一般会計・継続費調書(PDF:190 KB)

継 続 費 に つ い て の 前 々 年 度 末 ま で の 支 出 額 、
前
見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書
年
度
末
ま
で
の
支
出
額
又
は
支
出
額
の
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
2
総
務
費
1
総
務
管
理
費
庁舎駐車場
整備事業●
平成
27
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
480,700
356,200
124,500
484,000
363,000
121,000
964,700
719,200
245,500
480,700
480,700
49.8
484,000
484,000
50.2
484,000
964,700
100.0
189,800
70.4
79,700
79,700
29.6
79,700
269,500
100.0
年度
平成
28
年度
計
3
民
生
費
2
老
人
福
祉
費
寿楽荘移転
新築事業●
480,700
平成
26
年度
平成
27
189,800
151,840
37,960
79,700
63,760
15,940
269,500
215,600
53,900
189,800
年度
平成
28
年度
計
- 424 -
189,800
- 425 -
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
4
衛
生
費
1
保
健
衛
生
費
夜間急患セ
ンター建設
事業●●●
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
平成
27
346,097
327,938
18,159
188,000
176,388
11,612
534,097
504,326
29,771
346,097
346,097
64.8
188,000
188,000
35.2
188,000
534,097
100.0
年度
平成
28
年度
計
6
農
林
水
産
業
費
3
水
産
業
費
漁港施設機
能強化事業
346,097
平成
25
652,000
492,300
159,700
19,379
19,379
19,379
1.7
404,000
304,900
99,100
11,885
11,885
11,885
1.0
55,000
41,375
13,625
1,079,736
1,079,736
94.2
20,000
15,125
4,875
20,000
1.8
15,000
11,375
3,625
1,146,000
865,075
280,925
年度
平成
26
年度
平成
27
年度
平成
28
20,000
年度
平成
29
15,000
1.3
15,000
100.0
年度
計
- 426 -
31,264
1,111,000
20,000
- 427 -
1,131,000
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
6
農
林
水
産
業
費
3
水
産
業
費
漁業集落防
災機能強化
事業●●●
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
平成
26
138,240
103,680
34,560
138,240
138,240
138,240
1.8
2,773,900
2,080,425
693,475
2,773,900
2,773,900
35.4
4,926,728
3,695,046
1,231,682
4,926,728
4,926,728
62.8
7,838,868
5,879,151
1,959,717
138,240
2,912,140
4,926,728
7,838,868
100.0
126,000
75,550
50,450
122,000
122,000
122,000
6.8
1,448,900
1,183,434
265,466
1,452,900
1,452,900
81.3
213,000
159,750
53,250
213,000
213,000
11.9
1,787,900
1,418,734
369,166
213,000
1,787,900
100.0
年度
平成
27
年度
平成
28
年度
計
6
農
林
水
産
業
費
3
水
産
業
費
(仮称)水
産総合振興
センター整
備事業●●
平成
26
年度
平成
27
年度
平成
28
年度
計
- 428 -
122,000
1,574,900
- 429 -
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
8
土
木
費
5
都
市
計
画
費
地域再生拠
点エリア整
備事業〇〇
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
平成
27
133,500
106,800
26,700
133,500
133,500
14.2
312,000
249,600
62,400
312,000
33.1
399,500
319,600
79,900
399,500
42.3
98,000
78,400
19,600
98,000
10.4
943,000
754,400
188,600
133,500
497,500
100.0
3,107,596
2,486,076
621,520
3,107,596
8,435,976
6,748,780
1,687,196
11,543,572
9,234,856
2,308,716
年度
平成
28
312,000
年度
平成
29
年度
平成
30
年度
計
8
土
木
費
5
都
市
計
画
費
低平地整備
事業〇〇〇
312,000
445,500
平成
27
3,107,596
26.9
8,435,976
8,435,976
73.1
8,435,976
11,543,572
100.0
年度
平成
28
年度
計
- 430 -
3,107,596
- 431 -
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
8
土
木
費
5
都
市
計
画
費
渡波稲井線
街路整備事
業0000
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
平成
28
485,000
375,875
109,125
485,000
485,000
8.4
2,832,000
2,194,800
637,200
2,832,000
49.0
2,461,000
1,907,275
553,725
2,461,000
42.6
5,778,000
4,477,950
1,300,050
5,293,000
100.0
年度
平成
29
年度
平成
30
年度
計
8
土
木
費
6
住
宅
費
復興公営住
宅整備事業
485,000
485,000
平成
25
171,000
20,900
149,621
479
83,235
83,235
83,235
0.5
1,528,000
188,000
1,336,845
3,155
1,138,698
1,138,698
1,138,698
6.2
6,956,000
866,400
6,066,375
23,225
7,433,067
7,433,067
40.8
7,764,250
970,400
6,793,718
132
7,764,250
42.6
1,814,000
226,700
1,587,250
50
18,233,250
2,272,400
15,933,809
27,041
年度
平成
26
年度
平成
27
年度
平成
28
7,764,250
年度
平成
29
1,814,000
9.9
1,814,000
100.0
年度
計
- 432 -
1,221,933
8,655,000
7,764,250
- 433 -
16,419,250
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
8
土
木
費
6
住
宅
費
防災集団移
転促進事業
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
平成
25
1,727,000
1,511,125
215,875
846,879
846,879
846,879
1.9
8,896,000
7,784,000
1,112,000
8,523,792
8,523,792
8,523,792
19.4
16,946,000
14,827,750
2,118,250
18,198,329
18,198,329
41.5
7,557,000
6,612,375
944,625
7,557,000
17.2
8,753,000
7,658,875
1,094,125
43,879,000
38,394,125
5,484,875
年度
平成
26
年度
平成
27
年度
平成
28
7,557,000
年度
平成
29
8,753,000
20.0
8,753,000
100.0
年度
計
10
2
小学校施設
教
育
費
小
学
校
費
老朽化対策
事業●●●
9,370,671
27,569,000
7,557,000
35,126,000
9,200
9,200
平成
28
9,200
8,700
500
174,730
165,900
8,830
183,930
174,600
9,330
5.0
年度
平成
29
174,730
95.0
174,730
100.0
年度
計
- 434 -
9,200
- 435 -
9,200
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
10
2
蛇田小学校
教
育
費
小
学
校
費
屋内運動場
改築事業●
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
平成
27
315,960
52,466
250,300
13,194
737,240
156,327
551,800
29,113
1,053,200
208,793
802,100
42,307
315,960
315,960
30.0
737,240
737,240
70.0
737,240
1,053,200
100.0
2,945
2,945
5.6
9,897
9,897
18.7
40,087
40,087
75.7
40,087
52,929
100.0
年度
平成
28
年度
計
10
2
雄勝地区小
教
育
費
小
学
校
費
学校統合移
転新築事業
315,960
平成
26
3,810
3,023
787
9,032
6,518
2,514
40,087
28,788
11,299
52,929
38,329
14,600
2,945
年度
平成
27
年度
平成
28
年度
計
- 436 -
2,945
12,842
- 437 -
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
10
3
湊中学校水
教
育
費
中
学
校
費
泳プール改
築事業●●
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
平成
28
15,250
14,400
850
15,250
15,250
289,750
275,200
14,550
305,000
289,600
15,400
15,250
15,250
9,225
8,700
525
9,225
9,225
174,550
165,800
8,750
183,775
174,500
9,275
5.0
年度
平成
29
289,750
95.0
289,750
100.0
年度
計
10
3
中学校施設
教
育
費
中
学
校
費
老朽化対策
事業●●●
平成
28
5.0
年度
平成
29
174,550
95.0
174,550
100.0
年度
計
10
3
渡波中学校
教
育
費
中
学
校
費
移転新築事
業●●●●
9,225
9,225
平成
27
32,313
21,541
10,772
224,507
158,869
65,638
256,820
180,410
76,410
32,313
32,313
12.6
224,507
224,507
87.4
224,507
256,820
100.0
年度
平成
28
年度
計
- 438 -
32,313
- 439 -
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
10
3
雄勝地区中
教
育
費
中
学
校
費
学校統合移
転新築事業
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
平成
26
3,810
3,023
787
9,032
6,518
2,514
40,087
28,788
11,299
52,929
38,329
14,600
2,945
2,945
2,945
5.6
9,897
9,897
18.7
40,087
40,087
75.7
40,087
52,929
100.0
年度
平成
27
年度
平成
28
年度
計
- 440 -
2,945
12,842
- 441 -
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
11
災
害
復
旧
費
2
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
費
漁港災害復
旧事業●●
平成
25
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
7,000,000
7,000,000
2,359,371
2,359,371
2,359,371
7.2
11,000,000
11,000,000
2,632,259
2,632,259
2,632,259
8.0
7,011,073
7,011,073
20,019,443
20,019,443
60.8
6,000,000
6,000,000
6,000,000
18.2
1,903,927
1,903,927
32,915,000
32,915,000
年度
平成
26
年度
平成
27
年度
平成
28
6,000,000
年度
平成
29
1,903,927
5.8
1,903,927
100.0
年度
計
- 442 -
4,991,630
25,011,073
6,000,000
- 443 -
31,011,073
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
11
災
害
復
旧
費
2
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
費
漁港災害復
旧事業(そ
の2)〇〇
平成
28
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
4,085,210
4,085,210
4,085,210
4,085,210
11.2
14,405,823
14,405,823
14,405,823
39.4
11,090,591
11,090,591
11,090,591
30.4
6,951,770
6,951,770
6,951,770
19.0
36,533,394
36,533,394
32,448,184
100.0
年度
平成
29
年度
平成
30
年度
平成
31
年度
計
11
災
害
復
旧
費
4
文
教
施
設
災
害
復
旧
費
雄勝地区小
学校災害復
旧事業●●
4,085,210
4,085,210
平成
25
57,000
57,000
191,300
191,300
年度
平成
26
110,311
110,311
110,311
5.5
354,133
354,133
17.5
1,555,196
1,555,196
77.0
1,555,196
2,019,640
100.0
年度
平成
27
216,144
117,254
98,890
1,555,196
526,891
1,028,305
2,019,640
644,145
1,375,495
年度
平成
28
年度
計
- 444 -
110,311
464,444
- 445 -
(単位:千円)
全 体 計 画
前 々 年 度 末前
年
度
末当
該
年
度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額
左 の 財 源 内 訳
款
項
事
業
名
ま で の 支 出
年度
年 割 額
一般財源
国県支出金
11
災
害
復
旧
費
4
文
教
施
設
災
害
復
旧
費
渡波中学校
災害復旧事
業
に
対
す
る
特 定 財 源
地 方 債
までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%)
そ の 他
平成
25
87,100
87,100
79,100
79,100
年度
平成
26
52,270
52,270
52,270
1.3
706,203
706,203
17.1
3,361,090
3,361,090
81.6
3,361,090
4,119,563
100.0
年度
平成
27
592,273
251,571
340,702
3,361,090
1,427,415
1,933,675
4,119,563
1,678,986
2,440,577
年度
平成
28
年度
計
11
災
害
復
旧
費
4
文
教
施
設
災
害
復
旧
費
雄勝地区中
学校災害復
旧事業●●
52,270
758,473
110,311
110,311
110,311
5.5
354,133
354,133
17.5
1,555,196
1,555,196
77.0
1,555,196
2,019,640
100.0
平成
25
57,000
57,000
191,300
191,300
年度
平成
26
年度
平成
27
216,144
117,254
98,890
1,555,196
526,891
1,028,305
2,019,640
644,145
1,375,495
年度
平成
28
年度
計
- 446 -
110,311
464,444
- 447 -