7 資料4 事業計画及び収支予算案(PDF形式 59キロバイト)

資料4
平成28年度
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事業計画及び収支予算について
事業計画
(1) パートナーシップ協定締結地区の乗車促進活動への助成
パートナーシップ事業に取り組んでいる諏訪学区、高鈴台団地、中丸団地、塙山
学区、青葉台・堂平団地、山の神団地の各団体に対して、乗車促進活動費用を助成
する。
(2) 事業所や商業施設とのパートナーシップ(企業版パートナーシップ事業)資料5
市内6地区、1事業所と締結しているパートナーシップ事業を拡大し、公共交通
利便性向上を図るとともに、公共交通に関する事業所等の役割をPRする。
ア
ひたち医療センター前停留所設置及び環境整備
イ
ヨークベニマル日立会瀬店との協定締結
ウ
事業所等における通勤等の公共交通利用促進
エ
待合場所提供等に係る協定
(3) パートナーシップ連絡協議会の開催
パートナーシップ事業に取り組む各地区団体の委員や事業所、商業施設等の代表
者が情報交換を行い、更なる路線バス利用促進活動の活性化を図る。
(4) 公共交通利用促進、PRの検討
ア
パートナーシップ推進に取り組む団体、事業者等への顕彰事業
イ
小学生バス教室
ウ
市内全域を対象とする公共交通利用促進の各種啓発
エ
エコフェス2016
資料6
資料 10
(5) その他
市の実情に応じた適切な旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項など、市
の公共交通のあり方に関する協議事項が発生した場合は、協議を行う。
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収支予算書
(1)
収入の部
(単位
予
科
算
2 補助金
1 補助金
1 補助金
4 諸収入
1 諸収入
1 雑入
合
(2)
増 減 額
計
摘
要
前 年 度
1,627,000
10,423,000
△8,796,000 市補助金
0
0
0 預金利子
1,627,000
10,423,000
△8,796,000
支出の部
(単位
予
科
額
目
本 年 度
円)
算
額
目
増 減 額
本 年 度
円)
摘
要
前 年 度
1 運営費
2 事務費
1 事務費
245,000
250,000
2 事業費
1 事業費
1 事業費
1,382,000
10,173,000
収入印紙
2,000
△5,000 振込手数料 11,760
会場使用料等 230,705
パートナーシップ協定締結地区
乗車促進活動助成(諏訪学区、
高鈴台団地、中丸団地、塙山学
区、青葉台・堂平団地、山の神
団地)
575,000 円
△8,791,000
企業版パートナーシップ事業
(日立医療センター等)
300,000 円
公共交通利用促進PR
(顕彰事業、公共交通網形成計
画、バス教室、利用促進)
507,000 円
合
計
1,627,000
10,423,000
△8,796,000
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