平成28年度 生駒市当初予算 市長査定状況 (単位千円) 市長査定 議会費 378,537 378,537 企画財政部長査定額 ① 377,655 総務費 4,659,715 4,617,765 4,617,965 会計 款 要求額 財政課長査定額 査定額 ② 査定増減 ②-① 主な増減の理由 377,655 0 4,908,878 290,913 シティプロモーション事業委託料の振替 庁舎BEMS導入工事の振替 同報系防災行政無線整備事業費の増額 ふるさと生駒応援基金積立金の増額 民生費 13,997,937 14,168,238 14,218,772 14,476,963 社会福祉協議会補助金の増額 障がい者交通費助成の精査 高齢者交通費助成事業の追加 258,191 デイサービスセンター備品の追加 私立保育所等施設整備費補助金の増額 私立保育所保育実施負担金の増額 衛生費 4,327,799 4,308,753 3,906,222 3,912,539 自然エネルギー活用補助金の精査 6,317 公共施設BEMS導入工事の振替 スプレー缶等処理装置購入費の見送り 500,369 479,359 456,974 449,838 土木費 3,579,635 3,342,555 3,324,033 3,470,133 146,100 消防費 1,647,808 1,639,139 1,634,171 1,634,171 0 H27当初予算額 +H27.6月補正額 395,651 4,539,424 13,674,930 3,969,796 一般会計 産業経済費 教育費 災害復旧費 公債費 予備費 6,502,697 6,439,403 国際音楽祭事業費の振替 生涯学習施設BEMS導入工事の振替 △ 63,294 滝寺公園市民プール改修工事の見送り 地下電動書架修繕の見送り 学校給食センタートイレ改修工事の追加 3,557,026 1,548,390 4,888,648 10,150 10,150 10,150 10,150 0 8,650 2,840,933 2,840,933 2,836,270 2,836,270 0 3,135,937 50,000 50,000 50,000 50,000 0 50,000 38,675,168 37,934,909 38,566,000 631,091 36,137,908 143,318 239,865 7,347,868 143,318 240,595 7,255,135 143,318 242,926 7,255,135 143,318 242,926 7,255,135 0 0 0 120,481 222,026 7,008,291 448,030 440,602 469,307 462,270 基金積立金 2,102 2,102 2,102 2,102 0 諸支出金 3,371 3,371 3,371 3,371 0 5,312 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,000 8,051,236 7,951,805 7,982,841 7,975,804 △ 7,037 7,557,771 公共施設整備基金費 総務費 保険給付費 地域支援事業費 介護保険特別会計 6,839,739 生駒山麓公園ふれあいセンター改修工事の精査 北部地域整備促進事業費の増額 369,456 39,056,731 合 計 公共施設整備基金特別会計 7,063,848 △ 7,136 テレワーク推進事業の振替 予備費 合 計 △ 7,037 介護予防教室委託料の見送り 310,040 2,102 1/2 平成28年度 生駒市当初予算 市長査定状況 (単位千円) 市長査定 162,195 163,569 企画財政部長査定額 ① 163,569 163,569 0 H27当初予算額 +H27.6月補正額 165,443 保険給付費 8,192,883 8,192,883 8,056,695 8,056,695 0 7,965,705 後期高齢者支援金等 1,485,975 1,485,975 1,382,979 1,382,979 0 1,505,607 前期高齢者納付金等 1,221 1,221 739 739 0 1,839 49 49 49 49 0 49 548,856 548,856 496,808 496,808 0 590,096 会計 款 総務費 要求額 財政課長査定額 老人保健拠出金 介護納付金 国民健康保険特別会計 共同事業拠出金 2,568,494 2,618,494 2,618,494 0 2,495,000 107,971 107,935 107,935 107,935 0 108,015 基金積立金 3,977 3,977 3,977 3,977 0 3,001 100 100 100 100 0 100 11,200 11,200 11,200 11,200 0 11,200 予備費 合 計 総務費 30,000 30,000 30,000 30,000 0 30,000 13,112,921 13,114,259 12,872,545 12,872,545 0 12,876,055 38,726 39,000 39,031 39,031 0 39,102 1,581,522 1,581,522 1,573,741 1,573,741 0 1,488,357 諸支出金 3,010 3,010 3,010 3,010 0 3,010 予備費 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000 1,628,258 1,628,532 1,620,782 1,620,782 0 1,535,469 後期高齢者医療広域連合納付金 合 計 下水道費 2,083,068 2,046,501 2,054,529 2,054,529 0 1,766,177 公債費 977,552 977,552 977,552 977,552 0 827,716 予備費 4,000 4,000 4,000 4,000 0 4,000 3,064,620 3,028,053 3,036,081 3,036,081 0 2,597,893 事業費 68,247 70,713 70,713 70,713 0 72,384 公債費 9,445 9,445 9,445 9,445 0 54,865 77,692 80,158 80,158 80,158 0 127,249 合 計 自動車駐車場事業特別会計 主な増減の理由 2,568,494 諸支出金 下水道事業特別会計 査定増減 ②-① 保健事業費 公債費 後期高齢者医療特別会計 査定額 ② 合 計 *増額・・・・事業費を増やしたもの *追加・・・・事業費を追加したもの *精査・・・・要求内容(積算根拠、実施工程、1年間に実施できる事業量、財源構成等)を調査し、事業費を減らしたもの *見送り・・・事業費の計上を取りやめたもの、又は平成29年度以降の対応とするもの *振替・・・・会計の移管や、国の補正予算に伴う前倒しによるもの 2/2
© Copyright 2025 ExpyDoc