教育委員会所管に係る平成28年度9月補正予算案の概要 平 成 28 年 9 月 14 日 企画管理部財務施設課 一般会計 補正額 13億8,552万7千円 補正後 4,176億8,334万3千円(0.3%増) 1 性質別内訳 区 分 人 件 費 投 資 的経費 物 件 費 その他の経費 合 計 補正前の額 構成比% 386,353,555 92.8 5,430,162 1.3 7,168,590 1.7 17,345,509 4.2 416,297,816 100.0 9月補正額 1,409,385 31,000 805 ▲ 55,663 1,385,527 伸率% 0.4 0.6 0.0 ▲ 0.3 0.3 (単位:千円) 9月補正後 構成比% 387,762,940 92.8 5,461,162 1.3 7,169,395 1.7 17,289,846 4.2 417,683,343 100.0 伸率% 0.1 0.5 0.0 0.3 1.0 0.0 0.2 0.3 (単位:千円) 9月補正後 構成比% 58,188,257 13.9 147,536,881 35.3 87,614,876 21.0 83,126,617 19.9 36,002,998 8.6 2,309,494 0.6 2,904,220 0.7 417,683,343 100.0 伸率% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 0.3 (単位:千円) 9月補正後 構成比% 162,636 0.0 11,956,139 2.9 77,232,559 18.5 177,411 0.0 470,251 0.1 500,432 0.1 1,698,800 0.4 325,485,115 78.0 417,683,343 100.0 2 項別内訳 区 分 補正前の額 構成比% 1項 教 育 総 務 費 58,120,019 14.0 2項 小 学 校 費 146,848,368 35.3 3項 中 学 校 費 87,613,777 21.0 4項 高 等 学 校 費 82,872,951 19.9 特 別 支 援 学 校 費 5項 35,633,987 8.6 6項 社 会 教 育 費 2,309,494 0.5 7項 保 健 体 育 費 2,899,220 0.7 合 計 416,297,816 100.0 3 財源内訳 区 分 補正前の額 構成比% 分担金負担金 162,636 0.0 使用料手数料 11,956,139 2.9 特 国 庫 支 出 金 77,229,354 18.6 定 財 産 収 入 177,411 0.0 財 入 金 470,251 0.1 源 繰 諸 収 入 500,432 0.1 県 債 1,667,800 0.4 一 般 財 源 324,133,793 77.9 合 計 416,297,816 100.0 9月補正額 68,238 688,513 1,099 253,666 369,011 0 5,000 1,385,527 9月補正額 0 0 3,205 0 0 0 31,000 1,351,322 1,385,527 4 主な内容 (1)教職員人件費(給料等) 1,424,573 千円 (既定予算とあわせ 383,099,454 千円) 現在の人員構成で積算し、所要額を精査したところ約 14 億 2 千 4 百万円の増額となりました。 (2)県立学校非構造部材対策事業 31,000 千円 (既定予算とあわせ 131,000 千円) 熊本地震の避難所における吊り天井の被害状況を踏まえ、県立学校の体育館の天井材や照明 器具等の落下防止対策を早期に実施し、児童生徒の安全を確保するため事業費を増額します。 [事業内容] 実施設計 高等学校 10 校 10 棟(既定予算とあわせて 20 校 20 棟) (3)高等学校特別支援教育支援員配置事業 10,872 千円 (既定予算とあわせ 19,654 千円) 県立高等学校において、生活全般の介助等を必要とする生徒への適切な支援を行うため、 28年度新入生分の特別支援教育支援員を追加配置します。 (4)幼児教育の推進体制構築事業【新規】 3,205 千円 幼児教育の質的向上を促進するため、幼児教育アドバイザーを配置し、幼児教育センター としての機能を持たせることで、幼児教育に係る指導・研修体制の充実を図ります。 今回、国の事業採択に伴い補正を行います。
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