資料2-2 平成28年度 歳 出 予 算 内 訳 表 上段 本年度予算額 下段 前年度予算額 コード別 予算科目 01 報 酬 04 共済費 03 社会保険料 07 賃 金 08 報償費 09 旅 費 01 費用弁償 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 05 光熱水費 06 修繕料 12 役務費 01 通信運搬費 03 手数料 05 火災保険料 13 委託料 14 使用料及 び賃借料 19 負担金補助 及び交付金 01 負担金 合 計 増減額 前年度対比% 01 02 03 04 公民館運営審 業務管理経費 施設維持管理 公民館活動費 議会委員経費 経費 300,000 5,933,000 300,000 5,933,000 525,000 0 525,000 0 1,261,000 1,279,000 0 3,000 20,000 36,000 20,000 36,000 20,000 36,000 20,000 36,000 0 860,000 3,004,000 0 652,000 2,894,000 792,000 0 580,000 0 18,000 22,000 2,209,000 2,209,000 50,000 795,000 50,000 685,000 232,000 9,000 228,000 9,000 114,000 114,000 118,000 114,000 9,000 9,000 1,432,000 1,430,000 166,000 166,000 10,000 0 10,000 0 320,000 9,023,000 4,445,000 323,000 8,294,000 4,333,000 -3,000 729,000 112,000 99.1 108.8 102.6 1,159,000 1,159,000 125,000 125,000 125,000 125,000 200,000 200,000 1,484,000 1,484,000 0 100.0 計 6,233,000 6,233,000 525,000 0 525,000 0 1,261,000 1,279,000 1,159,000 1,162,000 56,000 56,000 56,000 56,000 3,989,000 3,671,000 917,000 705,000 18,000 22,000 2,209,000 2,209,000 845,000 735,000 241,000 237,000 114,000 114,000 118,000 114,000 9,000 9,000 1,632,000 1,630,000 166,000 166,000 10,000 0 10,000 0 15,272,000 14,434,000 838,000 105.8 増減額 単位 円 前年度対比 % 0 100.0 525,000 525,000 -18,000 98.6 -3,000 99.7 0 100.0 0 100.0 318,000 108.7 212,000 130.1 -4,000 81.8 0 100.0 110,000 115.0 4,000 101.7 0 100.0 4,000 103.5 0 100.0 2,000 100.1 0 100.0 10,000 10,000 838,000 105.8
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