平成28年度 羽生都市計画下水道事業特別会計補正予算(第2号)

議 案 第 65 号
平成28年度 羽生都市計画下水道事業特別会計補正予算(第2号)
平成28年度 羽生都市計画下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところ
による。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 497千円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ 1,889,127千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成 28 年 11 月 29 日 提出
埼玉県羽生市長 河 田 晃 明
- 31 -
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
(単位:千円)
款
項
補正前の額
5 繰越金
1 繰越金
歳
入
合
計
- 32 -
補 正 額
計
41,900
497
42,397
41,900
497
42,397
1,888,630
497
1,889,127
歳 出
(単位:千円)
款
項
補正前の額
1 総務費
1 総務管理費
歳
出
合
計
- 33 -
補 正 額
計
68,320
497
68,817
68,320
497
68,817
1,888,630
497
1,889,127
平成28年度 羽生都市計画下水道事業特別会計補正予算(第2号)事項別明細書
1 歳 入
款項目
項 目 名
5 繰越金
1 繰越金
1 繰越金
補 正 前 の 額
41,900
41,900
41,900
- 34 -
補 正 額
497
497
497
計
42,397
42,397
42,397
(単位:千円)
節
区 分
1 前年度繰越金
説 明
金 額
497 ・前年度繰越金
- 35 -
497
2 歳 出
補 正 額 の 財 源 内
款項目
項 目 名
補正前の額 補 正 額
計
特 定 財 源
国県支出金
1 総務費
1 総務管理費
1 一般管理費
68,320
68,320
68,320
497
497
497
68,817
68,817
68,817
- 36 -
地
方
債
そ の 他
(単位:千円)
訳 節
一般財源
497
497
497
区 説 明
分 金 額
2 給料
3 職員手当等
4 共済費
19 負担金補助
及び交付金
47 ◎職員人件費(一般管理費)
2 給料
210 ・一般職給
3 職員手当等
182 ・住居手当
・管理職手当
58 ・勤勉手当
4 共済費
・共済組合負担金
19 負担金補助及び交付金
・負担金
退職手当負担金
- 37 -
497
47
47
210
349
△360
221
182
182
58
58
58
下水 道事 業 特別 会計 補正予 算( 第2号) 給与 費明細 書
1. 一 般 職
(1) 総 括
給
区 分
職 員 数
給
料
(人)
(千円)
共
済
(千円)
費
(千円)
)
34,184
退
6,838
3,604
20,927
13,000
33,927
退
6,656
3,546
)
0
47
210
)は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。
257
退
182
58
較
5
(
)
5
(
職 員
区 分
手 当
補 正 後
の
補 正 前
内 訳
比 較
扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当
料
職員手当
管 理 職 時間外勤務
手
当 手
当
1,038
1,376
200
436
600
700
1,038
1,376
200
87
960
700
0
0
0
349
△ 360
0
(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳
区 分
増 減 額 (千円)
給
計
13,210
補 正 前
* (
(千円)
費
20,974
補 正 後
比
(
与
職員手当
47
210
増 減 事 由 別 内 訳
(千円)
給与改定に伴う増減分
30
その他の増減分
17
給与改定に伴う増減分
その他の増減分
- 38 -
236
△ 26
合
計
備 考
(千円)
44,626
44,129
497
特殊勤務 夜間勤務 休日勤務
児童手当
手
当 手
当 手
当
管理職員特別
勤 務 手 当
期末手当 勤勉手当
―
―
―
―
―
5,439
3,421
―
―
―
―
―
5,439
3,200
―
―
―
―
―
0
221
説
明
備
給料表の改定率 平均0.2%
実施時期 平成28年4月
異動等に伴う分
勤勉手当の改定に伴う分
給料表の改定に伴う分
異動等に伴う分
- 39 -
考