資料2-2 (PDF 87.2KB)

資料2-2
平成28年度 歳 出 予 算 内 訳 表
上段 本年度予算額
下段 前年度予算額
コード別
予算科目
01 報
酬
04 共済費
03 社会保険料
07 賃
金
08 報償費
09 旅
費
01 費用弁償
11 需用費
01 消耗品費
02 燃料費
05 光熱水費
06 修繕料
12 役務費
01 通信運搬費
03 手数料
05 火災保険料
13 委託料
14 使用料及
び賃借料
19 負担金補助
及び交付金
01 負担金
合 計
増減額
前年度対比%
01
02
03
04
公民館運営審 業務管理経費 施設維持管理 公民館活動費
議会委員経費
経費
300,000 5,933,000
300,000 5,933,000
525,000
0
525,000
0
1,261,000
1,279,000
0
3,000
20,000
36,000
20,000
36,000
20,000
36,000
20,000
36,000
0
860,000 3,004,000
0
652,000 2,894,000
792,000
0
580,000
0
18,000
22,000
2,209,000
2,209,000
50,000
795,000
50,000
685,000
232,000
9,000
228,000
9,000
114,000
114,000
118,000
114,000
9,000
9,000
1,432,000
1,430,000
166,000
166,000
10,000
0
10,000
0
320,000 9,023,000 4,445,000
323,000 8,294,000 4,333,000
-3,000
729,000
112,000
99.1
108.8
102.6
1,159,000
1,159,000
125,000
125,000
125,000
125,000
200,000
200,000
1,484,000
1,484,000
0
100.0
計
6,233,000
6,233,000
525,000
0
525,000
0
1,261,000
1,279,000
1,159,000
1,162,000
56,000
56,000
56,000
56,000
3,989,000
3,671,000
917,000
705,000
18,000
22,000
2,209,000
2,209,000
845,000
735,000
241,000
237,000
114,000
114,000
118,000
114,000
9,000
9,000
1,632,000
1,630,000
166,000
166,000
10,000
0
10,000
0
15,272,000
14,434,000
838,000
105.8
増減額
単位 円
前年度対比
%
0
100.0
525,000
525,000
-18,000
98.6
-3,000
99.7
0
100.0
0
100.0
318,000
108.7
212,000
130.1
-4,000
81.8
0
100.0
110,000
115.0
4,000
101.7
0
100.0
4,000
103.5
0
100.0
2,000
100.1
0
100.0
10,000
10,000
838,000
105.8