平成28年度八千代市6月補正予算(案)の概要 ○ 予算規模 (単位:千円) 区 分 補 正 前 の 額 6 月 補 正 額 補 正 後 の 額 56,081,000 △ 66,183 56,014,817 国民健康保険事業特別会計 22,394,960 ー 22,394,960 介護保険事業特別会計 10,710,408 ー 10,710,408 52,411 ー 52,411 2,006,224 ー 2,006,224 91,245,003 △ 66,183 91,178,820 議案第5号 一般会計補正予算(第1号) 墓地事業特別会計 後期高齢者医療特別会計 計 1 ○ 一般会計 款別総括表 歳 入 歳 出 (単位:千円) 款 1 市税 (単位:千円) 款 補正前の額 6月補正額 補正後の額 補正前の額 6月補正額 補正後の額 27,510,591 27,510,591 10101 1 議会費 390,732 390,732 339,000 339,000 10102 2 総務費 6,220,768 6,220,768 3 利子割交付金 30,000 30,000 10103 3 民生費 22,649,398 11,624 22,661,022 4 配当割交付金 198,000 198,000 10104 4 衛生費 9,136,542 9,136,542 5 株式等譲渡所得割交付金 187,000 187,000 10105 5 労働費 9,669 9,669 2,914,000 2,914,000 10106 6 農林水産業費 315,418 315,418 7 ゴルフ場利用税交付金 49,000 49,000 10107 7 商工費 483,958 483,958 8 自動車取得税交付金 92,000 92,000 10108 8 土木費 2,633,372 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 354,407 354,407 10109 9 消防費 1,980,634 10 地方特例交付金 141,000 141,000 10110 10 教育費 6,644,543 1,702,000 1,702,000 10111 11 公債費 5,409,926 5,409,926 18,000 18,000 10112 12 諸支出金 106,040 106,040 13 分担金及び負担金 791,118 791,118 10113 13 予備費 100,000 100,000 14 使用料及び手数料 1,473,506 3,332 1,476,838 10114 56,081,000 △ 66,183 56,014,817 15 国庫支出金 8,971,901 △ 188,817 8,783,084 10115 16 県支出金 3,389,540 3,390,661 10116 17 財産収入 20,297 20,297 10117 18 寄附金 2,003 2,003 10118 19 繰入金 1,237,474 1,303,655 10119 20 繰越金 500,000 500,000 10120 21 諸収入 1,532,263 1,532,263 10121 22 市債 4,627,900 4,679,900 10122 2 地方譲与税 6 地方消費税交付金 11 地方交付税 12 交通安全対策特別交付金 計 56,081,000 1,121 66,181 52,000 △ 66,183 56,014,817 2 計 △ 96,351 2,537,021 1,980,634 18,544 6,663,087 ○一般会計の補正内容 #REF! 歳入 款 (単位:千円) 歳 入 名 称 補 正 内 容 補正前の額 6 月 補 正 額 補正後の額 担 当 課 使用料及 び手数料 学童保育料 学童保育所の定員拡大に伴う学童保育料の増額 118,351 3,332 121,683 子育て支援課 国庫支出 金 子ども・子育て 学童保育所の定員拡大に伴う国庫補助金の増額 支援交付金 118,054 1,121 119,175 子育て支援課 八千代緑が丘ペデストリアンデッキ点検委託及び新川大橋外 社会資本整備総 5橋修繕工事実施設計委託・萱田高架橋外8橋修繕工事に係 合交付金 る補助内示額の減額に伴う国庫補助金の減額 42,974 △ 16,574 26,400 土木維持課 社会資本整備総 都市計画道路3・4・1号線(上高野)建設に係る補助内示 合交付金 額の減額に伴う国庫補助金の減額 138,700 △ 125,523 13,177 土木建設課 社会資本整備総 借上げ公的賃貸住宅家賃低廉化事業に係る補助内示額の減額 合交付金 に伴う国庫補助金の減額 3,928 △ 2,384 1,544 健康福祉課 学校施設環境改 東高津中学校及び村上中学校屋内運動場大規模改造工事に係 善交付金 る国庫補助金の減額 45,457 △ 45,457 0 教育総務課 3 名 歳入 款 (単位:千円) 歳 入 名 称 補 正 内 容 県支出金 子ども・子育て 学童保育所の定員拡大に伴う県補助金の増額 支援交付金 繰入金 財政調整基金繰 財源調整に伴う財政調整基金の取り崩し額の増額 入金 市債 橋梁整備事業債 萱田高架橋外8橋修繕工事に係る市債の増額 3・4・1号線 都市計画道路3・4・1号線(上高野)建設に係る市債の増 建設事業債 額 3・4・12号 都市計画道路3・4・12号線建設に係る市債の増額 線建設事業債 大規模改造事業 東高津中学校及び村上中学校屋内運動場大規模改造工事に係 債 る市債の増額 4 補正前の額 6 月 補 正 額 補正後の額 担 当 118,054 1,121 1,232,245 66,181 30,800 1,300 32,100 土木維持課 159,700 6,800 166,500 土木建設課 16,800 9,700 26,500 土木建設課 268,400 34,200 302,600 教育総務課 課 119,175 子育て支援課 1,298,426 財政課 名 歳出 款 (単位:千円) 細 事 業 名 補 正 内 容 補正前の額 6 月 補 正 額 補正後の額 担 当 民生費 学童保育事業 大和田第3学童保育所分室及び八千代台東学童保育所の定員 拡大に伴う委託料の増額 321,706 11,624 土木費 街路建設事業 都市計画道路3・4・1号線(上高野)建設に係る用地取得 経費の減額及び3・4・12号線建設に係る用地取得経費の 増額 404,913 △ 111,399 293,514 土木建設課 【新規】 都市公園管理事 労務単価の改定に伴う都市公園等管理業務委託料等の増額及 業 び新川千本桜管理業務に係る委託料の追加 319,589 15,048 334,637 公園緑地課 35,033 18,544 教育費 八千代台東南公 共センター維持 八千代台東南公共センター外壁改修工事請負費の増額 管理事業 5 課 名 333,330 子育て支援課 53,577 八千代台東南公共 センター 地方債の補正 【変更】 (単位:千円) 起債の目的 橋梁整備 3・4・1号線建設 3・4・12号線建設 大規模改造 補 正 前 補 正 後 限 度 額 限 度 額 30,800 32,100 159,700 166,500 16,800 26,500 268,400 302,600 6
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