平成28年度特別会計当初予算の状況 (1)国民健康保険特別会計 歳 入 (単位:千円) 款 本年度予算額 1 国民健康保険税 比 較 1,058,996 1,156,503 △ 97,507 1,200 1,200 0 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 前年度予算額 2,129,804 2,155,715 △ 25,911 4 療養給付費交付金 197,965 372,410 △ 174,445 5 前期高齢者交付金 2,585,435 2,405,002 180,433 444,183 464,185 △ 20,002 2,072,790 1,903,284 169,506 6 県支出金 7 共同事業交付金 8 財産収入 1 1 0 9 繰 入 金 817,347 658,156 159,191 10 繰 越 金 1 1 0 11 諸 収 入 23,513 180,203 △ 156,690 9,331,235 9,296,660 34,575 国庫支出金 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 県支出金 地方債 その他 歳 入 合 計 歳 出 款 1 総 務 費 2 保険給付費 (単位:千円) 本年度予算額 前年度予算額 比 較 102,208 102,777 △ 569 一般財源 102,208 6,058,251 6,118,531 △ 60,280 933,111 115,739 5,009,401 3 後期高齢者支援金等 776,431 792,543 △ 16,112 251,837 82,525 442,069 4 前期高齢者納付金等 396 415 △ 19 54 342 191,223 5 老人保健拠出金 6 介護納付金 7 共同事業拠出金 8 保健事業費 9 基金積立金 35 35 0 281,209 308,045 △ 26,836 89,986 35 1,938,883 1,794,818 144,065 44,813 44,813 71,380 76,154 △ 4,774 10,477 10,477 1,849,252 5 50,426 1 1 0 1 10 公 債 費 100 1,000 △ 900 100 11 諸支出金 2,341 2,341 0 2,341 12 予 備 費 歳 出 合 計 100,000 100,000 0 9,331,235 9,296,660 34,575 - 13 - 100,000 1,330,278 55,290 2,047,516 5,898,151 (2)介護保険特別会計 (2)-① 保険事業勘定 歳 入 (単位:千円) 款 本年度予算額 1 保 険 料 前年度予算額 比 較 1,126,807 1,102,960 23,847 2,520 2,400 120 2 分担金及び負担金 3 使用料及び手数料 181 181 0 4 国庫支出金 1,552,150 1,537,338 14,812 5 支払基金交付金 1,660,212 1,620,390 39,822 6 県支出金 855,115 835,825 19,290 7 財産収入 1 1 0 9 繰 入 金 956,117 882,205 73,912 10 繰 越 金 1 1 0 11 諸 収 入 歳 入 合 計 246 246 0 6,153,350 5,981,547 171,803 歳 出 款 (単位:千円) 本年度予算額 前年度予算額 1 総 務 費 2 保険給付費 5 地域支援事業費 6 基金積立金 比 較 国庫支出金 29,009 9,282 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 県支出金 地方債 その他 4,641 5,236 一般財源 144,056 115,047 124,897 5,862,693 5,753,693 109,000 1,498,916 828,498 2,782,211 753,068 139,199 104,805 34,394 43,952 21,976 51,296 21,975 1 1 0 1 7 公 債 費 500 500 0 500 8 諸支出金 1,901 2,501 △ 600 1,901 9 予 備 費 歳 出 合 計 5,000 5,000 0 6,153,350 5,981,547 171,803 5,000 1,552,150 855,115 2,838,743 907,342 (2)-② 介護サービス事業勘定 歳 入 (単位:千円) 款 本年度予算額 1 サービス収入 3 繰 越 金 4 財 産 収 入 歳 入 合 計 前年度予算額 比 較 29,341 34,117 △ 4,776 1 1 0 1 1 0 29,343 34,119 △ 4,776 歳 出 (単位:千円) 1 総 務 費 2,415 2,139 276 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 県支出金 地方債 その他 2,415 2 事 業 費 25,775 31,258 △ 5,483 25,775 0 4 予 備 費 1,152 721 431 1,152 0 1 1 0 29,343 34,119 △ 4,776 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 国庫支出金 5 基金積立金 歳 出 合 計 - 14 - 一般財源 0 1 29,342 1 (3)後期高齢者医療特別会計 歳 入 (単位:千円) 款 本年度予算額 1 後期高齢者医療保険料 前年度予算額 比 較 479,426 496,238 △ 16,812 84 84 0 4 繰 入 金 231,314 219,329 11,985 5 繰 越 金 1 1 0 2 使用料及び手数料 6 諸 収 入 歳 入 合 計 24,440 22,760 1,680 735,265 738,412 △ 3,147 歳 出 款 (単位:千円) 43,423 41,155 2,268 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 県支出金 地方債 その他 5,647 672,794 679,717 △ 6,923 672,794 0 15,948 14,440 1,508 15,948 0 2,100 2,100 0 2,100 0 696,489 38,776 本年度予算額 前年度予算額 比 較 国庫支出金 1 総 務 費 2 後期高齢者医療広域 連合納付金 3 保健事業費 4 諸支出金 5 予 備 費 歳 出 合 計 1,000 1,000 0 735,265 738,412 △ 3,147 - 15 - 一般財源 37,776 1,000 (4)南新地土地区画整理事業特別会計 歳 入 (単位:千円) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 3 国庫支出金 55,000 0 55,000 5 繰 入 金 69,000 0 69,000 124,000 0 124,000 歳 入 合 計 歳 出 款 (単位:千円) 本年度予算額 前年度予算額 比 較 国庫支出金 1 総 務 費 11,732 0 11,732 2 事 業 費 110,848 0 110,848 3 公 債 費 2 0 2 1,418 0 1,418 124,000 0 124,000 4 予 備 費 歳 出 合 計 - 16 - 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 県支出金 地方債 その他 一般財源 11,732 55,000 55,848 2 1,418 55,000 69,000
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