平成28年度当初予算額事項別一覧 出納局 (単位:千円) 分 類 事 項 名 出納局職員費 義務 人件費 前年度予算額 ( 374,691 ) 374,691 本年度要求額 ( 385,877 ) 385,877 本年度予算額 ( 385,877 ) 385,877 出納局職員に係る給与費 385,877 説 明 分 類 義務 その他 事 項 名 ( 前年度予算額 0 ) 5,000 小切手支払未済償還金 ( 本年度要求額 0 ) 5,000 ( 本年度予算額 0 ) 5,000 支払後一年を経過した未払資金で、債権者からの請求に対する支払経費 5,000 説 明 分 類 事 項 名 一般 運営費 前年度予算額 ( 461,954 ) 461,954 分 類 説 明 本年度要求額 ( 422,324 ) 422,324 本年度予算額 ( 422,324 ) 422,324 岡山県の歳入歳出に関する出納、決算、審査、給与・旅費支給事務及び総務事務の集中化に 要する経費 1 金銭出納事務費 320,509 2 収入証紙等特別会計繰出金 101,815 説 明 一般 運営費 金銭出納事務費 事 項 名 ( 前年度予算額 163,211 ) 163,828 物品出納事務費 ( 本年度要求額 159,131 ) 159,352 ( 本年度予算額 159,131 ) 159,352 物品・庁用自動車の出納・管理に要する経費 1 物品出納事務費 2 庁用自動車管理費 3 用品調達特別会計繰出金 前年度予算額 ( 374,691 ) 379,691 前年度予算額 一般行政 625,165 ) 経費計 ( 625,782 前年度予算額 一般会計 ( 999,856 ) の計 1,005,473 義務的 経費計 ( )は一般財源 本年度要求額 ( 385,877 ) 390,877 本年度要求額 ( 581,455 ) 581,676 本年度要求額 ( 967,332 ) 972,553 本年度予算額 ( 385,877 ) 390,877 本年度予算額 ( 581,455 ) 581,676 本年度予算額 ( 967,332 ) 972,553 6,940 151,042 1,370 平成28年度当初予算額事項別一覧 出納局 (単位:千円) 分 類 事 項 名 収入証紙管理費 前年度予算額 特 ( 本年度要求額 ) ( 本年度予算額 ) ( 3,210,875 3,211,169 【岡山県収入証紙等特別会計】 3,211,169 岡山県の発行する証紙により、使用料、手数料及び特定県税の収入を行うのに要する経費 1 収入証紙管理事務費 105,729 2 他会計への繰出金 3,105,440 説 明 分 類 事 項 名 用品調達事業費 前年度予算額 特 ( 本年度要求額 ) ( 本年度予算額 ) ( 213,650 216,186 【岡山県用品調達特別会計】 ) 216,186 行政各部門が必要とする物品を、効果的かつ迅速に調達するための経費 1 用品調達費 208,679 2 用品調達事務費 7,507 説 明 特別会計 ( の計 出納局 の計 ) 前年度予算額 ) 3,424,525 前年度予算額 ( 999,856 ) 4,429,998 ( )は一般財源 本年度要求額 ( ) 3,427,355 本年度要求額 ( 967,332 ) 4,399,908 本年度予算額 ( ) 3,427,355 本年度予算額 ( 967,332 ) 4,399,908
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