継 続 費 に つ い て の 前 々 年 度 末 ま で の 支 出 額 、 前 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 庁舎駐車場 整備事業● 平成 27 に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 480,700 356,200 124,500 484,000 363,000 121,000 964,700 719,200 245,500 480,700 480,700 49.8 484,000 484,000 50.2 484,000 964,700 100.0 189,800 70.4 79,700 79,700 29.6 79,700 269,500 100.0 年度 平成 28 年度 計 3 民 生 費 2 老 人 福 祉 費 寿楽荘移転 新築事業● 480,700 平成 26 年度 平成 27 189,800 151,840 37,960 79,700 63,760 15,940 269,500 215,600 53,900 189,800 年度 平成 28 年度 計 - 424 - 189,800 - 425 - (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費 夜間急患セ ンター建設 事業●●● に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 平成 27 346,097 327,938 18,159 188,000 176,388 11,612 534,097 504,326 29,771 346,097 346,097 64.8 188,000 188,000 35.2 188,000 534,097 100.0 年度 平成 28 年度 計 6 農 林 水 産 業 費 3 水 産 業 費 漁港施設機 能強化事業 346,097 平成 25 652,000 492,300 159,700 19,379 19,379 19,379 1.7 404,000 304,900 99,100 11,885 11,885 11,885 1.0 55,000 41,375 13,625 1,079,736 1,079,736 94.2 20,000 15,125 4,875 20,000 1.8 15,000 11,375 3,625 1,146,000 865,075 280,925 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 20,000 年度 平成 29 15,000 1.3 15,000 100.0 年度 計 - 426 - 31,264 1,111,000 20,000 - 427 - 1,131,000 (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 6 農 林 水 産 業 費 3 水 産 業 費 漁業集落防 災機能強化 事業●●● に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 平成 26 138,240 103,680 34,560 138,240 138,240 138,240 1.8 2,773,900 2,080,425 693,475 2,773,900 2,773,900 35.4 4,926,728 3,695,046 1,231,682 4,926,728 4,926,728 62.8 7,838,868 5,879,151 1,959,717 138,240 2,912,140 4,926,728 7,838,868 100.0 126,000 75,550 50,450 122,000 122,000 122,000 6.8 1,448,900 1,183,434 265,466 1,452,900 1,452,900 81.3 213,000 159,750 53,250 213,000 213,000 11.9 1,787,900 1,418,734 369,166 213,000 1,787,900 100.0 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 計 6 農 林 水 産 業 費 3 水 産 業 費 (仮称)水 産総合振興 センター整 備事業●● 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 計 - 428 - 122,000 1,574,900 - 429 - (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 8 土 木 費 5 都 市 計 画 費 地域再生拠 点エリア整 備事業〇〇 に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 平成 27 133,500 106,800 26,700 133,500 133,500 14.2 312,000 249,600 62,400 312,000 33.1 399,500 319,600 79,900 399,500 42.3 98,000 78,400 19,600 98,000 10.4 943,000 754,400 188,600 133,500 497,500 100.0 3,107,596 2,486,076 621,520 3,107,596 8,435,976 6,748,780 1,687,196 11,543,572 9,234,856 2,308,716 年度 平成 28 312,000 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 計 8 土 木 費 5 都 市 計 画 費 低平地整備 事業〇〇〇 312,000 445,500 平成 27 3,107,596 26.9 8,435,976 8,435,976 73.1 8,435,976 11,543,572 100.0 年度 平成 28 年度 計 - 430 - 3,107,596 - 431 - (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 8 土 木 費 5 都 市 計 画 費 渡波稲井線 街路整備事 業0000 に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 平成 28 485,000 375,875 109,125 485,000 485,000 8.4 2,832,000 2,194,800 637,200 2,832,000 49.0 2,461,000 1,907,275 553,725 2,461,000 42.6 5,778,000 4,477,950 1,300,050 5,293,000 100.0 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 計 8 土 木 費 6 住 宅 費 復興公営住 宅整備事業 485,000 485,000 平成 25 171,000 20,900 149,621 479 83,235 83,235 83,235 0.5 1,528,000 188,000 1,336,845 3,155 1,138,698 1,138,698 1,138,698 6.2 6,956,000 866,400 6,066,375 23,225 7,433,067 7,433,067 40.8 7,764,250 970,400 6,793,718 132 7,764,250 42.6 1,814,000 226,700 1,587,250 50 18,233,250 2,272,400 15,933,809 27,041 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 7,764,250 年度 平成 29 1,814,000 9.9 1,814,000 100.0 年度 計 - 432 - 1,221,933 8,655,000 7,764,250 - 433 - 16,419,250 (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 8 土 木 費 6 住 宅 費 防災集団移 転促進事業 に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 平成 25 1,727,000 1,511,125 215,875 846,879 846,879 846,879 1.9 8,896,000 7,784,000 1,112,000 8,523,792 8,523,792 8,523,792 19.4 16,946,000 14,827,750 2,118,250 18,198,329 18,198,329 41.5 7,557,000 6,612,375 944,625 7,557,000 17.2 8,753,000 7,658,875 1,094,125 43,879,000 38,394,125 5,484,875 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 7,557,000 年度 平成 29 8,753,000 20.0 8,753,000 100.0 年度 計 10 2 小学校施設 教 育 費 小 学 校 費 老朽化対策 事業●●● 9,370,671 27,569,000 7,557,000 35,126,000 9,200 9,200 平成 28 9,200 8,700 500 174,730 165,900 8,830 183,930 174,600 9,330 5.0 年度 平成 29 174,730 95.0 174,730 100.0 年度 計 - 434 - 9,200 - 435 - 9,200 (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 10 2 蛇田小学校 教 育 費 小 学 校 費 屋内運動場 改築事業● に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 平成 27 315,960 52,466 250,300 13,194 737,240 156,327 551,800 29,113 1,053,200 208,793 802,100 42,307 315,960 315,960 30.0 737,240 737,240 70.0 737,240 1,053,200 100.0 2,945 2,945 5.6 9,897 9,897 18.7 40,087 40,087 75.7 40,087 52,929 100.0 年度 平成 28 年度 計 10 2 雄勝地区小 教 育 費 小 学 校 費 学校統合移 転新築事業 315,960 平成 26 3,810 3,023 787 9,032 6,518 2,514 40,087 28,788 11,299 52,929 38,329 14,600 2,945 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 計 - 436 - 2,945 12,842 - 437 - (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 10 3 湊中学校水 教 育 費 中 学 校 費 泳プール改 築事業●● に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 平成 28 15,250 14,400 850 15,250 15,250 289,750 275,200 14,550 305,000 289,600 15,400 15,250 15,250 9,225 8,700 525 9,225 9,225 174,550 165,800 8,750 183,775 174,500 9,275 5.0 年度 平成 29 289,750 95.0 289,750 100.0 年度 計 10 3 中学校施設 教 育 費 中 学 校 費 老朽化対策 事業●●● 平成 28 5.0 年度 平成 29 174,550 95.0 174,550 100.0 年度 計 10 3 渡波中学校 教 育 費 中 学 校 費 移転新築事 業●●●● 9,225 9,225 平成 27 32,313 21,541 10,772 224,507 158,869 65,638 256,820 180,410 76,410 32,313 32,313 12.6 224,507 224,507 87.4 224,507 256,820 100.0 年度 平成 28 年度 計 - 438 - 32,313 - 439 - (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 10 3 雄勝地区中 教 育 費 中 学 校 費 学校統合移 転新築事業 に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 平成 26 3,810 3,023 787 9,032 6,518 2,514 40,087 28,788 11,299 52,929 38,329 14,600 2,945 2,945 2,945 5.6 9,897 9,897 18.7 40,087 40,087 75.7 40,087 52,929 100.0 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 計 - 440 - 2,945 12,842 - 441 - (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 11 災 害 復 旧 費 2 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 漁港災害復 旧事業●● 平成 25 に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 7,000,000 7,000,000 2,359,371 2,359,371 2,359,371 7.2 11,000,000 11,000,000 2,632,259 2,632,259 2,632,259 8.0 7,011,073 7,011,073 20,019,443 20,019,443 60.8 6,000,000 6,000,000 6,000,000 18.2 1,903,927 1,903,927 32,915,000 32,915,000 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 6,000,000 年度 平成 29 1,903,927 5.8 1,903,927 100.0 年度 計 - 442 - 4,991,630 25,011,073 6,000,000 - 443 - 31,011,073 (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 11 災 害 復 旧 費 2 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 漁港災害復 旧事業(そ の2)〇〇 平成 28 に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 4,085,210 4,085,210 4,085,210 4,085,210 11.2 14,405,823 14,405,823 14,405,823 39.4 11,090,591 11,090,591 11,090,591 30.4 6,951,770 6,951,770 6,951,770 19.0 36,533,394 36,533,394 32,448,184 100.0 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 計 11 災 害 復 旧 費 4 文 教 施 設 災 害 復 旧 費 雄勝地区小 学校災害復 旧事業●● 4,085,210 4,085,210 平成 25 57,000 57,000 191,300 191,300 年度 平成 26 110,311 110,311 110,311 5.5 354,133 354,133 17.5 1,555,196 1,555,196 77.0 1,555,196 2,019,640 100.0 年度 平成 27 216,144 117,254 98,890 1,555,196 526,891 1,028,305 2,019,640 644,145 1,375,495 年度 平成 28 年度 計 - 444 - 110,311 464,444 - 445 - (単位:千円) 全 体 計 画 前 々 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 当該年度末まで 翌 年 度 以 降 継 続 費 の 総 額 左 の 財 源 内 訳 款 項 事 業 名 ま で の 支 出 年度 年 割 額 一般財源 国県支出金 11 災 害 復 旧 費 4 文 教 施 設 災 害 復 旧 費 渡波中学校 災害復旧事 業 に 対 す る 特 定 財 源 地 方 債 までの支出額( 見 込 ) 額支 出 予 定 額の支出予定額支 出 予 定 額進捗率(%) そ の 他 平成 25 87,100 87,100 79,100 79,100 年度 平成 26 52,270 52,270 52,270 1.3 706,203 706,203 17.1 3,361,090 3,361,090 81.6 3,361,090 4,119,563 100.0 年度 平成 27 592,273 251,571 340,702 3,361,090 1,427,415 1,933,675 4,119,563 1,678,986 2,440,577 年度 平成 28 年度 計 11 災 害 復 旧 費 4 文 教 施 設 災 害 復 旧 費 雄勝地区中 学校災害復 旧事業●● 52,270 758,473 110,311 110,311 110,311 5.5 354,133 354,133 17.5 1,555,196 1,555,196 77.0 1,555,196 2,019,640 100.0 平成 25 57,000 57,000 191,300 191,300 年度 平成 26 年度 平成 27 216,144 117,254 98,890 1,555,196 526,891 1,028,305 2,019,640 644,145 1,375,495 年度 平成 28 年度 計 - 446 - 110,311 464,444 - 447 -
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