184
281 件
35,172
12,301
-
9,797
13,074
35,650
35,050
12,258
-
9,763
13,029
426
122
43
-
1. 高額医療合算介護予防サービス費支払金(高齢者支援課)
(国 25 県 18)
特定入所者
介 護 サ ー
ビ
ス
費
303,477
28,744 件
36,076
1. 高額医療合算介護サービス費支払金(高齢者支援課)
(国 7,120 県 5,138)
高額医療合
算介護予防
サー ビ ス 費
13,549
260,552 件
35,050
1,360 件
34
45
122
22 件
610,025
594,874
208,055
-
165,706
221,113
609,558
594,655
207,978
-
165,645
221,032
1. 特定入所者介護サービス費支払金(高齢者支援課)
(国 120,800 県 87,178)
467
219
77
72
-
594,655
26,884 件
61
81
保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
等
費
(単位 千円)
予算現額
1. 特定入所者介護予防サービス費支払金(高齢者支援課)
(国 45 県 32)
地
域 介
二 次 予 防
支 護 事 業 費
援 予
219
45 件
311,927
296,591
138,859
-
13,612
144,120
52,469
47,534
13,733
-
13,612
20,189
22,583
19,909
6,469
-
5,807
7,633
元気向上高齢者の介護予防事業に要した経費である。 (高齢者支援課)
〔介護予防事業費負担割合〕
国 25/100 県 12.5/100 市 12.5/100
1. 二次予防事業費
(1) 通所型介護予防事業費(国 4,409 県 1,962)
(ア) 通所型介護予防事業委託料
(2) 元気向上高齢者把握事業費(国 68 県 30)
事 防
業 事
費 業
費 一 次 予 防
事 業 費
総合事業費
精 算 金
包
介 護 予 防
括 ケ ア マ ネ
ジ メ ン ト
的 事 業 費
7,805
12,556
一般高齢者の介護予防事業に要した経費である。(高齢者支援課)
1. 一次予防事業費
(1) 介護予防普及啓発事業費(国 103 県 46)
(ア) 介護予防講演講師報償金
(イ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 地域介護予防活動支援事業費(国 4,811 県 2,141)
(ア) 報償費
① 高齢者健康体操普及員報償金
② 出張予防教室講師報償金
(イ) 委託料
① 介護予防支援通所事業委託
2,547 回
② はつらつ元気ルーム運営事業委託
③ 生活管理指導員派遣事業委託
1,329 回
④ 脳の健康教室事業委託ほか1件
(ウ) 諸経費
(3) 地域づくりによる介護予防推進事業費(国 113 県 50)
27,625
629
100
529
1)
26,377
529
520
9
25,681
12,709
6,181
3,972
2,819
167
619
29,884
27,625
7,264
-
19,909
19,606
19,606
303
2
-
-
-
-
-
259,458
249,057
125,126
-
-
123,931
156,126
153,537
77,925
-
-
75,612
73
保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科
款 項
目
目
支
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
地域包括支援センターの運営及び介護予防等相談事業に要した経費である。(高齢者支援課)
〔包括的支援等事業費負担割合〕 国 39/100 県 19.5/100 市 19.5/100
234
1. 人件費
234
(1) 委員等報酬(国 113 県 51)
9人
234
(ア) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬
153,303
2. 介護予防ケアマネジメント事業費
47
(1) 地域包括支援センター費 (国 25 県 12)
5)
(うち食糧費
153,256
(2) 地域包括支援センター運営委託費(国 53,788 県 23,936)
153,256
(ア) 地域包括支援センター運営委託料
援
等
事
業
費
任意事業費
102,895
95,098
46,951
-
-
48,147
介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業のほか、自立した日常生活の支援に要した経
費である。
95,098
1. 任意事業費
1,267
(1) 介護給付等費用適正化事業費 (国 453 県 201)(高齢者支援課)
1,115
(ア) 通信運搬費
152
(イ) 諸経費
716
(2) 家族介護者教室事業費(国 252 県 112)(高齢者支援課)
15 回 参加者数 347 人
70
(3) 認知症高齢者見守り事業費(国 26 県 11)
(地域包括ケア推進室-高齢者支援課から引継ぎ)
5
(ア) キャラバン・メイト講師報償金
65
(イ) 諸経費
72,286
(4) 家族介護継続支援事業費(国 26,264 県 11,687)(高齢者支援課)
72,076
(ア) 在宅高齢者おむつ給付費
812 人
〔在宅高齢者おむつ給付登録者数〕(28.3.31現在)
210
(イ) 諸経費
7,009
(5) 成年後見制度利用支援事業費(国 2,661 県 1,184)(高齢者支援課)
6,859
(ア) 成年後見人報償金
150
(イ) 諸経費
44
(6) 福祉用具・住宅改修支援事業費 (国 21 県 9)(高齢者支援課)
44
(ア) 住宅改修相談事業者業務支援費
13,706
(7) 地域自立生活支援事業費 (国 2,817 県 1,253)(高齢者支援課)
2,355
(ア) 介護相談員派遣事業報償金
11,189
(イ) ふれあい給食サービス事業委託料
25,961 食
108
(ウ) 介護相談員養成研修負担金
54
(エ) 諸経費
25 )
(うち食糧費
在宅医療・
介護連携推
進 事 業 費
243
238
141
-
-
97
医療と介護の関係者が連携し、情報共有や円滑な支援体制の構築に要した経費である。
(地域包括ケア推進室-高齢者支援課から引継ぎ)
74
保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
款 項
予算現額
目
(単位 千円)
(うち食糧費
238
238
3)
-
1
1. 在宅医療・介護連携推進事業費(国 94 県 47)
(1) 在宅医療・介護連携推進事業費
生 活 支 援
体 制 整 備
事 業 費
3
3
2
-
高齢者の生活支援サービスの充実に関する検討に要した経費である。
(地域包括ケア推進室-高齢者支援課から引継ぎ)
3
1. 生活支援体制整備事業費(国 1 県 1)
3
(1) 生活支援体制整備事業費
3)
(うち食糧費
認知症総合
支援事業費
191
181
107
-
-
74
認知症対策に係る周知啓発や認知症ケアに携わる多職種の協働に要した経費である。
(地域包括ケア推進室-高齢者支援課から引継ぎ)
181
1. 認知症ケア向上推進事業費(国 71 県 36)
110
(1) 認知症多職種協働研修講師報償金
71
(2) 諸経費
基
金
積 基
立 金 介護給付費
金 積 準 備 基 金
立 積 立 金
金
諸
支 償
第 1 号被保
出 還 険 者 保 険
料 還 付 金
金 金
及 償
還
金
141,091
141,069
7,332
-
543
133,194
141,091
141,069
7,332
-
543
133,194
141,091
141,069
7,332
-
543
133,194
141,069
1. 介護給付費準備基金積立金 (高齢者支援課)(国 4,888 県 2,444)
215,943
215,589
594
-
-
214,995
215,297
214,963
-
-
-
214,963
4,690
4,358
-
-
-
4,358
4,358
1. 第1号被保険者保険料過誤納還付金 (高齢者支援課)
210,607
210,605
-
-
-
210,605
び
還
付
1. 国庫支出金等返還金(高齢者支援課)
(1) 過年度国庫支出金返還金
(ア) 介護給付費負担金
(イ) 介護保険災害臨時特例補助金
(2) 過年度支払基金返還金
加
75
210,605
96,443
96,433
10
34,304
保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科
款 項
目
目
算
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
25,606
8,698
79,764
79,764
94
94
(ア) 介護給付費交付金
(イ) 地域支援事業支援交付金
(3) 過年度県支出金返還金
(ア) 介護給付費負担金
(4) 過年度過誤納償還金
(ア) 介護報酬返還金
金
災
害
臨
時
利
用
者
負
担
額
軽
減
支
援
事
業
費
予算現額
(単位 千円)
災 害 臨 時
利用者負担
額 軽 減 支
援 事 業 費
646
626
594
-
-
32
646
626
594
-
-
32
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から避難して来た被災者の利用者
負担額の軽減支援に要した経費である。(高齢者支援課)
49 件
626
1. 災害臨時利用者負担額軽減支援事業費支払金(国 594)
76
子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
総
務 総
企
画
費
費 務
管
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
30,360
21,280
4,724
-
302
16,254
30,360
21,280
4,724
-
302
16,254
13,700
5,026
4,724
-
302
-
若者の子育て支援事業に要した経費である。(子ども福祉課・保育課)
1. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型)
(1) 若者の結婚・子育て支援事業費(26年度からの繰越事業)
(ア) 需用費(国10/10 4,724)
① 消耗品費
② 印刷製本費
(イ) 諸経費
理
費
諸
費
16,660
16,254
-
-
5,026
5,026
4,724
4,482
242
302
-
精算による国庫支出金の返還金に要した経費である。(子ども福祉課)
1. 諸費
(1) 過年度国庫支出金返還金
(ア) 平成26年度児童扶養手当給付費負担金
(イ) 平成26年度母子家庭等対策費補助金
(ウ) 平成26年度保育緊急確保事業費補助金
民
生 児
児 童 福 祉
費 童 総 務 費
福
祉
費
16,254
16,254
16,254
1,941
3,529
10,784
11,038,999
10,704,594
5,657,454
28,800
534,596
4,483,744
11,038,999
10,704,594
5,657,454
28,800
534,596
4,483,744
1,655,254
1,557,998
444,469
-
1,025
1,112,504
家庭児童相談員活動事業、子ども医療費助成等の子育て支援の推進に要した経費である。
10,002
1. 人件費
387
(1) 委員等報酬(子ども福祉課)
21 人
387
(ア) いちはらっこの子育ち支援会議委員報酬
9,615
(2) 嘱託職員報酬等(家庭児童相談室)
9,615
(ア) 家庭児童相談員報酬
5人
620 件
〔相談受付件数〕
1,547,996
2. 児童福祉総務費
1,610
(1) 児童福祉総務費(子ども福祉課・家庭児童相談室・保育課)
57
(ア) 負担金補助及び交付金
15
① 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金
23
② 千葉県児童館連絡協議会負担金
17
③ 社会福祉協議会負担金
2
④ 研修負担金
615
(イ) 交通遺児寄附配分金
250
(ウ) 福祉基金積立金
688
(エ) 諸経費
(うち食糧費
3)
77
子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(2) 子ども・子育て支援事業推進費(子ども福祉課)
(うち食糧費
(3) 子ども医療費助成事業費(子ども福祉課)
(ア) 通信運搬費
(イ) 委託料
① 子ども医療費審査請求事務委託(県1/2 13,136)
② 子ども医療費助成受給券封入封かん委託
522,888 件
(ウ) 子ども医療費助成費(県1/2 286,390)
(エ) 諸経費
(4) 次世代育成支援推進費(子ども福祉課)(27~28年度継続事業)
(ア) 計画策定委託料
(5) ファミリー・サポート・センター事業費(子ども福祉課)
(ア) 運営委託料(国1/3 933 県1/3 933)
(6) 冒険遊び場事業費(子ども福祉課)
(ア) 冒険遊び場事業補助金
(7) 子育て支援員活動事業費(子ども福祉課)
(ア) 報償金(国1/3 1,312 県1/3 1,312)
(イ) 子育て支援員協議会活動費補助金
(8) 私立幼稚園関係補助事業費(保育課)
(ア) 負担金補助及び交付金
① 私立幼稚園振興費補助金
3,216 人
② 私立幼稚園就園奨励費補助金(国1/3 137,961)
3,614 人
③ 私立幼稚園等園児補助金
(9) 幼稚園就園奨励システム改修事業費(保育課)
(ア) システム改修委託料(国1/2 2,492)
子どもの ため
の教育・保育
給付事業費
1,064,975
1,007,900
192,751
-
-
48
5)
998,626
2,429
41,139
40,059
1,080
954,149
909
804
804
4,055
4,055
1,000
1,000
4,436
3,936
500
532,433
532,433
15,415
421,070
95,948
4,984
4,984
815,149
教育・保育施設及び地域型保育事業者の運営費給付事業に要した経費である。(保育課)
1,007,900
1. 子どものための教育・保育給付事業費
1,007,900
(1) 子どものための教育・保育給付事業費
1,007,867
(ア) 扶助費
825,873
① 施設型給付費(国1/2 37,522 県1/4・1/2 26,242)
17 施設
688,918
・ 公立保育所
7 施設
21,294
・ 市外公立保育所
1 施設
107,688
・ 認定こども園
4 施設
7,973
・ 市外認定こども園
181,994
② 地域型保育給付費(国1/2 85,991 県1/4 42,996)
6 施設
36,279
・ 家庭的保育事業
7 施設
141,332
・ 小規模保育事業
2 施設
4,383
・ 市外事業所内保育事業
33
(イ) 諸経費
児童措置費
5,440,862
5,415,280
4,018,821
-
3,284
1,393,175
児童手当、児童扶養手当、遺児手当、未熟児養育医療費の給付及び母子生活支援施設入所措
置等に要した経費である。(子ども福祉課)
78
子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1. 児童措置費
(1) 児童措置費
(ア) 通信運搬費
(イ) 扶助費
① 国児童扶養手当(国1/3 342,741)
2,541 人 支給対象延児童数 40,830 人
受給者数
② 市遺児手当
183 人 支給対象延児童数
3,089 人
受給者数
③ 母子生活支援施設入所費(国1/2 4,988 県1/4 2,494)
④ 助産施設入所費
(ウ) 諸経費
(2) 児童手当費
(ア) 通信運搬費
(イ) 現況届等作成・封入封かん委託料
(ウ) 児童手当
受給者数 20,278 人
財 源 内 訳
支給対象
区 分
支給額
延児童数
国県支出金 一 般 財 源
被
用
者
745,125
678,448
66,677
49,675 人
歳
~
(0
国37/45
3 歳 未 満)
県4/45
被
用
者
2,371,115
1,975,464
395,651
227,603
( 3 歳 以 上
国2/3
中学校修了前 )
県1/6
1,090,880
908,320
182,560
96,543
非 被 用 者
国2/3
県1/6
113,485
94,524
18,961
22,697
特 例 給 付
国2/3
県1/6
計
4,320,605
3,656,756
663,849
(エ) 諸経費
(3) 未熟児養育医療給付事業費
(ア) 未熟児養育医療給付費(国1/2 7,683 県1/4 4,159)
(イ) 諸経費
母 子 父 子
福 祉 費
69,265
56,377
28,978
-
22,277
10,378
310
318
4,329,668
6,599
999
4,320,605
396,518
1,465
19,796
19,750
46
138 件
-
母子父子家庭等ひとり親家庭への支援等に要した経費である。(子ども福祉課)
1. 人件費
1人
(1) 嘱託職員報酬等
2. 母子父子福祉費
(1) 母子父子福祉費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議会負担金
② 母子寡婦福祉会活動費補助金
(イ) ひとり親家庭等医療費等助成費(県1/2 22,724)
79
5,415,280
1,065,816
1,006
1,064,492
1,031,527
27,399
1,958
1,958
54,419
46,079
121
7
114
45,440
子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
518
8,340
8,340
(ウ) 諸経費
(2) ひとり親家庭就業支援事業費
(ア) 扶助費
区 分
教育訓練給付金
高 等 職 業 訓 練
促 進 給 付 金
計
保 育 所 費
2,169,997
財 源 内 訳
延受給者数
国庫支出金 一般財源
126
94
32
7人
3/4
8,214
6,160
2,054
11
3/4
支 給 額
8,340
2,040,212
6,254
745,961
2,086
28,800
保育所の運営及び施設整備等に要した経費である。(保育課)
1. 人件費
(1) 嘱託職員報酬等
(ア) 嘱託医報酬
(イ) 嘱託職員報酬(国1/3 5,615 県1/3 5,615)
2. 一般管理費
公
立
私
立
入所人員
3,021 人
管外委託
管外受託
6カ所
公
立
一時保育
17,889 人
6カ所
私
立
(1) 一般管理費
(ア) 研修会等講師報償金
(イ) 旅費
(ウ) 消耗品費ほか(国 2)
(エ) コンビニ収納手数料ほか
(オ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県保育協議会負担金
② 千葉県保育協議会市原支会負担金
③ 研修負担金
④ 日本スポーツ振興センター負担金
(カ) 諸経費
(2) 認可外保育施設補助事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 認可外保育施設運営費補助金(県2/3 85)
② 認可外保育施設利用者補助金
延
(3) 保育士研修等事業費
(ア) 地域型保育事業従事者研修委託料(国1/2 208)
3. 園児費
(1) 市立保育所運営費
(ア) 未満児対応保育士等賃金
(イ) 報償費
80
18
331,469
29 人
190 人
1,590
1,304
111
16
8,697
9,192
933,982
227,800
227,800
7,409
220,391
41,130
人
人
人
人
人
人
4 施設
779 人
4,289
156
596
1,442
665
1,120
424
106
10
580
310
36,193
36,193
128
36,065
648
648
1,422,915
214,246
77,980
851
子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
①
②
(ウ)
①
②
③
(エ)
①
子育て支援事業講師報償金
賞賜金
需用費
消耗品費
賄材料費
医薬材料費
役務費
手数料
・ 職員細菌検査手数料
・ 尿・ぎょう虫卵検査手数料
② 賠償責任保険料
(オ) 諸経費
(2) 民間保育所運営費
(ア) 委託料(国1/2 311,391 県1/4 155,695)
① 民間保育所児童入所委託
② 市外民間保育所児童入所委託
(イ) 民間保育所運営事業助成金(国1/3 23,931 県1/3・1/2 32,280)
(3) 待機児童解消加速化プラン・民間保育所運営費
(ア) 保育士人材確保研修等講師報償金(国1/2 160)
(4) 病児・病後児保育事業費
(ア) 運営委託料(国1/3 8,041 県1/3 8,041)
(5) 小規模保育事業運営費
(ア) 延長保育事業補助金(国1/3 100 県1/3 100)
(6) 認定こども園運営費
(ア) 認定こども園運営事業助成金(国1/3 100 県1/3 100)
4. 施設管理費
(1) 施設管理費
(ア) 需用費
① 消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
④ 修繕料
(イ) 役務費
① 通信運搬費
② 施設点検等手数料
(ウ) 委託料
① 一般廃棄物収集運搬委託
② 浄化槽維持管理・清掃委託
③ 機械警備委託
④ 給水設備維持管理委託ほか14件
(エ) 使用料及び賃借料
① 土地使用料
② 下水道使用料ほか
(オ) 備品購入費
5. 施設整備費
(1) 施設改修事業費
(ア) 施設改修工事費
① 袖ケ浦保育所駐車場改修工事
81
68
783
132,701
8,180
123,807
714
2,260
1,980
1,214
766
280
454
1,155,221
1,042,621
994,938
47,683
112,600
320
320
44,450
44,450
300
300
8,378
8,378
90,778
90,778
60,379
5,265
4,071
39,935
11,108
5,024
2,062
2,962
11,594
4,141
1,483
926
5,044
9,818
5,358
4,460
3,963
257,589
10,731
10,526
5,663
子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
② 牛久保育所給水ポンプ更新工事ほか1件
(イ) 諸経費
(2) 認定こども園整備補助事業費
(ア) 認定こども園施設整備費補助金(国1/2 31,700 地方債 12,600)
(3) 待機児童解消加速化プラン・民間保育所整備補助事業費
(ア) 民間保育所施設整備費補助金(県2/3 162,797 地方債 16,200)
(4) その他施設費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 民間社会福祉施設整備資金借入金補助金
きみの会 (ちはら台保育園)、杏の会(杏保育園・春保育園)、
和光会(白塚保育園)、おもいやり福祉会(ちはら台東保育園)、
宝樹(つぼみの森保育園)
② 民間社会福祉施設整備資金利子補給金
きみの会 (ちはら台保育園)、杏の会(杏保育園・春保育園)、
和光会(白塚保育園)、おもいやり福祉会(ちはら台東保育園)、
宝樹(つぼみの森保育園)、啓心会(国分寺台明世保育園)
③ 認定こども園整備資金利子補給金
西川学園(光風台中央幼稚園)
児 童 福 祉
施 設 費
638,646
626,827
226,474
-
198,818
4,863
205
47,550
47,550
183,148
183,148
16,160
16,160
10,227
5,666
267
201,535
児童館、児童遊園の運営及び維持管理のほか、放課後児童健全育成事業に要した経費である。
4,131
1. 児童遊園費(子ども福祉課)
4,131
(1) 児童遊園費
1,224
68 カ所
(ア) 施設管理報償金
2,238
(イ) 遊具設置工事費ほか1件
669
(ウ) 諸経費
37,590
2. 児童館費(子ども福祉課)
10,282
(1) 菊間保健福祉センター児童館費
9,891
(ア) 管理運営委託料
391
(イ) 諸経費
10,139
(2) 姉崎保健福祉センター児童館費
9,563
(ア) 管理運営委託料
576
(イ) 諸経費
8,666
(3) 三和保健福祉センター児童館費
8,176
(ア) 管理運営委託料
490
(イ) 諸経費
8,503
(4) 南部保健福祉センター児童館費
8,302
(ア) 管理運営委託料
201
(イ) 諸経費
585,106
3. 放課後児童健全育成事業費(保育課)
580,963
(1) 放課後児童健全育成事業費
1,148
(ア) 賃金
3,045
(イ) 修繕料ほか
923
(ウ) 手数料ほか
572,158
(エ) 委託料
569,016
① 運営委託(国1/3 112,299 県1/3 112,299)
82
子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
② 施設管理委託
(オ) 鶴舞小学校児童クラブ他7児童クラブインターホン設置工事費ほか7件
(カ) 備品購入費
(キ) 利用料過誤納還付金
41 校
49 クラブ
〔児童クラブ開設状況〕 (28.3.31現在)
(2) 放課後児童健全育成事業新制度関連費
(ア) 石塚小学校第2児童クラブ畳設置等工事費ほか7件
(国1/3 938 県1/3 938)
(イ) 諸経費
83
3,142
2,744
928
17
4,143
3,158
985
環 境 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
衛
生 保
環境衛生費
費 健
衛
生
費
環
環 境 保 全
境 総 務 費
保
全
費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
6,471,577
5,383,843
1,564,535
921,400
764,577
2,133,331
54,454
53,441
-
-
17,524
35,917
54,454
53,441
-
-
17,524
35,917
憩の家の管理運営に要した経費である。(福増クリーンセンター)
1. 憩の家運営費
(1) 憩の家運営費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料
(イ) 管理運営委託料ほか2件
53,441
53,441
21,104
20,125
979
32,337
131,349
116,412
7,271
2,000
9
107,132
17,457
13,838
4,800
-
2
9,036
環境審議会や環境学習など、総合的な環境保全の推進を図るために要した経費である。
630
1. 人件費(環境管理課)
630
(1) 委員等報酬
630
19 人
(ア) 環境審議会委員報酬
11,493
2. 環境保全総務費(環境管理課)
1,129
(1) 環境保全総務費
122
(ア) 負担金補助及び交付金
50
① 環境自治体会議負担金
72
② 研修負担金
1,007
(イ) 諸経費
9)
(うち食糧費
8,085
(2) 地球温暖化防止活動費
7,805
(ア) 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(県10/10 4,800)
285 件
280
(イ) 諸経費
1)
(うち食糧費
845
(3) バイオマス利活用事業費
832
(ア) 伐竹委託料
13
(イ) 諸経費
1,434
(4) (仮称)第二次市原市環境基本計画策定事業費
1,426
(ア) 計画策定委託料(27~28年度継続事業 28年度へ逓次繰越 727)
8
(イ) 諸経費
1,715
3. 環境学習費(環境管理課・環境監視センター)
1,715
(1) 環境学習費
302
(ア) 水辺の観察会講師等報償金ほか
1,267
(イ) エコフェアいちはら事業委託料
146
(ウ) 諸経費
3)
(うち食糧費
84
環 境 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
み
保
ど
全
り
費
11,476
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
10,373
137
-
2
10,234
樹林等の育成・保全に努め、市民福祉の推進を図るために要した経費である。(環境管理課)
351
1. 人件費
351
(1) 委員等報酬
14 人
351
(ア) 生物多様性地域戦略協議会委員報酬
6,673
2. みどり保全費
6,673
(1) みどり保全費
20
(ア) 自然教室講師報償金
1,194
(イ) ふれあいサンクチュアリ施設管理委託料ほか2件
5,086
(ウ) 樹林保全地区等補助金
・ 樹林保全地区
A= 621,717 ㎡
365 本
・ 保護樹木
・ 野生動植物保護地区
A= 2,066 ㎡
373
(エ) 諸経費
1,376
3. 鳥獣対策費
1,376
(1) 特定外来生物対策事業費
1,376
(ア) 捕獲生物運搬等委託料(県1/2 137)
1,973
4. (仮称)市原市生物多様性地域戦略策定事業費
1,973
(1) (仮称)市原市生物多様性地域戦略策定事業費
1,923
(ア) 戦略策定委託料
50
(イ) 諸経費
公害対策費
102,416
92,201
2,334
2,000
5
大気汚染や水質汚濁等の発生原因調査及びその影響調査等に要した経費である。
1. 大気汚染対策費
(1) 大気汚染対策費(環境管理課・環境監視センター)
(ア) 修繕料ほか
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 委託料
① 測定機器維持管理等委託
② 大気汚染物質監視調査委託ほか7件
(エ) 回線使用料負担金
(オ) 諸経費
(2) 大気汚染監視システム整備事業費(環境監視センター)
(ア) 監視測定機器購入費(石油交 2,334 地方債 2,000)
(イ) 諸経費
(3) 放射線モニタリング事業費(環境管理課)
2. 水質汚濁対策費
(1) 水質汚濁対策費(環境管理課・環境監視センター)
(ア) 水質分析手数料ほか
(イ) 委託料
① 高滝ダム貯水池・養老川等水質調査委託
② ダイオキシン類等水質汚濁監視調査委託
③ 地下水位観測井管理及び解析調査委託
④ ゴルフ場排出水農薬分析調査委託
85
87,862
44,361
39,123
2,269
1,477
34,676
25,110
9,566
59
642
5,162
5,076
86
76
39,306
25,077
3,699
20,467
12,312
3,704
2,138
1,642
環 境 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
⑤ 養老川等底質調査委託ほか1件
(ウ) 東京湾岸自治体環境保全会議負担金
(エ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 養老川水質汚染対策事業費(環境管理課)
(ア) 環境調査委託料
(イ) 養老川水質汚染対策事業負担金
(3) 地下水汚染対策事業費(環境管理課)
(ア) 委託料
① 表層ガス調査委託
② 井戸諸元調査委託
③ 地下空気汚染調査委託
3. 悪臭・騒音・振動対策費(環境管理課)
(1) 悪臭・騒音・振動対策費
(ア) 自動車騒音調査測定等委託料
(イ) 諸経費
4. 環境監視センター費(環境監視センター)
(1) 環境監視センター運営費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 消耗品費ほか
(イ) 諸経費
清
掃 清掃総務費
掃
費
671
18
893
2)
7,986
3,383
4,603
6,243
6,243
3,024
2,376
843
2,222
2,222
2,160
62
6,312
6,312
5,044
4,265
779
1,268
6,285,774
5,213,990
1,557,264
919,400
747,044
1,990,282
144,154
132,728
32,269
-
547
99,912
ごみ減量化対策、不法投棄対策など清掃行政の推進に要した経費のほか、合併処理浄化槽普
及事業に要した経費である。
5,583
1. 人件費(不法投棄対策課)
5,583
2人
(1) 嘱託職員報酬等
15,277
2. 清掃総務費(クリーン推進課・不法投棄対策課)
15,277
(1) 清掃総務費
3,597
(ア) 修繕料ほか
8,429
(イ) 委託料
4,762
① 五井・姉ケ崎・八幡宿駅前公衆便所管理委託
2,219
② 屋外焼却行為監視委託
1,448
③ 草刈機貸出等委託
1,317
(ウ) 下水道使用料
1,555
(エ) 負担金補助及び交付金
150
① 全国都市清掃会議負担金
105
② 千葉県環境衛生促進協議会負担金
1,296
③ 千葉清港会負担金
4
④ 研修負担金
379
(オ) 諸経費
39,424
3. ごみ減量850推進事業費(クリーン推進課)
39,424
(1) ごみ減量850推進事業費
86
環 境 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(ア) リサイクル講座講師報償金
(イ) 委託料
① ごみ質分析等委託
② 施設管理委託
(ウ) 負担金補助及び交付金
271 団体 回収量 3,458 t
① 資源回収推進事業助成金
6 業者
② 資源回収協力業者助成金
78 基
③ 生ごみ肥料化容器購入費補助金
20 基
④ 生ごみ処理機購入費補助金
(エ) 諸経費
4. 不法投棄対策費(不法投棄対策課)
(1) 不法投棄対策費
(ア) 不法投棄監視委員報償金(県1/2 1,047) (イ) 委託料
① 不法投棄撤去委託
② 不法投棄監視委託
③ 不法投棄分析委託ほか4件
(ウ) 不法投棄監視システム等使用料(県1/2 666)
(エ) 不法投棄住民監視活動費補助金(県1/2 105)
(オ) 諸経費(県 304)
(2) クリーンアップ推進事業費
(ア) 委託料
① 小規模不法投棄清掃委託
② ポイ捨て禁止看板作成委託ほか2件
(イ) 諸経費
(3) 土砂埋立対策費
5. 合併処理浄化槽普及事業費(クリーン推進課)
(1) 合併処理浄化槽普及事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 千葉県浄化槽推進協議会負担金
② 合併処理浄化槽設置事業補助金(国1/3 17,097 県1/2・1/3 13,050)
89 基
ごみ処理費
5,842,328
4,796,607
1,524,995
910,700
738,426
20
4,381
3,304
1,077
34,430
14,539
19,400
163
328
593
35,701
26,396
2,095
16,630
9,331
6,014
1,285
6,768
210
693
9,299
7,528
6,413
1,115
1,771
6
36,743
36,743
36,743
32
36,711
1,622,486
ごみの収集、運搬、処分等に要した経費のほか、清掃工場等の施設整備に要した経費である。
2,438
1. 人件費(福増クリーンセンター)
1人
2,438
(1) 嘱託職員報酬等
738,366
2. ごみ収集費(福増クリーンセンター)
738,366
(1) ごみ収集費
3,139
(ア) 賃金
18,868
(イ) 需用費
7,096
① 消耗品費
5,113
② 燃料費
1,653
③ 印刷製本費
5,006
④ 修繕料
2,044
(ウ) 役務費
87
環 境 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
957
1,087
706,457
404,460
301,997
6,788
65
6
25
34
1,005
① 廃家電処理等手数料
② 自動車損害等保険料
(エ) 委託料
① 資源物収集運搬等委託
② 可燃ごみ等収集運搬委託
(オ) ごみ収集車購入費(地方債 4,900)
(カ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県安全運転管理者協議会負担金
② 市原地区安全運転管理者協議会負担金
③ 研修負担金
(キ) 諸経費
〔ごみ収集状況〕
区 分 燃 や す ご み 燃やさないごみ 粗 大 ご み
t
3,021
t
257
資 源 物
t
34
t
計
直 営
60
3,372
委 託
57,161
-
-
8,487
65,648
許 可
22,705
68
2
-
22,775
持ち込み
1,136
712
1,565
-
3,413
計
81,062
3,801
1,824
8,521
95,208
t
〔搬入及び処理量〕
区
分
直 接 搬 入 量
3,318
t
計
84,380
焼 却 施 設
81,062
粗大ごみ処理施設等
13,760
-
13,760
埋立処分地施設
386
4,717
5,103
計
t
中間処理後のごみ
t
95,208
3. 清掃工場費(福増クリーンセンター)
(1) 清掃工場運営費
(ア) 需用費
① 施設管理用消耗品費
② 光熱水費
③ 修繕料
・ 粗大ごみ処理施設修繕
・ 焼却施設修繕
・ 共通施設等修繕
④ 燃料費ほか
(イ) 検査手数料ほか
(ウ) 委託料
① 焼却飛灰再生処理委託
88
1,425,081
1,425,081
225,257
51,938
141,526
26,743
9,760
15,808
1,175
5,050
885
972,366
322,569
環 境 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
・ 焼却灰処理委託
・ 焼却灰運搬委託
・ 固化飛灰処理委託
・ 固化飛灰運搬委託
・ 流動砂運搬委託
② ごみ処理施設運転委託
③ ボイラー及び圧力容器点検整備委託
④ 粗大ごみ処理施設運転委託
⑤ 有価物ストックヤード管理及び運転委託
⑥ 埋立ごみ等運搬委託
⑦ 清掃委託
⑧ 可燃ごみ市外処理委託
⑨ 第二工場火災復旧計画策定委託
⑩ 電気計装設備点検委託ほか36件
(エ) 工事費
① 第一工場焼却施設定期修繕工事
② 第二工場焼却施設定期修繕工事
③ 粗大ごみ処理施設定期修繕工事ほか7件
(オ) 負担金補助及び交付金
① 廃棄物処理施設技術管理者協議会負担金
② ボイラー・タービン主任技術者会負担金
③ 全国都市清掃会議負担金
④ 環境保全協力負担金
⑤ 福増クリーンセンター周辺環境整備負担金
⑥ 研修負担金
(カ) 公課費
(キ) 諸経費
4. 最終処分場費
(クリーン推進課・福増クリーンセンター・平蔵一般廃棄物最終処分場)
(1) 最終処分場費
(ア) 需用費
① 施設管理用消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
④ 修繕料
(イ) 委託料
① 施設管理委託
② 水質分析委託
③ 安定化調査委託ほか13件(国10/10 271)
(ウ) 土地使用料ほか
(エ) 諸経費
5. 施設整備費(クリーン推進課)
89
202,710
26,323
80,331
11,407
1,798
314,712
92,556
63,763
34,862
10,057
6,914
67,679
19,440
39,814
213,708
128,957
42,854
41,897
11,189
50
45
13
1,408
9,667
6
1,113
563
61,628
61,628
23,021
4,389
546
7,592
10,494
36,069
26,891
3,218
5,960
1,784
754
2,569,094
環 境 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
事 業 名 事 業 費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債
支出金
財 源
福増クリー 2,569,094 1,524,724 905,800 138,570 ①施工監理委託料
12,928
ンセンター (3,049,448) 1/2
(26~28年度継続事業)
第二工場
2,555,755
②施設改修工事費
基幹改良
(26~28年度継続事業)
事
業
772,659
28年度へ逓次繰越
411
③諸経費
し尿処理費
299,292
284,655
-
8,700
8,071
し尿処理に要した経費のほか、臨海衛生工場の維持管理に要した経費である。
1. し尿処理費
(1) し尿処理費(クリーン推進課・臨海衛生工場)
(ア) 需用費
① 施設管理用消耗品費
② 光熱水費
③ 修繕料ほか
(イ) 委託料
① 脱水汚泥運搬及び処理委託
② 施設管理委託
③ し渣・沈砂搬出委託ほか7件
(ウ) 下水道使用料ほか
(エ) 工事費
① 臨海衛生工場中央監視システム更新工事(地方債 8,700)
② 浄化槽・生し尿用破砕機修繕工事
③ 固液分離装置2号機修繕工事ほか3件
(オ) 負担金補助及び交付金
① 電気料負担金
② 環境保全協力負担金
③ 遠隔地し尿収集助成金
(カ) 諸経費
(2) 施設整備費(クリーン推進課)
(ア) 精密機能検査委託料
〔処理内訳〕
区
分
数 量
年間処理量
一 日 平 均
68,022 k
185.9 k
一般生し尿
9,993
27.3
浄化槽汚泥
58,029
158.5
内 訳
稼 動 日 数
366 日
90
267,884
284,655
283,683
82,909
24,994
46,254
11,661
137,223
62,008
72,489
2,726
17,345
41,417
11,988
10,660
18,769
4,397
209
5
4,183
392
972
972
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
目
款 項
予算現額
目
総
務 総
企
画
費
費 務
管
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,000
900
900
-
-
-
1,000
900
900
-
-
-
1,000
900
900
-
-
-
地方創生事業に要した経費である。(商工業振興課)
1. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型)
(1) 若者の結婚・子育て支援事業費
(ア) 負担金補助及び交付金(26年度からの繰越事業 国10/10 900)
理
費
事 業 名
補助率
臨海コンビナート
婚 活 支 援 事 業
補
助
金
900
900
900
事 業 概 要
事 業 主 体
市原市臨海部工場
連 絡 会 五 井 支 部 臨海部企業に勤務す
市 原 市 臨 海 部 工 場 る者を対象とした婚活
連 絡 会 姉 崎 ・ 千 種 支 部 を支援する事業への
市 原 市 臨 海 部 工 場 補助
1/2
連 絡 会 八 幡 支 部
労
働 労
労 働 諸 費
費 働
費
勤労会館費
300
1,361
83,800
18,906
100,347
206,292
204,414
1,361
83,800
18,906
100,347
15,019
14,832
-
-
720
14,112
業
名
補助率
認 定 職 業 訓 練
運 営 費 補 助 金
(ウ)
300
204,414
事
中
共
300
206,292
勤労者の福祉向上対策及び雇用安定対策に要した経費である。(商工業振興課)
1. 雇用安定対策事業費
(1) 雇用安定対策事業費
(ア) 委託料
① 勤労市民セミナー(介護職員初任者研修)開催委託
② 個別就労相談委託
③ 勤労市民セミナー(簿記講習)開催委託ほか2件
(イ) 負担金補助及び交付金
勤
運
金 額
事
業
主
体
職業訓練法人市原共同
職 業 訓 練 協 議 会
市 内 勤 労 者 団 体
労 者 団 体
定 額
営 費 補 助 金
(2団体)
中小企業退職金共済
小 企 業 退 職 金
25/100 制 度 等 加 入 事 業 所
済 掛 金 補 助 金
(155事業所542人)
諸経費
191,273
1/2
189,582
1,361
91
83,800
14,832
14,832
3,174
1,200
1,570
404
11,295
金 額
2,800
900
7,595
363
18,186
86,235
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
勤労会館の管理運営に要した経費である。(商工業振興課)
189,582
1. 勤労会館費
189,582
(1) 勤労会館管理費
4,706
(ア) 修繕料ほか
97,777
(イ) 委託料
94,762
① 管理運営委託
② 多目的ホール天井耐震改修工事施工監理委託(国1/3 303 地方債 1,700) 2,060
955
③ 建築物等定期点検委託ほか2件
86,135
(ウ) 工事費
83,255
① 多目的ホール天井耐震改修工事(国1/2 1,058 地方債 82,100)
2,880
② 冷温水発生器修繕工事
964
(エ) 諸経費
〔利用状況〕
施
設
名
会
議
室
農業総務費
水 業
産 費
業
人
数
使用料
36,198 人
3,431,360 円
健康増進室
7,036
21,338
3,321,870
体
室
1,466
39,112
2,459,950
室
638
8,446
1,205,080
室
195
2,876
515,030
料理実習室
119
3,249
132,940
音
室
199
4,586
525,505
多目的ホール
91
14,400
763,095
控
室
53
1,460
108,940
付 属 設 備
1,420
-
703,605
計
12,848
131,665
13,167,375
創
林 農
数
1,631 件
育
和
農
件
作
楽
551,931
485,599
119,595
23,300
14,246
328,458
528,254
463,970
116,655
23,300
14,246
309,769
1,184
1,066
22
-
-
1,044
農林水産業の振興等の事務の遂行に要した経費である。(農林業振興課)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
92
1,066
144
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
費
144
922
922
313
609
(ア) 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 8人
2. 農業総務費
(1) 農業総務費
(ア) 千葉地域農林業振興協議会負担金
(イ) 諸経費(県 22)
農業振興費
209,193
164,887
89,191
-
802
74,894
地産地消、農産物のブランド化及び農業経営の安定などの農業生産体制の強化、有害獣対策
等の農業振興に要した経費である。
153
1. 人件費(農林業振興課)
153
(1) 委員等報酬
153
(ア) 地産地消推進協議会委員報酬 12人
86,425
2. 農業振興費
24,827
(1) 農業振興費(農林業振興課・農林業環境整備課)
221
(ア) たけのこ放射性物質検査委託料
24,457
(イ) 負担金補助及び交付金
678
① 事務費負担金
103
・ 千葉米改良協会負担金
233
・ 千葉農業改良普及事業協議会負担金
250
・ 植物防疫協会負担金
20
・ 指導農業士・農業士会負担金
72
・ 千葉県園芸協会負担金
23,779
② 事業費補助金ほか(県 5,809)
事 業 名
農 業 振 興 協 会
補
助
金
園芸用廃プラスチッ
ク 処 理 対 策 推 進
事 業 補 助 金
野菜価格安定対策
事 業 補 助 金
水 稲 病 害 虫 防除
事 業 補 助 金
定 年 帰 農 者 支援
事 業 補 助 金
被 災 農 業 者 向 け
経 営 体 育 成 支援
事 業 補 助 金
補助率
市
定額
県
市
1/4
1/2
市
市
市
県
市
事 業 主 体
市 原 市 農 業
振 興 協 会
市原市農業用
廃プラスチック
対 策 協 議 会
市 原 市 農 業
協 同 組 合
市 原 市 植 物
防 疫 協 会
市 原 市 農 業
協 同 組 合
平 成 26 年 2 月 の
大 雪 に よ る
被 災 農 業 者
事 業 概 要
中 山 間 地 域 等 県
直 接 支 払 交 付金 市
(ウ) 諸経費
(2) 農業経営基盤強化促進対策事業費(農林業振興課)
(ア) 負担金補助及び交付金
① 農地流動化奨励金
93
額
農業生産の改良普及
及び販売の合理化
1,800
塩化ビニール 42.01t
ポリエチレン 83.07t
3,865
指定野菜の価格補償
大根
無人ヘリによる農薬散布
1/5
A=1,708 ha
野菜コース 14人
10/10
梨コース 9人
被災した農業生産施設
の再建 1件
9/10
(26年度からの繰越事業
3,607)
2/3 中 山 間 地 域 交付集落数
5集落
1/3 農 家 集 落 受益面積 30.2ha
1/4
金
2,295
9,400
145
3,607
2,667
149
9,594
9,540
6,092
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
② 農業経営基盤強化資金利子補給金(県1/2 785)
③ 農業近代化資金利子補給金
④ 農業経営資金利子補給金
(イ) 諸経費
(3) 青年就農者確保・育成事業費(農林業振興課)
(ア) 青年就農給付金(県10/10 7,720)
(4) 環境保全型農業直接支払事業費(農林業振興課)
(ア) 環境保全型農業直接支払事業補助金(県3/4 434)
A= 723 a
(5) 経営体育成支援事業費(農林業振興課)
(ア) 経営体育成支援事業補助金(県10/10 190)
(6) 新「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業費(農林業振興課)
(ア) 新「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業補助金(県1/3または1/4 6,539)
共同利用機械 2件、生産施設・機械 6件
(7) 水田農業構造改革対策事業費(農林業振興課)
(ア) 報償金(県 9,246)
事 業 名
事 業 主 体
事 業 概 要
一般転作分 A= 177.4 ha
集団転作分 A= 72.5 ha
千 葉 県 水 田 自 給 力 集 団 転 作 者 転作団地分 A= 94.1 ha
向 上 対 策 事 業 報 償 金 飼料米等作 付者 飼料米等作付分 A= 104.4 ha
(イ) 経営所得安定対策等推進事業費補助金(県10/10 6,834)
(8) 「環境にやさしい農業」推進事業費(農林業振興課)
(ア) 「環境にやさしい農業」推進事業補助金(県10/10 55)
(9) 園芸生産拡大支援事業費(農林業振興課)
(ア) 園芸生産拡大支援事業補助金(県10/10 4,000)
(10) 農地中間管理事業費(農林業振興課)
(ア) 機構集積協力金交付事業補助金(県10/10 384)
A= 192 a
3. 農作物被害防止対策事業費(農林業振興課)
(1) 有害獣対策事業費
(ア) 町会有害獣駆除保険料
(イ) 委託料
① 有害獣駆除委託(県 6,289)
② 有害獣処理運搬委託
③ 有害獣対策アドバイザー委託
(ウ) 負担金補助及び交付金
磯ケ谷町会ほか46町会
① 狩猟免許取得補助金(県1/3 278) ② 鳥獣被害防止総合対策事業補助金(県 25,102) 20カ所 延長43,239mほか
③ 有害鳥獣被害防止対策檻罠購入事業補助金 大桶町会ほか45町会
65カ所 延長16,733m
④ 有害獣防護柵設置事業補助金 ⑤ 鳥獣被害防止緊急捕獲交付金(県 10,526)
(エ) 諸経費
(うち食糧費
4. 地産地消費推進事業費(農林業振興課)
(1) 農産物直売所ネットワーク整備事業費
(2) 地産地消推進イベント事業費
(ア) 地産地消推進イベント事業委託料
(イ) 農林業まつり事業費補助金
転 作 奨 励 報 償 金転 作 実 施 者
94
1,569
1,312
567
54
7,720
7,720
578
578
190
190
6,539
6,539
32,538
25,704
金 額
16,445
9,259
6,834
55
55
4,000
4,000
384
384
70,313
70,313
953
20,973
19,440
399
1,134
48,251
1,934
27,872
3,999
2,522
11,924
136
9)
2,996
48
2,948
1,285
1,500
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(ウ) 諸経費
5. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型)
(1) 次世代農業導入支援事業費
(26年度からの繰越事業 国10/10 5,000)
(ア) 次世代農業導入支援事業交付金
農
業
センター費
95,952
92,640
163
5,000
(農林業振興課)
5,000
5,000
-
-
13,443
79,197
農業センターの施設整備、維持管理及びあずの里いちはらの管理運営等に要した経費である。
(農林業振興課)
19,863
1. 人件費
19,863
(1) 嘱託職員報酬等
10人
72,777
2. 農業センター費
38,376
(1) 農業センター管理費
6,350
(ア) 需用費
1,167
① 燃料費
3,932
② 光熱水費
1,251
③ 修繕料ほか
1,528
(イ) 通信運搬費ほか
27,856
(ウ) 委託料
18,495
① 総合場内環境管理委託
9,361
② 庁舎清掃等管理業務委託ほか21件
1,499
(エ) 原材料費
451
(オ) 負担金補助及び交付金
18
① 全国市立農場協議会負担金
33
② 東部ブロック市立農場協議会負担金
400
③ 市民農園設置事業費補助金
事 業 名
補助率
管理運営費補助金
定額
事 業 主 体
設 置 箇 所
市民農園設置者
立野・国分寺・草刈
天羽田・草刈昭代橋・
郡 本 ・ 柏 原 ・ 村 上
66,873
66,142
26,942
95
400
692
1,299
599
700
33,102
32,812
130
20
50
50
10
160
(カ) 諸経費
(2) 農業センター改修整備費
(ア) 修繕料
(イ) 諸経費
(3) あずの里いちはら費
(ア) 管理運営委託料
(イ) 負担金補助及び交付金
① 全国「道の駅」連絡会負担金
② 関東「道の駅」連絡会負担金
③ あずの里いちはら運営協議会負担金
④ 「道の駅」千葉県ブロック連絡会負担金
(ウ) 諸経費
農 業 構 造
改善事業費
金 額
19,400
-
19,800
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
ほ場整備・農業用施設整備等の土地改良事業の整備促進に係る経費である。
(農林業環境整備課)
65,929
1. 土地改良事業費
930
(1) 土地改良事業費
930
(ア) 負担金補助及び交付金
910
① 千葉土地改良協会負担金
20
② 千葉県土地改良事業団体連合会負担金
20,582
(2) 経営体育成基盤整備事業費
20,582
(ア) 経営体育成基盤整備事業負担金(地方債 12,100)
3,736
(3) 水利施設整備事業費
3,736
(ア) 水利施設整備事業負担金(地方債 3,000)
35,550
(4) 多面的機能支払交付金事業費
1,120
(ア) 調査委託料(県10/10 1,120)
34,430
(イ) 多面的機能支払交付金(県 25,822)
事 業 名
補助率
事 業 主 体
事 業 概 要
多 面 的 機 能 支 払 県 3/4 認 定 を 受 け た 対象組織数
交
付
金 市 1/4 対 象 組 織 対象面積
(5) 農業用河川工作物等応急対策事業費
(ア) 農業用河川工作物等応急対策事業負担金(地方債 4,300)
2. 農業構造改善事業費
(1) 農業構造改善事業費
畜 産 業 費
6,982
4,674
500
-
9組織
76,575 a
金
額
34,430
5,131
5,131
213
213
-
4,174
畜産事業に関する防疫対策及び畜産環境整備等に要した経費である。(農林業振興課)
4,674
1. 畜産振興費
3,924
(1) 畜産振興費
646
(ア) 石神畜産団地排水施設等水質調査委託料
3,278
(イ) 負担金補助及び交付金
44
① 千葉県畜産協会負担金
3,234
② 家畜防疫対策事業補助金
病 種
補助対象数
牛結核・ブ ルセラ・
ヨ
ー
ネ
病
1,037 頭
牛 ア カ バ ネ 病
205 頭
鶏ニューカッスル病
1,267,000 羽
豚
丹
毒
病
28,200 頭
豚 流 行 性 下 痢
2,415 頭
(2) さわやか畜産総合展開事業費
(ア) さわやか畜産総合展開事業補助金(県 500)
96
750
750
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
款 項
予算現額
目
農
地
費
148,070
134,561
-
3,900
1
130,660
農村環境の整備、農業用施設の整備、管理及びため池整備等に要した経費である。
(農林業環境整備課)
49,953
1. 施設管理費
49,953
(1) 施設管理費
4,934
(ア) 光熱水費ほか
30,797
(イ) 委託料
18,622
① 農業用排水路等浚渫委託
土宇地区ほか10件
4,320
② 農村公園管理運営委託
3,775
③ 三和排水機場管理委託
2,281
④ 柳原排水機場管理委託
1,799
⑤ 除草業務委託
2,940
(ウ) 修繕工事費
西国吉地区ほか14件
10,675
(エ) 施設管理用原材料費
607
(オ) 諸経費
84,608
2. 施設整備費
69,718
(1) 施設整備費
51,224
(ア) 委託料
477
① 測量調査等委託
西国吉地区ほか1件
23,992
② 修繕工事委託
大戸地区ほか12件
26,755
③ 応急工事委託
古敷谷地区ほか15件
17,928
(イ) 農道等修繕工事費
田尾地区ほか53件
566
(ウ) 諸経費
7,512
(2) 市単用排水路整備事業費
5,226
(ア) 用排水路整備工事費(地方債 3,900)
2,262
(イ) 用排水施設整備事業補助金
事
業
主
体
事業費
音 無 川 水 利 組 合
番
要
用排水施設等修繕
補助金
168
中 高 根 土 地 改 良 区
302
90
大 桶 土 地 改 良 区
670
200
合
1,447
434
市 西 土 地 改 良 区
1,674
502
向 の 代 水 利 組 合
337
101
三 和 土 地 改 良 区
659
197
加 茂 養 老 土 地 改 良 区
591
177
利
組
概
300
水
利
業
1,000
多
水
30%
事
合
喜
場
562
補助率
組
97
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
事
業
主
体
事業費
五 井 連 合 土 地 改 良 区
補助率
313
計
30%
事
業
概
要
用排水施設等修繕
7,555
業
主
体
事業費
24
7,378
7,368
318
7,050
補助率
10%
事
業
概
要
土地改良施設維持管理
林業振興費
業
費
補助金
加 茂 土 地 改 良 区
8,910
加 茂 養 老 土 地 改 良 区
7,074
680
加 茂 土 地 改 良 区
4,450
410
藪 岩 土 地 改 良 区
13,241
1,160
市 原 西 部 土 地 改 良 区
6,469
590
市 西 土 地 改 良 区
12,571
1,190
三 和 土 地 改 良 区
9,396
850
潤 井 戸 土 地 改 良 区
8,359
700
寺 谷 土 地 改 良 区
6,502
610
計
76,972
7,050
860
10
(イ) 諸経費
林
93
2,262
(ウ) 諸経費
(3) 土地改良施設維持管理適正化事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金
② 土地改良施設維持管理適正化事業費補助金
事
補助金
22,395
20,347
2,134
-
-
18,213
22,395
20,347
2,134
-
-
18,213
森林資源、里山林の保全、間伐材利用促進などの林業振興及び林道の整備・維持管理等に
要した経費である。
3,879
1. 林業振興費
3,352
(1) 林業振興費(農林業環境整備課)
3,331
(ア) 負担金補助及び交付金(県 2,134)
98
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
事 業 概 要
補助率
事 業 主 体
森林環境保全直接
市 1/10
支 援 事 業 補 助金
森 林 組 合
再造林
下 刈
間 伐 材 利 用 促進
市 1/3
事 業 補 助 金
森 林 組 合
市場出荷量
事 業 名
県 4/10
森林整備事業補助金
市 3/10
森 林 組 合
サ ン ブ ス ギ 林
県 4/10
再生・資源循環促進
市 2/10
事 業 補 助 金
森 林 組 合
下 刈
枝 打
間 伐
再造林
伐 倒
運 搬
A=
A=
金
1.19 ha
0.54 ha
333.00
A=
A=
A=
A=
A=
V=
0.46
2.15
0.21
0.65
0.65
207
水産振興費
産
業
費
ha
ha
ha
ha
ha
1,282
806
-
-
476
1,282
1,282
806
-
-
476
補助率
1,282
1,282
1,282
事業概要
事 業 主 体
金 額
種苗放流
尾
150,000
アユ
県 1/3以内
淡水魚かい類 種苗
養 老 川 漁 業
kg
100
市 1/3以上
ウナギ
放流事業補助金
協 同 組 合
2/3以内
2,200 万粒
ワカサギ卵
kg
500
フナ
商工総務費
費 工
2,145
1,282
事 業 名
工 商
501
21
527
527
16,468
16,468
12,423
6,942
5,481
3,206
2,377
829
839
水産資源の保護、増殖を図るために要した経費である。(農林業振興課)
1. 水産振興費
(1) 水産振興費
(ア) 負担金補助及び交付金(県 806)
商
185
500
(イ) 諸経費
(2) 里山活動推進事業費(農林業振興課)
(ア) 里山活動推進事業補助金
2. 林道管理費(農林業環境整備課)
(1) 林道管理費
(ア) 委託料
①応急工事委託 西沢線ほか5件
②維持管理委託ほか
(イ) 負担金補助及び交付金
①林道養老線連絡協議会負担金
②千葉県治山林道協会負担金
(ウ) 諸経費
水
額
1,282
2,660,633
2,573,633
379,971
-
1,720,449
473,213
2,660,633
2,573,633
379,971
-
1,720,449
473,213
965
957
-
-
-
957
99
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
款 項
予算現額
目
費
商工業振興等の事務事業を遂行するために要した経費である。
1. 一般管理費(商工業振興課・観光振興課)
(1) 一般管理費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 関東海事広報協会負担金
② 海の月間行事負担金
(イ) 諸経費
商
振
工
興
業
費
2,391,379
2,346,400
315,520
-
957
957
20
10
10
937
1,700,000
330,880
金融対策、商工業団体指導育成、商店街の活性化等の中小企業振興に要した経費である。
(商工業振興課)
3,062
1. 人件費
279
(1) 委員等報酬 279
12 人
(ア) 産業活性化会議委員報酬
2,783
2人
(2) 嘱託職員報酬等
1,902,271
2. 中小企業金融対策費
1,902,271
(1) 中小企業金融対策費
200,509
2,611 件
(ア) 中小企業資金融資利子補給金
1,700,000
(イ) 貸付金
1,670,000
① 取扱金融機関貸付金
30,000
② 商工組合中央金庫貸付金
3件
943
(ウ) 中小企業資金融資損失補償金
819
(エ) 諸経費
〔中小企業資金融資実績〕
件 数
金 額
区
分
事
業
資
金 (運 転)
事
業
資
金 (設 備)
55
614,134
設 備 近 代 化 資金 (設 備)
1
40,000
経 営 安 定 化 資金 (運 転)
8
78,900
経 営 安 定 化 資金 (設 備)
1
6,000
小 規 模 事 業 資金 (運 転)
164
681,900
小 規 模 事 業 資金 (設 備)
15
39,230
創
業
資
金 (運 転)
14
51,700
創
業
資
金( 設 備 )
3
14,240
677
6,777,704
計
100
416 件
5,251,600
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
9,105
95
95
3. 商工業指導育成費
(1) 中小企業資質向上対策事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
事 業 名
補助率
ISO及び環境マネジメ
ントシステム認証取得
事 業 補 助 金
1/2
事 業 主 体
事 業 概 要
エコアクション21認証取得
市内中小企 業者 補助
1件
事 業 名
補助率
事 業 主 体
中 小 企 業 相 談所
事 業 費 補 助 金
1/2
市原商工会 議所
事 業 名
事 業 概 要
8,000
市 原 市 物 産 地場産品の市内外への紹
協
議
会 介・宣伝等
120
15
166
500
500
事 業 主 体
事 業 概 要
市 内 有 志 新商品開発等の補助
商 業 者 団 体
1件
補助率
千葉県たばこ商業
協同組合市原支部
補
助
金
1/2
千葉県たばこ
商 業 協 同 組 合 駅周辺商店街の美化活動
市 原 支 部
伝 統 行 事 振 興
事 業 費 補 助 金
1/3
市原商工会 議所 五井大市の開催
事 業 主 体
事 業 概 要
500
補助率
事 業 主 体
事 業 概 要
商 店 街 街 路 灯 電 気 料 1/2
市 内 商 店 会 補助灯数
維 持 管 理 費 補 助 金 維持管理費 定額
(3) 特色ある商店街づくり事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
金 額
99
700
市原商工会 議所 商店街イベントの開催補助
中 小 商 業 活 性化
1/3・2/3
事 業 費 補 助 金
ほか
8件
(イ) 諸経費
(2) 商店街街路灯設置等事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
101
金 額
7,791
3,383
3,198
事 業 名
事 業 名
金 額
小規模事業者に対する経
営相談、指導等
補助率
元 気 な 商 業 者
2/3
支援事業費補助金
4. 商店街活性化事業費
(1) 商店街活性化事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
95
209
200
9
8,135
8,120
(2) 中小企業連携促進事業費
(ア) 人材育成セミナー事業委託料
(イ) 諸経費
(3) 中小企業指導育成事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
地 場 産 業 振 興
2/3
事 業 費 補 助 金
(イ) 諸経費
(4) 中小企業サポート事業費
(5) 元気な商業者支援事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
金 額
424 灯
2,399
185
1,616
1,616
金 額
1,616
1,000
1,000
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
事 業 名
補助率
事 業 主 体
事 業 概 要
金 額
特色ある商店街づくり
JR駅周辺商店街活性化コ
5/9
市原商工会 議所
1,000
事 業 費 補 助 金
ンセンサス事業 1件
1,792
(4) 中心市街地にぎわいづくり事業費
1,792
(ア) にぎわいづくり支援委託料
108,553
5. 新産業導入促進事業費
108,553
(1) 新産業導入促進事業費
108,321
(ア) 企業立地奨励金
事 業 名
交 付 要 件
大規模立地奨励金
50/100
投下固定資産額が30億円以上
の工場又は研究所
※H26年条例改正により、10億
円以上に交付要件を緩和
5 件
新産業立地奨励金
50/100
投下固定資産額が3億円以上
の新産業関連施設
1
2,774
金 100/100
事業者が中小企業者かつ、投
下固定資産額が1億円以上の
工場又は研究所
3
8,138
立
地
奨
励
件 数
金 額
補助率
(イ) 諸経費
6. 産業振興費
(1) 産業振興ビジョンフォローアップ事業費
(2) 産業人材の育成事業費
7. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地域消費喚起・生活支援型)
(1) プレミアム付商品券発行事業費
(ア) 負担金補助及び交付金
(26年度からの繰越事業 国10/10 144,754 県10/10 142,312)
事 業 名
補助率
プレミアム付商品券
発行事業費補助金
10/10
事 業 主 体
事 業 概 要
市原商工会議所 プレミアム付商品券発行
8. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型)
(1) 産業人材の育成事業費(26年度からの繰越事業 国10/10 14,141)
(ア) 中小企業人材育成支援事業委託料
(イ) 負担金補助及び交付金
事 業 名
補助率
中小企業基盤強化連
携促進事業補助金
1/2
事 業 主 体
事 業 概 要
市内中小製造業
設備投資補助 5件
者
(2) 賑わい・ビジネス機会創出事業費(26年度からの繰越事業 国10/10 14,313)
(ア) 都市交流拠点賑わい創出事業委託料
(イ) 負担金補助及び交付金
102
97,409
232
98
44
54
287,066
287,066
287,066
金 額
287,066
28,454
14,141
1,080
13,061
金 額
13,061
14,313
8,748
5,565
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
事 業 名
補助率
い ちは らの 魅力 発信
事 業 費 補 助 金
10/10
消 費 生 活
対 策 費
14,112
事 業 概 要
事 業 主 体
市原商工会議所 カタログギフト発行
13,539
3,440
-
金 額
5,565
214
9,885
消費者保護及び自立を目的とした消費生活相談事業、消費者教育啓発事業、計量対策事業に
要した経費である。(消費生活センター)
8,346
1. 人件費
8,346
(1) 嘱託職員報酬(県 2,004) 4人
5,193
2. 消費生活対策費
4,251
(1) 消費生活対策費
510
(ア) 報償費
30
① 出前講座等講師報償金
480
② 弁護士相談報償金(県 480)
1,784
(イ) 消耗品費ほか(県 928)
472
(ウ) 通信運搬費ほか
1,100
(エ) 消費生活展開催委託料
252
(オ) 負担金補助及び交付金
8
① 千葉県消費生活センター連絡協議会負担金
14
② 研修負担金(県 5)
230
③ 消費者団体連絡協議会補助金
133
(カ) 諸経費(県 23)
942
(2) 消費者学習啓発事業費
372
(ア) 報償費
262
① 消費者のつどい講師等報償金
110
② 消費生活講座講師報償金
570
(イ) 諸経費
2)
(うち食糧費
〔消費者相談状況〕
区 分
教
養
娯
件 数
楽
品
区 分
115 件
商
件 数
運輸・通信サービス
446 件
役
食
料
品
58
金融・保険サービス
104
土 地 ・ 建 物 ・ 設 備
47
レンタルリース賃借
64
住
48
工事・建築・加工
53
居
品
品
務
車
両
・
乗
物
47
そ
の
他
商
品
130
そ
の
他
他 の 相 談
計
103
役
務
201
51
1,364
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
目
款 項
予算現額
目
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
〔消費生活講座等開催状況〕
区 分
開催回数
消 費 生 活 講 座
5 回
167 人
出
座
3
175
消 費 生 活 セ ミ ナ ー
1
42
消 費 者 の つ ど い
1
153
消
1
458
11
995
前
費
講
生
活
展
計
観
光
費
延参加者数
254,177
212,737
61,011
-
20,235
131,491
観光の振興と施設の整備及び上総いちはら国府祭り実行委員会、中房総国際芸術祭いちはら
アート×ミックス実行委員会、市原市観光協会等各種団体の行う事業促進に要した経費である。
64,128
1. 観光費
27,921
(1) 観光費(観光振興課)
1,299
(ア) 印刷製本費ほか
25,813
(イ) 負担金補助及び交付金
40
① 千葉県観光物産協会負担金
378
② 千葉港振興協会負担金
150
③ 千葉ベイエリア観光連盟負担金
80
④ 千葉県国際観光推進協議会負担金
155
⑤ 養老渓谷観光推進協議会負担金
10
⑥ ちばプロモーション協議会負担金
25,000
⑦ 市原市観光協会補助金
655
(ウ) 観光まちづくり基金積立金
154
(エ) 諸経費
17,634
(2) 上総いちはら国府祭り実施事業費(観光振興課)
17,634
(ア) 負担金補助及び交付金
事 業 名
補 助 率
上総いちはら国府祭り
定
事 業 費 補 助 金
額
事 業 主 体
事 業 概 要
上総いちはら国府祭り ステージ、パレード、
実 行 委 員 会 国府市
(3) 観光地おもてなし事業費(観光振興課)
(ア) 養老渓谷駅前公衆便所改修工事設計委託料ほか1件
(イ) 水と彫刻の丘誘導案内看板設置工事費ほか1件(県 2/3 2,072)
(ウ) 諸経費
(うち食糧費
(4) 花プロジェクト事業費(観光振興課)
104
金 額
17,634
6,084
2,729
3,212
143
6)
414
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
170
(5) 広域観光ネットワーク推進事業費(観光振興課)
170
(ア) 中房総観光推進ネットワーク協議会負担金
7,668
(6) 中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス事業費
(芸術祭推進課-国際芸術祭室から引継ぎ)
7,000
(ア) 負担金補助及び交付金(国 3,000)
事 業 名
補 助 率
中房総国際芸術祭
いちはらアート×
定
ミックス実行委員会
補
助
金
事 業 主 体
事 業 概 要
継続イベントの実施、
中 房 総 国 際 芸 術 祭 継続作品の制作及び
額 い ち は ら ア ー ト × 継続活動、広報宣伝
ミ ッ ク ス 実 行 委 員 会 活動、サポーター活
動、事務局運営費
金 額
7,000
668
(イ) 諸経費
3,998
(7) 観光プロモーション事業費(観光振興課)
3,996
(ア) 観光情報パンフレット製作委託料
2
(イ) 諸経費
239
(8) 観光大使・ふるさと応援団事業費(観光振興課)
73,920
2. 観光施設費
31,519
(1) 観光施設管理費(観光振興課)
29,527
(ア) 委託料
23,247
① 高滝湖畔公園管理運営委託
2,526
② 鶴舞公園管理運営委託
3,754
③ 観光施設清掃等管理委託ほか4件
1,332
(イ) 移動式便所借上料ほか
660
(ウ) 諸経費
9,464
(2) 観光施設整備費(観光振興課)
8,591
(ア) 高滝湖畔公園安全柵改修工事費
873
(イ) 諸経費
32,937
(3) 閉校施設活用事業費(芸術祭推進課-国際芸術祭室から引継ぎ)
1,804
(ア) 消耗品費ほか(国 1,381)
22,941
(イ) 委託料
13,392
① 旧月出小学校空間創造委託(国 13,392)
9,549
② 旧月出小学校リノベーション事業管理委託ほか(国 9,447)
3,020
(ウ) 旧月出小学校設備改修工事費(国 2,751)
5,148
(エ) 備品購入費(国 5,148)
24
(オ) 諸経費
50,869
3. 水と彫刻の丘費(観光振興課)
50,869
(1) 水と彫刻の丘費
8,118
(ア) 光熱水費
40,751
(イ) 管理運営委託料ほか1件
1,220
(ウ) 工事費
780
(エ) 諸経費
23,820
4. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型)
(観光振興課、芸術祭推進課-国際芸術祭室から引継ぎ、農林業振興課)
23,820
(1) 地域資源を活かした観光振興事業費
(26年度からの繰越事業 国10/10 23,820)
3,343
(ア) 委託料
2,781
① ジビエ料理開発委託
105
経 済 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
②
(イ)
(ウ)
①
②
③
④
災
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
562
1,818
18,659
8,000
4,398
5,161
1,100
サイクリングマップ製作委託ほか1件
サイクリングコース案内看板設置工事費
負担金補助及び交付金
中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス実行委員会補助金
観光地おもてなし事業補助金
レンタサイクル整備事業補助金
農家レストラン支援事業補助金
31,026
30,466
-
-
-
30,466
31,026
30,466
-
-
-
30,466
害 農
林 農 林 水 産
31,026
30,466
-
-
-
30,466
復 水 施 設 災 害
産 復 旧 費
大雨等により発生した農林業用施設災害復旧等に要した経費である。(農林業環境整備課)
旧 施
30,466
設
1. 農林水産施設災害復旧費 30,466
費 災
(1) 農林水産施設災害復旧費 21,967
害
(ア) 応急工事委託料
山口地区ほか10件
7,980
復
(イ) 災害復旧工事費
東国吉地区ほか23件
519
旧
(ウ) 諸経費
費
106
経 済 部 ( 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
農
業 総
一般管理費
集 務
落 管
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
7,470
水 費
事
農
維持管理費
業
12,039
20,490
19,509
-
-
222
171
-
-
-
171
222
171
-
-
-
171
農業集落排水事業の事務に要した経費である。(農林業環境整備課)
1. 一般管理費
(1) 一般管理費
(ア) 千葉県農業集落排水協議会負担金
(イ) 諸経費
排 理
業
(単位 千円)
171
171
13
158
20,268
19,338
-
-
7,470
11,868
19,668
19,338
-
-
7,470
11,868
費
集
農業集落排水処理施設の維持管理に要した経費である。(農林業環境整備課)
1. 維持管理費
(1) 維持管理費
(ア) 需用費
①修繕料
②光熱水費ほか
(イ) 汚水処理施設保守管理委託料ほか9件
(ウ) 諸経費
落
排
水
19,338
19,338
7,889
4,172
3,717
10,219
1,230
事
建設改良費
業
600
-
-
-
-
-
費
公
債 公
元
金
費 債
費
30,096
30,095
-
-
-
30,095
30,096
30,095
-
-
-
30,095
23,044
23,044
-
-
-
23,044
23,044
1. 長期債償還元金(農林業環境整備課)
利
子
7,052
7,051
-
1. 長期債償還利子(農林業環境整備課)
107
-
-
7,051
7,051
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
土
木 土
土木総務費
費 木
管
理
費
道
道路橋りょう
路 総 務 費
橋
り
ょ
う
費
(単位 千円)
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2,728,273
2,593,730
405,221
751,600
196,921
1,239,988
5,212
4,994
-
-
-
4,994
5,212
4,994
-
-
-
4,994
建築行政等の事務事業を遂行するために要した経費である。(土木管理課・建築施設課)
4,994
1. 一般管理費
4,994
(1) 一般管理費
2,221
(ア) 消耗品費ほか
2,093
(イ) 営繕積算システム使用料ほか
387
(ウ) 負担金補助及び交付金
200
① 日本港湾協会負担金
5
② 千葉県港湾協会負担金
87
③ 港湾都市協議会負担金
15
④ 千葉県公共建築等連絡協議会負担金
80
⑤ 研修負担金
293
(エ) 諸経費
2,286,338
2,184,636
310,101
591,300
172,159
1,111,076
100,021
90,365
1,920
-
88,445
-
広域的道路の整備促進のための各種協議会への負担金、市道及び法定外公共物の管理、
狭あい道路対策に要した経費である。
6,244
1. 一般管理費 (土木管理課・道路建設課・道路維持課・南部土木事務所)
6,244
(1) 一般管理費
1,665
(ア) 燃料費ほか
2,050
(イ) 道路賠償責任等保険料
1,734
(ウ) 土地使用料ほか
615
(エ) 負担金補助及び交付金
260
① 千葉県道路協会負担金
23
② 千葉県道路整備促進協議会負担金
62
③ 東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会負担金
47
④ 東京湾環状道路並びに関連道路建設促進期成同盟負担金
48
⑤ 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金
63
⑥ 東金・茂原・木更津間首都圏中央連絡自動車道建設促進協議会負担金
31
⑦ 国道297号整備促進期成同盟負担金
15
⑧ 国道409号道路整備促進期成同盟会負担金
30
⑨ (公社)日本道路協会負担金
36
⑩ 関東国道協会負担金
22
(オ) 道路管理損害賠償金
158
(カ) 諸経費
214
2. 用地整備費(道路建設課)
214
(1) 用地整備費
12
(ア) 負担金補助及び交付金
9
① 千葉県公共用地対策協議会負担金
108
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3
202
7,355
7,355
7,033
10
312
67,293
19,179
14,875
2,137
2,167
33,264
33,264
14,850
14,850
9,259
9,259
6,946
4,957
1,989
2,177
1,732
445
136
② 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金
(イ) 諸経費
3. 道路境界・占用関係費(土木管理課・南部土木事務所)
(1) 道路境界・占用関係費
17 路線
(ア) 測量等委託料
(イ) 道路工事連絡協議会負担金
(ウ) 諸経費
4. 道路台帳整備費
(1) 道路台帳整備費(土木管理課・南部土木事務所)
(ア) 道路台帳整備等委託料
(イ) 原材料費
(ウ) 諸経費
(2) 公共基準点改正測量事業費(土木管理課)
(ア) 公共基準点改測委託料
(3) 道路台帳座標整備事業費(土木管理課)
(ア) 道路台帳座標整備委託料
5. 狭あい道路対策事業費(土木管理課・道路維持課・南部土木事務所)
(1) 狭あい道路後退用地整備事業費
(ア) 委託料
① 測量等委託(国1/2 1,290)
② 狭あい道路工事委託
(イ) 負担金補助及び交付金(国1/3 630)
① 電柱移設等負担金
② 狭あい道路後退用地整備助成金
(ウ) 諸経費
道路橋りょう
維 持 費
1,551,435
1,510,393
284,973
374,000
49,766
801,654
簡易舗装工事の施行、パトロールによる応急工事、砕石の敷き均し及び側溝・路面の清掃等、
市道の維持補修に要した経費である。
1,120,041
1. 道路維持費(道路維持課・南部土木事務所)
857,314
(1) 道路維持費
18,099
(ア) 需用費
1,184
① 消耗品費
3,659
② 燃料費
7,244
③ 光熱水費
6,012
④ 修繕料
517
(イ) 自動車損害保険料ほか
622,206
(ウ) 委託料
財 源 内 訳
区 分
一 般
事 業 概 要
事業費
地方債 その他
財 源
舗 装 整 備 工 事
16,705
-
-
16,705 10 路線 L=
465 m
舗 装 修 繕 工 事
83,704
-
-
83,704 56 路線 L=
3,149 m
109
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
事業費
一 般
地方債 その他
財 源
区 分
事 業 概 要
道 路 応 急 工 事 108,006
-
- 108,006 116 路線 L=
3,626 m
道路側溝整備工事
98,797
-
-
98,797 48 路線 L=
2,043 m
理 133,418
-
- 133,418 362 路線
街
路
樹
管
測 量 調 査 設 計
21,941
900
-
21,041
13,407 本
47 路線 L=
4,398 m
28年度へ繰越明許 536
道
暗
路 側 溝 ・
渠
清
掃
45,209
-
-
45,209 141 路線 L=
11,056 m
路
面
清
掃
( 除 雪 含 む )
6,130
-
-
6,130 22 路線 L=
90,763 m
刈
63,338
-
-
不 法 投 棄 撤 去
394
-
-
394
東 関 道 法 面 管理
4,428
-
-
4,428
ポ ン プ 場 ほ か
保
守
点
検
1,224
-
-
1,224 排水ポンプ 駅 舎 自 由 通 路等
管
理
38,912
-
-
計
622,206
900
草
(エ)
①
②
(オ)
A= 13,700 ㎡
5 カ所
38,912
- 621,306
3,079
1,612
1,467
188,635
事業費
財 源 内 訳
一 般
地方債 その他
財 源
舗 装 修 繕 工 事 155,624 127,600
五井本仲ポンプ場
配 水 管 布 設 工事
の
計
(カ)
(キ)
①
②
③
3件
使用料及び賃借料
除雪作業車等使用料
監視カメラ使用料
工事費
区 分
そ
63,338 229 路線 A= 260,037 ㎡
他
2,835
5,854
4,000
-
27,157
-
462
188,635 131,600
3,297
原材料費
負担金補助及び交付金
研修負担金
電柱移設負担金
私道整備補助金
3件
2件
110
事 業 概 要
25,189 32 路線 L=
1,854
3,230 m
28年度へ繰越明許
26,695 58 路線 L=
8,046
913 m
53,738
20,022
3,997
128
852
3,017
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(ク) 諸経費
(2) 排水整備事業費(道路維持課)
(ア) 工事費(地方債 12,800)
(3) 道路ストック事業費(道路維持課・南部土木事務所)
(ア) 委託料(国5.5/10 3,960 地方債 600)(28年度へ繰越明許 5,000)
① トンネル長寿命化修繕計画策定委託
② 市道6081号線法面修繕設計等委託
(イ) 工事費(国5.5/10 21,262 地方債 45,600)
① 市道4号線(ちはら台西)舗装修繕工事
② 市道113号線(能満)等舗装修繕工事
③ 市道85号線(石塚)法面修繕工事
(4) 道路愛護推進事業費(道路維持課・南部土木事務所)
(ア) 原材料費
(イ) 諸経費
(5) 姉ケ崎駅跨線人道橋改修事業費(道路維持課)
(うち26年度からの繰越事業 152,354 国5.5/10 65,161 地方債 47,900)
(ア) 改修工事委託料
(イ) 修繕工事費
2. 橋りょう維持費
(1) 橋りょう長寿命化事業費(道路維持課・南部土木事務所)
(ア) 委託料
① 調査設計委託(国5.5/10 33,495 地方債 18,700)
② 修繕工事委託(国5.5/10 8,305 地方債 3,400)
(イ) 新橋等長寿命化工事費(国5.5/10 87,450 地方債 64,400)
(2) 橋りょう長寿命化事業費(五井大橋)(道路維持課)
(ア) 工事費(国5.5/10 65,340 地方債 48,100)(26~27年度継続事業)
道路橋りょう
新設改良費
374,483
331,895
16,500
187,600
32,836
759
17,194
17,194
89,343
7,606
5,794
1,812
81,737
21,264
29,165
31,308
3,836
3,509
327
152,354
150,059
2,295
390,352
255,206
79,750
64,288
15,462
175,456
135,146
135,146
94,959
市道の新設改良、舗装新設、橋りょう整備等に要した経費である。(道路建設課)
〔道路現況〕 (28.3.31現在)
2,024,995 m
(1) 市 道 延 長
改良済延長
992,187 m
49.0 %
改良率
舗装済延長
85.4 %
1,731,031 m
舗装率
(2) 橋 り ょ う 総 数
405 橋
永 久 橋
405 橋
整備率 100.0 %
(3) 隧 道 総 数
29 カ所
274,194
1. 道路新設改良費
財 源 内 訳
事 業 名 事 業 費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
7,371
-
-
道 路 新 設
-
7,371 ①市道用地管理委託料
改 良 事 業
6,890
481
②諸経費
局 部 改 良 事 業 37,463
- 25,200
2,254 10,009 ①調査設計委託料 2,998
34,144
②工事費
(ア)市道5184号線(糸久)
13,090
(ア)工事
111
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
事 業 名
市 道 49 号 線
( 金 剛 地 )
市 道 7253 号 線
(平野・山口)
事 業 費 国 庫
地方債 その他
支出金
一 般
財 源
事 業 概 要
うち26年度からの繰越
7,386
事業
(イ)市道3300号線(辰巳
17,560
(イ)台東)工事
うち26年度からの繰越
14,968
事業
(ウ)市道27号線(荻作)
(ウ)工事ほか1件 1,795
(エ)応急対策工事 1,699
298
③電柱移設負担金
23
④諸経費
1,998 調査設計委託料
1,998
-
-
-
36,297
-
29,700
-
1,868
-
-
-
12,392
-
11,100
-
1,292 調査設計委託料
16,701
-
14,800
-
市 道 2110 号 線
( 飯 沼 )
43,153
-
38,700
1,354
市 道 3258 号 線
(藤井・能満)
57,900
-
48,500
5,002
交 差 点 改 良 50,114 13,200
事
業(24,000) 5.5/10
9,700
24,226
1,901 ①工事費
16,550
166 m
L=
5.5 m
W=
151
②電柱移設負担金
3,099 工事費
うち26年度からの繰越
13,154
事業
4,398 ①工事費
56,995
うち26年度からの繰越
22,502
事業
905
②電柱移設負担金
2,988 ①調査設計委託料 2,988
②市道40号線(山倉)
47,126
工事費
うち26年度からの繰越
47,126
事業
6,183 ①調査設計委託料 6,046
137
②諸経費
514 ①調査設計委託料
499
15
②諸経費
240 調査設計委託料
28年度へ繰越明許
11,760
椎
津
川
河 川 改 修
関 連 事 業
市 道 54 号 線
(大桶・勝間)
市道2920号線
( 島 野 )
郡 本 地 区
道路整備事業
市 道 コ - 277
号線(青柳)
市 道 1 号 線
( 国 分 寺 台
中 央 )
6,183
-
-
-
514
-
-
-
2,240
-
2,000
-
112
6,597 ①工事費
36,007
295
L=
m
5 m
W=
290
②電柱移設負担金
1,868 市道1431号線(椎津)
工事費
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
事 業 名
計
事 業 費 国 庫
地方債 その他
支出金
274,194
13,200 179,700
32,836
一 般
財 源
事 業 概 要
48,458
2. 用地取得事業費
42,353
(1) 用地取得事業費
8,876
(ア) 委託料
2,303
① 物件調査委託
7件
7件
3,847
② 不動産登記委託
1,908
③ 不動産鑑定委託
7件
3件
818
④ 用地測量委託
A=
2,431 ㎡
33,450
(イ) 土地購入費(土地開発基金から買取り)
27
(ウ) 諸経費
15,348
3. 橋りょう新設改良費
財 源 内 訳
事 業 名 事 業 費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
3,300
4,148 ①調査設計委託料 281
橋 り ょ う 15,348
7,900
-
長 寿 命 化 (6,000) 5.5/10
28年度へ繰越明許
事
業
200
②市道6199号線石川橋
14,083
工事費
28年度へ繰越明許
24,360
984
③電柱移設負担金
道 路 交 通
安全対策費
260,399
251,983
6,708
29,700
1,112
214,463
交通事故発生危険箇所に歩道等交通安全施設を設置するなど、歩行者及び車両の安全を図
るとともに交通事故の防止に要した経費である。
131,416
1. 施設管理費
120,519
(1) 施設管理費(道路建設課・道路維持課・南部土木事務所)
120,493
(ア) 需用費
88,265
① 光熱水費
32,228
② 修繕料ほか
26
(イ) 諸経費
10,897
(2) 道路ストック事業費(道路維持課)
10,897
(ア) 委託料(国5.5/10 5,940)
6,879
① 道路照明点検調査委託
4,018
② 道路標識点検調査委託
82,094
2. 施設整備費(道路維持課・南部土木事務所)
82,094
(1) 施設整備費
23,955
(ア) 委託料
L= 42,876 m
22,232
① 区画線設置工事委託
1,723
② 歩道切り下げ工事委託
54,528
(イ) 工事費
113
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
17,588
① 交通安全施設設置工事
区
分
事 業 費
ガ ー ド レ ー ル
3,527
道 路 反 射 鏡
6,638
区
線
2,611
画
事
業
概
L=
要
246 m
47 基
L=
3,435 m
警
戒
標
識
2,946
23 基
道
路
照
明
1,772
11 基
他
94
そ
の
計
17,588
36,940
3,611
38,473
② 交通安全施設修繕工事
(ウ) 原材料費
3. 歩道整備費(道路建設課)
財 源 内 訳
事業費 国 庫
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
支出金
財 源
5,000
-
657 工事費
市 道 112 号 線
5,657
-
73 m
( 中 高 根
L=
・ 立 野 )
2 m
W=
29,857
市 道 3585 号 線 30,904
- 24,200
1,112
5,592 ①工事費
( 菊 間 )
129 m
L=
2 m
W=
うち26年度からの繰越
11,012
事業
②電柱移設負担金
1,047
歩 道 バ リ ア
1,912
768
500
-
644 調査設計委託料
フリー整備事業 (1,397) 5.5/10
事 業 名
計
河
河川総務費
川
費
38,473
768
29,700
1,112
6,893
126,964
113,521
5,000
41,200
7,745
59,576
20,625
11,490
-
8,600
1,138
1,752
河川改良、排水整備等の事務事業を遂行するために要した経費である。(河川課)
1. 河川総務費
(1) 河川総務費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 全国治水砂防協会負担金
114
1,064
1,064
419
251
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
138
30
645
10,113
10,113
10,113
② 千葉県河川協会負担金
③ コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金
(イ) 諸経費
2. 急傾斜地崩壊対策事業費
(1) 急傾斜地崩壊対策事業費
(ア) 急傾斜地崩壊対策事業負担金(地方債 8,600)
(うち26年度からの繰越事業 4,247 28年度へ繰越明許 7,854) 3. 河川愛護事業費
(1) 河川愛護事業費
河川改良費
106,339
102,031
5,000
32,600
313
313
6,607
57,824
河川の測量、調査、改良工事に要した経費である。(河川課)
35,978
1. 河川管理費
35,978
(1) 河川管理費
208
(ア) 光熱水費
35,770
(イ) 委託料
13,637
① 浚渫除草委託
16,255
② 倒竹木撤去委託
5,878
③ 維持工事委託
56,217
2. 河川改修事業費
財 源 内 訳
事業名 事 業 費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
上前川
42,305
5,000 29,200
-
8,105 ①工事費
42,054
改
修 (15,000) 1/3
251
②諸経費
事
業
10,009
局
部
13,912
-
3,400
6,607
3,905 ①委託料
改
良
(ア)三枝川用地測量委託
事
業
3,402
(イ)白幡川調査設計委託
6,607
うち26年度からの繰越事業
6,607
②今津川局部改良工事費
3,780
123
③諸経費
計
56,217
5,000
32,600
3. 用地取得事業費
(1) 用地取得事業費
(ア) 調査設計委託料
(イ) 諸経費
4. 河川環境整備事業費
(1) 養老川河川環境整備事業費
(ア) 河川公園管理委託料
(イ) 諸経費
115
6,607
12,010
611
611
594
17
9,225
9,225
9,168
57
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
港
港湾建設費
湾
費
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
444
444
-
-
-
444
444
444
-
-
-
444
県が施行した港湾施設整備事業に対して負担した経費である。(土木管理課)
1. 港湾建設費
(1) 港湾建設費
(ア) 負担金補助及び交付金
〔五井防波堤調査〕
負 担
事
業
名
負担割合 負担額
区 分
千葉港整備 事業
都
都 市 計 画
市 総 務 費
計
県
70 %
市
30
444
計
100
1,480
1,036
309,315
290,135
90,120
119,100
17,017
63,898
650
648
-
-
-
648
違反屋外広告物の撤去に要した経費である。(道路維持課)
1. 一般管理費
(1) 一般管理費
(ア) 違反屋外広告物撤去委託料
画
444
444
444
648
648
648
費
街路事業費
308,665
289,487
90,120
119,100
17,017
63,250
都市形成の骨格をなす都市計画道路整備事業に要した経費である。(道路建設課)
〔都市計画道路現況〕 (28.3.31現在)
222.3 km
総 延 長
160.9 km
改 良 済 延 長 72.4 %
改 良 率 9,073
1. 一般管理費
9,073
(1) 一般管理費
6,320
(ア) 街路用地管理委託料
1,859
(イ) 維持工事費
八幡草刈線ほか4路線
33
(ウ) 千葉県街路事業推進協議会負担金
861
(エ) 諸経費
262,787
2. 街路事業整備費
財 源 内 訳
事 業 名 事 業 費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
青柳海保線
161,062 62,070 73,400 11,735 13,857 ①調査設計委託料 6,402
( 島 野 ) (112,855) 5.5/10
154,660
②工事費
-千種通り-
116
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
事 業 名
事業費
国 庫
地方債 その他
支出金
一 般
財 源
事 業 概 要
うち26年度からの繰越
86,765
事業
島野椎津線
( 青 柳 )
101,310 28,050
(51,000) 5.5/10
八幡椎津線
( 平 田 )
計
415
262,787
45,700
5,282
-
-
90,120 119,100
17,017
-
22,278 ①工事費
98,572
26~27年度継続事業
うち26年度からの繰越
38,632
事業
②電柱移設負担金 1,960
778
③諸経費
26~27年度継続事業
415 ①調査設計委託料
382
33
②諸経費
36,550
17,627
17,627
3. 用地取得事業費
(1) 用地取得事業費
事 業 名
八 幡 椎 津 線
(八幡・島野・姉崎・椎津)
- 平 成 通 り -
安
井
押
(
沼
潤
須
戸
線
)
八
(
幡 草 刈
八
幡
線
)
姉崎海岸椎津台線
( 姉 崎 海 岸 )
計
災
害 土
道路橋りょう
復 木 災害復旧費
旧 施
事 業 概 要
事業費
10,597 ①委託料
(ア)物件調査委託
(イ)不動産登記委託
(ウ)不動産鑑定等調査委託
②土地購入費(土地開発基金から買取り)
A= 793 ㎡
4,424 委託料
(ア)物件調査委託
(イ)不動産鑑定等調査委託
1,338 ①委託料
(ア)不動産登記委託
(イ)不動産鑑定等調査委託
②諸経費
1,268 土地購入費(土地開発基金から買取り)
25 ㎡
A=
2,077
788
377
912
8,520
2,201
2,223
1,281
320
961
57
17,627
258,602
92,382
-
12,400
2,953
77,029
258,602
92,382
-
12,400
2,953
77,029
51,477
50,475
-
-
2,953
47,522
平成27年7月の大雨等により発生した道路災害復旧等に要した経費である。
(道路維持課・南部土木事務所)
117
土 木 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
費 設
災
害
復
50,475
50,475
43,865
799
43,066
6,073
537
1. 道路橋りょう災害復旧費
(1) 道路橋りょう災害復旧費
(ア) 委託料
① 調査設計委託
2件
② 応急工事委託
33件
(イ) 工事費
市道7073号線ほか3路線
(ウ) 諸経費
旧
河 川 海 岸
費 災害復旧費
207,125
41,907
-
12,400
-
29,507
平成27年7月の大雨等により発生した河川災害復旧等に要した経費である。(河川課)
41,907
1. 河川海岸災害復旧費
41,907
(1) 河川海岸災害復旧費
22,820
(ア) 委託料
5,302
① 調査設計委託料
6件
17,518
② 応急工事委託料
内田川ほか10河川
18,974
(イ) 工事費
財 源 内 訳
区 分
事 業 費 国 庫
事 業 概 要
一 般
地方債
支出金
財 源
27 年 災
18,974
- 12,400
6,574 災害復旧工事
河川復旧事業
L=26m
(内田川ほか1河川)
28年度へ繰越明許
113,331
113
(ウ) 諸経費
118
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
民
生 災
災害救助費
費 害
救
費
衛
生 環
み
費 境 保
ど
全
り
費
保
17,521
17,442
14,684
-
-
2,758
17,521
17,442
14,684
-
-
2,758
17,521
17,442
14,684
-
-
2,758
34,081
32,348
-
-
11,401
20,947
34,081
32,348
-
-
11,401
20,947
34,081
32,348
-
-
11,401
20,947
市民の森の整備など緑を保全し、緑化の推進を図るために要した経費である。(公園緑地課)
2,629
1. みどり保全費
2,629
(1) みどり保全費
693
(ア) 消耗品費ほか
810
(イ) 負担金補助及び交付金
225
① 千葉県緑化推進委員会負担金
9
② 千葉県さくらの会負担金
576
14 件
③ 生垣設置奨励補助金
1,126
(ウ) 諸経費
26,151
2. 市民の森費
26,151
(1) 市民の森費
3,612
(ア) 需用費
1,154
① 光熱水費
2,458
② 修繕料
22,345
(イ) 管理運営委託料
194
(ウ) 諸経費
3,568
3. 憩の森費
3,568
(1) 憩の森費
3,308
(ア) 施設管理委託料
260
(イ) 諸経費
全
費
土
木 土
土木総務費
管
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
非常災害(東日本大震災)による罹災者に対して行われる応急救助並びに緊急措置等に要した
経費である。(住宅課)
17,442
1. 災害救助費
17,442
(1) 応急仮設住宅提供事業費
17,442
27 件
(ア) 応急仮設住宅借上料(県10/10 14,684)
助
費 木
(単位 千円)
2,641,320
2,093,430
335,751
482,000
309,544
966,135
44,657
24,981
12,867
-
6,037
6,077
44,657
24,981
12,867
-
6,037
6,077
建築行政の事務事業を遂行するために要した経費である。(建築指導課)
119
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
理
306
306
306
6人
24,675
5,195
1,346
1,019
1,904
331
48
30
100
2
45
106
595
5)
(うち食糧費
19,480
(2) 既存建築物耐震改修等促進事業費
6,334
(ア) 委託料
4,312
① 木造住宅耐震診断士派遣委託(国1/2 2,112 県 792)
961
② 木造住宅耐震性能評価委託(国1/2 445)
562
③ 木造住宅耐震相談委託(国1/2 260 県 102)
499
④ 木造住宅耐震改修促進事業管理システム保守管理委託(国1/2 249 県 90)
12,782
(イ) 木造住宅耐震改修補助金(国1/2 6,341 県 2,251)
364
(ウ) 諸経費(国1/2 167 県 58)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 建築審査会委員報酬
2. 建築指導費
(1) 建築指導費
(ア) 賃金
(イ) 消耗品費ほか
(ウ) 機器使用料ほか
(エ) 負担金補助及び交付金
① 全国建築審査会協議会負担金
② 全国建築審査会長会議負担金
③ 日本建築行政会議負担金
④ 関東甲信越建築行政連絡会議負担金
⑤ 千葉県特定行政庁連絡協議会負担金
⑥ 研修負担金
(オ) 諸経費
費
10,000
9,966
-
8,900
道
路 道路橋りょう
10,000
9,966
-
8,900
橋 新設改良費
り
ょ
市道の新設改良に要した経費である。(下水道建設課)
う
1. 道路新設改良費
費
(1) 市道コ-277号線(青柳)
(ア) 工事費(地方債 8,900)
L= 102 m
河
河川改良費
川
費
-
1,066
-
1,066
9,966
9,966
9,966
102,693
75,422
-
14,500
29
60,893
7,182
7,076
-
-
-
7,076
河川の揚水ポンプ場の維持管理等に要した経費である。(下水道管理課)
1. 河川管理費
(1) 河川管理費
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 牛久中排水機場水中ポンプ保守点検委託料ほか5件
(ウ) 諸経費
120
7,076
7,076
4,809
2,121
146
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
排水整備費
予算現額
95,511
68,346
-
14,500
29
53,817
排水路の新設改良及び水路の機能回復を目的とした浚渫等に要した経費である。
(下水道管理課)
68,346
1. 排水整備費
56,445
(1) 各所排水整備費
42,523
(ア) 委託料
区
事業費
分
排水路管理 委託
調査設計委託
排水路修繕等
工 事 委 託
計
事 業 概 要
27,259 排水路浚渫 V=
256
排水路除草 A= 12,193 ㎡
スクリーン清掃 延13カ所
5件
1,493 測量・設計ほか
13,771 排水路修繕ほか
17 件
42,523
13,057
(イ) 工事費
財源内訳
事 業 概 要
事業費
一 般
区 分
地方債
財 源
八 幡 地 区
8,532
5,800
2,732 整備工事
排水整備工事
〔28年度へ繰越明許 12,868〕
4,525 水位計修繕ほか1件
牛久中排水 機場
4,525
-
水 位 計 等
修 繕 工 事
計
5,800
13,057
7,257
865
11,901
11,713
188
(ウ) 諸経費
(2) 馬立(新田)地区排水整備費
(ア) 工事費(地方債 8,700)
(イ) 電柱移設等負担金
都
都 市 計 画
市 総 務 費
計
画
費
2,350,066
1,852,498
280,091
434,600
239,708
898,099
65,497
55,448
-
-
46,771
8,677
都市計画決定、都市計画事業の遂行等に要した経費である。
1. 人件費(都市計画課・公園緑地課)
(1) 委員等報酬
(ア) 都市計画審議会委員報酬
(イ) 公園・体育等施設指定管理者選定審査会委員報酬
2. 一般管理費
(1) 一般管理費(都市計画課・宅地課)
(ア) 消耗品費ほか
(イ) 負担金補助及び交付金
121
11 人
5人
252
252
171
81
45,190
3,234
1,345
43
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
①
②
(ウ)
(エ)
千葉県都市協会負担金
地区計画制度連絡協議会負担金
賠償金
諸経費
(うち食糧費
(2) 市原鶴舞バスターミナル費(都市計画課)
(ア) 光熱水費
(イ) 管理運営委託料
(ウ) 土地使用料
(3) 路上違反広告物除却推進員事業費(都市計画課)
(4) 公園・体育等施設指定管理者選定審査会費(公園緑地課)
(うち食糧費
(5) 緑化基金積立金(公園緑地課)
3. 都市計画調査費
(1) 景観形成推進事業費(都市計画課)
(ア) 景観形成助成金
(イ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 都市計画定例見直し事業費(都市計画課)
(ア) 調査委託料(26~27年度継続事業)
(3) 古市場地区地区計画策定事業費(都市整備課)
(ア) 地区計画策定委託料
(4) 立地適正化計画策定事業費(都市計画課)
(ア) 調査委託料
土 地 区 画
整 理 費
1,569,745
1,101,942
393,900
243,091
120,362
39
4
945
901
4)
8,565
1,005
6,369
1,191
299
15
1)
33,077
10,006
534
186
348
6)
1,901
1,901
2,106
2,106
5,465
5,465
344,589
市街地の公共施設整備拡充を目的とした市施行区画整理事業等に要した経費である。
〔市施行土地区画整理事業進捗状況〕
地
区
名
進 捗 率
地
区
名
進 捗 率
五
井
56.2 %
新
田
下
宿
96.8 %
北
姉
崎
駅
前
97.7
八幡宿駅東口
1. 人件費(各区画整理事務所)
(1) 委員等報酬
(ア) 土地区画整理審議会委員報酬
(イ) 土地区画整理評価員報酬
2. 一般管理費(都市整備課・各区画整理事務所)
(1) 一般管理費
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 施設管理委託料ほか3件
(エ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県市街地整備推進協議会負担金
② 研修負担金
122
72.4
38 人
1人
504
504
495
9
31,154
31,154
4,456
1,405
24,226
246
16
230
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
821
1)
1,070,284
251,149
40,453
3,347
27,271
9,835
107,485
(オ) 諸経費
(うち食糧費
3. 市施行土地区画整理事業費
(1) 新田下宿土地区画整理事業費(五井区画整理事務所)
(ア) 委託料
① 建物調査等委託
② 出来形確認測量等委託(国1/2 7,500)
③ 道路築造工事等委託
(イ) 工事費
財 源 内 訳
区 分
事業費
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
財 源
街区造成
19,532 10,500
-
9,032 42街区ほか3街区
等 工 事
2,915 ㎡
A=
都市計画
7,220 平田下宿線ほか1路線
4,557
39,477 27,700
391 m
道路築造
L=
等 工 事
うち26年度からの繰越事業
14,257
区画道路
35,369 28,800
-
6,569 62号線ほか4路線
644 m
築 造 等
L=
工
事
6,300
28年度へ繰越明許
- 13,107 6棟
仮設住宅
13,107
-
撤去工事
計
107,485
67,000
4,557
35,928
18,778
83,889
(ウ) 水道等負担金
(エ) 補償費
区 分
建物移転
等 補 償
財 源 内 訳
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
財 源
9,396 3戸
83,889 45,900 28,593
うち26年度からの繰越事業
42,093
事業費
(オ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 北五井土地区画整理事業費(五井区画整理事務所)
(ア) 修繕料ほか
(イ) 委託料
① 建物調査等委託(国1/2 2,000)
② 道路築造工事等委託
(ウ) 土地使用料
(エ) 工事費
財 源 内 訳
区 分
事業費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債
支出金
財 源
街区造成
15,562
6,500
5,800
3,262 15街区ほか1街区
等 工 事 (13,000) 1/2
2,543 ㎡
A=
123
544
1)
219,243
873
18,752
14,170
4,582
6,049
21,761
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
区 分
事業費 国 庫
一 般
事 業 概
地方債
支出金
財 源
区画道路
6,199
2,500
2,300
1,399 19号線ほか1路線
築 造 等
(5,000) 1/2
250 m
L=
工
事
計
21,761
9,000
8,100
要
4,661
17,971
153,566
(オ) 水道等負担金
(カ) 補償費
財 源 内 訳
国 庫
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
支出金
財 源
建物移転
153,566 59,500 64,500 10,192 19,374 7戸
等 補 償 (98,000) 1/2
うち26年度からの繰越事
87,692
業
28年度へ繰越明許
283,419
271
(キ) 諸経費
1)
(うち食糧費
19,456
(3) 姉崎駅前土地区画整理事業費(姉崎区画整理事務所)
8,321
(ア) 委託料
5,325
① 換地計画書修正等委託
2,996
② 区画道路修繕工事等委託
10,746
(イ) 舗装修繕等工事費
389
(ウ) 諸経費
580,436
(4) 八幡宿駅東口土地区画整理事業費(八幡区画整理事務所)
1,201
(ア) 修繕料ほか
35,703
(イ) 委託料
23,110
① 建物調査等委託(国5.5/10 8,250)
12,593
② 造成工事等委託
389
(ウ) 建物使用料
54,554
(エ) 工事費
財 源 内 訳
一 般
事 業 概 要
区 分
事業費 国 庫
地方債 その他
支出金
財 源
9,700
974
街区造成
27,786 13,450
3,662 27街区ほか6街区
等 工 事 (24,200) 1/2
A= 8,591 ㎡
うち26年度からの繰越事
4,924
業
5,318 12-4号線ほか4路線
3,750 17,700
-
区画道路
26,768
築 造 等
(7,500) 1/2
L= 450 m
工
事
W= 6~12 m
28年度へ繰越明許
6,569
区 分
計
事業費
54,554
17,200
27,400
974
8,980
(オ) 水道等負担金
(うち26年度からの繰越事業 68,542 28年度へ繰越明許 74,837)
124
88,505
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
款 項
予算現額
目
399,663
(カ) 補償費
財 源 内 訳
国 庫
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
支出金
財 源
建物移転
399,663 139,641 181,000
7,158 71,864 15戸
等 補 償 (112,800) 5.5/10
うち26年度からの繰越事
(161,732) 1/2
51,453
業
28年度へ繰越明許
60,549
421
(キ) 諸経費
3)
(うち食糧費
区 分
都
水
市
路
下
費
事業費
6,024
5,718
-
-
227
都市下水路の管理及び整備に要した経費である。
1. 施設管理費(下水道管理課)
(1) 施設管理費
(ア) 浚渫等委託料
(イ) 諸経費
2. 施設整備費(下水道建設課)
(1) 若宮都市下水路整備事業費
(ア) 信号機改修工事費
公
園
費
708,800
689,390
37,000
4,336
4,336
4,331
5
1,382
1,382
1,382
40,700
72,348
都市公園の整備及び維持管理等に要した経費である。(公園緑地課)
〔都市公園等整備状況〕(28.3.31現在)
区
分
箇
街 区 公 園
公
園
緑
地
所
数
250 カ所
面
積
489,841 ㎡
近 隣 公 園
26
517,966
地 区 公 園
5
293,656
総 合 公 園
1
99,000
緩 衝 緑 地
1
426,709
都 市 緑 地
71
370,523
1
123,651
355
2,321,346
緑
道
計
125
5,491
539,342
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
565,055
1. 公園管理費
526,870
(1) 公園管理費
13,808
139 団体
(ア) 公園愛護団体等報償金
28,836
(イ) 光熱水費ほか
481,668
(ウ) 委託料
455,378
① 都市公園管理運営委託
19,346
② 公園予定地管理委託
5,011
③ 草花植栽管理委託
950
④ 公園台帳整備委託
983
⑤ 建築物定期点検等委託
2,237
(エ) 下水道使用料
34
(オ) 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金
287
(カ) 諸経費
13,908
(2) 都市公園等施設改修費
13,908
(ア) 工事費
4,998
① 瀬又南公園等外周柵改修工事
2,498
② 総合公園監視カメラ増設工事
2,473
③ 総合公園公園灯復旧工事
3,939
④ 臨海体育館女子便所改修工事ほか2件
24,277
(3) 海づり施設管理費
3,432
(ア) 光熱水費
20,613
(イ) 管理運営委託料ほか2件
232
(ウ) 諸経費
〔海づり施設利用状況〕(28.3.31現在)
59,055人
釣 り 人 51,905人
見学者
7,150人
入場者総数
124,335
2. 公園整備費
財 源 内 訳
事 業 名 事 業 費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
-
7,400 20,979
4,497 工事費
海 づ り
32,876
施設整備
(ア)桟橋塗装工事 19,181
事
業
(イ)管理棟屋上防水等修繕
13,695
工事
( 仮 称 )
400
-
-
-
400 境界査定資料等作成委託料
姉崎森林
公園関連
整備事業
姉崎公園
453
-
-
-
453 修繕料
改修事業
- 工事費
八幡公園
6,187
-
-
6,187
改修事業
(ア)ウォータースライダー階
段手摺改修工事 3,692
(イ)プール日除けテント改修
2,495
工事
49,861 20,880 18,800
9,895
286 ①調査設計委託料
( 仮 称 )
385
南 青 柳 (41,760) 1/2
49,476
②工事費
近隣公園
整備事業
126
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
事 業 名
公園リフ
レ ッ シ ュ
事
業
運動施設
リ フ レ ッ
シュ事業
計
住
住宅管理費
宅
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
事 業 費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
3,950
3,500
-
310
9,675
2,225 ①調査設計委託料
(7,900) 1/2
②青葉台中央公園改修工事
9,365
費
24,883 12,170 11,000
-
1,713 ①御影台・八幡庭球場改修
(24,340) 1/2
24,643
工事費
240
②諸経費
124,335
37,000
40,700
37,061
9,574
133,904
130,563
42,793
24,000
63,770
-
133,904
130,563
42,793
24,000
63,770
-
市営住宅の維持管理、住宅関係融資事業等に要した経費である。(住宅課)
〔市営住宅管理状況〕(28.3.31現在)
管理戸数 15団地 901戸
管理戸数 入居戸数
構 造
木
造
2戸
構 造
2 戸 準耐火構造平屋建
管理戸数 入居戸数
24 戸
6戸
準耐火構造2階建
148
124
耐火構造3階建
354
330
耐火構造5階建
373
361
計
901
823
1. 住宅管理費
(1) 住宅管理費(国1/2 18,610)
(ア) 修繕料ほか
(イ) 手数料ほか
(ウ) 委託料
① 市営住宅統合管理システム改修等委託
② 施設管理委託
(エ) 機器使用料ほか
(オ) 下水道事業受益者負担金
(カ) 諸経費
(2) 市営住宅長寿命化事業費
(ア) 工事費(国1/2 24,091 地方債 24,000)
① 若葉住宅改修工事
② 平田住宅改修工事
③ 郡本住宅改修工事
④ 磯ケ谷住宅改修工事
(3) 市営住宅借上事業費
(ア) 五井住宅建物使用料
2. 住宅関係融資事業費
(1) 被災者住宅再建資金利子補給事業費
(ア) 被災者住宅再建資金利子補給金(国1/2 9 県 83)
127
130,462
52,318
39,512
440
8,718
1,184
7,534
1,533
1,995
120
59,424
59,424
44,118
11,340
2,461
1,505
18,720
18,720
101
101
101
都 市 部 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
目
款 項
予算現額
目
消
防 消
水
防
費
費 防
費
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
8,930
5,082
4,331
-
-
751
8,930
5,082
4,331
-
-
751
5,930
5,082
4,331
-
-
751
水門及び排水機場の管理に要した経費である。(下水道施設課)
1. 水防費
(1) 水防費(県 4,331)
(ア) 水門及び排水機場等管理委託料
(イ) 諸経費
災害対策費
3,000
-
-
128
-
5,082
5,082
4,668
414
-
-
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
下
水 総
一般管理費
道 務
事 管
費 費
公
維持管理費
下
水
道
費
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3,133,364
2,804,914
576,000
783,600
1,141,845
303,469
218,204
214,065
-
-
197,500
16,565
218,204
214,065
-
-
197,500
16,565
下水道使用料の徴収事務等に要した経費である。 1. 一般管理費
(1) 一般管理費(下水道計画課・下水道管理課)
(ア) 印刷製本費ほか
(イ) 役務費
① 通信運搬費
② 口座振替手数料ほか
(ウ) 委託料
① 使用料徴収事務委託
② 使用料電算処理委託
③ 使用料コンビニ収納委託
④ 口座振替データ作成委託
⑤ 下水道使用料未賦課調査委託
⑥ 地方公営企業法適用支援委託
⑦ 受益者負担金電算システム入力処理委託ほか3件
(エ) 上水道データ借上料ほか3件
(オ) 負担金補助及び交付金
① 日本下水道協会負担金
② 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金
③ 下水道使用料等事務連絡協議会負担金
④ 千葉市下水処理負担金
⑤ 研修負担金
⑥ 下水道使用料徴収事務負担金
⑦ 水洗便所改造補助金
(カ) 下水道使用料等過誤納還付金
(キ) 消費税納付金ほか
(ク) 諸経費
(2) 県営水道料金・下水道使用料徴収一元化事業費(下水道管理課)
(ア) 下水道データ抽出等委託料
業 理
共
予算現額
(単位 千円)
214,065
208,576
1,568
25,619
22,793
2,826
91,219
43,228
34,744
5,831
1,685
1,912
2,160
1,659
8,078
14,482
905
10
30
3,289
823
6,415
3,010
283
66,149
1,178
5,489
5,489
2,906,455
2,582,144
576,000
783,600
944,345
278,199
1,129,714
1,035,281
2,800
9,200
865,029
158,252
各処理場、ポンプ場の諸施設及び管渠の維持管理等に要した経費である。
1. 処理場管理費(下水道施設課)
(1) 松ヶ島終末処理場費
(ア) 需用費
① 薬剤等消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
129
777,746
521,668
198,106
41,373
4,136
145,574
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
④ 修繕料
・ 6kV受電盤修繕
・ C系地下2階管廊漏水修繕ほか24件
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 委託料
① 水処理施設及びポンプ場維持管理委託
② 汚泥処理設備維持管理委託
③ 汚泥焼却設備点検整備委託
④ 焼却灰処理処分委託ほか27件
(エ) 工事費
① 汚泥焼却設備修繕工事
② 非常用ケーキ受入ホッパーケーキ切出スクリュー修繕工事
③ B系No.8終沈汚泥掻寄機等修繕工事
④ トラックスケール計量システム更新工事ほか17件
(オ) 諸経費
(2) 菊間終末処理場費
(ア) 需用費
① 薬剤等消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
④ No.1揚砂ポンプ絶縁不良修繕料ほか7件
(イ) 通信運搬費
(ウ) 委託料
① 包括的維持管理委託
② 水処理施設及びポンプ場維持管理委託
③ 緑地管理委託ほか10件
(エ) 工事費
① 中央操作室監視設備修繕工事
② 切替コンベア修繕工事
③ No.1・2汚泥貯留槽水位計修繕工事
④ 沈砂池No.1・2流入ゲート修繕工事ほか7件
(3) 小勝山台処理場費
(ア) 需用費
① 薬剤等消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
④ 通路修繕料ほか3件
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 委託料
① 維持管理委託
② 濃縮汚泥運搬委託ほか6件
(4) 南総終末処理場費
(ア) 需用費
① 薬剤等消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
(イ) 通信運搬費
(ウ) 委託料
130
7,023
2,916
4,107
1,566
266,339
119,481
85,018
20,952
40,888
55,573
22,248
4,811
4,644
23,870
84
193,312
62,290
2,228
29
58,014
2,019
172
98,124
59,370
31,538
7,216
32,726
13,932
4,093
3,780
10,921
21,520
3,843
300
17
2,397
1,129
57
17,620
7,582
10,038
40,996
12,977
3,861
23
9,093
290
27,729
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
① 維持管理委託
② 脱水汚泥運搬委託ほか11件
(5) 旧光風台処理場費
(ア) 最終沈殿池等清掃委託料ほか1件
2. ポンプ場管理費(下水道施設課)
(1) 松ヶ島処理区ポンプ場費
(ア) 需用費
① 薬剤等消耗品費
② 燃料費
③ 光熱水費
④ 修繕料
・ 五井ポンプ場No.4雨水ポンプ温度調節弁修繕
・ 市原ポンプ場No.2オートストレーナ入口用電動ボール弁修繕ほか11件
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 委託料
① 松ヶ島ポンプ場等ディーゼル機関点検整備委託
② 松ヶ島ポンプ場等沈砂池清掃委託
③ 五井ポンプ場等自家用電気工作物保安委託ほか14件
(エ) 工事費
① 五井ポンプ場No.5ディーゼルエンジン等修繕工事
② 松ヶ島ポンプ場No.3ディーゼルエンジン修繕工事
③ 有秋台第2マンホールポンプ場等汚水ポンプ修繕工事ほか17件
(オ) 諸経費
(2) 菊間処理区ポンプ場費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 若宮中継ポンプ場No.1・2循環ポンプ修繕料ほか1件
(イ) 通信運搬費
(ウ) 若宮中継ポンプ場剪定委託料ほか6件
(エ) 辰巳台東中継ポンプ場自家用発電機修繕工事費ほか1件
(3) 南総処理区ポンプ場費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 馬立中継ポンプ場ミニUPS修繕料
(イ) 通信運搬費
(ウ) 馬立中継ポンプ場自家用電気工作物保安委託料ほか3件
3. 幹線・管渠維持管理費(下水道管理課)
(1) 幹線・管渠維持管理費
(ア) 委託料
① 施設管理委託
調整池等除草
A= 49,000 ㎡
管渠清掃
L = 1,295 m
40 カ所
取付管清掃
② 下水道管等調査委託
③ 人孔修繕等工事委託
(イ) 白旗1号幹線護岸改修工事費(26年度からの繰越事業) L = 83 m
(ウ) 原材料費
(エ) 諸経費
131
18,760
8,969
250
250
151,871
127,972
47,711
3,028
8,627
33,011
3,045
713
2,332
2,080
20,127
5,994
4,361
9,772
58,033
15,660
10,880
31,493
21
20,515
11,078
10,541
537
253
979
8,205
3,384
2,989
2,827
162
130
265
105,664
67,789
40,186
14,279
2,088
23,819
24,554
1,974
1,075
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
7,496
7,496
9,718
9,718
7,973
7,973
3,923
3,923
5,832
5,832
2,933
2,933
(2) 下水道台帳整備費
(ア) 下水道台帳整備委託料
(3) 誉田グリーンヒル地区管渠改修事業費(地方債 9,200)
(ア) 管渠改修工事費
(4) 光風台地区管渠補修事業費
(ア) 管渠補修工事費
(5) 瀬又地区管渠補修事業費
(ア) 管路調査委託料
(6) 下水道施設(管路)長寿命化事業費(国1/2 2,800)
(ア) 管路調査委託料
(7) 下水道施設(管路)汚泥圧送管補修事業費
(ア) 管路調査委託料
建設改良費
1,776,741
1,546,863
774,400
573,200
79,316
119,947
生活環境の改善と公共用水域の水質保全に対処するための下水道管渠整備及び終末処理場
建設等に要した経費である。
〔下水道の概要〕 (28.3.31現在)
処理区域内人口
・ 下水道普及率 61.9 %
普及率=
人 口
汚 水 整 備 面 積
・ 下水道整備率 56.4 %
整備率=
汚水全体計画面積
6,175
1. 処理場整備費(下水道建設課・下水道施設課)
財 源 内 訳
区 分
事業費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
松 ヶ島
5,098
1,900
1,710
-
1,488 委託料
5,098
終
末
(3,800) 1/2
(ア)No.3汚水ポンプ長寿命化
処理場
2,484
設計委託
(イ)流入ゲート設備更新実施
1,415
設計委託
(ウ)資材価格特別調査委託
1,199
292
事務費
1,077
-
-
-
1,077 ①旅費
785
②諸経費
計
6,175
1,900
1,710
-
2,565
688,587
2. ポンプ場整備費(下水道建設課・下水道施設課)
財 源 内 訳
区 分
事業費 国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
財 源
支出金
-
五井ポ
2,160
1,000
900
260 No.3雨水ポンプ長寿命化設計
(2,000) 1/2
ンプ場
委託料
松ヶ島
131,696 58,000 54,100 13,247
6,349 ①委託料
8,446
ポ ン (116,000) 1/2
(ア)建築工事施工監理委託
プ 場
4,698
26年度からの繰越事業
132
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
区 分
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
事業費
財 源 内 訳
一 般
国 庫
地方債 その他
支出金
財 源
松 ヶ島
519,012 246,200 221,580
ポ
ン (492,400) 1/2
プ
場
( 設 備
工 事 )
5,040
市 原
ポ ン
プ 場
25,200 12,600
(25,200) 1/2
11,340
-
ポ ン プ
場耐震
対
策
10,519
5,200
(10,400) 1/2
4,680
-
688,587 323,000 292,600
18,287
計
事 業 概 要
(イ)流入ゲート設備更新実施
3,748
設計委託
123,250
②工事費
89,573
(ア)建築工事
26年度からの繰越事業
(イ)建築機械設備工事 8,964
26年度からの繰越事業
(ウ)建築電気設備工事
18,022
26年度からの繰越事業
2,877
(エ)場内整備工事
670
(オ)建築付帯工事
26年度からの繰越事業
(カ)雨水ポンプ機械設備付帯
2,332
工事
(キ)雨水ポンプ電気設備付帯
812
工事
46,192 工事費
519,012
(ア)雨水ポンプ機械設備工事
293,692
26~27年度継続事業
うち26年度からの繰越事業
42,500
(イ)雨水ポンプ電気設備工事
225,320
26~27年度継続事業
うち26年度からの繰越事業
54,500
雨水ポンプ機械設備増設工事費
1,260
27~28年度継続事業
28年度へ逓次繰越
2,700
639 吹上中継ポンプ場耐震診断調
査委託料
54,700
852,101
3. 幹線・管渠整備費(下水道計画課・下水道管理課・下水道建設課)
財 源 内 訳
事 業 概 要
一 般
区 分
事業費 国 庫
地方債 その他
支出金
財 源
潤井戸
39,317 18,700 17,870
2,747
- ①家屋等事前調査委託料 400
地 区 (37,400) 1/2
38,781
②工事費
関 連
223 m
汚水 L=
③支障工作物移設負担金 136
133
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
区 分
八
町
八
駅
地
幡本
地区
幡宿
東口
区
関 戸
地 区
能満中
央幹線
蕗原中
央幹線
白 船
幹 線
市 原
地 区
五 所
地 区
五井金
杉地区
北五井
地
区
事業費
国 庫
一 般
事 業 概 要
地方債 その他
支出金
財 源
3,294
-
3,040
254
- 工事費
21 m
汚水 L=
37,494 12,400 23,150
1,944
- 工事費
28 m
(24,800) 1/2
雨水 L=
435 m
汚水 L=
うち26年度からの繰越事業
9,015
65,718 25,700 36,230
-
3,788 ①家屋等事前調査委託料ほか
(51,400) 1/2
255
1件
61,246
②工事費
262 m
汚水 L=
③支障埋設物移設等負担金
4,217
600
601
-
-
-
601 ①物件調査委託料
1
②諸経費
178,325 43,600 117,230
- 17,495 ①工作物事前調査委託料ほか
(87,200) 1/2
2,789
6件
175,536
②工事費
172 m
雨水 L=
21,591
7,500
6,750
3,659
3,682 工事費
60 m
(15,000) 1/2
汚水 L=
うち26年度からの繰越事業
17,909
9,900 18,120
1,952
4,072 ①家屋等事前調査委託料ほか
34,044
4,245
(19,800) 1/2
4件
19,905
②工事費
83 m
汚水 L=
28年度へ繰越明許
64,068
③支障埋設物移設等負担金
9,894
72,303 12,100 29,520 14,640 16,043 ①家屋等事前調査委託料ほか
(24,200) 1/2
1,724
1件
35,220
②工事費
188 m
汚水 L=
うち26年度からの繰越事業
8,739
③支障埋設物移設等負担金
35,359
うち26年度からの繰越事業
9,217
832
200
560
72
- 工事費
(400) 1/2
129 ㎡
舗装 A=
12,623
5,300
6,570
753
- ①工事費
12,559
(10,600) 1/2
141 m
汚水 L=
64
②物件損失補償金
134
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
区 分
新田下
宿地区
五
東
地
五
前
国 庫
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
支出金
財 源
- 13,300
1,237
- ①管渠応急工事委託料
14,537
事業費
井駅
口
区
井玉
地区
4,243
1,900
(3,800) 1/2
1,710
633
93,316 33,400
(66,800) 1/2
52,440
7,476
玉 前
地 区
62,842 19,000
(38,000) 1/2
38,280
5,562
-
30,680
-
北青柳
地
区
48,270 20,000
(40,000) 1/2
20,430
7,324
今津朝
山地区
35,529 10,800
(21,600) 1/2
21,880
2,849
西 ノ 崎
幹 線
35,410
135
150
14,387
②工事費
11,110
(ア)管渠整備工事
141 m
汚水 L=
3,277
(イ)舗装本復旧工事
688 ㎡
A=
- 工事費
701 ㎡
舗装 A=
- ①家屋等事前調査委託料ほか
625
1件
77,596
②工事費
70,021
(ア)管渠整備工事
625
汚水 L=
m
7,575
(イ)舗装本復旧工事
A= 1,500 ㎡
うち26年度からの繰越事業
28,087
③支障埋設物移設等負担金
15,095
- ①家屋等事前調査委託料 781
49,061
②工事費
546 m
汚水 L=
うち26年度からの繰越事業
12,031
③支障埋設物移設等負担金
13,000
4,730 ①家屋等事前調査委託料ほか
1,151
2件
32,352
②工事費
6m
雨水 L=
③支障埋設物移設等負担金
1,907
516 ①工作物事前調査委託料ほか
2,597
3件
42,538
②工事費
72 m
雨水 L=
209 m
汚水 L=
26年度からの繰越事業
③支障埋設物移設等負担金
3,135
- ①家屋等事前調査委託料 947
33,093
②工事費
418 m
汚水 L=
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財 源 内 訳
区 分
7,700
29,772
(15,400) 1/2
17,940
4,132
牛
地
39,821 12,500
(25,000) 1/2
21,690
5,019
-
-
-
9,007
4,500
(9,000) 1/2
-
-
3,100
6,576
(6,200) 1/2
2,700
776
-
-
852,101 248,300 480,090
61,029
久
区
計
建設改良費
定
公
国 庫
地方債 その他
支出金
姉崎東
部地区
公共下
水道事
業基本
計画変
更事業
汚水適
正処理
構想策
定事業
幹 線・
管渠耐
震対策
事 業
事務費
特
事業費
3,038
3,598
-
一 般
財 源
事 業 概 要
③支障埋設物移設等負担金
1,489
- ①家屋等事前調査委託料ほか
4,236
2件
23,400
②工事費
306 m
汚水 L=
③支障埋設物移設等負担金
2,136
612 ①家屋等事前調査委託料ほか
4,898
3件
29,664
②工事費
21,415
(ア)管渠整備工事
121 m
汚水 L=
8,249
(イ)舗装本復旧工事
877
A=
㎡
28年度へ繰越明許
42,500
③支障埋設物移設等負担金
5,259
3,038 雨水計画変更図書作成委託料
ほか1件
4,507 構想策定変更図書作成委託料
- 工事費
人孔 7基
26年度からの繰越事業
3,598 ①消耗品費ほか
②備品購入費
③諸経費
(うち食糧費
2,096
1,128
374
4)
62,682
8,705
8,705
-
-
-
8,705
8,705
8,705
-
-
-
8,705
特定公共下水道区域の環境整備と公共用水域の水質保全に対処するための下水道管渠整備
に要した経費である。(下水道建設課)
136
都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
共
8,705
1. 幹線・管渠整備費
下
区 分
水
天神前
地
区
道
財 源 内 訳
国 庫
事 業 概 要
一 般
地方債 その他
支出金
財 源
8,705
-
-
-
8,705 工事費
70 m
汚水 L=
事業費
費
公
債 公
元
金
費 債
費
2,361,455
2,361,454
-
420,000
1,076,321
865,133
2,361,455
2,361,454
-
420,000
1,076,321
865,133
1,813,405
1,813,404
-
420,000
768,103
625,301
1,813,404
1. 長期債償還元金(下水道計画課)
利
子
548,050
548,050
-
1. 長期債償還利子(下水道計画課)
137
-
308,218
239,832
548,050
出 納 室 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
総
務 総
一般管理費
費 務
管
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3,342
2,828
-
-
-
2,828
3,342
2,828
-
-
-
2,828
1,982
1,576
-
-
-
1,576
全般的な管理事務等に要した経費である。(出納室)
1. 一般管理費
(1) 一般管理費
(ア) 賃金
理
1,576
1,576
1,576
費
会計管理費
1,360
1,252
-
-
会計事務を処理するために要した経費である。(出納室)
1. 会計管理費
(1) 会計管理費
(ア) 公金総合保険料ほか
(イ) 研修負担金
(ウ) 諸経費
〔帳票処理件数〕
収 入
1,468,488 件
支 出
76,425 件
138
計
1,544,913 件
-
1,252
1,252
1,252
614
31
607
消 防 局 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
消
防 消
常備消防費
費 防
費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1,020,814
957,724
148,557
226,000
78,258
504,909
1,020,814
957,724
148,557
226,000
78,258
504,909
436,925
389,934
9,033
-
78,258
302,643
消防広報、予防活動及び消火救急活動、通信指令、消防職員の研修並びに庁舎、消防車両の
維持管理等に要した経費である。
90
1. 人件費
90
(1) 委員等報酬(警防救急課)
90
(ア) 地域救急業務メディカルコントロール協議会委員報酬 5 人
36,387
2. 一般管理費
25,016
(1) 一般管理費(消防総務課・警防救急課・各署)
399
(ア) 報償費
264
① 音楽隊講師報償金
63
② 職員研修講師報償金
50
③ 救急症例検討会特別講習講師報償金
22
④ 消防長表彰賞賜金
623
(イ) 旅費
43
(ウ) 消防局長交際費
16,828
(エ) 需用費
16,613
① 消耗品費
15,840
・ 被服等貸与品
773
・ 業務用消耗品
215
② 修繕料ほか
530
(オ) 消防業務賠償責任保険料ほか
2,403
(カ) 深夜業務健康診断委託料ほか6件
3,389
(キ) 職員用寝具使用料ほか
739
(ク) 負担金補助及び交付金
340
① 全国消防長会負担金
28
② 全国消防長会関東支部負担金
147
③ 全国消防協会負担金
84
④ 千葉県消防長会負担金
140
⑤ 安全運転管理者負担金
62
(ケ) 諸経費
11,371
(2) 消防職員研修費(消防総務課・警防救急課)
2,399
(ア) 派遣研修旅費ほか
8,646
(イ) 負担金補助及び交付金
334
1人
① 消防大学校入校負担金
3,810
30 人
② 千葉県消防学校入校負担金
20
③ 千葉県高速自動車国道等消防協議会負担金
2,071
1人
④ 救急救命士養成研修所入校負担金
2,411
23 人
⑤ 研修負担金
326
(ウ) 諸経費
251,522
3. 施設管理費
105,744
(1) 庁舎等管理費(消防総務課・各署)
55,291
(ア) 需用費
1,004
① 消耗品費
139
消 防 局 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
② 燃料費
③ 光熱水費
④ 修繕料
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 庁舎総合施設管理委託料ほか33件
(エ) 諸経費
(2) 消防車両・消防水利等維持管理費(消防総務課・警防救急課)
(ア) 需用費
① 修繕料
② 消防用ホース等消耗品費ほか(県 石油交 3,500)
(イ) 消防車両等損害保険料ほか
(ウ) 特殊車両保守点検委託料
(エ) 防火水槽土地使用料
A= 13,615 ㎡
(オ) 広報車製造工事費(県 石油交 4,200)
(カ) 消火栓設置・修理負担金
(キ) 公課費
(ク) 諸経費
(3) 通信指令費(消防総務課・警防救急課)
(ア) 需用費
① 消耗品費
② 修繕料
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 委託料
① 緊急情報指令装置保守管理等委託
② 消防救急デジタル無線装置保守管理委託ほか1件
(エ) 機器使用料
(オ) 負担金補助及び交付金
① 消防指令事務協議会運営費負担金
② 消防救急無線設備維持管理費負担金
4. 啓発予防費
(1) 啓発活動費(火災予防課・各署)
(ア) 消耗品費ほか
(イ) 諸経費
(2) 危険物災害予防費(危険物保安課)
(ア) 報償費
① 危険物災害防止研修会講師報償金
② 危険物災害防止研修会安全標語・ポスター賞賜金
(イ) 消耗品費ほか
(ウ) 特定屋外タンク等検査委託料
(エ) 負担金補助及び交付金
① 全国消防長会危険物委員会負担金
② 研修負担金
(オ) 諸経費
5. 消火救急活動費
(1) 消火救急活動費(警防救急課・各署)
(ア) 旅費
(イ) 需用費
① 消耗品費
140
16,890
34,035
3,362
2,315
47,246
892
76,639
28,846
20,383
8,463
1,729
1,655
3,831
4,568
33,669
2,311
30
69,139
1,827
1,162
665
4,138
11,125
5,315
5,810
2,699
49,350
39,830
9,520
65,033
3,190
2,507
683
61,843
310
50
260
1,523
59,587
212
12
200
211
36,902
13,179
1,435
6,150
4,928
消 防 局 ( 一 般 会 計 )
科
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
款 項
予算現額
目
1,222
2,037
3,089
468
21,526
21,526
2,197
2,197
② 医薬材料費ほか
(ウ) 高圧ガス容器検査等手数料
(エ) 消防器具保守点検委託料ほか
(オ) 諸経費
(2) 救急救命指示体制強化費(警防救急課)
(ア) 手数料
(3) AED整備事業費(警防救急課)
(ア) 備品購入費(県 石油交 1,333)
〔火災発生状況〕
種
別
件
数
建
物
林
野
1
26
そ の 他
45
52,421
48 件
損 害 額
種
別
159,913
車
両
件
数
損 害 額
10 件
船 舶
計
7,544
1
159
105
220,063
〔救急出動状況〕
非
消
常
防
備
費
種
別
急
交
数
種
別
病
8,695 件
火
災
通
1,307
労働災害
149
運動競技
74
一般負傷
1,710
加
害
115
自損行為
171
自然災害
1
そ の 他
1,730
155,613
件
152,797
件
-
数
種
別
53 件
水
難
計
-
件
数
4件
14,009
-
152,797
消防団員の活動、団車両及び団施設の維持管理等に要した経費である。(消防総務課)
〔消防団組織状況〕
1団 7支団 85分団 1部 1,377人 (27.4.1現在)
40,746
1. 人件費
40,746
(1) 委員等報酬
40,746
(ア) 消防団員報酬
112,051
2. 非常備消防費
100,036
(1) 消防団活動費
35,264
(ア) 火災出動等費用弁償
21,939
延
9,972 人
① 火災・水害等出動
延
6,057 人
13,325
② 訓練・講習会等出動
36
(イ) 消防団長交際費
6,332
(ウ) 被服等貸与品費ほか 1,389
(エ) 消防団詰所土地使用料ほか
56,655
(オ) 負担金補助及び交付金
1,950
① 千葉県消防協会負担金
103
② 千葉県消防学校入校負担金
141
消 防 局 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
③
④
⑤
⑥
⑦
(カ)
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
消防団員退職報償金支給事務負担金
消防団員等公務災害補償事務等負担金
消防団員福祉共済事業交付金
ポンプ操法大会運営事業交付金
消防団管理運営事業交付金
諸経費
(うち食糧費
(2) 消防団施設等管理費
(ア) 需用費
① 燃料費
② 修繕料
(イ) 消防団車両損害保険料ほか
(ウ) 施設管理委託料
(エ) 公課費
(オ) 諸経費
消防施設費
428,276
414,993
139,524
226,000
-
31,429
4,397
4,131
3,840
10,805
360
63 )
12,015
6,982
2,082
4,900
1,865
1,976
1,012
180
49,469
消防局庁舎改修事業に要した経費のほか、消防車両の整備に要した経費である。
414,993
1. 消防施設整備費
64,874
(1) 消防庁舎耐震改修事業費(消防総務課)
2,311
(ア) 委託料
1,069
① 事務什器移設等委託
1,242
② 施工監理委託(国1/2 533 地方債 700)
62,562
(イ) 五井消防署庁舎耐震改修工事費(国1/2 463 地方債 57,200)
1
(ウ) 諸経費
164,716
(2) 消防庁舎耐震改修事業費(消防局)(消防総務課)
6,570
(ア) 委託料
770
① 事務什器移設等委託
5,800
② 施工監理委託(国1/2 201 地方債 5,500) (27~28年度継続事業)
157,965
(イ) 工事費
財 源 内 訳
事 業 名
事 業 費 国
庫
事 業 概 要
地 方 債 一般財源
支 出 金
消防局庁舎
157,262
9,417
143,600
4,245 耐震改修工事
耐震改修工事
(18,834) 1/2
27~28年度継続事業
28年度へ逓次繰越 34
防災行政無線
703
-
-
703 移設工事
移 設 工 事
181
(ウ) 諸経費
116,159
(3) 消防関係車両整備事業費(警防救急課)
115,884
(ア) 工事費
財
源
内
訳
事 業 名
事 業 費
配 備 先
県支出金 地 方 債 一般財源
指
揮
車
製 造 工 事
19,008
19,000
石油交
142
-
8 中央消防署
消 防 局 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
(単位 千円)
目
目
予算現額
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
財
事 業 名
水
槽
車
製 造 工 事
消防ポンプ車
製 造 工 事
計
事 業 費
内
訳
県支出金 地 方 債 一般財源
58,104
58,000
石油交
38,772
38,700
石油交
115,884
源
115,700
100
-
100
配 備 先
4 南総消防署
72 加茂分署
84
275
(イ) 諸経費
69,244
(4) 救急車両整備事業費(警防救急課)
69,120
(ア) 工事費
財
源
内
訳
庫
配 備 先
事 業 名
事 業 費 国
地 方 債 一般財源
支 出 金
災害対応特殊
34,290
13,210
18,900
2,180 有秋分署
救急自動車
(26,422) 1/2
製 造 工 事
高規格救急
34,830
-
-
34,830 光風台分署
自
動
車
製 造 工 事
計
69,120
13,210
18,900
37,010
124
(イ) 諸経費
143
議 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
議
会 議
議
費 会
費
会
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
502,455
486,005
-
-
49
485,956
502,455
486,005
-
-
49
485,956
502,455
486,005
-
-
49
485,956
議会活動及び議会の運営に要した経費である。(議会事務局)
〔議会開催状況〕 (1) 本会議
議 会 開 会
提 案 件 数
区分
開会数
延日数
計
市 長
議 員
21 日
4回
臨時会
1
1
6
-
6
-
-
計
5
22
133
7
140
5
28
名 称
7件
134 件
5件
陳 情
定例会
(2) 委員会
(ア) 議会運営委員会
(イ) 常任委員会
127 件
請 願
28 件
20 回
開催数
総 務 常 任 委 員 会
名 称
9回 教 育 民 生 常 任 委 員 会
経 済 環 境 常 任 委 員 会
15
開催数
10 回
建 設 常 任 委 員 会
8
計
42
名 称
開催数
(ウ) 特別委員会
名 称
開催数
決 算 審 査 特 別 委 員 会
8回 予 算 審 査 特 別 委 員 会
地方創生と将来ビジョンに
7
関する調査特別委員会
〔議会報発行状況〕 年 4回
1. 人件費
32 人
(1) 議員報酬等
2. 議会運営費
(1) 議会運営費
(ア) 賃金
(イ) 旅費
① 議員費用弁償
② 行政視察旅費
③ 普通旅費
(ウ) 議長交際費
(エ) 需用費
① 印刷製本費
144
計
8回
23
430,747
430,747
55,258
55,258
1,531
4,962
207
3,657
1,098
395
3,385
2,036
議 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
②
(オ)
①
②
③
④
⑤
(カ)
(キ)
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
(ク)
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
消耗品費ほか
委託料
議会報折込み委託
公用車運行管理委託
会議録作成委託
議会インターネット映像配信委託
会議録インターネット検索システム管理委託ほか2件
議会インターネット中継機器使用料ほか
負担金補助及び交付金
全国市議会議長会負担金
関東市議会議長会負担金
千葉県市議会議長会負担金
議員共済会事務費負担金
石油基地防災対策都市議会協議会負担金
千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金
全国高速自動車道市議会協議会負担金
京葉5市合同議員研修会負担金
3市3町議会議長連絡協議会負担金
都市行政問題研究会負担金
諸会議負担金
政務活動費交付金
諸経費
(うち食糧費
145
1,349
10,659
2,497
1,876
1,968
1,844
2,474
2,005
31,397
925
91
133
468
20
10
20
50
10
60
242
29,368
924
28 )
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
総
務 選
選 挙 管 理
費 挙 委 員 会 費
費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
165,164
163,882
33,710
-
288
129,884
165,164
163,882
33,710
-
288
129,884
7,289
6,520
1,514
-
-
選挙管理委員会及び事務局の運営に要した経費である。(選挙管理委員会事務局)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 選挙管理委員報酬
4人
2. 選挙管理委員会費
(1) 選挙管理委員会費
(ア) 選挙人名簿システム改修委託料(国1/2 1,495)
(イ) 機器使用料
(ウ) 負担金補助及び交付金
① 全国市区選挙管理委員会連合会負担金
② 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金
③ 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金
④ 千葉地域四市選挙管理委員会連絡協議会負担金
⑤ 研修負担金
(エ) 諸経費(県 19)
選挙啓発費
1,979
1,535
-
-
-
選挙に関する啓発に要した経費である。(選挙管理委員会事務局)
1. 選挙啓発事務費
(1) 選挙啓発事務費
(ア) 選挙啓発用立看板撤去委託料ほか1件
(イ) 明るい選挙推進協議会補助金
(ウ) 諸経費
県議会議員
選 挙 費
32,205
32,196
32,196
-
千葉県議会議員選挙の執行に要した経費である。(選挙管理委員会事務局)
1. 人件費
(1) 委員等報酬(県 7,019)
(ア) 投票管理者報酬
139人
(イ) 投票立会人報酬
293人
(ウ) 開票管理者報酬
1人
(エ) 開票立会人報酬
7人
2. 選挙執行事務費
(1) 選挙執行事務費(県 25,177)
(ア) 報償金
(イ) 役務費
① 通信運搬費
② 手数料
146
5,006
2,196
2,196
2,196
4,324
4,324
2,992
778
172
66
31
10
33
32
382
1,535
1,535
1,535
689
380
466
-
-
7,019
7,019
4,067
2,869
21
62
25,177
25,177
1,691
1,034
580
454
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(ウ)
①
②
(エ)
①
②
(オ)
市 長 及 び
市議会議員
選 挙 費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(うち食糧費
19,917
12,083
7,834
1,826
881
945
709
321 )
-
123,343
委託料
選挙執行事務委託
投開票等事務委託
使用料及び賃借料
機器使用料
自動車使用料ほか
諸経費
123,352
123,343
-
-
市長及び市議会議員選挙の執行に要した経費である。(選挙管理委員会事務局)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 投票管理者報酬
137人
(イ) 投票立会人報酬
283人
(ウ) 選挙長報酬
1人
(エ) 選挙立会人報酬
10人
2. 選挙執行事務費
(1) 選挙執行事務費
(ア) 報償金
(イ) 需用費
① 消耗品費
② 印刷製本費
(ウ) 役務費
① 通信運搬費
② 手数料ほか
(エ) 委託料
① 選挙執行事務委託
② 投開票等事務委託
(オ) 使用料及び賃借料
① 機器使用料
② 自動車使用料ほか
(カ) 選挙運動用公費負担金
(キ) 諸経費
(うち食糧費
土地改良区
総代選挙費
339
288
-
-
288
土地改良区総代選挙の執行に要した経費である。(選挙管理委員会事務局)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 選挙長報酬
5人
(イ) 選挙立会人報酬
10人
2. 選挙執行事務費
(1) 選挙執行事務費
147
6,997
6,997
4,057
2,831
21
88
116,346
116,346
2,032
5,072
779
4,293
13,042
11,840
1,202
63,385
53,742
9,643
1,936
909
1,027
30,481
398
325 )
-
247
247
159
88
41
41
監 査 委 員 事 務 局 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
総
務 監
監査委員費
費 査
委
員
費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
5,124
4,171
-
-
-
4,171
5,124
4,171
-
-
-
4,171
5,124
4,171
-
-
-
4,171
(うち食糧費
2,856
2,856
2,856
1,315
1,315
553
139
63
17
31
28
623
3)
監査事務に要した経費である。(監査委員事務局)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 非常勤監査委員報酬
2. 監査委員費
(1) 監査委員費
(ア) 財務等調査委託料ほか1件
(イ) 負担金補助及び交付金
① 全国都市監査委員会負担金
② 関東都市監査委員会負担金
③ 千葉県市監査委員協議会負担金
④ 千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金
(ウ) 諸経費
148
3人
農 業 委 員 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
予算現額
農
林 農
農
水 業 員
産 費
業
費
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
業
会
委
費
(単位 千円)
35,153
34,598
1,363
-
-
33,235
35,153
34,598
1,363
-
-
33,235
35,153
34,598
1,363
-
-
33,235
(うち食糧費
23,703
23,703
23,703
10,895
10,895
1,738
1,089
649
1,767
36
1,052
1,130
2,175
2,268
674
20
140
514
55
55 )
農業委員会の運営に要した経費である。(農業委員会事務局)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 農業委員報酬
35 人
2. 農業委員会費
(1) 農業委員会費
(ア) 報償費
① 農家組合長手当
② 農地流動化推進協力員報償金ほか
(イ) 旅費
(ウ) 会長交際費
(エ) 消耗品費ほか(県 60)
(オ) 通信運搬費ほか
(カ) 農地情報管理システムデータ入力等委託料
(キ) 機器使用料ほか(県 1,303)
(ク) 負担金補助及び交付金
① 農業者年金連絡協議会負担金
② 千葉地区農業委員会連絡協議会負担金
③ 千葉県農業会議負担金
(ケ) 諸経費
〔会議開催状況〕
農
地
部
会
農
政
部
会
総
会
〔農業者年金業務状況〕
年 金 加 入 者
経営移譲年金受給者
老 齢 年 金 受 給者
経 営 移 譲 年 金 と
老 齢 年 金 の 併 給
〔農地関係事務取扱件数〕
12 回
8 回
3 回
-人
109 人
140 人
231 人
区 分
権
利
移
件 数
動
の 許 可
(農地法第3条)
転
用
の
許
可
(同法第4条)
転
用
の
届
出
(同法第4条第1項第7号)
転用のための権利移動の許可
(同法第5条)
149
70 件
面 積
畑
田
計
780 a
448 a
1,228 a
14
69
48
117
103
305
240
545
70
438
856
1,294
農 業 委 員 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
件 数
区 分
転用のための権利移動の届出
(同法第5条第1項第6号)
賃 貸 借 の 解 約 等 の 許 可
(同法第18条)
農地法の許可を要し ない
土
地
証
明
計
転
用
事
実
農 業 従 事 者 証 明
確
そ の 他
30
147
140
287
5
11
24
35
639
2,564
2,328
4,892
34 件
274
308
計
150
計
572 a
件 数
認
田
814 a
347 件
〔諸証明発行状況〕
件 名
面 積
畑
1,386 a
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
教
育 教
教
育
費 育 委 員 会 費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
5,095,540
4,784,566
411,813
514,000
1,208,729
2,650,024
208,082
201,319
-
-
1,514
199,805
4,789
4,469
-
-
-
4,469
教育の基本方針、重点施策等教育行政の方針決定のための教育委員会会議に要した経費で
ある。(教育総務課)
〔教育委員会開催状況〕
定例会
12回
臨時会
3回
3,768
1. 人件費
3,768
(1) 委員等報酬
3,768
(ア) 教育委員報酬
4人
701
2. 教育委員会費
701
(1) 教育委員会費
95
(ア) 教育長交際費
107
(イ) 負担金補助及び交付金
95
① 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金
12
② 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金
499
(ウ) 諸経費
総
務
費
事 務 局 費
教育総務費
171,125
1,425
164,445
教育委員会事務局の分掌事務を遂行するために要した経費である。
1. 人件費(教育総務課)
(1) 嘱託職員報酬等
70人
2. 事務局費(教育総務課・教育施設課)
(1) 事務局費
(ア) 消耗品費ほか
(イ) 学校災害賠償補償保険料ほか
(ウ) 公用車運行管理等委託料
(エ) 負担金補助及び交付金
① 関東地区都市教育長協議会総会負担金
② 千葉県都市教育長協議会負担金
③ 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金
④ 千葉県市町村教育委員会連絡協議会地区負担金(君津地区)
⑤ 研修負担金
(オ) 諸経費
(うち食糧費
159,509
159,509
6,361
6,361
2,245
2,612
1,098
173
15
58
6
2
92
233
1)
32,168
165,870
-
30,980
-
-
-
きめ細やかな教育の推進及び閉校施設等の維持管理に要した経費である。
1. 教育総務費(教育総務課・教育施設課)
(1) 教育総務費
151
89
30,891
24,682
24,682
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
14,982
5,057
4,643
18
4,625
6,298
6,298
3,285
2,503
510
(ア) 学校ネットワークサービス手数料ほか
(イ) 機器使用料
(ウ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県公立学校施設整備期成会負担金
② 教育資金利子補給金
2. 施設管理費(教育施設課・学校保健課)
(1) 施設管理費
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 施設管理委託料
(ウ) 諸経費
小
学校管理費
学
校
費
1,820,206
1,640,186
325,328
403,000
16,417
895,441
1,394,904
1,325,351
322,078
402,100
16,357
584,816
小学校施設の維持管理、耐震対策、設備の充実等学校運営の円滑化に要した経費である。
109,508
1. 学校運営費(教育総務課)
43校
598学級
109,508
(1) 学校運営費
40,885
(ア) 需用費
37,611
① 消耗品費
2,121
② 修繕料
1,153
③ 燃料費ほか
12,688
(イ) 役務費
11,624
① 通信運搬費
1,064
② 自動車損害保険料
14,077
(ウ) 委託料
10,649
① スクールバス等運行管理委託(国 1,610)
2,146
② 粗大ごみ等収集運搬処理委託ほか2件
1,282
③ 複写機保守管理委託
8,113
(エ) 機器使用料ほか
27,011
(オ) 備品購入費
6,681
(カ) 児童遠距離通学費補助金(国 1,110)
学 校 名
人 数
学 校 名
人 数
学 校 名
人 数
東 海 小
21 人
有秋東小
29 人
湿 津 小
94 人
市東第一小
29
市東第二小
15
鶴 舞 小
10
寺 谷 小
14
加 茂 小
70
計
282
(キ) 諸経費
2. 施設管理費(教育総務課・教育施設課)
(1) 施設管理費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 燃料費ほか
(イ) ピアノ調律等手数料
152
53
233,626
233,626
153,147
149,648
3,499
3,401
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
65,045
(ウ) 委託料
63,601
① 施設管理委託
1,444
② 建築物定期点検等委託
12,033
(エ) 下水道使用料ほか
164,800
3. 環境整備費(教育施設課)
163,828
(1) 環境整備費
74,282
(ア) 修繕料
1,474
(イ) 設計委託料
85,519
(ウ) 施設改修工事費
8,519
① 辰巳台西小学校東側法面改修工事(地方債 6,000)
11,046
② 水の江小学校屋内運動場他屋根改修工事
8,878
③ 市原小学校普通教室他床改修工事
6,280
④ 湿津小学校普通教室ロッカー改修工事
5,411
⑤ 京葉小学校普通教室ロッカー改修工事
1,274
⑥ 明神小学校屋内運動場床改修工事
1,264
⑦ 石塚小学校教室棟昇降口扉改修工事
1,253
⑧ 戸田小学校裏門門扉改修工事
1,242
⑨ 有秋東小学校プール用井戸改修工事
1,080
⑩ 姉崎小学校北門門扉改修工事
39,272
⑪ 辰巳台東小学校普通教室ロッカー改修工事ほか108件
2,553
(エ) 原材料費
972
(2) 小学校既存学校施設整備事業費
972
(ア) 戸田小学校便所改修工事設計委託料
817,417
4. 耐震対策費(教育施設課)
754,051
(1) 耐震対策費
8,337
(ア) 委託料
1,556
① 施設管理委託
778
② 調査委託
6,003
③ 施工監理委託
699
・ 湿津小学校屋内運動場耐震補強工事施工監理委託
1,299
・ 国分寺台小学校屋内運動場耐震補強工事施工監理委託
810
・ 若宮、明神小学校校舎耐震補強工事施工監理委託
1,123
・ 石塚小学校校舎耐震補強工事施工監理委託
1,167
・ 菊間小学校校舎耐震補強工事施工監理委託
905
・ 市東第一小学校校舎耐震補強工事施工監理委託
745,210
(イ) 工事費
財 源 内 訳
一 般 事 業 概 要
事
業
名
事 業 費 国 庫
地方債 その他
財 源
支出金
湿 津 小 学 校
62,611 28,661 28,900
-
5,050 耐震補強工事
屋 内 運 動 場
(28,262) 2/3
ほか1件
耐 震 補 強 工 事
(10,121) 2/7
(19,935) 1/3
-
6,006 耐震補強工事
国 分 寺 台 小 学校
68,181 25,975 36,200
屋 内 運 動 場
(29,225) 1/2
ほか1件
耐 震 補 強 工 事
(33,318) 1/3
若 宮 小 学 校
110,308 41,874 55,600
- 12,834 耐震補強工事
校
舎
耐
震
(51,784) 1/2
ほか9件
補
強
工
事
(46,702) 1/3
153
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
財 源 内 訳
事
業
名
事 業 費
石
校
補
塚 小 学
舎
耐
強
工
校
震
事
菊
校
補
明
校
補
鶴
校
補
市
屋
耐
市
校
補
青
屋
耐
間 小 学
舎
耐
強 Ⅱ 期 工
神 小 学
舎
耐
強
工
舞 小 学
舎
耐
強
工
東 第 二 小 学
内 運 動
震 補 強 工
東 第 一 小 学
舎
耐
強
工
葉 台 小 学
内 運 動
震 補 強 工
校
震
事
校
震
事
校
震
事
校
場
事
校
震
事
校
場
事
計
143,133
(65,939)
(61,995)
(9,666)
95,587
(56,542)
(30,015)
37,002
(25,959)
(8,454)
24,013
(8,047)
(11,972)
34,684
(24,017)
(9,181)
108,244
(66,154)
(32,205)
61,447
(28,356)
(17,465)
一 般 事 業 概 要
国 庫
地方債 その他
財 源
支出金
54,441 81,400
-
7,292 耐震補強工事
1/2
ほか6件
2/7
1/3
38,659 46,300
- 10,628 耐震補強工事
1/2
ほか3件
1/3
15,955 18,100
-
2,947 耐震補強工事
1/2
ほか3件
1/3
8,093 11,700
-
4,220 耐震補強工事
1/2
ほか2件
1/3
19,261 13,800
-
1,623 耐震補強工事
2/3
ほか1件
1/3
44,251 53,300
- 10,693 耐震補強工事
1/2
ほか9件
1/3
24,972 20,700 15,775
- 耐震補強工事
2/3
(26年度からの
1/3
繰越事業)
745,210 302,142 366,000
15,775
61,293
(ウ) 諸経費
(2) 非構造部材耐震対策費
(ア) 委託料
① 菊間小学校他9校屋内運動場非構造部材耐震化工事設計委託
② 天井設備等点検委託ほか2件
(イ) 工事費
財 源 内 訳
事
業
名
事 業 費
国 庫
一 般
地方債
支出金
財 源
姉 崎 小 学 校
32,192
10,725
18,900
2,567
屋 内 運 動 場
(31,858) 1/3
天井等耐震化工事
清 水 谷 小 学 校
20,913
6,491
11,200
3,222
多 目 的 ス ペ ー ス
(19,281) 1/3
天井等耐震化工事
計
教育振興費
324,862
53,105
313,194
17,216
3,250
154
30,100
-
504
63,366
10,261
9,250
1,011
53,105
事 業 概 要
非構造部材
耐震化工事ほか
4件
非構造部材
耐震化工事ほか
2件
5,789
60
309,884
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために要した経費である。(教育総務課)
273,734
1. 児童費
児童数 13,832人
190,123
(1) 児童費
159,218
(ア) 需用費
157,883
① 児童用文具等消耗品費
1,335
② 修繕料
7,185
(イ) 学力テスト等採点手数料
23,720
(ウ) 備品購入費
83,611
(2) 小学校コンピュータ活用教育推進事業費
2,744
(ア) ソフトウェア更新委託料
80,867
(イ) 機器使用料
39,460
2. 教育振興費
39,460
(1) 教育振興費
39,460
(ア) 備品購入費
27,849
① 義務教育教材費
11,611
② 理科教育教材費 (国1/2 3,250)
学校建設費
100,440
1,641
-
900
-
小学校施設整備に要した経費である。(教育施設課)
1. 学校建設費
(1) 八幡小学校校舎増築事業費
(ア) 委託料
① 校舎増築設計委託(地方債 900)
② 地盤調査委託ほか1件
中
学校管理費
学
校
費
741
1,641
1,641
1,641
1,263
378
721,336
695,037
85,863
111,000
317
497,857
563,863
541,531
83,363
111,000
257
346,911
中学校施設の維持管理、耐震対策、設備の充実等学校運営の円滑化を図るために要した経費
である。
55,730
1. 学校運営費(教育総務課)
22校 264学級
55,730
(1) 学校運営費
24,770
(ア) 需用費
23,220
① 消耗品費
1,550
② 修繕料ほか
7,126
(イ) 役務費
6,594
① 通信運搬費
532
② 自動車損害保険料
1,645
(ウ) 委託料
1,135
① 粗大ごみ収集運搬処理委託ほか1件
510
② 複写機保守管理委託
5,254
(エ) 機器使用料ほか
13,652
(オ) 備品購入費
3,283
(カ) 生徒遠距離通学費補助金
155
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
学 校 名
人 数
学 校 名
人 数
学 校 名
人 数
加 茂 中
22 人
南 総 中
46 人
市 東 中
1人
計
69
147,475
2. 施設管理費(教育総務課・教育施設課)
147,475
(1) 施設管理費
98,812
(ア) 需用費
97,481
① 光熱水費
1,331
② 燃料費ほか
2,062
(イ) ピアノ調律等手数料
41,529
(ウ) 委託料
40,911
① 施設管理委託
618
② 建築物等定期点検等委託
5,072
(エ) 下水道使用料ほか
94,609
3. 環境整備費(教育施設課)
94,609
(1) 環境整備費
42,302
(ア) 修繕料
648
(イ) 設計委託料
49,955
(ウ) 施設改修工事費
7,311
① 八幡中学校防砂ネット増設工事
4,182
② 五井中学校他防球ネット増設工事
1,296
③ 双葉中学校管理教室棟・特別教室棟4階廊下床改修工事
1,285
④ 八幡中学校渡り廊下屋上防水他工事
1,264
⑤ 五井中学校テニスコート防砂ネット設置工事
1,252
⑥ 姉崎東中学校コンピュータ室空調機更新工事
1,242
⑦ 若葉中学校自動火災報知機設備改修工事
32,123
⑧ 辰巳台中学校火災受信機改修工事ほか88件
1,704
(エ) 原材料費
243,717
4. 耐震対策費(教育施設課)
190,426
(1) 耐震対策費
2,595
(ア) 委託料
1,199
① 八幡東中学校屋内運動場耐震補強工事施工監理委託
338
② 八幡中学校渡り廊下耐震補強工事施工監理委託ほか1件
1,058
③ 市東中学校校舎耐震補強工事施工監理委託
187,831
(イ) 工事費
財 源 内 訳
事 業 名
事業費
事 業 概 要
国 庫
一 般
地方債
支出金
財 源
八 幡 東 中 学 校
59,425
22,165 33,200
4,060 耐震補強工事
屋 内 運 動 場 (20,530) 1/2
耐 震 補 強 工 事 (35,041) 1/3
八 幡 中 学 校
18,063
2,604
2,500 12,959 耐震補強工事ほか2件
渡
り
廊
下
(5,156) 1/2
耐 震 補 強 工 事
湿 津 中 学 校
24,427
8,513 11,200
4,714 耐震補強工事ほか3件
校
舎
耐
震 (10,028) 1/2
補
強
工
事 (10,246) 1/3
156
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
財 源 内 訳
事 業 名
事業費
事 業 概 要
国 庫
一 般
地方債
支出金
財 源
市 東 中 学 校
85,916
36,118 39,500 10,298 耐震補強工事ほか3件
校
舎
耐
震 (62,740) 1/2
補
強
工
事 (13,172) 1/3
計
187,831
69,400
86,400
32,031
53,291
(2) 非構造部材耐震対策費
4,621
(ア) 委託料
3,954
① 八幡中学校他3校屋内運動場非構造部材耐震化工事設計委託
667
② 天井設備点検委託ほか1件
48,670
(イ) 工事費
財 源 内 訳
事 業 名
事業費
事 業 概 要
国 庫
一 般
地方債
支出金
財 源
五 井 中 学 校
48,670
13,963 24,600 10,107 非構造部材
屋 内 運 動 場 (41,476) 1/3
耐震化工事ほか
天井等耐震化工事
1件
教育振興費
157,473
153,506
2,500
-
60
150,946
教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために要した経費である。(教育総務課)
128,323
1. 生徒費
生徒数 7,270人
74,513
(1) 生徒費
63,221
(ア) 需用費
58,864
① 生徒用文具等消耗品費
2,564
② 社会科副読本印刷製本費
1,793
③ 修繕料
3,160
(イ) 学力テスト採点手数料
8,132
(ウ) 備品購入費
53,810
(2) 中学校コンピュータ活用教育推進事業費
1,414
(ア) ソフトウェア更新委託料
52,396
(イ) 機器使用料
25,183
2. 教育振興費
25,183
(1) 教育振興費
25,183
(ア) 備品購入費
16,375
① 義務教育教材費
8,808
② 理科教育教材費 (国1/2 2,500)
幼
幼 稚 園 費
稚
園
32,946
31,803
-
-
1,231
30,572
32,946
31,803
-
-
1,231
30,572
公立幼稚園の運営、施設の維持管理等に要した経費である。
1. 一般管理費(教育総務課)
費
157
2,751
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2,751
1,215
619
917
6,320
6,320
4,582
1,738
13,432
13,432
4,371
4,529
4,249
283
9,300
9,300
5,454
3,400
446
(1) 一般管理費
(ア) 消耗品費
(イ) 通信運搬費
(ウ) 諸経費
2. 園児費(教育総務課)
園児数 468人
(1) 園児費
(ア) 園児用文具等消耗品費ほか
(イ) 備品購入費
3. 施設管理費(教育総務課・教育施設課)
6園 18学級
(1) 施設管理費
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 施設管理委託料ほか
(ウ) 土地使用料ほか
(エ) 諸経費
4. 環境整備費(教育施設課)
(1) 環境整備費
(ア) 修繕料
(イ) 千種幼稚園年長保育室床改修工事費ほか10件
(ウ) 諸経費
保
2,312,970
2,216,221
622
-
1,189,250
1,026,349
116,681
111,145
315
-
8,574
102,256
保 健 体 育
健 総 務 費
体
育
費
児童・生徒・園児の健康管理等に要した経費である。(学校保健課)
1. 人件費
(1) 嘱託職員報酬等
(ア) 学校医等報酬
幼 稚 園
小 学 校
中 学 校
計
区 分
(延人数)
(延人数)
(延人数)
(延人数)
学
校
医
12 人
52,210
52,210
52,210
金 額
204 人
83 人
299 人
26,430
学校歯科医
6
114
37
157
17,288
学校薬剤師
6
43
22
71
8,492
計
24
361
142
527
52,210
2. 学校保健管理費
(1) 学校保健管理費
(ア) 医薬材料費ほか
(イ) プール・飲料水水質検査手数料ほか
(ウ) 園児・児童・生徒・教職員健康診断等委託料
〔健康診断受診状況〕
受 検 者 数 ( 人 )
検
査
項
目
幼稚園 小学校 中学校
計
ぎ ょ う 虫 卵 検 査
459
158
6,838
-
7,297
58,935
58,865
4,485
3,746
27,677
金 額
876
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
検
(単位 千円)
査
項
目
受 検 者 数 ( 人 )
幼稚園 小学校 中学校
計
金 額
査
456
13,799
7,107
21,362
5,191
査
-
2,252
2,364
4,616
6,356
脊 柱 側 わ ん 症 検 査
-
2,467
2,732
5,199
3,945
貧
査
-
-
2,278
2,278
1,599
査
-
17
11
28
155
査
41
1,076
637
1,754
426
査
-
1,032
628
1,660
1,272
職 員 胃 部 疾 患 検 査
16
261
204
481
2,102
職 員 心 電図 ・採 血検 査等
20
390
291
701
5,755
計
992
28,132
16,252
45,376
27,677
尿
心
結
職
職
検
電
図
血
核
員
検
精
員
検
密
尿
結
検
検
核
検
20,810
99
1,045
19,666
1,743
404
70
70
(エ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県学校保健会負担金
② 学校保健会負担金
③ 日本スポーツ振興センター負担金
(オ) 要保護等児童・生徒医療扶助費(国1/2 315)
(カ) 諸経費
(2) 食物アレルギー研修会事業費
(ア) 食物アレルギー研修会講師報償金
学校給食費
2,196,289
2,105,076
307
-
1,180,676
学校給食の運営及び施設の整備、維持管理等に要した経費である。(学校保健課)
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 学校給食運営委員報酬
17人
(2) 嘱託職員報酬等
134人
2. 給食費
〔給食対象者〕
23,547人
(1) 給食費
(ア) 賃金
(イ) 衛生管理研修講師報償金
(ウ) 需用費
① 消耗品費
② 賄材料費
③ 印刷製本費ほか
159
924,093
321,137
189
189
320,948
1,478,545
1,478,545
68,216
19
1,232,531
38,999
1,192,201
1,331
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(エ)
①
②
③
(オ)
①
②
③
(カ)
①
②
③
(キ)
(ク)
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
役務費
通信運搬費
給食用牛乳紙容器リサイクル回収手数料
細菌検査手数料ほか
委託料
給食配送委託
学務支援システム改修委託
通知書印字封入封かん委託
負担金補助及び交付金
千葉県学校給食センター研究会負担金
千葉県学校給食振興期成会負担金
市原地区安全運転管理者協議会負担金
準要保護児童・生徒給食扶助費(国10/10 307)
諸経費
(うち食糧費
3. 施設管理費
(1) 施設管理費
(ア) 需用費
① 燃料費
② 光熱水費
③ 修繕料
(イ) 検査手数料ほか
(ウ) 施設管理委託料
(エ) 下水道使用料
(オ) 備品購入費
(カ) 諸経費
4. 施設整備費
(1) 学校給食共同調理場施設整備事業費
(ア) 修繕料
(イ) 修繕工事費
① 学校給食用小型昇降機修繕工事
② 学校給食共同調理場地下タンク配管修繕工事
③ 市原第一調理場下処理室等改修工事
④ 岩崎調理場ボイラー軟水器交換修繕
⑤ 岩崎学校給食共同調理場自動火災報知設備改修
⑥ ちはら台学校給食共同調理場排水処理施設修繕ほか 12件
(2) 学校給食共同調理場備品整備事業費
(ア) 備品購入費
① 学校給食用牛乳保冷庫購入
② 学校給食用配膳台ほか購入
③ 市原第一・南総調理場ドライ用フードスライサー購入
④ 市原第一ドライ用高速度ミキサー購入
⑤ 姉崎調理場シューズ殺菌庫購入ほか3件
160
6,694
2,485
2,274
1,935
51,663
50,389
742
532
166
62
4
100
118,654
602
3)
259,038
259,038
127,230
34,763
77,603
14,864
598
107,816
18,163
5,178
53
46,356
33,849
12,762
21,087
9,942
3,229
3,294
1,177
1,132
2,313
12,507
12,507
5,098
1,324
2,446
1,080
2,559
教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
災
害 文
教 文 教 施 設
復 施 災害復旧費
設
旧 災
害
費 復
旧
費
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
27,001
-
-
-
-
-
27,001
-
-
-
-
-
27,001
-
-
-
-
-
161
学 校 教 育 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
教
育 教
教
育
費 育 委 員 会 費
総
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
464,404
442,864
8,617
-
365
433,882
304,187
289,690
3,172
-
365
286,153
162
119
-
-
-
119
退職する教職員への感謝状等の贈呈に関する経費である。(学校教育課)
1. 教育委員会費
(1) 教育委員会費
務
費 事 務 局 費
17,955
17,200
-
-
119
119
-
教育委員会事務局の分掌事務を遂行するために要した経費である。
1. 人件費(学校教育課)
(1) 嘱託職員報酬等
1人
2. 事務局費(学校教育課・指導課・教育センター)
(1) 事務局費
(ア) 賃金
(イ) 旅費
(ウ) 消耗品費ほか
(エ) 通信運搬費
(オ) 機器使用料ほか
(カ) 研修負担金
(キ) 諸経費
教育総務費
197,836
186,755
-
-
451
451
16,749
16,749
8,812
274
434
47
7,134
30
18
160
きめ細やかな教育の推進及び教職員研修等に要した経費である。
1. 人件費
(1) 委員等報酬(学校教育課・教育センター)
(ア) 通学区域調整委員報酬
3人
(イ) 特別な教育的支援を必要とする児童生徒に係る支援会議委員報酬
4人
(ウ) 教育支援委員報酬
11 人
(2) 嘱託職員報酬等(学校教育課・指導課)
92 人
2. 教育総務費
(1) 教育総務費(学校教育課・指導課)
(ア) 帰国・外国人児童生徒等指導協力者報償金
(イ) 負担金補助及び交付金
① 学校教育推進協議会補助金
② 学校警察連絡協議会補助金
③ 小中学校全国・広域音楽大会参加補助金
(ウ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 通学区域調整事業費(学校教育課)
(うち食糧費
162
17,200
186,595
105,207
666
27
72
567
104,541
81,548
8,332
2,898
4,734
1,350
140
3,244
700
3)
1
1)
学 校 教 育 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(3) 姉妹都市児童生徒交流事業費(指導課)
(4) 総合学習の推進事業費(指導課)
(ア) 総合学習授業講師報償金
(イ) 諸経費
(5) 特別支援教育学級整備事業費(学校教育課)
(ア) 備品購入費
(イ) 諸経費
(6) 学校規模適正化推進事業費(学校教育課)
(ア) 平三小学校閉校事業費補助金
(7) 基礎学力向上事業費(指導課)
(8) 外国人講師活用事業費(指導課)
(ア) 講師派遣委託料ほか1件
(イ) 諸経費
(9) 国語力向上事業費(指導課)
(10) 児童生徒表彰関係事業費(指導課・教育センター)
(11) スクールカウンセラー事業費(指導課)
(ア) 通信運搬費
(イ) 諸経費
〔スクールカウンセラー相談件数〕
(12) 読書教育推進事業費(指導課)
(13) いじめ対策事業費(指導課)
(ア) 学級経営支援テスト委託料
(イ) 諸経費
(14) 心のサポーター設置事業費(指導課)
〔心のサポーター相談件数〕
(15) 学校支援ボランティア整備事業費(指導課)
(16) 学校家庭地域を結ぶ集会事業費(指導課)
(17) 大学との連携事業費(指導課)
(18) 教職員研究研修費(指導課)
(ア) 報償費
① 教科用図書選定委員報償金
② 教育講演会等研修講師報償金
(イ) 諸経費
教
育
センター費
88,234
85,616
3,172
68
620
199
421
1,167
1,040
127
1,030
1,030
445
56,619
56,379
240
980
872
865
756
109
13,269 件
126
8,785
8,758
27
76
767 件
-
(うち食糧費
65
647
371
479
254
20
234
225
2)
205
82,239
教育に関する研究及び調査を行うとともに、研修及び教育資料の収集等により、教職員の資質
向上を図るために要した経費である。(教育センター)
14,229
1. 人件費
14,229
(1) 嘱託職員報酬等 12 人
12,122
(ア) 適応指導教室指導員等報酬
2,107
(イ) 就学支援コーディネーター報酬(県 2,107)
71,387
2. 教育センター費
56,955
(1) 教育センター運営費
3,519
(ア) 修繕料ほか
2,037
(イ) 通信運搬費
163
学 校 教 育 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(ウ) 委託料
① ヘルプデスクサービス委託
② 校務支援システム改修作業委託ほか9件
(エ) 機器使用料
(オ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県教育研究所連盟負担金
② 市原技術教育センター負担金
(カ) 諸経費
(2) 特別支援教育推進事業費
(ア) 報償費
① 特別支援教育等連絡協議会委員報償金
② 教育支援委員会調査員報償金
③ 特別支援教育研究連盟運動会賞賜金
(イ) 特別支援教育研究連盟補助金
(ウ) 諸経費
(うち食糧費
(3) 早期からの教育相談・支援体制構築事業費(県 1,065)
(4) 教育相談事業費
(ア) 報償費
① 研修講師報償金
② ボランティア報償金
(イ) 全国適応指導教室連絡協議会負担金
(ウ) 諸経費
(5) 教職員研究研修費
(ア) 教職員研修会等講師報償金
(イ) 機器使用料
(ウ) 諸経費
(6) 施設管理費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料ほか
(イ) 施設管理委託料
(ウ) 諸経費
小
学校管理費
学
校
費
25,178
22,680
2,498
25,402
440
10
430
379
860
313
72
122
119
350
197
11 )
1,070
1,045
43
10
33
5
997
4,930
179
4,555
196
6,527
3,626
2,278
1,348
2,850
51
81,935
78,274
3,027
-
-
75,247
40,537
39,219
-
-
-
39,219
小学校少人数学級非常勤講師の配置、小規模学級特認校の児童募集に要した経費である。
37,484
1. 人件費(学校教育課)
37,484
(1) 嘱託職員報酬等
14 人
1,735
2. 学校運営費(学校教育課・指導課)
43 校 598 学級
1,038
(1) 学校運営費
833
(ア) 消耗品費ほか
164
(イ) 通信運搬費
41
(ウ) 諸経費
697
(2) 小規模学級特認校推進事業費
164
学 校 教 育 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
教育振興費
予算現額
41,398
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
39,055
3,027
-
-
教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために要した経費である。
1. 児童費(指導課)
児童数 13,832 人
(1) 児童費
(ア) 小学校音楽発表会事業費補助金
2. 教育振興費
(1) 教育振興費(指導課)
(ア) 小学校家庭科実技研修会負担金
(2) 研究学校指定事業費(指導課)
(ア) 校内研究会講師報償金
(イ) 諸経費
(3) 就学援助費(学校教育課)
(ア) 扶助費
① 要保護・準要保護児童就学援助費(国1/2 244)
1,774 人
② 特別支援教育就学奨励費(国1/2 2,683)
250 人
③ 被災児童就学援助費(国10/10 100)
4人
(イ) 諸経費
中
学校管理費
学
校
1,056
1,056
1,056
37,999
21
21
674
94
580
37,304
37,273
31,805
5,368
100
31
64,277
61,002
2,418
-
-
58,584
324
246
-
-
-
246
中学校の生徒の学籍管理のために要した経費である。(学校教育課)
1. 学校運営費
22 校 264 学級
(1) 学校運営費
(ア) 消耗品費ほか
費
教育振興費
36,028
63,953
60,756
2,418
-
教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために要した経費である。
1. 生徒費(指導課)
生徒数 7,270 人
(1) 生徒費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 中学校音楽鑑賞教室開催負担金
② 中学校音楽発表会事業費補助金
(イ) 諸経費
2. 教育振興費
(1) 教育振興費(指導課)
(2) 夢プラン21事業費(指導課)
(ア) 夢プラン21事業費交付金
(3) 研究学校指定事業費(指導課)
(ア) 校内研究会講師報償金
(イ) 諸経費
(4) 就学援助費(学校教育課)
(ア) 扶助費
165
246
246
246
-
58,338
4,196
4,196
4,180
3,496
684
16
56,560
850
3,300
3,300
220
30
190
52,190
52,180
学 校 教 育 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
①
②
③
(イ)
幼
幼 稚 園 費
稚
園
費
社
社 会 教 育
会 総 務 費
教
育
費
保
保 健 体 育
健 総 務 費
体
育
総
務
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
要保護・準要保護生徒就学援助費(国1/2 778)
特別支援教育就学奨励費(国1/2 1,544)
被災生徒就学援助費(国10/10 96)
諸経費
48,996
3,088
96
10
1,081 人
105 人
2人
981
881
-
-
-
881
981
881
-
-
-
881
公立幼稚園の運営、施設の維持管理等に要した経費である。
1. 一般管理費
(1) 一般管理費(学校教育課、教育センター)
(ア) 旅費
(イ) 印刷製本費ほか
(ウ) 千葉県国公立幼稚園協会負担金
(エ) 諸経費
(2) 家庭地域社会に開かれた幼稚園事業費(教育センター)
881
788
474
109
108
97
93
1,324
1,324
-
-
-
1,324
1,324
1,324
-
-
-
1,324
教員及び児童生徒の保護者が行う非行化防止活動に対する助成等に要した経費である。
(指導課)
1,324
1. 社会教育振興費
1,324
(1) 社会教育振興費
1,324
(ア) 非行化防止活動費補助金
11,700
11,693
-
-
-
11,693
11,700
11,693
-
-
-
11,693
学校体育の振興に要した経費である。(指導課)
1. 体育振興費
(1) 学校体育振興費
(ア) 報償費
① 体育大会等報償金
② 体育大会賞賜金
(イ) 負担金補助及び交付金
① 中学校全国・関東大会選手派遣費補助金
② 小中学校体育大会選手派遣費補助金
③ 小中学校体育連盟補助金
(ウ) 諸経費
2. 学校保健管理費
(1) 学校保健管理費
(ア) 研修会講師報償金
166
派遣者数
51 人
派遣者数 18,464 人
11,687
11,687
877
617
260
10,588
1,272
6,075
3,241
222
6
6
6
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
土
木 都
公
園
費
費 市
計
画
費
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
275,105
270,101
-
-
51,790
218,311
275,105
270,101
-
-
51,790
218,311
275,105
270,101
-
-
51,790
218,311
都市公園の維持管理等に要した経費である。(スポーツ振興課)
1. 公園管理費
(1) 公園管理費(スポーツ振興課)
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 委託料
① 有料公園施設管理運営委託
② 自家用電気工作物保安管理等委託
(ウ) 下水道使用料
(エ) 千葉県体育施設協会負担金
(オ) 諸経費
〔有料公園施設利用状況〕
施 設
名
利用人員
ゼットエーボールパーク
( 臨 海 球 場 )
ゼットエーオリプリスタジアム
270,101
270,101
60,474
208,403
207,117
1,286
980
6
238
主 な 供 用 種 目 ( 施 設 の 特 徴 )
54,513 人 硬式・軟式野球
48,001
陸上競技、サッカー、ラグビー
臨 海 第 1庭 球 場
25,457
硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート)
臨 海 第 2庭 球 場
30,357
硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート)
臨
海
体
育
館
37,305
バレーボール、バスケットボール、卓球、バドミ
ントン、ハンドボール、体操
臨
海
プ
ー
ル
5,779
水泳(50mプール、徒歩池)
7・8月(利用期間)
場
4,338
軟式野球、ソフトボール
養老川臨海第1球場
5,595
軟式野球、ソフトボール
養老川臨海第2球場
5,336
軟式野球、ソフトボール
(
玉
姉
臨 海 競 技 場
前
崎
球
19,585
姉 崎 ス ケ ー ト 場
8,805
姉 崎 サ ッ カ ー 場
23,487
サッカー
姉 崎 多 目 的 広 場
35,654
サッカー、フットサル、軽スポーツ
八 幡 サ ッ カ ー 場
72,384
サッカー、軽スポーツ
八
31,283
水泳(25mプール、コミュニティプール、徒歩
池)7・8月(利用期間)
プ
ー
水泳(流水プール、徒歩池)
7・8月(利用期間)
ル
幡
プ
)
ー
ル
167
アイススケート
12・1・2月(利用期間)
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
施 設
名
八
幡
庭
球
場
12,363 人 硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート)
八
幡
球
技
場
38,045
サッカー、ラグビー、軽スポーツ
(ロングパイル人工芝)
御 影 台 庭 球 場
18,275
硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート)
ち は ら 台 庭 球 場
16,214
硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート)
ち は ら 台 多 目 的
ス ポ ー ツ 広 場
5,175
堂
坂
庭
球
利用人員
場
計
教
育 教
事 務 局 費
費 育
総
務
費
社
社 会 教 育
会 総 務 費
教
育
費
11,652
主 な 供 用 種 目 ( 施 設 の 特 徴 )
ラグビー、サッカー、軽スポーツ
硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート)
509,603
2,005,748
1,758,507
16,901
376,300
229,710
1,135,596
15
15
-
-
-
15
15
15
-
-
-
15
教育委員会事務局の分掌事務を遂行するために要した経費である。
(生涯学習課・生涯学習センター・中央図書館)
15
1. 事務局費
15
(1) 事務局費
15
(ア) 研修負担金
1,729,606
1,487,271
16,901
376,300
195,469
898,601
37,814
35,382
-
-
1,247
34,135
社会教育振興のための各種学級・教室等の学習活動の実施、文化の森・旧鶴舞青年の家の維
持管理、集会所事業及び青少年の非行化防止等に要した経費である。
441
1. 人件費(生涯学習センター)
441
(1) 委員等報酬
441
(ア) 社会教育委員報酬
13人
606
2. 一般管理費(生涯学習課・生涯学習センター・中央図書館)
606
(1) 一般管理費
5)
(うち食糧費
33,192
3. 社会教育振興費
861
(1) 社会教育振興費(生涯学習課・生涯学習センター・中央図書館)
410
(ア) 負担金補助及び交付金
2
① 千葉県社会教育委員連絡協議会負担金
34
② 千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金
168
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3
9
2
360
451
571
562
9
③ 関東甲信越静公民館研究大会負担金
④ 千葉県社会教育振興大会負担金
⑤ 千葉県公民館研究大会負担金
⑥ PTA連絡協議会補助金
(イ) 諸経費
(2) 生涯学習推進事業費(生涯学習センター)
(ア) 市原・袖ケ浦少年少女発明クラブ補助金
(イ) 諸経費
〔学級・講座等開催状況〕
事
業
名
生涯学習出前講座「おでかけくん」
回 数
延参加者数
164 回
6,538 人
生涯学習サポートバン ク「 まち のせ んせ い」
48
1,863
計
212
8,401
568
(3) 成人式記念式典費(生涯学習課)
[成人式該当者及び出席者数] (出席率77%)
男
女
計
会 場 名
該当者数 出席者数 該当者数 出席者数 該当者数 出席者数
八 幡 公 民 館
250 人
192 人
215 人
姉 崎 公 民 館
137
94
122
有 秋 公 民 館
96
58
市 津 公 民 館
64
南 総 公 民 館
166 人
465 人
358 人
91
259
185
49
52
145
110
45
55
38
119
83
67
63
80
63
147
126
加 茂 公 民 館
19
20
21
24
40
44
五 井 公 民 館
270
187
233
161
503
348
辰 巳 公 民 館
130
105
87
69
217
174
市
132
96
119
108
251
204
103
85
104
81
207
166
131
106
153
126
284
232
67
45
61
41
128
86
1,466
1,096
1,299
1,020
2,765
2,116
民
会
館
三
和
コミュニティセンター
ち
は
ら
台
コミュニティセンター
千
種
コミュニティセンター
計
(4) 生涯学習フェスティバル開催費(生涯学習センター)
169
出場者数 64人
667
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(ア) 開催委託料
(イ) 諸経費
(うち食糧費
(5) 文化の森費(生涯学習課)
(ア) 便所汲取手数料
(イ) 施設管理委託料
(ウ) 諸経費
(6) 家庭教育支援事業費(生涯学習センター)
(ア) 家庭教育学級等講師報償金
(イ) 諸経費
〔講座等開催状況〕
12,784人 (延参加者数)
・ 家庭教育学級 10学級
2,009人
・ 子育て学習
14校
(7) 子ども読書活動推進事業費(中央図書館)
(ア) 報償費
① 読書フォーラム等講師報償金
② 子ども読書感想画入賞者賞品
(イ) 配布用絵本等消耗品費ほか
(ウ) 諸経費
(うち食糧費
〔読書フォーラム参加者数〕
・ 講演会
222人
(8) 旧鶴舞青年の家施設維持管理費(生涯学習課)
(ア) 需用費
① 修繕料
② 光熱水費ほか
(イ) 施設管理委託料ほか
(ウ) 空調機設置工事費
(エ) 諸経費
(9) いちはら市民大学推進事業費(生涯学習センター)
(ア) いちはら市民大学等講師報償金
(イ) 諸経費
(うち食糧費
511
156
3)
11,824
767
10,310
747
593
384
209
1,854
136
122
14
1,650
68
7)
9,405
2,800
1,529
1,271
5,126
845
634
2,057
1,536
521
6)
〔講座開催状況〕
事
い
パ
業
ち
フ
は
ォ
ー
ら
名
市
マ
ン
民
ス
大
コ
ー
学
ス
計
(10) 生涯学習センター運営費(生涯学習センター)
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 機器使用料ほか
(ウ) 諸経費
4. 集会所費(生涯学習課)
(1) 活動費
170
回 数
132 回
受講者数
202 人
12
28
144
230
4,792
1,422
3,180
190
1,143
221
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(ア)
①
②
(イ)
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
報償費
人権講座等講師報償金
集会所管理運営委員報償金
諸経費
(うち食糧費
(2) 施設管理費
文化振興費
1,061,599
840,962
15,501
376,300
216
81
135
5
5)
922
146,911
302,250
市民文化活動の育成・支援及び文化財の調査・保護等に要した経費である。
1. 人件費
(1) 委員等報酬(ふるさと文化課)
(ア) 文化財審議会委員報酬
10人
(イ) 美術資料収集選定委員報酬
5人
(2) 嘱託職員報酬等(ふるさと文化課・史跡上総国分尼寺跡展示館)
4人
2. 一般管理費(ふるさと文化課)
(1) 一般管理費(県 115)
(ア) 行政財産目的外使用料還付金
(イ) 諸経費
(うち食糧費
3. 文化振興費(ふるさと文化課)
(1) 文化振興費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 文化団体連合会補助金
② 文化祭実行委員会補助金
(イ) 文化基金積立金
(ウ) 諸経費
〔文化祭開催状況〕 (開催期間 27.9.27 ~ 27.12.6)
8,004
189
162
27
7,815
410
410
31
379
1)
10,010
4,640
3,307
983
2,324
739
594
行 事 名
会 場
工芸展、俳句大会、将棋大会、華道展、茶会、美術展、郷土 市民会館、
芸能大会、謡曲大会、民舞大会、民謡秋まつり、吟詠剣詩 勤労会館、
舞大会、三曲大会、囲碁大会、盆栽展、菊花展、凧あげ大 五井会館ほか
会、短歌大会、合唱祭、古典舞踊大会、歌謡祭、バレエ公
演、ハワイアンフラ祭り、太鼓の輪
(2) ロビーコンサート開催事業費
開催回数 4 回
(うち食糧費
(3) 美術資料収集事業費
(ア) 収集作品額装等委託料ほか
(イ) 諸経費
(うち食糧費
(4) 美術資料管理活用事業費
(ア) 美術資料運搬等委託料
(イ) 諸経費
(5) 美術資料保存整備事業費
(ア) 収蔵作品台帳作成委託料
(イ) 諸経費
171
総参加 ・
入場者数
19,530 人
46
1)
1,419
1,341
78
1)
1,423
980
443
2,482
2,093
389
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4.市民会館費(ふるさと文化課)
(1) 市民会館費
(ア) 光熱水費
(イ) 管理運営委託料ほか
(ウ) 下水道使用料
(エ) 備品購入費
(オ) 使用料予約取消還付金
(2) 市民会館改修事業費
(ア) 修繕料
(3) 市民会館大規模改修事業費
(ア) 会議室棟給水管更生工事設計委託料
(イ) 会議室棟給水管更生工事費
(4) 市民会館エネルギー施設新設事業費(地方債 345,100)
(ア) 施工監理委託料
(イ) 建設工事費
(ウ) 負担金補助及び交付金
① 水道負担金
② 建築物負担金
③ 建設工事負担金
(5) 市民会館耐震改修事業費(28年度へ繰越明許 182,795)
(ア) 会議室棟耐震補強工事設計委託料
(イ) 会議室棟耐震補強工事費(地方債 31,200)
〔利用状況〕
施
設
名
件
数
使 用 料
大
ホ
ー
ル
191 件
小
ホ
ー
ル
251
7,364
会
議
室
等
287
1,031
室
40
203
769
27,794
宴
会
計
19,196
5. 文化財保護費
(1) 文化財保護費(ふるさと文化課)
(ア) 委託料
① 施設管理委託
② 調査委託ほか
(イ) 負担金補助及び交付金
① 全国史跡整備市町村協議会負担金
② 全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会負担金
③ 千葉県史跡整備市町村協議会負担金
④ 民俗芸能文化財連絡協議会補助金
⑤ 養老川西広板羽目堰保存会補助金
(ウ) 諸経費
(2) 国分尼寺跡展示館管理運営費(史跡上総国分尼寺跡展示館)
172
698,450
231,362
2,478
227,207
97
1,540
40
864
864
8,500
400
8,100
413,306
5,292
400,786
7,228
1,512
5,672
44
44,418
2,527
41,891
30,717
12,297
10,180
8,063
2,117
675
40
10
4
549
72
1,442
10,539
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 施設管理委託料ほか
(ウ) 土地使用料ほか
(エ) 屋外警備システム改修工事費
(オ) 諸経費
〔史跡上総国分尼寺跡展示館見学者数〕
小学生 中学生
区 分
大学生
以
下 高校生
市 内
1,851 人
市 外
計
1,279
5,076
1,600
2,315
269
一 般
合 計
68 人
20 人
5,865 人
7,804 人
89
71
32
4,609
4,801
878
56
1,940
139
52
10,474
12,605
2,915
80
(3) 指定文化財保存整備事業費(ふるさと文化課)
(ア) 指定文化財保存整備事業補助金(飯香岡八幡宮拝殿修理)
(4) 史跡等環境整備事業費(ふるさと文化課)
6. 市史編さん費(ふるさと文化課)
(1) 市史編さん費
7. 埋蔵文化財調査センター費(埋蔵文化財調査センター)
(1) 埋蔵文化財調査センター管理運営費
(ア) 光熱水費ほか
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 施設管理委託料ほか
(エ) 全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会負担金
(オ) 諸経費
〔埋蔵文化財調査センター展示室見学者数〕
小学生 中学生
区 分
大学生
一 般
合 計
以
下 高校生
市 内
市 外
計
合 計 の う ち
団体人数 団 体 数
1,108 人
1,914 人
2,037 人 24 団体
7,500
7,500
381
400
400
92,971
10,844
3,915
546
6,062
25
296
合 計 の う ち
団体人数 団 体 数
16 人
6人
784 人
2
-
4
398
404
98
6
1,110
16
10
1,182
2,318
1,213
30
(2) 埋蔵文化財調査共通管理費
(ア) 機器使用料
(イ) 諸経費
(3) 民間開発等埋蔵文化財調査事業費(国 4,325 県 705)
(ア) 賃金
(イ) 印刷製本費ほか
(ウ) 委託料
① 工事委託
A=2,544㎡
② マイクロバス等運行管理委託
③ 測量委託
(エ) 使用料及び賃借料
① 機器使用料
② 自動車使用料
173
1,115 人 24 団体
3,403
3,376
27
20,172
9,611
904
6,730
3,058
2,377
1,295
2,836
998
1,838
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
目
款 項
予算現額
目
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
91
51,917
46,224
4,276
1,800
2,476
1,010
525
485
407
842
5,793
5,616
177
(オ) 諸経費
(4) 国分寺台地区埋蔵文化財調査事業費(国 8,905 県 1,451)
(ア) 賃金
(イ) 需用費
① 消耗品費
② 印刷製本費
(ウ) 委託料
① 工事委託
② 調査委託ほか
(エ) 諸経費
(5) 埋蔵文化財活用事業費
(6) 出土文化財保存処理事業費
(ア) 出土遺物保存処理委託料
(イ) 諸経費
青
対
少
策
年
費
56,922
56,075
1,400
-
1,286
青少年の健全育成及び青少年会館の管理運営に要した経費である。 1. 人件費(青少年指導センター)
(1) 委員等報酬
(ア) 青少年指導センター運営協議会委員報酬
14人
(2) 嘱託職員報酬等
4人
2. 青少年対策費(生涯学習課)
(1) 青少年対策費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 千葉県青少年協会負担金
② 青少年育成団体連絡会議補助金
③ 青少年育成市民会議補助金
④ 青少年相談員活動費補助金(県 1,150)
⑤ キッズフェスタin市原事業補助金
⑥ かずさカップ大会事業補助金
⑦ コスモス国際親善少年野球大会事業補助金
⑧ 少年の翼事業補助金
⑨ いちはらキッズサマーキャンプ事業補助金
(イ) 諸経費
(うち食糧費
3. 青少年指導センター費(青少年指導センター)
(1) 運営費(県 250)
(ア) 非行化防止教室講師報償金ほか
(イ) 通信運搬費ほか
(ウ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金
② 青少年補導員連絡協議会活動費補助金
(エ) 諸経費
(うち食糧費
〔街頭補導実施状況〕
実施回数 700回 補導従事者数 延 1,986人 補導少年数 70人
174
53,389
5,206
189
189
5,017
9,134
9,134
8,843
36
2,212
882
3,061
305
459
1,158
430
300
291
5)
5,121
3,329
1,966
557
232
20
212
574
36 )
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
〔相談件数(延件数)〕
本人(行動・心・身体) 85件 家庭 237件 社会・学校 338件 計 660件
(2) 施設管理費
(ア) 施設管理委託料
(イ) 諸経費
4. 青少年会館費(生涯学習課)
〔利用状況〕 《開館日数 356日》
青少年 7,890人 一般 39,317人 計 47,207人
(1) 青少年会館費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料ほか
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 建築物定期点検等委託
(ウ) 冷温水発生機用膨張タンク交換工事費
(エ) 諸経費
〔主催事業の実施状況〕
教
公 民 館 費
室
名
回 数
延 参 加 者数
教
室
名
回 数
1,792
1,086
706
36,614
36,614
6,247
3,690
2,557
26,736
26,210
526
2,640
991
延参加者数
親
子
で
自然にふれよう
2回
36 人
絵 を 描 こ う
2回
64 人
親子で手作り
アクセサリーを作ろう
1
26
焼
作
を
う
2
57
お
理
も
科
し
教
ろ
室
2
46
お も し ろ 工 作
2
62
卓
球
教
室
4
103
自 己 紹 介
カードを作ろう
4
57
ち ぎ り 絵 教室
2
59
親子で凧を作っ
て 揚 げ よ う
2
44
親
子
で
「 クッ キン グ」
2
47
親
子
で
折 り 紙 教 室
2
34
新: 市原 発見
5
43
デ イ キ ャ ン プ
5
86
ス
タ
ー
ウ オ ッ チ ン グ
7
243
ボランティアを
や っ て み よ う
5
22
起 業 寺 子 屋
遊
学
童
8
298
プロジェクト子ども
3
35
親
子
で
スナッグゴルフ
2
43
チ ャ レ ン ジ !
夏休みの課題
6
84
書 き 初 め に
挑
戦
4
81
計
72
1,570
459,939
446,368
-
き
物
ろ
-
45,684
400,684
市民の教養、生活文化の向上を図るための各種学級・講座・教室等の開催及び公民館の整備
充実、維持管理に要した経費である。(生涯学習課)
175
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
(単位 千円)
予算現額
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 公民館運営審議会委員報酬
2. 公民館活動費
(1) 公民館活動費
(ア) 負担金補助及び交付金
① 公民館振興市町村長連盟負担金
② 千葉県公民館連絡協議会負担金
③ 関東甲信越静公民館研究大会負担金
④ 千葉県公民館研究大会負担金
(イ) 諸経費
15人
(うち食糧費
〔学級・講座等開催状況〕
館
名
学級・講座数 延 開 催 数
延参加者数
八幡公民館
43 回
125 回
3,189 人
姉崎公民館
45
135
3,479
有秋公民館
49
161
3,401
市津公民館
47
137
3,052
南総公民館
44
133
3,950
加茂公民館
46
109
2,038
五井公民館
48
141
5,551
辰巳公民館
44
149
4,248
国分寺公民館
46
136
3,801
計
412
1,226
32,709
※各公民館は、ほかに公民館祭、利用者会議等を実施している。
〔公民館図書室利用状況〕
館
名
蔵 書 数
延貸出冊数
八幡公民館
36,592 冊
姉崎公民館
35,051
128,036
42,386
有秋公民館
19,525
50,452
15,647
市津公民館
24,901
49,893
13,787
南総公民館
32,352
39,586
11,951
176
87,153 冊
延 人 数
28,039 人
306
306
306
202
202
99
10
84
3
2
103
5)
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
館
(単位 千円)
名
蔵 書 数
延貸出冊数
延 人 数
加茂公民館
17,047 冊
12,873 冊
4,092 人
五井公民館
71,876
84,272
27,043
辰巳公民館
28,088
93,060
28,237
国分寺公民館
22,570
47,549
18,142
計
288,002
592,874
189,324
418,010
418,010
44,241
37,957
6,284
370,887
368,880
1,010
997
1,640
1,242
27,850
27,850
27,850
15,174
5,364
2,905
1,977
2,430
3. 施設管理費
(1) 施設管理費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料
(イ) 委託料
① 管理運営委託
② 建築物等定期点検等委託
③ 自家用電気工作物保安管理委託ほか1件
(ウ) 下水道使用料ほか
(エ) 備品購入費
4. 施設整備費
(1) 公民館整備事業費
(ア) 工事費
① 南総公民館空調設備改修工事
② 姉崎公民館体育室入口屋上防水改修工事
③ 南総公民館体育館屋根及びサッシ改修工事
④ 姉崎公民館自家用電気工作物改修工事
⑤ 市津公民館吊下式バスケットゴール改修工事ほか2件
図 書 館 費
113,332
108,484
-
-
中央図書館の管理運営等に要した経費である。(中央図書館)
〔図書館利用状況等〕
蔵
書
等
内
図
書
紙 芝 居 視聴覚資料
雑
誌
691,446 冊
2,381 点
12,182 点
貸 出 資 料 数
延 820,845 点
レファレンス件数
延
14,132 件
1. 人件費
(1) 委員等報酬
(ア) 図書館協議会委員報酬
(2) 嘱託職員報酬等
2. 図書館運営費
177
12 人
13 人
37,523 冊
341
108,143
訳
計
743,532 点
19,598
72
72
19,526
50,599
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(1) 図書館運営費
(ア) 文学講座等講師報償金
(イ) 消耗品費ほか
(ウ) 通信運搬費ほか
(エ) 委託料
① 図書館配本車運行委託
② 図書館資料装備等委託
(オ) 機器使用料ほか
(カ) 図書館資料等購入費
(キ) 負担金補助及び交付金
① 日本図書館協会負担金
② 千葉県公共図書館協会負担金
(ク) 諸経費
(うち食糧費
(2) 図書館サービス計画策定事業費
(ア) アンケート調査分析委託料
(イ) 諸経費
〔事業開催状況〕
事
業
名
歴 史 講 座
映
画
回 数
1回
延参加者数
55 人
会
80
2,589
お は な し 会
32
806
事
保 健 体 育
健 総 務 費
体
育
費
名
回 数
延参加者数
子 ど も と
読 書 講 座
2回
151 人
図 書 ・ 雑 誌
リ サ イ ク ル
2
445
講
1
293
124
4,386
一
日
6
47
図 書 館 員
3. 施設管理費
(1) 施設管理費
(ア) 需用費
① 光熱水費
② 修繕料ほか
(イ) 施設管理委託料ほか1件
(ウ) 空調設備中央監視装置修繕工事費
(エ) 千葉県冷凍設備保安協会負担金
(オ) 諸経費
保
業
演
会
計
49,684
380
7,056
514
7,315
3,836
3,479
2,673
31,092
72
50
22
582
1)
915
746
169
38,287
38,287
15,844
13,244
2,600
17,582
4,212
20
629
276,127
271,221
-
-
40,348
230,873
55,694
53,125
-
-
6,107
47,018
市民の体力・健康増進を図るための社会体育の振興等に要した経費である。(スポーツ振興課)
7,587
1. 人件費
7,587
(1) 委員等報酬
7人
126
(ア) スポーツ推進審議会委員報酬
90人
7,461
(イ) スポーツ推進委員報酬
178
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
目
目
予算現額
(単位 千円)
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2. 一般管理費
(1) 一般管理費
(うち食糧費
3. 体育振興費
(1) 社会体育振興費
(ア) 報償費
① スポーツ教室等講師報償金
② スポーツ大会等賞賜金
(イ) 消耗品費ほか
(ウ) 市民体育大会事業等委託料
(エ) 負担金補助及び交付金
① 千葉県スポーツ推進委員連合会負担金
② 関東スポーツ推進委員研究大会負担金
③ 千葉県スポーツ推進委員研究協議会負担金
④ 市原市体育協会補助金
⑤ 市民体育祭地区補助金
⑥ スポーツ・レクリエーション祭開催事業補助金
⑦ 学校体育施設開放運営委員会補助金
⑧ 高滝湖マラソン大会実行委員会補助金
(オ) 諸経費
(うち食糧費
(2) 市原らしいスポーツの振興事業費
(ア) ジュニアゴルフ教室事業委託料
(イ) 諸経費
(3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業費
(ア) 総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金
(4) ホームタウン推進事業費
(ア) スポーツ体験教室実施等委託料
① 「千葉ロッテマリーンズ野球&ダンス体験教室」実施委託
② 「ジェフユナイテッド市原・千葉スポーツ体験教室」実施等委託
体育施設費
220,433
218,096
-
-
34,241
885
885
2)
44,653
35,008
711
295
416
929
3,746
29,045
16
10
11
21,500
6,800
330
128
250
577
37 )
846
760
86
5,735
5,735
3,064
3,064
1,188
1,876
183,855
市民の武道振興と体力・健康増進を図るため、各種教室等の開催及び体育施設の整備・充実と
維持管理に要した経費である。
103,662
1. 武道館費(生涯学習課・スポーツ振興課)
103,662
(1) 武道館費
10,600
(ア) 光熱水費ほか
90,022
(イ) 委託料
88,495
① 中央武道館管理運営委託
1,527
② 建築物等定期点検委託ほか7件
1,526
(ウ) 移動式スピーカー等購入費
1,514
(エ) 諸経費
〔中央武道館教室開催の状況〕
事
剣
業
道
名
教
対
室
象
者
小学4年生以上、小・中学
生、中学生以上、女性
179
回
数
80 回
延 参 加 者 数
1,750 人
生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 )
科
款 項
主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要
財 源 内 訳
決 算 額
特
定
財
源
一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
目
目
予算現額
事
弓
(単位 千円)
業
象
者
回
数
延 参 加 者 数
60 回
室 女性
20
300
室 女性、50歳以上
80
1,410
室 中学生以上
20
250
シ ェ イ プ ア ッ プ 教 室 中学生以上
20
670
空
20
120
ボ ク シ ン グ 教 室 小学5年生以上
20
180
ビ ー ム ラ イ フ ル 教 室 小学5年生以上
20
110
ア ー チ ェ リ ー 教 室 小学生以上
20
440
相
撲
教
室 小・中学生
20
500
柔
道
教
室 小・中・高校生
20
340
400
7,780
気
卓
な
教
対
室 中学生以上
合
道
名
道
球
ぎ
な
手
教
教
た
道
教
教
室 小学生以上
計
2. 体育施設費(スポーツ振興課)
(1) 施設管理費
(ア) 需用費
① 消耗品費
② 光熱水費
③ 修繕料
(イ) 委託料
① 市原スポレクパーク管理運営委託
② 運動広場維持管理委託
③ 運動広場受付委託ほか1件
(ウ) 辰巳台ミニ運動広場樹木伐採等工事費
(エ) 原材料費
(オ) 土地購入費
(カ) 諸経費
180
1,710 人
114,434
114,434
7,881
1,230
4,664
1,987
83,312
57,776
24,552
984
1,866
2,603
18,597
175