平成28年度八千代市6月補正予算(案)の概要

平成28年度八千代市6月補正予算(案)の概要
○ 予算規模
(単位:千円)
区 分
補
正
前
の
額
6
月
補
正
額
補
正
後
の
額
56,081,000
△ 66,183
56,014,817
国民健康保険事業特別会計
22,394,960
ー
22,394,960
介護保険事業特別会計
10,710,408
ー
10,710,408
52,411
ー
52,411
2,006,224
ー
2,006,224
91,245,003
△ 66,183
91,178,820
議案第5号 一般会計補正予算(第1号)
墓地事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
計
1
○ 一般会計 款別総括表
歳 入
歳 出
(単位:千円)
款
1 市税
(単位:千円)
款
補正前の額 6月補正額 補正後の額
補正前の額 6月補正額 補正後の額
27,510,591
27,510,591
10101
1 議会費
390,732
390,732
339,000
339,000
10102
2 総務費
6,220,768
6,220,768
3 利子割交付金
30,000
30,000
10103
3 民生費
22,649,398
11,624 22,661,022
4 配当割交付金
198,000
198,000
10104
4 衛生費
9,136,542
9,136,542
5 株式等譲渡所得割交付金
187,000
187,000
10105
5 労働費
9,669
9,669
2,914,000
2,914,000
10106
6 農林水産業費
315,418
315,418
7 ゴルフ場利用税交付金
49,000
49,000
10107
7 商工費
483,958
483,958
8 自動車取得税交付金
92,000
92,000
10108
8 土木費
2,633,372
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金
354,407
354,407
10109
9 消防費
1,980,634
10 地方特例交付金
141,000
141,000
10110
10 教育費
6,644,543
1,702,000
1,702,000
10111
11 公債費
5,409,926
5,409,926
18,000
18,000
10112
12 諸支出金
106,040
106,040
13 分担金及び負担金
791,118
791,118
10113
13 予備費
100,000
100,000
14 使用料及び手数料
1,473,506
3,332
1,476,838
10114
56,081,000
△ 66,183 56,014,817
15 国庫支出金
8,971,901 △ 188,817
8,783,084
10115
16 県支出金
3,389,540
3,390,661
10116
17 財産収入
20,297
20,297
10117
18 寄附金
2,003
2,003
10118
19 繰入金
1,237,474
1,303,655
10119
20 繰越金
500,000
500,000
10120
21 諸収入
1,532,263
1,532,263
10121
22 市債
4,627,900
4,679,900
10122
2 地方譲与税
6 地方消費税交付金
11 地方交付税
12 交通安全対策特別交付金
計
56,081,000
1,121
66,181
52,000
△ 66,183 56,014,817
2
計
△ 96,351
2,537,021
1,980,634
18,544
6,663,087
○一般会計の補正内容
#REF!
歳入
款
(単位:千円)
歳 入 名 称
補
正
内
容
補正前の額 6 月 補 正 額 補正後の額
担
当
課
使用料及
び手数料
学童保育料
学童保育所の定員拡大に伴う学童保育料の増額
118,351
3,332
121,683 子育て支援課
国庫支出
金
子ども・子育て
学童保育所の定員拡大に伴う国庫補助金の増額
支援交付金
118,054
1,121
119,175 子育て支援課
八千代緑が丘ペデストリアンデッキ点検委託及び新川大橋外
社会資本整備総
5橋修繕工事実施設計委託・萱田高架橋外8橋修繕工事に係
合交付金
る補助内示額の減額に伴う国庫補助金の減額
42,974
△ 16,574
26,400 土木維持課
社会資本整備総 都市計画道路3・4・1号線(上高野)建設に係る補助内示
合交付金
額の減額に伴う国庫補助金の減額
138,700
△ 125,523
13,177 土木建設課
社会資本整備総 借上げ公的賃貸住宅家賃低廉化事業に係る補助内示額の減額
合交付金
に伴う国庫補助金の減額
3,928
△ 2,384
1,544 健康福祉課
学校施設環境改 東高津中学校及び村上中学校屋内運動場大規模改造工事に係
善交付金
る国庫補助金の減額
45,457
△ 45,457
0 教育総務課
3
名
歳入
款
(単位:千円)
歳 入 名 称
補
正
内
容
県支出金
子ども・子育て
学童保育所の定員拡大に伴う県補助金の増額
支援交付金
繰入金
財政調整基金繰
財源調整に伴う財政調整基金の取り崩し額の増額
入金
市債
橋梁整備事業債 萱田高架橋外8橋修繕工事に係る市債の増額
3・4・1号線 都市計画道路3・4・1号線(上高野)建設に係る市債の増
建設事業債
額
3・4・12号
都市計画道路3・4・12号線建設に係る市債の増額
線建設事業債
大規模改造事業 東高津中学校及び村上中学校屋内運動場大規模改造工事に係
債
る市債の増額
4
補正前の額 6 月 補 正 額 補正後の額
担
当
118,054
1,121
1,232,245
66,181
30,800
1,300
32,100 土木維持課
159,700
6,800
166,500 土木建設課
16,800
9,700
26,500 土木建設課
268,400
34,200
302,600 教育総務課
課
119,175 子育て支援課
1,298,426 財政課
名
歳出
款
(単位:千円)
細 事 業 名
補
正
内
容
補正前の額 6 月 補 正 額 補正後の額
担
当
民生費
学童保育事業
大和田第3学童保育所分室及び八千代台東学童保育所の定員
拡大に伴う委託料の増額
321,706
11,624
土木費
街路建設事業
都市計画道路3・4・1号線(上高野)建設に係る用地取得
経費の減額及び3・4・12号線建設に係る用地取得経費の
増額
404,913
△ 111,399
293,514 土木建設課
【新規】
都市公園管理事
労務単価の改定に伴う都市公園等管理業務委託料等の増額及
業
び新川千本桜管理業務に係る委託料の追加
319,589
15,048
334,637 公園緑地課
35,033
18,544
教育費
八千代台東南公
共センター維持 八千代台東南公共センター外壁改修工事請負費の増額
管理事業
5
課
名
333,330 子育て支援課
53,577
八千代台東南公共
センター
地方債の補正
【変更】
(単位:千円)
起債の目的
橋梁整備
3・4・1号線建設
3・4・12号線建設
大規模改造
補 正 前
補 正 後
限 度 額
限 度 額
30,800
32,100
159,700
166,500
16,800
26,500
268,400
302,600
6