企 画 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 総 務 総 一般管理費 費 務 管 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 305,126 254,337 132,887 - 10,148 111,302 180,576 131,133 17,028 - 10,142 103,963 9,336 7,718 - - 4,260 3,458 国際交流に要した経費である。(人権・国際課) 1. 国際交流推進費 (1) 国際交流推進費 (ア) 外国人相談委託料 (イ) 国際交流協会補助金 (ウ) 国際交流基金積立金 (エ) 諸経費 (2) 姉妹都市交流事業費 (ア) 青少年訪問団派遣委託料 (イ) 諸経費 理 費 (うち食糧費 (3) 多文化共生事業費 (ア) 外国人のための生活ガイド作製委託料 (イ) 諸経費 文書広報費 60,035 56,741 41 - 3,820 52,880 (うち食糧費 6,379 6,379 41,399 38,182 14,986 21,889 18,692 2,160 1,037 74 42 32 1,233 6) 広報広聴活動、市民相談に要した経費である。 1. 人件費(市民相談室) (1) 嘱託職員報酬等 4人 2. 広報費(シティプロモーション推進室-広報広聴課から引継ぎ) (1) 広報費 (ア) 印刷製本費ほか(国 41) (イ) 委託料 ① 広報紙折込み委託 ② 広報番組制作放送委託 ③ 行政情報配信委託 (ウ) 負担金補助及び交付金 ① 日本広報協会負担金 ② 研修負担金 (エ) 諸経費 24 回発行 〔広報いちはら〕 (2) 市政情報の動画配信事業費 (ア) 配信用広報番組制作委託料 (3) FM放送を活用した市政情報発信事業費 (ア) FM番組制作・放送委託料 3. 広聴費(広報広聴課) (1) 広聴費 (ア) 研修負担金 (イ) 諸経費 3 7,718 3,559 1,086 1,955 311 207 3,247 2,745 502 12 ) 912 692 220 2,407 2,407 810 810 3,165 93 31 62 企 画 部 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 目 款 項 予算現額 目 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 〔市長への手紙等〕 (2) 市民意識調査事業費 (ア) 通信運搬費 (イ) 市民意識調査委託料 (ウ) 諸経費 4. 市民相談費(市民相談室) (1) 市民相談費 (ア) 報償金 (イ) 法律相談委託料 (ウ) 諸経費 378件 (うち食糧費 3,072 1,270 1,793 9 5,798 5,798 1,278 4,428 92 8) [市民相談状況] 種 別 種 別 一 般 相 談 法 律 相 談 926 不 人権こまりごと相談 40 建 築 住宅(増改築)相談 3 行 政 許認可・登記相談 81 結 財産管理費 件 数 婚 4,787 相 談 件 数 5,523 件 税 務 ( 国 税 ) 相 談 動 談 46 相 談 4 相 談 14 交 通 事 故 相 談 95 1,131 3,319 産 相 67 件 計 - 7,930 - - 旧市原ショッピングスクエアビルの維持管理等に要した経費である。(企画調整課) 1. その他財産管理費 (1) その他財産管理費 (ア) 施設管理・巡回警備委託料ほか4件 (イ) 諸経費 企 画 費 106,418 63,355 16,987 主要施策の総合調整等に要した経費である。 1. 人件費(企画調整課・交通政策課・人権・国際課) (1) 委員等報酬 (ア) 総合計画審議会委員報酬 (イ) 男女共同参画審議会委員報酬 (ウ) 福祉有償運送運営協議会委員報酬 (エ) 地域公共交通会議委員報酬 2. 企画費 (1) 企画費(企画調整課・交通政策課・人権・国際課) 4 - 22人 11人 3人 8人 2,062 3,319 3,319 3,319 3,174 145 44,306 720 720 468 153 27 72 6,499 1,103 企 画 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (ア) (イ) ① ② ③ ④ ⑤ (ウ) (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 旅費 負担金補助及び交付金 千葉県経済協議会負担金 2市3町行政連絡協議会負担金 まちづくり情報交流協議会負担金 千葉県JR線複線化等促進期成同盟負担金 研修負担金 諸経費 (うち食糧費 (2) 次期総合計画策定事業費(企画調整課) (ア) 印刷製本費 (イ) アドバイザー委託料 (ウ) 諸経費 (3) 都市交流拠点整備事業費(企画調整課) (ア) 五井駅東口にぎわいづくり事業委託料 (イ) 諸経費 (4) 結婚活動サポ-ト事業費(市民相談室) (うち食糧費 (5) 成田空港活用協議会連絡調整事業費(企画調整課) (ア) 成田空港活用協議会負担金 (6) 公共資産マネジメント推進事業費(企画調整課) (ア) 公共資産マネジメント推進計画監修等委託料 (イ) 諸経費 3. 交通網整備関係事業費(交通政策課) (1) 千原線整備促進事業費 (ア) 国有資産等所在市町村交付金 (2) バス運行対策費補助事業費 (ア) 路線バス運行維持費補助金 (3) バス交通等地域対策協働事業費 (ア) コミュニティバス等運行支援事業補助金 (4) ノンステップバス導入補助事業費 (ア) 超低床ノンステップバス等導入事業費補助金 (5) 房総横断鉄道活性化事業費 (ア) 房総横断鉄道活性化協議会負担金 (6) 交通マスタープラン推進事業費 (うち食糧費 (7) 新たな交通空白地域対策事業費 (ア) 地域公共交通導入調査研究事業補助金 (イ) 諸経費 (8) バリアフリー推進事業費 (うち食糧費 (9) 鉄道輸送対策費補助事業費 (ア) 鉄道輸送対策事業費補助金 4. 男女共同参画施策推進事業費(人権・国際課) (1) 男女共同参画施策推進事業費 (うち食糧費 (2) 男女共同参画意識づくり事業費 (ア) 報償費 5 207 438 360 27 30 6 15 458 8 2,611 106 2,000 505 1,005 994 11 1,056 324 50 50 674 612 62 36,373 1,232 1,232 11,766 11,766 12,747 12,747 4,200 4,200 35 35 74 2 143 100 43 48 3 6,128 6,128 1,643 72 3 770 314 ) ) ) ) ) 企 画 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 ① ② ③ ④ ⑤ (イ) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 男女共同参画センター企画事業講師報償金 人権・男女共同参画フォーラム講師報償金 女性のチャレンジ支援セミナー講師報償金 市民企画講座講師報償金 男女共同参画情報誌「プリズム」記事作成記念品 諸経費 (うち食糧費 (3) 男女共同参画体制づくり事業費 (ア) 女性のための相談委託料 5. 平和祈念事業費(人権・国際課) (1) 平和祈念事業費 (ア) 平和大使派遣委託料 (イ) 平和首長会議負担金 (ウ) 諸経費 6. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地域消費喚起・生活支援型) (交通政策課) (1) デマンド型乗合タクシー利用喚起事業費(26年度からの繰越事業 国10/10 75) (ア) デマンド型乗合タクシー体験乗車券配布事業補助金 7. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型) (1) 地方版総合戦略策定事業費(企画調整課) (26年度からの繰越事業 国10/10 8,506) (ア) 市原市まち・ひと・しごと創生総合戦略懇談会報償金 (イ) 地方版総合戦略策定支援委託料 (ウ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 若者の結婚・子育て支援事業費(市民相談室) (26年度からの繰越事業 国10/10 1,113) (ア) 婚活セミナー講師報償金 (イ) 諸経費 (うち食糧費 (3) 房総横断鉄道活性化連携事業費(交通政策課) (国10/10 7,293) (ア) 房総横断鉄道活性化連携事業補助金 統 統 計 調 査 計 総 務 費 調 査 費 100 94 60 50 10 456 25 ) 801 801 1,096 1,096 1,007 2 87 75 75 75 16,949 8,538 847 6,901 790 32 ) 1,118 404 714 5) 7,293 7,293 124,550 123,204 115,859 - 6 7,339 1,032 776 33 - 6 737 (うち食糧費 776 776 387 15 21 351 389 5) 統計調査に要した経費である。(統計調査室) 1. 統計調査総務費 (1) 統計調査総務費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県統計協会負担金 ② 千葉農林水産統計協会負担金 ③ 統計調査員協議会補助金(県 33) (イ) 諸経費 6 企 画 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 基 幹 統 計 調 査 費 予算現額 123,518 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 122,428 115,826 基幹統計調査に要した経費である。(統計調査室) 1. 人件費(県 99,101) (1) 嘱託職員報酬等 2. 基幹統計調査費 (1) 学校基本調査費(県 39) (2) 商業統計調査費(県 18) (3) 国勢調査費(県 16,203) (ア) 賃金 (イ) 旅費 (ウ) 消耗品費ほか (エ) 通信運搬費ほか (オ) 委託料 ① 調査用品仕分け等委託 ② 電話対応委託 ③ 特定調査区調査委託ほか3件 (カ) 諸経費 - - 1,535人 (うち食糧費 (4) 経済センサス調査区管理費(県 9) (5) 経済センサス活動調査準備費(県 421) (6) 農林業センサス費(県 35) 民 生 社 社 会 福 祉 費 会 総 務 費 福 祉 費 3,587 427 - - 3,160 2,012 1,494 427 - - 1,067 2,012 1,494 427 - - 1,067 人権施策推進事業に要した経費である。(人権・国際課) 1. 人権施策推進費 (1) 人権啓発推進事業費 (ア) 人権・男女共同参画フォーラム講師報償金(県 200) (イ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県人権センター負担金 ② 人権啓発事業補助金 (ウ) 諸経費(県 227) (うち食糧費 母 子 父 子 童 福 祉 費 99,101 99,101 23,327 39 18 22,805 7,226 855 2,093 2,532 9,083 4,483 4,221 379 1,016 133 ) 9 421 35 4,205 (2) 人権教育推進事業費 (ア) 報償金 ① 人権職員研修講師報償金 ② 人権職員研修手話通訳派遣報償金 (イ) 千葉人権擁護委員協議会負担金 児 6,602 1,494 722 230 141 50 91 351 9) 772 38 30 8 734 2,193 2,093 - - - 2,093 2,193 2,093 - - - 2,093 7 企 画 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 福 祉 費 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 母子・父子家庭等ひとり親家庭への支援等に要した経費である。(人権・国際課) 1. 人件費 (1) 嘱託職員報酬等 1人 2. 母子父子福祉費 (1) 母子緊急一時保護事業費 (ア) 母子緊急一時保護事業支援金 (イ) 諸経費 8 2,033 2,033 60 60 39 21 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 総 務 総 一般管理費 費 務 管 理 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2,035,781 1,815,356 116,624 157,200 114,511 1,427,021 2,035,781 1,815,356 116,624 157,200 114,511 1,427,021 162,582 144,104 9 - 3,434 140,661 全般的な管理事務等に要した経費である。 1. 人件費 (1) 委員等報酬(総務課・行政改革推進室) (ア) 行政改革推進委員報酬 11人 (イ) いじめ問題再調査委員報酬 5人 (2) 嘱託職員報酬等(総務課・法務・情報公開室・人事課) (ア) 嘱託職員報酬等(国 9) 7人 (イ) 雇用保険料過誤徴収返還金 2. 一般管理費 (1) 一般管理費(総務課・法務・情報公開室・行政改革推進室・人事課) (ア) 報償費 ① 書家謝礼金 ② 賞賜金 (イ) 旅費 (ウ) 需用費 ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (エ) 役務費 ① 行財政情報サービス料 ② 市民総合賠償補償保険料ほか (オ) 委託料 ① 弁護士委託 ② 前市長掲額用肖像画制作委託 (カ) 「小さな親切」運動市原市支部補助金 (キ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 市民の日関係費(総務課) (3) 町名地番整備事業費(総務課) 3. 秘書費(秘書課) (1) 秘書費 (ア) 旅費 (イ) 市長交際費 (ウ) 消耗品費ほか (エ) 公用車運行管理委託料 (オ) 自動車使用料ほか (カ) 負担金補助及び交付金 ① 全国市長会負担金 ② 千葉県市長会負担金 ③ 全国市長会関東支部負担金 ④ 千葉政経懇話会負担金 ⑤ 全国都市問題会議負担金 ⑥ 石油基地自治体協議会負担金 69,733 306 261 45 69,427 69,424 3 11,458 10,921 1,484 5 1,479 809 1,200 360 840 2,767 1,832 935 4,221 3,973 248 17 423 20 ) 213 324 12,072 12,072 382 1,147 1,093 6,196 1,108 2,098 915 925 40 120 20 12 9 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 ⑦ ⑧ ⑨ (キ) (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 番号創国推進協議会負担金 都市政策実践サミット負担金 研修負担金 諸経費 (うち食糧費 4. 人事管理費(行政改革推進室・人事課) (1) 人事管理費 (ア) 賃金 (イ) 委託料 ① 採用試験問題作成委託 ② 人事情報システム修正委託 (ウ) 機器使用料 (エ) 負担金補助及び交付金 ① 公平委員会負担金 ② 非常勤職員公務災害補償負担金 ③ 研修負担金 (オ) 諸経費 5. 職員研修費 (1) 職員研修費(職員研修所) (ア) 講師報償金 (イ) 旅費 (ウ) 建物使用料 (エ) 負担金補助及び交付金 ① 日本経営協会負担金 ② 公務人材開発協会負担金 ③ 研修負担金 (オ) 諸経費 (うち食糧費 10 25 31 48 18 ) 34,907 34,907 1,200 8,801 949 7,852 22,131 1,720 431 1,192 97 1,055 15,934 13,809 8,229 1,226 956 3,193 50 20 3,123 205 32 ) 〔研修実績〕 派 遣 研 修 延 160 人 庁 内 研 修 延 1,529 人 2,125 1,193 932 (2) 情報化研修費(情報管理課) (ア) 研修委託料 (イ) 研修用パソコン等使用料 文書広報費 41,642 35,541 5 - 文書の取扱い及び集中管理に要した経費である。(法務・情報公開室) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 情報公開審査会委員報酬 5人 (イ) 個人情報保護審査会委員報酬 5人 (2) 嘱託職員報酬等 4人 2. 文書管理費 (1) 文書管理費 (ア) 消耗品費ほか(国 5) (イ) 通信運搬費ほか 10 191 35,345 2,887 153 63 90 2,734 28,958 28,634 4,845 12,921 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ウ) 機器使用料 (エ) 諸経費 (2) 情報公開制度関係費 (うち食糧費 (3) 個人情報保護制度関係費 (うち食糧費 3. 法規管理費 (1) 法規管理費 (ア) 例規情報システムデータ更新委託料 (イ) 諸経費 財産管理費 570,527 489,186 - 157,200 市庁舎等及び公用車の維持管理等に要した経費である。(総務課) 1. 市庁舎等管理費 (1) 庁舎等管理費 (ア) 需用費 ① 消耗品費 ② 光熱水費 ③ 修繕料 (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 委託料 ① 市庁舎管理委託 ② 市庁舎警備委託 ③ 市庁舎庭園管理委託 ④ PCB廃棄物処理委託 ⑤ 市庁舎エレベーター点検委託ほか32件 (エ) 下水道使用料ほか (オ) 負担金補助及び交付金 ① 電信電話ユーザー協会負担金 ② 防火安全協会負担金 (カ) 諸経費 (2) 市庁舎等改修事業費 (ア) 庁舎改修工事費 ① 市庁舎エレベーター改修工事(1号機・2号機) ② 議会棟玄関屋根改修工事 ③ 議会厚生棟屋上防水改修工事ほか4件 2. 自動車管理費 (1) 自動車管理費 (ア) 需用費 ① 燃料費 ② 修繕料ほか (イ) 自動車損害保険料ほか (ウ) バス運行管理委託料 (エ) 安全運転管理者協議会負担金 (オ) 諸経費 〔管理台数〕43台 11 84,928 10,016 852 310 1) 14 1) 3,696 3,696 3,511 185 247,058 271,661 229,320 112,767 1,355 99,744 11,668 16,989 84,230 45,658 10,428 6,318 7,939 13,887 14,624 21 6 15 689 42,341 42,341 27,756 6,178 8,407 22,699 22,699 8,597 3,969 4,628 4,220 9,205 141 536 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 194,826 194,826 37,506 36,704 802 3. 防災庁舎建設事業費 (1) 防災庁舎建設事業費 (ア) 委託料(26~29年度継続事業 28年度へ逓次繰越 1,897) ① 建設事業管理支援委託 ② 施工監理委託(地方債 800) (イ) 防災庁舎建設工事費(地方債 156,400) (26~29年度継続事業 28年度へ逓次繰越 53,114) (ウ) 諸経費 職員厚生費 26,912 22,937 - - 157,284 36 10,412 職員の被服貸与及び健康管理等に要した経費である。(人事課) 1. 人件費 (1) 嘱託職員報酬等 (ア) 産業医報酬 1人 (イ) 嘱託職員報酬 1人 2. 職員厚生費 (1) 職員厚生費 (ア) 健康管理セミナー講師報償金 (イ) 被服等貸与品費ほか (ウ) 委託料 ① 健康診断・予防接種等委託 ② 心の健康推進事業委託 (エ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県市役所職員文化体育大会負担金 ② 千葉県市町村職員互助会負担金 ③ 研修負担金 (オ) 諸経費 電子計算費 1,234,053 1,123,532 116,596 - 1,222 1,222 779 443 21,715 21,715 4 5,209 13,318 9,175 4,143 3,066 60 2,839 167 118 15,546 電子計算機の運用、電算システムの開発等に要した経費である。(情報管理課) 1. 電子計算費 (1) 電子計算費 (ア) 旅費 (イ) 負担金補助及び交付金 ① 地方公共団体情報システム機構負担金 ② 地域IT化推進協議会負担金 ③ 研修負担金 (ウ) 諸経費 2. 電算システム運用事業費 (1) 電算システム運用事業費 (ア) 委託料 ① 帳票印字・加工等包括委託 ② 情報システム運用委託 ③ 財務会計システム運用委託 12 12,525 991,390 4,306 4,306 324 3,845 360 9 3,476 137 751,196 133,423 63,494 55,197 5,316 2,981 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (イ) 機器使用料 (2) 市税等賦課・収納システム事業費 (ア) 電算処理用データ光学読取委託料ほか5件 (イ) 機器使用料 (3) 住民記録・戸籍・住民基本台帳システム事業費 (ア) 住民基本台帳ネットワーク整備委託料 (イ) 機器使用料 (4) 保健福祉総合情報システム事業費 (ア) 委託料 ① 保健福祉総合情報システム運用委託 ② 介護保険制度改正システム対応委託(国1/2 9,697) (うち26年度からの繰越事業 11,944) ③ 福祉手当改正システム対応委託 ④ 保育システム改修委託(国1/2 1,000) ⑤ 重度心身障害者医療給付費助成制度現物給付化システム対応委託 ⑥ 生活保護システム改修委託ほか1件(国1/2 206) (イ) 機器使用料 (5) 国民健康保険システム事業費 (ア) 重度心身障害者医療給付費助成制度現物給付化システム対応委託料 (イ) 機器使用料 (6) 基幹系システム再構築事業費 (ア) データベース連携構築委託料 (7) 文書管理システム事業費 (ア) 機器使用料 (8) 社会保障・税番号制度事業費 (ア) 既存システム改修等委託料(国 98,602) (うち26年度からの繰越事業 29,569) (イ) 中間サーバ利用者負担金 (国10/10 7,091) (ウ) 諸経費 3. 情報通信基盤運用事業費 (1) 情報通信基盤運用事業費 (ア) 機器使用料 (イ) 諸経費 (2) 公共施設予約システム事業費 (ア) 機器使用料 (3) 統合型GIS事業費 (ア) 機器使用料 (4) 情報端末・情報共有システム事業費 (ア) 需用費 ① 消耗品費 ② 修繕料ほか (イ) 情報機器管理支援委託料 (ウ) 機器使用料 (5) ネットワークシステム事業費 (ア) 通信運搬費 (イ) 委託料 ① ネットワーク管理支援委託 ② 回線再構築再設定委託 13 69,929 135,527 12,404 123,123 95,493 2,613 92,880 111,550 48,499 11,988 19,395 4,709 7,318 4,277 812 63,051 66,646 2,052 64,594 6,804 6,804 12,960 12,960 188,793 181,425 7,091 277 368,030 53,649 53,323 326 5,670 5,670 22,407 22,407 160,077 5,483 4,816 667 619 153,975 126,227 63,390 23,253 11,879 5,745 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 目 款 項 予算現額 目 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3,456 2,173 39,584 ③ 電算用電源設備等保守委託 ④ セキュリティ対策ソフト適用作業委託ほか2件 (ウ) 機器使用料 諸 費 65 56 14 - - 自衛官募集に要した経費である。(総務課) 1. 諸費 (1) 自衛官募集関係費(国 14) (ア) 自衛隊協力会補助金 (イ) 諸経費 消 防 消 水 防 費 費 防 費 56 56 39 17 80,119 64,979 8,663 9,000 1,900 45,416 80,119 64,979 8,663 9,000 1,900 45,416 2,045 1,270 - - - 1,270 水防訓練等に要した経費である。(危機管理課-防災課を名称変更) 1. 水防費 (1) 水防費 (ア) 水防訓練会場設営委託料 (イ) 諸経費 災害対策費 42 78,074 63,709 8,663 9,000 1,270 1,270 1,215 55 1,900 44,146 防災資機材の整備、自主防災組織の育成及び防災訓練等災害対策の強化に要した経費であ る。(危機管理課-防災課を名称変更) 63,709 1. 災害対策費 17,994 (1) 災害対策費 239 (ア) 報償費 30 ① 防災講習会講師報償金 209 ② 救助犬派遣報償金ほか5件 10,084 (イ) 需用費 5,056 ① 備蓄用消耗品費 1,490 ② 光熱水費 3,538 ③ 修繕料ほか(県1/2 666) 688 (ウ) 電話使用料ほか 6,560 (エ) 委託料 3,886 ① 防災施設保守管理委託 2,674 ② 防災行政無線局再免許申請委託ほか4件 68 (オ) 負担金補助及び交付金 10 ① 防災事務連絡会負担金 58 ② 研修負担金 355 (カ) 諸経費 9) (うち食糧費 14 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 432 432 14,761 14,550 (2) 防災行政無線システム整備事業費 (ア) デジタル化基本設計委託料(国 432) (3) 防災施設整備事業費 (ア) 工事費 事 業 名 事 業 費 災害用井戸掘削工事 8,316 (8,316) 避難所看板設置工事 5,923 (622) 311 避 難 誘 導 標 識 除 却 工 事 計 財 源 内 訳 国 県 地 方 債 一般財源 支出金 3,700 458 4,158 国1/2 311 5,300 312 県1/2 - - 311 14,550 4,469 9,000 事 業 概 要 姉崎中学校ほか 2カ所 菊間中学校ほか 6カ所 内田小学校 1,081 211 (イ) 諸経費(国1/2 105) 24,273 (4) 防災資機材整備事業費(国 2,628) 20,570 (ア) 災害用備蓄消耗品費 3,703 (イ) 災害用備蓄品購入費 〔備蓄物品購入状況〕 品 目 数 量 品 目 数 量 品 目 数 量 非 常 用 ア ル フ ァ サバイバル 51,000 本 42,000 食 30,000 食 飲 料 水 化 米 フ ー ズ 毛 布 簡 易 担 架 2,090 枚 簡 易 ト イ レ 100 枚 発 電 機 65 個 リ ヤ カ ー 48 台 投 (5) 自主防災組織活動助成事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 自主防災組織活動等補助金(県1/2 363) 〔自主防災組織結成状況〕 466団体(28.3.31現在) 〔自主防災組織活動等補助金交付状況〕 金 額 区 分 交 付 件 数 新 規 設 立 5 件 1,268 補 助 防 災 訓 練 及 び 被害の軽減活動補助 25 667 資 購 33 2,401 63 4,336 機 入 材 補 等 助 計 ② コミュニティ助成事業補助金 〔コミュニティ助成事業補助金交付状況〕 区 分 交 付 件 数 自 主 防 災 組 織 1 件 活 動 等 補 助 金 (6) 土砂災害ハザードマップ作成事業費 15 光 器 9 台 90 台 6,236 6,236 4,336 1,900 金 額 1,900 13 財 政 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 総 務 総 一般管理費 費 務 管 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1,538,810 1,503,144 - - 11,157 1,491,987 985,994 976,834 - - 8,347 968,487 13,671 12,541 - - - 12,541 全般的な管理事務等に要した経費である。 1. 人件費(契約検査課) (1) 委員等報酬 (ア) 入札監視委員会委員報酬 2. 一般管理費 (1) 一般管理費(財政課・契約検査課) (ア) 賃金 (イ) 総合評価落札方式学識経験者報償金 (ウ) 旅費 (エ) 需用費 ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (オ) 通信運搬費 (カ) 負担金補助及び交付金 ① 契約事務連絡協議会負担金 ② 電子調達システム利用負担金 ③ 研修負担金 (キ) 諸経費 理 費 3人 (うち食糧費 3. 工事検査費(契約検査課) (1) 工事検査費 (ア) 使用料及び賃借料 ① 建設台帳システム賃借料 ② 県単価データ使用料ほか (イ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 ② 研修負担金 (ウ) 諸経費 〔検査数〕 延189件 財政管理費 957,184 950,244 - - 8,347 45 45 45 8,904 8,904 276 36 44 730 595 135 235 7,528 20 7,445 63 55 1) 3,592 3,592 3,322 2,553 769 143 18 125 127 941,897 後年度における健全な財政運営を確保するための財政調整基金、公共施設整備基金、市債 管理基金への積立及び予算編成、予算執行の適正化等財政管理に要した経費である。(財政課) 950,244 1. 財政管理費 943,851 (1) 財政管理費 943,278 (ア) 積立金 5,860 ① 財政調整基金積立金 537,148 ② 公共施設整備基金積立金 400,270 ③ 市債管理基金積立金 573 (イ) 諸経費 16 財 政 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3,757 3,598 159 2,636 2,621 15 (2) ふるさと寄附促進事業費 (ア) ふるさと寄附包括委託料 (イ) 諸経費 (3) 新地方公会計整備推進事業費 (ア) 固定資産台帳整備委託料 (イ) 諸経費 財産管理費 15,139 14,049 - - - 財産管理に要した経費である。(契約検査課) 1. その他財産管理費 (1) その他財産管理費 (ア) 建物損害保険料 (イ) 施設管理委託料ほか (ウ) 負担金補助及び交付金 ① 研修負担金 ② 下水道事業受益者負担金 (エ) 諸経費 徴 税務総務費 税 費 14,049 14,049 14,049 10,560 2,793 272 31 241 424 552,816 526,310 - - 2,810 523,500 17,884 16,375 - - 2,750 13,625 税務事務に要した経費である。 1. 人件費 (1) 委員等報酬(納税課) (ア) 固定資産評価審査委員報酬 (2) 嘱託職員報酬等(債権管理課) 2. 税務総務費 (1) 納税関係費(納税課・債権管理課) (ア) 消耗品費ほか (イ) 機器使用料 (ウ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県都市税務協議会負担金 ② 市原税務連絡協議会負担金 ③ 研修負担金 (エ) 諸経費 3人 1人 (うち食糧費 (2) 市税口座振替加入促進事業費(納税課) (3) 固定資産税等関係費(固定資産税課) (ア) 賃金 (イ) 地籍図・地番図加筆訂正委託料 (ウ) 資産評価システム研究センター負担金 (エ) 諸経費 (4) 市民税・諸税関係費(納税課・市民税課) (ア) 賃金 17 2,066 55 55 2,011 14,309 1,857 544 720 21 9 10 2 572 1 ) 534 3,959 1,805 1,099 120 935 7,959 5,905 財 政 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1,176 878 (イ) 確定申告会場税理士相談委託料 (ウ) 諸経費 賦課徴収費 534,932 509,935 - 賦課徴収及び納税奨励に要した経費である。 1. 賦課徴収費 (1) 収納関係費(納税課・債権管理課) (ア) 需用費 ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (イ) 役務費 ① 郵送料 ② 市税コンビニ収納手数料 ③ 市税郵便振替等手数料 ④ インターネット公売関連手数料 ⑤ コンビニ収納データ変換手数料 ⑥ 照会文書回答手数料ほか (ウ) 不動産鑑定委託料 (エ) 市税過誤納還付金 (オ) 諸経費 (2) 債権回収対策事業費(債権管理課) (ア) 研修講師報償金 (イ) 需用費 ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (ウ) 役務費 ① 通信運搬費 ② 照会文書回答手数料 (エ) 委託料 ① 債権管理・回収委託 ② 法律相談委託 (オ) 諸経費 (3) 固定資産税等関係費(固定資産税課) (ア) 需用費 ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (イ) 郵送料 (ウ) 委託料 ① 固定資産総合資料整備委託 ② 家屋台帳履歴管理システムデータ整備委託 ③ 償却資産申告書データ作成委託 (エ) 機器使用料 (オ) 研修負担金 (カ) 諸経費 (4) 不動産鑑定評価事業費(固定資産税課) (ア) 不動産鑑定評価委託料 18 - 60 509,875 509,935 355,953 3,452 387 3,065 29,904 12,593 13,041 1,834 289 2,065 82 2,056 320,134 407 54,606 45 1,776 91 1,685 4,722 4,703 19 48,018 47,296 722 45 49,006 4,532 889 3,643 8,525 31,513 29,808 1,350 355 4,251 106 79 7,130 7,130 財 政 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 43,240 10,370 851 9,519 16,215 4,324 3,682 642 6,158 6,140 4,971 1,169 33 (5) 市民税・諸税関係費(納税課・市民税課) (ア) 需用費 ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (イ) 郵送料 (ウ) 委託料 ① 個人市民税データ入力委託 ② エルタックス審査システム更改対応委託ほか1件 (エ) 機器使用料 (オ) 負担金補助及び交付金 ① 地方税電子化協議会負担金 ② 軽自動車税申告事務委託費負担金 (カ) 諸経費 民 生 社 社 会 福 祉 費 会 総 務 費 福 6,505,092 6,288,520 1,282,113 - 10,216 4,996,191 6,505,092 6,288,520 1,282,113 - 10,216 4,996,191 6,022,278 5,825,688 996,934 - - 4,828,754 国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計への繰出しに要した経費である。 (財政課) 3,370,915 1. 国民健康保険事業特別会計繰出金(国1/2 246,583 県1/4・3/4 724,902) 2,454,773 2. 介護保険事業特別会計繰出金(国1/2 16,966 県1/4 8,483) 祉 費 後期高齢者 医 療 費 482,814 462,832 285,179 - 10,216 後期高齢者医療事業特別会計への繰出しに要した経費である。(財政課) 1. 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 (県3/4 285,179) 衛 生 保 環境衛生費 費 健 衛 生 費 167,437 462,832 1,488,279 1,432,992 - - - 1,432,992 1,488,279 1,432,992 - - - 1,432,992 1,488,279 1,432,992 - - - 1,432,992 水道事業会計への補助に要した経費である。(財政課) 1. 上水道事業費 (1) 水道事業会計補助金 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 水道事業会計負担金 ② 水道事業会計補助金 19 1,432,992 1,432,992 1,432,992 994,392 438,600 財 政 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 60,996 57,961 - - 農 林 60,996 57,961 - - 水 農 産 農 業 構 造 60,996 57,961 - - 業 業 改善事業費 費 費 農業集落排水事業特別会計への繰出しに要した経費である。(財政課) 1. 農業集落排水事業特別会計繰出金 土 木都 公 費市 水 共 道 下 費 計 - 57,961 - 57,961 - 57,961 57,961 1,592,715 1,408,000 - - - 1,408,000 1,592,715 1,408,000 - - - 1,408,000 1,592,715 1,408,000 - - - 1,408,000 下水道事業特別会計への繰出しに要した経費である。(財政課) 1. 下水道事業特別会計繰出金 1,408,000 画 費 公 債 公 元 金 費 債 費 6,669,200 6,663,262 - - 82,973 6,580,289 6,669,200 6,663,262 - - 82,973 6,580,289 6,073,400 6,072,694 - - 71,086 6,001,608 6,072,694 1. 長期債償還元金(財政課) 利 子 595,800 590,568 - - 11,887 590,568 590,560 8 1. 利子(財政課) (1) 長期債償還利子 (2) 繰替運用利子 予 備 予 予 費 備 備 費 578,681 45,513 - - - - - 45,513 - - - - - 45,513 - - - - - 費 20 財 政 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 総 務 徴 賦課徴収費 費 収 費 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3,107 1,836 - - - 1,836 3,107 1,836 - - - 1,836 3,107 1,836 - - - 1,836 国民健康保険料(税)の徴収に要した経費である。(債権管理課-国民健康保険課から引継ぎ) 1,836 1. 賦課徴収費 1,836 (1) 賦課徴収費 1,328 (ア) 通信運搬費ほか 508 (イ) 諸経費 予 備 予 予 費 備 (単位 千円) 備 費 18,819 - - - - - 18,819 - - - - - 18,819 - - - - - 費 21 財 政 部 ( 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 予 備 予 予 費 備 備 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - 費 22 財 政 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 予 備 予 予 費 備 備 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - 費 23 財 政 部 ( 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 予 備 予 予 費 備 備 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1,000 - - - - - 1,000 - - - - - 1,000 - - - - - 費 24 財 政 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 予 備 予 予 費 備 備 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 26,798 - - - - - 26,798 - - - - - 26,798 - - - - - 費 25 市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 総 務 総 一般管理費 費 務 管 理 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1,480,933 1,346,107 96,723 25,900 175,907 1,047,577 1,286,472 1,227,247 14,208 25,900 150,178 1,036,961 328,262 297,296 1,690 - 208 295,398 防犯対策、町会関係並びにNPO・ボランティア支援に要した経費である。 1. 人件費(NPO・ボランティア支援室) (1) 委員等報酬 (ア) 市民活動・協働推進委員報酬 6人 2. 一般管理費(市民活動支援課) (1) 一般管理費 (ア) 旅費 (イ) 消耗品費 3. 防犯対策費(防犯対策室) (1) 防犯対策費 (ア) 地域防犯アドバイザー等報償金 (イ) 光熱水費ほか (ウ) 防犯カメラ保守点検委託料 (エ) 負担金補助及び交付金 ① 防犯協会負担金 ② 青色防犯パトロール事業費補助金 (オ) 諸経費 (2) 自主防犯組織支援事業費(県 90) (3) 安全パトロール実施事業費 (ア) 市民生活安全パトロール委託料 (イ) 諸経費 (4) 防犯街灯設置事業費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 修繕料 ・ LED防犯街灯更新 896灯 ・ 防犯街灯修繕 160灯 (イ) 防犯街灯設置工事費 13灯 (ウ) 負担金補助及び交付金 ① 防犯街灯電気料補助金 20,142灯 ② 防犯街灯設置費補助金 550灯 〔市設置防犯街灯管理数〕 6,872灯 (5) 防犯カメラ設置事業費(県 1,600) (ア) 防犯カメラ設置工事費 (6) 防犯カメラ設置等補助事業費 (ア) 防犯カメラ設置費補助金 (7) 防犯情報FM放送事業費 (ア) 防犯情報FM放送委託料 4. 町会関係費(市民活動支援課) (1) 町会関係費 (ア) 町会長費用弁償ほか (イ) 印刷製本費ほか 26 207 207 207 268 268 14 254 208,473 7,753 365 862 454 5,033 4,500 533 1,039 788 4,425 4,410 15 190,534 54,606 33,218 21,388 18,829 2,559 1,422 134,506 117,994 16,512 3,283 3,283 1,060 1,060 630 630 56,984 56,984 976 1,251 市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 (ウ) ① ② ③ ④ (エ) (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 負担金補助及び交付金 研修負担金 町会長連合会運営費補助金 掲示板設置補助金 行政協力交付金 諸経費 〔町会数〕 (うち食糧費 54,689 107 1,854 480 52,248 68 42 ) (うち食糧費 31,364 30,899 50 2,318 685 4,813 23,000 10 22,990 33 465 438 27 4) - 957 15カ所 (28.3.31現在) 正町会 準町会 計 456 69 525 5. NPO・ボランティア支援事業費(NPO・ボランティア支援室) (1) NPO・ボランティア支援事業費 (ア) 協働に関する講演会講師報償金 (イ) 市民活動補償制度保険料 (ウ) 施設管理委託料ほか (エ) 土地使用料 (オ) 負担金補助及び交付金 ① ちば市民活動・市民事業サポートクラブ負担金 ② 市民活動センター運営費補助金 (カ) 諸経費 (2) 市民活動支援補助事業費 (ア) 市民活動支援補助金 (イ) 諸経費 企 画 費 1,346 957 - - 市民との協働によるまちづくり活動の推進に要した経費である。(NPO・ボランティア支援室) 957 1. 企画費 957 (1) まちづくり活動支援事業費 67 (ア) 協働のいちはら・まちづくり会議補助金 890 (イ) 諸経費 支 所 費 64,637 50,491 - - 支所の運営等に要した経費である。(市民活動支援課・各支所) 1. 支所費 (1) 支所費 (ア) 賃金 (イ) 旅費 (ウ) 光熱水費ほか (エ) 通信運搬費ほか (オ) 委託料 ① 公金集金委託 27 8,626 41,865 50,491 37,098 9,736 449 10,577 2,199 10,051 5,453 市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 4,598 3,924 1,954 1,970 162 13,393 13,038 4,445 8,593 355 ② 支所等警備委託ほか12件 (カ) 使用料及び賃借料 ① 機器使用料 ② 駐車場使用料ほか (キ) 諸経費 (2) 施設改修事業費 (ア) 工事費 ① 南総支所空調設備更新工事(28年度へ繰越明許 11,355) ② 市原支所空調設備更新工事ほか3件 (イ) 諸経費 コミュニティ費 341,987 339,129 - - 23,652 315,477 コミュニティ活動の推進、町会集会施設の整備並びにコミュニティセンターの維持管理に要した 経費である。(市民活動支援課) 126 1. 人件費 126 (1) 委員等報酬 126 (ア) コミュニティ施設等指定管理者選定審査会委員報酬 5人 82,461 2. コミュニティ推進費 24 (1) コミュニティ啓発関係費 17 (2) 指定管理者選定審査会費 1) (うち食糧費 77,500 (3) 町会集会施設整備事業費 77,340 (ア) 町会集会施設整備事業補助金 64,360 新築 7町会 磯ケ谷、宮原、下川原ほか 12,980 修繕 11町会 小田部、潤井戸、吉野台ほか 160 (イ) 諸経費 2,500 (4) コミュニティ助成事業費 2,500 (ア) コミュニティ助成事業補助金 菊間第3・第4団地自治会 2,420 (5) 地区まつり助成事業費 2,420 (ア) 地区まつり補助金 11地区 256,542 3. コミュニティセンター費 60,832 (1) 三和コミュニティセンター費 3,000 (ア) 修繕料 46,619 (イ) 委託料 46,283 ① 管理運営委託 336 ② 建築設備定期点検委託ほか2件 10,800 (ウ) エレベーター制御装置更新工事費 413 (エ) 諸経費 65,052 (2) 菊間コミュニティセンター費 2,126 (ア) 修繕料 58,959 (イ) 委託料 58,531 ① 管理運営委託 428 ② 建築設備定期点検委託ほか2件 2,996 (ウ) 屋上冷温水2次ポンプ更新工事ほか1件 971 (エ) 備品購入費 58,446 (3) ちはら台コミュニティセンター費 28 市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 (単位 千円) 予算現額 2,108 55,339 54,922 417 999 35,410 35,410 35,153 257 36,802 585 36,217 35,994 223 (ア) 修繕料 (イ) 委託料 ① 管理運営委託 ② 建築設備定期点検委託ほか2件 (ウ) 備品購入費 (4) 千種コミュニティセンター費 (ア) 委託料 ① 管理運営委託 ② 建築設備定期点検委託ほか1件 (5) 戸田コミュニティセンター費 (ア) 修繕料 (イ) 委託料 ① 管理運営委託 ② 建築設備定期点検委託ほか1件 〔図書室利用状況〕 施 設 名 蔵 三 和 コミュニティセンター 菊 間 コミュニティセンター ち は ら 台 コミュニティセンター 347,367 数 延貸出冊数 19,096 冊 計 市 民 文 化 施 設 費 書 9,212 冊 13,792 30,654 119,870 42,099 70,100 153,784 61,100 12,518 25,900 大 ホ 名 ー ル 件 数 178 件 29 使 用 料 1,656 数 5,209 人 24,702 339,182 設 人 20,350 市民文化施設の管理運営等に要した経費である。 1. 五井会館費(市民活動支援課・五井支所) (1) 五井会館費(地方債 25,900) (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 修繕料ほか (イ) 委託料 ① 施設管理委託 ② 耐震改修工事施工監理委託ほか1件(国1/3 237) (ウ) 工事費 ① 耐震改修工事(国1/2 12,281) ② 膨張タンク及び配管交換工事 (エ) 区分所有権取得費 (オ) 諸経費 〔利用状況〕 施 延 23,835 276,929 110,407 110,407 6,473 5,682 791 16,042 15,314 728 42,416 40,986 1,430 45,288 188 市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 (単位 千円) 予算現額 228,775 228,775 59,155 54,480 4,675 144,637 141,505 2,311 821 4,957 19,272 7,830 4,968 4,910 1,564 754 2. サンプラザ市原費(市民活動支援課) (1) サンプラザ市原費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 修繕料 (イ) 委託料 ① 管理運営委託 ② 制振装置詳細調査委託 ③ 建築設備定期点検委託ほか1件 (ウ) 下水道使用料ほか (エ) 工事費 ① 二酸化炭素消火設備容器弁交換工事 ② 蓄電池設備更新工事 ③ 空調設備更新工事ほか1件 ④ バリアフリー化改修工事 (オ) 備品購入費 〔利用状況〕 本施設の管理運営は、利用料金制度により行っている。 施 設 名 駐 車 場 42,289 台 7,569 フ ィ ッ ト ネ ス 22,446 人 6,581 温 水 プ ー ル 34,587 人 9,759 貸 設 49,452 人 14,298 エ ア ロ ビ ク ス 10,498 人 5,013 館 施 利 用 数 利 用 料 計 交通安全費 202,873 43,220 200,192 - - 93,857 106,335 交通安全対策の推進、自転車・自動車駐車場の整備及び維持管理、放置自転車対策に要した 経費である。(生活安全課) 12,778 1. 人件費 12,778 (1) 嘱託職員報酬等 6人 9,790 2. 交通安全啓発費 4,999 (1) 交通安全啓発費 2,032 (ア) 消耗品費ほか 2,298 (イ) 負担金補助及び交付金 1,311 ① 交通安全対策推進協議会負担金 740 ② 交通安全協会補助金 247 ③ 市原地域交通安全活動推進委員協議会補助金 669 (ウ) 諸経費 30 市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (2) 交通事故防止啓発事業費 (ア) 交通事故防止啓発事業委託料 (3) 違法駐車等防止対策事業費 (4) 交通安全フェアー事業費 3. 自転車駐車場費 (1) 自転車駐車場費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 修繕料ほか (イ) 委託料 ① 管理運営委託 ② 調査委託 ③ 不動産鑑定委託ほか2件 (ウ) 使用料及び賃借料 ① 自転車駐車場ゲート等機器使用料 ② 土地使用料ほか A= (エ) 自転車駐車場使用料還付金 (オ) 諸経費 〔自転車駐車場利用状況〕 4,428 4,428 83 280 127,682 127,682 7,677 4,878 2,799 63,686 62,497 800 389 55,748 49,797 5,951 245 326 1,453 ㎡ 定期登録台数 一時使用台数 使用料 7,994台 366,325台 70,240 44,133 44,133 5,767 5,281 486 38,247 36,823 346 1,078 119 4. 自動車駐車場費 (1) 自動車駐車場費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 修繕料 (イ) 委託料 ① 管理運営委託 ② 施設管理委託 ③ 建築設備等定期点検委託ほか4件 (ウ) 諸経費 〔梨ノ木公園地下駐車場利用状況〕 台 数 駐車料金 34,538台 21,540 5,809 5,809 5,772 17 20 5. 放置自転車対策費 (1) 放置自転車対策費 (ア) 放置自転車移送委託料 (イ) 千葉県自転車等問題対策委員会負担金 (ウ) 諸経費 戸 戸 籍 住 民 籍 基本台帳費 194,461 118,860 82,515 - 25,729 10,616 194,461 118,860 82,515 - 25,729 10,616 31 市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 (単位 千円) 予算現額 住 民 基 本 台 帳 費 戸籍関係事務及び電送機器の維持管理等に要した経費である。 1. 戸籍住民基本台帳費 (1) 戸籍住民基本台帳関係費(市民課・各支所)(国 52 県 286) (ア) 賃金 (イ) 需用費 ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (ウ) 通信運搬費ほか (エ) 機器保守委託料 (オ) 機器使用料 ① 住民票等自動交付機使用料 ② 行政用ファクシミリ使用料ほか (カ) 千葉地区戸籍事務協議会負担金 (キ) 諸経費 〔窓口及び自動交付機取扱件数〕 区 住 分 民 窓 口 票 自動交付機 201,382 件 計 12,925 件 214,307 件 印 鑑 86,709 19,217 105,926 戸 籍 84,491 - 84,491 諸 証 明 87,725 - 87,725 そ の 他 13,972 - 13,972 474,279 32,142 506,421 計 118,860 34,392 1,938 8,892 5,874 3,018 3,183 902 19,319 11,750 7,569 46 112 ※窓口には、届出受付等の件数が含まれる。 〔住民基本台帳等の状況〕 (28.3.31現在) 状 況 区 分 本 本 籍 籍 数 人 口 98,241 戸籍 243,972 人 住民基本台帳世帯数 123,435 世帯 住民基本台帳人口 279,396 人 印 鑑 登 録 者 数 182,397 人 (2) 社会保障・税番号制度事業費(市民課)(国 82,177) (ア) 賃金 (イ) 消耗品費ほか (ウ) 郵送料 (エ) 使用料及び賃借料 32 84,468 1,928 977 1,860 1,313 市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ① 個人番号カード交付事務用品使用料 ② 機器使用料 (オ) 地方公共団体情報システム機構負担金(28年度へ繰越明許 65,327) (カ) 諸経費 民 生 社 国民年金費 費 会 福 祉 費 4,584 3,998 3,998 - - - 4,584 3,998 3,998 - - - 4,584 3,998 3,998 - - - (うち食糧費 2,561 2,561 1,437 1,437 835 602 1) 国民年金事務に要した経費である。(国民年金室) 1. 人件費(国10/10 2,561) (1) 嘱託職員報酬等 2. 国民年金費(国10/10 1,437) (1) 国民年金費 (ア) 消耗品費ほか (イ) 諸経費 1人 〔国民年金の状況〕 被保険者数 60,531 人 26 年 度 末 被 保 険 者 資 格 転 取 得 入 者 12,722 者 2,312 者 15,241 者 2,265 区 分 資 格 転 喪 失 出 27 年 度 末 被 保 険 者 内 訳 58,059 1 号 被 保 険 者 36,447 3 号 被 保 険 者 21,138 任 意 加 入 被 保 険 者 474 <年金受給状況> 942 371 78,368 22 区 分 老齢基礎年金 老 齢 年 金 受給者数 64,815 人 1,705 33 区 分 遺族基礎年金 寡 婦 年 金 受給者数 474 人 35 市 民 生 活 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 区 分 (単位 千円) 受給者数 区 分 受給者数 通算老齢年金 1,003 人 死亡一時金 59 人 障害基礎年金 3,786 障 害 年 金 72 計 34 71,949 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 総 務 総 諸 費 費 務 管 理 費 民 生 社 社 会 福 祉 費 会 総 務 費 福 祉 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 190,354 190,353 - - 1,329 189,024 190,354 190,353 - - 1,329 189,024 190,354 190,353 - - 1,329 189,024 精算による国県支出金の返還金に要した経費である。 1. 諸費 (1) 過年度国庫支出金返還金 (臨時福祉給付金室) (ア) 平成26年度臨時福祉給付金給付事業費補助金 (イ) 平成26年度臨時福祉給付金給付事務費補助金 (ウ) 平成26年度子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 (エ) 平成26年度子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 (生活福祉課) (オ) 平成26年度生活保護費等負担金 (カ) 平成26年度セーフティネット支援対策等事業費補助金 (障がい者支援課) (キ) 平成26年度障害者医療費国庫負担金 (ク) 平成26年度特別障害者手当等給付費負担金 (ケ) 平成21年度~平成24年度障害者自立支援給付費等負担金 (2) 過年度県支出金返還金(高齢者支援課) (ア) 平成26年度障害者低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金 (イ) 平成26年度社会福祉法人低所得者利用者負担軽減対策事業費補助金 (ウ) 平成25年度介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 190,353 188,999 78,245 15,874 860 9,393 44,108 353 102 71 39,993 1,354 12 13 1,329 17,800,166 16,922,117 9,813,917 - 219,379 6,888,821 9,660,182 8,844,433 3,828,129 - 195,669 4,820,635 336,030 270,291 51,747 - 17,666 200,878 民生委員活動事業、各種見舞金給付事業、福祉団体への補助事業、地域福祉推進事業等に要 した経費である。 1,865 1. 人件費 216 (1) 委員等報酬(保健福祉課) 36 5人 (ア) 指定管理者選定審査会委員報酬 12 人 180 (イ) 民生委員推薦会委員報酬 1,649 (2) 嘱託職員報酬等(保健福祉課・生活福祉課) (国10/10 867) 2人 61,595 2. 一般管理費 16,944 (1) 一般管理費(保健福祉課・生活福祉課・障がい者支援課) 1,707 (ア) 行旅死亡人取扱手数料ほか 1,325 (イ) 自動車使用料ほか 2,212 (ウ) 負担金補助及び交付金 766 ① 更生保護助成協会負担金 701 ② 自然災害救助費負担金 320 ③ 保護司会補助金 35 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 ④ ⑤ ⑥ (エ) (オ) (カ) (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 更生保護女性会補助金 原爆被災者の会補助金 遺族会補助金 療養資金貸付金 福祉基金積立金 諸経費(県10/10 167) 6件 延貸付額 1,238 (うち食糧費 (2) 社会福祉協議会関係費(保健福祉課) (ア) 社会福祉協議会運営費補助金 (3) 住宅支援給付事業費(自立支援室) (ア) 離職者就労支援住宅手当(県10/10 1,872) 3. 地域福祉推進事業費(保健福祉課) (1) 地域福祉推進事業費 (ア) 地域福祉推進事業補助金 (2) 地域福祉計画推進事業費 (3) 地域福祉活動支援事業費 42 カ所 (ア) 地域福祉活動補助金 43 小学校区 〔小域福祉ネットワーク設置数〕(28.3.31現在) (4) 安心生活見守り支援事業費 23 カ所 (ア) 協力奨励金 (イ) 諸経費 4. 民生委員費(保健福祉課) (1) 民生委員費 (ア) 民生委員児童委員協議会運営費補助金(県 1,035) (イ) 諸経費 5. 各種給付費(保健福祉課) (1) 各種給付費 (ア) 扶助費 133 人 ① 被爆者見舞金 5 世帯 ② 災害見舞金 延 1,352 人 ③ 難病療養者見舞金 (イ) 諸経費 6. 生活困窮者自立支援事業費(自立支援室) (1) 生活困窮者自立支援事業費 (ア) 委託料 ① 自立相談支援事業委託(国3/4 18,999) ② 就労準備支援事業委託(国2/3 6,064) ③ 家計相談支援事業委託(国1/2 415) ④ 子どもの学習支援事業委託(国1/2 2,088) (イ) 住居確保給付金(国3/4 3,630) 7. 中国残留邦人等支援事業費(生活福祉課) (1) 中国残留邦人等支援事業費 (ア) 支援給付金(国3/4・10/10 16,580) 〔支援給付金の状況〕 件 数 生 活 支援給付 107 件 給付額 9,409 36 件 数 住 宅 支援給付 107 件 給付額 2,246 83 42 300 6,000 4,352 1,348 297 ) 42,778 42,778 1,873 1,873 75,116 67,854 67,854 209 5,040 5,040 2,013 1,840 173 22,621 22,621 22,605 16 42,841 42,841 42,486 1,596 330 40,560 355 44,277 44,277 39,436 25,333 9,096 830 4,177 4,841 21,976 21,976 21,933 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 件 数 医 療 支援給付 103 件 給付額 件 数 給付額 9,409 介 護 支援給付 30 件 349 配偶者 支援金 12 520 葬 祭 支援給付 - - 計 359 21,933 43 (イ) 諸経費(国10/10 30) 障害福祉費 5,835,650 5,725,097 3,567,814 - 2 2,157,281 自立支援給付、地域生活支援事業、福祉手当及び重度心身障害者医療費の給付等障がい福 祉の推進に要した経費である。(障がい者支援課) 8,436 1. 人件費 3,807 (1) 委員等報酬(国1/2 1,178 県1/4 589) 3,807 15 人 (ア) 障害者介護給付費等審査会委員報酬 4,629 2人 (2) 嘱託職員報酬等(国1/2 1,433 県1/4 716) 26,067 2. 障害福祉総務費 17,414 (1) 障害福祉総務費 6,440 (ア) 賃金 1,099 (イ) 報償費 60 ① 精神疾患勉強会講師報償金(県1/2 30) 360 ② 身体障害者相談員報償金 202 ③ 知的障害者相談員報償金 450 3回 ④ 障がい者支援協議会報償金 7 ⑤ 障がい者成年後見シンポジウム報償金 20 ⑥ 賞賜金 3,480 (ウ) 印刷製本費ほか 5,954 (エ) 通信運搬費ほか 40 (オ) 負担金補助及び交付金 33 加入者 15 人 ① 千葉県心身障害者扶養年金負担金 4 ② 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 3 ③ フライングディスク協会負担金 401 (カ) 諸経費 8,653 (2) 自立支援総務費 3,238 (ア) 医師意見書手数料ほか(国1/2 1,635 県1/4 818) 5,096 (イ) 介護給付費支払事務等委託料 319 (ウ) 諸経費 3,906,061 3. 自立支援給付費 2,506,868 (1) 介護給付費 2,506,868 (ア) 扶助費 財 源 内 訳 区 分 支 給 額 延受給者数 国県支出金 一 般 財 源 居 宅 介 護 336,861 233,490 103,371 3,979 人 給 付 費 国1/2 県1/4・3/4 37 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 区 分 支 給 額 重 度 訪 問 介 護 給 付 費 67,681 療 給 養 生 給 活 短 給 期 介 護 費 83,229 介 護 費 1,375,896 入 所 費 124,715 共 同 生 活 介 護 給 付 費 320 施 設 入 所 支 援 給 付 費 439,669 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 58,607 同 給 行 行 給 動 付 付 付 援 護 費 19,422 援 護 費 468 付 付 計 2,506,868 財 源 内 訳 延受給者数 国県支出金 一 般 財 源 46,913 20,768 258 人 国1/2 県1/4・3/4 61,492 21,737 501 国1/2 県1/4 1,009,919 365,977 6,869 国1/2 県1/4 91,542 33,173 2,439 国1/2 県1/4 234 86 22 国1/2 県1/4 322,721 116,948 3,439 国1/2 県1/4 43,018 15,589 5,282 国1/2 県1/4 13,462 5,960 655 国1/2 県1/4・3/4 324 144 9 国1/2 県1/4・3/4 1,823,115 683,753 23,453 815,389 815,389 (2) 訓練等給付費 (ア) 扶助費 区 分 自 立 訓 給 付 就 労 移 行 支 給 付 支 給 額 練 費 援 費 22,305 150,913 就 労 継 続 支 援 給 付 費 337,283 共 同 生 活 援 助 給 付 費 304,888 計 815,389 38 財 源 内 訳 延受給者数 国県支出金 一 般 財 源 16,373 5,932 163 人 県1/4 110,771 40,142 995 国1/2 県1/4 247,568 89,715 2,856 国1/2 県1/4 223,790 81,098 2,105 国1/2 県1/4 598,502 216,887 6,119 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (3) 障害者自立支援医療費 (ア) 扶助費(国1/2 246,492 県1/4 123,246) 入院 70 人 通院 ① 自立支援医療(更生医療)給付費 入院 28 人 通院 ② 自立支援医療(育成医療)給付費 (4) 補装具給付費 (ア) 扶助費(国1/2 26,602 県1/4 13,044) ① 交付費 車いす・義足・下肢装具ほか ② 修理費 車いす・義足・下肢装具ほか (5) 相談支援給付費 (ア) 扶助費 財 源 内 訳 区 分 支 給 額 国県支出金 一 般 財 源 計 画 相 談 支 援 33,568 24,639 8,929 給 付 費 国1/2 県1/4 地 域 相 談 支 援 2,010 1,476 534 給 付 費 国1/2 県1/4 計 35,578 26,115 9,463 310 人 22 人 298 件 230 件 延受給者数 2,169 人 170 2,339 1,228 1,228 357,263 353,524 353,524 (6) 高額障害福祉サービス等給付費 (ア) 高額障害福祉サービス等給付費 4. 障害児施設等給付費 (1) 障害児通所給付費 (ア) 扶助費 区 分 支 給 額 児 童 発 達 支 援 給 付 費 88,014 医 療 型 児 童 発 達 支 援 給 付 費 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 給 付 費 保 育 所 等 訪 問 支 援 給 付 費 障害児相談支援 給 付 費 331 計 256,646 123 8,410 353,524 財 源 内 訳 延受給者数 国県支出金 一 般 財 源 65,935 22,079 1,808 人 国1/2 県1/4 248 83 30 国1/2 県1/4 192,265 64,381 3,779 国1/2 県1/4 92 31 10 国1/2 県1/4 6,301 2,109 522 国1/2 県1/4 264,841 88,683 (2) 高額障害児通所給付費 (ア) 高額障害児通所給付費(国1/2 1,805 県1/4 912) 5. 地域生活支援事業費 (1) 理解促進研修・啓発事業費 39 492,985 492,985 489,350 3,635 54,013 54,013 43,500 10,513 35,578 35,578 6,149 556 人 3,739 3,739 348,245 1,077 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ア) 理解促進研修・啓発事業委託料(国1/2 333 県1/4 167) (2) 自発的活動支援事業費(国1/2 339 県1/4 170) (ア) 心身障害者福祉団体育成補助金 (3) 相談支援事業費 (ア) 委託料 ① 知的障がい者地域生活相談支援事業委託 (国1/2 1,604 県1/4 802) ② 身体障がい者地域生活相談支援事業委託ほか1件 (国1/2 1,604 県1/4 802) (4) 成年後見制度利用支援事業費 23 人 (ア) 成年後見人等報酬助成費(国1/2 1,628 県1/4 814) (イ) 諸経費 (5) 意思疎通支援事業費 (ア) 報償金(国1/2 842 県1/4 421) ① 手話通訳派遣報償金 ② 手話通訳研修会講師報償金 (イ) 手話通訳者設置等委託料(国1/2 1,219 県1/4 609) (6) 日常生活用具給付及び取付費 (ア) 扶助費 ① 日常生活用具給付費(国1/2 21,881 県1/4 10,940) 2,750 件 特殊寝台・特殊マットほか ② 日常生活用具取付費(県1/2 143) 7件 特殊便器・入浴補助用具ほか 2,335 件 ③ ねたきり心身障害者おむつ給付費 (7) 移動支援事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 障害者支援施設等通所者交通費助成金 延 359 人 ② 福祉作業所利用者交通費助成金 延 366 人 (イ) 移動支援費助成費(国1/2 8,154 県1/4 4,077) (8) 地域活動支援センター事業費 (ア) Ⅰ型事業委託料(国1/2 3,665 県1/4 1,833) (イ) 負担金補助及び交付金 7 事業所 ① Ⅲ型事業運営費補助金(国1/2 1,393 県1/4 696) ② Ⅲ型家賃補助金(県1/4 900) 4 事業所 ③ Ⅲ型重度加算補助金(県1/2 750) 3 事業所 (ウ) Ⅱ型事業助成費 延 604 人 (9) 日常生活支援事業費(国1/2 15,145 県1/4 7,572) 221 人 (ア) 訪問入浴サービス事業委託料 1件 (イ) 重度身体障害者住宅改造費助成金 (ウ) 扶助費 ① 日中一時支援事業費 延 2,285 人 2件 ② 福祉電話助成費 51,254 件 ③ 福祉タクシー助成費 (10) 社会参加支援事業費 (ア) 障がい者スポーツ大会事業等委託料(国1/2 313 県1/4 157) (イ) 扶助費 ① 身体障害者自動車改造費助成費(国1/2 62 県1/4 31) 2 件 2件 ② 運転免許取得費助成費(国1/2 62 県1/4 31) (11) 就業・就労支援事業費 40 1,077 1,096 1,096 10,679 10,679 5,184 5,495 5,318 5,261 57 6,692 2,719 2,689 30 3,973 70,696 70,696 57,089 287 13,320 36,524 9,973 6,535 3,438 26,551 122,275 27,700 40,026 34,926 3,600 1,500 54,549 91,066 11,322 211 79,533 37,149 42 42,342 1,412 1,012 400 200 200 1,410 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ア) 扶助費 3件 ① 就職支度金支給費(国1/2 19 県1/4 9) 3人 ② 職親委託費助成費(国1/2 418 県1/4 209) 6. 自立支援推進費 (1) 自立支援推進費 (ア) 重度心身障害者医療給付費審査支払事務委託料 (イ) 扶助費 ① 国福祉手当(国3/4 74,034) 125 人 ・ 障害児福祉手当 233 人 ・ 特別障害者手当 9人 ・ 経過的福祉手当 ② 市福祉手当 2人 ・ 身体障害・知的障害重複児福祉手当 3,339 人 ・ 身体障害者福祉手当 61 人 ・ 身体障害児福祉手当 177 人 ・ 知的障害児福祉手当 260 人 ・ 在宅重度知的障害者福祉手当(県1/2 12,632) 250 人 ・ 精神障害者福祉手当 ③ 重度心身障害者医療給付費(県1/2 235,360) 1,768 件 ④ 精神障害者医療給付費 1件 ⑤ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費(県1/2 83) 14 件 ⑥ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成費(県1/2 505) (2) 利用者負担軽減対策費 1483 件 (ア) 補装具・日常生活用具自己負担費助成費 (3) グループホーム等利用促進事業費 (ア) 負担金補助及び交付金(県1/2 18,711) 29 事業者 ① グループホーム運営費補助金 ② グループホーム等入居者家賃補助金 延 526 人 ③ 知的障害者生活ホーム補助金(県1/2 816) (4) 障害福祉施設整備促進事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 障害福祉施設整備資金借入金補助金 2 事業者 ② 障害福祉施設整備資金利子補給金 3 事業者 (5) グループホーム整備促進事業費 (ア) グループホーム整備事業補助金 1 事業者 (6) 重度障がい者特別支援事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 強度行動障害加算事業補助金(県1/2 3,446) 3 事業者 ② 重症心身障害児(者)短期入所特別支援事業補助金 2 事業者 (県1/2 1,340) (7) 障がい者チャレンジ雇用事業費 2人 (ア) 賃金 〔身体障害者(児)数〕(28.3.31現在) 体 聴覚平衡 音声言語 内 部 区分 肢 視覚障害 そ し ゃ く機 能 計 級 機能障害 機能障害 障 不 自 由 害 1 級 1,028 人 188 人 40 人 41 4 人 1,709 人 2,969 人 1,410 60 1,350 1,079,025 1,017,485 3,569 1,013,916 98,712 22,384 74,641 1,687 403,226 176 334,416 5,037 13,909 26,024 23,664 469,923 40,877 168 1,010 4,741 4,741 39,392 39,392 21,414 16,346 1,632 4,152 4,152 3,000 1,152 1,428 1,428 9,572 9,572 6,893 2,679 2,255 2,255 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 予算現額 目 区分 肢 (単位 千円) 体 級 聴覚平衡 音声言語 内 視覚障害 そ し ゃ く機 不 自 由 機能障害 機能障害 障 2 級 1,017 人 157 人 138 人 8 人 部 能 害 33 人 計 1,353 人 3 級 773 41 58 63 347 1,282 4 級 1,224 28 146 37 659 2,094 5 級 334 75 4 - - 413 6 級 235 35 238 - - 508 4,611 524 624 112 2,748 8,619 計 〔療育手帳所持者数(知的障害者(児))〕(28.3.31現在) 程 度 人 数 社 会 福 祉 施 設 費 A1 296 人 A2 409 人 29 人 B1 B2 計 460 人 622 人 1,816 人 :最重度 A1・A2:重度 B1:中度 B2:軽度 〔精神障害者保健福祉手帳所持者数〕(28.3.31現在) 程 度 1級 2級 3級 計 人 数 300 人 909 人 337 人 1,546 人 410,536 398,664 - - 107,235 291,429 福祉会館及び福祉作業所の管理運営並びに保健福祉センターの管理運営に要した経費であ る。 48,370 1. 福祉会館費(障がい者支援課) 48,370 (1) 福祉会館費 47,778 (ア) 委託料 827 ① 建築設備定期点検等委託 46,951 ② 管理運営委託 592 (イ) 諸経費 〔地域活動支援センター事業〕 10 教室 延 2,533 人 開催回数 361 回 参加人員 〔各種講習会等開催事業〕 8 事業 延 660 人 開催回数 60 回 参加人員 123,438 2. 福祉作業所費(障がい者支援課) 123,438 (1) 福祉作業所費 1,064 (ア) 修繕料 121,718 (イ) 委託料 1,268 ① 建築設備定期点検等委託 120,450 ② 管理運営委託 42 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 656 (ウ) 諸経費 〔福祉作業所利用状況〕 年 度 当 初中 途 利 用中 途 利 用年 度 末 利 用 者 数開 始 者 数廃 止 者 数利 用 者 数 施 設 名 五井福祉作業所 三和福祉作業所 就 労 継 続支 援事業B型 35 人 就 労 継 続支 援事業B型 29 生 活 介 護 事 業 計 2人 4人 33 人 - 2 27 24 4 2 26 88 6 8 86 226,856 29,956 29,405 551 68,812 2,433 66,036 684 65,352 343 55,728 16,885 4,109 11,276 1,500 38,843 576 38,267 72,360 14,538 55,865 695 55,170 1,459 498 3. 保健福祉センター費(保健福祉課) (1) 菊間保健福祉センター費 (ア) 管理運営委託料 (イ) 諸経費 (2) 姉崎保健福祉センター費 (ア) 修繕料 (イ) 委託料 ① 建築設備定期点検等委託 ② 管理運営委託 (ウ) 諸経費 (3) 三和保健福祉センター費 (ア) 需用費 ① 燃料費 ② 光熱水費 ③ 修繕料 (イ) 委託料 ① 建築設備定期点検等委託 ② 管理運営委託 (4) 南部保健福祉センター費 (ア) 光熱水費ほか (イ) 委託料 ① 建築設備定期点検等委託 ② 管理運営委託 (ウ) 下水道使用料ほか (エ) 諸経費 老人福祉費 451,128 440,911 8,922 - 67,986 364,003 敬老会事業、老人クラブ及びシルバー人材センターの育成等の老人福祉の推進並びに老人福 祉センター、養護老人ホーム等の管理運営に要した経費である。 18 1. 人件費(高齢者支援課) 18 (1) 委員等報酬 18 (ア) 老人ホーム入所判定委員報酬 2 人 173,232 2. 老人福祉費 55,607 (1) 老人援護費(高齢者支援課・国民健康保険課) 43 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ア) 消耗品費ほか (イ) 高齢者住宅改造費助成金 (ウ) 扶助費 ① 日常生活用具給付費 ② 老人保護措置費 〔対象者内訳〕 養 護 老 人 ホ ー ム 市 内 市 外 合 計 44 人 13 人 951 8,482 45,890 347 29,576 31 人 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 市 内 市 外 合 計 57 人 5人 -人 5人 294 人 ③ 老人性白内障補助眼鏡等費用助成費 13,760 回 ④ はり・きゅう・マッサージ等施設利用費助成費 2,279 人 1人 ⑤ 外国人等高齢者福祉給付金 (エ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 緊急通報体制整備事業費(高齢者支援課) 1,369 件 (ア) 整備委託料 (イ) 諸経費 (3) 家族介護支援事業費(高齢者支援課) 10 人 (ア) 徘徊高齢者位置探索システム利用助成金 (4) 敬老事業費(高齢者支援課) (ア) 敬老祝金・祝品 3,666 人 77歳・数え88歳 76 人 最高齢及び数え100歳 (イ) 敬老会事業補助金 (ウ) 諸経費 (5) 生きがい対策費(高齢者支援課) 154 クラブ 1 連合会 (ア) 老人クラブ活動費補助金(県2/3 5,194) (イ) 諸経費 63 人 囲碁・将棋大会 参加者数 245 人 スポーツ大会 参加者数 196 点 作品展 出品数 3. 老人福祉施設費(高齢者支援課) (1) ゲートボール場費 (ア) 管理運営委託料ほか (イ) 修繕工事費 (ウ) 諸経費 〔ゲートボール場利用状況〕 老 人 ク ラ ブ 一 般 団 体 個 人 団 体 数 人 数 団 体 数 人 数 利 用 者 数 167 4,754 人 91 (2) 老人福祉センター費 (ア) 委託料 ① 建築設備定期点検等委託 ② 管理運営委託ほか1件 (イ) 修繕工事費 (ウ) 諸経費 44 2,720 人 4,679 人 4,909 11,008 50 284 1) 56,256 55,928 328 196 196 44,355 14,549 29,777 29 16,818 16,817 1 267,661 8,359 4,836 2,754 769 計 12,153 人 36,433 24,372 1,005 23,367 10,260 1,801 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 〔老人福祉センター利用状況〕 老 人 ク ラ ブ 団 体 数 人 数 154 一 般 団 体 団 体 数 人 数 2,830 人 165 個 人 利 用 者 数 2,691 人 28,607 人 (3) 老人ホーム費 (ア) 管理運営委託料ほか1件 (イ) 空調設備修繕工事費ほか2件 (ウ) 老人保護措置費 (エ) 諸経費 44 人 〔入所状況〕 (28.3.31現在) (4) 菊間保健福祉センター費 (ア) 老人福祉センター管理運営委託料 (5) 姉崎保健福祉センター費 (ア) 老人福祉センター管理運営委託料 (イ) 修繕工事費 (6) 三和保健福祉センター費 (ア) 老人福祉センター管理運営委託料 (イ) 修繕工事費 (ウ) 諸経費 (7) 南部保健福祉センター費 (ア) 老人福祉センター管理運営委託料ほか1件 (イ) 諸経費 (8) その他施設費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① シルバー人材センター運営費補助金 ② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス支援事業補助金 ㈲Do Wind (県10/10 3,728) ③ 老人福祉施設整備資金借入金補助金 コスモス会、清心会、清流会、琢心会、清明会、加茂つくし会、三和会、 清風会、昭和村 ④ 老人福祉施設整備資金利子補給金 コスモス会、清心会、清流会、琢心会、清明会、加茂つくし会、三和会、 市原福祉会、清風会、昭和村 (イ) シルバー人材センター運転資金貸付金 後期高齢者 医 療 費 1,817,047 1,809,814 - - 2,780 後期高齢者医療制度の運営及び短期人間ドックの助成に要した経費である。 1. 後期高齢者医療療養給付費負担金(国民健康保険課) 2. 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金(国民健康保険課) 3. 後期高齢者医療対策事業費(高齢者支援課) (1) はつらつ短期人間ドック助成事業費 総受診件数 677 件 (ア) 短期人間ドック利用助成金 (イ) 諸経費 45 計 34,128 人 151,199 140,878 6,322 3,473 526 889 889 1,663 550 1,113 2,225 505 1,348 372 2,499 2,223 276 64,394 39,394 22,300 3,728 10,682 2,684 25,000 1,807,034 1,725,042 72,060 12,712 12,712 12,650 62 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 臨 時 福 祉 給付金給付 事 業 費 予算現額 231,524 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 199,656 199,646 - - 臨時福祉給付金の支給及び事務に要した経費である。(臨時福祉給付金室) 1. 臨時福祉給付金給付事業費(国10/10 199,646) (1) 臨時福祉給付金給付事業費 (ア) 賃金 (イ) 印刷製本費ほか (ウ) 役務費 ① 通信運搬費 ② 口座振込手数料 (エ) 委託料 ① システム開発委託 ② 受付・審査事務委託ほか4件 (オ) 臨時福祉給付金 (カ) 諸経費 年金生活者 等支援臨時 福祉給付金 給付事業費 児 児 童 福 祉 童 施 設 費 福 祉 費 10 199,656 199,656 2,422 888 7,695 5,844 1,851 24,044 13,921 10,123 164,500 107 578,267 - - - - - 140,667 134,648 109,993 - 23,710 945 28,459 26,073 1,419 - 23,710 944 発達支援センターの運営及び維持管理に要した経費である。(発達支援センター) 1. 人件費 (1) 嘱託職員報酬等 (ア) 嘱託医報酬 4 人 (イ) 心理発達指導員等報酬(国1/2 946 県1/4 473) 6 人 2. 言語指導費 (1) 言語指導費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 市原地区言語障害児教育研究会負担金 ② 研修負担金 (イ) 諸経費 〔ことばの教室入室状況〕 (28.3.31現在) 在籍者数 359 人 3. 療育ルーム費 (1) 療育ルーム費 (ア) 賃金 (イ) 通園バス運行管理委託料ほか1件 (ウ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県通園施設連絡協議会負担金 ② 研修負担金 (エ) 諸経費 (うち食糧費 46 12,668 12,668 574 12,094 263 263 19 10 9 244 12,686 12,576 6,070 5,426 40 10 30 1,040 11 ) 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 〔療育ルーム母子通園クラス利用状況〕 (28.3.31現在) 年齢 2 歳 3 歳 5 歳 4 歳 区分 肢体不自由児 6人 知 的 障 害 児 2 2人 12 2人 20 5人 6 歳 計 -人 15 人 4 3 41 110 456 456 55 51 4 1 4 396 (2) 発達支援交流保育事業費 4. 相談支援費 (1) 相談支援費 (ア) 報償費 ① 発達支援講演会講師報償金 ② 子育て支援座談会講師報償金 (イ) 社会福祉協議会負担金 (ウ) 利用料過誤納還付金 (エ) 諸経費 子育て世帯 112,208 108,575 108,574 - - 1 臨 時 特 例 給付金給付 事 業 費 子育て世帯臨時特例給付金の支給及び事務に要した経費である。(臨時福祉給付金室) 1. 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費(国10/10 108,574) 108,575 (1) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 567 (ア) 賃金 2,125 (イ) 口座振込手数料 8,740 (ウ) 委託料 5,133 ① システム開発委託 3,607 ② 受付・審査事務委託ほか2件 97,077 (エ) 子育て世帯臨時特例給付金 66 (オ) 諸経費 生 生 活 保 護 活 総 務 費 保 護 費 7,999,317 7,943,036 5,875,795 - - 2,067,241 43,007 40,558 15,727 - - 24,831 生活保護等の事務に要した経費である。(生活福祉課) 1. 人件費 (1) 嘱託職員報酬等 (ア) 嘱託医報酬 (イ) 嘱託職員報酬(国3/4 8,214) 2. 生活保護総務費 (1) 生活保護総務費 (ア) 賃金 (イ) 消耗品費ほか (ウ) 役務費 ① 通信運搬費 ② 診療報酬審査支払手数料ほか 47 2人 4人 13,372 13,372 2,419 10,953 27,186 15,538 2,364 1,186 9,516 4,577 4,939 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1,700 125 647 2,187 478 1,686 23 9,461 9,461 (エ) 債権仮差押申立供託金 (オ) 生活保護費返還金還付金 (カ) 諸経費 (2) 生活保護適正実施推進事業費 (ア) レセプト点検委託料(国7/8 418) (イ) 機器使用料 (ウ) 諸経費 (3) 自立支援プログラム策定実施推進事業費 (ア) 就労支援委託料(国3/4 7,095) 扶 助 費 7,902,478 7,956,310 5,860,068 - - 生活保護の各種扶助に要した経費である。(生活福祉課) 〔被保護世帯数と人員〕 年 度 27 年 度 26 年 度 項 目 月 平 均 2,042,410 月 平 均 世 帯 42,737 世帯 3,561 世帯 41,682 世帯 3,474 世帯 人 員 55,421 人 4,618 人 54,151 人 4,513 人 年 度 項 目 27 年 度 26 年 度 開 始 件 数 430 件 456 件 廃 止 件 数 322 367 区 分 扶助別 生 活 世 帯 数 38,468 世帯 月 平 均 3,206 世帯 人 員 49,976 人 月 平 均 4,165 人 教 育 2,119 176 3,279 273 住 宅 37,164 3,097 48,120 4,010 医 療 38,749 3,229 48,822 4,068 介 護 7,431 619 7,748 645 出 産 6 1 6 1 生 業 964 80 1,120 93 葬 祭 104 9 104 9 就労自立給付金 10 1 10 1 48 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 区 分 扶助別 計 世 帯 数 125,015 世帯 月 平 均 10,418 世帯 1. 扶助費 (1) 扶助費(国3/4 5,860,068) 年 度 27 年 度 扶助別 区 分 支 出 額 構 成 比 衛 生 保 保 健 衛 生 費 健 総 務 費 衛 生 費 159,185 人 月 平 均 13,265 人 7,902,478 7,902,478 26 年 度 支 出 額 構 成 比 生 活 2,845,824 教 育 37,271 0.5 37,489 0.5 住 宅 1,424,190 18.0 1,387,877 18.0 医 療 3,364,793 42.5 3,147,341 40.9 介 護 181,608 2.2 171,542 2.2 出 産 1,639 0.1 3,510 0.1 生 業 15,898 0.2 16,237 0.2 葬 祭 18,204 0.2 20,920 0.3 施 設 事 務 費 12,599 0.2 10,980 0.1 就労自立給付金 452 0.1 56 0.1 7,902,478 100.0 7,688,686 100.0 計 36.0 % 人 員 2,892,734 37.6 % 2,229,762 2,091,070 38,172 44,700 435,529 1,572,669 2,229,762 2,091,070 38,172 44,700 435,529 1,572,669 356,300 347,301 1,626 - 18,550 327,125 市民の健康管理、医療対策並びに保健センター及び急病センターの維持管理等に要した経費 である。 189 1. 人件費(保健センター) 189 16 人 (1) 健康づくり推進協議会委員報酬 97,952 2. 一般管理費 92,852 (1) 一般管理費(保健福祉課・保健センター) 1,014 (ア) 賃金 2,120 (イ) 死亡人取扱手数料ほか(県10/10 1,626) 1,505 (ウ) 委託料 792 ① 樹木伐採委託 49 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ② 救急医療セット点検委託 (エ) 地域健康支援システム使用料ほか (オ) 負担金補助及び交付金 ① 看護師等充足対策事業補助金 ② 地域保健医療協議会補助金 ③ 献血推進協議会補助金 ④ 食生活改善協議会補助金 (カ) 看護師等修学資金貸付金 (キ) 諸経費 (2) 南部地域医療機関交通手段補完事業費(保健福祉課) (ア) 運行管理委託料 (イ) 諸経費 (3) 旧国保診療所維持管理費(国民健康保険課) (ア) 施設管理委託料 (イ) 土地使用料 (ウ) 諸経費 3. 保健活動費(保健センター) (1) 保健活動費 (ア) 賃金 (イ) 報償費 ① 地域保健推進員報償金 ② 思春期セミナー等講師報償金ほか (ウ) 修繕料ほか (エ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 ② 研修負担金 (オ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 母子保健事業費 (ア) 賃金 (イ) 報償金 ① 医師・講師等報償金 ② 母子訪問指導員報償金 (ウ) 消耗品費ほか (エ) 通信運搬費ほか (オ) 諸経費 (うち食糧費 (3) 妊婦・乳児一般健康診査費 (ア) 健康診査委託料 (イ) 妊婦・乳児一般健康診査費補助金 (ウ) 諸経費 〔健康診査等実施状況〕 1歳6カ月児健康診査 区 分 小児科 歯 科 心 理 実施者数 2,025 人 2,025 人 50 2,025 人 713 1,205 44,295 43,400 218 399 278 41,960 753 1,990 1,735 255 3,110 1,184 1,590 336 221,261 9,663 4,659 2,272 1,452 820 1,625 88 66 22 1,019 69 ) 23,136 5,175 14,703 10,301 4,402 1,952 892 414 41 ) 188,462 185,855 1,888 719 妊婦・乳児一般健康診査 妊 婦 乳 児 延 23,564 人 延 3,453 人 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 区 (単位 千円) 3歳児健康診査 小児科 歯 科 心 分 実施者数 2,036 人 2,036 人 理 2,037 人 〔新生児(乳児)・産婦訪問実施状況〕 区 分 新生児 延実施者数 乳 児 665 人 産 615 人 婦 1,269 人 〔母子訪問実施状況〕 区 分 乳 児 (新生児含) 妊産婦 延実施者数 280 人 幼 児 他 335 人 1,220 人 〔母子健康教育相談実施状況〕 区 分 プ レ マ 606 人 あかちゃんからの食育講座 4 54 721 の び の び 健 診 ( 未 熟 児 等 発 達 相 談 ) 1 12 130 す こ や か 親 子 相 談 ( 幼 児 心 理 事 後 相 談 ) 6 49 134 母 談 5 42 907 室 1 18 185 23 23 1,495 29 29 4,190 歯 科 衛 生 士 出 前 講 座 19 19 594 ピ カ ピ カ も ぐ も ぐ 教 室 (マザーズホーム口腔ケア教室) 1 3 140 マ タ ッ ク 1 11 54 幼 康 児 室 延実施者数 22 回 健 教 延 回 数 1 会場 子 マ 会 場 数 相 教 保 育 所 8020 ニ コ ニ コ 教 室 (保育所歯科健康教室) 幼 稚 園 8020 ニ コ ニ コ 教 室 (幼稚園歯科健康教室) ニ テ ィ ク 離 乳 食 教 室 1 11 85 幼 児 食 教 室 1 4 14 後 室 1 4 16 3 歳 児 健 診 事 後 教 室 2 18 126 こ 1 6 52 3 歳 児 健 診 事 食 事 指 導 教 と ば の 相 談 51 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 (単位 千円) 予算現額 区 分 会 場 数 防 煙 教 育 ( 小 学 生 ) 思 春 期 セ ミ ナ 5 会場 延 回 数 5回 延実施者数 512 人 ー 13 13 1,426 元 気 な 口 で 噛 ミ ン グ 30 講 座 ( 小 ・ 中 学 生 ) 27 28 1,997 計 142 371 13,384 〔健康づくり推進活動実施状況〕 区 分 健 食 リ 食 新 地 リ 地 新 康 ま つ 生 活 改 善 推 進 ー ダ ー 養 成 講 生 活 改 善 推 進 規 養 成 講 域 保 健 推 進 ー ダ ー 養 成 講 域 保 健 推 進 規 養 成 講 開催日数 り 1日 員 座 員 座 員 座 員 座 計 延実施者数 930 人 4 96 6 47 1 21 6 102 18 1,196 27,899 27,899 6,895 1,269 12,894 6,210 631 4. 保健施設管理費(保健センター) (1) 保健施設管理費 (ア) 光熱水費ほか (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 施設管理委託料ほか9件 (エ) 保健センター空調設備改修工事費 (オ) 諸経費 救 急 医 療 対 策 費 347,556 342,761 8,252 - 92,342 242,167 市民の生命と健康を守るため、急病患者への応急的な医療提供に要した経費である。 (保健福祉課) 342,761 1. 救急医療対策費 328,203 (1) 救急医療対策費 799 (ア) 医療賠償責任保険料ほか 327,085 (イ) 委託料 112,580 ① 急病センター運営委託(県2/3 340) 75,377 ・ 診療業務 37,203 ・ 業務管理 〔診療科目及び時間〕 医科 毎日20時30分~23時30分、日曜・休日及び年末年始9時~17時 歯科 毎土曜日20時30分~23時30分、日曜・休日及び年末年始9時~12時 52 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 〔診療実績〕 医科診療日数 歯科診療日数 区 分 夜間 366 日 夜間 52 日 医 科 夜 間 昼 間 計 患 者 数 6,457 人 4,225 人 10,682 人 昼間 昼間 72 日 72 日 歯 科 夜 間 昼 間 計 100 人 237 人 337 人 一日平均 18 59 29 2 3 3 患 者 数 143,387 ② 二次救急診療委託 〔診療科目及び時間〕 内科・外科系 毎日18時~翌朝8時、日曜・休日及び年末年始9時~17時 ただし、20時30分~23時30分は急病センターの待機病院 〔診療実績〕 夜間 366 日 昼間 72 日 診療日数 区 分 夜 間 昼 間 計 患 者 数 9,008 人 2,095 人 11,103 人 一日平均 25 29 30 患 者 数 ③ 時間外小児二次救急診療委託(県2/3 7,912) 〔診療科目及び時間〕 小児科 毎日18時~翌朝8時、日曜・休日及び年末年始9時~17時 〔診療実績〕 夜間 366 日 昼間 72 日 診療日数 区 分 夜 間 昼 間 計 患 者 数 1,203 人 197 人 1,400 人 一日平均 3 3 4 患 者 数 ④ 在宅当番医診療委託 〔診療日及び時間〕 日曜・休日及び年末年始9時~17時 1日当たり 3医療機関 〔診療実績〕 72 日 診療日数 時 間 診 療 科 目 別 内 訳 区 分 午 前 午 後 計 内 科 小児科 外 科 その他 人 人 人 人 人 人 人 患 者 数 5,477 3,591 9,068 3,653 2,030 425 2,960 一日平均 76 50 126 51 28 6 41 患 者 数 ⑤ 在宅当番医等業務運営調整事務委託ほか1件 (ウ) 諸経費 (2) 健康・医療相談ダイヤル24事業費 (ア) 電話相談委託料 53 58,288 12,150 680 319 14,558 14,558 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 予 防 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1,280,124 1,212,004 28,294 - 245,359 938,351 結核・生活習慣病等各種疾病の予防事業及び狂犬病予防対策に要した経費である。 10,313 1. 感染症予防費(保健センター) 10,313 (1) 感染症予防費 2,250 (ア) 賃金 7,659 (イ) 委託料 7,303 ① 胸部レントゲン検診等委託 9,524 人 7,295 ・ 間接撮影 47 人 8 ・ 精密検査 356 ② システム改修委託 404 (ウ) 諸経費 555,169 2. 予防接種費(保健センター) 555,169 (1) 予防接種費 112,802 (ア) 需用費 110,804 ① 医薬材料費 51,550 ・ 四種混合 27,231 ・ 日本脳炎 21,223 ・ 麻しん・風しん 5,836 ・ BCG 2,955 ・ 不活化ポリオ 2,000 ・ 二種混合 9 ・ 三種混合 1,998 ② 印刷製本費ほか 2,548 (イ) 通信運搬費 439,151 (ウ) 予防接種等委託料 101,705 ① インフルエンザ接種委託 97,700 ② 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託 71,818 ③ ヒブワクチン接種委託 40,535 ④ 四種混合接種委託 40,029 ⑤ 水痘ワクチン接種委託 28,599 ⑥ 日本脳炎接種委託 23,961 ⑦ 高齢者肺炎球菌接種委託 17,321 ⑧ 麻しん・風しん接種委託 9,329 ⑨ BCG接種委託 6,035 ⑩ 二種混合接種委託 1,678 ⑪ 不活化ポリオ接種委託 282 ⑫ 高齢者肺炎球菌接種予診票封入封緘委託 146 ⑬ 子宮頸がんワクチン接種委託 13 ⑭ 三種混合接種委託 280 (エ) 予防接種事故補償負担金 388 (オ) 諸経費 〔予防接種実施状況〕 対 象 者 乳 幼 児 種 別 接種方法 医 療 機 関 数 延予診者数 延接種者数 三 種 混 合 54 個 別 40 カ所 4人 4人 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 予算現額 目 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 対 象 者 乳 幼 児 児 種 別 接種方法 医 療 機 関 数 延予診者数 延接種者数 日 本 脳 炎 個 別 45 カ所 5,857 人 5,788 人 麻 し ん ・ 風 し ん 混 合 個 別 50 4,051 4,003 B G 個 別 38 1,931 1,895 ブ 個 別 33 7,831 7,784 小 児 用 肺 炎 球 菌 個 別 33 7,816 7,805 不活化ポリオ 個 別 36 478 471 四 種 混 合 個 別 39 7,978 7,923 水 痘 個 別 45 4,186 4,155 二 種 混 合 個 別 45 1,847 1,843 日 本 脳 炎 個 別 45 2,542 2,539 子 宮頸 がん 個 別 36 9 9 インフルエンザ 個 別 98 35,541 35,361 高 齢 者 肺 炎 球 菌 個 別 82 5,349 5,306 (任意 )高 齢者 肺 炎 球 菌 個 別 82 1,177 1,162 747 86,597 86,048 C ヒ 童 生 徒 高 齢 者 計 3. 成人病対策費(保健センター) (1) 成人病対策費(国1/2 3,214 県2/3 25,057) (ア) 賃金 (イ) 元気はつらつ運動教室等講師報償金 (ウ) 需用費 ① 印刷製本費 ② 消耗品費ほか (エ) 通信運搬費 (オ) 委託料 9,906 人 うち精密検査 1,154 人 ① 胃がん検診委託 7,841 人 うち精密検査 93 人 ② 子宮がん検診委託 16,177 人 うち精密検査 700 人 ③ 乳がん検診委託 18,073 人 うち精密検査 1002 人 ④ 大腸がん検診委託 4,871 人 ⑤ 肝炎ウイルス検診委託 13,783 人 うち精密検査 483 人 ⑥ 肺がん検診委託 20 人 572 人 うち精密検査 ⑦ 前立腺がん検診 55 398,625 393,446 4,920 467 2,866 1,768 1,098 10,461 374,611 77,984 48,283 102,101 68,975 31,106 30,178 3,309 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ (カ) (単位 千円) 675 人 骨粗しょう症検診委託 423 人 若年者の健康診査委託 受診券印字作成等委託 がん検診推進事業肝炎個別勧奨事務委託ほか4件 諸経費 (うち食糧費 (2) 健康いちはら21推進事業費 (ア) 調査委託料 (3) 歯の健康推進事業費 (ア) 健診医師報償金ほか (イ) 歯周疾患検診等委託料(県2/3 23) (ウ) 諸経費 (うち食糧費 〔訪問指導実施状況〕 生活習慣病要指導者 〔健康教育等実施状況〕 74 人 区 分 歯 健 康 周 疾 開催回数 患 38 回 延実施者数 1,031 人 ロコモティブ シンドローム ( 運 動 器 症 候 群 ) 13 836 病 別 59 4,754 般 131 4,221 241 10,842 態 教 育 一 小 健 康 相 談 計 重 ( 点 健 康 相 病 態 別 談 ) 2 45 総 合 談 71 723 計 73 768 計 314 11,610 健 康 小 合 相 〔歯科保健〕 区 分 開催回数 延実施者数 歯 っ ぴ い マ マ 健 診 6回 222 人 口 2 457 1 13 1 48 10 740 腔 が ん 検 8 0 2 0 シ ル バ ー よ 歯 の コ ン ク ー 親 子 の よ い 歯 コ ン ク ー 診 い ル の ル 計 56 3,071 2,927 3,456 3,221 121 6) 1,584 1,584 3,595 2,044 721 830 7) 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 4. 健康診査費(保健センター) (1) 特定健康診査費 (ア) 消耗品費ほか (イ) 役務費 ① 通信運搬費 ② 審査支払手数料 (ウ) 委託料 18,504 ① 特定健診委託 ② 受診券作成等委託 ③ システム改修委託ほか1件 (エ) 諸経費 (2) 特定保健指導費 (ア) CKD予防講座等講師報償金 (イ) 委託料 621 ① 動機付け支援委託 112 ② 積極的支援委託 53 ③ 継続運動教室開催委託 (ウ) 諸経費 (3) 後期高齢者健康診査費 (ア) 役務費 ① 通信運搬費 ② 審査支払手数料 (イ) 委託料 7,531 ① 健康診査委託 ② 受診券作成等委託 (ウ) 諸経費 5. 狂犬病予防費(保健福祉課) (1) 狂犬病予防費 (ア) 印刷製本費ほか (イ) 通信運搬費 (ウ) 犬猫の不妊・去勢手術普及事業補助金 (エ) 諸経費 人 人 人 人 人 (うち食糧費 244,486 168,094 1,757 8,416 4,338 4,078 157,909 150,934 4,948 2,027 12 7,990 136 6,789 4,545 1,748 496 1,065 68,402 2,544 1,565 979 65,168 63,048 2,120 690 3,411 3,411 850 1,027 600 934 2 ) 〔犬の登録及び狂犬病予防注射の状況〕 区 分 集 合 新規登録頭数 注 射 頭 数 環境衛生費 340 個 別 75 頭 1,097 頭 2,320 83 計 1,172 頭 10,796 - 13,116 - - 83 専用水道等の布設及び管理の適正を図るための経費のほか、衛生害虫の駆除に要した経費で ある。(保健福祉課) 51 1. 環境衛生費 51 (1) 環境衛生費 57 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 32 32 2. 水道管理事業費 (1) 水道管理事業費 火 葬 場 費 105,345 96,986 - - 57,676 火葬場の維持管理等に要した経費である。(メモリアルパーク管理所) 1. 人件費 (1) 嘱託職員報酬等 1 人 2. 火葬場管理費 (1) 火葬場管理費 (ア) 需用費 ① 消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 ④ 修繕料 (イ) 委託料 ① 火葬委託 ② 清掃委託ほか19件 (ウ) 火葬炉修繕工事費 (エ) 研修負担金 (オ) 諸経費 〔火葬内訳〕 墓 園 費 区 分 12歳以上 12歳未満 死胎胞衣 改 葬 市 内 2,474 体 8体 60 体 7体 市 外 560 計 140,097 - 3,034 17 8 91,935 - 77 - 7 44,700 1,860 1,860 95,126 95,126 32,469 3,264 11,596 14,611 2,998 38,191 15,811 22,380 24,224 6 236 計 2,549 体 577 3,126 21,602 海保・能満墓園の維持管理及び墓園の整備に要した経費である。(保健福祉課) 1. 人件費 8人 (1) 嘱託職員報酬等 2. 墓園管理費 (1) 墓園管理費 (ア) 光熱水費ほか (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 委託料 ① 海保墓園施設管理等委託 ② 能満墓園施設管理等委託 (エ) 能満墓園段差改修工事費 (オ) 研修負担金 (カ) 諸経費 58 39,310 25,633 16,751 16,751 29,910 29,910 2,203 872 21,824 13,094 8,730 4,968 30 13 保 健 福 祉 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3.墓園整備費 (1) 海保墓園拡張整備事業費 (ア) 調査設計委託料 (イ) 墓所整備工事費(地方債 27,050) (2) 能満墓園整備事業費 (ア) 墓所整備工事費(地方債 1,800) (3) 合葬墓整備事業費 (ア) 納骨壇購入費(地方債 15,850) 〔墓園施設使用状況〕 使 用 施設名 総 基 数 27 年 26年度末 許 可 芝墓地 176 基 芝墓地 20 基 690 体分 状 況 度 27年度末 返 還 45,274 27,610 554 27,056 1,814 1,814 15,850 15,850 残 基 数 海保墓園 4,293 基 4,025 基 74 基 16 基 4,083 基 210(8) 基 能満墓園 5,928 5,892 42 25 5,909 19(8) 計 10,221 9,917 116 41 9,992 229(16) ※( )は、残基数のうち、公共事業関連で見込まれる墓地移転に対処するために確保して いる基数である。 59 保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 総 務 総 一般管理費 費 務 管 費 徴 賦課徴収費 収 費 運 運 営 営 協 議 会 費 議 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 123,962 105,012 6,015 - - 98,997 84,707 71,809 1,219 - - 70,590 84,707 71,809 1,219 - - 70,590 国民健康保険事務に要した経費である。(国民健康保険課) 1. 一般管理費(県 1,219) (1) 一般管理費 (ア) 賃金 (イ) 印刷製本費ほか (ウ) 通信運搬費 (エ) 給付事務電算共同処理委託料ほか4件 (オ) 負担金補助及び交付金 ① 全国市町村国民健康保険主管課長研究協議会負担金 ② 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 ③ 千葉県国民健康保険団体連合会千葉支部負担金 (カ) 諸経費 2. 医療費適正化推進事業費 (1) レセプト点検推進事業費 (ア) レセプト点検委託料 理 協 予算現額 (単位 千円) 64,942 64,942 2,609 6,522 21,773 28,344 5,280 4 5,094 182 414 6,867 6,867 6,867 38,924 32,913 4,796 - - 28,117 38,924 32,913 4,796 - - 28,117 国民健康保険料(税)の賦課徴収に要した経費である。(国民健康保険課) 1. 賦課徴収費(県 4,796) (1) 賦課徴収費 (ア) 印刷製本費ほか (イ) 役務費 ① 通信運搬費 ② コンビニ収納等手数料 (ウ) 諸経費 (2) 国民健康保険料収納率向上対策事業費 (ア) 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 (イ) 諸経費 32,913 32,441 6,730 25,529 13,940 11,589 182 472 100 372 331 290 - - - 290 331 290 - - - 290 国民健康保険事業の円滑な運営を図るための重要な諸案件の審議に要した経費である。 (国民健康保険課) 252 1. 人件費 252 (1) 委員等報酬 会 60 保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (うち食糧費 252 38 38 4 34 3) (ア) 国民健康保険運営協議会委員報酬 16人 2. 運営協議会費 (1) 運営協議会費 (ア) 国民健康保険運営協議会会長協議会負担金 (イ) 諸経費 保 険 療 一 般 被 保 給 養 険 者 療 養 給 付 費 付 諸 21,923,636 21,837,175 5,143,736 - 10,073,949 6,619,490 19,302,815 19,255,506 4,586,379 - 9,906,541 4,762,586 18,240,809 18,237,985 4,545,137 - 9,106,192 4,586,656 1. 一般被保険者診療報酬支払金(国民健康保険課) (国 3,563,063 県 982,074) 18,237,985 1,205,559件 費 費 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費 837,788 795,647 - - 1. 退職被保険者等診療報酬支払金(国民健康保険課) 一般被保険 者 療 養 費 169,383 168,158 41,242 795,647 795,647 50,036件 - - 1. 一般被保険者療養費支払金(国民健康保険課) (国 32,518 県 8,724) 23,310件 退職被保険 者等療養費 5,086 4,702 - - 1. 退職被保険者等療養費支払金(国民健康保険課) 審 査 支 払 手 数 料 49,749 49,014 - 1. 診療報酬審査支払手数料(国民健康保険課) 高 一 般 被 保 額 険 者 高 額 療 養 費 療 126,916 168,158 4,702 - 4,702 915件 - - - 49,014 49,014 1,277,667件 2,428,882 2,403,387 557,339 - 167,376 1,678,672 2,272,493 2,272,492 557,339 - 36,481 1,678,672 1. 一般被保険者高額療養費支払金(国民健康保険課) (国 439,450 県 117,889) 2,272,492 37,521件 養 退 職 被 保 費 険 者 等 高 156,389 130,895 - 61 - 130,895 - 保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 款 項 予算現額 目 (単位 千円) 額 療 養 費 1. 退職被保険者等高額療養費支払金(国民健康保険課) 移 一般被保険 送 者 移 送 費 費 130,895 1,136件 300 101 18 - 32 51 200 69 18 - - 51 69 1. 一般被保険者移送費支払金(国民健康保険課) (国 14 県 4) 1件 退職被保険 者等移送費 100 32 - - 1. 退職被保険者移送費支払金(国民健康保険課) 出 産 出 産 育 児 育 一 時 金 児 一 時 金 祭 32 1件 154,131 - - - 154,131 167,589 154,131 - - - 154,131 1. 出産育児一時金(国民健康保険課) 費 祭 費 - 167,589 葬 葬 32 24,050 24,050 - - - 24,050 24,050 24,050 - - - 24,050 1. 葬祭費(国民健康保険課) 〔保険給付事業の状況〕 (1) 加入の状況 (ア) 被保険者世帯数 年平均 (うち退職被保険者世帯数 (イ) 被保険者数 年平均 (うち退職被保険者等数 (2) 給付の状況 区 分 療 一 般 被 養 の 154,131 368件 保 険 者 481件 49,251 2,053 83,922 2,778 世帯 世帯) ※混合世帯含む 人 人) 件 数 費 用 額 診療費 789,776 件 調 剤 415,022 5,518,665 食事療養 - 378,587 訪問看護 761 71,801 62 18,882,165 24,050 保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 区 分 給 付 等 (単位 千円) 退 職 被 保険者等 一 般 被 療 保 険 者 件 数 費 用 額 小 計 1,205,559 件 24,851,218 診療費 32,990 869,050 調 剤 17,019 252,018 食事療養 - 13,751 訪問看護 27 2,156 小 計 50,036 1,136,975 診療費 793 13,265 その他 22,517 213,958 小 計 23,310 227,223 診療費 9 84 その他 906 6,632 小 計 915 6,716 1,279,820 26,222,132 養 退 職 被 費 保険者等 合 計 (3) その他の給付状況 区 分 高 療 移 額 養 送 費 費 そ の 他 の 件 数 一般被保険者 37,521 件 給 付 額 2,272,492 退職被保険者等 1,136 130,895 小 計 38,657 2,403,387 一般被保険者 1 69 退職被保険者等 1 32 小 計 2 101 出産育児一時金 368 154,131 葬祭費 481 24,050 63 保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 区 分 保険給付費 件 数 小 計 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 後期高齢者 支 援 金 給 849 件 合 計 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 (単位 千円) 付 額 178,181 39,508 2,581,669 4,656,053 4,656,052 2,156,804 - 145,821 2,353,427 4,656,053 4,656,052 2,156,804 - 145,821 2,353,427 4,655,742 4,655,742 2,156,804 - 145,821 2,353,117 4,655,742 1. 後期高齢者支援金(国民健康保険課) (国 1,866,362 県 290,442) 後期高齢者 関係事務費 拠 出 金 311 310 - - - 310 1. 後期高齢者関係事務費拠出金(国民健康保険課) 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 前期高齢者 納 付 金 3,174 3,172 - - - 3,172 3,174 3,172 - - - 3,172 2,854 2,853 - - - 2,853 2,853 1. 前期高齢者納付金(国民健康保険課) 前期高齢者 関係事務費 拠 出 金 320 319 - - - 老 人 保 健 拠 出 金 319 319 1. 前期高齢者関係事務費拠出金(国民健康保険課) 老 人 保 健 拠 出 金 310 156 154 - - - 154 156 154 - - - 154 老人保健医 療費拠出金 1 - - - - - 老人保健事 務費拠出金 155 154 - - - 154 1. 老人保健事務費拠出金(国民健康保険課) 64 154 保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 介 護 納 介 付 護 介護納付金 金 納 付 金 共 同 共 高額医療費 事 同 共同事業医 療費拠出金 業 事 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1,743,150 1,743,149 826,309 - - 916,840 1,743,150 1,743,149 826,309 - - 916,840 1,743,150 1,743,149 826,309 - - 916,840 1,743,149 1. 介護納付金(国民健康保険課) (国 712,168 県 114,141) 8,122,706 8,121,132 562,145 - 7,365,429 193,558 8,122,706 8,121,132 562,145 - 7,365,429 193,558 775,890 775,784 387,892 - 387,892 - 1. 高額医療費共同事業医療費拠出金(国民健康保険課) (国 193,946 県 193,946) 775,784 拠 業 保 険 財 政 出 拠 共同安定化 事業拠出金 金 出 金 そ の 他 共 同 事 業 拠 出 金 7,346,796 7,345,341 174,253 - 6,977,537 7,345,341 1. 保険財政共同安定化事業拠出金(国民健康保険課) (県 174,253) 20 7 - - 193,551 - 7 1. その他共同事業拠出金(国民健康保険課) 80,089 保 76,200 18,534 - - 503 501 - - - 健 特 定 特 定 健 康 503 501 - - - 事 健 診 査 等 康 事 業 費 業 審 特定健康診査・特定保健指導事業の運営等に要した経費である。(国民健康保険課) 査 1. 特定健康診査等事業費 費 等 (1) 特定健康診査等事業費 事 (ア) 特定健康診査システム使用料 業 (イ) 諸経費 費 保 保 健 衛 生 健 普 及 費 事 7 57,666 501 501 501 501 434 67 79,586 75,699 18,534 - - 57,165 79,586 75,699 18,534 - - 57,165 健康保持・増進のための保健事業に要した経費である。(国民健康保険課) 65 保 健 福 祉 部 ( 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 業 68,356 68,356 11,299 1,206 55,619 1. 保健衛生普及費 (1) 保健衛生普及費 (ア) 医療費通知等郵送料(県 9,593) (イ) 短期人間ドック検診結果入力委託料 (ウ) 短期人間ドック利用助成金(県 1,599) 総受診件数 2,962件 (エ) 諸経費 2. 医療費適正化推進事業費 (1) ジェネリック医薬品普及促進事業費 (ア) 通信運搬費(県 794) (イ) ジェネリック医薬品差額通知等委託料(国 704) (2) データヘルス計画作成事業費(国 5,844) (ア) データ分析委託料 費 諸 支 償 一 般 被 保 出 還 険 者 保 険 料 還 付 金 金 金 及 退職被保険 者等保険料 び 還 付 金 232 7,343 1,498 794 704 5,845 5,845 606,508 595,709 - - - 595,709 419,627 419,627 - - - 419,627 35,736 35,736 - - - 35,736 35,736 1. 一般被保険者国民健康保険料過誤納還付金(国民健康保険課) 451 - 451 - - 451 451 1. 退職被保険者等国民健康保険料過誤納還付金(国民健康保険課) 還 償 還 金 付 加 383,381 383,381 - - - 383,381 383,381 381,430 1,528 423 1. 過年度国庫負担金等返還金(国民健康保険課) (1) 国庫負担金等返還金 (ア) 療養給付費等負担金 (イ) 特定健康診査等負担金 (ウ) 財政調整交付金 算 金 賠 償 金 59 59 - - - 一 般 会 計 出 繰 出 金 金 59 59 1. 賠償金(国民健康保険課) 繰 383,381 186,881 176,082 - - - 176,082 186,881 176,082 - - - 176,082 1. 一般会計繰出金(国民健康保険課) 66 176,082 保 健 福 祉 部 ( 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 ) 科 目 款 項 目 総 務 総 一般管理費 費 務 管 理 費 徴 賦課徴収費 収 費 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 後 期 後期高齢者 高 医 療 広 域 齢 連合納付金 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 13,546 10,660 - - 2,122 8,539 3,232 3,011 - - - 3,011 3,232 3,011 - - - 3,011 後期高齢者医療事務に要した経費である。(国民健康保険課) 1. 一般管理費 (1) 一般管理費 (ア) 通信運搬費 (イ) 諸経費 3,011 3,011 2,457 554 10,314 7,649 - - 2,122 5,528 10,314 7,649 - - 2,122 5,528 保険料の賦課徴収に要した経費である。(国民健康保険課) 1. 賦課徴収費 (1) 賦課徴収費 (ア) 印刷製本費ほか (イ) 役務費 ① 通信運搬費 ② 保険料過誤納還付振込等手数料 (ウ) 諸経費 7,649 7,649 2,029 5,618 3,523 2,095 2 2,211,850 2,178,575 - - - 2,178,575 2,211,850 2,178,575 - - - 2,178,575 2,211,850 2,178,575 - - - 2,178,575 1. 後期高齢者医療広域連合納付金(国民健康保険課) 67 2,178,575 保 健 福 祉 部 ( 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 諸 支 償 還 保 険 料 出 金 還 付 金 及 金 び 還 付 還付加算金 加 算 金 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 5,500 1,813 - - 1,813 - 5,500 1,813 - - 1,813 - 5,000 1,813 - - 1,813 - 1,813 1. 後期高齢者医療保険料過誤納還付金(国民健康保険課) 500 - - 68 - - - 保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 総 務 総 一般管理費 費 務 管 費 徴 賦課徴収費 収 費 介 介 護 認 定 護 審 査 会 費 定 審 査 会 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 182,381 174,404 - - - 174,404 8,811 7,950 - - - 7,950 8,811 7,950 - - - 7,950 (うち食糧費 180 180 180 7,770 7,770 2,282 4,227 1,175 5 81 3) 介護保険事務に要した経費である。(高齢者支援課) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 11 人 (ア) 介護保険事業推進協議会委員報酬 2. 一般管理費 (1) 一般管理費 (ア) 印刷製本費ほか (イ) 通信運搬費 (ウ) 負担割合証作成等委託料 (エ) 研修負担金 (オ) 諸経費 理 認 予算現額 (単位 千円) 11,991 10,290 - - - 10,290 11,991 10,290 - - - 10,290 介護保険料の賦課徴収に要した経費である。(高齢者支援課) 1. 賦課徴収費 (1) 賦課徴収費 (ア) 印刷製本費ほか (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 特別徴収事務手数料負担金 10,290 10,290 2,216 7,754 320 161,579 156,164 - - - 156,164 40,384 38,185 - - - 38,185 (うち食糧費 33,534 33,534 33,534 4,651 4,651 1,591 2,454 606 124 ) 介護認定審査会の運営に要した経費である。(高齢者支援課) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 56 人 (ア) 介護認定審査会委員報酬 2. 介護認定審査会費 (1) 介護認定審査会費 (ア) 費用弁償ほか (イ) 通信運搬費 (ウ) 諸経費 費 69 保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 認 定 調 査 等 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 121,195 117,979 - - - 117,979 要介護・要支援認定調査等に要した経費である。(高齢者支援課) 1. 人件費 20 人 (1) 嘱託職員報酬等 2. 介護認定調査等費 (1) 介護認定調査等費 (ア) 賃金 (イ) 燃料費ほか (ウ) 役務費 ① 医師意見書等手数料 ② 通信運搬費ほか (エ) 介護認定調査委託料 (オ) 諸経費 〔加入状況〕 (28.3.31現在) 73,406 人 ① 第1号被保険者 96,055 人 ② 第2号被保険者 〔介護認定状況〕 (28.3.31現在) 区 分 保 険 介 居 宅 介 護 給 護 サービス等 給 付 費 付 サ ー 費 50,529 50,529 67,450 67,450 3,478 1,996 53,691 51,322 2,369 8,125 160 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 認定者数(人) 1,584 1,401 2,493 1,816 1,483 1,544 1,058 11,379 構 成 比 (%) 13.9 12.3 21.9 16.0 13.0 13.6 9.3 100 16,361,680 15,903,978 5,562,363 - 4,430,148 5,911,467 14,733,941 14,311,080 5,005,252 - 3,986,437 5,319,391 7,554,264 7,299,368 2,552,930 - 2,033,283 2,713,155 1. 居宅介護サービス等報酬支払金(高齢者支援課) (国 1,482,819 県 1,070,111) 〔介護保険負担割合〕 国 25/100 県 12.5/100 市 12.5/100 7,299,368 134,126 件 ビ 地 域 密 着 ス 型 介 護 サ ー ビ ス 等 等 給 付 費 1,099,452 1,071,181 374,642 - 1. 地域密着型介護サービス等報酬支払金(高齢者支援課) (国 217,603 県 157,039) 298,384 398,155 1,071,181 4,509 件 諸 施 設 介 護 費 サー ビ ス 等 給 付 費 5,139,403 5,015,009 1,753,983 - 1. 施設介護サービス等報酬支払金(高齢者支援課) (国 1,018,766 県 735,217) 70 1,396,961 1,864,065 5,015,009 19,489 件 保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 予算現額 24,504 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 22,379 7,827 - 1. 居宅介護福祉用具購入費支払金(高齢者支援課) (国 4,546 県 3,281) 居 宅 介 護 住宅改修費 71,232 69,571 24,332 - 1. 居宅介護住宅改修費支払金(高齢者支援課) (国 14,133 県 10,199) 居 宅 介 護 サー ビ ス 計 画等給付費 845,086 833,572 291,538 - 1. 居宅介護サービス計画等報酬支払金(高齢者支援課) (国 169,334 県 122,204) 介 介 護 予 防 護 サー ビ ス 等 給 付 費 予 6,234 8,318 22,379 720 件 19,379 25,860 69,571 685 件 232,196 309,838 833,572 58,984 件 659,703 645,642 225,813 - 179,848 239,981 535,008 525,110 183,656 - 146,273 195,181 1. 介護予防サービス等報酬支払金(高齢者支援課) (国 106,673 県 76,983) 525,110 25,584 件 防 ー 地域密着型 サ 介 護 予 防 サー ビ ス 等 給 付 費 4,952 4,597 1,608 - 1. 地域密着型介護予防サービス等報酬支払金(高齢者支援課) (国 934 県 674) 1,280 1,709 4,597 77 件 ビ ス 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 等 4,901 4,617 1,615 - 1. 介護予防福祉用具購入費支払金(高齢者支援課) (国 938 県 677) 1,286 1,716 4,617 160 件 諸 介 護 予 防 費 住宅改修費 27,213 24,658 8,624 - 1. 介護予防住宅改修費支払金(高齢者支援課) (国 5,009 県 3,615) 介 護 予 防 サー ビ ス 計 画等給付費 87,629 86,660 30,310 - 1. 介護予防サービス計画等報酬支払金(高齢者支援課) (国 17,605 県 12,705) 71 6,869 9,165 24,658 230 件 24,140 32,210 86,660 18,330 件 保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 そ の 審 査 支 払 他 手 数 料 諸 費 高 額 高 額 介 護 介 サービス費 護 サ ー ビ ス 高 額 介 護 等 予 防 サ ー 費 ビ ス 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 14,069 13,549 4,738 - 3,774 5,037 14,069 13,549 4,738 - 3,774 5,037 1. サービス報酬審査支払手数料(高齢者支援課) (国 2,752 県 1,986) 307,866 303,661 106,204 - 84,586 112,871 307,424 303,477 106,140 - 84,535 112,802 1. 高額介護サービス費支払金(高齢者支援課) (国 61,649 県 44,491) 442 184 64 - 1. 高額介護予防サービス費支払金(高齢者支援課) (国 37 県 27) 高 額 医 療 合 算 介 護 サ 高額医療合 算介護サー ビ ス 費 ー ビ ス 等 費 特 定 入 所 者 介 護 サ ー 特定入所者 介 護 予 防 ビ サービス費 ス 51 69 184 281 件 35,172 12,301 - 9,797 13,074 35,650 35,050 12,258 - 9,763 13,029 426 122 43 - 1. 高額医療合算介護予防サービス費支払金(高齢者支援課) (国 25 県 18) 特定入所者 介 護 サ ー ビ ス 費 303,477 28,744 件 36,076 1. 高額医療合算介護サービス費支払金(高齢者支援課) (国 7,120 県 5,138) 高額医療合 算介護予防 サー ビ ス 費 13,549 260,552 件 35,050 1,360 件 34 45 122 22 件 610,025 594,874 208,055 - 165,706 221,113 609,558 594,655 207,978 - 165,645 221,032 1. 特定入所者介護サービス費支払金(高齢者支援課) (国 120,800 県 87,178) 467 219 77 72 - 594,655 26,884 件 61 81 保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 等 費 (単位 千円) 予算現額 1. 特定入所者介護予防サービス費支払金(高齢者支援課) (国 45 県 32) 地 域 介 二 次 予 防 支 護 事 業 費 援 予 219 45 件 311,927 296,591 138,859 - 13,612 144,120 52,469 47,534 13,733 - 13,612 20,189 22,583 19,909 6,469 - 5,807 7,633 元気向上高齢者の介護予防事業に要した経費である。 (高齢者支援課) 〔介護予防事業費負担割合〕 国 25/100 県 12.5/100 市 12.5/100 1. 二次予防事業費 (1) 通所型介護予防事業費(国 4,409 県 1,962) (ア) 通所型介護予防事業委託料 (2) 元気向上高齢者把握事業費(国 68 県 30) 事 防 業 事 費 業 費 一 次 予 防 事 業 費 総合事業費 精 算 金 包 介 護 予 防 括 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 的 事 業 費 7,805 12,556 一般高齢者の介護予防事業に要した経費である。(高齢者支援課) 1. 一次予防事業費 (1) 介護予防普及啓発事業費(国 103 県 46) (ア) 介護予防講演講師報償金 (イ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 地域介護予防活動支援事業費(国 4,811 県 2,141) (ア) 報償費 ① 高齢者健康体操普及員報償金 ② 出張予防教室講師報償金 (イ) 委託料 ① 介護予防支援通所事業委託 2,547 回 ② はつらつ元気ルーム運営事業委託 ③ 生活管理指導員派遣事業委託 1,329 回 ④ 脳の健康教室事業委託ほか1件 (ウ) 諸経費 (3) 地域づくりによる介護予防推進事業費(国 113 県 50) 27,625 629 100 529 1) 26,377 529 520 9 25,681 12,709 6,181 3,972 2,819 167 619 29,884 27,625 7,264 - 19,909 19,606 19,606 303 2 - - - - - 259,458 249,057 125,126 - - 123,931 156,126 153,537 77,925 - - 75,612 73 保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 支 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 地域包括支援センターの運営及び介護予防等相談事業に要した経費である。(高齢者支援課) 〔包括的支援等事業費負担割合〕 国 39/100 県 19.5/100 市 19.5/100 234 1. 人件費 234 (1) 委員等報酬(国 113 県 51) 9人 234 (ア) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 153,303 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 47 (1) 地域包括支援センター費 (国 25 県 12) 5) (うち食糧費 153,256 (2) 地域包括支援センター運営委託費(国 53,788 県 23,936) 153,256 (ア) 地域包括支援センター運営委託料 援 等 事 業 費 任意事業費 102,895 95,098 46,951 - - 48,147 介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業のほか、自立した日常生活の支援に要した経 費である。 95,098 1. 任意事業費 1,267 (1) 介護給付等費用適正化事業費 (国 453 県 201)(高齢者支援課) 1,115 (ア) 通信運搬費 152 (イ) 諸経費 716 (2) 家族介護者教室事業費(国 252 県 112)(高齢者支援課) 15 回 参加者数 347 人 70 (3) 認知症高齢者見守り事業費(国 26 県 11) (地域包括ケア推進室-高齢者支援課から引継ぎ) 5 (ア) キャラバン・メイト講師報償金 65 (イ) 諸経費 72,286 (4) 家族介護継続支援事業費(国 26,264 県 11,687)(高齢者支援課) 72,076 (ア) 在宅高齢者おむつ給付費 812 人 〔在宅高齢者おむつ給付登録者数〕(28.3.31現在) 210 (イ) 諸経費 7,009 (5) 成年後見制度利用支援事業費(国 2,661 県 1,184)(高齢者支援課) 6,859 (ア) 成年後見人報償金 150 (イ) 諸経費 44 (6) 福祉用具・住宅改修支援事業費 (国 21 県 9)(高齢者支援課) 44 (ア) 住宅改修相談事業者業務支援費 13,706 (7) 地域自立生活支援事業費 (国 2,817 県 1,253)(高齢者支援課) 2,355 (ア) 介護相談員派遣事業報償金 11,189 (イ) ふれあい給食サービス事業委託料 25,961 食 108 (ウ) 介護相談員養成研修負担金 54 (エ) 諸経費 25 ) (うち食糧費 在宅医療・ 介護連携推 進 事 業 費 243 238 141 - - 97 医療と介護の関係者が連携し、情報共有や円滑な支援体制の構築に要した経費である。 (地域包括ケア推進室-高齢者支援課から引継ぎ) 74 保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 款 項 予算現額 目 (単位 千円) (うち食糧費 238 238 3) - 1 1. 在宅医療・介護連携推進事業費(国 94 県 47) (1) 在宅医療・介護連携推進事業費 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費 3 3 2 - 高齢者の生活支援サービスの充実に関する検討に要した経費である。 (地域包括ケア推進室-高齢者支援課から引継ぎ) 3 1. 生活支援体制整備事業費(国 1 県 1) 3 (1) 生活支援体制整備事業費 3) (うち食糧費 認知症総合 支援事業費 191 181 107 - - 74 認知症対策に係る周知啓発や認知症ケアに携わる多職種の協働に要した経費である。 (地域包括ケア推進室-高齢者支援課から引継ぎ) 181 1. 認知症ケア向上推進事業費(国 71 県 36) 110 (1) 認知症多職種協働研修講師報償金 71 (2) 諸経費 基 金 積 基 立 金 介護給付費 金 積 準 備 基 金 立 積 立 金 金 諸 支 償 第 1 号被保 出 還 険 者 保 険 料 還 付 金 金 金 及 償 還 金 141,091 141,069 7,332 - 543 133,194 141,091 141,069 7,332 - 543 133,194 141,091 141,069 7,332 - 543 133,194 141,069 1. 介護給付費準備基金積立金 (高齢者支援課)(国 4,888 県 2,444) 215,943 215,589 594 - - 214,995 215,297 214,963 - - - 214,963 4,690 4,358 - - - 4,358 4,358 1. 第1号被保険者保険料過誤納還付金 (高齢者支援課) 210,607 210,605 - - - 210,605 び 還 付 1. 国庫支出金等返還金(高齢者支援課) (1) 過年度国庫支出金返還金 (ア) 介護給付費負担金 (イ) 介護保険災害臨時特例補助金 (2) 過年度支払基金返還金 加 75 210,605 96,443 96,433 10 34,304 保 健 福 祉 部 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 算 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 25,606 8,698 79,764 79,764 94 94 (ア) 介護給付費交付金 (イ) 地域支援事業支援交付金 (3) 過年度県支出金返還金 (ア) 介護給付費負担金 (4) 過年度過誤納償還金 (ア) 介護報酬返還金 金 災 害 臨 時 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費 予算現額 (単位 千円) 災 害 臨 時 利用者負担 額 軽 減 支 援 事 業 費 646 626 594 - - 32 646 626 594 - - 32 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から避難して来た被災者の利用者 負担額の軽減支援に要した経費である。(高齢者支援課) 49 件 626 1. 災害臨時利用者負担額軽減支援事業費支払金(国 594) 76 子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 総 務 総 企 画 費 費 務 管 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 30,360 21,280 4,724 - 302 16,254 30,360 21,280 4,724 - 302 16,254 13,700 5,026 4,724 - 302 - 若者の子育て支援事業に要した経費である。(子ども福祉課・保育課) 1. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型) (1) 若者の結婚・子育て支援事業費(26年度からの繰越事業) (ア) 需用費(国10/10 4,724) ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (イ) 諸経費 理 費 諸 費 16,660 16,254 - - 5,026 5,026 4,724 4,482 242 302 - 精算による国庫支出金の返還金に要した経費である。(子ども福祉課) 1. 諸費 (1) 過年度国庫支出金返還金 (ア) 平成26年度児童扶養手当給付費負担金 (イ) 平成26年度母子家庭等対策費補助金 (ウ) 平成26年度保育緊急確保事業費補助金 民 生 児 児 童 福 祉 費 童 総 務 費 福 祉 費 16,254 16,254 16,254 1,941 3,529 10,784 11,038,999 10,704,594 5,657,454 28,800 534,596 4,483,744 11,038,999 10,704,594 5,657,454 28,800 534,596 4,483,744 1,655,254 1,557,998 444,469 - 1,025 1,112,504 家庭児童相談員活動事業、子ども医療費助成等の子育て支援の推進に要した経費である。 10,002 1. 人件費 387 (1) 委員等報酬(子ども福祉課) 21 人 387 (ア) いちはらっこの子育ち支援会議委員報酬 9,615 (2) 嘱託職員報酬等(家庭児童相談室) 9,615 (ア) 家庭児童相談員報酬 5人 620 件 〔相談受付件数〕 1,547,996 2. 児童福祉総務費 1,610 (1) 児童福祉総務費(子ども福祉課・家庭児童相談室・保育課) 57 (ア) 負担金補助及び交付金 15 ① 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 23 ② 千葉県児童館連絡協議会負担金 17 ③ 社会福祉協議会負担金 2 ④ 研修負担金 615 (イ) 交通遺児寄附配分金 250 (ウ) 福祉基金積立金 688 (エ) 諸経費 (うち食糧費 3) 77 子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (2) 子ども・子育て支援事業推進費(子ども福祉課) (うち食糧費 (3) 子ども医療費助成事業費(子ども福祉課) (ア) 通信運搬費 (イ) 委託料 ① 子ども医療費審査請求事務委託(県1/2 13,136) ② 子ども医療費助成受給券封入封かん委託 522,888 件 (ウ) 子ども医療費助成費(県1/2 286,390) (エ) 諸経費 (4) 次世代育成支援推進費(子ども福祉課)(27~28年度継続事業) (ア) 計画策定委託料 (5) ファミリー・サポート・センター事業費(子ども福祉課) (ア) 運営委託料(国1/3 933 県1/3 933) (6) 冒険遊び場事業費(子ども福祉課) (ア) 冒険遊び場事業補助金 (7) 子育て支援員活動事業費(子ども福祉課) (ア) 報償金(国1/3 1,312 県1/3 1,312) (イ) 子育て支援員協議会活動費補助金 (8) 私立幼稚園関係補助事業費(保育課) (ア) 負担金補助及び交付金 ① 私立幼稚園振興費補助金 3,216 人 ② 私立幼稚園就園奨励費補助金(国1/3 137,961) 3,614 人 ③ 私立幼稚園等園児補助金 (9) 幼稚園就園奨励システム改修事業費(保育課) (ア) システム改修委託料(国1/2 2,492) 子どもの ため の教育・保育 給付事業費 1,064,975 1,007,900 192,751 - - 48 5) 998,626 2,429 41,139 40,059 1,080 954,149 909 804 804 4,055 4,055 1,000 1,000 4,436 3,936 500 532,433 532,433 15,415 421,070 95,948 4,984 4,984 815,149 教育・保育施設及び地域型保育事業者の運営費給付事業に要した経費である。(保育課) 1,007,900 1. 子どものための教育・保育給付事業費 1,007,900 (1) 子どものための教育・保育給付事業費 1,007,867 (ア) 扶助費 825,873 ① 施設型給付費(国1/2 37,522 県1/4・1/2 26,242) 17 施設 688,918 ・ 公立保育所 7 施設 21,294 ・ 市外公立保育所 1 施設 107,688 ・ 認定こども園 4 施設 7,973 ・ 市外認定こども園 181,994 ② 地域型保育給付費(国1/2 85,991 県1/4 42,996) 6 施設 36,279 ・ 家庭的保育事業 7 施設 141,332 ・ 小規模保育事業 2 施設 4,383 ・ 市外事業所内保育事業 33 (イ) 諸経費 児童措置費 5,440,862 5,415,280 4,018,821 - 3,284 1,393,175 児童手当、児童扶養手当、遺児手当、未熟児養育医療費の給付及び母子生活支援施設入所措 置等に要した経費である。(子ども福祉課) 78 子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1. 児童措置費 (1) 児童措置費 (ア) 通信運搬費 (イ) 扶助費 ① 国児童扶養手当(国1/3 342,741) 2,541 人 支給対象延児童数 40,830 人 受給者数 ② 市遺児手当 183 人 支給対象延児童数 3,089 人 受給者数 ③ 母子生活支援施設入所費(国1/2 4,988 県1/4 2,494) ④ 助産施設入所費 (ウ) 諸経費 (2) 児童手当費 (ア) 通信運搬費 (イ) 現況届等作成・封入封かん委託料 (ウ) 児童手当 受給者数 20,278 人 財 源 内 訳 支給対象 区 分 支給額 延児童数 国県支出金 一 般 財 源 被 用 者 745,125 678,448 66,677 49,675 人 歳 ~ (0 国37/45 3 歳 未 満) 県4/45 被 用 者 2,371,115 1,975,464 395,651 227,603 ( 3 歳 以 上 国2/3 中学校修了前 ) 県1/6 1,090,880 908,320 182,560 96,543 非 被 用 者 国2/3 県1/6 113,485 94,524 18,961 22,697 特 例 給 付 国2/3 県1/6 計 4,320,605 3,656,756 663,849 (エ) 諸経費 (3) 未熟児養育医療給付事業費 (ア) 未熟児養育医療給付費(国1/2 7,683 県1/4 4,159) (イ) 諸経費 母 子 父 子 福 祉 費 69,265 56,377 28,978 - 22,277 10,378 310 318 4,329,668 6,599 999 4,320,605 396,518 1,465 19,796 19,750 46 138 件 - 母子父子家庭等ひとり親家庭への支援等に要した経費である。(子ども福祉課) 1. 人件費 1人 (1) 嘱託職員報酬等 2. 母子父子福祉費 (1) 母子父子福祉費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議会負担金 ② 母子寡婦福祉会活動費補助金 (イ) ひとり親家庭等医療費等助成費(県1/2 22,724) 79 5,415,280 1,065,816 1,006 1,064,492 1,031,527 27,399 1,958 1,958 54,419 46,079 121 7 114 45,440 子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 518 8,340 8,340 (ウ) 諸経費 (2) ひとり親家庭就業支援事業費 (ア) 扶助費 区 分 教育訓練給付金 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 計 保 育 所 費 2,169,997 財 源 内 訳 延受給者数 国庫支出金 一般財源 126 94 32 7人 3/4 8,214 6,160 2,054 11 3/4 支 給 額 8,340 2,040,212 6,254 745,961 2,086 28,800 保育所の運営及び施設整備等に要した経費である。(保育課) 1. 人件費 (1) 嘱託職員報酬等 (ア) 嘱託医報酬 (イ) 嘱託職員報酬(国1/3 5,615 県1/3 5,615) 2. 一般管理費 公 立 私 立 入所人員 3,021 人 管外委託 管外受託 6カ所 公 立 一時保育 17,889 人 6カ所 私 立 (1) 一般管理費 (ア) 研修会等講師報償金 (イ) 旅費 (ウ) 消耗品費ほか(国 2) (エ) コンビニ収納手数料ほか (オ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県保育協議会負担金 ② 千葉県保育協議会市原支会負担金 ③ 研修負担金 ④ 日本スポーツ振興センター負担金 (カ) 諸経費 (2) 認可外保育施設補助事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 認可外保育施設運営費補助金(県2/3 85) ② 認可外保育施設利用者補助金 延 (3) 保育士研修等事業費 (ア) 地域型保育事業従事者研修委託料(国1/2 208) 3. 園児費 (1) 市立保育所運営費 (ア) 未満児対応保育士等賃金 (イ) 報償費 80 18 331,469 29 人 190 人 1,590 1,304 111 16 8,697 9,192 933,982 227,800 227,800 7,409 220,391 41,130 人 人 人 人 人 人 4 施設 779 人 4,289 156 596 1,442 665 1,120 424 106 10 580 310 36,193 36,193 128 36,065 648 648 1,422,915 214,246 77,980 851 子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ① ② (ウ) ① ② ③ (エ) ① 子育て支援事業講師報償金 賞賜金 需用費 消耗品費 賄材料費 医薬材料費 役務費 手数料 ・ 職員細菌検査手数料 ・ 尿・ぎょう虫卵検査手数料 ② 賠償責任保険料 (オ) 諸経費 (2) 民間保育所運営費 (ア) 委託料(国1/2 311,391 県1/4 155,695) ① 民間保育所児童入所委託 ② 市外民間保育所児童入所委託 (イ) 民間保育所運営事業助成金(国1/3 23,931 県1/3・1/2 32,280) (3) 待機児童解消加速化プラン・民間保育所運営費 (ア) 保育士人材確保研修等講師報償金(国1/2 160) (4) 病児・病後児保育事業費 (ア) 運営委託料(国1/3 8,041 県1/3 8,041) (5) 小規模保育事業運営費 (ア) 延長保育事業補助金(国1/3 100 県1/3 100) (6) 認定こども園運営費 (ア) 認定こども園運営事業助成金(国1/3 100 県1/3 100) 4. 施設管理費 (1) 施設管理費 (ア) 需用費 ① 消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 ④ 修繕料 (イ) 役務費 ① 通信運搬費 ② 施設点検等手数料 (ウ) 委託料 ① 一般廃棄物収集運搬委託 ② 浄化槽維持管理・清掃委託 ③ 機械警備委託 ④ 給水設備維持管理委託ほか14件 (エ) 使用料及び賃借料 ① 土地使用料 ② 下水道使用料ほか (オ) 備品購入費 5. 施設整備費 (1) 施設改修事業費 (ア) 施設改修工事費 ① 袖ケ浦保育所駐車場改修工事 81 68 783 132,701 8,180 123,807 714 2,260 1,980 1,214 766 280 454 1,155,221 1,042,621 994,938 47,683 112,600 320 320 44,450 44,450 300 300 8,378 8,378 90,778 90,778 60,379 5,265 4,071 39,935 11,108 5,024 2,062 2,962 11,594 4,141 1,483 926 5,044 9,818 5,358 4,460 3,963 257,589 10,731 10,526 5,663 子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ② 牛久保育所給水ポンプ更新工事ほか1件 (イ) 諸経費 (2) 認定こども園整備補助事業費 (ア) 認定こども園施設整備費補助金(国1/2 31,700 地方債 12,600) (3) 待機児童解消加速化プラン・民間保育所整備補助事業費 (ア) 民間保育所施設整備費補助金(県2/3 162,797 地方債 16,200) (4) その他施設費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 民間社会福祉施設整備資金借入金補助金 きみの会 (ちはら台保育園)、杏の会(杏保育園・春保育園)、 和光会(白塚保育園)、おもいやり福祉会(ちはら台東保育園)、 宝樹(つぼみの森保育園) ② 民間社会福祉施設整備資金利子補給金 きみの会 (ちはら台保育園)、杏の会(杏保育園・春保育園)、 和光会(白塚保育園)、おもいやり福祉会(ちはら台東保育園)、 宝樹(つぼみの森保育園)、啓心会(国分寺台明世保育園) ③ 認定こども園整備資金利子補給金 西川学園(光風台中央幼稚園) 児 童 福 祉 施 設 費 638,646 626,827 226,474 - 198,818 4,863 205 47,550 47,550 183,148 183,148 16,160 16,160 10,227 5,666 267 201,535 児童館、児童遊園の運営及び維持管理のほか、放課後児童健全育成事業に要した経費である。 4,131 1. 児童遊園費(子ども福祉課) 4,131 (1) 児童遊園費 1,224 68 カ所 (ア) 施設管理報償金 2,238 (イ) 遊具設置工事費ほか1件 669 (ウ) 諸経費 37,590 2. 児童館費(子ども福祉課) 10,282 (1) 菊間保健福祉センター児童館費 9,891 (ア) 管理運営委託料 391 (イ) 諸経費 10,139 (2) 姉崎保健福祉センター児童館費 9,563 (ア) 管理運営委託料 576 (イ) 諸経費 8,666 (3) 三和保健福祉センター児童館費 8,176 (ア) 管理運営委託料 490 (イ) 諸経費 8,503 (4) 南部保健福祉センター児童館費 8,302 (ア) 管理運営委託料 201 (イ) 諸経費 585,106 3. 放課後児童健全育成事業費(保育課) 580,963 (1) 放課後児童健全育成事業費 1,148 (ア) 賃金 3,045 (イ) 修繕料ほか 923 (ウ) 手数料ほか 572,158 (エ) 委託料 569,016 ① 運営委託(国1/3 112,299 県1/3 112,299) 82 子 育 て 支 援 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ② 施設管理委託 (オ) 鶴舞小学校児童クラブ他7児童クラブインターホン設置工事費ほか7件 (カ) 備品購入費 (キ) 利用料過誤納還付金 41 校 49 クラブ 〔児童クラブ開設状況〕 (28.3.31現在) (2) 放課後児童健全育成事業新制度関連費 (ア) 石塚小学校第2児童クラブ畳設置等工事費ほか7件 (国1/3 938 県1/3 938) (イ) 諸経費 83 3,142 2,744 928 17 4,143 3,158 985 環 境 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 衛 生 保 環境衛生費 費 健 衛 生 費 環 環 境 保 全 境 総 務 費 保 全 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 6,471,577 5,383,843 1,564,535 921,400 764,577 2,133,331 54,454 53,441 - - 17,524 35,917 54,454 53,441 - - 17,524 35,917 憩の家の管理運営に要した経費である。(福増クリーンセンター) 1. 憩の家運営費 (1) 憩の家運営費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 修繕料 (イ) 管理運営委託料ほか2件 53,441 53,441 21,104 20,125 979 32,337 131,349 116,412 7,271 2,000 9 107,132 17,457 13,838 4,800 - 2 9,036 環境審議会や環境学習など、総合的な環境保全の推進を図るために要した経費である。 630 1. 人件費(環境管理課) 630 (1) 委員等報酬 630 19 人 (ア) 環境審議会委員報酬 11,493 2. 環境保全総務費(環境管理課) 1,129 (1) 環境保全総務費 122 (ア) 負担金補助及び交付金 50 ① 環境自治体会議負担金 72 ② 研修負担金 1,007 (イ) 諸経費 9) (うち食糧費 8,085 (2) 地球温暖化防止活動費 7,805 (ア) 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(県10/10 4,800) 285 件 280 (イ) 諸経費 1) (うち食糧費 845 (3) バイオマス利活用事業費 832 (ア) 伐竹委託料 13 (イ) 諸経費 1,434 (4) (仮称)第二次市原市環境基本計画策定事業費 1,426 (ア) 計画策定委託料(27~28年度継続事業 28年度へ逓次繰越 727) 8 (イ) 諸経費 1,715 3. 環境学習費(環境管理課・環境監視センター) 1,715 (1) 環境学習費 302 (ア) 水辺の観察会講師等報償金ほか 1,267 (イ) エコフェアいちはら事業委託料 146 (ウ) 諸経費 3) (うち食糧費 84 環 境 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 み 保 ど 全 り 費 11,476 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 10,373 137 - 2 10,234 樹林等の育成・保全に努め、市民福祉の推進を図るために要した経費である。(環境管理課) 351 1. 人件費 351 (1) 委員等報酬 14 人 351 (ア) 生物多様性地域戦略協議会委員報酬 6,673 2. みどり保全費 6,673 (1) みどり保全費 20 (ア) 自然教室講師報償金 1,194 (イ) ふれあいサンクチュアリ施設管理委託料ほか2件 5,086 (ウ) 樹林保全地区等補助金 ・ 樹林保全地区 A= 621,717 ㎡ 365 本 ・ 保護樹木 ・ 野生動植物保護地区 A= 2,066 ㎡ 373 (エ) 諸経費 1,376 3. 鳥獣対策費 1,376 (1) 特定外来生物対策事業費 1,376 (ア) 捕獲生物運搬等委託料(県1/2 137) 1,973 4. (仮称)市原市生物多様性地域戦略策定事業費 1,973 (1) (仮称)市原市生物多様性地域戦略策定事業費 1,923 (ア) 戦略策定委託料 50 (イ) 諸経費 公害対策費 102,416 92,201 2,334 2,000 5 大気汚染や水質汚濁等の発生原因調査及びその影響調査等に要した経費である。 1. 大気汚染対策費 (1) 大気汚染対策費(環境管理課・環境監視センター) (ア) 修繕料ほか (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 委託料 ① 測定機器維持管理等委託 ② 大気汚染物質監視調査委託ほか7件 (エ) 回線使用料負担金 (オ) 諸経費 (2) 大気汚染監視システム整備事業費(環境監視センター) (ア) 監視測定機器購入費(石油交 2,334 地方債 2,000) (イ) 諸経費 (3) 放射線モニタリング事業費(環境管理課) 2. 水質汚濁対策費 (1) 水質汚濁対策費(環境管理課・環境監視センター) (ア) 水質分析手数料ほか (イ) 委託料 ① 高滝ダム貯水池・養老川等水質調査委託 ② ダイオキシン類等水質汚濁監視調査委託 ③ 地下水位観測井管理及び解析調査委託 ④ ゴルフ場排出水農薬分析調査委託 85 87,862 44,361 39,123 2,269 1,477 34,676 25,110 9,566 59 642 5,162 5,076 86 76 39,306 25,077 3,699 20,467 12,312 3,704 2,138 1,642 環 境 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ⑤ 養老川等底質調査委託ほか1件 (ウ) 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 (エ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 養老川水質汚染対策事業費(環境管理課) (ア) 環境調査委託料 (イ) 養老川水質汚染対策事業負担金 (3) 地下水汚染対策事業費(環境管理課) (ア) 委託料 ① 表層ガス調査委託 ② 井戸諸元調査委託 ③ 地下空気汚染調査委託 3. 悪臭・騒音・振動対策費(環境管理課) (1) 悪臭・騒音・振動対策費 (ア) 自動車騒音調査測定等委託料 (イ) 諸経費 4. 環境監視センター費(環境監視センター) (1) 環境監視センター運営費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 消耗品費ほか (イ) 諸経費 清 掃 清掃総務費 掃 費 671 18 893 2) 7,986 3,383 4,603 6,243 6,243 3,024 2,376 843 2,222 2,222 2,160 62 6,312 6,312 5,044 4,265 779 1,268 6,285,774 5,213,990 1,557,264 919,400 747,044 1,990,282 144,154 132,728 32,269 - 547 99,912 ごみ減量化対策、不法投棄対策など清掃行政の推進に要した経費のほか、合併処理浄化槽普 及事業に要した経費である。 5,583 1. 人件費(不法投棄対策課) 5,583 2人 (1) 嘱託職員報酬等 15,277 2. 清掃総務費(クリーン推進課・不法投棄対策課) 15,277 (1) 清掃総務費 3,597 (ア) 修繕料ほか 8,429 (イ) 委託料 4,762 ① 五井・姉ケ崎・八幡宿駅前公衆便所管理委託 2,219 ② 屋外焼却行為監視委託 1,448 ③ 草刈機貸出等委託 1,317 (ウ) 下水道使用料 1,555 (エ) 負担金補助及び交付金 150 ① 全国都市清掃会議負担金 105 ② 千葉県環境衛生促進協議会負担金 1,296 ③ 千葉清港会負担金 4 ④ 研修負担金 379 (オ) 諸経費 39,424 3. ごみ減量850推進事業費(クリーン推進課) 39,424 (1) ごみ減量850推進事業費 86 環 境 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ア) リサイクル講座講師報償金 (イ) 委託料 ① ごみ質分析等委託 ② 施設管理委託 (ウ) 負担金補助及び交付金 271 団体 回収量 3,458 t ① 資源回収推進事業助成金 6 業者 ② 資源回収協力業者助成金 78 基 ③ 生ごみ肥料化容器購入費補助金 20 基 ④ 生ごみ処理機購入費補助金 (エ) 諸経費 4. 不法投棄対策費(不法投棄対策課) (1) 不法投棄対策費 (ア) 不法投棄監視委員報償金(県1/2 1,047) (イ) 委託料 ① 不法投棄撤去委託 ② 不法投棄監視委託 ③ 不法投棄分析委託ほか4件 (ウ) 不法投棄監視システム等使用料(県1/2 666) (エ) 不法投棄住民監視活動費補助金(県1/2 105) (オ) 諸経費(県 304) (2) クリーンアップ推進事業費 (ア) 委託料 ① 小規模不法投棄清掃委託 ② ポイ捨て禁止看板作成委託ほか2件 (イ) 諸経費 (3) 土砂埋立対策費 5. 合併処理浄化槽普及事業費(クリーン推進課) (1) 合併処理浄化槽普及事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県浄化槽推進協議会負担金 ② 合併処理浄化槽設置事業補助金(国1/3 17,097 県1/2・1/3 13,050) 89 基 ごみ処理費 5,842,328 4,796,607 1,524,995 910,700 738,426 20 4,381 3,304 1,077 34,430 14,539 19,400 163 328 593 35,701 26,396 2,095 16,630 9,331 6,014 1,285 6,768 210 693 9,299 7,528 6,413 1,115 1,771 6 36,743 36,743 36,743 32 36,711 1,622,486 ごみの収集、運搬、処分等に要した経費のほか、清掃工場等の施設整備に要した経費である。 2,438 1. 人件費(福増クリーンセンター) 1人 2,438 (1) 嘱託職員報酬等 738,366 2. ごみ収集費(福増クリーンセンター) 738,366 (1) ごみ収集費 3,139 (ア) 賃金 18,868 (イ) 需用費 7,096 ① 消耗品費 5,113 ② 燃料費 1,653 ③ 印刷製本費 5,006 ④ 修繕料 2,044 (ウ) 役務費 87 環 境 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 957 1,087 706,457 404,460 301,997 6,788 65 6 25 34 1,005 ① 廃家電処理等手数料 ② 自動車損害等保険料 (エ) 委託料 ① 資源物収集運搬等委託 ② 可燃ごみ等収集運搬委託 (オ) ごみ収集車購入費(地方債 4,900) (カ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県安全運転管理者協議会負担金 ② 市原地区安全運転管理者協議会負担金 ③ 研修負担金 (キ) 諸経費 〔ごみ収集状況〕 区 分 燃 や す ご み 燃やさないごみ 粗 大 ご み t 3,021 t 257 資 源 物 t 34 t 計 直 営 60 3,372 委 託 57,161 - - 8,487 65,648 許 可 22,705 68 2 - 22,775 持ち込み 1,136 712 1,565 - 3,413 計 81,062 3,801 1,824 8,521 95,208 t 〔搬入及び処理量〕 区 分 直 接 搬 入 量 3,318 t 計 84,380 焼 却 施 設 81,062 粗大ごみ処理施設等 13,760 - 13,760 埋立処分地施設 386 4,717 5,103 計 t 中間処理後のごみ t 95,208 3. 清掃工場費(福増クリーンセンター) (1) 清掃工場運営費 (ア) 需用費 ① 施設管理用消耗品費 ② 光熱水費 ③ 修繕料 ・ 粗大ごみ処理施設修繕 ・ 焼却施設修繕 ・ 共通施設等修繕 ④ 燃料費ほか (イ) 検査手数料ほか (ウ) 委託料 ① 焼却飛灰再生処理委託 88 1,425,081 1,425,081 225,257 51,938 141,526 26,743 9,760 15,808 1,175 5,050 885 972,366 322,569 環 境 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ・ 焼却灰処理委託 ・ 焼却灰運搬委託 ・ 固化飛灰処理委託 ・ 固化飛灰運搬委託 ・ 流動砂運搬委託 ② ごみ処理施設運転委託 ③ ボイラー及び圧力容器点検整備委託 ④ 粗大ごみ処理施設運転委託 ⑤ 有価物ストックヤード管理及び運転委託 ⑥ 埋立ごみ等運搬委託 ⑦ 清掃委託 ⑧ 可燃ごみ市外処理委託 ⑨ 第二工場火災復旧計画策定委託 ⑩ 電気計装設備点検委託ほか36件 (エ) 工事費 ① 第一工場焼却施設定期修繕工事 ② 第二工場焼却施設定期修繕工事 ③ 粗大ごみ処理施設定期修繕工事ほか7件 (オ) 負担金補助及び交付金 ① 廃棄物処理施設技術管理者協議会負担金 ② ボイラー・タービン主任技術者会負担金 ③ 全国都市清掃会議負担金 ④ 環境保全協力負担金 ⑤ 福増クリーンセンター周辺環境整備負担金 ⑥ 研修負担金 (カ) 公課費 (キ) 諸経費 4. 最終処分場費 (クリーン推進課・福増クリーンセンター・平蔵一般廃棄物最終処分場) (1) 最終処分場費 (ア) 需用費 ① 施設管理用消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 ④ 修繕料 (イ) 委託料 ① 施設管理委託 ② 水質分析委託 ③ 安定化調査委託ほか13件(国10/10 271) (ウ) 土地使用料ほか (エ) 諸経費 5. 施設整備費(クリーン推進課) 89 202,710 26,323 80,331 11,407 1,798 314,712 92,556 63,763 34,862 10,057 6,914 67,679 19,440 39,814 213,708 128,957 42,854 41,897 11,189 50 45 13 1,408 9,667 6 1,113 563 61,628 61,628 23,021 4,389 546 7,592 10,494 36,069 26,891 3,218 5,960 1,784 754 2,569,094 環 境 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 事 業 名 事 業 費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 支出金 財 源 福増クリー 2,569,094 1,524,724 905,800 138,570 ①施工監理委託料 12,928 ンセンター (3,049,448) 1/2 (26~28年度継続事業) 第二工場 2,555,755 ②施設改修工事費 基幹改良 (26~28年度継続事業) 事 業 772,659 28年度へ逓次繰越 411 ③諸経費 し尿処理費 299,292 284,655 - 8,700 8,071 し尿処理に要した経費のほか、臨海衛生工場の維持管理に要した経費である。 1. し尿処理費 (1) し尿処理費(クリーン推進課・臨海衛生工場) (ア) 需用費 ① 施設管理用消耗品費 ② 光熱水費 ③ 修繕料ほか (イ) 委託料 ① 脱水汚泥運搬及び処理委託 ② 施設管理委託 ③ し渣・沈砂搬出委託ほか7件 (ウ) 下水道使用料ほか (エ) 工事費 ① 臨海衛生工場中央監視システム更新工事(地方債 8,700) ② 浄化槽・生し尿用破砕機修繕工事 ③ 固液分離装置2号機修繕工事ほか3件 (オ) 負担金補助及び交付金 ① 電気料負担金 ② 環境保全協力負担金 ③ 遠隔地し尿収集助成金 (カ) 諸経費 (2) 施設整備費(クリーン推進課) (ア) 精密機能検査委託料 〔処理内訳〕 区 分 数 量 年間処理量 一 日 平 均 68,022 k 185.9 k 一般生し尿 9,993 27.3 浄化槽汚泥 58,029 158.5 内 訳 稼 動 日 数 366 日 90 267,884 284,655 283,683 82,909 24,994 46,254 11,661 137,223 62,008 72,489 2,726 17,345 41,417 11,988 10,660 18,769 4,397 209 5 4,183 392 972 972 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 目 款 項 予算現額 目 総 務 総 企 画 費 費 務 管 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1,000 900 900 - - - 1,000 900 900 - - - 1,000 900 900 - - - 地方創生事業に要した経費である。(商工業振興課) 1. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型) (1) 若者の結婚・子育て支援事業費 (ア) 負担金補助及び交付金(26年度からの繰越事業 国10/10 900) 理 費 事 業 名 補助率 臨海コンビナート 婚 活 支 援 事 業 補 助 金 900 900 900 事 業 概 要 事 業 主 体 市原市臨海部工場 連 絡 会 五 井 支 部 臨海部企業に勤務す 市 原 市 臨 海 部 工 場 る者を対象とした婚活 連 絡 会 姉 崎 ・ 千 種 支 部 を支援する事業への 市 原 市 臨 海 部 工 場 補助 1/2 連 絡 会 八 幡 支 部 労 働 労 労 働 諸 費 費 働 費 勤労会館費 300 1,361 83,800 18,906 100,347 206,292 204,414 1,361 83,800 18,906 100,347 15,019 14,832 - - 720 14,112 業 名 補助率 認 定 職 業 訓 練 運 営 費 補 助 金 (ウ) 300 204,414 事 中 共 300 206,292 勤労者の福祉向上対策及び雇用安定対策に要した経費である。(商工業振興課) 1. 雇用安定対策事業費 (1) 雇用安定対策事業費 (ア) 委託料 ① 勤労市民セミナー(介護職員初任者研修)開催委託 ② 個別就労相談委託 ③ 勤労市民セミナー(簿記講習)開催委託ほか2件 (イ) 負担金補助及び交付金 勤 運 金 額 事 業 主 体 職業訓練法人市原共同 職 業 訓 練 協 議 会 市 内 勤 労 者 団 体 労 者 団 体 定 額 営 費 補 助 金 (2団体) 中小企業退職金共済 小 企 業 退 職 金 25/100 制 度 等 加 入 事 業 所 済 掛 金 補 助 金 (155事業所542人) 諸経費 191,273 1/2 189,582 1,361 91 83,800 14,832 14,832 3,174 1,200 1,570 404 11,295 金 額 2,800 900 7,595 363 18,186 86,235 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 勤労会館の管理運営に要した経費である。(商工業振興課) 189,582 1. 勤労会館費 189,582 (1) 勤労会館管理費 4,706 (ア) 修繕料ほか 97,777 (イ) 委託料 94,762 ① 管理運営委託 ② 多目的ホール天井耐震改修工事施工監理委託(国1/3 303 地方債 1,700) 2,060 955 ③ 建築物等定期点検委託ほか2件 86,135 (ウ) 工事費 83,255 ① 多目的ホール天井耐震改修工事(国1/2 1,058 地方債 82,100) 2,880 ② 冷温水発生器修繕工事 964 (エ) 諸経費 〔利用状況〕 施 設 名 会 議 室 農業総務費 水 業 産 費 業 人 数 使用料 36,198 人 3,431,360 円 健康増進室 7,036 21,338 3,321,870 体 室 1,466 39,112 2,459,950 室 638 8,446 1,205,080 室 195 2,876 515,030 料理実習室 119 3,249 132,940 音 室 199 4,586 525,505 多目的ホール 91 14,400 763,095 控 室 53 1,460 108,940 付 属 設 備 1,420 - 703,605 計 12,848 131,665 13,167,375 創 林 農 数 1,631 件 育 和 農 件 作 楽 551,931 485,599 119,595 23,300 14,246 328,458 528,254 463,970 116,655 23,300 14,246 309,769 1,184 1,066 22 - - 1,044 農林水産業の振興等の事務の遂行に要した経費である。(農林業振興課) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 92 1,066 144 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 費 144 922 922 313 609 (ア) 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 8人 2. 農業総務費 (1) 農業総務費 (ア) 千葉地域農林業振興協議会負担金 (イ) 諸経費(県 22) 農業振興費 209,193 164,887 89,191 - 802 74,894 地産地消、農産物のブランド化及び農業経営の安定などの農業生産体制の強化、有害獣対策 等の農業振興に要した経費である。 153 1. 人件費(農林業振興課) 153 (1) 委員等報酬 153 (ア) 地産地消推進協議会委員報酬 12人 86,425 2. 農業振興費 24,827 (1) 農業振興費(農林業振興課・農林業環境整備課) 221 (ア) たけのこ放射性物質検査委託料 24,457 (イ) 負担金補助及び交付金 678 ① 事務費負担金 103 ・ 千葉米改良協会負担金 233 ・ 千葉農業改良普及事業協議会負担金 250 ・ 植物防疫協会負担金 20 ・ 指導農業士・農業士会負担金 72 ・ 千葉県園芸協会負担金 23,779 ② 事業費補助金ほか(県 5,809) 事 業 名 農 業 振 興 協 会 補 助 金 園芸用廃プラスチッ ク 処 理 対 策 推 進 事 業 補 助 金 野菜価格安定対策 事 業 補 助 金 水 稲 病 害 虫 防除 事 業 補 助 金 定 年 帰 農 者 支援 事 業 補 助 金 被 災 農 業 者 向 け 経 営 体 育 成 支援 事 業 補 助 金 補助率 市 定額 県 市 1/4 1/2 市 市 市 県 市 事 業 主 体 市 原 市 農 業 振 興 協 会 市原市農業用 廃プラスチック 対 策 協 議 会 市 原 市 農 業 協 同 組 合 市 原 市 植 物 防 疫 協 会 市 原 市 農 業 協 同 組 合 平 成 26 年 2 月 の 大 雪 に よ る 被 災 農 業 者 事 業 概 要 中 山 間 地 域 等 県 直 接 支 払 交 付金 市 (ウ) 諸経費 (2) 農業経営基盤強化促進対策事業費(農林業振興課) (ア) 負担金補助及び交付金 ① 農地流動化奨励金 93 額 農業生産の改良普及 及び販売の合理化 1,800 塩化ビニール 42.01t ポリエチレン 83.07t 3,865 指定野菜の価格補償 大根 無人ヘリによる農薬散布 1/5 A=1,708 ha 野菜コース 14人 10/10 梨コース 9人 被災した農業生産施設 の再建 1件 9/10 (26年度からの繰越事業 3,607) 2/3 中 山 間 地 域 交付集落数 5集落 1/3 農 家 集 落 受益面積 30.2ha 1/4 金 2,295 9,400 145 3,607 2,667 149 9,594 9,540 6,092 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ② 農業経営基盤強化資金利子補給金(県1/2 785) ③ 農業近代化資金利子補給金 ④ 農業経営資金利子補給金 (イ) 諸経費 (3) 青年就農者確保・育成事業費(農林業振興課) (ア) 青年就農給付金(県10/10 7,720) (4) 環境保全型農業直接支払事業費(農林業振興課) (ア) 環境保全型農業直接支払事業補助金(県3/4 434) A= 723 a (5) 経営体育成支援事業費(農林業振興課) (ア) 経営体育成支援事業補助金(県10/10 190) (6) 新「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業費(農林業振興課) (ア) 新「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業補助金(県1/3または1/4 6,539) 共同利用機械 2件、生産施設・機械 6件 (7) 水田農業構造改革対策事業費(農林業振興課) (ア) 報償金(県 9,246) 事 業 名 事 業 主 体 事 業 概 要 一般転作分 A= 177.4 ha 集団転作分 A= 72.5 ha 千 葉 県 水 田 自 給 力 集 団 転 作 者 転作団地分 A= 94.1 ha 向 上 対 策 事 業 報 償 金 飼料米等作 付者 飼料米等作付分 A= 104.4 ha (イ) 経営所得安定対策等推進事業費補助金(県10/10 6,834) (8) 「環境にやさしい農業」推進事業費(農林業振興課) (ア) 「環境にやさしい農業」推進事業補助金(県10/10 55) (9) 園芸生産拡大支援事業費(農林業振興課) (ア) 園芸生産拡大支援事業補助金(県10/10 4,000) (10) 農地中間管理事業費(農林業振興課) (ア) 機構集積協力金交付事業補助金(県10/10 384) A= 192 a 3. 農作物被害防止対策事業費(農林業振興課) (1) 有害獣対策事業費 (ア) 町会有害獣駆除保険料 (イ) 委託料 ① 有害獣駆除委託(県 6,289) ② 有害獣処理運搬委託 ③ 有害獣対策アドバイザー委託 (ウ) 負担金補助及び交付金 磯ケ谷町会ほか46町会 ① 狩猟免許取得補助金(県1/3 278) ② 鳥獣被害防止総合対策事業補助金(県 25,102) 20カ所 延長43,239mほか ③ 有害鳥獣被害防止対策檻罠購入事業補助金 大桶町会ほか45町会 65カ所 延長16,733m ④ 有害獣防護柵設置事業補助金 ⑤ 鳥獣被害防止緊急捕獲交付金(県 10,526) (エ) 諸経費 (うち食糧費 4. 地産地消費推進事業費(農林業振興課) (1) 農産物直売所ネットワーク整備事業費 (2) 地産地消推進イベント事業費 (ア) 地産地消推進イベント事業委託料 (イ) 農林業まつり事業費補助金 転 作 奨 励 報 償 金転 作 実 施 者 94 1,569 1,312 567 54 7,720 7,720 578 578 190 190 6,539 6,539 32,538 25,704 金 額 16,445 9,259 6,834 55 55 4,000 4,000 384 384 70,313 70,313 953 20,973 19,440 399 1,134 48,251 1,934 27,872 3,999 2,522 11,924 136 9) 2,996 48 2,948 1,285 1,500 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ウ) 諸経費 5. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型) (1) 次世代農業導入支援事業費 (26年度からの繰越事業 国10/10 5,000) (ア) 次世代農業導入支援事業交付金 農 業 センター費 95,952 92,640 163 5,000 (農林業振興課) 5,000 5,000 - - 13,443 79,197 農業センターの施設整備、維持管理及びあずの里いちはらの管理運営等に要した経費である。 (農林業振興課) 19,863 1. 人件費 19,863 (1) 嘱託職員報酬等 10人 72,777 2. 農業センター費 38,376 (1) 農業センター管理費 6,350 (ア) 需用費 1,167 ① 燃料費 3,932 ② 光熱水費 1,251 ③ 修繕料ほか 1,528 (イ) 通信運搬費ほか 27,856 (ウ) 委託料 18,495 ① 総合場内環境管理委託 9,361 ② 庁舎清掃等管理業務委託ほか21件 1,499 (エ) 原材料費 451 (オ) 負担金補助及び交付金 18 ① 全国市立農場協議会負担金 33 ② 東部ブロック市立農場協議会負担金 400 ③ 市民農園設置事業費補助金 事 業 名 補助率 管理運営費補助金 定額 事 業 主 体 設 置 箇 所 市民農園設置者 立野・国分寺・草刈 天羽田・草刈昭代橋・ 郡 本 ・ 柏 原 ・ 村 上 66,873 66,142 26,942 95 400 692 1,299 599 700 33,102 32,812 130 20 50 50 10 160 (カ) 諸経費 (2) 農業センター改修整備費 (ア) 修繕料 (イ) 諸経費 (3) あずの里いちはら費 (ア) 管理運営委託料 (イ) 負担金補助及び交付金 ① 全国「道の駅」連絡会負担金 ② 関東「道の駅」連絡会負担金 ③ あずの里いちはら運営協議会負担金 ④ 「道の駅」千葉県ブロック連絡会負担金 (ウ) 諸経費 農 業 構 造 改善事業費 金 額 19,400 - 19,800 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ほ場整備・農業用施設整備等の土地改良事業の整備促進に係る経費である。 (農林業環境整備課) 65,929 1. 土地改良事業費 930 (1) 土地改良事業費 930 (ア) 負担金補助及び交付金 910 ① 千葉土地改良協会負担金 20 ② 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,582 (2) 経営体育成基盤整備事業費 20,582 (ア) 経営体育成基盤整備事業負担金(地方債 12,100) 3,736 (3) 水利施設整備事業費 3,736 (ア) 水利施設整備事業負担金(地方債 3,000) 35,550 (4) 多面的機能支払交付金事業費 1,120 (ア) 調査委託料(県10/10 1,120) 34,430 (イ) 多面的機能支払交付金(県 25,822) 事 業 名 補助率 事 業 主 体 事 業 概 要 多 面 的 機 能 支 払 県 3/4 認 定 を 受 け た 対象組織数 交 付 金 市 1/4 対 象 組 織 対象面積 (5) 農業用河川工作物等応急対策事業費 (ア) 農業用河川工作物等応急対策事業負担金(地方債 4,300) 2. 農業構造改善事業費 (1) 農業構造改善事業費 畜 産 業 費 6,982 4,674 500 - 9組織 76,575 a 金 額 34,430 5,131 5,131 213 213 - 4,174 畜産事業に関する防疫対策及び畜産環境整備等に要した経費である。(農林業振興課) 4,674 1. 畜産振興費 3,924 (1) 畜産振興費 646 (ア) 石神畜産団地排水施設等水質調査委託料 3,278 (イ) 負担金補助及び交付金 44 ① 千葉県畜産協会負担金 3,234 ② 家畜防疫対策事業補助金 病 種 補助対象数 牛結核・ブ ルセラ・ ヨ ー ネ 病 1,037 頭 牛 ア カ バ ネ 病 205 頭 鶏ニューカッスル病 1,267,000 羽 豚 丹 毒 病 28,200 頭 豚 流 行 性 下 痢 2,415 頭 (2) さわやか畜産総合展開事業費 (ア) さわやか畜産総合展開事業補助金(県 500) 96 750 750 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 款 項 予算現額 目 農 地 費 148,070 134,561 - 3,900 1 130,660 農村環境の整備、農業用施設の整備、管理及びため池整備等に要した経費である。 (農林業環境整備課) 49,953 1. 施設管理費 49,953 (1) 施設管理費 4,934 (ア) 光熱水費ほか 30,797 (イ) 委託料 18,622 ① 農業用排水路等浚渫委託 土宇地区ほか10件 4,320 ② 農村公園管理運営委託 3,775 ③ 三和排水機場管理委託 2,281 ④ 柳原排水機場管理委託 1,799 ⑤ 除草業務委託 2,940 (ウ) 修繕工事費 西国吉地区ほか14件 10,675 (エ) 施設管理用原材料費 607 (オ) 諸経費 84,608 2. 施設整備費 69,718 (1) 施設整備費 51,224 (ア) 委託料 477 ① 測量調査等委託 西国吉地区ほか1件 23,992 ② 修繕工事委託 大戸地区ほか12件 26,755 ③ 応急工事委託 古敷谷地区ほか15件 17,928 (イ) 農道等修繕工事費 田尾地区ほか53件 566 (ウ) 諸経費 7,512 (2) 市単用排水路整備事業費 5,226 (ア) 用排水路整備工事費(地方債 3,900) 2,262 (イ) 用排水施設整備事業補助金 事 業 主 体 事業費 音 無 川 水 利 組 合 番 要 用排水施設等修繕 補助金 168 中 高 根 土 地 改 良 区 302 90 大 桶 土 地 改 良 区 670 200 合 1,447 434 市 西 土 地 改 良 区 1,674 502 向 の 代 水 利 組 合 337 101 三 和 土 地 改 良 区 659 197 加 茂 養 老 土 地 改 良 区 591 177 利 組 概 300 水 利 業 1,000 多 水 30% 事 合 喜 場 562 補助率 組 97 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 事 業 主 体 事業費 五 井 連 合 土 地 改 良 区 補助率 313 計 30% 事 業 概 要 用排水施設等修繕 7,555 業 主 体 事業費 24 7,378 7,368 318 7,050 補助率 10% 事 業 概 要 土地改良施設維持管理 林業振興費 業 費 補助金 加 茂 土 地 改 良 区 8,910 加 茂 養 老 土 地 改 良 区 7,074 680 加 茂 土 地 改 良 区 4,450 410 藪 岩 土 地 改 良 区 13,241 1,160 市 原 西 部 土 地 改 良 区 6,469 590 市 西 土 地 改 良 区 12,571 1,190 三 和 土 地 改 良 区 9,396 850 潤 井 戸 土 地 改 良 区 8,359 700 寺 谷 土 地 改 良 区 6,502 610 計 76,972 7,050 860 10 (イ) 諸経費 林 93 2,262 (ウ) 諸経費 (3) 土地改良施設維持管理適正化事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 土地改良施設維持管理適正化事業費負担金 ② 土地改良施設維持管理適正化事業費補助金 事 補助金 22,395 20,347 2,134 - - 18,213 22,395 20,347 2,134 - - 18,213 森林資源、里山林の保全、間伐材利用促進などの林業振興及び林道の整備・維持管理等に 要した経費である。 3,879 1. 林業振興費 3,352 (1) 林業振興費(農林業環境整備課) 3,331 (ア) 負担金補助及び交付金(県 2,134) 98 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 事 業 概 要 補助率 事 業 主 体 森林環境保全直接 市 1/10 支 援 事 業 補 助金 森 林 組 合 再造林 下 刈 間 伐 材 利 用 促進 市 1/3 事 業 補 助 金 森 林 組 合 市場出荷量 事 業 名 県 4/10 森林整備事業補助金 市 3/10 森 林 組 合 サ ン ブ ス ギ 林 県 4/10 再生・資源循環促進 市 2/10 事 業 補 助 金 森 林 組 合 下 刈 枝 打 間 伐 再造林 伐 倒 運 搬 A= A= 金 1.19 ha 0.54 ha 333.00 A= A= A= A= A= V= 0.46 2.15 0.21 0.65 0.65 207 水産振興費 産 業 費 ha ha ha ha ha 1,282 806 - - 476 1,282 1,282 806 - - 476 補助率 1,282 1,282 1,282 事業概要 事 業 主 体 金 額 種苗放流 尾 150,000 アユ 県 1/3以内 淡水魚かい類 種苗 養 老 川 漁 業 kg 100 市 1/3以上 ウナギ 放流事業補助金 協 同 組 合 2/3以内 2,200 万粒 ワカサギ卵 kg 500 フナ 商工総務費 費 工 2,145 1,282 事 業 名 工 商 501 21 527 527 16,468 16,468 12,423 6,942 5,481 3,206 2,377 829 839 水産資源の保護、増殖を図るために要した経費である。(農林業振興課) 1. 水産振興費 (1) 水産振興費 (ア) 負担金補助及び交付金(県 806) 商 185 500 (イ) 諸経費 (2) 里山活動推進事業費(農林業振興課) (ア) 里山活動推進事業補助金 2. 林道管理費(農林業環境整備課) (1) 林道管理費 (ア) 委託料 ①応急工事委託 西沢線ほか5件 ②維持管理委託ほか (イ) 負担金補助及び交付金 ①林道養老線連絡協議会負担金 ②千葉県治山林道協会負担金 (ウ) 諸経費 水 額 1,282 2,660,633 2,573,633 379,971 - 1,720,449 473,213 2,660,633 2,573,633 379,971 - 1,720,449 473,213 965 957 - - - 957 99 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 款 項 予算現額 目 費 商工業振興等の事務事業を遂行するために要した経費である。 1. 一般管理費(商工業振興課・観光振興課) (1) 一般管理費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 関東海事広報協会負担金 ② 海の月間行事負担金 (イ) 諸経費 商 振 工 興 業 費 2,391,379 2,346,400 315,520 - 957 957 20 10 10 937 1,700,000 330,880 金融対策、商工業団体指導育成、商店街の活性化等の中小企業振興に要した経費である。 (商工業振興課) 3,062 1. 人件費 279 (1) 委員等報酬 279 12 人 (ア) 産業活性化会議委員報酬 2,783 2人 (2) 嘱託職員報酬等 1,902,271 2. 中小企業金融対策費 1,902,271 (1) 中小企業金融対策費 200,509 2,611 件 (ア) 中小企業資金融資利子補給金 1,700,000 (イ) 貸付金 1,670,000 ① 取扱金融機関貸付金 30,000 ② 商工組合中央金庫貸付金 3件 943 (ウ) 中小企業資金融資損失補償金 819 (エ) 諸経費 〔中小企業資金融資実績〕 件 数 金 額 区 分 事 業 資 金 (運 転) 事 業 資 金 (設 備) 55 614,134 設 備 近 代 化 資金 (設 備) 1 40,000 経 営 安 定 化 資金 (運 転) 8 78,900 経 営 安 定 化 資金 (設 備) 1 6,000 小 規 模 事 業 資金 (運 転) 164 681,900 小 規 模 事 業 資金 (設 備) 15 39,230 創 業 資 金 (運 転) 14 51,700 創 業 資 金( 設 備 ) 3 14,240 677 6,777,704 計 100 416 件 5,251,600 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 9,105 95 95 3. 商工業指導育成費 (1) 中小企業資質向上対策事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 事 業 名 補助率 ISO及び環境マネジメ ントシステム認証取得 事 業 補 助 金 1/2 事 業 主 体 事 業 概 要 エコアクション21認証取得 市内中小企 業者 補助 1件 事 業 名 補助率 事 業 主 体 中 小 企 業 相 談所 事 業 費 補 助 金 1/2 市原商工会 議所 事 業 名 事 業 概 要 8,000 市 原 市 物 産 地場産品の市内外への紹 協 議 会 介・宣伝等 120 15 166 500 500 事 業 主 体 事 業 概 要 市 内 有 志 新商品開発等の補助 商 業 者 団 体 1件 補助率 千葉県たばこ商業 協同組合市原支部 補 助 金 1/2 千葉県たばこ 商 業 協 同 組 合 駅周辺商店街の美化活動 市 原 支 部 伝 統 行 事 振 興 事 業 費 補 助 金 1/3 市原商工会 議所 五井大市の開催 事 業 主 体 事 業 概 要 500 補助率 事 業 主 体 事 業 概 要 商 店 街 街 路 灯 電 気 料 1/2 市 内 商 店 会 補助灯数 維 持 管 理 費 補 助 金 維持管理費 定額 (3) 特色ある商店街づくり事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 金 額 99 700 市原商工会 議所 商店街イベントの開催補助 中 小 商 業 活 性化 1/3・2/3 事 業 費 補 助 金 ほか 8件 (イ) 諸経費 (2) 商店街街路灯設置等事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 101 金 額 7,791 3,383 3,198 事 業 名 事 業 名 金 額 小規模事業者に対する経 営相談、指導等 補助率 元 気 な 商 業 者 2/3 支援事業費補助金 4. 商店街活性化事業費 (1) 商店街活性化事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 95 209 200 9 8,135 8,120 (2) 中小企業連携促進事業費 (ア) 人材育成セミナー事業委託料 (イ) 諸経費 (3) 中小企業指導育成事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 地 場 産 業 振 興 2/3 事 業 費 補 助 金 (イ) 諸経費 (4) 中小企業サポート事業費 (5) 元気な商業者支援事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 金 額 424 灯 2,399 185 1,616 1,616 金 額 1,616 1,000 1,000 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 事 業 名 補助率 事 業 主 体 事 業 概 要 金 額 特色ある商店街づくり JR駅周辺商店街活性化コ 5/9 市原商工会 議所 1,000 事 業 費 補 助 金 ンセンサス事業 1件 1,792 (4) 中心市街地にぎわいづくり事業費 1,792 (ア) にぎわいづくり支援委託料 108,553 5. 新産業導入促進事業費 108,553 (1) 新産業導入促進事業費 108,321 (ア) 企業立地奨励金 事 業 名 交 付 要 件 大規模立地奨励金 50/100 投下固定資産額が30億円以上 の工場又は研究所 ※H26年条例改正により、10億 円以上に交付要件を緩和 5 件 新産業立地奨励金 50/100 投下固定資産額が3億円以上 の新産業関連施設 1 2,774 金 100/100 事業者が中小企業者かつ、投 下固定資産額が1億円以上の 工場又は研究所 3 8,138 立 地 奨 励 件 数 金 額 補助率 (イ) 諸経費 6. 産業振興費 (1) 産業振興ビジョンフォローアップ事業費 (2) 産業人材の育成事業費 7. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地域消費喚起・生活支援型) (1) プレミアム付商品券発行事業費 (ア) 負担金補助及び交付金 (26年度からの繰越事業 国10/10 144,754 県10/10 142,312) 事 業 名 補助率 プレミアム付商品券 発行事業費補助金 10/10 事 業 主 体 事 業 概 要 市原商工会議所 プレミアム付商品券発行 8. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型) (1) 産業人材の育成事業費(26年度からの繰越事業 国10/10 14,141) (ア) 中小企業人材育成支援事業委託料 (イ) 負担金補助及び交付金 事 業 名 補助率 中小企業基盤強化連 携促進事業補助金 1/2 事 業 主 体 事 業 概 要 市内中小製造業 設備投資補助 5件 者 (2) 賑わい・ビジネス機会創出事業費(26年度からの繰越事業 国10/10 14,313) (ア) 都市交流拠点賑わい創出事業委託料 (イ) 負担金補助及び交付金 102 97,409 232 98 44 54 287,066 287,066 287,066 金 額 287,066 28,454 14,141 1,080 13,061 金 額 13,061 14,313 8,748 5,565 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 事 業 名 補助率 い ちは らの 魅力 発信 事 業 費 補 助 金 10/10 消 費 生 活 対 策 費 14,112 事 業 概 要 事 業 主 体 市原商工会議所 カタログギフト発行 13,539 3,440 - 金 額 5,565 214 9,885 消費者保護及び自立を目的とした消費生活相談事業、消費者教育啓発事業、計量対策事業に 要した経費である。(消費生活センター) 8,346 1. 人件費 8,346 (1) 嘱託職員報酬(県 2,004) 4人 5,193 2. 消費生活対策費 4,251 (1) 消費生活対策費 510 (ア) 報償費 30 ① 出前講座等講師報償金 480 ② 弁護士相談報償金(県 480) 1,784 (イ) 消耗品費ほか(県 928) 472 (ウ) 通信運搬費ほか 1,100 (エ) 消費生活展開催委託料 252 (オ) 負担金補助及び交付金 8 ① 千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 14 ② 研修負担金(県 5) 230 ③ 消費者団体連絡協議会補助金 133 (カ) 諸経費(県 23) 942 (2) 消費者学習啓発事業費 372 (ア) 報償費 262 ① 消費者のつどい講師等報償金 110 ② 消費生活講座講師報償金 570 (イ) 諸経費 2) (うち食糧費 〔消費者相談状況〕 区 分 教 養 娯 件 数 楽 品 区 分 115 件 商 件 数 運輸・通信サービス 446 件 役 食 料 品 58 金融・保険サービス 104 土 地 ・ 建 物 ・ 設 備 47 レンタルリース賃借 64 住 48 工事・建築・加工 53 居 品 品 務 車 両 ・ 乗 物 47 そ の 他 商 品 130 そ の 他 他 の 相 談 計 103 役 務 201 51 1,364 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 目 款 項 予算現額 目 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 〔消費生活講座等開催状況〕 区 分 開催回数 消 費 生 活 講 座 5 回 167 人 出 座 3 175 消 費 生 活 セ ミ ナ ー 1 42 消 費 者 の つ ど い 1 153 消 1 458 11 995 前 費 講 生 活 展 計 観 光 費 延参加者数 254,177 212,737 61,011 - 20,235 131,491 観光の振興と施設の整備及び上総いちはら国府祭り実行委員会、中房総国際芸術祭いちはら アート×ミックス実行委員会、市原市観光協会等各種団体の行う事業促進に要した経費である。 64,128 1. 観光費 27,921 (1) 観光費(観光振興課) 1,299 (ア) 印刷製本費ほか 25,813 (イ) 負担金補助及び交付金 40 ① 千葉県観光物産協会負担金 378 ② 千葉港振興協会負担金 150 ③ 千葉ベイエリア観光連盟負担金 80 ④ 千葉県国際観光推進協議会負担金 155 ⑤ 養老渓谷観光推進協議会負担金 10 ⑥ ちばプロモーション協議会負担金 25,000 ⑦ 市原市観光協会補助金 655 (ウ) 観光まちづくり基金積立金 154 (エ) 諸経費 17,634 (2) 上総いちはら国府祭り実施事業費(観光振興課) 17,634 (ア) 負担金補助及び交付金 事 業 名 補 助 率 上総いちはら国府祭り 定 事 業 費 補 助 金 額 事 業 主 体 事 業 概 要 上総いちはら国府祭り ステージ、パレード、 実 行 委 員 会 国府市 (3) 観光地おもてなし事業費(観光振興課) (ア) 養老渓谷駅前公衆便所改修工事設計委託料ほか1件 (イ) 水と彫刻の丘誘導案内看板設置工事費ほか1件(県 2/3 2,072) (ウ) 諸経費 (うち食糧費 (4) 花プロジェクト事業費(観光振興課) 104 金 額 17,634 6,084 2,729 3,212 143 6) 414 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 170 (5) 広域観光ネットワーク推進事業費(観光振興課) 170 (ア) 中房総観光推進ネットワーク協議会負担金 7,668 (6) 中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス事業費 (芸術祭推進課-国際芸術祭室から引継ぎ) 7,000 (ア) 負担金補助及び交付金(国 3,000) 事 業 名 補 助 率 中房総国際芸術祭 いちはらアート× 定 ミックス実行委員会 補 助 金 事 業 主 体 事 業 概 要 継続イベントの実施、 中 房 総 国 際 芸 術 祭 継続作品の制作及び 額 い ち は ら ア ー ト × 継続活動、広報宣伝 ミ ッ ク ス 実 行 委 員 会 活動、サポーター活 動、事務局運営費 金 額 7,000 668 (イ) 諸経費 3,998 (7) 観光プロモーション事業費(観光振興課) 3,996 (ア) 観光情報パンフレット製作委託料 2 (イ) 諸経費 239 (8) 観光大使・ふるさと応援団事業費(観光振興課) 73,920 2. 観光施設費 31,519 (1) 観光施設管理費(観光振興課) 29,527 (ア) 委託料 23,247 ① 高滝湖畔公園管理運営委託 2,526 ② 鶴舞公園管理運営委託 3,754 ③ 観光施設清掃等管理委託ほか4件 1,332 (イ) 移動式便所借上料ほか 660 (ウ) 諸経費 9,464 (2) 観光施設整備費(観光振興課) 8,591 (ア) 高滝湖畔公園安全柵改修工事費 873 (イ) 諸経費 32,937 (3) 閉校施設活用事業費(芸術祭推進課-国際芸術祭室から引継ぎ) 1,804 (ア) 消耗品費ほか(国 1,381) 22,941 (イ) 委託料 13,392 ① 旧月出小学校空間創造委託(国 13,392) 9,549 ② 旧月出小学校リノベーション事業管理委託ほか(国 9,447) 3,020 (ウ) 旧月出小学校設備改修工事費(国 2,751) 5,148 (エ) 備品購入費(国 5,148) 24 (オ) 諸経費 50,869 3. 水と彫刻の丘費(観光振興課) 50,869 (1) 水と彫刻の丘費 8,118 (ア) 光熱水費 40,751 (イ) 管理運営委託料ほか1件 1,220 (ウ) 工事費 780 (エ) 諸経費 23,820 4. 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業費(地方創生先行型) (観光振興課、芸術祭推進課-国際芸術祭室から引継ぎ、農林業振興課) 23,820 (1) 地域資源を活かした観光振興事業費 (26年度からの繰越事業 国10/10 23,820) 3,343 (ア) 委託料 2,781 ① ジビエ料理開発委託 105 経 済 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 ② (イ) (ウ) ① ② ③ ④ 災 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 562 1,818 18,659 8,000 4,398 5,161 1,100 サイクリングマップ製作委託ほか1件 サイクリングコース案内看板設置工事費 負担金補助及び交付金 中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス実行委員会補助金 観光地おもてなし事業補助金 レンタサイクル整備事業補助金 農家レストラン支援事業補助金 31,026 30,466 - - - 30,466 31,026 30,466 - - - 30,466 害 農 林 農 林 水 産 31,026 30,466 - - - 30,466 復 水 施 設 災 害 産 復 旧 費 大雨等により発生した農林業用施設災害復旧等に要した経費である。(農林業環境整備課) 旧 施 30,466 設 1. 農林水産施設災害復旧費 30,466 費 災 (1) 農林水産施設災害復旧費 21,967 害 (ア) 応急工事委託料 山口地区ほか10件 7,980 復 (イ) 災害復旧工事費 東国吉地区ほか23件 519 旧 (ウ) 諸経費 費 106 経 済 部 ( 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 農 業 総 一般管理費 集 務 落 管 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 7,470 水 費 事 農 維持管理費 業 12,039 20,490 19,509 - - 222 171 - - - 171 222 171 - - - 171 農業集落排水事業の事務に要した経費である。(農林業環境整備課) 1. 一般管理費 (1) 一般管理費 (ア) 千葉県農業集落排水協議会負担金 (イ) 諸経費 排 理 業 (単位 千円) 171 171 13 158 20,268 19,338 - - 7,470 11,868 19,668 19,338 - - 7,470 11,868 費 集 農業集落排水処理施設の維持管理に要した経費である。(農林業環境整備課) 1. 維持管理費 (1) 維持管理費 (ア) 需用費 ①修繕料 ②光熱水費ほか (イ) 汚水処理施設保守管理委託料ほか9件 (ウ) 諸経費 落 排 水 19,338 19,338 7,889 4,172 3,717 10,219 1,230 事 建設改良費 業 600 - - - - - 費 公 債 公 元 金 費 債 費 30,096 30,095 - - - 30,095 30,096 30,095 - - - 30,095 23,044 23,044 - - - 23,044 23,044 1. 長期債償還元金(農林業環境整備課) 利 子 7,052 7,051 - 1. 長期債償還利子(農林業環境整備課) 107 - - 7,051 7,051 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 土 木 土 土木総務費 費 木 管 理 費 道 道路橋りょう 路 総 務 費 橋 り ょ う 費 (単位 千円) 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2,728,273 2,593,730 405,221 751,600 196,921 1,239,988 5,212 4,994 - - - 4,994 5,212 4,994 - - - 4,994 建築行政等の事務事業を遂行するために要した経費である。(土木管理課・建築施設課) 4,994 1. 一般管理費 4,994 (1) 一般管理費 2,221 (ア) 消耗品費ほか 2,093 (イ) 営繕積算システム使用料ほか 387 (ウ) 負担金補助及び交付金 200 ① 日本港湾協会負担金 5 ② 千葉県港湾協会負担金 87 ③ 港湾都市協議会負担金 15 ④ 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 80 ⑤ 研修負担金 293 (エ) 諸経費 2,286,338 2,184,636 310,101 591,300 172,159 1,111,076 100,021 90,365 1,920 - 88,445 - 広域的道路の整備促進のための各種協議会への負担金、市道及び法定外公共物の管理、 狭あい道路対策に要した経費である。 6,244 1. 一般管理費 (土木管理課・道路建設課・道路維持課・南部土木事務所) 6,244 (1) 一般管理費 1,665 (ア) 燃料費ほか 2,050 (イ) 道路賠償責任等保険料 1,734 (ウ) 土地使用料ほか 615 (エ) 負担金補助及び交付金 260 ① 千葉県道路協会負担金 23 ② 千葉県道路整備促進協議会負担金 62 ③ 東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会負担金 47 ④ 東京湾環状道路並びに関連道路建設促進期成同盟負担金 48 ⑤ 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 63 ⑥ 東金・茂原・木更津間首都圏中央連絡自動車道建設促進協議会負担金 31 ⑦ 国道297号整備促進期成同盟負担金 15 ⑧ 国道409号道路整備促進期成同盟会負担金 30 ⑨ (公社)日本道路協会負担金 36 ⑩ 関東国道協会負担金 22 (オ) 道路管理損害賠償金 158 (カ) 諸経費 214 2. 用地整備費(道路建設課) 214 (1) 用地整備費 12 (ア) 負担金補助及び交付金 9 ① 千葉県公共用地対策協議会負担金 108 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3 202 7,355 7,355 7,033 10 312 67,293 19,179 14,875 2,137 2,167 33,264 33,264 14,850 14,850 9,259 9,259 6,946 4,957 1,989 2,177 1,732 445 136 ② 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 (イ) 諸経費 3. 道路境界・占用関係費(土木管理課・南部土木事務所) (1) 道路境界・占用関係費 17 路線 (ア) 測量等委託料 (イ) 道路工事連絡協議会負担金 (ウ) 諸経費 4. 道路台帳整備費 (1) 道路台帳整備費(土木管理課・南部土木事務所) (ア) 道路台帳整備等委託料 (イ) 原材料費 (ウ) 諸経費 (2) 公共基準点改正測量事業費(土木管理課) (ア) 公共基準点改測委託料 (3) 道路台帳座標整備事業費(土木管理課) (ア) 道路台帳座標整備委託料 5. 狭あい道路対策事業費(土木管理課・道路維持課・南部土木事務所) (1) 狭あい道路後退用地整備事業費 (ア) 委託料 ① 測量等委託(国1/2 1,290) ② 狭あい道路工事委託 (イ) 負担金補助及び交付金(国1/3 630) ① 電柱移設等負担金 ② 狭あい道路後退用地整備助成金 (ウ) 諸経費 道路橋りょう 維 持 費 1,551,435 1,510,393 284,973 374,000 49,766 801,654 簡易舗装工事の施行、パトロールによる応急工事、砕石の敷き均し及び側溝・路面の清掃等、 市道の維持補修に要した経費である。 1,120,041 1. 道路維持費(道路維持課・南部土木事務所) 857,314 (1) 道路維持費 18,099 (ア) 需用費 1,184 ① 消耗品費 3,659 ② 燃料費 7,244 ③ 光熱水費 6,012 ④ 修繕料 517 (イ) 自動車損害保険料ほか 622,206 (ウ) 委託料 財 源 内 訳 区 分 一 般 事 業 概 要 事業費 地方債 その他 財 源 舗 装 整 備 工 事 16,705 - - 16,705 10 路線 L= 465 m 舗 装 修 繕 工 事 83,704 - - 83,704 56 路線 L= 3,149 m 109 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 事業費 一 般 地方債 その他 財 源 区 分 事 業 概 要 道 路 応 急 工 事 108,006 - - 108,006 116 路線 L= 3,626 m 道路側溝整備工事 98,797 - - 98,797 48 路線 L= 2,043 m 理 133,418 - - 133,418 362 路線 街 路 樹 管 測 量 調 査 設 計 21,941 900 - 21,041 13,407 本 47 路線 L= 4,398 m 28年度へ繰越明許 536 道 暗 路 側 溝 ・ 渠 清 掃 45,209 - - 45,209 141 路線 L= 11,056 m 路 面 清 掃 ( 除 雪 含 む ) 6,130 - - 6,130 22 路線 L= 90,763 m 刈 63,338 - - 不 法 投 棄 撤 去 394 - - 394 東 関 道 法 面 管理 4,428 - - 4,428 ポ ン プ 場 ほ か 保 守 点 検 1,224 - - 1,224 排水ポンプ 駅 舎 自 由 通 路等 管 理 38,912 - - 計 622,206 900 草 (エ) ① ② (オ) A= 13,700 ㎡ 5 カ所 38,912 - 621,306 3,079 1,612 1,467 188,635 事業費 財 源 内 訳 一 般 地方債 その他 財 源 舗 装 修 繕 工 事 155,624 127,600 五井本仲ポンプ場 配 水 管 布 設 工事 の 計 (カ) (キ) ① ② ③ 3件 使用料及び賃借料 除雪作業車等使用料 監視カメラ使用料 工事費 区 分 そ 63,338 229 路線 A= 260,037 ㎡ 他 2,835 5,854 4,000 - 27,157 - 462 188,635 131,600 3,297 原材料費 負担金補助及び交付金 研修負担金 電柱移設負担金 私道整備補助金 3件 2件 110 事 業 概 要 25,189 32 路線 L= 1,854 3,230 m 28年度へ繰越明許 26,695 58 路線 L= 8,046 913 m 53,738 20,022 3,997 128 852 3,017 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ク) 諸経費 (2) 排水整備事業費(道路維持課) (ア) 工事費(地方債 12,800) (3) 道路ストック事業費(道路維持課・南部土木事務所) (ア) 委託料(国5.5/10 3,960 地方債 600)(28年度へ繰越明許 5,000) ① トンネル長寿命化修繕計画策定委託 ② 市道6081号線法面修繕設計等委託 (イ) 工事費(国5.5/10 21,262 地方債 45,600) ① 市道4号線(ちはら台西)舗装修繕工事 ② 市道113号線(能満)等舗装修繕工事 ③ 市道85号線(石塚)法面修繕工事 (4) 道路愛護推進事業費(道路維持課・南部土木事務所) (ア) 原材料費 (イ) 諸経費 (5) 姉ケ崎駅跨線人道橋改修事業費(道路維持課) (うち26年度からの繰越事業 152,354 国5.5/10 65,161 地方債 47,900) (ア) 改修工事委託料 (イ) 修繕工事費 2. 橋りょう維持費 (1) 橋りょう長寿命化事業費(道路維持課・南部土木事務所) (ア) 委託料 ① 調査設計委託(国5.5/10 33,495 地方債 18,700) ② 修繕工事委託(国5.5/10 8,305 地方債 3,400) (イ) 新橋等長寿命化工事費(国5.5/10 87,450 地方債 64,400) (2) 橋りょう長寿命化事業費(五井大橋)(道路維持課) (ア) 工事費(国5.5/10 65,340 地方債 48,100)(26~27年度継続事業) 道路橋りょう 新設改良費 374,483 331,895 16,500 187,600 32,836 759 17,194 17,194 89,343 7,606 5,794 1,812 81,737 21,264 29,165 31,308 3,836 3,509 327 152,354 150,059 2,295 390,352 255,206 79,750 64,288 15,462 175,456 135,146 135,146 94,959 市道の新設改良、舗装新設、橋りょう整備等に要した経費である。(道路建設課) 〔道路現況〕 (28.3.31現在) 2,024,995 m (1) 市 道 延 長 改良済延長 992,187 m 49.0 % 改良率 舗装済延長 85.4 % 1,731,031 m 舗装率 (2) 橋 り ょ う 総 数 405 橋 永 久 橋 405 橋 整備率 100.0 % (3) 隧 道 総 数 29 カ所 274,194 1. 道路新設改良費 財 源 内 訳 事 業 名 事 業 費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 7,371 - - 道 路 新 設 - 7,371 ①市道用地管理委託料 改 良 事 業 6,890 481 ②諸経費 局 部 改 良 事 業 37,463 - 25,200 2,254 10,009 ①調査設計委託料 2,998 34,144 ②工事費 (ア)市道5184号線(糸久) 13,090 (ア)工事 111 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 事 業 名 市 道 49 号 線 ( 金 剛 地 ) 市 道 7253 号 線 (平野・山口) 事 業 費 国 庫 地方債 その他 支出金 一 般 財 源 事 業 概 要 うち26年度からの繰越 7,386 事業 (イ)市道3300号線(辰巳 17,560 (イ)台東)工事 うち26年度からの繰越 14,968 事業 (ウ)市道27号線(荻作) (ウ)工事ほか1件 1,795 (エ)応急対策工事 1,699 298 ③電柱移設負担金 23 ④諸経費 1,998 調査設計委託料 1,998 - - - 36,297 - 29,700 - 1,868 - - - 12,392 - 11,100 - 1,292 調査設計委託料 16,701 - 14,800 - 市 道 2110 号 線 ( 飯 沼 ) 43,153 - 38,700 1,354 市 道 3258 号 線 (藤井・能満) 57,900 - 48,500 5,002 交 差 点 改 良 50,114 13,200 事 業(24,000) 5.5/10 9,700 24,226 1,901 ①工事費 16,550 166 m L= 5.5 m W= 151 ②電柱移設負担金 3,099 工事費 うち26年度からの繰越 13,154 事業 4,398 ①工事費 56,995 うち26年度からの繰越 22,502 事業 905 ②電柱移設負担金 2,988 ①調査設計委託料 2,988 ②市道40号線(山倉) 47,126 工事費 うち26年度からの繰越 47,126 事業 6,183 ①調査設計委託料 6,046 137 ②諸経費 514 ①調査設計委託料 499 15 ②諸経費 240 調査設計委託料 28年度へ繰越明許 11,760 椎 津 川 河 川 改 修 関 連 事 業 市 道 54 号 線 (大桶・勝間) 市道2920号線 ( 島 野 ) 郡 本 地 区 道路整備事業 市 道 コ - 277 号線(青柳) 市 道 1 号 線 ( 国 分 寺 台 中 央 ) 6,183 - - - 514 - - - 2,240 - 2,000 - 112 6,597 ①工事費 36,007 295 L= m 5 m W= 290 ②電柱移設負担金 1,868 市道1431号線(椎津) 工事費 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 事 業 名 計 事 業 費 国 庫 地方債 その他 支出金 274,194 13,200 179,700 32,836 一 般 財 源 事 業 概 要 48,458 2. 用地取得事業費 42,353 (1) 用地取得事業費 8,876 (ア) 委託料 2,303 ① 物件調査委託 7件 7件 3,847 ② 不動産登記委託 1,908 ③ 不動産鑑定委託 7件 3件 818 ④ 用地測量委託 A= 2,431 ㎡ 33,450 (イ) 土地購入費(土地開発基金から買取り) 27 (ウ) 諸経費 15,348 3. 橋りょう新設改良費 財 源 内 訳 事 業 名 事 業 費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 3,300 4,148 ①調査設計委託料 281 橋 り ょ う 15,348 7,900 - 長 寿 命 化 (6,000) 5.5/10 28年度へ繰越明許 事 業 200 ②市道6199号線石川橋 14,083 工事費 28年度へ繰越明許 24,360 984 ③電柱移設負担金 道 路 交 通 安全対策費 260,399 251,983 6,708 29,700 1,112 214,463 交通事故発生危険箇所に歩道等交通安全施設を設置するなど、歩行者及び車両の安全を図 るとともに交通事故の防止に要した経費である。 131,416 1. 施設管理費 120,519 (1) 施設管理費(道路建設課・道路維持課・南部土木事務所) 120,493 (ア) 需用費 88,265 ① 光熱水費 32,228 ② 修繕料ほか 26 (イ) 諸経費 10,897 (2) 道路ストック事業費(道路維持課) 10,897 (ア) 委託料(国5.5/10 5,940) 6,879 ① 道路照明点検調査委託 4,018 ② 道路標識点検調査委託 82,094 2. 施設整備費(道路維持課・南部土木事務所) 82,094 (1) 施設整備費 23,955 (ア) 委託料 L= 42,876 m 22,232 ① 区画線設置工事委託 1,723 ② 歩道切り下げ工事委託 54,528 (イ) 工事費 113 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 17,588 ① 交通安全施設設置工事 区 分 事 業 費 ガ ー ド レ ー ル 3,527 道 路 反 射 鏡 6,638 区 線 2,611 画 事 業 概 L= 要 246 m 47 基 L= 3,435 m 警 戒 標 識 2,946 23 基 道 路 照 明 1,772 11 基 他 94 そ の 計 17,588 36,940 3,611 38,473 ② 交通安全施設修繕工事 (ウ) 原材料費 3. 歩道整備費(道路建設課) 財 源 内 訳 事業費 国 庫 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 支出金 財 源 5,000 - 657 工事費 市 道 112 号 線 5,657 - 73 m ( 中 高 根 L= ・ 立 野 ) 2 m W= 29,857 市 道 3585 号 線 30,904 - 24,200 1,112 5,592 ①工事費 ( 菊 間 ) 129 m L= 2 m W= うち26年度からの繰越 11,012 事業 ②電柱移設負担金 1,047 歩 道 バ リ ア 1,912 768 500 - 644 調査設計委託料 フリー整備事業 (1,397) 5.5/10 事 業 名 計 河 河川総務費 川 費 38,473 768 29,700 1,112 6,893 126,964 113,521 5,000 41,200 7,745 59,576 20,625 11,490 - 8,600 1,138 1,752 河川改良、排水整備等の事務事業を遂行するために要した経費である。(河川課) 1. 河川総務費 (1) 河川総務費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 全国治水砂防協会負担金 114 1,064 1,064 419 251 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 138 30 645 10,113 10,113 10,113 ② 千葉県河川協会負担金 ③ コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 (イ) 諸経費 2. 急傾斜地崩壊対策事業費 (1) 急傾斜地崩壊対策事業費 (ア) 急傾斜地崩壊対策事業負担金(地方債 8,600) (うち26年度からの繰越事業 4,247 28年度へ繰越明許 7,854) 3. 河川愛護事業費 (1) 河川愛護事業費 河川改良費 106,339 102,031 5,000 32,600 313 313 6,607 57,824 河川の測量、調査、改良工事に要した経費である。(河川課) 35,978 1. 河川管理費 35,978 (1) 河川管理費 208 (ア) 光熱水費 35,770 (イ) 委託料 13,637 ① 浚渫除草委託 16,255 ② 倒竹木撤去委託 5,878 ③ 維持工事委託 56,217 2. 河川改修事業費 財 源 内 訳 事業名 事 業 費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 上前川 42,305 5,000 29,200 - 8,105 ①工事費 42,054 改 修 (15,000) 1/3 251 ②諸経費 事 業 10,009 局 部 13,912 - 3,400 6,607 3,905 ①委託料 改 良 (ア)三枝川用地測量委託 事 業 3,402 (イ)白幡川調査設計委託 6,607 うち26年度からの繰越事業 6,607 ②今津川局部改良工事費 3,780 123 ③諸経費 計 56,217 5,000 32,600 3. 用地取得事業費 (1) 用地取得事業費 (ア) 調査設計委託料 (イ) 諸経費 4. 河川環境整備事業費 (1) 養老川河川環境整備事業費 (ア) 河川公園管理委託料 (イ) 諸経費 115 6,607 12,010 611 611 594 17 9,225 9,225 9,168 57 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 港 港湾建設費 湾 費 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 444 444 - - - 444 444 444 - - - 444 県が施行した港湾施設整備事業に対して負担した経費である。(土木管理課) 1. 港湾建設費 (1) 港湾建設費 (ア) 負担金補助及び交付金 〔五井防波堤調査〕 負 担 事 業 名 負担割合 負担額 区 分 千葉港整備 事業 都 都 市 計 画 市 総 務 費 計 県 70 % 市 30 444 計 100 1,480 1,036 309,315 290,135 90,120 119,100 17,017 63,898 650 648 - - - 648 違反屋外広告物の撤去に要した経費である。(道路維持課) 1. 一般管理費 (1) 一般管理費 (ア) 違反屋外広告物撤去委託料 画 444 444 444 648 648 648 費 街路事業費 308,665 289,487 90,120 119,100 17,017 63,250 都市形成の骨格をなす都市計画道路整備事業に要した経費である。(道路建設課) 〔都市計画道路現況〕 (28.3.31現在) 222.3 km 総 延 長 160.9 km 改 良 済 延 長 72.4 % 改 良 率 9,073 1. 一般管理費 9,073 (1) 一般管理費 6,320 (ア) 街路用地管理委託料 1,859 (イ) 維持工事費 八幡草刈線ほか4路線 33 (ウ) 千葉県街路事業推進協議会負担金 861 (エ) 諸経費 262,787 2. 街路事業整備費 財 源 内 訳 事 業 名 事 業 費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 青柳海保線 161,062 62,070 73,400 11,735 13,857 ①調査設計委託料 6,402 ( 島 野 ) (112,855) 5.5/10 154,660 ②工事費 -千種通り- 116 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 事 業 名 事業費 国 庫 地方債 その他 支出金 一 般 財 源 事 業 概 要 うち26年度からの繰越 86,765 事業 島野椎津線 ( 青 柳 ) 101,310 28,050 (51,000) 5.5/10 八幡椎津線 ( 平 田 ) 計 415 262,787 45,700 5,282 - - 90,120 119,100 17,017 - 22,278 ①工事費 98,572 26~27年度継続事業 うち26年度からの繰越 38,632 事業 ②電柱移設負担金 1,960 778 ③諸経費 26~27年度継続事業 415 ①調査設計委託料 382 33 ②諸経費 36,550 17,627 17,627 3. 用地取得事業費 (1) 用地取得事業費 事 業 名 八 幡 椎 津 線 (八幡・島野・姉崎・椎津) - 平 成 通 り - 安 井 押 ( 沼 潤 須 戸 線 ) 八 ( 幡 草 刈 八 幡 線 ) 姉崎海岸椎津台線 ( 姉 崎 海 岸 ) 計 災 害 土 道路橋りょう 復 木 災害復旧費 旧 施 事 業 概 要 事業費 10,597 ①委託料 (ア)物件調査委託 (イ)不動産登記委託 (ウ)不動産鑑定等調査委託 ②土地購入費(土地開発基金から買取り) A= 793 ㎡ 4,424 委託料 (ア)物件調査委託 (イ)不動産鑑定等調査委託 1,338 ①委託料 (ア)不動産登記委託 (イ)不動産鑑定等調査委託 ②諸経費 1,268 土地購入費(土地開発基金から買取り) 25 ㎡ A= 2,077 788 377 912 8,520 2,201 2,223 1,281 320 961 57 17,627 258,602 92,382 - 12,400 2,953 77,029 258,602 92,382 - 12,400 2,953 77,029 51,477 50,475 - - 2,953 47,522 平成27年7月の大雨等により発生した道路災害復旧等に要した経費である。 (道路維持課・南部土木事務所) 117 土 木 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 費 設 災 害 復 50,475 50,475 43,865 799 43,066 6,073 537 1. 道路橋りょう災害復旧費 (1) 道路橋りょう災害復旧費 (ア) 委託料 ① 調査設計委託 2件 ② 応急工事委託 33件 (イ) 工事費 市道7073号線ほか3路線 (ウ) 諸経費 旧 河 川 海 岸 費 災害復旧費 207,125 41,907 - 12,400 - 29,507 平成27年7月の大雨等により発生した河川災害復旧等に要した経費である。(河川課) 41,907 1. 河川海岸災害復旧費 41,907 (1) 河川海岸災害復旧費 22,820 (ア) 委託料 5,302 ① 調査設計委託料 6件 17,518 ② 応急工事委託料 内田川ほか10河川 18,974 (イ) 工事費 財 源 内 訳 区 分 事 業 費 国 庫 事 業 概 要 一 般 地方債 支出金 財 源 27 年 災 18,974 - 12,400 6,574 災害復旧工事 河川復旧事業 L=26m (内田川ほか1河川) 28年度へ繰越明許 113,331 113 (ウ) 諸経費 118 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 民 生 災 災害救助費 費 害 救 費 衛 生 環 み 費 境 保 ど 全 り 費 保 17,521 17,442 14,684 - - 2,758 17,521 17,442 14,684 - - 2,758 17,521 17,442 14,684 - - 2,758 34,081 32,348 - - 11,401 20,947 34,081 32,348 - - 11,401 20,947 34,081 32,348 - - 11,401 20,947 市民の森の整備など緑を保全し、緑化の推進を図るために要した経費である。(公園緑地課) 2,629 1. みどり保全費 2,629 (1) みどり保全費 693 (ア) 消耗品費ほか 810 (イ) 負担金補助及び交付金 225 ① 千葉県緑化推進委員会負担金 9 ② 千葉県さくらの会負担金 576 14 件 ③ 生垣設置奨励補助金 1,126 (ウ) 諸経費 26,151 2. 市民の森費 26,151 (1) 市民の森費 3,612 (ア) 需用費 1,154 ① 光熱水費 2,458 ② 修繕料 22,345 (イ) 管理運営委託料 194 (ウ) 諸経費 3,568 3. 憩の森費 3,568 (1) 憩の森費 3,308 (ア) 施設管理委託料 260 (イ) 諸経費 全 費 土 木 土 土木総務費 管 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 非常災害(東日本大震災)による罹災者に対して行われる応急救助並びに緊急措置等に要した 経費である。(住宅課) 17,442 1. 災害救助費 17,442 (1) 応急仮設住宅提供事業費 17,442 27 件 (ア) 応急仮設住宅借上料(県10/10 14,684) 助 費 木 (単位 千円) 2,641,320 2,093,430 335,751 482,000 309,544 966,135 44,657 24,981 12,867 - 6,037 6,077 44,657 24,981 12,867 - 6,037 6,077 建築行政の事務事業を遂行するために要した経費である。(建築指導課) 119 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 理 306 306 306 6人 24,675 5,195 1,346 1,019 1,904 331 48 30 100 2 45 106 595 5) (うち食糧費 19,480 (2) 既存建築物耐震改修等促進事業費 6,334 (ア) 委託料 4,312 ① 木造住宅耐震診断士派遣委託(国1/2 2,112 県 792) 961 ② 木造住宅耐震性能評価委託(国1/2 445) 562 ③ 木造住宅耐震相談委託(国1/2 260 県 102) 499 ④ 木造住宅耐震改修促進事業管理システム保守管理委託(国1/2 249 県 90) 12,782 (イ) 木造住宅耐震改修補助金(国1/2 6,341 県 2,251) 364 (ウ) 諸経費(国1/2 167 県 58) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 建築審査会委員報酬 2. 建築指導費 (1) 建築指導費 (ア) 賃金 (イ) 消耗品費ほか (ウ) 機器使用料ほか (エ) 負担金補助及び交付金 ① 全国建築審査会協議会負担金 ② 全国建築審査会長会議負担金 ③ 日本建築行政会議負担金 ④ 関東甲信越建築行政連絡会議負担金 ⑤ 千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 ⑥ 研修負担金 (オ) 諸経費 費 10,000 9,966 - 8,900 道 路 道路橋りょう 10,000 9,966 - 8,900 橋 新設改良費 り ょ 市道の新設改良に要した経費である。(下水道建設課) う 1. 道路新設改良費 費 (1) 市道コ-277号線(青柳) (ア) 工事費(地方債 8,900) L= 102 m 河 河川改良費 川 費 - 1,066 - 1,066 9,966 9,966 9,966 102,693 75,422 - 14,500 29 60,893 7,182 7,076 - - - 7,076 河川の揚水ポンプ場の維持管理等に要した経費である。(下水道管理課) 1. 河川管理費 (1) 河川管理費 (ア) 光熱水費ほか (イ) 牛久中排水機場水中ポンプ保守点検委託料ほか5件 (ウ) 諸経費 120 7,076 7,076 4,809 2,121 146 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 排水整備費 予算現額 95,511 68,346 - 14,500 29 53,817 排水路の新設改良及び水路の機能回復を目的とした浚渫等に要した経費である。 (下水道管理課) 68,346 1. 排水整備費 56,445 (1) 各所排水整備費 42,523 (ア) 委託料 区 事業費 分 排水路管理 委託 調査設計委託 排水路修繕等 工 事 委 託 計 事 業 概 要 27,259 排水路浚渫 V= 256 排水路除草 A= 12,193 ㎡ スクリーン清掃 延13カ所 5件 1,493 測量・設計ほか 13,771 排水路修繕ほか 17 件 42,523 13,057 (イ) 工事費 財源内訳 事 業 概 要 事業費 一 般 区 分 地方債 財 源 八 幡 地 区 8,532 5,800 2,732 整備工事 排水整備工事 〔28年度へ繰越明許 12,868〕 4,525 水位計修繕ほか1件 牛久中排水 機場 4,525 - 水 位 計 等 修 繕 工 事 計 5,800 13,057 7,257 865 11,901 11,713 188 (ウ) 諸経費 (2) 馬立(新田)地区排水整備費 (ア) 工事費(地方債 8,700) (イ) 電柱移設等負担金 都 都 市 計 画 市 総 務 費 計 画 費 2,350,066 1,852,498 280,091 434,600 239,708 898,099 65,497 55,448 - - 46,771 8,677 都市計画決定、都市計画事業の遂行等に要した経費である。 1. 人件費(都市計画課・公園緑地課) (1) 委員等報酬 (ア) 都市計画審議会委員報酬 (イ) 公園・体育等施設指定管理者選定審査会委員報酬 2. 一般管理費 (1) 一般管理費(都市計画課・宅地課) (ア) 消耗品費ほか (イ) 負担金補助及び交付金 121 11 人 5人 252 252 171 81 45,190 3,234 1,345 43 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 ① ② (ウ) (エ) 千葉県都市協会負担金 地区計画制度連絡協議会負担金 賠償金 諸経費 (うち食糧費 (2) 市原鶴舞バスターミナル費(都市計画課) (ア) 光熱水費 (イ) 管理運営委託料 (ウ) 土地使用料 (3) 路上違反広告物除却推進員事業費(都市計画課) (4) 公園・体育等施設指定管理者選定審査会費(公園緑地課) (うち食糧費 (5) 緑化基金積立金(公園緑地課) 3. 都市計画調査費 (1) 景観形成推進事業費(都市計画課) (ア) 景観形成助成金 (イ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 都市計画定例見直し事業費(都市計画課) (ア) 調査委託料(26~27年度継続事業) (3) 古市場地区地区計画策定事業費(都市整備課) (ア) 地区計画策定委託料 (4) 立地適正化計画策定事業費(都市計画課) (ア) 調査委託料 土 地 区 画 整 理 費 1,569,745 1,101,942 393,900 243,091 120,362 39 4 945 901 4) 8,565 1,005 6,369 1,191 299 15 1) 33,077 10,006 534 186 348 6) 1,901 1,901 2,106 2,106 5,465 5,465 344,589 市街地の公共施設整備拡充を目的とした市施行区画整理事業等に要した経費である。 〔市施行土地区画整理事業進捗状況〕 地 区 名 進 捗 率 地 区 名 進 捗 率 五 井 56.2 % 新 田 下 宿 96.8 % 北 姉 崎 駅 前 97.7 八幡宿駅東口 1. 人件費(各区画整理事務所) (1) 委員等報酬 (ア) 土地区画整理審議会委員報酬 (イ) 土地区画整理評価員報酬 2. 一般管理費(都市整備課・各区画整理事務所) (1) 一般管理費 (ア) 光熱水費ほか (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 施設管理委託料ほか3件 (エ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県市街地整備推進協議会負担金 ② 研修負担金 122 72.4 38 人 1人 504 504 495 9 31,154 31,154 4,456 1,405 24,226 246 16 230 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 821 1) 1,070,284 251,149 40,453 3,347 27,271 9,835 107,485 (オ) 諸経費 (うち食糧費 3. 市施行土地区画整理事業費 (1) 新田下宿土地区画整理事業費(五井区画整理事務所) (ア) 委託料 ① 建物調査等委託 ② 出来形確認測量等委託(国1/2 7,500) ③ 道路築造工事等委託 (イ) 工事費 財 源 内 訳 区 分 事業費 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 財 源 街区造成 19,532 10,500 - 9,032 42街区ほか3街区 等 工 事 2,915 ㎡ A= 都市計画 7,220 平田下宿線ほか1路線 4,557 39,477 27,700 391 m 道路築造 L= 等 工 事 うち26年度からの繰越事業 14,257 区画道路 35,369 28,800 - 6,569 62号線ほか4路線 644 m 築 造 等 L= 工 事 6,300 28年度へ繰越明許 - 13,107 6棟 仮設住宅 13,107 - 撤去工事 計 107,485 67,000 4,557 35,928 18,778 83,889 (ウ) 水道等負担金 (エ) 補償費 区 分 建物移転 等 補 償 財 源 内 訳 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 財 源 9,396 3戸 83,889 45,900 28,593 うち26年度からの繰越事業 42,093 事業費 (オ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 北五井土地区画整理事業費(五井区画整理事務所) (ア) 修繕料ほか (イ) 委託料 ① 建物調査等委託(国1/2 2,000) ② 道路築造工事等委託 (ウ) 土地使用料 (エ) 工事費 財 源 内 訳 区 分 事業費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 支出金 財 源 街区造成 15,562 6,500 5,800 3,262 15街区ほか1街区 等 工 事 (13,000) 1/2 2,543 ㎡ A= 123 544 1) 219,243 873 18,752 14,170 4,582 6,049 21,761 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 区 分 事業費 国 庫 一 般 事 業 概 地方債 支出金 財 源 区画道路 6,199 2,500 2,300 1,399 19号線ほか1路線 築 造 等 (5,000) 1/2 250 m L= 工 事 計 21,761 9,000 8,100 要 4,661 17,971 153,566 (オ) 水道等負担金 (カ) 補償費 財 源 内 訳 国 庫 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 支出金 財 源 建物移転 153,566 59,500 64,500 10,192 19,374 7戸 等 補 償 (98,000) 1/2 うち26年度からの繰越事 87,692 業 28年度へ繰越明許 283,419 271 (キ) 諸経費 1) (うち食糧費 19,456 (3) 姉崎駅前土地区画整理事業費(姉崎区画整理事務所) 8,321 (ア) 委託料 5,325 ① 換地計画書修正等委託 2,996 ② 区画道路修繕工事等委託 10,746 (イ) 舗装修繕等工事費 389 (ウ) 諸経費 580,436 (4) 八幡宿駅東口土地区画整理事業費(八幡区画整理事務所) 1,201 (ア) 修繕料ほか 35,703 (イ) 委託料 23,110 ① 建物調査等委託(国5.5/10 8,250) 12,593 ② 造成工事等委託 389 (ウ) 建物使用料 54,554 (エ) 工事費 財 源 内 訳 一 般 事 業 概 要 区 分 事業費 国 庫 地方債 その他 支出金 財 源 9,700 974 街区造成 27,786 13,450 3,662 27街区ほか6街区 等 工 事 (24,200) 1/2 A= 8,591 ㎡ うち26年度からの繰越事 4,924 業 5,318 12-4号線ほか4路線 3,750 17,700 - 区画道路 26,768 築 造 等 (7,500) 1/2 L= 450 m 工 事 W= 6~12 m 28年度へ繰越明許 6,569 区 分 計 事業費 54,554 17,200 27,400 974 8,980 (オ) 水道等負担金 (うち26年度からの繰越事業 68,542 28年度へ繰越明許 74,837) 124 88,505 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 款 項 予算現額 目 399,663 (カ) 補償費 財 源 内 訳 国 庫 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 支出金 財 源 建物移転 399,663 139,641 181,000 7,158 71,864 15戸 等 補 償 (112,800) 5.5/10 うち26年度からの繰越事 (161,732) 1/2 51,453 業 28年度へ繰越明許 60,549 421 (キ) 諸経費 3) (うち食糧費 区 分 都 水 市 路 下 費 事業費 6,024 5,718 - - 227 都市下水路の管理及び整備に要した経費である。 1. 施設管理費(下水道管理課) (1) 施設管理費 (ア) 浚渫等委託料 (イ) 諸経費 2. 施設整備費(下水道建設課) (1) 若宮都市下水路整備事業費 (ア) 信号機改修工事費 公 園 費 708,800 689,390 37,000 4,336 4,336 4,331 5 1,382 1,382 1,382 40,700 72,348 都市公園の整備及び維持管理等に要した経費である。(公園緑地課) 〔都市公園等整備状況〕(28.3.31現在) 区 分 箇 街 区 公 園 公 園 緑 地 所 数 250 カ所 面 積 489,841 ㎡ 近 隣 公 園 26 517,966 地 区 公 園 5 293,656 総 合 公 園 1 99,000 緩 衝 緑 地 1 426,709 都 市 緑 地 71 370,523 1 123,651 355 2,321,346 緑 道 計 125 5,491 539,342 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 565,055 1. 公園管理費 526,870 (1) 公園管理費 13,808 139 団体 (ア) 公園愛護団体等報償金 28,836 (イ) 光熱水費ほか 481,668 (ウ) 委託料 455,378 ① 都市公園管理運営委託 19,346 ② 公園予定地管理委託 5,011 ③ 草花植栽管理委託 950 ④ 公園台帳整備委託 983 ⑤ 建築物定期点検等委託 2,237 (エ) 下水道使用料 34 (オ) 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 287 (カ) 諸経費 13,908 (2) 都市公園等施設改修費 13,908 (ア) 工事費 4,998 ① 瀬又南公園等外周柵改修工事 2,498 ② 総合公園監視カメラ増設工事 2,473 ③ 総合公園公園灯復旧工事 3,939 ④ 臨海体育館女子便所改修工事ほか2件 24,277 (3) 海づり施設管理費 3,432 (ア) 光熱水費 20,613 (イ) 管理運営委託料ほか2件 232 (ウ) 諸経費 〔海づり施設利用状況〕(28.3.31現在) 59,055人 釣 り 人 51,905人 見学者 7,150人 入場者総数 124,335 2. 公園整備費 財 源 内 訳 事 業 名 事 業 費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 - 7,400 20,979 4,497 工事費 海 づ り 32,876 施設整備 (ア)桟橋塗装工事 19,181 事 業 (イ)管理棟屋上防水等修繕 13,695 工事 ( 仮 称 ) 400 - - - 400 境界査定資料等作成委託料 姉崎森林 公園関連 整備事業 姉崎公園 453 - - - 453 修繕料 改修事業 - 工事費 八幡公園 6,187 - - 6,187 改修事業 (ア)ウォータースライダー階 段手摺改修工事 3,692 (イ)プール日除けテント改修 2,495 工事 49,861 20,880 18,800 9,895 286 ①調査設計委託料 ( 仮 称 ) 385 南 青 柳 (41,760) 1/2 49,476 ②工事費 近隣公園 整備事業 126 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 事 業 名 公園リフ レ ッ シ ュ 事 業 運動施設 リ フ レ ッ シュ事業 計 住 住宅管理費 宅 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 事 業 費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 3,950 3,500 - 310 9,675 2,225 ①調査設計委託料 (7,900) 1/2 ②青葉台中央公園改修工事 9,365 費 24,883 12,170 11,000 - 1,713 ①御影台・八幡庭球場改修 (24,340) 1/2 24,643 工事費 240 ②諸経費 124,335 37,000 40,700 37,061 9,574 133,904 130,563 42,793 24,000 63,770 - 133,904 130,563 42,793 24,000 63,770 - 市営住宅の維持管理、住宅関係融資事業等に要した経費である。(住宅課) 〔市営住宅管理状況〕(28.3.31現在) 管理戸数 15団地 901戸 管理戸数 入居戸数 構 造 木 造 2戸 構 造 2 戸 準耐火構造平屋建 管理戸数 入居戸数 24 戸 6戸 準耐火構造2階建 148 124 耐火構造3階建 354 330 耐火構造5階建 373 361 計 901 823 1. 住宅管理費 (1) 住宅管理費(国1/2 18,610) (ア) 修繕料ほか (イ) 手数料ほか (ウ) 委託料 ① 市営住宅統合管理システム改修等委託 ② 施設管理委託 (エ) 機器使用料ほか (オ) 下水道事業受益者負担金 (カ) 諸経費 (2) 市営住宅長寿命化事業費 (ア) 工事費(国1/2 24,091 地方債 24,000) ① 若葉住宅改修工事 ② 平田住宅改修工事 ③ 郡本住宅改修工事 ④ 磯ケ谷住宅改修工事 (3) 市営住宅借上事業費 (ア) 五井住宅建物使用料 2. 住宅関係融資事業費 (1) 被災者住宅再建資金利子補給事業費 (ア) 被災者住宅再建資金利子補給金(国1/2 9 県 83) 127 130,462 52,318 39,512 440 8,718 1,184 7,534 1,533 1,995 120 59,424 59,424 44,118 11,340 2,461 1,505 18,720 18,720 101 101 101 都 市 部 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 目 款 項 予算現額 目 消 防 消 水 防 費 費 防 費 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 8,930 5,082 4,331 - - 751 8,930 5,082 4,331 - - 751 5,930 5,082 4,331 - - 751 水門及び排水機場の管理に要した経費である。(下水道施設課) 1. 水防費 (1) 水防費(県 4,331) (ア) 水門及び排水機場等管理委託料 (イ) 諸経費 災害対策費 3,000 - - 128 - 5,082 5,082 4,668 414 - - 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 下 水 総 一般管理費 道 務 事 管 費 費 公 維持管理費 下 水 道 費 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3,133,364 2,804,914 576,000 783,600 1,141,845 303,469 218,204 214,065 - - 197,500 16,565 218,204 214,065 - - 197,500 16,565 下水道使用料の徴収事務等に要した経費である。 1. 一般管理費 (1) 一般管理費(下水道計画課・下水道管理課) (ア) 印刷製本費ほか (イ) 役務費 ① 通信運搬費 ② 口座振替手数料ほか (ウ) 委託料 ① 使用料徴収事務委託 ② 使用料電算処理委託 ③ 使用料コンビニ収納委託 ④ 口座振替データ作成委託 ⑤ 下水道使用料未賦課調査委託 ⑥ 地方公営企業法適用支援委託 ⑦ 受益者負担金電算システム入力処理委託ほか3件 (エ) 上水道データ借上料ほか3件 (オ) 負担金補助及び交付金 ① 日本下水道協会負担金 ② 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 ③ 下水道使用料等事務連絡協議会負担金 ④ 千葉市下水処理負担金 ⑤ 研修負担金 ⑥ 下水道使用料徴収事務負担金 ⑦ 水洗便所改造補助金 (カ) 下水道使用料等過誤納還付金 (キ) 消費税納付金ほか (ク) 諸経費 (2) 県営水道料金・下水道使用料徴収一元化事業費(下水道管理課) (ア) 下水道データ抽出等委託料 業 理 共 予算現額 (単位 千円) 214,065 208,576 1,568 25,619 22,793 2,826 91,219 43,228 34,744 5,831 1,685 1,912 2,160 1,659 8,078 14,482 905 10 30 3,289 823 6,415 3,010 283 66,149 1,178 5,489 5,489 2,906,455 2,582,144 576,000 783,600 944,345 278,199 1,129,714 1,035,281 2,800 9,200 865,029 158,252 各処理場、ポンプ場の諸施設及び管渠の維持管理等に要した経費である。 1. 処理場管理費(下水道施設課) (1) 松ヶ島終末処理場費 (ア) 需用費 ① 薬剤等消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 129 777,746 521,668 198,106 41,373 4,136 145,574 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ④ 修繕料 ・ 6kV受電盤修繕 ・ C系地下2階管廊漏水修繕ほか24件 (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 委託料 ① 水処理施設及びポンプ場維持管理委託 ② 汚泥処理設備維持管理委託 ③ 汚泥焼却設備点検整備委託 ④ 焼却灰処理処分委託ほか27件 (エ) 工事費 ① 汚泥焼却設備修繕工事 ② 非常用ケーキ受入ホッパーケーキ切出スクリュー修繕工事 ③ B系No.8終沈汚泥掻寄機等修繕工事 ④ トラックスケール計量システム更新工事ほか17件 (オ) 諸経費 (2) 菊間終末処理場費 (ア) 需用費 ① 薬剤等消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 ④ No.1揚砂ポンプ絶縁不良修繕料ほか7件 (イ) 通信運搬費 (ウ) 委託料 ① 包括的維持管理委託 ② 水処理施設及びポンプ場維持管理委託 ③ 緑地管理委託ほか10件 (エ) 工事費 ① 中央操作室監視設備修繕工事 ② 切替コンベア修繕工事 ③ No.1・2汚泥貯留槽水位計修繕工事 ④ 沈砂池No.1・2流入ゲート修繕工事ほか7件 (3) 小勝山台処理場費 (ア) 需用費 ① 薬剤等消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 ④ 通路修繕料ほか3件 (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 委託料 ① 維持管理委託 ② 濃縮汚泥運搬委託ほか6件 (4) 南総終末処理場費 (ア) 需用費 ① 薬剤等消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 (イ) 通信運搬費 (ウ) 委託料 130 7,023 2,916 4,107 1,566 266,339 119,481 85,018 20,952 40,888 55,573 22,248 4,811 4,644 23,870 84 193,312 62,290 2,228 29 58,014 2,019 172 98,124 59,370 31,538 7,216 32,726 13,932 4,093 3,780 10,921 21,520 3,843 300 17 2,397 1,129 57 17,620 7,582 10,038 40,996 12,977 3,861 23 9,093 290 27,729 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ① 維持管理委託 ② 脱水汚泥運搬委託ほか11件 (5) 旧光風台処理場費 (ア) 最終沈殿池等清掃委託料ほか1件 2. ポンプ場管理費(下水道施設課) (1) 松ヶ島処理区ポンプ場費 (ア) 需用費 ① 薬剤等消耗品費 ② 燃料費 ③ 光熱水費 ④ 修繕料 ・ 五井ポンプ場No.4雨水ポンプ温度調節弁修繕 ・ 市原ポンプ場No.2オートストレーナ入口用電動ボール弁修繕ほか11件 (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 委託料 ① 松ヶ島ポンプ場等ディーゼル機関点検整備委託 ② 松ヶ島ポンプ場等沈砂池清掃委託 ③ 五井ポンプ場等自家用電気工作物保安委託ほか14件 (エ) 工事費 ① 五井ポンプ場No.5ディーゼルエンジン等修繕工事 ② 松ヶ島ポンプ場No.3ディーゼルエンジン修繕工事 ③ 有秋台第2マンホールポンプ場等汚水ポンプ修繕工事ほか17件 (オ) 諸経費 (2) 菊間処理区ポンプ場費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 若宮中継ポンプ場No.1・2循環ポンプ修繕料ほか1件 (イ) 通信運搬費 (ウ) 若宮中継ポンプ場剪定委託料ほか6件 (エ) 辰巳台東中継ポンプ場自家用発電機修繕工事費ほか1件 (3) 南総処理区ポンプ場費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 馬立中継ポンプ場ミニUPS修繕料 (イ) 通信運搬費 (ウ) 馬立中継ポンプ場自家用電気工作物保安委託料ほか3件 3. 幹線・管渠維持管理費(下水道管理課) (1) 幹線・管渠維持管理費 (ア) 委託料 ① 施設管理委託 調整池等除草 A= 49,000 ㎡ 管渠清掃 L = 1,295 m 40 カ所 取付管清掃 ② 下水道管等調査委託 ③ 人孔修繕等工事委託 (イ) 白旗1号幹線護岸改修工事費(26年度からの繰越事業) L = 83 m (ウ) 原材料費 (エ) 諸経費 131 18,760 8,969 250 250 151,871 127,972 47,711 3,028 8,627 33,011 3,045 713 2,332 2,080 20,127 5,994 4,361 9,772 58,033 15,660 10,880 31,493 21 20,515 11,078 10,541 537 253 979 8,205 3,384 2,989 2,827 162 130 265 105,664 67,789 40,186 14,279 2,088 23,819 24,554 1,974 1,075 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 7,496 7,496 9,718 9,718 7,973 7,973 3,923 3,923 5,832 5,832 2,933 2,933 (2) 下水道台帳整備費 (ア) 下水道台帳整備委託料 (3) 誉田グリーンヒル地区管渠改修事業費(地方債 9,200) (ア) 管渠改修工事費 (4) 光風台地区管渠補修事業費 (ア) 管渠補修工事費 (5) 瀬又地区管渠補修事業費 (ア) 管路調査委託料 (6) 下水道施設(管路)長寿命化事業費(国1/2 2,800) (ア) 管路調査委託料 (7) 下水道施設(管路)汚泥圧送管補修事業費 (ア) 管路調査委託料 建設改良費 1,776,741 1,546,863 774,400 573,200 79,316 119,947 生活環境の改善と公共用水域の水質保全に対処するための下水道管渠整備及び終末処理場 建設等に要した経費である。 〔下水道の概要〕 (28.3.31現在) 処理区域内人口 ・ 下水道普及率 61.9 % 普及率= 人 口 汚 水 整 備 面 積 ・ 下水道整備率 56.4 % 整備率= 汚水全体計画面積 6,175 1. 処理場整備費(下水道建設課・下水道施設課) 財 源 内 訳 区 分 事業費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 松 ヶ島 5,098 1,900 1,710 - 1,488 委託料 5,098 終 末 (3,800) 1/2 (ア)No.3汚水ポンプ長寿命化 処理場 2,484 設計委託 (イ)流入ゲート設備更新実施 1,415 設計委託 (ウ)資材価格特別調査委託 1,199 292 事務費 1,077 - - - 1,077 ①旅費 785 ②諸経費 計 6,175 1,900 1,710 - 2,565 688,587 2. ポンプ場整備費(下水道建設課・下水道施設課) 財 源 内 訳 区 分 事業費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 財 源 支出金 - 五井ポ 2,160 1,000 900 260 No.3雨水ポンプ長寿命化設計 (2,000) 1/2 ンプ場 委託料 松ヶ島 131,696 58,000 54,100 13,247 6,349 ①委託料 8,446 ポ ン (116,000) 1/2 (ア)建築工事施工監理委託 プ 場 4,698 26年度からの繰越事業 132 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 区 分 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 事業費 財 源 内 訳 一 般 国 庫 地方債 その他 支出金 財 源 松 ヶ島 519,012 246,200 221,580 ポ ン (492,400) 1/2 プ 場 ( 設 備 工 事 ) 5,040 市 原 ポ ン プ 場 25,200 12,600 (25,200) 1/2 11,340 - ポ ン プ 場耐震 対 策 10,519 5,200 (10,400) 1/2 4,680 - 688,587 323,000 292,600 18,287 計 事 業 概 要 (イ)流入ゲート設備更新実施 3,748 設計委託 123,250 ②工事費 89,573 (ア)建築工事 26年度からの繰越事業 (イ)建築機械設備工事 8,964 26年度からの繰越事業 (ウ)建築電気設備工事 18,022 26年度からの繰越事業 2,877 (エ)場内整備工事 670 (オ)建築付帯工事 26年度からの繰越事業 (カ)雨水ポンプ機械設備付帯 2,332 工事 (キ)雨水ポンプ電気設備付帯 812 工事 46,192 工事費 519,012 (ア)雨水ポンプ機械設備工事 293,692 26~27年度継続事業 うち26年度からの繰越事業 42,500 (イ)雨水ポンプ電気設備工事 225,320 26~27年度継続事業 うち26年度からの繰越事業 54,500 雨水ポンプ機械設備増設工事費 1,260 27~28年度継続事業 28年度へ逓次繰越 2,700 639 吹上中継ポンプ場耐震診断調 査委託料 54,700 852,101 3. 幹線・管渠整備費(下水道計画課・下水道管理課・下水道建設課) 財 源 内 訳 事 業 概 要 一 般 区 分 事業費 国 庫 地方債 その他 支出金 財 源 潤井戸 39,317 18,700 17,870 2,747 - ①家屋等事前調査委託料 400 地 区 (37,400) 1/2 38,781 ②工事費 関 連 223 m 汚水 L= ③支障工作物移設負担金 136 133 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 区 分 八 町 八 駅 地 幡本 地区 幡宿 東口 区 関 戸 地 区 能満中 央幹線 蕗原中 央幹線 白 船 幹 線 市 原 地 区 五 所 地 区 五井金 杉地区 北五井 地 区 事業費 国 庫 一 般 事 業 概 要 地方債 その他 支出金 財 源 3,294 - 3,040 254 - 工事費 21 m 汚水 L= 37,494 12,400 23,150 1,944 - 工事費 28 m (24,800) 1/2 雨水 L= 435 m 汚水 L= うち26年度からの繰越事業 9,015 65,718 25,700 36,230 - 3,788 ①家屋等事前調査委託料ほか (51,400) 1/2 255 1件 61,246 ②工事費 262 m 汚水 L= ③支障埋設物移設等負担金 4,217 600 601 - - - 601 ①物件調査委託料 1 ②諸経費 178,325 43,600 117,230 - 17,495 ①工作物事前調査委託料ほか (87,200) 1/2 2,789 6件 175,536 ②工事費 172 m 雨水 L= 21,591 7,500 6,750 3,659 3,682 工事費 60 m (15,000) 1/2 汚水 L= うち26年度からの繰越事業 17,909 9,900 18,120 1,952 4,072 ①家屋等事前調査委託料ほか 34,044 4,245 (19,800) 1/2 4件 19,905 ②工事費 83 m 汚水 L= 28年度へ繰越明許 64,068 ③支障埋設物移設等負担金 9,894 72,303 12,100 29,520 14,640 16,043 ①家屋等事前調査委託料ほか (24,200) 1/2 1,724 1件 35,220 ②工事費 188 m 汚水 L= うち26年度からの繰越事業 8,739 ③支障埋設物移設等負担金 35,359 うち26年度からの繰越事業 9,217 832 200 560 72 - 工事費 (400) 1/2 129 ㎡ 舗装 A= 12,623 5,300 6,570 753 - ①工事費 12,559 (10,600) 1/2 141 m 汚水 L= 64 ②物件損失補償金 134 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 区 分 新田下 宿地区 五 東 地 五 前 国 庫 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 支出金 財 源 - 13,300 1,237 - ①管渠応急工事委託料 14,537 事業費 井駅 口 区 井玉 地区 4,243 1,900 (3,800) 1/2 1,710 633 93,316 33,400 (66,800) 1/2 52,440 7,476 玉 前 地 区 62,842 19,000 (38,000) 1/2 38,280 5,562 - 30,680 - 北青柳 地 区 48,270 20,000 (40,000) 1/2 20,430 7,324 今津朝 山地区 35,529 10,800 (21,600) 1/2 21,880 2,849 西 ノ 崎 幹 線 35,410 135 150 14,387 ②工事費 11,110 (ア)管渠整備工事 141 m 汚水 L= 3,277 (イ)舗装本復旧工事 688 ㎡ A= - 工事費 701 ㎡ 舗装 A= - ①家屋等事前調査委託料ほか 625 1件 77,596 ②工事費 70,021 (ア)管渠整備工事 625 汚水 L= m 7,575 (イ)舗装本復旧工事 A= 1,500 ㎡ うち26年度からの繰越事業 28,087 ③支障埋設物移設等負担金 15,095 - ①家屋等事前調査委託料 781 49,061 ②工事費 546 m 汚水 L= うち26年度からの繰越事業 12,031 ③支障埋設物移設等負担金 13,000 4,730 ①家屋等事前調査委託料ほか 1,151 2件 32,352 ②工事費 6m 雨水 L= ③支障埋設物移設等負担金 1,907 516 ①工作物事前調査委託料ほか 2,597 3件 42,538 ②工事費 72 m 雨水 L= 209 m 汚水 L= 26年度からの繰越事業 ③支障埋設物移設等負担金 3,135 - ①家屋等事前調査委託料 947 33,093 ②工事費 418 m 汚水 L= 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源 内 訳 区 分 7,700 29,772 (15,400) 1/2 17,940 4,132 牛 地 39,821 12,500 (25,000) 1/2 21,690 5,019 - - - 9,007 4,500 (9,000) 1/2 - - 3,100 6,576 (6,200) 1/2 2,700 776 - - 852,101 248,300 480,090 61,029 久 区 計 建設改良費 定 公 国 庫 地方債 その他 支出金 姉崎東 部地区 公共下 水道事 業基本 計画変 更事業 汚水適 正処理 構想策 定事業 幹 線・ 管渠耐 震対策 事 業 事務費 特 事業費 3,038 3,598 - 一 般 財 源 事 業 概 要 ③支障埋設物移設等負担金 1,489 - ①家屋等事前調査委託料ほか 4,236 2件 23,400 ②工事費 306 m 汚水 L= ③支障埋設物移設等負担金 2,136 612 ①家屋等事前調査委託料ほか 4,898 3件 29,664 ②工事費 21,415 (ア)管渠整備工事 121 m 汚水 L= 8,249 (イ)舗装本復旧工事 877 A= ㎡ 28年度へ繰越明許 42,500 ③支障埋設物移設等負担金 5,259 3,038 雨水計画変更図書作成委託料 ほか1件 4,507 構想策定変更図書作成委託料 - 工事費 人孔 7基 26年度からの繰越事業 3,598 ①消耗品費ほか ②備品購入費 ③諸経費 (うち食糧費 2,096 1,128 374 4) 62,682 8,705 8,705 - - - 8,705 8,705 8,705 - - - 8,705 特定公共下水道区域の環境整備と公共用水域の水質保全に対処するための下水道管渠整備 に要した経費である。(下水道建設課) 136 都 市 部 ( 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 共 8,705 1. 幹線・管渠整備費 下 区 分 水 天神前 地 区 道 財 源 内 訳 国 庫 事 業 概 要 一 般 地方債 その他 支出金 財 源 8,705 - - - 8,705 工事費 70 m 汚水 L= 事業費 費 公 債 公 元 金 費 債 費 2,361,455 2,361,454 - 420,000 1,076,321 865,133 2,361,455 2,361,454 - 420,000 1,076,321 865,133 1,813,405 1,813,404 - 420,000 768,103 625,301 1,813,404 1. 長期債償還元金(下水道計画課) 利 子 548,050 548,050 - 1. 長期債償還利子(下水道計画課) 137 - 308,218 239,832 548,050 出 納 室 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 総 務 総 一般管理費 費 務 管 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3,342 2,828 - - - 2,828 3,342 2,828 - - - 2,828 1,982 1,576 - - - 1,576 全般的な管理事務等に要した経費である。(出納室) 1. 一般管理費 (1) 一般管理費 (ア) 賃金 理 1,576 1,576 1,576 費 会計管理費 1,360 1,252 - - 会計事務を処理するために要した経費である。(出納室) 1. 会計管理費 (1) 会計管理費 (ア) 公金総合保険料ほか (イ) 研修負担金 (ウ) 諸経費 〔帳票処理件数〕 収 入 1,468,488 件 支 出 76,425 件 138 計 1,544,913 件 - 1,252 1,252 1,252 614 31 607 消 防 局 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 消 防 消 常備消防費 費 防 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1,020,814 957,724 148,557 226,000 78,258 504,909 1,020,814 957,724 148,557 226,000 78,258 504,909 436,925 389,934 9,033 - 78,258 302,643 消防広報、予防活動及び消火救急活動、通信指令、消防職員の研修並びに庁舎、消防車両の 維持管理等に要した経費である。 90 1. 人件費 90 (1) 委員等報酬(警防救急課) 90 (ア) 地域救急業務メディカルコントロール協議会委員報酬 5 人 36,387 2. 一般管理費 25,016 (1) 一般管理費(消防総務課・警防救急課・各署) 399 (ア) 報償費 264 ① 音楽隊講師報償金 63 ② 職員研修講師報償金 50 ③ 救急症例検討会特別講習講師報償金 22 ④ 消防長表彰賞賜金 623 (イ) 旅費 43 (ウ) 消防局長交際費 16,828 (エ) 需用費 16,613 ① 消耗品費 15,840 ・ 被服等貸与品 773 ・ 業務用消耗品 215 ② 修繕料ほか 530 (オ) 消防業務賠償責任保険料ほか 2,403 (カ) 深夜業務健康診断委託料ほか6件 3,389 (キ) 職員用寝具使用料ほか 739 (ク) 負担金補助及び交付金 340 ① 全国消防長会負担金 28 ② 全国消防長会関東支部負担金 147 ③ 全国消防協会負担金 84 ④ 千葉県消防長会負担金 140 ⑤ 安全運転管理者負担金 62 (ケ) 諸経費 11,371 (2) 消防職員研修費(消防総務課・警防救急課) 2,399 (ア) 派遣研修旅費ほか 8,646 (イ) 負担金補助及び交付金 334 1人 ① 消防大学校入校負担金 3,810 30 人 ② 千葉県消防学校入校負担金 20 ③ 千葉県高速自動車国道等消防協議会負担金 2,071 1人 ④ 救急救命士養成研修所入校負担金 2,411 23 人 ⑤ 研修負担金 326 (ウ) 諸経費 251,522 3. 施設管理費 105,744 (1) 庁舎等管理費(消防総務課・各署) 55,291 (ア) 需用費 1,004 ① 消耗品費 139 消 防 局 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 ② 燃料費 ③ 光熱水費 ④ 修繕料 (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 庁舎総合施設管理委託料ほか33件 (エ) 諸経費 (2) 消防車両・消防水利等維持管理費(消防総務課・警防救急課) (ア) 需用費 ① 修繕料 ② 消防用ホース等消耗品費ほか(県 石油交 3,500) (イ) 消防車両等損害保険料ほか (ウ) 特殊車両保守点検委託料 (エ) 防火水槽土地使用料 A= 13,615 ㎡ (オ) 広報車製造工事費(県 石油交 4,200) (カ) 消火栓設置・修理負担金 (キ) 公課費 (ク) 諸経費 (3) 通信指令費(消防総務課・警防救急課) (ア) 需用費 ① 消耗品費 ② 修繕料 (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 委託料 ① 緊急情報指令装置保守管理等委託 ② 消防救急デジタル無線装置保守管理委託ほか1件 (エ) 機器使用料 (オ) 負担金補助及び交付金 ① 消防指令事務協議会運営費負担金 ② 消防救急無線設備維持管理費負担金 4. 啓発予防費 (1) 啓発活動費(火災予防課・各署) (ア) 消耗品費ほか (イ) 諸経費 (2) 危険物災害予防費(危険物保安課) (ア) 報償費 ① 危険物災害防止研修会講師報償金 ② 危険物災害防止研修会安全標語・ポスター賞賜金 (イ) 消耗品費ほか (ウ) 特定屋外タンク等検査委託料 (エ) 負担金補助及び交付金 ① 全国消防長会危険物委員会負担金 ② 研修負担金 (オ) 諸経費 5. 消火救急活動費 (1) 消火救急活動費(警防救急課・各署) (ア) 旅費 (イ) 需用費 ① 消耗品費 140 16,890 34,035 3,362 2,315 47,246 892 76,639 28,846 20,383 8,463 1,729 1,655 3,831 4,568 33,669 2,311 30 69,139 1,827 1,162 665 4,138 11,125 5,315 5,810 2,699 49,350 39,830 9,520 65,033 3,190 2,507 683 61,843 310 50 260 1,523 59,587 212 12 200 211 36,902 13,179 1,435 6,150 4,928 消 防 局 ( 一 般 会 計 ) 科 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 款 項 予算現額 目 1,222 2,037 3,089 468 21,526 21,526 2,197 2,197 ② 医薬材料費ほか (ウ) 高圧ガス容器検査等手数料 (エ) 消防器具保守点検委託料ほか (オ) 諸経費 (2) 救急救命指示体制強化費(警防救急課) (ア) 手数料 (3) AED整備事業費(警防救急課) (ア) 備品購入費(県 石油交 1,333) 〔火災発生状況〕 種 別 件 数 建 物 林 野 1 26 そ の 他 45 52,421 48 件 損 害 額 種 別 159,913 車 両 件 数 損 害 額 10 件 船 舶 計 7,544 1 159 105 220,063 〔救急出動状況〕 非 消 常 防 備 費 種 別 急 交 数 種 別 病 8,695 件 火 災 通 1,307 労働災害 149 運動競技 74 一般負傷 1,710 加 害 115 自損行為 171 自然災害 1 そ の 他 1,730 155,613 件 152,797 件 - 数 種 別 53 件 水 難 計 - 件 数 4件 14,009 - 152,797 消防団員の活動、団車両及び団施設の維持管理等に要した経費である。(消防総務課) 〔消防団組織状況〕 1団 7支団 85分団 1部 1,377人 (27.4.1現在) 40,746 1. 人件費 40,746 (1) 委員等報酬 40,746 (ア) 消防団員報酬 112,051 2. 非常備消防費 100,036 (1) 消防団活動費 35,264 (ア) 火災出動等費用弁償 21,939 延 9,972 人 ① 火災・水害等出動 延 6,057 人 13,325 ② 訓練・講習会等出動 36 (イ) 消防団長交際費 6,332 (ウ) 被服等貸与品費ほか 1,389 (エ) 消防団詰所土地使用料ほか 56,655 (オ) 負担金補助及び交付金 1,950 ① 千葉県消防協会負担金 103 ② 千葉県消防学校入校負担金 141 消 防 局 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ (カ) (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 消防団員退職報償金支給事務負担金 消防団員等公務災害補償事務等負担金 消防団員福祉共済事業交付金 ポンプ操法大会運営事業交付金 消防団管理運営事業交付金 諸経費 (うち食糧費 (2) 消防団施設等管理費 (ア) 需用費 ① 燃料費 ② 修繕料 (イ) 消防団車両損害保険料ほか (ウ) 施設管理委託料 (エ) 公課費 (オ) 諸経費 消防施設費 428,276 414,993 139,524 226,000 - 31,429 4,397 4,131 3,840 10,805 360 63 ) 12,015 6,982 2,082 4,900 1,865 1,976 1,012 180 49,469 消防局庁舎改修事業に要した経費のほか、消防車両の整備に要した経費である。 414,993 1. 消防施設整備費 64,874 (1) 消防庁舎耐震改修事業費(消防総務課) 2,311 (ア) 委託料 1,069 ① 事務什器移設等委託 1,242 ② 施工監理委託(国1/2 533 地方債 700) 62,562 (イ) 五井消防署庁舎耐震改修工事費(国1/2 463 地方債 57,200) 1 (ウ) 諸経費 164,716 (2) 消防庁舎耐震改修事業費(消防局)(消防総務課) 6,570 (ア) 委託料 770 ① 事務什器移設等委託 5,800 ② 施工監理委託(国1/2 201 地方債 5,500) (27~28年度継続事業) 157,965 (イ) 工事費 財 源 内 訳 事 業 名 事 業 費 国 庫 事 業 概 要 地 方 債 一般財源 支 出 金 消防局庁舎 157,262 9,417 143,600 4,245 耐震改修工事 耐震改修工事 (18,834) 1/2 27~28年度継続事業 28年度へ逓次繰越 34 防災行政無線 703 - - 703 移設工事 移 設 工 事 181 (ウ) 諸経費 116,159 (3) 消防関係車両整備事業費(警防救急課) 115,884 (ア) 工事費 財 源 内 訳 事 業 名 事 業 費 配 備 先 県支出金 地 方 債 一般財源 指 揮 車 製 造 工 事 19,008 19,000 石油交 142 - 8 中央消防署 消 防 局 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 (単位 千円) 目 目 予算現額 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 事 業 名 水 槽 車 製 造 工 事 消防ポンプ車 製 造 工 事 計 事 業 費 内 訳 県支出金 地 方 債 一般財源 58,104 58,000 石油交 38,772 38,700 石油交 115,884 源 115,700 100 - 100 配 備 先 4 南総消防署 72 加茂分署 84 275 (イ) 諸経費 69,244 (4) 救急車両整備事業費(警防救急課) 69,120 (ア) 工事費 財 源 内 訳 庫 配 備 先 事 業 名 事 業 費 国 地 方 債 一般財源 支 出 金 災害対応特殊 34,290 13,210 18,900 2,180 有秋分署 救急自動車 (26,422) 1/2 製 造 工 事 高規格救急 34,830 - - 34,830 光風台分署 自 動 車 製 造 工 事 計 69,120 13,210 18,900 37,010 124 (イ) 諸経費 143 議 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 議 会 議 議 費 会 費 会 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 502,455 486,005 - - 49 485,956 502,455 486,005 - - 49 485,956 502,455 486,005 - - 49 485,956 議会活動及び議会の運営に要した経費である。(議会事務局) 〔議会開催状況〕 (1) 本会議 議 会 開 会 提 案 件 数 区分 開会数 延日数 計 市 長 議 員 21 日 4回 臨時会 1 1 6 - 6 - - 計 5 22 133 7 140 5 28 名 称 7件 134 件 5件 陳 情 定例会 (2) 委員会 (ア) 議会運営委員会 (イ) 常任委員会 127 件 請 願 28 件 20 回 開催数 総 務 常 任 委 員 会 名 称 9回 教 育 民 生 常 任 委 員 会 経 済 環 境 常 任 委 員 会 15 開催数 10 回 建 設 常 任 委 員 会 8 計 42 名 称 開催数 (ウ) 特別委員会 名 称 開催数 決 算 審 査 特 別 委 員 会 8回 予 算 審 査 特 別 委 員 会 地方創生と将来ビジョンに 7 関する調査特別委員会 〔議会報発行状況〕 年 4回 1. 人件費 32 人 (1) 議員報酬等 2. 議会運営費 (1) 議会運営費 (ア) 賃金 (イ) 旅費 ① 議員費用弁償 ② 行政視察旅費 ③ 普通旅費 (ウ) 議長交際費 (エ) 需用費 ① 印刷製本費 144 計 8回 23 430,747 430,747 55,258 55,258 1,531 4,962 207 3,657 1,098 395 3,385 2,036 議 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 ② (オ) ① ② ③ ④ ⑤ (カ) (キ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ (ク) (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 消耗品費ほか 委託料 議会報折込み委託 公用車運行管理委託 会議録作成委託 議会インターネット映像配信委託 会議録インターネット検索システム管理委託ほか2件 議会インターネット中継機器使用料ほか 負担金補助及び交付金 全国市議会議長会負担金 関東市議会議長会負担金 千葉県市議会議長会負担金 議員共済会事務費負担金 石油基地防災対策都市議会協議会負担金 千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金 全国高速自動車道市議会協議会負担金 京葉5市合同議員研修会負担金 3市3町議会議長連絡協議会負担金 都市行政問題研究会負担金 諸会議負担金 政務活動費交付金 諸経費 (うち食糧費 145 1,349 10,659 2,497 1,876 1,968 1,844 2,474 2,005 31,397 925 91 133 468 20 10 20 50 10 60 242 29,368 924 28 ) 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 総 務 選 選 挙 管 理 費 挙 委 員 会 費 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 165,164 163,882 33,710 - 288 129,884 165,164 163,882 33,710 - 288 129,884 7,289 6,520 1,514 - - 選挙管理委員会及び事務局の運営に要した経費である。(選挙管理委員会事務局) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 選挙管理委員報酬 4人 2. 選挙管理委員会費 (1) 選挙管理委員会費 (ア) 選挙人名簿システム改修委託料(国1/2 1,495) (イ) 機器使用料 (ウ) 負担金補助及び交付金 ① 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 ② 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 ③ 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 ④ 千葉地域四市選挙管理委員会連絡協議会負担金 ⑤ 研修負担金 (エ) 諸経費(県 19) 選挙啓発費 1,979 1,535 - - - 選挙に関する啓発に要した経費である。(選挙管理委員会事務局) 1. 選挙啓発事務費 (1) 選挙啓発事務費 (ア) 選挙啓発用立看板撤去委託料ほか1件 (イ) 明るい選挙推進協議会補助金 (ウ) 諸経費 県議会議員 選 挙 費 32,205 32,196 32,196 - 千葉県議会議員選挙の執行に要した経費である。(選挙管理委員会事務局) 1. 人件費 (1) 委員等報酬(県 7,019) (ア) 投票管理者報酬 139人 (イ) 投票立会人報酬 293人 (ウ) 開票管理者報酬 1人 (エ) 開票立会人報酬 7人 2. 選挙執行事務費 (1) 選挙執行事務費(県 25,177) (ア) 報償金 (イ) 役務費 ① 通信運搬費 ② 手数料 146 5,006 2,196 2,196 2,196 4,324 4,324 2,992 778 172 66 31 10 33 32 382 1,535 1,535 1,535 689 380 466 - - 7,019 7,019 4,067 2,869 21 62 25,177 25,177 1,691 1,034 580 454 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (ウ) ① ② (エ) ① ② (オ) 市 長 及 び 市議会議員 選 挙 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (うち食糧費 19,917 12,083 7,834 1,826 881 945 709 321 ) - 123,343 委託料 選挙執行事務委託 投開票等事務委託 使用料及び賃借料 機器使用料 自動車使用料ほか 諸経費 123,352 123,343 - - 市長及び市議会議員選挙の執行に要した経費である。(選挙管理委員会事務局) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 投票管理者報酬 137人 (イ) 投票立会人報酬 283人 (ウ) 選挙長報酬 1人 (エ) 選挙立会人報酬 10人 2. 選挙執行事務費 (1) 選挙執行事務費 (ア) 報償金 (イ) 需用費 ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (ウ) 役務費 ① 通信運搬費 ② 手数料ほか (エ) 委託料 ① 選挙執行事務委託 ② 投開票等事務委託 (オ) 使用料及び賃借料 ① 機器使用料 ② 自動車使用料ほか (カ) 選挙運動用公費負担金 (キ) 諸経費 (うち食糧費 土地改良区 総代選挙費 339 288 - - 288 土地改良区総代選挙の執行に要した経費である。(選挙管理委員会事務局) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 選挙長報酬 5人 (イ) 選挙立会人報酬 10人 2. 選挙執行事務費 (1) 選挙執行事務費 147 6,997 6,997 4,057 2,831 21 88 116,346 116,346 2,032 5,072 779 4,293 13,042 11,840 1,202 63,385 53,742 9,643 1,936 909 1,027 30,481 398 325 ) - 247 247 159 88 41 41 監 査 委 員 事 務 局 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 総 務 監 監査委員費 費 査 委 員 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 5,124 4,171 - - - 4,171 5,124 4,171 - - - 4,171 5,124 4,171 - - - 4,171 (うち食糧費 2,856 2,856 2,856 1,315 1,315 553 139 63 17 31 28 623 3) 監査事務に要した経費である。(監査委員事務局) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 非常勤監査委員報酬 2. 監査委員費 (1) 監査委員費 (ア) 財務等調査委託料ほか1件 (イ) 負担金補助及び交付金 ① 全国都市監査委員会負担金 ② 関東都市監査委員会負担金 ③ 千葉県市監査委員協議会負担金 ④ 千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金 (ウ) 諸経費 148 3人 農 業 委 員 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 予算現額 農 林 農 農 水 業 員 産 費 業 費 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 業 会 委 費 (単位 千円) 35,153 34,598 1,363 - - 33,235 35,153 34,598 1,363 - - 33,235 35,153 34,598 1,363 - - 33,235 (うち食糧費 23,703 23,703 23,703 10,895 10,895 1,738 1,089 649 1,767 36 1,052 1,130 2,175 2,268 674 20 140 514 55 55 ) 農業委員会の運営に要した経費である。(農業委員会事務局) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 農業委員報酬 35 人 2. 農業委員会費 (1) 農業委員会費 (ア) 報償費 ① 農家組合長手当 ② 農地流動化推進協力員報償金ほか (イ) 旅費 (ウ) 会長交際費 (エ) 消耗品費ほか(県 60) (オ) 通信運搬費ほか (カ) 農地情報管理システムデータ入力等委託料 (キ) 機器使用料ほか(県 1,303) (ク) 負担金補助及び交付金 ① 農業者年金連絡協議会負担金 ② 千葉地区農業委員会連絡協議会負担金 ③ 千葉県農業会議負担金 (ケ) 諸経費 〔会議開催状況〕 農 地 部 会 農 政 部 会 総 会 〔農業者年金業務状況〕 年 金 加 入 者 経営移譲年金受給者 老 齢 年 金 受 給者 経 営 移 譲 年 金 と 老 齢 年 金 の 併 給 〔農地関係事務取扱件数〕 12 回 8 回 3 回 -人 109 人 140 人 231 人 区 分 権 利 移 件 数 動 の 許 可 (農地法第3条) 転 用 の 許 可 (同法第4条) 転 用 の 届 出 (同法第4条第1項第7号) 転用のための権利移動の許可 (同法第5条) 149 70 件 面 積 畑 田 計 780 a 448 a 1,228 a 14 69 48 117 103 305 240 545 70 438 856 1,294 農 業 委 員 会 事 務 局 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 件 数 区 分 転用のための権利移動の届出 (同法第5条第1項第6号) 賃 貸 借 の 解 約 等 の 許 可 (同法第18条) 農地法の許可を要し ない 土 地 証 明 計 転 用 事 実 農 業 従 事 者 証 明 確 そ の 他 30 147 140 287 5 11 24 35 639 2,564 2,328 4,892 34 件 274 308 計 150 計 572 a 件 数 認 田 814 a 347 件 〔諸証明発行状況〕 件 名 面 積 畑 1,386 a 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 教 育 教 教 育 費 育 委 員 会 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 5,095,540 4,784,566 411,813 514,000 1,208,729 2,650,024 208,082 201,319 - - 1,514 199,805 4,789 4,469 - - - 4,469 教育の基本方針、重点施策等教育行政の方針決定のための教育委員会会議に要した経費で ある。(教育総務課) 〔教育委員会開催状況〕 定例会 12回 臨時会 3回 3,768 1. 人件費 3,768 (1) 委員等報酬 3,768 (ア) 教育委員報酬 4人 701 2. 教育委員会費 701 (1) 教育委員会費 95 (ア) 教育長交際費 107 (イ) 負担金補助及び交付金 95 ① 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 12 ② 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 499 (ウ) 諸経費 総 務 費 事 務 局 費 教育総務費 171,125 1,425 164,445 教育委員会事務局の分掌事務を遂行するために要した経費である。 1. 人件費(教育総務課) (1) 嘱託職員報酬等 70人 2. 事務局費(教育総務課・教育施設課) (1) 事務局費 (ア) 消耗品費ほか (イ) 学校災害賠償補償保険料ほか (ウ) 公用車運行管理等委託料 (エ) 負担金補助及び交付金 ① 関東地区都市教育長協議会総会負担金 ② 千葉県都市教育長協議会負担金 ③ 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金 ④ 千葉県市町村教育委員会連絡協議会地区負担金(君津地区) ⑤ 研修負担金 (オ) 諸経費 (うち食糧費 159,509 159,509 6,361 6,361 2,245 2,612 1,098 173 15 58 6 2 92 233 1) 32,168 165,870 - 30,980 - - - きめ細やかな教育の推進及び閉校施設等の維持管理に要した経費である。 1. 教育総務費(教育総務課・教育施設課) (1) 教育総務費 151 89 30,891 24,682 24,682 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 14,982 5,057 4,643 18 4,625 6,298 6,298 3,285 2,503 510 (ア) 学校ネットワークサービス手数料ほか (イ) 機器使用料 (ウ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 ② 教育資金利子補給金 2. 施設管理費(教育施設課・学校保健課) (1) 施設管理費 (ア) 光熱水費ほか (イ) 施設管理委託料 (ウ) 諸経費 小 学校管理費 学 校 費 1,820,206 1,640,186 325,328 403,000 16,417 895,441 1,394,904 1,325,351 322,078 402,100 16,357 584,816 小学校施設の維持管理、耐震対策、設備の充実等学校運営の円滑化に要した経費である。 109,508 1. 学校運営費(教育総務課) 43校 598学級 109,508 (1) 学校運営費 40,885 (ア) 需用費 37,611 ① 消耗品費 2,121 ② 修繕料 1,153 ③ 燃料費ほか 12,688 (イ) 役務費 11,624 ① 通信運搬費 1,064 ② 自動車損害保険料 14,077 (ウ) 委託料 10,649 ① スクールバス等運行管理委託(国 1,610) 2,146 ② 粗大ごみ等収集運搬処理委託ほか2件 1,282 ③ 複写機保守管理委託 8,113 (エ) 機器使用料ほか 27,011 (オ) 備品購入費 6,681 (カ) 児童遠距離通学費補助金(国 1,110) 学 校 名 人 数 学 校 名 人 数 学 校 名 人 数 東 海 小 21 人 有秋東小 29 人 湿 津 小 94 人 市東第一小 29 市東第二小 15 鶴 舞 小 10 寺 谷 小 14 加 茂 小 70 計 282 (キ) 諸経費 2. 施設管理費(教育総務課・教育施設課) (1) 施設管理費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 燃料費ほか (イ) ピアノ調律等手数料 152 53 233,626 233,626 153,147 149,648 3,499 3,401 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 65,045 (ウ) 委託料 63,601 ① 施設管理委託 1,444 ② 建築物定期点検等委託 12,033 (エ) 下水道使用料ほか 164,800 3. 環境整備費(教育施設課) 163,828 (1) 環境整備費 74,282 (ア) 修繕料 1,474 (イ) 設計委託料 85,519 (ウ) 施設改修工事費 8,519 ① 辰巳台西小学校東側法面改修工事(地方債 6,000) 11,046 ② 水の江小学校屋内運動場他屋根改修工事 8,878 ③ 市原小学校普通教室他床改修工事 6,280 ④ 湿津小学校普通教室ロッカー改修工事 5,411 ⑤ 京葉小学校普通教室ロッカー改修工事 1,274 ⑥ 明神小学校屋内運動場床改修工事 1,264 ⑦ 石塚小学校教室棟昇降口扉改修工事 1,253 ⑧ 戸田小学校裏門門扉改修工事 1,242 ⑨ 有秋東小学校プール用井戸改修工事 1,080 ⑩ 姉崎小学校北門門扉改修工事 39,272 ⑪ 辰巳台東小学校普通教室ロッカー改修工事ほか108件 2,553 (エ) 原材料費 972 (2) 小学校既存学校施設整備事業費 972 (ア) 戸田小学校便所改修工事設計委託料 817,417 4. 耐震対策費(教育施設課) 754,051 (1) 耐震対策費 8,337 (ア) 委託料 1,556 ① 施設管理委託 778 ② 調査委託 6,003 ③ 施工監理委託 699 ・ 湿津小学校屋内運動場耐震補強工事施工監理委託 1,299 ・ 国分寺台小学校屋内運動場耐震補強工事施工監理委託 810 ・ 若宮、明神小学校校舎耐震補強工事施工監理委託 1,123 ・ 石塚小学校校舎耐震補強工事施工監理委託 1,167 ・ 菊間小学校校舎耐震補強工事施工監理委託 905 ・ 市東第一小学校校舎耐震補強工事施工監理委託 745,210 (イ) 工事費 財 源 内 訳 一 般 事 業 概 要 事 業 名 事 業 費 国 庫 地方債 その他 財 源 支出金 湿 津 小 学 校 62,611 28,661 28,900 - 5,050 耐震補強工事 屋 内 運 動 場 (28,262) 2/3 ほか1件 耐 震 補 強 工 事 (10,121) 2/7 (19,935) 1/3 - 6,006 耐震補強工事 国 分 寺 台 小 学校 68,181 25,975 36,200 屋 内 運 動 場 (29,225) 1/2 ほか1件 耐 震 補 強 工 事 (33,318) 1/3 若 宮 小 学 校 110,308 41,874 55,600 - 12,834 耐震補強工事 校 舎 耐 震 (51,784) 1/2 ほか9件 補 強 工 事 (46,702) 1/3 153 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 (単位 千円) 予算現額 財 源 内 訳 事 業 名 事 業 費 石 校 補 塚 小 学 舎 耐 強 工 校 震 事 菊 校 補 明 校 補 鶴 校 補 市 屋 耐 市 校 補 青 屋 耐 間 小 学 舎 耐 強 Ⅱ 期 工 神 小 学 舎 耐 強 工 舞 小 学 舎 耐 強 工 東 第 二 小 学 内 運 動 震 補 強 工 東 第 一 小 学 舎 耐 強 工 葉 台 小 学 内 運 動 震 補 強 工 校 震 事 校 震 事 校 震 事 校 場 事 校 震 事 校 場 事 計 143,133 (65,939) (61,995) (9,666) 95,587 (56,542) (30,015) 37,002 (25,959) (8,454) 24,013 (8,047) (11,972) 34,684 (24,017) (9,181) 108,244 (66,154) (32,205) 61,447 (28,356) (17,465) 一 般 事 業 概 要 国 庫 地方債 その他 財 源 支出金 54,441 81,400 - 7,292 耐震補強工事 1/2 ほか6件 2/7 1/3 38,659 46,300 - 10,628 耐震補強工事 1/2 ほか3件 1/3 15,955 18,100 - 2,947 耐震補強工事 1/2 ほか3件 1/3 8,093 11,700 - 4,220 耐震補強工事 1/2 ほか2件 1/3 19,261 13,800 - 1,623 耐震補強工事 2/3 ほか1件 1/3 44,251 53,300 - 10,693 耐震補強工事 1/2 ほか9件 1/3 24,972 20,700 15,775 - 耐震補強工事 2/3 (26年度からの 1/3 繰越事業) 745,210 302,142 366,000 15,775 61,293 (ウ) 諸経費 (2) 非構造部材耐震対策費 (ア) 委託料 ① 菊間小学校他9校屋内運動場非構造部材耐震化工事設計委託 ② 天井設備等点検委託ほか2件 (イ) 工事費 財 源 内 訳 事 業 名 事 業 費 国 庫 一 般 地方債 支出金 財 源 姉 崎 小 学 校 32,192 10,725 18,900 2,567 屋 内 運 動 場 (31,858) 1/3 天井等耐震化工事 清 水 谷 小 学 校 20,913 6,491 11,200 3,222 多 目 的 ス ペ ー ス (19,281) 1/3 天井等耐震化工事 計 教育振興費 324,862 53,105 313,194 17,216 3,250 154 30,100 - 504 63,366 10,261 9,250 1,011 53,105 事 業 概 要 非構造部材 耐震化工事ほか 4件 非構造部材 耐震化工事ほか 2件 5,789 60 309,884 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために要した経費である。(教育総務課) 273,734 1. 児童費 児童数 13,832人 190,123 (1) 児童費 159,218 (ア) 需用費 157,883 ① 児童用文具等消耗品費 1,335 ② 修繕料 7,185 (イ) 学力テスト等採点手数料 23,720 (ウ) 備品購入費 83,611 (2) 小学校コンピュータ活用教育推進事業費 2,744 (ア) ソフトウェア更新委託料 80,867 (イ) 機器使用料 39,460 2. 教育振興費 39,460 (1) 教育振興費 39,460 (ア) 備品購入費 27,849 ① 義務教育教材費 11,611 ② 理科教育教材費 (国1/2 3,250) 学校建設費 100,440 1,641 - 900 - 小学校施設整備に要した経費である。(教育施設課) 1. 学校建設費 (1) 八幡小学校校舎増築事業費 (ア) 委託料 ① 校舎増築設計委託(地方債 900) ② 地盤調査委託ほか1件 中 学校管理費 学 校 費 741 1,641 1,641 1,641 1,263 378 721,336 695,037 85,863 111,000 317 497,857 563,863 541,531 83,363 111,000 257 346,911 中学校施設の維持管理、耐震対策、設備の充実等学校運営の円滑化を図るために要した経費 である。 55,730 1. 学校運営費(教育総務課) 22校 264学級 55,730 (1) 学校運営費 24,770 (ア) 需用費 23,220 ① 消耗品費 1,550 ② 修繕料ほか 7,126 (イ) 役務費 6,594 ① 通信運搬費 532 ② 自動車損害保険料 1,645 (ウ) 委託料 1,135 ① 粗大ごみ収集運搬処理委託ほか1件 510 ② 複写機保守管理委託 5,254 (エ) 機器使用料ほか 13,652 (オ) 備品購入費 3,283 (カ) 生徒遠距離通学費補助金 155 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 学 校 名 人 数 学 校 名 人 数 学 校 名 人 数 加 茂 中 22 人 南 総 中 46 人 市 東 中 1人 計 69 147,475 2. 施設管理費(教育総務課・教育施設課) 147,475 (1) 施設管理費 98,812 (ア) 需用費 97,481 ① 光熱水費 1,331 ② 燃料費ほか 2,062 (イ) ピアノ調律等手数料 41,529 (ウ) 委託料 40,911 ① 施設管理委託 618 ② 建築物等定期点検等委託 5,072 (エ) 下水道使用料ほか 94,609 3. 環境整備費(教育施設課) 94,609 (1) 環境整備費 42,302 (ア) 修繕料 648 (イ) 設計委託料 49,955 (ウ) 施設改修工事費 7,311 ① 八幡中学校防砂ネット増設工事 4,182 ② 五井中学校他防球ネット増設工事 1,296 ③ 双葉中学校管理教室棟・特別教室棟4階廊下床改修工事 1,285 ④ 八幡中学校渡り廊下屋上防水他工事 1,264 ⑤ 五井中学校テニスコート防砂ネット設置工事 1,252 ⑥ 姉崎東中学校コンピュータ室空調機更新工事 1,242 ⑦ 若葉中学校自動火災報知機設備改修工事 32,123 ⑧ 辰巳台中学校火災受信機改修工事ほか88件 1,704 (エ) 原材料費 243,717 4. 耐震対策費(教育施設課) 190,426 (1) 耐震対策費 2,595 (ア) 委託料 1,199 ① 八幡東中学校屋内運動場耐震補強工事施工監理委託 338 ② 八幡中学校渡り廊下耐震補強工事施工監理委託ほか1件 1,058 ③ 市東中学校校舎耐震補強工事施工監理委託 187,831 (イ) 工事費 財 源 内 訳 事 業 名 事業費 事 業 概 要 国 庫 一 般 地方債 支出金 財 源 八 幡 東 中 学 校 59,425 22,165 33,200 4,060 耐震補強工事 屋 内 運 動 場 (20,530) 1/2 耐 震 補 強 工 事 (35,041) 1/3 八 幡 中 学 校 18,063 2,604 2,500 12,959 耐震補強工事ほか2件 渡 り 廊 下 (5,156) 1/2 耐 震 補 強 工 事 湿 津 中 学 校 24,427 8,513 11,200 4,714 耐震補強工事ほか3件 校 舎 耐 震 (10,028) 1/2 補 強 工 事 (10,246) 1/3 156 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 (単位 千円) 予算現額 財 源 内 訳 事 業 名 事業費 事 業 概 要 国 庫 一 般 地方債 支出金 財 源 市 東 中 学 校 85,916 36,118 39,500 10,298 耐震補強工事ほか3件 校 舎 耐 震 (62,740) 1/2 補 強 工 事 (13,172) 1/3 計 187,831 69,400 86,400 32,031 53,291 (2) 非構造部材耐震対策費 4,621 (ア) 委託料 3,954 ① 八幡中学校他3校屋内運動場非構造部材耐震化工事設計委託 667 ② 天井設備点検委託ほか1件 48,670 (イ) 工事費 財 源 内 訳 事 業 名 事業費 事 業 概 要 国 庫 一 般 地方債 支出金 財 源 五 井 中 学 校 48,670 13,963 24,600 10,107 非構造部材 屋 内 運 動 場 (41,476) 1/3 耐震化工事ほか 天井等耐震化工事 1件 教育振興費 157,473 153,506 2,500 - 60 150,946 教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために要した経費である。(教育総務課) 128,323 1. 生徒費 生徒数 7,270人 74,513 (1) 生徒費 63,221 (ア) 需用費 58,864 ① 生徒用文具等消耗品費 2,564 ② 社会科副読本印刷製本費 1,793 ③ 修繕料 3,160 (イ) 学力テスト採点手数料 8,132 (ウ) 備品購入費 53,810 (2) 中学校コンピュータ活用教育推進事業費 1,414 (ア) ソフトウェア更新委託料 52,396 (イ) 機器使用料 25,183 2. 教育振興費 25,183 (1) 教育振興費 25,183 (ア) 備品購入費 16,375 ① 義務教育教材費 8,808 ② 理科教育教材費 (国1/2 2,500) 幼 幼 稚 園 費 稚 園 32,946 31,803 - - 1,231 30,572 32,946 31,803 - - 1,231 30,572 公立幼稚園の運営、施設の維持管理等に要した経費である。 1. 一般管理費(教育総務課) 費 157 2,751 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2,751 1,215 619 917 6,320 6,320 4,582 1,738 13,432 13,432 4,371 4,529 4,249 283 9,300 9,300 5,454 3,400 446 (1) 一般管理費 (ア) 消耗品費 (イ) 通信運搬費 (ウ) 諸経費 2. 園児費(教育総務課) 園児数 468人 (1) 園児費 (ア) 園児用文具等消耗品費ほか (イ) 備品購入費 3. 施設管理費(教育総務課・教育施設課) 6園 18学級 (1) 施設管理費 (ア) 光熱水費ほか (イ) 施設管理委託料ほか (ウ) 土地使用料ほか (エ) 諸経費 4. 環境整備費(教育施設課) (1) 環境整備費 (ア) 修繕料 (イ) 千種幼稚園年長保育室床改修工事費ほか10件 (ウ) 諸経費 保 2,312,970 2,216,221 622 - 1,189,250 1,026,349 116,681 111,145 315 - 8,574 102,256 保 健 体 育 健 総 務 費 体 育 費 児童・生徒・園児の健康管理等に要した経費である。(学校保健課) 1. 人件費 (1) 嘱託職員報酬等 (ア) 学校医等報酬 幼 稚 園 小 学 校 中 学 校 計 区 分 (延人数) (延人数) (延人数) (延人数) 学 校 医 12 人 52,210 52,210 52,210 金 額 204 人 83 人 299 人 26,430 学校歯科医 6 114 37 157 17,288 学校薬剤師 6 43 22 71 8,492 計 24 361 142 527 52,210 2. 学校保健管理費 (1) 学校保健管理費 (ア) 医薬材料費ほか (イ) プール・飲料水水質検査手数料ほか (ウ) 園児・児童・生徒・教職員健康診断等委託料 〔健康診断受診状況〕 受 検 者 数 ( 人 ) 検 査 項 目 幼稚園 小学校 中学校 計 ぎ ょ う 虫 卵 検 査 459 158 6,838 - 7,297 58,935 58,865 4,485 3,746 27,677 金 額 876 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 検 (単位 千円) 査 項 目 受 検 者 数 ( 人 ) 幼稚園 小学校 中学校 計 金 額 査 456 13,799 7,107 21,362 5,191 査 - 2,252 2,364 4,616 6,356 脊 柱 側 わ ん 症 検 査 - 2,467 2,732 5,199 3,945 貧 査 - - 2,278 2,278 1,599 査 - 17 11 28 155 査 41 1,076 637 1,754 426 査 - 1,032 628 1,660 1,272 職 員 胃 部 疾 患 検 査 16 261 204 481 2,102 職 員 心 電図 ・採 血検 査等 20 390 291 701 5,755 計 992 28,132 16,252 45,376 27,677 尿 心 結 職 職 検 電 図 血 核 員 検 精 員 検 密 尿 結 検 検 核 検 20,810 99 1,045 19,666 1,743 404 70 70 (エ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県学校保健会負担金 ② 学校保健会負担金 ③ 日本スポーツ振興センター負担金 (オ) 要保護等児童・生徒医療扶助費(国1/2 315) (カ) 諸経費 (2) 食物アレルギー研修会事業費 (ア) 食物アレルギー研修会講師報償金 学校給食費 2,196,289 2,105,076 307 - 1,180,676 学校給食の運営及び施設の整備、維持管理等に要した経費である。(学校保健課) 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 学校給食運営委員報酬 17人 (2) 嘱託職員報酬等 134人 2. 給食費 〔給食対象者〕 23,547人 (1) 給食費 (ア) 賃金 (イ) 衛生管理研修講師報償金 (ウ) 需用費 ① 消耗品費 ② 賄材料費 ③ 印刷製本費ほか 159 924,093 321,137 189 189 320,948 1,478,545 1,478,545 68,216 19 1,232,531 38,999 1,192,201 1,331 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (エ) ① ② ③ (オ) ① ② ③ (カ) ① ② ③ (キ) (ク) (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 役務費 通信運搬費 給食用牛乳紙容器リサイクル回収手数料 細菌検査手数料ほか 委託料 給食配送委託 学務支援システム改修委託 通知書印字封入封かん委託 負担金補助及び交付金 千葉県学校給食センター研究会負担金 千葉県学校給食振興期成会負担金 市原地区安全運転管理者協議会負担金 準要保護児童・生徒給食扶助費(国10/10 307) 諸経費 (うち食糧費 3. 施設管理費 (1) 施設管理費 (ア) 需用費 ① 燃料費 ② 光熱水費 ③ 修繕料 (イ) 検査手数料ほか (ウ) 施設管理委託料 (エ) 下水道使用料 (オ) 備品購入費 (カ) 諸経費 4. 施設整備費 (1) 学校給食共同調理場施設整備事業費 (ア) 修繕料 (イ) 修繕工事費 ① 学校給食用小型昇降機修繕工事 ② 学校給食共同調理場地下タンク配管修繕工事 ③ 市原第一調理場下処理室等改修工事 ④ 岩崎調理場ボイラー軟水器交換修繕 ⑤ 岩崎学校給食共同調理場自動火災報知設備改修 ⑥ ちはら台学校給食共同調理場排水処理施設修繕ほか 12件 (2) 学校給食共同調理場備品整備事業費 (ア) 備品購入費 ① 学校給食用牛乳保冷庫購入 ② 学校給食用配膳台ほか購入 ③ 市原第一・南総調理場ドライ用フードスライサー購入 ④ 市原第一ドライ用高速度ミキサー購入 ⑤ 姉崎調理場シューズ殺菌庫購入ほか3件 160 6,694 2,485 2,274 1,935 51,663 50,389 742 532 166 62 4 100 118,654 602 3) 259,038 259,038 127,230 34,763 77,603 14,864 598 107,816 18,163 5,178 53 46,356 33,849 12,762 21,087 9,942 3,229 3,294 1,177 1,132 2,313 12,507 12,507 5,098 1,324 2,446 1,080 2,559 教 育 総 務 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 災 害 文 教 文 教 施 設 復 施 災害復旧費 設 旧 災 害 費 復 旧 費 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 27,001 - - - - - 27,001 - - - - - 27,001 - - - - - 161 学 校 教 育 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 教 育 教 教 育 費 育 委 員 会 費 総 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 464,404 442,864 8,617 - 365 433,882 304,187 289,690 3,172 - 365 286,153 162 119 - - - 119 退職する教職員への感謝状等の贈呈に関する経費である。(学校教育課) 1. 教育委員会費 (1) 教育委員会費 務 費 事 務 局 費 17,955 17,200 - - 119 119 - 教育委員会事務局の分掌事務を遂行するために要した経費である。 1. 人件費(学校教育課) (1) 嘱託職員報酬等 1人 2. 事務局費(学校教育課・指導課・教育センター) (1) 事務局費 (ア) 賃金 (イ) 旅費 (ウ) 消耗品費ほか (エ) 通信運搬費 (オ) 機器使用料ほか (カ) 研修負担金 (キ) 諸経費 教育総務費 197,836 186,755 - - 451 451 16,749 16,749 8,812 274 434 47 7,134 30 18 160 きめ細やかな教育の推進及び教職員研修等に要した経費である。 1. 人件費 (1) 委員等報酬(学校教育課・教育センター) (ア) 通学区域調整委員報酬 3人 (イ) 特別な教育的支援を必要とする児童生徒に係る支援会議委員報酬 4人 (ウ) 教育支援委員報酬 11 人 (2) 嘱託職員報酬等(学校教育課・指導課) 92 人 2. 教育総務費 (1) 教育総務費(学校教育課・指導課) (ア) 帰国・外国人児童生徒等指導協力者報償金 (イ) 負担金補助及び交付金 ① 学校教育推進協議会補助金 ② 学校警察連絡協議会補助金 ③ 小中学校全国・広域音楽大会参加補助金 (ウ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 通学区域調整事業費(学校教育課) (うち食糧費 162 17,200 186,595 105,207 666 27 72 567 104,541 81,548 8,332 2,898 4,734 1,350 140 3,244 700 3) 1 1) 学 校 教 育 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (3) 姉妹都市児童生徒交流事業費(指導課) (4) 総合学習の推進事業費(指導課) (ア) 総合学習授業講師報償金 (イ) 諸経費 (5) 特別支援教育学級整備事業費(学校教育課) (ア) 備品購入費 (イ) 諸経費 (6) 学校規模適正化推進事業費(学校教育課) (ア) 平三小学校閉校事業費補助金 (7) 基礎学力向上事業費(指導課) (8) 外国人講師活用事業費(指導課) (ア) 講師派遣委託料ほか1件 (イ) 諸経費 (9) 国語力向上事業費(指導課) (10) 児童生徒表彰関係事業費(指導課・教育センター) (11) スクールカウンセラー事業費(指導課) (ア) 通信運搬費 (イ) 諸経費 〔スクールカウンセラー相談件数〕 (12) 読書教育推進事業費(指導課) (13) いじめ対策事業費(指導課) (ア) 学級経営支援テスト委託料 (イ) 諸経費 (14) 心のサポーター設置事業費(指導課) 〔心のサポーター相談件数〕 (15) 学校支援ボランティア整備事業費(指導課) (16) 学校家庭地域を結ぶ集会事業費(指導課) (17) 大学との連携事業費(指導課) (18) 教職員研究研修費(指導課) (ア) 報償費 ① 教科用図書選定委員報償金 ② 教育講演会等研修講師報償金 (イ) 諸経費 教 育 センター費 88,234 85,616 3,172 68 620 199 421 1,167 1,040 127 1,030 1,030 445 56,619 56,379 240 980 872 865 756 109 13,269 件 126 8,785 8,758 27 76 767 件 - (うち食糧費 65 647 371 479 254 20 234 225 2) 205 82,239 教育に関する研究及び調査を行うとともに、研修及び教育資料の収集等により、教職員の資質 向上を図るために要した経費である。(教育センター) 14,229 1. 人件費 14,229 (1) 嘱託職員報酬等 12 人 12,122 (ア) 適応指導教室指導員等報酬 2,107 (イ) 就学支援コーディネーター報酬(県 2,107) 71,387 2. 教育センター費 56,955 (1) 教育センター運営費 3,519 (ア) 修繕料ほか 2,037 (イ) 通信運搬費 163 学 校 教 育 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ウ) 委託料 ① ヘルプデスクサービス委託 ② 校務支援システム改修作業委託ほか9件 (エ) 機器使用料 (オ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県教育研究所連盟負担金 ② 市原技術教育センター負担金 (カ) 諸経費 (2) 特別支援教育推進事業費 (ア) 報償費 ① 特別支援教育等連絡協議会委員報償金 ② 教育支援委員会調査員報償金 ③ 特別支援教育研究連盟運動会賞賜金 (イ) 特別支援教育研究連盟補助金 (ウ) 諸経費 (うち食糧費 (3) 早期からの教育相談・支援体制構築事業費(県 1,065) (4) 教育相談事業費 (ア) 報償費 ① 研修講師報償金 ② ボランティア報償金 (イ) 全国適応指導教室連絡協議会負担金 (ウ) 諸経費 (5) 教職員研究研修費 (ア) 教職員研修会等講師報償金 (イ) 機器使用料 (ウ) 諸経費 (6) 施設管理費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 修繕料ほか (イ) 施設管理委託料 (ウ) 諸経費 小 学校管理費 学 校 費 25,178 22,680 2,498 25,402 440 10 430 379 860 313 72 122 119 350 197 11 ) 1,070 1,045 43 10 33 5 997 4,930 179 4,555 196 6,527 3,626 2,278 1,348 2,850 51 81,935 78,274 3,027 - - 75,247 40,537 39,219 - - - 39,219 小学校少人数学級非常勤講師の配置、小規模学級特認校の児童募集に要した経費である。 37,484 1. 人件費(学校教育課) 37,484 (1) 嘱託職員報酬等 14 人 1,735 2. 学校運営費(学校教育課・指導課) 43 校 598 学級 1,038 (1) 学校運営費 833 (ア) 消耗品費ほか 164 (イ) 通信運搬費 41 (ウ) 諸経費 697 (2) 小規模学級特認校推進事業費 164 学 校 教 育 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 教育振興費 予算現額 41,398 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 39,055 3,027 - - 教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために要した経費である。 1. 児童費(指導課) 児童数 13,832 人 (1) 児童費 (ア) 小学校音楽発表会事業費補助金 2. 教育振興費 (1) 教育振興費(指導課) (ア) 小学校家庭科実技研修会負担金 (2) 研究学校指定事業費(指導課) (ア) 校内研究会講師報償金 (イ) 諸経費 (3) 就学援助費(学校教育課) (ア) 扶助費 ① 要保護・準要保護児童就学援助費(国1/2 244) 1,774 人 ② 特別支援教育就学奨励費(国1/2 2,683) 250 人 ③ 被災児童就学援助費(国10/10 100) 4人 (イ) 諸経費 中 学校管理費 学 校 1,056 1,056 1,056 37,999 21 21 674 94 580 37,304 37,273 31,805 5,368 100 31 64,277 61,002 2,418 - - 58,584 324 246 - - - 246 中学校の生徒の学籍管理のために要した経費である。(学校教育課) 1. 学校運営費 22 校 264 学級 (1) 学校運営費 (ア) 消耗品費ほか 費 教育振興費 36,028 63,953 60,756 2,418 - 教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために要した経費である。 1. 生徒費(指導課) 生徒数 7,270 人 (1) 生徒費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 中学校音楽鑑賞教室開催負担金 ② 中学校音楽発表会事業費補助金 (イ) 諸経費 2. 教育振興費 (1) 教育振興費(指導課) (2) 夢プラン21事業費(指導課) (ア) 夢プラン21事業費交付金 (3) 研究学校指定事業費(指導課) (ア) 校内研究会講師報償金 (イ) 諸経費 (4) 就学援助費(学校教育課) (ア) 扶助費 165 246 246 246 - 58,338 4,196 4,196 4,180 3,496 684 16 56,560 850 3,300 3,300 220 30 190 52,190 52,180 学 校 教 育 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 ① ② ③ (イ) 幼 幼 稚 園 費 稚 園 費 社 社 会 教 育 会 総 務 費 教 育 費 保 保 健 体 育 健 総 務 費 体 育 総 務 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 要保護・準要保護生徒就学援助費(国1/2 778) 特別支援教育就学奨励費(国1/2 1,544) 被災生徒就学援助費(国10/10 96) 諸経費 48,996 3,088 96 10 1,081 人 105 人 2人 981 881 - - - 881 981 881 - - - 881 公立幼稚園の運営、施設の維持管理等に要した経費である。 1. 一般管理費 (1) 一般管理費(学校教育課、教育センター) (ア) 旅費 (イ) 印刷製本費ほか (ウ) 千葉県国公立幼稚園協会負担金 (エ) 諸経費 (2) 家庭地域社会に開かれた幼稚園事業費(教育センター) 881 788 474 109 108 97 93 1,324 1,324 - - - 1,324 1,324 1,324 - - - 1,324 教員及び児童生徒の保護者が行う非行化防止活動に対する助成等に要した経費である。 (指導課) 1,324 1. 社会教育振興費 1,324 (1) 社会教育振興費 1,324 (ア) 非行化防止活動費補助金 11,700 11,693 - - - 11,693 11,700 11,693 - - - 11,693 学校体育の振興に要した経費である。(指導課) 1. 体育振興費 (1) 学校体育振興費 (ア) 報償費 ① 体育大会等報償金 ② 体育大会賞賜金 (イ) 負担金補助及び交付金 ① 中学校全国・関東大会選手派遣費補助金 ② 小中学校体育大会選手派遣費補助金 ③ 小中学校体育連盟補助金 (ウ) 諸経費 2. 学校保健管理費 (1) 学校保健管理費 (ア) 研修会講師報償金 166 派遣者数 51 人 派遣者数 18,464 人 11,687 11,687 877 617 260 10,588 1,272 6,075 3,241 222 6 6 6 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 土 木 都 公 園 費 費 市 計 画 費 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 275,105 270,101 - - 51,790 218,311 275,105 270,101 - - 51,790 218,311 275,105 270,101 - - 51,790 218,311 都市公園の維持管理等に要した経費である。(スポーツ振興課) 1. 公園管理費 (1) 公園管理費(スポーツ振興課) (ア) 光熱水費ほか (イ) 委託料 ① 有料公園施設管理運営委託 ② 自家用電気工作物保安管理等委託 (ウ) 下水道使用料 (エ) 千葉県体育施設協会負担金 (オ) 諸経費 〔有料公園施設利用状況〕 施 設 名 利用人員 ゼットエーボールパーク ( 臨 海 球 場 ) ゼットエーオリプリスタジアム 270,101 270,101 60,474 208,403 207,117 1,286 980 6 238 主 な 供 用 種 目 ( 施 設 の 特 徴 ) 54,513 人 硬式・軟式野球 48,001 陸上競技、サッカー、ラグビー 臨 海 第 1庭 球 場 25,457 硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート) 臨 海 第 2庭 球 場 30,357 硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート) 臨 海 体 育 館 37,305 バレーボール、バスケットボール、卓球、バドミ ントン、ハンドボール、体操 臨 海 プ ー ル 5,779 水泳(50mプール、徒歩池) 7・8月(利用期間) 場 4,338 軟式野球、ソフトボール 養老川臨海第1球場 5,595 軟式野球、ソフトボール 養老川臨海第2球場 5,336 軟式野球、ソフトボール ( 玉 姉 臨 海 競 技 場 前 崎 球 19,585 姉 崎 ス ケ ー ト 場 8,805 姉 崎 サ ッ カ ー 場 23,487 サッカー 姉 崎 多 目 的 広 場 35,654 サッカー、フットサル、軽スポーツ 八 幡 サ ッ カ ー 場 72,384 サッカー、軽スポーツ 八 31,283 水泳(25mプール、コミュニティプール、徒歩 池)7・8月(利用期間) プ ー 水泳(流水プール、徒歩池) 7・8月(利用期間) ル 幡 プ ) ー ル 167 アイススケート 12・1・2月(利用期間) 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 施 設 名 八 幡 庭 球 場 12,363 人 硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート) 八 幡 球 技 場 38,045 サッカー、ラグビー、軽スポーツ (ロングパイル人工芝) 御 影 台 庭 球 場 18,275 硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート) ち は ら 台 庭 球 場 16,214 硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート) ち は ら 台 多 目 的 ス ポ ー ツ 広 場 5,175 堂 坂 庭 球 利用人員 場 計 教 育 教 事 務 局 費 費 育 総 務 費 社 社 会 教 育 会 総 務 費 教 育 費 11,652 主 な 供 用 種 目 ( 施 設 の 特 徴 ) ラグビー、サッカー、軽スポーツ 硬式・軟式庭球 (オールウェザーコート) 509,603 2,005,748 1,758,507 16,901 376,300 229,710 1,135,596 15 15 - - - 15 15 15 - - - 15 教育委員会事務局の分掌事務を遂行するために要した経費である。 (生涯学習課・生涯学習センター・中央図書館) 15 1. 事務局費 15 (1) 事務局費 15 (ア) 研修負担金 1,729,606 1,487,271 16,901 376,300 195,469 898,601 37,814 35,382 - - 1,247 34,135 社会教育振興のための各種学級・教室等の学習活動の実施、文化の森・旧鶴舞青年の家の維 持管理、集会所事業及び青少年の非行化防止等に要した経費である。 441 1. 人件費(生涯学習センター) 441 (1) 委員等報酬 441 (ア) 社会教育委員報酬 13人 606 2. 一般管理費(生涯学習課・生涯学習センター・中央図書館) 606 (1) 一般管理費 5) (うち食糧費 33,192 3. 社会教育振興費 861 (1) 社会教育振興費(生涯学習課・生涯学習センター・中央図書館) 410 (ア) 負担金補助及び交付金 2 ① 千葉県社会教育委員連絡協議会負担金 34 ② 千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金 168 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3 9 2 360 451 571 562 9 ③ 関東甲信越静公民館研究大会負担金 ④ 千葉県社会教育振興大会負担金 ⑤ 千葉県公民館研究大会負担金 ⑥ PTA連絡協議会補助金 (イ) 諸経費 (2) 生涯学習推進事業費(生涯学習センター) (ア) 市原・袖ケ浦少年少女発明クラブ補助金 (イ) 諸経費 〔学級・講座等開催状況〕 事 業 名 生涯学習出前講座「おでかけくん」 回 数 延参加者数 164 回 6,538 人 生涯学習サポートバン ク「 まち のせ んせ い」 48 1,863 計 212 8,401 568 (3) 成人式記念式典費(生涯学習課) [成人式該当者及び出席者数] (出席率77%) 男 女 計 会 場 名 該当者数 出席者数 該当者数 出席者数 該当者数 出席者数 八 幡 公 民 館 250 人 192 人 215 人 姉 崎 公 民 館 137 94 122 有 秋 公 民 館 96 58 市 津 公 民 館 64 南 総 公 民 館 166 人 465 人 358 人 91 259 185 49 52 145 110 45 55 38 119 83 67 63 80 63 147 126 加 茂 公 民 館 19 20 21 24 40 44 五 井 公 民 館 270 187 233 161 503 348 辰 巳 公 民 館 130 105 87 69 217 174 市 132 96 119 108 251 204 103 85 104 81 207 166 131 106 153 126 284 232 67 45 61 41 128 86 1,466 1,096 1,299 1,020 2,765 2,116 民 会 館 三 和 コミュニティセンター ち は ら 台 コミュニティセンター 千 種 コミュニティセンター 計 (4) 生涯学習フェスティバル開催費(生涯学習センター) 169 出場者数 64人 667 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ア) 開催委託料 (イ) 諸経費 (うち食糧費 (5) 文化の森費(生涯学習課) (ア) 便所汲取手数料 (イ) 施設管理委託料 (ウ) 諸経費 (6) 家庭教育支援事業費(生涯学習センター) (ア) 家庭教育学級等講師報償金 (イ) 諸経費 〔講座等開催状況〕 12,784人 (延参加者数) ・ 家庭教育学級 10学級 2,009人 ・ 子育て学習 14校 (7) 子ども読書活動推進事業費(中央図書館) (ア) 報償費 ① 読書フォーラム等講師報償金 ② 子ども読書感想画入賞者賞品 (イ) 配布用絵本等消耗品費ほか (ウ) 諸経費 (うち食糧費 〔読書フォーラム参加者数〕 ・ 講演会 222人 (8) 旧鶴舞青年の家施設維持管理費(生涯学習課) (ア) 需用費 ① 修繕料 ② 光熱水費ほか (イ) 施設管理委託料ほか (ウ) 空調機設置工事費 (エ) 諸経費 (9) いちはら市民大学推進事業費(生涯学習センター) (ア) いちはら市民大学等講師報償金 (イ) 諸経費 (うち食糧費 511 156 3) 11,824 767 10,310 747 593 384 209 1,854 136 122 14 1,650 68 7) 9,405 2,800 1,529 1,271 5,126 845 634 2,057 1,536 521 6) 〔講座開催状況〕 事 い パ 業 ち フ は ォ ー ら 名 市 マ ン 民 ス 大 コ ー 学 ス 計 (10) 生涯学習センター運営費(生涯学習センター) (ア) 光熱水費ほか (イ) 機器使用料ほか (ウ) 諸経費 4. 集会所費(生涯学習課) (1) 活動費 170 回 数 132 回 受講者数 202 人 12 28 144 230 4,792 1,422 3,180 190 1,143 221 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (ア) ① ② (イ) (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 報償費 人権講座等講師報償金 集会所管理運営委員報償金 諸経費 (うち食糧費 (2) 施設管理費 文化振興費 1,061,599 840,962 15,501 376,300 216 81 135 5 5) 922 146,911 302,250 市民文化活動の育成・支援及び文化財の調査・保護等に要した経費である。 1. 人件費 (1) 委員等報酬(ふるさと文化課) (ア) 文化財審議会委員報酬 10人 (イ) 美術資料収集選定委員報酬 5人 (2) 嘱託職員報酬等(ふるさと文化課・史跡上総国分尼寺跡展示館) 4人 2. 一般管理費(ふるさと文化課) (1) 一般管理費(県 115) (ア) 行政財産目的外使用料還付金 (イ) 諸経費 (うち食糧費 3. 文化振興費(ふるさと文化課) (1) 文化振興費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 文化団体連合会補助金 ② 文化祭実行委員会補助金 (イ) 文化基金積立金 (ウ) 諸経費 〔文化祭開催状況〕 (開催期間 27.9.27 ~ 27.12.6) 8,004 189 162 27 7,815 410 410 31 379 1) 10,010 4,640 3,307 983 2,324 739 594 行 事 名 会 場 工芸展、俳句大会、将棋大会、華道展、茶会、美術展、郷土 市民会館、 芸能大会、謡曲大会、民舞大会、民謡秋まつり、吟詠剣詩 勤労会館、 舞大会、三曲大会、囲碁大会、盆栽展、菊花展、凧あげ大 五井会館ほか 会、短歌大会、合唱祭、古典舞踊大会、歌謡祭、バレエ公 演、ハワイアンフラ祭り、太鼓の輪 (2) ロビーコンサート開催事業費 開催回数 4 回 (うち食糧費 (3) 美術資料収集事業費 (ア) 収集作品額装等委託料ほか (イ) 諸経費 (うち食糧費 (4) 美術資料管理活用事業費 (ア) 美術資料運搬等委託料 (イ) 諸経費 (5) 美術資料保存整備事業費 (ア) 収蔵作品台帳作成委託料 (イ) 諸経費 171 総参加 ・ 入場者数 19,530 人 46 1) 1,419 1,341 78 1) 1,423 980 443 2,482 2,093 389 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 4.市民会館費(ふるさと文化課) (1) 市民会館費 (ア) 光熱水費 (イ) 管理運営委託料ほか (ウ) 下水道使用料 (エ) 備品購入費 (オ) 使用料予約取消還付金 (2) 市民会館改修事業費 (ア) 修繕料 (3) 市民会館大規模改修事業費 (ア) 会議室棟給水管更生工事設計委託料 (イ) 会議室棟給水管更生工事費 (4) 市民会館エネルギー施設新設事業費(地方債 345,100) (ア) 施工監理委託料 (イ) 建設工事費 (ウ) 負担金補助及び交付金 ① 水道負担金 ② 建築物負担金 ③ 建設工事負担金 (5) 市民会館耐震改修事業費(28年度へ繰越明許 182,795) (ア) 会議室棟耐震補強工事設計委託料 (イ) 会議室棟耐震補強工事費(地方債 31,200) 〔利用状況〕 施 設 名 件 数 使 用 料 大 ホ ー ル 191 件 小 ホ ー ル 251 7,364 会 議 室 等 287 1,031 室 40 203 769 27,794 宴 会 計 19,196 5. 文化財保護費 (1) 文化財保護費(ふるさと文化課) (ア) 委託料 ① 施設管理委託 ② 調査委託ほか (イ) 負担金補助及び交付金 ① 全国史跡整備市町村協議会負担金 ② 全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会負担金 ③ 千葉県史跡整備市町村協議会負担金 ④ 民俗芸能文化財連絡協議会補助金 ⑤ 養老川西広板羽目堰保存会補助金 (ウ) 諸経費 (2) 国分尼寺跡展示館管理運営費(史跡上総国分尼寺跡展示館) 172 698,450 231,362 2,478 227,207 97 1,540 40 864 864 8,500 400 8,100 413,306 5,292 400,786 7,228 1,512 5,672 44 44,418 2,527 41,891 30,717 12,297 10,180 8,063 2,117 675 40 10 4 549 72 1,442 10,539 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (ア) 光熱水費ほか (イ) 施設管理委託料ほか (ウ) 土地使用料ほか (エ) 屋外警備システム改修工事費 (オ) 諸経費 〔史跡上総国分尼寺跡展示館見学者数〕 小学生 中学生 区 分 大学生 以 下 高校生 市 内 1,851 人 市 外 計 1,279 5,076 1,600 2,315 269 一 般 合 計 68 人 20 人 5,865 人 7,804 人 89 71 32 4,609 4,801 878 56 1,940 139 52 10,474 12,605 2,915 80 (3) 指定文化財保存整備事業費(ふるさと文化課) (ア) 指定文化財保存整備事業補助金(飯香岡八幡宮拝殿修理) (4) 史跡等環境整備事業費(ふるさと文化課) 6. 市史編さん費(ふるさと文化課) (1) 市史編さん費 7. 埋蔵文化財調査センター費(埋蔵文化財調査センター) (1) 埋蔵文化財調査センター管理運営費 (ア) 光熱水費ほか (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 施設管理委託料ほか (エ) 全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会負担金 (オ) 諸経費 〔埋蔵文化財調査センター展示室見学者数〕 小学生 中学生 区 分 大学生 一 般 合 計 以 下 高校生 市 内 市 外 計 合 計 の う ち 団体人数 団 体 数 1,108 人 1,914 人 2,037 人 24 団体 7,500 7,500 381 400 400 92,971 10,844 3,915 546 6,062 25 296 合 計 の う ち 団体人数 団 体 数 16 人 6人 784 人 2 - 4 398 404 98 6 1,110 16 10 1,182 2,318 1,213 30 (2) 埋蔵文化財調査共通管理費 (ア) 機器使用料 (イ) 諸経費 (3) 民間開発等埋蔵文化財調査事業費(国 4,325 県 705) (ア) 賃金 (イ) 印刷製本費ほか (ウ) 委託料 ① 工事委託 A=2,544㎡ ② マイクロバス等運行管理委託 ③ 測量委託 (エ) 使用料及び賃借料 ① 機器使用料 ② 自動車使用料 173 1,115 人 24 団体 3,403 3,376 27 20,172 9,611 904 6,730 3,058 2,377 1,295 2,836 998 1,838 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 目 款 項 予算現額 目 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 91 51,917 46,224 4,276 1,800 2,476 1,010 525 485 407 842 5,793 5,616 177 (オ) 諸経費 (4) 国分寺台地区埋蔵文化財調査事業費(国 8,905 県 1,451) (ア) 賃金 (イ) 需用費 ① 消耗品費 ② 印刷製本費 (ウ) 委託料 ① 工事委託 ② 調査委託ほか (エ) 諸経費 (5) 埋蔵文化財活用事業費 (6) 出土文化財保存処理事業費 (ア) 出土遺物保存処理委託料 (イ) 諸経費 青 対 少 策 年 費 56,922 56,075 1,400 - 1,286 青少年の健全育成及び青少年会館の管理運営に要した経費である。 1. 人件費(青少年指導センター) (1) 委員等報酬 (ア) 青少年指導センター運営協議会委員報酬 14人 (2) 嘱託職員報酬等 4人 2. 青少年対策費(生涯学習課) (1) 青少年対策費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県青少年協会負担金 ② 青少年育成団体連絡会議補助金 ③ 青少年育成市民会議補助金 ④ 青少年相談員活動費補助金(県 1,150) ⑤ キッズフェスタin市原事業補助金 ⑥ かずさカップ大会事業補助金 ⑦ コスモス国際親善少年野球大会事業補助金 ⑧ 少年の翼事業補助金 ⑨ いちはらキッズサマーキャンプ事業補助金 (イ) 諸経費 (うち食糧費 3. 青少年指導センター費(青少年指導センター) (1) 運営費(県 250) (ア) 非行化防止教室講師報償金ほか (イ) 通信運搬費ほか (ウ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金 ② 青少年補導員連絡協議会活動費補助金 (エ) 諸経費 (うち食糧費 〔街頭補導実施状況〕 実施回数 700回 補導従事者数 延 1,986人 補導少年数 70人 174 53,389 5,206 189 189 5,017 9,134 9,134 8,843 36 2,212 882 3,061 305 459 1,158 430 300 291 5) 5,121 3,329 1,966 557 232 20 212 574 36 ) 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 (単位 千円) 予算現額 〔相談件数(延件数)〕 本人(行動・心・身体) 85件 家庭 237件 社会・学校 338件 計 660件 (2) 施設管理費 (ア) 施設管理委託料 (イ) 諸経費 4. 青少年会館費(生涯学習課) 〔利用状況〕 《開館日数 356日》 青少年 7,890人 一般 39,317人 計 47,207人 (1) 青少年会館費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 修繕料ほか (イ) 委託料 ① 管理運営委託 ② 建築物定期点検等委託 (ウ) 冷温水発生機用膨張タンク交換工事費 (エ) 諸経費 〔主催事業の実施状況〕 教 公 民 館 費 室 名 回 数 延 参 加 者数 教 室 名 回 数 1,792 1,086 706 36,614 36,614 6,247 3,690 2,557 26,736 26,210 526 2,640 991 延参加者数 親 子 で 自然にふれよう 2回 36 人 絵 を 描 こ う 2回 64 人 親子で手作り アクセサリーを作ろう 1 26 焼 作 を う 2 57 お 理 も 科 し 教 ろ 室 2 46 お も し ろ 工 作 2 62 卓 球 教 室 4 103 自 己 紹 介 カードを作ろう 4 57 ち ぎ り 絵 教室 2 59 親子で凧を作っ て 揚 げ よ う 2 44 親 子 で 「 クッ キン グ」 2 47 親 子 で 折 り 紙 教 室 2 34 新: 市原 発見 5 43 デ イ キ ャ ン プ 5 86 ス タ ー ウ オ ッ チ ン グ 7 243 ボランティアを や っ て み よ う 5 22 起 業 寺 子 屋 遊 学 童 8 298 プロジェクト子ども 3 35 親 子 で スナッグゴルフ 2 43 チ ャ レ ン ジ ! 夏休みの課題 6 84 書 き 初 め に 挑 戦 4 81 計 72 1,570 459,939 446,368 - き 物 ろ - 45,684 400,684 市民の教養、生活文化の向上を図るための各種学級・講座・教室等の開催及び公民館の整備 充実、維持管理に要した経費である。(生涯学習課) 175 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 (単位 千円) 予算現額 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 公民館運営審議会委員報酬 2. 公民館活動費 (1) 公民館活動費 (ア) 負担金補助及び交付金 ① 公民館振興市町村長連盟負担金 ② 千葉県公民館連絡協議会負担金 ③ 関東甲信越静公民館研究大会負担金 ④ 千葉県公民館研究大会負担金 (イ) 諸経費 15人 (うち食糧費 〔学級・講座等開催状況〕 館 名 学級・講座数 延 開 催 数 延参加者数 八幡公民館 43 回 125 回 3,189 人 姉崎公民館 45 135 3,479 有秋公民館 49 161 3,401 市津公民館 47 137 3,052 南総公民館 44 133 3,950 加茂公民館 46 109 2,038 五井公民館 48 141 5,551 辰巳公民館 44 149 4,248 国分寺公民館 46 136 3,801 計 412 1,226 32,709 ※各公民館は、ほかに公民館祭、利用者会議等を実施している。 〔公民館図書室利用状況〕 館 名 蔵 書 数 延貸出冊数 八幡公民館 36,592 冊 姉崎公民館 35,051 128,036 42,386 有秋公民館 19,525 50,452 15,647 市津公民館 24,901 49,893 13,787 南総公民館 32,352 39,586 11,951 176 87,153 冊 延 人 数 28,039 人 306 306 306 202 202 99 10 84 3 2 103 5) 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 館 (単位 千円) 名 蔵 書 数 延貸出冊数 延 人 数 加茂公民館 17,047 冊 12,873 冊 4,092 人 五井公民館 71,876 84,272 27,043 辰巳公民館 28,088 93,060 28,237 国分寺公民館 22,570 47,549 18,142 計 288,002 592,874 189,324 418,010 418,010 44,241 37,957 6,284 370,887 368,880 1,010 997 1,640 1,242 27,850 27,850 27,850 15,174 5,364 2,905 1,977 2,430 3. 施設管理費 (1) 施設管理費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 修繕料 (イ) 委託料 ① 管理運営委託 ② 建築物等定期点検等委託 ③ 自家用電気工作物保安管理委託ほか1件 (ウ) 下水道使用料ほか (エ) 備品購入費 4. 施設整備費 (1) 公民館整備事業費 (ア) 工事費 ① 南総公民館空調設備改修工事 ② 姉崎公民館体育室入口屋上防水改修工事 ③ 南総公民館体育館屋根及びサッシ改修工事 ④ 姉崎公民館自家用電気工作物改修工事 ⑤ 市津公民館吊下式バスケットゴール改修工事ほか2件 図 書 館 費 113,332 108,484 - - 中央図書館の管理運営等に要した経費である。(中央図書館) 〔図書館利用状況等〕 蔵 書 等 内 図 書 紙 芝 居 視聴覚資料 雑 誌 691,446 冊 2,381 点 12,182 点 貸 出 資 料 数 延 820,845 点 レファレンス件数 延 14,132 件 1. 人件費 (1) 委員等報酬 (ア) 図書館協議会委員報酬 (2) 嘱託職員報酬等 2. 図書館運営費 177 12 人 13 人 37,523 冊 341 108,143 訳 計 743,532 点 19,598 72 72 19,526 50,599 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (1) 図書館運営費 (ア) 文学講座等講師報償金 (イ) 消耗品費ほか (ウ) 通信運搬費ほか (エ) 委託料 ① 図書館配本車運行委託 ② 図書館資料装備等委託 (オ) 機器使用料ほか (カ) 図書館資料等購入費 (キ) 負担金補助及び交付金 ① 日本図書館協会負担金 ② 千葉県公共図書館協会負担金 (ク) 諸経費 (うち食糧費 (2) 図書館サービス計画策定事業費 (ア) アンケート調査分析委託料 (イ) 諸経費 〔事業開催状況〕 事 業 名 歴 史 講 座 映 画 回 数 1回 延参加者数 55 人 会 80 2,589 お は な し 会 32 806 事 保 健 体 育 健 総 務 費 体 育 費 名 回 数 延参加者数 子 ど も と 読 書 講 座 2回 151 人 図 書 ・ 雑 誌 リ サ イ ク ル 2 445 講 1 293 124 4,386 一 日 6 47 図 書 館 員 3. 施設管理費 (1) 施設管理費 (ア) 需用費 ① 光熱水費 ② 修繕料ほか (イ) 施設管理委託料ほか1件 (ウ) 空調設備中央監視装置修繕工事費 (エ) 千葉県冷凍設備保安協会負担金 (オ) 諸経費 保 業 演 会 計 49,684 380 7,056 514 7,315 3,836 3,479 2,673 31,092 72 50 22 582 1) 915 746 169 38,287 38,287 15,844 13,244 2,600 17,582 4,212 20 629 276,127 271,221 - - 40,348 230,873 55,694 53,125 - - 6,107 47,018 市民の体力・健康増進を図るための社会体育の振興等に要した経費である。(スポーツ振興課) 7,587 1. 人件費 7,587 (1) 委員等報酬 7人 126 (ア) スポーツ推進審議会委員報酬 90人 7,461 (イ) スポーツ推進委員報酬 178 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 目 目 予算現額 (単位 千円) 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2. 一般管理費 (1) 一般管理費 (うち食糧費 3. 体育振興費 (1) 社会体育振興費 (ア) 報償費 ① スポーツ教室等講師報償金 ② スポーツ大会等賞賜金 (イ) 消耗品費ほか (ウ) 市民体育大会事業等委託料 (エ) 負担金補助及び交付金 ① 千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 ② 関東スポーツ推進委員研究大会負担金 ③ 千葉県スポーツ推進委員研究協議会負担金 ④ 市原市体育協会補助金 ⑤ 市民体育祭地区補助金 ⑥ スポーツ・レクリエーション祭開催事業補助金 ⑦ 学校体育施設開放運営委員会補助金 ⑧ 高滝湖マラソン大会実行委員会補助金 (オ) 諸経費 (うち食糧費 (2) 市原らしいスポーツの振興事業費 (ア) ジュニアゴルフ教室事業委託料 (イ) 諸経費 (3) 総合型地域スポーツクラブ育成事業費 (ア) 総合型地域スポーツクラブ運営費等補助金 (4) ホームタウン推進事業費 (ア) スポーツ体験教室実施等委託料 ① 「千葉ロッテマリーンズ野球&ダンス体験教室」実施委託 ② 「ジェフユナイテッド市原・千葉スポーツ体験教室」実施等委託 体育施設費 220,433 218,096 - - 34,241 885 885 2) 44,653 35,008 711 295 416 929 3,746 29,045 16 10 11 21,500 6,800 330 128 250 577 37 ) 846 760 86 5,735 5,735 3,064 3,064 1,188 1,876 183,855 市民の武道振興と体力・健康増進を図るため、各種教室等の開催及び体育施設の整備・充実と 維持管理に要した経費である。 103,662 1. 武道館費(生涯学習課・スポーツ振興課) 103,662 (1) 武道館費 10,600 (ア) 光熱水費ほか 90,022 (イ) 委託料 88,495 ① 中央武道館管理運営委託 1,527 ② 建築物等定期点検委託ほか7件 1,526 (ウ) 移動式スピーカー等購入費 1,514 (エ) 諸経費 〔中央武道館教室開催の状況〕 事 剣 業 道 名 教 対 室 象 者 小学4年生以上、小・中学 生、中学生以上、女性 179 回 数 80 回 延 参 加 者 数 1,750 人 生 涯 学 習 部 ( 一 般 会 計 ) 科 款 項 主 要 な 施 策 の 成 果 及 び 予 算 執 行 の 概 要 財 源 内 訳 決 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 目 目 予算現額 事 弓 (単位 千円) 業 象 者 回 数 延 参 加 者 数 60 回 室 女性 20 300 室 女性、50歳以上 80 1,410 室 中学生以上 20 250 シ ェ イ プ ア ッ プ 教 室 中学生以上 20 670 空 20 120 ボ ク シ ン グ 教 室 小学5年生以上 20 180 ビ ー ム ラ イ フ ル 教 室 小学5年生以上 20 110 ア ー チ ェ リ ー 教 室 小学生以上 20 440 相 撲 教 室 小・中学生 20 500 柔 道 教 室 小・中・高校生 20 340 400 7,780 気 卓 な 教 対 室 中学生以上 合 道 名 道 球 ぎ な 手 教 教 た 道 教 教 室 小学生以上 計 2. 体育施設費(スポーツ振興課) (1) 施設管理費 (ア) 需用費 ① 消耗品費 ② 光熱水費 ③ 修繕料 (イ) 委託料 ① 市原スポレクパーク管理運営委託 ② 運動広場維持管理委託 ③ 運動広場受付委託ほか1件 (ウ) 辰巳台ミニ運動広場樹木伐採等工事費 (エ) 原材料費 (オ) 土地購入費 (カ) 諸経費 180 1,710 人 114,434 114,434 7,881 1,230 4,664 1,987 83,312 57,776 24,552 984 1,866 2,603 18,597 175
© Copyright 2025 ExpyDoc