平成28年度事業予算 - 公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団

平成28年度
収支予算書
スポーツ部門
文化部門
公益財団法人
川西市文化・スポーツ振興財団
-1-
平成28年度 公益財団法人 川西市文化・スポーツ振興財団
資 金 収 支 予 算 書
(単位:千円)
科 目
公 1 ・ 収 1 (スポーツ関係事業)
予算額
前年度予算額
増 減
合 計
公2 ~ 公5 ・ 収2 ・ 他1(文化関係事業)
予算額
前年度予算額
増 減
予算額
前年度予算額
増 減
備 考
Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
事業収入
スポーツ自主事業収入
総合体育館事業収入
市民体育館事業収入
市民温水プール事業収入
その他事業収入
スポーツ受託事業収入
総合体育館管理運営受託事業収入
市民体育館管理運営受託事業収入
市民運動場管理運営受託事業収入
市民温水プール管理運営受託事業収入
東久代運動公園管理運営受託事業収入
1,000
1,000
1,000
0
0
0
182,292
23,751
7,455
1,508
14,738
50
158,541
54,342
12,916
10,960
65,044
15,279
1,000
1,000
1,000
0
0
0
186,328
23,425
7,403
1,310
14,562
150
162,903
51,614
17,233
18,632
61,053
14,371
0
0
0
0
0
0
△ 4,036
326
52
198
176
△ 100
△ 4,362
2,728
△ 4,317
△ 7,672
3,991
908
文化自主事業収入
芸術、文化鑑賞事業収入
芸術、文化活動育成援助事業収入
情報収集提供事業収入
その他事業収入
文化受託事業収入
みつなかホール管理運営受託事業収入
文化会館管理運営受託事業収入
事業受託収入
補助金等収入
補助金等収入
市補助金収入
補助金等収入
寄付金収入
寄付金収入
民間寄付金収入
雑収入
雑収入
受取利息収入
雑収入
事業活動収入計
78,010
78,010
78,010
0
150
150
150
605
605
0
605
262,057
74,570
74,570
74,570
0
50
50
50
610
610
5
605
262,558
3,440
3,440
3,440
0
100
100
100
△5
△5
△5
0
△ 501
2,200
2,200
2,200
800
800
800
142,847
22,494
10,483
10,461
750
800
120,353
75,188
45,165
0
93,094
93,094
89,244
3,850
430
430
430
210
210
10
200
239,581
14
2,200
2,200
2,200
800
800
800
143,752
21,017
10,253
9,214
750
800
122,735
75,182
47,553
0
86,737
86,737
82,887
3,850
580
580
580
300
300
0
300
234,369
0
0
0
0
0
0
△ 905
1,477
230
1,247
0
0
△ 2,382
6
△ 2,388
0
6,357
6,357
6,357
0
△ 150
△ 150
△ 150
△ 90
△ 90
10
△ 100
5,212
3,200
3,200
3,200
800
800
800
325,139
23,751
7,455
1,508
14,738
50
158,541
54,342
12,916
10,960
65,044
15,279
22,494
10,483
10,461
750
800
120,353
75,188
45,165
0
171,104
171,104
167,254
3,850
580
580
580
815
815
10
805
501,638
3,200
3,200
3,200
800
800
800
330,080
23,425
7,403
1,310
14,562
150
162,903
51,614
17,233
18,632
61,053
14,371
21,017
10,253
9,214
750
800
122,735
75,182
47,553
0
161,307
161,307
157,457
3,850
630
630
630
910
910
5
905
496,927
0
0
0
0
0
0
△ 4,941
326
52
198
176
△ 100
△ 4,362
2,728
△ 4,317
△ 7,672
3,991
908
1,477
230
1,247
0
0
△ 2,382
6
△ 2,388
0
9,797
9,797
9,797
0
△ 50
△ 50
△ 50
△ 95
△ 95
5
△ 100
4,711
川西市指定管理料
川西市指定管理料
川西市指定管理料
川西市指定管理料
川西市指定管理料
川西市指定管理料
川西市指定管理料
川西市補助金
民間助成金
民間寄付金
(単位:千円)
科 目
公 1 ・ 収 1 (スポーツ関係事業)
予算額
前年度予算額
合 計
公2 ~ 公5 ・ 収2 ・ 他1(文化関係事業)
増 減
予算額
前年度予算額
増 減
予算額
前年度予算額
備 考
増 減
2 事業活動支出
スポーツ自主事業費支出
総合体育館事業費支出
市民体育館事業費支出
市民温水プール事業費支出
スポーツグループ育成事業費支出
調査研究事業費支出
スポーツ受託事業費支出
総合体育館管理運営受託事業費支出
市民体育館管理運営受託事業費支出
市民運動場管理運営受託事業費支出
市民温水プール管理運営受託事業費支出
東久代運動公園管理運営受託事業費支出
68,029
18,336
9,612
31,413
8,591
77
158,541
54,342
12,916
10,960
65,044
15,279
65,659
17,786
9,385
30,524
7,886
78
162,903
51,614
17,233
18,632
61,053
14,371
2,370
550
227
889
705
△1
△ 4,362
2,728
△ 4,317
△ 7,672
3,991
908
1,491
1,491
△ 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,670
9,670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,670
9,670
0
0
0
0
14,372
14,372
0
0
0
0
14,311
14,311
0
0
0
0
61
61
0
0
0
0
24,042
24,042
0
0
0
0
14,311
14,311
0
0
0
0
9,731
9,731
情報収集提供事業費支出
文化受託事業費支出
みつなかホール管理運営受託事業費支出
文化会館管理運営受託事業費支出
事業受託事業費支出
事業活動収支差額
△
△
33,996
33,996
262,558
0
芸術、文化活動育成援助事業費支出
事業活動支出計
△
2,370
550
227
889
705
△1
4,362
2,728
4,317
7,672
3,991
908
6,099
4,681
1,418
0
2,382
6
2,388
0
2,986
2,986
4,711
0
35,487
35,487
262,057
0
芸術、文化鑑賞事業費支出
管理費支出
6,099
4,681
1,418
0
△ 2,382
6
△ 2,388
0
1,495
1,495
5,212
0
65,659
17,786
9,385
30,524
7,886
78
162,903
51,614
17,233
18,632
61,053
14,371
81,019
35,552
42,922
2,545
122,735
75,182
47,553
0
64,611
64,611
496,927
0
87,118
40,233
44,340
2,545
120,353
75,188
45,165
0
32,110
32,110
239,581
0
文化自主事業費支出
管理費支出
81,019
35,552
42,922
2,545
122,735
75,182
47,553
0
30,615
30,615
234,369
0
68,029
18,336
9,612
31,413
8,591
77
158,541
54,342
12,916
10,960
65,044
15,279
87,118
40,233
44,340
2,545
120,353
75,188
45,165
0
67,597
67,597
501,638
0
△
△
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入
投資活動収入計
2 投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
財務活動収入計
2 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額
※ 前年度予算額には当初予算額を記載している。
15