教育委員会所管に係る平成28年度9月補正予算案について(PDF:108KB)

教育委員会所管に係る平成28年度9月補正予算案の概要
平 成 28 年 9 月 14 日
企画管理部財務施設課
一般会計 補正額 13億8,552万7千円
補正後 4,176億8,334万3千円(0.3%増)
1 性質別内訳
区
分
人 件 費
投 資 的経費
物 件 費
その他の経費
合
計
補正前の額 構成比%
386,353,555
92.8
5,430,162
1.3
7,168,590
1.7
17,345,509
4.2
416,297,816
100.0
9月補正額
1,409,385
31,000
805
▲ 55,663
1,385,527
伸率%
0.4
0.6
0.0
▲ 0.3
0.3
(単位:千円)
9月補正後 構成比%
387,762,940
92.8
5,461,162
1.3
7,169,395
1.7
17,289,846
4.2
417,683,343
100.0
伸率%
0.1
0.5
0.0
0.3
1.0
0.0
0.2
0.3
(単位:千円)
9月補正後 構成比%
58,188,257
13.9
147,536,881
35.3
87,614,876
21.0
83,126,617
19.9
36,002,998
8.6
2,309,494
0.6
2,904,220
0.7
417,683,343
100.0
伸率%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
0.4
0.3
(単位:千円)
9月補正後 構成比%
162,636
0.0
11,956,139
2.9
77,232,559
18.5
177,411
0.0
470,251
0.1
500,432
0.1
1,698,800
0.4
325,485,115
78.0
417,683,343
100.0
2 項別内訳
区
分
補正前の額 構成比%
1項 教 育 総 務 費
58,120,019
14.0
2項 小 学 校 費 146,848,368
35.3
3項 中 学 校 費
87,613,777
21.0
4項 高 等 学 校 費
82,872,951
19.9
特
別
支
援
学
校
費
5項
35,633,987
8.6
6項 社 会 教 育 費
2,309,494
0.5
7項 保 健 体 育 費
2,899,220
0.7
合
計
416,297,816
100.0
3 財源内訳
区 分
補正前の額 構成比%
分担金負担金
162,636
0.0
使用料手数料
11,956,139
2.9
特 国 庫 支 出 金
77,229,354
18.6
定
財 産 収 入
177,411
0.0
財
入
金
470,251
0.1
源 繰
諸
収
入
500,432
0.1
県
債
1,667,800
0.4
一 般 財 源
324,133,793
77.9
合 計
416,297,816
100.0
9月補正額
68,238
688,513
1,099
253,666
369,011
0
5,000
1,385,527
9月補正額
0
0
3,205
0
0
0
31,000
1,351,322
1,385,527
4 主な内容
(1)教職員人件費(給料等)
1,424,573 千円
(既定予算とあわせ 383,099,454 千円)
現在の人員構成で積算し、所要額を精査したところ約 14 億 2 千 4 百万円の増額となりました。
(2)県立学校非構造部材対策事業
31,000 千円
(既定予算とあわせ 131,000 千円)
熊本地震の避難所における吊り天井の被害状況を踏まえ、県立学校の体育館の天井材や照明
器具等の落下防止対策を早期に実施し、児童生徒の安全を確保するため事業費を増額します。
[事業内容]
実施設計
高等学校
10 校 10 棟(既定予算とあわせて 20 校 20 棟)
(3)高等学校特別支援教育支援員配置事業
10,872 千円
(既定予算とあわせ 19,654 千円)
県立高等学校において、生活全般の介助等を必要とする生徒への適切な支援を行うため、
28年度新入生分の特別支援教育支援員を追加配置します。
(4)幼児教育の推進体制構築事業【新規】
3,205 千円
幼児教育の質的向上を促進するため、幼児教育アドバイザーを配置し、幼児教育センター
としての機能を持たせることで、幼児教育に係る指導・研修体制の充実を図ります。
今回、国の事業採択に伴い補正を行います。