平成28年度 一般会計収支予算書(PDF)

1. 収 支 予 算 書
(平成28年4月 1日~平成29年3月31日)
一般財団法人 衛星測位利用推進センター
科 目
Ⅰ 一 般 正 味 財 産
1
経
常
増
常
(1) 経
基 本 財 産
特 定 資 産
受
取
受
取
寄
新
事
業
雑
収
経
常
収
常
(2) 経
事
業
既 存 継 続
予算額
増 減 の
減
の
収
運 用
運 用
会
付
収
部
部
益
益
益
費
金
益
益
計
用
費
費
前年度予算額
増減
20,000
0
48,500,000
550,000
5,000,000
410,000
54,480,000
20,000
228,000
48,500,000
550,000
8,000,000
352,000
57,650,000
0
△228,000
0
0
△3,000,000
58,000
△3,170,000
44,597,800
305,101,000
△260,503,200
297,059,700
15,341,500
264,597,400
17,120,800
8,041,300
8,041,300
△258,088,100
費
38,971,600
14,178,900
7,426,800
17,365,900
5,626,200
5,626,200
費
11,995,500
14,414,100
酬
料
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
費
賃
料
料
課
費
3,231,600
1,516,000
66,000
3,150,000
28,900
0
43,200
270,000
7,200
35,900
38,400
374,000
258,000
1,849,600
386,500
35,200
162,000
543,000
3,231,600
3,329,000
66,000
3,353,900
68,300
10,000
47,800
273,000
1,100
36,500
43,700
374,000
262,500
1,882,700
363,200
35,800
180,000
855,000
経
常
費
用
計
評価損益等調整前当期経常増減額
評
価
損
益
等
計
当
期
経
常
増
減
額
56,593,300
△2,113,300
0
△2,113,300
319,515,100
△261,865,100
0
△261,865,100
益
費
事
業
衛 星 測 位 利 用 促 進 活 動 費
衛星測位補強事業創出活動費
普 及 啓 発 ・ 提 言 活 動 費
そ
の
新
他
事
事
業
管
業
活
動
理
役
業
福
派
会
会
国
通
什
減
消
印
光
地
そ
清
租
雑
2 経
(1) 経
員
務
利
遣
報
委
厚
者
人
議
施
費
運
備
償
場
内
旅
信
器
価
託
生
件
設
交
耗
品
刷
熱
製
水
本
道
代
の
通
搬
品
却
家
他
賃
借
掃
税
常
外
常
公
増
外
減
の
収
費
指定正味財産から振替額
△257,170,600
245,100
△2,415,100
△2,415,100
△2,418,600
0
△1,813,000
0
△203,900
△39,400
△10,000
△4,600
△3,000
6,100
△600
△5,300
0
△4,500
△33,100
23,300
△600
△18,000
△312,000
△262,921,800
259,751,800
0
259,751,800
0
100,000,000
0
100,000,000
100,000,000
100,000,000
0
0
△2,113,300
0
100,000,000
△161,865,100
0
100,000,000
159,751,800
△2,113,300
△4,867,500
△6,980,800
△161,865,100
156,997,610
△4,867,490
159,751,800
△161,865,110
△2,113,310
20,000
0
△20,000
0
20,000,000
20,000,000
13,019,200
20,000
101,000
△100,121,000
△100,000,000
120,000,000
20,000,000
15,132,510
0
101,000
△100,101,000
△100,000,000
△100,000,000
0
△2,113,310
注1、前年度予算額は補正後予算数値を示す。
1
前年度予算額と同額
特定資産の積立なし
前年度予算額と同額
前年度予算額と同額
特定資産残高の移管により増
「収支予算内訳表」参照
△1,162,600
部
益
経
常
外
収
益
計
常
外
費
用
(2) 経
固定資産売却損
経
常
外
費
用
計
当 期 経 常 外 増 減 額
税引前当期一般正味財産増減額
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部
基 本 財 産 運 用 益
特 定 資 産 運 用 益
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高
備 考
業務委託契約に変更
2. 収支予算書内訳表
平成28年4月 1日から平成29年3月31日まで
一般財団法人 衛星測位利用推進センター
実施事業等会計
科目
Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部
1
経
常
増
減
の
部
常
収
益
(1) 経
基 本 財 産 運
用 益
特 定 資 産 運
用 益
受
取
会
費
受
取
寄
付
金
新
事
業
収
益
雑
収
益
経
常
収
益
計
常
費
用
(2) 経
事
業
費
役
員
報
酬
業
務
委
託
料
福
利
厚
生
費
派
遣
者
人
件
費
調
査
研
究
費
利
用
実
証
費
会
場
施
設
費
会
議
費
国
内
旅
費
海
外
出
張
費
印
刷
製
本
費
社 外 団 体 加 入 ・ 会 費
諸
謝
金
通
信
運
搬
費
什
器
備
品
費
消
耗
品
費
光
熱
水
道
費
地
代
家
賃
そ
の
他
賃
借
料
清
掃
料
雑
費
減
価
償
却
費
管
理
費
役
員
報
酬
福
利
厚
生
費
業
務
委
託
料
派
遣
者
人
件
費
会
議
費
国 内 旅 費 交 通 費
通
信
運
搬
費
什
器
備
品
費
減
価
償
却
費
消
耗
品
費
印
刷
製
本
費
光
熱
水
道
費
地
代
家
賃
そ
の
他
賃
借
料
清
掃
料
租
税
公
課
雑
費
経
常
費
用
計
評価損益等調整前当期経常増減額
評
価
損
益
等
計
当
期
経
常
増
減
額
2 経 常 外 増 減 の 部
当 期 経 常 外 増 減 額
税引前当期一般正味財産増減額
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
継続1
利用促進
0
90,000
90,000
継続2
補強事業創出
継続3
普及啓発・提言
0
0
0
0
170,000
170,000
その他会計
法人会計
新事業
管理部門
合計
継続事業 計
0
0
0
0
0
260,000
260,000
0
0
0
0
5,000,000
0
5,000,000
20,000
0
48,500,000
550,000
0
150,000
49,220,000
20,000
0
48,500,000
550,000
5,000,000
410,000
54,480,000
43,284,000
2,154,400
3,378,200
44,000
2,250,000
0
5,479,000
2,601,000
1,217,100
1,333,800
1,000,000
5,091,000
1,325,400
153,000
1,331,000
32,800
174,600
1,171,000
8,394,400
1,754,500
159,800
101,000
4,138,000
11,995,500
3,231,600
66,000
1,516,000
3,150,000
28,900
43,200
270,000
7,200
35,900
38,400
374,000
258,000
1,849,600
386,500
35,200
162,000
543,000
55,279,500
14,178,900
538,600
563,000
11,000
900,000
0
4,979,000
484,000
483,800
33,200
500,000
280,000
0
22,000
536,500
12,500
66,300
444,500
3,187,000
666,100
60,700
95,000
315,700
7,426,800
16,052,100
269,300
807,900
0 「収支予算内訳表」参照
5,500
16,500
360,000
990,000
0
0
0
0
0
2,117,000
24,900
500,400
2,600
592,800
500,000
0
60,000
4,701,000
0
1,325,400
0
131,000
234,000
485,500
6,200
12,100
33,100
64,500
222,300
432,700
1,593,500
3,101,700
333,000
648,300
30,300
59,000
0
6,000
3,752,100
60,300
37,657,800
1,615,800
563,000
33,000
2,250,000
0
4,979,000
2,601,000
1,009,100
628,600
1,000,000
5,041,000
1,325,400
153,000
1,256,000
30,800
163,900
1,099,500
7,882,200
1,647,400
150,000
101,000
4,128,100
5,626,200
538,600
2,815,200
11,000
0
14,178,900
7,426,800
16,052,100
37,657,800
5,626,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,995,500
3,231,600
66,000
1,516,000
3,150,000
28,900
43,200
270,000
7,200
35,900
38,400
374,000
258,000
1,849,600
386,500
35,200
162,000
543,000
11,995,500
△14,088,900
△7,426,800
△15,882,100
△37,397,800
△626,200
37,224,500
△799,500
△14,088,900
△7,426,800
△15,882,100
△37,397,800
△626,200
37,224,500
△799,500
△14,088,900
△89,488,553
△103,577,453
△7,426,800
△278,906,270
△286,333,070
△15,882,100
△59,078,670
△74,960,770
△37,397,800
△427,473,493
△464,871,293
△626,200
498,673
△127,527
37,224,500
422,107,320
459,331,820
△799,500
△4,867,500
△5,667,000
2
500,000
208,000
705,200
0
50,000
75,000
2,000
10,700
71,500
512,200
107,100
9,800
0
9,900
3. 資 金 収 支 予 算 書
(平成28年4月 1日~平成29年3月31日)
一般財団法人 衛星測位利用推進センター
科 目
Ⅰ
事
業
活
の
部
1
事
業
活
動
収
基 本 財 産 運 用 収
特 定 資 産 運 用 収
会
費
収
寄
付
金
収
新
事
業
収
雑
収
事 業 活 動 収 入
入
入
入
入
入
入
入
計
2
出
事
動
業
活
事
既
収
存
動
業
続
継
支
予算額
支
事
業
費
費
の
新
管
事
業
事
Ⅱ
業
投
1
他
業
活
理
動
活
資
動
活
投
動
資
2
資
資
投
Ⅲ
資
財
1
活
活
務
財
財
2
動
活
額
2,060,600
△4,812,400
支
の
部
入
0
150,000,000
△150,000,000
入
支
計
出
0
150,000,000
△150,000,000
0
0
0
0
11,664,000
150,000,000
0
△11,664,000
△150,000,000
出
計
0
161,664,000
△161,664,000
支
差
額
0
△11,664,000
支
の
部
務
務
活
活
財
収
務
動
動
活
収
動
財
務
財
Ⅳ
当
務
活
活
予
動
備
期
収
動
収
支
入
0
0
0
入
計
0
0
0
支
出
支
0
25,568,000
△5,000
△5,000
計
25,563,000
25,568,000
差
額
△25,563,000
△25,568,000
支
費
0
25,563,000
出
支
出
差
1,600,000
0
5,000
1,600,000
額
△25,102,400
△42,044,400
16,942,000
期
繰
越
収
支
差
額
54,823,000
96,867,371
△42,044,371
次
期
繰
越
収
支
差
額
29,720,600
54,822,971
△25,102,371
〇 借入限度額: 50,000千円
3
前年度予算額と同額
前年度予算額と同額
特定資産残高の移管により増
0
前
注1、前年度予算は、補正後予算数値を示す。
特定資産の積立なし
11,664,000
収
借入金返済支出
前年度予算額と同額
6,873,000
収
支
収
動
△2,418,000
△10,043,000
差
動
動
△5,209,000
△1,128,200
△4,326,300
245,500
△2,416,000
△2,416,000
支
基本財産取得支出
固定資産取得支出
担保差入資産取得支出
投
△7,625,000
40,052,500
14,991,400
8,001,000
17,060,100
8,032,300
8,032,300
14,377,600
62,462,400
活 動 収
資
活
動
投
48,084,800
11,959,600
52,419,400
費
特定資産取崩収入
投
40,459,800
出
収
活
0
△228,000
0
0
△3,000,000
58,000
△3,170,000
費
支
収
20,000
228,000
48,500,000
550,000
8,000,000
352,000
57,650,000
費
計
業
活
備 考
20,000
0
48,500,000
550,000
5,000,000
410,000
54,480,000
動
事
事
増減
34,843,500
13,863,200
3,674,700
17,305,600
5,616,300
5,616,300
衛星測位利用促進活動費
衛星測位補強事業創出活動費
普 及 啓 発 ・ 提 言 活 動 費
そ
前年度予算額
JST委託開発資金の返済