後期高齢者医療会計(歳出) (PDF 79.1KB)

歳 出
後期高齢者医療会計
予 算 現 額
翌 年 度
款 項
目
当初予算額
1
総
務 1
費
総
務 1 一般管理経
管
費
理
費
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
補正予算額
予備費支出
及 び
流 用 増 減
節
計
区 分
円
円
円
円
円
33,954,000
0
0
0
33,954,000
0
0
21,176,000
0
0
2
分
担
金
及
び
負
担
金
1
広
域 1 広域連合分
連
賦金
合
負
担
金
12,778,000
0
0
不 用 額
備 考
繰 越 額
金 額
円
円
円
円
33,954,000
31,258,925
0
2,695,075
0
33,954,000
31,258,925
0
2,695,075
0
21,176,000
19,694,374
0
1,481,626
4共 済 費
36,000
35,020
0
7賃 金
2,955,000
2,762,174
0
9旅 費
19,000
18,415
0
11需 用 費
459,000
417,799
0
12役 務 費
2,410,000
1,897,742
0
13委 託 料
11,180,000
10,447,056
0
4,117,000
4,116,168
0
832
11,564,551
0
1,213,449
14使用料及び 賃借料
2 賦課徴収費
支 出 済 額
0
12,778,000
11需 用 費
1,433,000
846,811
0
12役 務 費
3,715,000
3,112,438
0
13委 託 料
7,630,000
7,605,302
0
円
980 □後期高齢者医療事務に要した経費
○一般管理経費
192,826 賃 金
郵便料
585 委 託 料
システム改修
41,201 システム保守
システムセキュリティ対策作業
512,258 電子計算機借上料
その他の経費
732,944
586,189 □保険料の賦課徴収に要した経費
○賦課徴収経費
602,562 印刷製本費
郵便料
24,698 手数料
委 託 料
徴収事務処理業務
その他の経費
19,694,374
2,762,174
1,897,742
10,447,056
2,721,600
7,485,696
239,760
4,116,168
471,234
11,564,551
755,784
2,587,198
525,240
7,605,302
7,605,302
91,027
3,176,974,000
△98,932,000
0
0
3,078,042,000
3,074,171,241
0
3,870,759
3,176,974,000
△98,932,000
0
0
3,078,042,000
3,074,171,241
0
3,870,759
3,176,974,000
△98,932,000
0
0
3,078,042,000
3,074,171,241
0
3,870,759
3,074,171,241
0
3,870,759 □東京都後期高齢者医療広域連合に対する拠出金
○広域連合分賦金
3,074,171,241
負担金、補助及び交付金
3,074,171,241
療養給付費負担金
816,853,086
保険料等負担金
1,964,350,818
保険基盤安定負担金
176,142,991
事務費負担金
43,362,844
保険料軽減措置費負担金
73,461,502
19負担金、補助
及び交付金
3,078,042,000
後期高齢者医療会計
- 350 -
- 351 -
後期高齢者医療会計
予 算 現 額
翌 年 度
款 項
目
補正予算額
当初予算額
3
保
健 1
事
業 保
費 健 1 健康診査費
事
業
費
2 保健衛生普
及費
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予備費支出
及 び
流 用 増 減
節
計
区 分
円
円
円
円
136,374,000
△7,223,000
0
0
91,374,000
777,000
0
87,444,000
777,000
0
0
0
円
円
円
129,151,000
127,969,928
0
1,181,072
0
92,151,000
91,419,928
0
731,072
0
88,221,000
87,690,928
0
530,072
0
2 償還金
円
13委 託 料
62,000
55,473
0
28繰 出 金
88,159,000
87,635,455
0
6,527 □健康診査に要した経費
○健康診査費
523,545 委 託 料
健康診査処理手数料
一般会計繰出金
3,729,000
0
201,000
30,000
0
0
3,900,000
3,729,000
0
30,000 □被保険者の健康保持増進を図るために要した経費
○健康保持増進事業
3,729,000
171,000 負担金、補助及び交付金
3,729,000
保養施設利用助成金
3,729,000
3,930,000
19負担金、補助
及び交付金
4
諸
支 1
出
金 償
還 1 保険料還付
金
金及び還付
及
加算金
び
還
付
加
算
金
備 考
金 額
円
9旅 費
2
葬
祭 1 葬祭費
諸
費
不 用 額
繰 越 額
円
3,930,000
支 出 済 額
45,000,000
△8,000,000
0
0
37,000,000
36,550,000
0
450,000
45,000,000
△8,000,000
0
0
37,000,000
36,550,000
0
450,000
36,550,000
0
450,000 □被保険者に対する葬祭費の給付
○葬祭費
負担金、補助及び交付金
葬祭費負担金
19負担金、補助
及び交付金
37,000,000
87,690,928
55,473
55,473
87,635,455
36,550,000
36,550,000
36,550,000
20,100,000
5,250,000
0
0
25,350,000
15,491,782
0
9,858,218
5,100,000
5,250,000
0
0
10,350,000
9,719,400
0
630,600
5,100,000
△1,000,000
0
0
4,100,000
3,469,400
0
630,600
3,469,400
0
630,600 □保険料過誤納還付金及び還付加算金
○保険料還付金及び還付加算金
還付金
その他の経費
23償還金、利子
及び割引料
0
6,250,000
0
0
4,100,000
6,250,000
23償還金、利子
及び割引料
6,250,000
6,250,000
0
0
6,250,000
0
0 □受託事業収入等返還金
○受託事業収入返還金
還付金
3,469,400
3,461,000
8,400
6,250,000
6,250,000
後期高齢者医療会計
- 352 -
- 353 -
後期高齢者医療会計
予 算 現 額
翌 年 度
款 項
目
当初予算額
4
2
一
般 1 一般会計繰
会
出金
計
繰
出
金
5
予
備 1
費
予
備 1 予備費
費
歳 出 合 計
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
補正予算額
予備費支出
及 び
流 用 増 減
節
支 出 済 額
計
不 用 額
備 考
繰 越 額
区 分
円
円
円
円
円
15,000,000
0
0
0
15,000,000
0
0
0
金 額
円
円
円
円
15,000,000
5,772,382
0
9,227,618
15,000,000
5,772,382
0
9,227,618
5,772,382
0
9,227,618 □一般会計繰出金
○一般会計繰出金
一般会計繰出金
28繰 出 金
15,000,000
5,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000
0
0
0
5,000,000
0
0
5,000,000
3,372,402,000
△100,905,000
0
0
3,271,497,000
3,248,891,876
繰越明許費
0
円
5,772,382
5,772,382
22,605,124
事故繰越し
0
継続費逓次繰越
0
後期高齢者医療会計
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