議 案 第 65 号 平成28年度 羽生都市計画下水道事業特別会計補正予算(第2号) 平成28年度 羽生都市計画下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところ による。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 497千円を追加し、歳入歳出予算の 総額を歳入歳出それぞれ 1,889,127千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出 予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成 28 年 11 月 29 日 提出 埼玉県羽生市長 河 田 晃 明 - 31 - 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) 款 項 補正前の額 5 繰越金 1 繰越金 歳 入 合 計 - 32 - 補 正 額 計 41,900 497 42,397 41,900 497 42,397 1,888,630 497 1,889,127 歳 出 (単位:千円) 款 項 補正前の額 1 総務費 1 総務管理費 歳 出 合 計 - 33 - 補 正 額 計 68,320 497 68,817 68,320 497 68,817 1,888,630 497 1,889,127 平成28年度 羽生都市計画下水道事業特別会計補正予算(第2号)事項別明細書 1 歳 入 款項目 項 目 名 5 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 補 正 前 の 額 41,900 41,900 41,900 - 34 - 補 正 額 497 497 497 計 42,397 42,397 42,397 (単位:千円) 節 区 分 1 前年度繰越金 説 明 金 額 497 ・前年度繰越金 - 35 - 497 2 歳 出 補 正 額 の 財 源 内 款項目 項 目 名 補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源 国県支出金 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 68,320 68,320 68,320 497 497 497 68,817 68,817 68,817 - 36 - 地 方 債 そ の 他 (単位:千円) 訳 節 一般財源 497 497 497 区 説 明 分 金 額 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金補助 及び交付金 47 ◎職員人件費(一般管理費) 2 給料 210 ・一般職給 3 職員手当等 182 ・住居手当 ・管理職手当 58 ・勤勉手当 4 共済費 ・共済組合負担金 19 負担金補助及び交付金 ・負担金 退職手当負担金 - 37 - 497 47 47 210 349 △360 221 182 182 58 58 58 下水 道事 業 特別 会計 補正予 算( 第2号) 給与 費明細 書 1. 一 般 職 (1) 総 括 給 区 分 職 員 数 給 料 (人) (千円) 共 済 (千円) 費 (千円) ) 34,184 退 6,838 3,604 20,927 13,000 33,927 退 6,656 3,546 ) 0 47 210 )は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。 257 退 182 58 較 5 ( ) 5 ( 職 員 区 分 手 当 補 正 後 の 補 正 前 内 訳 比 較 扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 料 職員手当 管 理 職 時間外勤務 手 当 手 当 1,038 1,376 200 436 600 700 1,038 1,376 200 87 960 700 0 0 0 349 △ 360 0 (2) 給料及び職員手当の増減額の内訳 区 分 増 減 額 (千円) 給 計 13,210 補 正 前 * ( (千円) 費 20,974 補 正 後 比 ( 与 職員手当 47 210 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) 給与改定に伴う増減分 30 その他の増減分 17 給与改定に伴う増減分 その他の増減分 - 38 - 236 △ 26 合 計 備 考 (千円) 44,626 44,129 497 特殊勤務 夜間勤務 休日勤務 児童手当 手 当 手 当 手 当 管理職員特別 勤 務 手 当 期末手当 勤勉手当 ― ― ― ― ― 5,439 3,421 ― ― ― ― ― 5,439 3,200 ― ― ― ― ― 0 221 説 明 備 給料表の改定率 平均0.2% 実施時期 平成28年4月 異動等に伴う分 勤勉手当の改定に伴う分 給料表の改定に伴う分 異動等に伴う分 - 39 - 考
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