平成28年度一般会計歳入の目的別分析表(PDF:164KB)

平成28年度 一般会計歳入の目的別分析表
(1) 自主財源
(単位 千円)
科 目
市
本年度予算額
前年度予算額
比 較
増減率%
構成比%
税
13,951,692
13,838,139
113,553
0.8
39.7
分 担 金 及 び 負 担 金
357,383
287,086
70,297
24.5
1.0
料
1,141,257
1,251,770
△ 110,513
△ 8.8
3.2
使
用
イ保
育
所
使
用
料
729,056
782,215
△ 53,159
△ 6.8
ロ火
葬
場
使
用
料
16,243
9,108
7,135
78.3
料
141,887
143,661
△ 1,774
△ 1.2
ハ住
宅
使
用
ニ幼
稚
園
使
用
料
165,348
225,176
△ 59,828
△ 26.6
ホそ
の
他
使
用
料
88,723
91,610
△ 2,887
△ 3.2
料
459,965
457,286
2,679
0.6
イ税 務 証 明 手 数 料
8,190
6,852
1,338
19.5
ロ市 税 督 促 手 数 料
2,000
2,000
0
0.0
ハ戸 籍 住 民 手 数 料
40,393
39,363
1,030
2.6
ニご み 処 理 手 数 料
361,114
355,114
6,000
1.7
ホし 尿 処 理 手 数 料
34,033
38,717
△ 4,684
△ 12.1
ヘ意 匠 研 究 所 手 数 料
4,580
4,270
310
7.3
トそ
料
9,655
10,970
△ 1,315
△ 12.0
入
258,140
253,689
4,451
1.8
付
201,098
195,326
5,772
3.0
子
30,613
32,279
△ 1,666
△ 5.2
払
20,000
20,000
0
0.0
他
6,429
6,084
345
5.7
手
数
の
財
イ土
他
手
産
収
地
ロ基
建
物
金
ハ不
数
動
利
産
ニそ
貸
売
の
1.4
0.7
寄
附
金
2,030
1,530
500
32.7
0.0
繰
入
金
2,381,654
2,458,547
△ 76,893
△ 3.1
6.8
金
32,207
14,326
17,881
124.8
ロ財政調整基金繰入金
1,100,000
1,180,000
△ 80,000
△ 6.8
ハ 滝呂区運営基金繰入金
19,054
23,027
△ 3,973
△ 17.3
ニ 大原区運営基金繰入金
65,596
25,015
40,581
162.2
ホ 市債償還対策基金繰入金
343,222
325,158
18,064
5.6
ヘそ
金
821,575
891,021
△ 69,446
△ 7.8
イ財
産
区
の
繰
他
入
繰
入
繰
越
金
400,000
400,000
0
0.0
1.1
諸
収
入
596,930
587,746
9,184
1.6
1.7
金
10,000
25,000
△ 15,000
△ 60.0
子
225
802
△ 577
△ 71.9
ハ貸 付 金 元 利 収 入
102,560
116,320
△ 13,760
△ 11.8
ニそ
他
484,145
445,624
38,521
8.6
計
19,549,051
19,535,793
13,258
0.1
イ市
税
ロ預
自
延
金
滞
利
の
主
財
源
55.6
(2) 依存財源
(単位 千円)
科 目
地
方
譲
与
本年度予算額
前年度予算額
比 較
増減率%
税
254,000
262,000
△ 8,000
△ 3.1
1自 動 車 重 量 譲 与 税
179,000
180,000
△ 1,000
△ 0.6
2地 方 揮 発 油 譲 与 税
75,000
82,000
△ 7,000
△ 8.5
構成比%
0.7
利
子
割
交
付
金
24,000
31,000
△ 7,000
△ 22.6
0.1
配
当
割
交
付
金
142,000
75,000
67,000
89.3
0.4
株式等譲渡所得割交付金
60,000
23,000
37,000
160.9
0.2
地 方 消 費 税 交 付 金
1,638,000
1,604,000
34,000
2.1
4.7
ゴルフ場利用税交付金
50,000
53,000
△ 3,000
△ 5.7
0.1
国有提供施設等所在市町村助成
交
付
金
300
300
0
0.0
0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金
31,000
33,000
△ 2,000
△ 6.1
0.1
地
金
65,000
66,000
△ 1,000
△ 1.5
0.2
税
5,476,000
5,345,000
131,000
2.5
15.6
方
地
特
例
方
交
交
付
付
1普
通
交
付
税
4,933,000
4,802,000
131,000
2.7
14.0
2特
別
交
付
税
543,000
543,000
0
0.0
1.5
交通安全対策特別交付金
14,000
13,500
500
3.7
0.0
金
4,078,933
3,851,943
226,990
5.9
11.6
金
3,078,150
2,913,173
164,977
5.7
国
1 国
庫
支
庫
出
負
担
イ民
生
費
負
担
金
3,075,625
2,910,476
165,149
5.7
ロ衛
生
費
負
担
金
2,525
2,697
△ 172
△ 6.4
金
977,965
904,030
73,935
8.2
2 国
庫
補
助
イ総
務
費
補
助
金
10,438
258,925
△ 248,487
△ 96.0
ロ民
生
費
補
助
金
650,591
329,935
320,656
97.2
ハ衛
生
費
補
助
金
416
3,768
△ 3,352
△ 89.0
ニ土
木
費
補
助
金
217,630
173,494
44,136
25.4
ホ教
育
費
補
助
金
84,761
126,102
△ 41,341
△ 32.8
ヘ消
防
費
補
助
金
14,129
11,806
2,323
19.7
金
22,818
34,740
△ 11,922
△ 34.3
3 委
託
イ総
務
費
委
託
金
702
555
147
26.5
ロ民
生
費
委
託
金
20,191
23,429
△ 3,238
△ 13.8
ハ教
育
費
委
託
金
1,925
10,756
△ 8,831
△ 82.1
金
2,123,616
2,044,364
79,252
3.9
金
1,327,184
1,218,396
108,788
8.9
県
支
1 県
出
負
担
イ民
生
費
負
担
金
1,313,036
1,199,521
113,515
9.5
ロ衛
生
費
負
担
金
1,262
1,348
△ 86
△ 6.4
ハ委 譲 事 務 交 付 金
6,646
5,182
1,464
28.3
ニ総
金
6,240
12,345
△ 6,105
△ 49.5
金
569,723
586,282
△ 16,559
△ 2.8
務
2 県
費
補
負
担
助
イ総
務
費
補
助
金
2,080
2,099
△ 19
△ 0.9
ロ民
生
費
補
助
金
483,126
530,567
△ 47,441
△ 8.9
ハ衛
生
費
補
助
金
11,575
10,376
1,199
11.6
ニ農林水産業費補助金
34,408
21,990
12,418
56.5
6.0
科 目
本年度予算額
前年度予算額
比 較
増減率%
ホ商
工
費
補
助
金
0
1,000
△ 1,000
△ 100.0
ヘ土
木
費
補
助
金
36,678
18,278
18,400
100.7
ト教
育
費
補
助
金
1,856
1,972
△ 116
△ 5.9
金
226,709
239,686
△ 12,977
△ 5.4
3 委
託
構成比%
イ総
務
費
委
託
金
220,905
236,706
△ 15,801
△ 6.7
ロ民
生
費
委
託
金
776
578
198
34.3
ハ衛
生
費
委
託
金
268
268
0
0.0
ニ土
木
費
委
託
金
1,260
1,664
△ 404
△ 24.3
ホ教
育
費
委
託
金
3,500
470
3,030
644.7
債
1,631,100
3,664,100
△ 2,033,000
△ 55.5
4.6
計
15,587,949
17,066,207
△ 1,478,258
△ 8.7
44.3
計
35,137,000
36,602,000
△ 1,465,000
△ 4.0
99.9
市
依
歳
存
財
入
源
合