資料4 平成28年度 1 事業計画及び収支予算について 事業計画 (1) パートナーシップ協定締結地区の乗車促進活動への助成 パートナーシップ事業に取り組んでいる諏訪学区、高鈴台団地、中丸団地、塙山 学区、青葉台・堂平団地、山の神団地の各団体に対して、乗車促進活動費用を助成 する。 (2) 事業所や商業施設とのパートナーシップ(企業版パートナーシップ事業)資料5 市内6地区、1事業所と締結しているパートナーシップ事業を拡大し、公共交通 利便性向上を図るとともに、公共交通に関する事業所等の役割をPRする。 ア ひたち医療センター前停留所設置及び環境整備 イ ヨークベニマル日立会瀬店との協定締結 ウ 事業所等における通勤等の公共交通利用促進 エ 待合場所提供等に係る協定 (3) パートナーシップ連絡協議会の開催 パートナーシップ事業に取り組む各地区団体の委員や事業所、商業施設等の代表 者が情報交換を行い、更なる路線バス利用促進活動の活性化を図る。 (4) 公共交通利用促進、PRの検討 ア パートナーシップ推進に取り組む団体、事業者等への顕彰事業 イ 小学生バス教室 ウ 市内全域を対象とする公共交通利用促進の各種啓発 エ エコフェス2016 資料6 資料 10 (5) その他 市の実情に応じた適切な旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項など、市 の公共交通のあり方に関する協議事項が発生した場合は、協議を行う。 - 1 - 2 収支予算書 (1) 収入の部 (単位 予 科 算 2 補助金 1 補助金 1 補助金 4 諸収入 1 諸収入 1 雑入 合 (2) 増 減 額 計 摘 要 前 年 度 1,627,000 10,423,000 △8,796,000 市補助金 0 0 0 預金利子 1,627,000 10,423,000 △8,796,000 支出の部 (単位 予 科 額 目 本 年 度 円) 算 額 目 増 減 額 本 年 度 円) 摘 要 前 年 度 1 運営費 2 事務費 1 事務費 245,000 250,000 2 事業費 1 事業費 1 事業費 1,382,000 10,173,000 収入印紙 2,000 △5,000 振込手数料 11,760 会場使用料等 230,705 パートナーシップ協定締結地区 乗車促進活動助成(諏訪学区、 高鈴台団地、中丸団地、塙山学 区、青葉台・堂平団地、山の神 団地) 575,000 円 △8,791,000 企業版パートナーシップ事業 (日立医療センター等) 300,000 円 公共交通利用促進PR (顕彰事業、公共交通網形成計 画、バス教室、利用促進) 507,000 円 合 計 1,627,000 10,423,000 △8,796,000 - 2 -
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