平成28年度特別会計当初予算の状況(PDF 約143KB)

平成28年度特別会計当初予算の状況
(1)国民健康保険特別会計
歳 入
(単位:千円)
款
本年度予算額
1 国民健康保険税
比 較
1,058,996
1,156,503
△ 97,507
1,200
1,200
0
2 使用料及び手数料
3 国庫支出金
前年度予算額
2,129,804
2,155,715
△ 25,911
4 療養給付費交付金
197,965
372,410
△ 174,445
5 前期高齢者交付金
2,585,435
2,405,002
180,433
444,183
464,185
△ 20,002
2,072,790
1,903,284
169,506
6 県支出金
7 共同事業交付金
8 財産収入
1
1
0
9 繰 入 金
817,347
658,156
159,191
10 繰 越 金
1
1
0
11 諸 収 入
23,513
180,203
△ 156,690
9,331,235
9,296,660
34,575
国庫支出金
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
県支出金
地方債
その他
歳 入 合 計
歳 出
款
1 総 務 費
2 保険給付費
(単位:千円)
本年度予算額 前年度予算額
比 較
102,208
102,777
△ 569
一般財源
102,208
6,058,251
6,118,531
△ 60,280
933,111
115,739
5,009,401
3 後期高齢者支援金等
776,431
792,543
△ 16,112
251,837
82,525
442,069
4 前期高齢者納付金等
396
415
△ 19
54
342
191,223
5 老人保健拠出金
6 介護納付金
7 共同事業拠出金
8 保健事業費
9 基金積立金
35
35
0
281,209
308,045
△ 26,836
89,986
35
1,938,883
1,794,818
144,065
44,813
44,813
71,380
76,154
△ 4,774
10,477
10,477
1,849,252
5
50,426
1
1
0
1
10 公 債 費
100
1,000
△ 900
100
11 諸支出金
2,341
2,341
0
2,341
12 予 備 費
歳 出 合 計
100,000
100,000
0
9,331,235
9,296,660
34,575
- 13 -
100,000
1,330,278
55,290
2,047,516
5,898,151
(2)介護保険特別会計
(2)-① 保険事業勘定
歳 入
(単位:千円)
款
本年度予算額
1 保 険 料
前年度予算額
比 較
1,126,807
1,102,960
23,847
2,520
2,400
120
2 分担金及び負担金
3 使用料及び手数料
181
181
0
4 国庫支出金
1,552,150
1,537,338
14,812
5 支払基金交付金
1,660,212
1,620,390
39,822
6 県支出金
855,115
835,825
19,290
7 財産収入
1
1
0
9 繰 入 金
956,117
882,205
73,912
10 繰 越 金
1
1
0
11 諸 収 入
歳 入 合 計
246
246
0
6,153,350
5,981,547
171,803
歳 出
款
(単位:千円)
本年度予算額 前年度予算額
1 総 務 費
2 保険給付費
5 地域支援事業費
6 基金積立金
比 較
国庫支出金
29,009
9,282
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
県支出金
地方債
その他
4,641
5,236
一般財源
144,056
115,047
124,897
5,862,693
5,753,693
109,000
1,498,916
828,498
2,782,211
753,068
139,199
104,805
34,394
43,952
21,976
51,296
21,975
1
1
0
1
7 公 債 費
500
500
0
500
8 諸支出金
1,901
2,501
△ 600
1,901
9 予 備 費
歳 出 合 計
5,000
5,000
0
6,153,350
5,981,547
171,803
5,000
1,552,150
855,115
2,838,743
907,342
(2)-② 介護サービス事業勘定
歳 入
(単位:千円)
款
本年度予算額
1 サービス収入
3 繰 越 金
4 財 産 収 入
歳 入 合 計
前年度予算額
比 較
29,341
34,117
△ 4,776
1
1
0
1
1
0
29,343
34,119
△ 4,776
歳 出
(単位:千円)
1 総 務 費
2,415
2,139
276
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
県支出金
地方債
その他
2,415
2 事 業 費
25,775
31,258
△ 5,483
25,775
0
4 予 備 費
1,152
721
431
1,152
0
1
1
0
29,343
34,119
△ 4,776
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
国庫支出金
5 基金積立金
歳 出 合 計
- 14 -
一般財源
0
1
29,342
1
(3)後期高齢者医療特別会計
歳 入
(単位:千円)
款
本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料
前年度予算額
比 較
479,426
496,238
△ 16,812
84
84
0
4 繰 入 金
231,314
219,329
11,985
5 繰 越 金
1
1
0
2 使用料及び手数料
6 諸 収 入
歳 入 合 計
24,440
22,760
1,680
735,265
738,412
△ 3,147
歳 出
款
(単位:千円)
43,423
41,155
2,268
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
県支出金
地方債
その他
5,647
672,794
679,717
△ 6,923
672,794
0
15,948
14,440
1,508
15,948
0
2,100
2,100
0
2,100
0
696,489
38,776
本年度予算額 前年度予算額
比 較
国庫支出金
1 総 務 費
2 後期高齢者医療広域
連合納付金
3 保健事業費
4 諸支出金
5 予 備 費
歳 出 合 計
1,000
1,000
0
735,265
738,412
△ 3,147
- 15 -
一般財源
37,776
1,000
(4)南新地土地区画整理事業特別会計
歳 入
(単位:千円)
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
3 国庫支出金
55,000
0
55,000
5 繰 入 金
69,000
0
69,000
124,000
0
124,000
歳 入 合 計
歳 出
款
(単位:千円)
本年度予算額 前年度予算額
比 較
国庫支出金
1 総 務 費
11,732
0
11,732
2 事 業 費
110,848
0
110,848
3 公 債 費
2
0
2
1,418
0
1,418
124,000
0
124,000
4 予 備 費
歳 出 合 計
- 16 -
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
県支出金
地方債
その他
一般財源
11,732
55,000
55,848
2
1,418
55,000
69,000