正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
科 目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①基本財産運用益
基本財産受取利息
②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託事業収益
④雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
①事業費
給料手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
退職給付費用
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
支払手数料
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
工事請負費
委託費
租税公課
支払利息
②管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
支払手数料
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
委託費
諸謝金
租税公課
支払負担金
経常費用計
当期経常増減額
公益目的事業会計
法人会計
(単位 : 円)
合計
内部取引消去
10,000
10,000
12,878
507,257
520,135
1,106,466,605
72,965,235
1,179,431,840
1,106,489,483
40,193
3,425
73,516,110
40,193
3,425
1,180,005,593
0
221,993,868
16,874,741
50,024,850
15,819,534
327,503,539
1,035,221
23,120,054
1,474,200
27,048,244
267,840
18,592,263
9,993,659
674,279
8,238,977
198,737,724
89,810,723
60,683,442
47,334,800
1,300,134
1,120,528,092
△ 14,038,609
221,993,868
16,874,741
50,024,850
15,819,534
327,503,539
1,035,221
23,120,054
1,474,200
27,048,244
267,840
18,592,263
9,993,659
674,279
8,238,977
198,737,724
89,810,723
60,683,442
47,334,800
1,300,134
5,718,194
26,095,085
2,108,610
8,702,379
1,584,581
21,947
3,173,022
15,720
1,491,563
1,317,400
2,439,145
761,635
4,778,328
891,009
1,488,383
107,524
5,818,550
618,642
682,560
2,155,600
227,400
1,166,554
71,363,831
2,152,279
0
0
5,718,194
26,095,085
2,108,610
8,702,379
1,584,581
21,947
3,173,022
15,720
1,491,563
1,317,400
2,439,145
761,635
4,778,328
891,009
1,488,383
107,524
5,818,550
618,642
682,560
2,155,600
227,400
1,166,554
1,191,891,923
△ 11,886,330
科 目
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計
(2)経常外費用
過年度損益修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高
公益目的事業会計
法人会計
(単位 : 円)
合計
内部取引消去
0
0
0
0
18,386,687
18,386,687
△ 18,386,687
△ 32,425,296
2,152,279
2,152,279
△ 2,152,279
0
0
0
0
0
20,538,966
20,538,966
△ 20,538,966
△ 32,425,296
141,548,481
109,123,185
0
0
0
0
10,000,000
10,000,000
119,123,185
(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定
正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄に記載している。