1. 収 支 予 算 書 (平成28年4月 1日~平成29年3月31日) 一般財団法人 衛星測位利用推進センター 科 目 Ⅰ 一 般 正 味 財 産 1 経 常 増 常 (1) 経 基 本 財 産 特 定 資 産 受 取 受 取 寄 新 事 業 雑 収 経 常 収 常 (2) 経 事 業 既 存 継 続 予算額 増 減 の 減 の 収 運 用 運 用 会 付 収 部 部 益 益 益 費 金 益 益 計 用 費 費 前年度予算額 増減 20,000 0 48,500,000 550,000 5,000,000 410,000 54,480,000 20,000 228,000 48,500,000 550,000 8,000,000 352,000 57,650,000 0 △228,000 0 0 △3,000,000 58,000 △3,170,000 44,597,800 305,101,000 △260,503,200 297,059,700 15,341,500 264,597,400 17,120,800 8,041,300 8,041,300 △258,088,100 費 38,971,600 14,178,900 7,426,800 17,365,900 5,626,200 5,626,200 費 11,995,500 14,414,100 酬 料 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 賃 料 料 課 費 3,231,600 1,516,000 66,000 3,150,000 28,900 0 43,200 270,000 7,200 35,900 38,400 374,000 258,000 1,849,600 386,500 35,200 162,000 543,000 3,231,600 3,329,000 66,000 3,353,900 68,300 10,000 47,800 273,000 1,100 36,500 43,700 374,000 262,500 1,882,700 363,200 35,800 180,000 855,000 経 常 費 用 計 評価損益等調整前当期経常増減額 評 価 損 益 等 計 当 期 経 常 増 減 額 56,593,300 △2,113,300 0 △2,113,300 319,515,100 △261,865,100 0 △261,865,100 益 費 事 業 衛 星 測 位 利 用 促 進 活 動 費 衛星測位補強事業創出活動費 普 及 啓 発 ・ 提 言 活 動 費 そ の 新 他 事 事 業 管 業 活 動 理 役 業 福 派 会 会 国 通 什 減 消 印 光 地 そ 清 租 雑 2 経 (1) 経 員 務 利 遣 報 委 厚 者 人 議 施 費 運 備 償 場 内 旅 信 器 価 託 生 件 設 交 耗 品 刷 熱 製 水 本 道 代 の 通 搬 品 却 家 他 賃 借 掃 税 常 外 常 公 増 外 減 の 収 費 指定正味財産から振替額 △257,170,600 245,100 △2,415,100 △2,415,100 △2,418,600 0 △1,813,000 0 △203,900 △39,400 △10,000 △4,600 △3,000 6,100 △600 △5,300 0 △4,500 △33,100 23,300 △600 △18,000 △312,000 △262,921,800 259,751,800 0 259,751,800 0 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 0 △2,113,300 0 100,000,000 △161,865,100 0 100,000,000 159,751,800 △2,113,300 △4,867,500 △6,980,800 △161,865,100 156,997,610 △4,867,490 159,751,800 △161,865,110 △2,113,310 20,000 0 △20,000 0 20,000,000 20,000,000 13,019,200 20,000 101,000 △100,121,000 △100,000,000 120,000,000 20,000,000 15,132,510 0 101,000 △100,101,000 △100,000,000 △100,000,000 0 △2,113,310 注1、前年度予算額は補正後予算数値を示す。 1 前年度予算額と同額 特定資産の積立なし 前年度予算額と同額 前年度予算額と同額 特定資産残高の移管により増 「収支予算内訳表」参照 △1,162,600 部 益 経 常 外 収 益 計 常 外 費 用 (2) 経 固定資産売却損 経 常 外 費 用 計 当 期 経 常 外 増 減 額 税引前当期一般正味財産増減額 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 基 本 財 産 運 用 益 特 定 資 産 運 用 益 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 備 考 業務委託契約に変更 2. 収支予算書内訳表 平成28年4月 1日から平成29年3月31日まで 一般財団法人 衛星測位利用推進センター 実施事業等会計 科目 Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1 経 常 増 減 の 部 常 収 益 (1) 経 基 本 財 産 運 用 益 特 定 資 産 運 用 益 受 取 会 費 受 取 寄 付 金 新 事 業 収 益 雑 収 益 経 常 収 益 計 常 費 用 (2) 経 事 業 費 役 員 報 酬 業 務 委 託 料 福 利 厚 生 費 派 遣 者 人 件 費 調 査 研 究 費 利 用 実 証 費 会 場 施 設 費 会 議 費 国 内 旅 費 海 外 出 張 費 印 刷 製 本 費 社 外 団 体 加 入 ・ 会 費 諸 謝 金 通 信 運 搬 費 什 器 備 品 費 消 耗 品 費 光 熱 水 道 費 地 代 家 賃 そ の 他 賃 借 料 清 掃 料 雑 費 減 価 償 却 費 管 理 費 役 員 報 酬 福 利 厚 生 費 業 務 委 託 料 派 遣 者 人 件 費 会 議 費 国 内 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 什 器 備 品 費 減 価 償 却 費 消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 光 熱 水 道 費 地 代 家 賃 そ の 他 賃 借 料 清 掃 料 租 税 公 課 雑 費 経 常 費 用 計 評価損益等調整前当期経常増減額 評 価 損 益 等 計 当 期 経 常 増 減 額 2 経 常 外 増 減 の 部 当 期 経 常 外 増 減 額 税引前当期一般正味財産増減額 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 継続1 利用促進 0 90,000 90,000 継続2 補強事業創出 継続3 普及啓発・提言 0 0 0 0 170,000 170,000 その他会計 法人会計 新事業 管理部門 合計 継続事業 計 0 0 0 0 0 260,000 260,000 0 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 20,000 0 48,500,000 550,000 0 150,000 49,220,000 20,000 0 48,500,000 550,000 5,000,000 410,000 54,480,000 43,284,000 2,154,400 3,378,200 44,000 2,250,000 0 5,479,000 2,601,000 1,217,100 1,333,800 1,000,000 5,091,000 1,325,400 153,000 1,331,000 32,800 174,600 1,171,000 8,394,400 1,754,500 159,800 101,000 4,138,000 11,995,500 3,231,600 66,000 1,516,000 3,150,000 28,900 43,200 270,000 7,200 35,900 38,400 374,000 258,000 1,849,600 386,500 35,200 162,000 543,000 55,279,500 14,178,900 538,600 563,000 11,000 900,000 0 4,979,000 484,000 483,800 33,200 500,000 280,000 0 22,000 536,500 12,500 66,300 444,500 3,187,000 666,100 60,700 95,000 315,700 7,426,800 16,052,100 269,300 807,900 0 「収支予算内訳表」参照 5,500 16,500 360,000 990,000 0 0 0 0 0 2,117,000 24,900 500,400 2,600 592,800 500,000 0 60,000 4,701,000 0 1,325,400 0 131,000 234,000 485,500 6,200 12,100 33,100 64,500 222,300 432,700 1,593,500 3,101,700 333,000 648,300 30,300 59,000 0 6,000 3,752,100 60,300 37,657,800 1,615,800 563,000 33,000 2,250,000 0 4,979,000 2,601,000 1,009,100 628,600 1,000,000 5,041,000 1,325,400 153,000 1,256,000 30,800 163,900 1,099,500 7,882,200 1,647,400 150,000 101,000 4,128,100 5,626,200 538,600 2,815,200 11,000 0 14,178,900 7,426,800 16,052,100 37,657,800 5,626,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,995,500 3,231,600 66,000 1,516,000 3,150,000 28,900 43,200 270,000 7,200 35,900 38,400 374,000 258,000 1,849,600 386,500 35,200 162,000 543,000 11,995,500 △14,088,900 △7,426,800 △15,882,100 △37,397,800 △626,200 37,224,500 △799,500 △14,088,900 △7,426,800 △15,882,100 △37,397,800 △626,200 37,224,500 △799,500 △14,088,900 △89,488,553 △103,577,453 △7,426,800 △278,906,270 △286,333,070 △15,882,100 △59,078,670 △74,960,770 △37,397,800 △427,473,493 △464,871,293 △626,200 498,673 △127,527 37,224,500 422,107,320 459,331,820 △799,500 △4,867,500 △5,667,000 2 500,000 208,000 705,200 0 50,000 75,000 2,000 10,700 71,500 512,200 107,100 9,800 0 9,900 3. 資 金 収 支 予 算 書 (平成28年4月 1日~平成29年3月31日) 一般財団法人 衛星測位利用推進センター 科 目 Ⅰ 事 業 活 の 部 1 事 業 活 動 収 基 本 財 産 運 用 収 特 定 資 産 運 用 収 会 費 収 寄 付 金 収 新 事 業 収 雑 収 事 業 活 動 収 入 入 入 入 入 入 入 入 計 2 出 事 動 業 活 事 既 収 存 動 業 続 継 支 予算額 支 事 業 費 費 の 新 管 事 業 事 Ⅱ 業 投 1 他 業 活 理 動 活 資 動 活 投 動 資 2 資 資 投 Ⅲ 資 財 1 活 活 務 財 財 2 動 活 額 2,060,600 △4,812,400 支 の 部 入 0 150,000,000 △150,000,000 入 支 計 出 0 150,000,000 △150,000,000 0 0 0 0 11,664,000 150,000,000 0 △11,664,000 △150,000,000 出 計 0 161,664,000 △161,664,000 支 差 額 0 △11,664,000 支 の 部 務 務 活 活 財 収 務 動 動 活 収 動 財 務 財 Ⅳ 当 務 活 活 予 動 備 期 収 動 収 支 入 0 0 0 入 計 0 0 0 支 出 支 0 25,568,000 △5,000 △5,000 計 25,563,000 25,568,000 差 額 △25,563,000 △25,568,000 支 費 0 25,563,000 出 支 出 差 1,600,000 0 5,000 1,600,000 額 △25,102,400 △42,044,400 16,942,000 期 繰 越 収 支 差 額 54,823,000 96,867,371 △42,044,371 次 期 繰 越 収 支 差 額 29,720,600 54,822,971 △25,102,371 〇 借入限度額: 50,000千円 3 前年度予算額と同額 前年度予算額と同額 特定資産残高の移管により増 0 前 注1、前年度予算は、補正後予算数値を示す。 特定資産の積立なし 11,664,000 収 借入金返済支出 前年度予算額と同額 6,873,000 収 支 収 動 △2,418,000 △10,043,000 差 動 動 △5,209,000 △1,128,200 △4,326,300 245,500 △2,416,000 △2,416,000 支 基本財産取得支出 固定資産取得支出 担保差入資産取得支出 投 △7,625,000 40,052,500 14,991,400 8,001,000 17,060,100 8,032,300 8,032,300 14,377,600 62,462,400 活 動 収 資 活 動 投 48,084,800 11,959,600 52,419,400 費 特定資産取崩収入 投 40,459,800 出 収 活 0 △228,000 0 0 △3,000,000 58,000 △3,170,000 費 支 収 20,000 228,000 48,500,000 550,000 8,000,000 352,000 57,650,000 費 計 業 活 備 考 20,000 0 48,500,000 550,000 5,000,000 410,000 54,480,000 動 事 事 増減 34,843,500 13,863,200 3,674,700 17,305,600 5,616,300 5,616,300 衛星測位利用促進活動費 衛星測位補強事業創出活動費 普 及 啓 発 ・ 提 言 活 動 費 そ 前年度予算額 JST委託開発資金の返済
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