平成28年度 一般会計歳入の目的別分析表 (1) 自主財源 (単位 千円) 科 目 市 本年度予算額 前年度予算額 比 較 増減率% 構成比% 税 13,951,692 13,838,139 113,553 0.8 39.7 分 担 金 及 び 負 担 金 357,383 287,086 70,297 24.5 1.0 料 1,141,257 1,251,770 △ 110,513 △ 8.8 3.2 使 用 イ保 育 所 使 用 料 729,056 782,215 △ 53,159 △ 6.8 ロ火 葬 場 使 用 料 16,243 9,108 7,135 78.3 料 141,887 143,661 △ 1,774 △ 1.2 ハ住 宅 使 用 ニ幼 稚 園 使 用 料 165,348 225,176 △ 59,828 △ 26.6 ホそ の 他 使 用 料 88,723 91,610 △ 2,887 △ 3.2 料 459,965 457,286 2,679 0.6 イ税 務 証 明 手 数 料 8,190 6,852 1,338 19.5 ロ市 税 督 促 手 数 料 2,000 2,000 0 0.0 ハ戸 籍 住 民 手 数 料 40,393 39,363 1,030 2.6 ニご み 処 理 手 数 料 361,114 355,114 6,000 1.7 ホし 尿 処 理 手 数 料 34,033 38,717 △ 4,684 △ 12.1 ヘ意 匠 研 究 所 手 数 料 4,580 4,270 310 7.3 トそ 料 9,655 10,970 △ 1,315 △ 12.0 入 258,140 253,689 4,451 1.8 付 201,098 195,326 5,772 3.0 子 30,613 32,279 △ 1,666 △ 5.2 払 20,000 20,000 0 0.0 他 6,429 6,084 345 5.7 手 数 の 財 イ土 他 手 産 収 地 ロ基 建 物 金 ハ不 数 動 利 産 ニそ 貸 売 の 1.4 0.7 寄 附 金 2,030 1,530 500 32.7 0.0 繰 入 金 2,381,654 2,458,547 △ 76,893 △ 3.1 6.8 金 32,207 14,326 17,881 124.8 ロ財政調整基金繰入金 1,100,000 1,180,000 △ 80,000 △ 6.8 ハ 滝呂区運営基金繰入金 19,054 23,027 △ 3,973 △ 17.3 ニ 大原区運営基金繰入金 65,596 25,015 40,581 162.2 ホ 市債償還対策基金繰入金 343,222 325,158 18,064 5.6 ヘそ 金 821,575 891,021 △ 69,446 △ 7.8 イ財 産 区 の 繰 他 入 繰 入 繰 越 金 400,000 400,000 0 0.0 1.1 諸 収 入 596,930 587,746 9,184 1.6 1.7 金 10,000 25,000 △ 15,000 △ 60.0 子 225 802 △ 577 △ 71.9 ハ貸 付 金 元 利 収 入 102,560 116,320 △ 13,760 △ 11.8 ニそ 他 484,145 445,624 38,521 8.6 計 19,549,051 19,535,793 13,258 0.1 イ市 税 ロ預 自 延 金 滞 利 の 主 財 源 55.6 (2) 依存財源 (単位 千円) 科 目 地 方 譲 与 本年度予算額 前年度予算額 比 較 増減率% 税 254,000 262,000 △ 8,000 △ 3.1 1自 動 車 重 量 譲 与 税 179,000 180,000 △ 1,000 △ 0.6 2地 方 揮 発 油 譲 与 税 75,000 82,000 △ 7,000 △ 8.5 構成比% 0.7 利 子 割 交 付 金 24,000 31,000 △ 7,000 △ 22.6 0.1 配 当 割 交 付 金 142,000 75,000 67,000 89.3 0.4 株式等譲渡所得割交付金 60,000 23,000 37,000 160.9 0.2 地 方 消 費 税 交 付 金 1,638,000 1,604,000 34,000 2.1 4.7 ゴルフ場利用税交付金 50,000 53,000 △ 3,000 △ 5.7 0.1 国有提供施設等所在市町村助成 交 付 金 300 300 0 0.0 0.0 自 動 車 取 得 税 交 付 金 31,000 33,000 △ 2,000 △ 6.1 0.1 地 金 65,000 66,000 △ 1,000 △ 1.5 0.2 税 5,476,000 5,345,000 131,000 2.5 15.6 方 地 特 例 方 交 交 付 付 1普 通 交 付 税 4,933,000 4,802,000 131,000 2.7 14.0 2特 別 交 付 税 543,000 543,000 0 0.0 1.5 交通安全対策特別交付金 14,000 13,500 500 3.7 0.0 金 4,078,933 3,851,943 226,990 5.9 11.6 金 3,078,150 2,913,173 164,977 5.7 国 1 国 庫 支 庫 出 負 担 イ民 生 費 負 担 金 3,075,625 2,910,476 165,149 5.7 ロ衛 生 費 負 担 金 2,525 2,697 △ 172 △ 6.4 金 977,965 904,030 73,935 8.2 2 国 庫 補 助 イ総 務 費 補 助 金 10,438 258,925 △ 248,487 △ 96.0 ロ民 生 費 補 助 金 650,591 329,935 320,656 97.2 ハ衛 生 費 補 助 金 416 3,768 △ 3,352 △ 89.0 ニ土 木 費 補 助 金 217,630 173,494 44,136 25.4 ホ教 育 費 補 助 金 84,761 126,102 △ 41,341 △ 32.8 ヘ消 防 費 補 助 金 14,129 11,806 2,323 19.7 金 22,818 34,740 △ 11,922 △ 34.3 3 委 託 イ総 務 費 委 託 金 702 555 147 26.5 ロ民 生 費 委 託 金 20,191 23,429 △ 3,238 △ 13.8 ハ教 育 費 委 託 金 1,925 10,756 △ 8,831 △ 82.1 金 2,123,616 2,044,364 79,252 3.9 金 1,327,184 1,218,396 108,788 8.9 県 支 1 県 出 負 担 イ民 生 費 負 担 金 1,313,036 1,199,521 113,515 9.5 ロ衛 生 費 負 担 金 1,262 1,348 △ 86 △ 6.4 ハ委 譲 事 務 交 付 金 6,646 5,182 1,464 28.3 ニ総 金 6,240 12,345 △ 6,105 △ 49.5 金 569,723 586,282 △ 16,559 △ 2.8 務 2 県 費 補 負 担 助 イ総 務 費 補 助 金 2,080 2,099 △ 19 △ 0.9 ロ民 生 費 補 助 金 483,126 530,567 △ 47,441 △ 8.9 ハ衛 生 費 補 助 金 11,575 10,376 1,199 11.6 ニ農林水産業費補助金 34,408 21,990 12,418 56.5 6.0 科 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 増減率% ホ商 工 費 補 助 金 0 1,000 △ 1,000 △ 100.0 ヘ土 木 費 補 助 金 36,678 18,278 18,400 100.7 ト教 育 費 補 助 金 1,856 1,972 △ 116 △ 5.9 金 226,709 239,686 △ 12,977 △ 5.4 3 委 託 構成比% イ総 務 費 委 託 金 220,905 236,706 △ 15,801 △ 6.7 ロ民 生 費 委 託 金 776 578 198 34.3 ハ衛 生 費 委 託 金 268 268 0 0.0 ニ土 木 費 委 託 金 1,260 1,664 △ 404 △ 24.3 ホ教 育 費 委 託 金 3,500 470 3,030 644.7 債 1,631,100 3,664,100 △ 2,033,000 △ 55.5 4.6 計 15,587,949 17,066,207 △ 1,478,258 △ 8.7 44.3 計 35,137,000 36,602,000 △ 1,465,000 △ 4.0 99.9 市 依 歳 存 財 入 源 合
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