歳 出 後期高齢者医療会計 予 算 現 額 翌 年 度 款 項 目 当初予算額 1 総 務 1 費 総 務 1 一般管理経 管 費 理 費 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 補正予算額 予備費支出 及 び 流 用 増 減 節 計 区 分 円 円 円 円 円 33,954,000 0 0 0 33,954,000 0 0 21,176,000 0 0 2 分 担 金 及 び 負 担 金 1 広 域 1 広域連合分 連 賦金 合 負 担 金 12,778,000 0 0 不 用 額 備 考 繰 越 額 金 額 円 円 円 円 33,954,000 31,258,925 0 2,695,075 0 33,954,000 31,258,925 0 2,695,075 0 21,176,000 19,694,374 0 1,481,626 4共 済 費 36,000 35,020 0 7賃 金 2,955,000 2,762,174 0 9旅 費 19,000 18,415 0 11需 用 費 459,000 417,799 0 12役 務 費 2,410,000 1,897,742 0 13委 託 料 11,180,000 10,447,056 0 4,117,000 4,116,168 0 832 11,564,551 0 1,213,449 14使用料及び 賃借料 2 賦課徴収費 支 出 済 額 0 12,778,000 11需 用 費 1,433,000 846,811 0 12役 務 費 3,715,000 3,112,438 0 13委 託 料 7,630,000 7,605,302 0 円 980 □後期高齢者医療事務に要した経費 ○一般管理経費 192,826 賃 金 郵便料 585 委 託 料 システム改修 41,201 システム保守 システムセキュリティ対策作業 512,258 電子計算機借上料 その他の経費 732,944 586,189 □保険料の賦課徴収に要した経費 ○賦課徴収経費 602,562 印刷製本費 郵便料 24,698 手数料 委 託 料 徴収事務処理業務 その他の経費 19,694,374 2,762,174 1,897,742 10,447,056 2,721,600 7,485,696 239,760 4,116,168 471,234 11,564,551 755,784 2,587,198 525,240 7,605,302 7,605,302 91,027 3,176,974,000 △98,932,000 0 0 3,078,042,000 3,074,171,241 0 3,870,759 3,176,974,000 △98,932,000 0 0 3,078,042,000 3,074,171,241 0 3,870,759 3,176,974,000 △98,932,000 0 0 3,078,042,000 3,074,171,241 0 3,870,759 3,074,171,241 0 3,870,759 □東京都後期高齢者医療広域連合に対する拠出金 ○広域連合分賦金 3,074,171,241 負担金、補助及び交付金 3,074,171,241 療養給付費負担金 816,853,086 保険料等負担金 1,964,350,818 保険基盤安定負担金 176,142,991 事務費負担金 43,362,844 保険料軽減措置費負担金 73,461,502 19負担金、補助 及び交付金 3,078,042,000 後期高齢者医療会計 - 350 - - 351 - 後期高齢者医療会計 予 算 現 額 翌 年 度 款 項 目 補正予算額 当初予算額 3 保 健 1 事 業 保 費 健 1 健康診査費 事 業 費 2 保健衛生普 及費 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 予備費支出 及 び 流 用 増 減 節 計 区 分 円 円 円 円 136,374,000 △7,223,000 0 0 91,374,000 777,000 0 87,444,000 777,000 0 0 0 円 円 円 129,151,000 127,969,928 0 1,181,072 0 92,151,000 91,419,928 0 731,072 0 88,221,000 87,690,928 0 530,072 0 2 償還金 円 13委 託 料 62,000 55,473 0 28繰 出 金 88,159,000 87,635,455 0 6,527 □健康診査に要した経費 ○健康診査費 523,545 委 託 料 健康診査処理手数料 一般会計繰出金 3,729,000 0 201,000 30,000 0 0 3,900,000 3,729,000 0 30,000 □被保険者の健康保持増進を図るために要した経費 ○健康保持増進事業 3,729,000 171,000 負担金、補助及び交付金 3,729,000 保養施設利用助成金 3,729,000 3,930,000 19負担金、補助 及び交付金 4 諸 支 1 出 金 償 還 1 保険料還付 金 金及び還付 及 加算金 び 還 付 加 算 金 備 考 金 額 円 9旅 費 2 葬 祭 1 葬祭費 諸 費 不 用 額 繰 越 額 円 3,930,000 支 出 済 額 45,000,000 △8,000,000 0 0 37,000,000 36,550,000 0 450,000 45,000,000 △8,000,000 0 0 37,000,000 36,550,000 0 450,000 36,550,000 0 450,000 □被保険者に対する葬祭費の給付 ○葬祭費 負担金、補助及び交付金 葬祭費負担金 19負担金、補助 及び交付金 37,000,000 87,690,928 55,473 55,473 87,635,455 36,550,000 36,550,000 36,550,000 20,100,000 5,250,000 0 0 25,350,000 15,491,782 0 9,858,218 5,100,000 5,250,000 0 0 10,350,000 9,719,400 0 630,600 5,100,000 △1,000,000 0 0 4,100,000 3,469,400 0 630,600 3,469,400 0 630,600 □保険料過誤納還付金及び還付加算金 ○保険料還付金及び還付加算金 還付金 その他の経費 23償還金、利子 及び割引料 0 6,250,000 0 0 4,100,000 6,250,000 23償還金、利子 及び割引料 6,250,000 6,250,000 0 0 6,250,000 0 0 □受託事業収入等返還金 ○受託事業収入返還金 還付金 3,469,400 3,461,000 8,400 6,250,000 6,250,000 後期高齢者医療会計 - 352 - - 353 - 後期高齢者医療会計 予 算 現 額 翌 年 度 款 項 目 当初予算額 4 2 一 般 1 一般会計繰 会 出金 計 繰 出 金 5 予 備 1 費 予 備 1 予備費 費 歳 出 合 計 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 補正予算額 予備費支出 及 び 流 用 増 減 節 支 出 済 額 計 不 用 額 備 考 繰 越 額 区 分 円 円 円 円 円 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 0 0 金 額 円 円 円 円 15,000,000 5,772,382 0 9,227,618 15,000,000 5,772,382 0 9,227,618 5,772,382 0 9,227,618 □一般会計繰出金 ○一般会計繰出金 一般会計繰出金 28繰 出 金 15,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 3,372,402,000 △100,905,000 0 0 3,271,497,000 3,248,891,876 繰越明許費 0 円 5,772,382 5,772,382 22,605,124 事故繰越し 0 継続費逓次繰越 0 後期高齢者医療会計 - 354 - - 355 -
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