監査結果要約 2015.02.18 TUV Rheinland JAPAN 監査に必要な力量要件を満たした監査チームが、適用範囲において、 サンプリング方式にて現地監査を実施し、マネ ジメントシステムの 有効性を検証しました。 作業手順の規格要求事項への適合性ならびに関連手順書、作業指示書等 の 組織規定類の適合性を検証しました。組織のビジネス環境、該当する法令規制、 その他適用する規格・規定類を考 慮しました。検証は、質疑応答、及び関連文書の 審査により実施しました。 観察事項、肯定的観察事項及び推奨改善事項については本報告書の 4 章に記しています。 不適合事項はありませんでした。 不適合事項はありませんでした。 被監査組織は、自ら定めた方針、目的・目標を達成するための マネジメントシステムを運用しています。 マネジメントシステム規格要求事項に適合した管理体制を維持していることを、 監査チームは検証しました。 監査チームは、認証登録の維持を推奨します。 既存の認証書の維持を推奨します。 肯定的観察事項3件、推奨改善事項(是正事項)5件 以上
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