1.重 点 施 策 Ⅰ.予 算 の 性 格 アフター新幹線を踏まえ 個性際立つ交流拠点都市を築く 重点戦略予算 Ⅱ.予 算 の 規 模 一 般 会 計 1,723億5,000万円 公営企業以外の特別会計 1,027億2,035万円 公 営 企 業 特 別 会 計 計 621億2,905万7千円 3,371億9,940万7千円 (前年度との比較) 一般会計 対当初 (特別分を除く実質) 全 会 計 対当初 (特別分を除く実質) 56億7,000万円 3.4%増 14億4,378万1千円 0.9%増 66億2,039万8千円 2.0%増 1億5,796万円 0.0%増 28年 度 予 算 の 伸 び 国家予算 0.4%増 地財計画 0.6%増 (参考)特別分の内容と一般会計の予算規模比較 (単位 千円) 平 成 28年 度 名目 ① 172,350,000 ② 2,236,219 1,990,000 実質①-② 168,123,781 当初予算比較 差 引 増 減 額 166,680,000 5,670,000 平 成 27年 度 - - 166,680,000 伸率 3.4% 特別会計からの用地買戻し 県観光ファンドへの貸付等 1,443,781 0.9%
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