平成29年度 部別予算見積方針・要求一覧表 総務部 部 名 当初予算編成に係る方針 平成29年度(当初予算)は、第2期冨士谷市政の最終年度であり、ローカルマニフェストの着実な実施による完遂、次世代への礎と なる市民生活に密着した大型施設整備の継続事業の実施と、本市の最大の懸案事業である「官庁街エリア」及び「新庁舎整備」に向 けたステージに移行する。 そのような状況下において、公平公正な業務執行のため法令遵守(コンプライアンス)を堅持するセクションである総務部は、法規・ 人事・財政・税・財産管理・契約・情報システム等を統括管理するとともに、厳しい情勢ではあるが、限られた資源(人・もの・金・情報・ 時間など)を有効活用し、さらなる行財政改革を推進し、より質の高い行財政運営の確保に努める。 (単位:千円) 予算見積要求一覧 財 源 内 訳 当初2次 歳出 予算見積額 課 名 等 当初2次 歳入 予算見積額 配分一般財源 充当財源 B C:A-B A 総務課 87,860 看護専門学校 24,391 45,918 △ 21,527 財政課 13,975 140,587 △ 126,612 行政経営室 684 0 684 管財契約課 52,216 188,772 △ 136,556 58,290 29,570 部配分一般財源額 D △ 23,952 調整先部名 E 部間調整額 総合政策部 △ 41,455 市民部 △ 4,320 部間 調整 税務課 67,869 130,476 △ 62,607 収納・債権対策課 60,758 33,770 26,988 システム管理課 153,319 3,163 150,156 会計課 7,157 4,564 2,593 議会事務局 35,572 0 35,572 監査事務局 848 0 848 公平委員会 684 0 684 4,373 1,449 2,924 選挙管理委員会 教育部 △ 270 福祉子ども部 △ 27,258 部配分一般財源額(調整後) D+E △ 97,255 0 合計 509,706 606,989 △ 97,283 △ 97,255 < ① ② 予算見積における部の主要事業(重点事業を除く) 課名等 事業名 歳出要求額 (単位:千円) 一般財源 システム管理課 おうみ自治体クラウド システム構築事業 127,409 127,409 財政課 財政管理事業 10,816 10,816 税務課 市税賦課事業 71,975 71,899 収納・債権対策 課 債権対策事業 2,763 2,763 事業概要 自治体クラウドを活用した基幹系業務システムへの移行準備に取り組 む。 国からの要請である統一的な基準による財務書類の作成に取り組む。 封入事務委託等による事務の効率化に取り組む。 滞納公債権のうち徴収困難案件への対応に一元的に取り組む。 枠配分達成に向けた、歳入確保・歳出削減に対する主要な取り組み 歳入確保額 歳出削減額 課名等 区分 事業名 管財契約課 歳入 公共用地処分事業 100,160 管財契約課 歳入 庁舎維持管理事業 1,093 総務課 歳出 グローバル八幡塾事業 233 看護専門学校 歳入 看護専門学校運営事業 2,400 取り組み内容(増減要因) 遊休地売却による収入確保。 庁舎使用料の見直しによる収入確保。 研修内容見直しによる経費削減。 授業料改定(平成28年度~)による収入確保。 (単位:千円)
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