2015年12月期 決算説明会

2015年12月期
決算説明会
(東京証券取引所JASDAQスタンダード:2703)
企画・提案力で価値を創造する企業
日本ライトン株式会社
代表取締役社長 又川 鉄男
2016年2月25日
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【Contents】
Ⅰ. 日本ライトンの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3
Ⅱ. 2015年12月期連結決算概要・・・・・・・・・・・・ P6
Ⅲ. カテゴリー別事業の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14
Ⅳ. 2016年12月期計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P21
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2
日本ライトンの概要
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3
会社概要
2015年12月31日現在
設立 本社 : 1985年(昭和60年)8月14日
: 東京都千代田区外神田2-16-2 第二ディーアーシービル 8F
資本金 : 6億5,000万円
従業員数 : 単体 71 名 連結 371 名
事業内容 : 一般電子部品の卸売事業
国内拠点網 : 東京本社、関西営業所、中部営業所、九州営業所
海外拠点網 : 香港、上海、シンセン、タイ、フィリピン
Lite-on Groupの上場会
社
Lite-On Japan
(2703.JPN)
49%
Lite-On Technology
(2301.TW)
Silitech
(3311.TW)
32%
-
Lite-On Semi
(5305.TW)
18%
Group 拠点
: 335拠点
Group総従業員: 64,500名
Lite-on Tech連結売上高:2,300億台湾ドル(2014年12月)
出資比率はLite-on Technologyの出資比率
*特別記載のない場合は2015年12月31日現在のデータ
Diodes
(DIOD.USA)
17%
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その他グループ企業
On-Bright
(4947.TW)
32%
4
事業内容とビジネスモデル
日本およびアジア地域を中心に日系企業向けの電子部品等のビジネスを展開
<主要取扱品目>
発光ダイオード(LED)、カメラモジュール、コンタクト・イメージ・センサー
電源等 及び OEM/ODM/EMS
国内メーカー
部品・材料
の供給・調達
OEM/ODM
等の受託
ライトングループ
製商品の
調達・供給
OEM/ODM
等の受託製造
日本ライトングループ
Lite-On Groupの詳細についてはウェブサイトをご参照ください。
http://www.liteon.com/
情報通信・エレクトロニクスメーカー等
受託生産
OEM/ODM
プリンター
MFP
スマートフォン
&携帯電話
家電製品
表示器
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車載関連
5
2015年12月期連結決算概要
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6
2015年度
当社を取り巻く環境
【上半期】
【下半期】
円安・株価高効果
原油安によるコスト低減効果
電子部品メーカー順調に推移
中国や新興国の経済減速
設備投資減少傾向
消費マインドの悪化
好材料
チャイナリスク
中国や新興国経済の減速トレンドによる
国内景気の下押しで不透明感
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7
2015年12月期連結決算サマリー
≪前年度比≫
売上高
売上総利益
販売管理費
営業利益
経常利益
当期純利益
短期借入金
単位
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
2014年12月期
19,399
1,718
1,498
220
261
175
482
2015年12月期
前年同期比
増減額
17,960
-1,439
1,712
-6
1,489
-9
222
2
214
-47
139
-36
361
-121
(単位:百万円)
前年同期比
増減比率
-7.4%
-0.3%
-0.6%
1.0%
-17.8%
-20.5%
-25.1%
決算のポイント
Ø 前年度比では、減収・営業利益増
Ø 当初予想比では、減収・純利益増
Ø 中国経済の減速による中国市場向け出荷が減少
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8
2015年12月期連結決算サマリー
≪売上高推移≫
2011年~2015年
CAGR 0.72%
25,000
20,000
(単位:百万円)
17,449
17,148
18,488
19,399
17,960
15,000
10,000
5,000
0
2011年12月期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期
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9
2015年12月期連結決算サマリー
≪前年度比:利益≫
営業利益
当期純利益
(単位:百万円)
経常利益
営業利益率
300
単位
百万円
営業利益
百万円
経常利益
当期純利益 百万円
%
営業利益率
%
経常利益率
当期純利益率 %
2014年
12月期
220
261
175
1.1%
1.3%
0.9%
2015年
12月期
222
214
139
1.2%
1.2%
0.8%
1.6%
1.4%
1.3%
250
1.2%
1.1%
200
1.2%
1.2%
1.0%
0.9%
0.8% 0.8%
150
0.6%
100
0.4%
50
0.2%
0
0.0%
2014年12月期
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2015年12月期
10
2015年12期連結決算サマリー
≪B/Sインデックス推移≫
(単位:百万円)
単位
2011年12月期
2012年12月期
2013年12月期
2014年12月期
2015年12月期
純資産
百万円
有利子負債
百万円
1,921
1,790
2,008
1,803
2,334
1,663
2,640
1,215
2,711
736
自己資本比率
%
28.1%
29.2%
27.0%
30.0%
37.0%
有利子負債比率
%
26.2%
6,828
26.2%
6,882
19.3%
8,640
13.8%
8,803
10.1%
7,319
0.9
0.7
0.5
0.3
総資産
百万円
DEレシオ
純資産
有利子負債
自己資本比率
3,000
2,500
2,000
1,500
有利子負債比率
2,711
2,640
28.1%
1,921
1,790
26.2%
29.2%
2,008
1,803
26.2%
2,334
27.0%
40.0%
37.0%
35.0%
30.0%
30.0%
1,663
19.3%
1,000
25.0%
20.0%
1,215
13.8%
500
15.0%
736
10.0%
10.1%
5.0%
0
0.0%
2011年12月期
2012年12月期
2013年12月期
2014年12月期
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2015年12月期
11
2015年12期連結決算サマリー
≪ROE/ROAインデックス推移≫
株終値:123 株終値:142 株終値:190 株終値:217 株終値:256
単
2011年12月期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期
位
一株当たりの当期純利益(EPS) 円
17.15
1.70
12.31
14.13
11.24
自己資本利益率 (ROE)
%
11.6%
1.1%
7.1%
7.1%
5.2%
総資産利益率 (ROA)
2.9%
0.3%
2.0%
2.0%
1.7%
%
指標
一株当たりの当期純利益(EPS)
20.00
5.00
総資産利益率
(ROA)
20.0%
17.15
ビジネスモデルの
転換期
15.00
10.00
自己資本利益率 (ROE)
11.6%
2.9%
0.00
2011年12月期
12.31
(PC、携帯電話)
7.1%
1.70
1.1%
0.3%
2012年12月期
2.0%
2013年12月期
14.13
11.24
15.0%
10.0%
7.1%
2.0%
2014年12月期
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5.2%
1.7%
5.0%
0.0%
2015年12月期
12
2015年12月期連結決算サマリー
≪キャッシュフロー推移≫
(単位:百万円)
2011年12月期
2012年12月期
2013年12月期
2014年12月期
2015年12月期
営業活動によるキャッシュフロー
123
198
469
305
531
投資活動によるキャッシュフロー
-28
159
4
-19
-51
財務活動によるキャッシュフロー
-124
-39
-173
-501
-519
95
357
473
286
480
(単位: 百万円)
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローの推移
600
480
473
500
400
357
286
300
200
100
95
0
2011年12月期
2012年12月期
2013年12月期
2014年12月期
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2015年12月期
13
Ⅲ.カテゴリー別事業の概況
(単一セグメントのため、カテゴリー区分は参考値です)
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14
カテゴリー別連結売上高と構成比率
(前年度比)
(単位:百万円)
2014年 2015年 増減額 増減比率
12月期 12月期
全社
19,399 17,960 -1,439 -7.4%
Component
3,650 4,054
404 11.1%
9,124 7,709 -1,415 -15.5%
Module
Power Supply
609 1,073
464 76.1%
Material
5,627 4,649 -978 -17.4%
製造
386
475
89 23.1%
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15
カテゴリー別連結売上高と構成比率
(前年度比)
(単位:百万円)
21,000
19,399
404
△1,415
464
19,000
2015年 12月期
△978
89
17,960
179億6,057万円
17,000
Compon
ent,
15,000
製造,
475, 3%
4,054,
22%
13,000
Module,
7,709,
11,000
43%
9,000
Material,
4,649,
7,000
5,000
26%
Power
Supply,
1,073,
6%
2014年実績 Component
Module
Power
Material
製造
2015年実績
Supply
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16
カテゴリー別連結売上高
(前年度比)
モジュールの部
(Module)
(単位:百万円)
スキャナー
カメラモジュー ル
10,000
その他
CIS
581
9,000
Products
スキャナー
カメラモジュール
CIS
その他
合計
2014年 2015年
6,263
増減額 増減比率
4,859 -1,404
-22.4%
8,000
7,000
1,357
378
38.7%
5,000
1,302
1,217
-85
-6.5%
4,000
9,124
276
-305
-52.5%
7,709 -1,415
-15.5%
*CIS:コンタクト・イメージ・センサー
979
6,000
979
581
1,302
3,000
276
1,217
1,357
6,263
4,859
2,000
1,000
0
2014年
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2015年
17
カテゴリー別連結売上高
(前年度比)
コンポーネントの部
(Component)
マテリアルの部
(Material)
5,000
4,000
(単位:百万円)
6,000
4,054
5,627
5,000
3,650
4,649
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
0
0
2014年
2015年
2014年
2015年
Products
2014年
2015年
増減額
増減比率
Products
2014年
2015年
増減額
増減比率
Component
3,650
4,054
404
11.1%
Material
5,627
4,649
-978
-17.4%
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18
カテゴリー別連結売上高
(前年度比)
パワーサプライの部
(Power Supply)
1,200
(単位:百万円)
製造の部
475
500
1,073
1,000
400
386
800
600
300
609
200
400
200
100
0
2014年
Products
Power Supply
0
2015年
2014年
2014年
2015年
増減額
増減比率
609
1,073
464
76.1%
Products
2015年
2014年
2015年
増減額
増減比率
386
475
89
23.1%
製造
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19
地域別連結売上高と構成比率
(前年度比)
20,000
2014年 2015年 増減額
12月期 12月期
国内売上高
海外売上高
合計
7,915 6,241
11,484 11,719
19,399 17,960
-1,674
235
-1,439
国内売上高
(単位:百万円)
海外売上高
増減比率
15,000
-21.1%
2.0%
-7.4%
11,484
11,719
10,000
5,000
Ø 2015年国内・海外取扱高比率: 35 vs 65
前年比:海外取扱高が 2ポイント増
7,915
6,241
2014年
2015年
0
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20
2016年12月期計画
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21
2016年事業戦略と方向性
企業価値向上
ライトングループの製品を身近な製品へ
マ
ル
チ
カ
家電製品
ス
タ
パソコン、モバイル、スマートフォン製品及び周辺機器製品
マ
セキュリティー製品、OA機器製品
|
EMS/OEM/ODM生産
・
マ
ル
チ
プ
Power
ロ Component
Module
Material
製造
Supply
ジ
ェ
ク
ト
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顧
客
拡
充
・
取
引
深
耕
22
2016年事業戦略と方向性
(単位:百万円)
Module
スキャナー
CIS
10,000
9,000
主な製品
Ø スキャナー
8,000
7,000
Ø カメラモジュール
カメラモジュール
その他
581
263
1,302
276
979
1,217
6,000
Ø CIS
1,357
1,612
1,182
5,000
Ø その他
4,000
3,000
新規顧客開拓
営業リソースの集中投下
マーケット深耕
6,263
2,000
4,859
5,218
2015年
実績
2016年
計画
1,000
0
2014年
実績
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23
2016年事業戦略と方向性
(単位:百万円)
Component
Component
5,000
主な製品
Ø LED
4,290
4,054
4,000
3,650
Ø Photo Coupler
3,000
Ø Diode
Ø Trans
2,000
新規顧客獲得
強みを持つマーケットの拡大
更なるプレゼンスの獲得
1,000
0
2014年
2015年
2016年
実績
実績
計画
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24
2016年事業戦略と方向性
(単位:百万円)
Power Supply
Power Supply
1,400
主な製品
Ø アダプター
1,283
1,200
1,073
1,000
Ø チャージャー
Ø 組み込み電源
800
609
600
400
新規顧客獲得
マーケット基盤形成
家電、OA機器向け拡販
200
0
2014年
実績
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2015年
実績
2016年
計画
25
2016年事業戦略と方向性
(単位:百万円)
Material
Material
6,000
主な製品
Ø 電子材料
5,627
5,000
Ø WiFiモジュール
4,000
Ø 携帯電話・スマホ向け
キーパッド、シャーシ
3,000
4,649
4,402
2,000
新規顧客獲得
電子材料の輸出拡販
WiFiモジュールのAV機器・OA機器への
拡販
1,000
0
2014年
2015年
2016年
実績
実績
計画
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26
2016年事業戦略と方向性
(単位:百万円)
製 造
製造
主な製品
Ø 半導体製品検査
500
400
475
386
300
250
200
新規ビジネスモデル創出
検査ビジネスの安定化
100
0
2014年
実績
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2015年
実績
2016年
計画
27
今期の見通し
2016年12月期連結業績予想
(単位:百万円)
単位
2015年12月期
実績
2016年12月期
計画
前年増減比
(%)
売上高
百万円
17,960
18,500
3.0%
当期純利益
百万円
139
125
△10.1%
一株あたりの
当期純利益
円
11.24
10.04
△10.7%
株主還元配当
円
3.0
3.0
Ø 安定成長
Ø 安定配当
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質疑応答
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本資料は、決算の業績及び事業に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。本説明
会及び資料の内容における将来の業績予想に関する情報は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づいて判断し作成されており、その予
想の達成や計画は経済環境、販売競争の激化等の様々な外部要因及び内部要因の変化により、実際の成果や業績については本資料の見
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