生 駒 市

平成28年度予算案の概要
生
駒
市
目 次
1 予算案の要点
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
2 主要施策一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2
3 予算総括表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11
(1)会計別総括表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11
(2)一般会計歳入内訳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12
(3)市税内訳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
13
(4)一般会計歳出内訳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14
(5)一般会計性質別内訳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15
4 一般会計グラフ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
16
5 一般会計歳入款別内訳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
23
6 市税の推移
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
25
7 一般会計歳出款別内訳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
26
8 普通建設事業一覧表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28
(1)一般会計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28
(2)下水道事業特別会計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
31
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
32
9 社会保障関係費の推移
10 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途
・・・・・・・・・・・・
33
11 子育て支援関連予算
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
34
12 マニフェスト関連予算
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
35
13 主要事業等の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
41
一般会計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
41
議会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
41
市長公室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
41
企画財政部関係
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
43
環境経済部関係
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
46
市民部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
51
福祉部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
54
こども健康部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
58
建設部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
62
都市整備部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
64
消防本部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
66
教育総務部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
67
生涯学習部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
70
上下水道部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
73
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
74
14 企業会計の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
80
水道事業会計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
80
病院事業会計
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
83
特別会計
1 予算案の要点
一般会計予算額
H28年度
※対前年度増加額、率
385億6,600万円( 24億2,809万円 6.7% )
一般会計 + 特別会計
642億9,469万円( 33億4,186万円
5.5% )
全会計総額(一般会計+特別会計+企業会計)
695億 992万円( 33億9,216万円
5.1% )
※前年度=H27当初+6月補正
○ 税収(市税、地方譲与税、県税交付金)は、固定資産税や地方消費税交付金の増など
で、合計額で前年度予算から3億円(1.6%)増加。地方交付税は前年度が骨格予算
の関係で財源留保していたため、7.1億円(24.4%)の増加。教育施設や北部地
域の整備に充てるため各基金から11.1億円を繰入れ(対前年度5.1億円(85.
0%)増)。市債は、生駒北小中一貫校整備で14.9億円、防災設備整備で3.9億
円など計39.6億円を計上(対前年度19.6億円(97.9%)増)。
○ 歳出においては、高齢者増加などに伴う医療費、介護給付費や障がい福祉費、また、子
ども医療費助成(通院分)を中学校卒業まで拡大したことや開園が続く私立保育所に対
する保育実施負担金の増加等により、社会保障関係費は、一般財源ベースで前年度予算
から4.97億円(6.6%)の増加。(32ページ 社会保障関係費の推移参照)
○ 以上のような予算編成を取り巻く情勢の中、引き続き事務事業の徹底した見直しや職員
数の削減に取り組み、社会保障関係費の増大に対応しつつ、子育て、教育そして環境施
策の充実を図り、特に投資的経費を対前年度予算から1.4倍(一般会計)とするなど
積極的な予算を編成しました。その財源は、国庫補助金の確保に努め、公共施設整備基
金など各基金を活用するとともに、市債はその償還について財源保障のあるもの※に限
るなど、将来世代への負担増とならないよう配慮しました。
※緊急防災・減災事業債、公共施設最適化事業債など元利償還金の一定割合が地方交付税の基準財政需
要額に算入される市債のみ借入れ
主要な事業・施策
□ 生駒北小中一貫校整備、上中学校体育館改修、小学校校舎トイレ改修、私立保育所施設
整備助成、生駒幼稚園のこども園移行、小学1,2年生の英語教育、学校等公共施設に
防犯カメラ設置など、子育て・教育施策の充実
□ 市役所・生涯教育施設にBEMS(ビルエネルギー管理システム)導入、太陽光発電システ
ムや家庭用燃料電池など自然エネルギー活用補助、生ごみ処理器(キエーロ)等による
ごみの削減施策など、省エネ・環境施策の推進
□ 市立病院の運営、こども医療費助成の拡大、不育症医療費助成、子育てコンシェルジュ
による相談事業、地域包括ケアシステムの構築推進、権利擁護支援センターの運営、精
神障がい者医療費助成の拡大、介護予防の強化推進など、医療・健康施策の充実
□ 学研北生駒駅周辺の道路整備、企業誘致関連の道路整備、通学路安全対策、橋梁の予防
保全、学研高山地区第2工区のまちづくり計画の検討、下水道事業など、道路・都市基
盤整備の推進
□ 庁舎耐震改修工事、防災行政MCA無線(同報系)の整備、奈良市との消防指令業務の共
同運用など、消防・防災体制の充実
□ たけまるホール熱源改修工事、生駒北スポーツセンター整備、ビブリオバトル全国大会
の実施など、生涯学習・スポーツ活動の支援、推進
この結果、一般会計は、予算額が385億6,600万円となり、初めて380億円を超える積極
予算となりました。(対前年度24億2,809万円、6.7%増加)
-1-
2 主要施策一覧
1
「市民が主役となってつくる、参画と協働のまち」への取組
(まちづくりにおける市民の参画と協働)
【新】市民投票システムの整備
9,510
市民投票条例の施行に向けた投票事務のシステム構築
○ いこまどんどこまつり開催支援
14,000
○ まんてんいこま魅力発信プロジェクト
いこまち宣伝部の運営、マチオモイ展実施
2,812
魅力体感イベントの実施、動画制作等(H27年度補正予算) 17,613
【新】オープンデータサイトの構築
5,005
【新】自治体情報セキュリティ強化対策(H27年度補正予算)
31,941
2要素認証システムの構築、データ持出し制御システムの構築等
【新】議会ホームページリニューアル
1,483
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
(地域活動・市民活動の活性化)
○ 市民自治協議会の運営・設立等支援
2,200 千円
概ね小学校区単位での協議会活動・設立に向けた支援
【新】イコマニア認定事業(H27年度補正予算)
1,154 千円
市民・団体との協働イベントを「イコマニア」として認定し、情報発信
○ 市民活動団体支援制度(マイサポいこま)
10,526 千円
18 歳以上のすべての市民が、一定金額の権利を持って支援したい市
民活動団体の事業を選択し、支援金(補助金)を交付
【新】Ikoma Civic Tech Awardの開催
885 千円
オープンデータの活用方法を学ぶ講座、市の魅力発信アプリコンテスト
【新】ママのプロボノ活動促進事業「ママボノ」(H27年度補正予算)
1,200 千円
復職や再就職を目指す女性のスキルを発揮する場を提供
○ 自治会活動支援
116,587 千円
自治会活動及び集会所整備に助成
(健全で効率的な行財政運営の推進)
【新】統合型地理情報システムのクラウド化・公開型GISの導入
○ 個人番号(マイナンバー)カードの交付
○ 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に係るシステム改修
【新】コンビニ交付システム更新
【新】戸籍総合システム更新
【新】ふるさと納税システム導入・事務代行委託
○ ふるさと生駒応援寄附金【歳入】
○ 行政改革の推進
行政改革推進委員会の運営
○ 第5次総合計画後期基本計画の進行管理等
○ まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理
-2-
22,462
43,670
42,158
10,314
15,552
5,544
70,000
885
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
2,293 千円
348 千円
【新】統一的な基準による地方公会計の整備
2
9,754 千円
「子育てがしやすく、だれもが成長できるまち」への取組
(子育て支援の充実)
【新】みっきランドの日曜日オープン
【新】子育て支援総合センター利用者の駅南自動車駐車場使用料助成
1・2歳児同行者に駐車場90分使用券を配付
【新】私立保育所等施設整備助成
小規模保育(0∼2歳児対象)施設整備補助
會津壱分保育園3歳児保育室増築に対する補助
【新】南こども園関連整備事業
旧みなみ保育園跡地を南こども園の駐車場として整備
生駒南小学校東館復旧工事
○ こども医療費助成
【新】通院の助成をH28年8月診療分から中学校卒業まで拡大
【新】不育症治療費助成
10,614 千円
1,980 千円
33,000 千円
26,376 千円
27,022 千円
18,162 千円
251,753 千円
3,000 千円
妊娠継続が困難な「不育症」の検査・治療費を助成
【新】産後ケア事業
育児不安を抱える出産後の産婦と乳児を施設でケア
○ 利用者支援事業
専任相談員による相談(基本型)
【新】子育てコンシェルジュによる相談事業(母子保健型)
【新】子育て支援アプリ
1,745 千円
1,810 千円
8,111 千円
168 千円
授乳室・おむつ替え施設検索地図アプリに事業情報掲載
【新】児童虐待防止 CAPワークショップ
385 千円
子どもへの暴力防止を学ぶプログラム
○ 妊婦一般健康診査助成
1妊婦あたり上限85,000円の助成
【新】あすか野学童施設分割設計
大規模学童施設を分割し、安全快適な保育環境を確保
○ 児童手当
○ 児童扶養手当
○ 母子・父子家庭自立支援給付
○ 私立保育所運営等支援
○ 児童育成クラブ(学童保育)運営助成
○ 民間学童保育所助成
○ 未熟児養育医療費給付
○ ひとり親家庭等医療費助成
H28年8月診療分から所得制限適用
-3-
76,528 千円
3,969 千円
2,060,280
290,613
21,163
240,615
153,325
14,675
11,389
39,209
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
(学校教育の充実)
○ 小学1、2年生の少人数学級編成
54,662
小学1年生30人学級、小学2年生35人学級
○ 小学校校舎トイレ改修
258,287
和式トイレを洋式トイレに順次改修
【新】上中学校体育館改修
92,366
○ 生駒北小中一貫校整備事業
1,900,586
建築工事、地中熱利用設備工事等
屋内運動場・プール改修工事(H27年度補正予算)
141,934
【新】小学1、2年生の英語教育の実施
3,087
【新】生駒幼稚園のこども園移行事業
29,759
給食室等を設置し、生駒幼稚園を幼稚園型認定こども園に移行
○ 私立幼稚園就園の助成
36,743
私立幼稚園就園世帯を助成 第二子以降の補助を拡充
○ 桜ヶ丘小学校施設老朽化対策先導事業(H27年度補正予算)
261,778
老朽化対策改修工事
【新】ICT機器活用授業研究モデル校事業
3,263
小中学校各1校にタブレットPC、電子黒板を配置
【新】学校給食センターのトイレ改修
4,500
【新】特別支援教育支援員の拡充
24,040
学校の実態を考慮して特別支援教育支援員を増員
【新】部活動支援事業
300
中学校4校に専門的な技術指導力を備えた外部指導者を配置
【新】あこがれ“いこまびと”講演会支援事業
400
○ 小・中学校の就学援助
111,816
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
(生涯学習の推進)
○ 地域デビューガイダンス事業
1,099 千円
○ ビブリオバトル全国大会 in いこま
1,000 千円
○ ビブリオバトル市内中学生大会
72 千円
【新】雑誌スポンサー制度
20 千円
○ 寿大学の運営
7,171 千円
クッキングクラブの増設、増員
○ 0才から楽しめるファミリーコンサート
294 千円
○ (仮称)市民みんなで創るいこま国際音楽祭(H27年度補正予算)
6,030 千円
○ ユニバーサルキャンプ in 生駒
950 千円
【新】スタインウェイ製グランドピアノ購入
40,000 千円
ふるさといこま応援寄附を財源とし、たけまるホールに設置
○ たけまるホール熱源改修工事
91,692 千円
【新】コミュニティセンター中央監視盤更新
12,500 千円
○ 放課後子ども教室推進事業
1,834 千円
現行の俵口小、真弓小、生駒東小に加え壱分小に新規開設
-4-
【新】ニート・ひきこもり対策支援ネットワークづくり
ニート、ひきこもり等で悩む青年層の社会復帰の促進
220 千円
(文化・スポーツ活動の推進)
○ 健康ウォーキング等推進事業
生駒山スカイウォーク実施委託
1,955
チャリロゲいこまの開催
240
いこマイウォーキング倶楽部等
1,187
○ 北部スポーツタウン事業
45,936
生駒北スポーツセンター 体育館電気設備、多目的トイレ設置工事等
○ スポーツ振興基本計画後期計画の策定
796
3
千円
千円
千円
千円
千円
「環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち」へ
の取組
(適切な土地利用の推進)
○ 住宅省エネルギー改修補助事業
○ 空き家対策事業
空き家の増加抑制と空き家の有効活用対策を実施
○ 学研北生駒駅周辺まちづくり関連道路整備事業
○ 学研北生駒駅中心地区まちづくり事業計画会議運営支援等業務
【新】学研高山地区第2工区用地取得
【新】学研高山地区第2工区測量登記業務
【新】学研高山地区第2工区まちづくり計画検討業務
17,000 千円
20,587 千円
125,805
2,636
102,000
93,200
5,400
千円
千円
千円
千円
千円
(交通ネットワークの整備)
○ 宝山寺参詣線道路改良工事(仲之町エリア)
43,426 千円
○ 谷田小明線道路改良事業
6,240 千円
【新】歩行者空間整備検討業務
3,802 千円
○ 橋梁定期点検
27,197 千円
○ 辻町IC周辺市道整備検討業務
3,000 千円
○ 地域公共交通活性化協議会負担金
330 千円
○ コミュニティバスの実証運行(北新町線・萩の台線)
16,663 千円
○ コミュニティバス実証運行検証業務等
2,452 千円
○ コミュニティバス運行事業(光陽台線・門前線・西畑線・有里線)
13,947 千円
○ 地籍調査事業(H27年度補正予算)
18,520 千円
【新】鉄道施設バリアフリー整備事業
5,000 千円
生駒駅、東生駒駅のホーム内方線(点字ブロックの内側)等の整備補助
○ 道路ストック総点検事業
8,000 千円
○ 橋梁予防保全事業
46,432 千円
-5-
(環境配慮社会の構築)
○ 自然エネルギー等活用補助事業
23,950 千円
太陽光発電システム・家庭用燃料電池・HEMS・雨水タンク設置補助
【新】蓄電池等設置補助
【新】北コミュニティセンター太陽光発電・蓄電池設置
43,000 千円
【新】市役所・生涯学習施設BEMS導入
37,152 千円
市役所・生涯学習施設5施設にビルエネルギー管理システムを導入
○ 家庭系ごみ処理手数料【歳入】
164,656 千円
【新】ごみ減量市民会議(仮称)の運営
332 千円
【新】家庭ごみ有料化実施1年後のアンケート
443 千円
○ 陶磁器製及びガラス製食器等のリユース、リサイクル事業
5,791 千円
【新】生ごみ処理器「キエーロ」普及事業
6,500 千円
市民モニターを募集し、生ごみ減量を推進
○ 家庭用生ごみ処理容器等購入補助金
3,006 千円
○ ディスポーザ設置補助金
2,550 千円
○ 小型家電の回収事業
1,483 千円
小型家電回収用ボックス設置箇所を4箇所増設
○ 夏の節電対策
6,700 千円
○ 集合住宅共用部照明のLED化助成
4,000 千円
○ エコボーナスの配当
5,713 千円
市立小中学校での電気代削減や環境教育の取組状況に応じて備品購入費を配当
【新】清掃リレーセンター施設整備計画策定
3,000 千円
(生活環境の整備)
○ 合併処理浄化槽設置に対する補助
【新】大型合併処理浄化槽更新に対する補助
○ 公共下水道管渠整備事業
流域関連公共下水道の管渠整備
【新】下水道事業の地方公営企業法適用移行業務
○ 有収率向上への取組み
再任用職員による配水管漏水調査
委託業者による送配水管漏水調査等
○ 真弓浄水場電気設備等改良工事
○ 新小瀬中継所建設工事
○ 老朽水道管更新事業
○ 水道施設耐震診断業務
【新】配水場電気設備更新事業
【新】水道事業包括民間委託業務
お客様センターの開設(H28年9月∼)
(緑・水環境の保全と創出)
○ 市民の森事業・樹林地バンク制度の拡充
○ 緑の創造事業
-6-
38,454 千円
1,078 千円
1,014,500 千円
3,694 千円
19,402 千円
222,300
112,500
410,000
6,000
6,000
24,951
千円
千円
千円
千円
千円
千円
6,475 千円
7,178 千円
【新】公園施設長寿命化計画策定業務
公園施設の計画的維持管理方針や長寿命化対策を策定
○ コミュニティパーク事業
○ 街路樹更新事業
あすか野南中央線街路樹植え替え
○ 生駒山麓公園ふれあいセンター改修工事(第3期)
4
6,000 千円
2,500 千円
6,210 千円
42,100 千円
「いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち」への取組
(地域で助け合い、支え合う仕組みの整備)
○ 臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金事業
104,736
簡素な給付金・低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
低所得の障害高齢者向け給付金(H27年度補正予算)
277,540
○ 生駒市社会福祉協議会の活性化
40,000
○ 生活困窮者自立支援事業
生活困窮者自立相談支援事業
12,614
住居確保給付金支援事業
3,501
○ 生活困窮者就労準備支援等事業
2,031
【新】家計相談支援事業
2,844
【新】子どもの学習支援事業
○ 生活保護
1,456,760
【新】生活保護システム更新
11,804
(健康づくりの推進)
○ 乳幼児健康診査委託
23,202
○ 予防接種委託
317,907
○ がん検診委託
118,110
○ 自殺予防対策
909
生駒こころの健康相談窓口(はーとほっとルーム)・こころの体温計
(医療サービスの充実)
○ 市立病院の運営(病院事業会計)
○ 休日夜間応急診療委託
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
1,486,068 千円
148,500 千円
(高齢者の生活を支えるサービスの実施)
○ 地域包括ケアシステムの構築の推進
地域包括支援センター機能強化
地域ケア会議推進
医療・介護連携ネットワーク協議会
【新】認知症初期集中支援チーム
【新】生活支援コーディネーターの配置
【新】生活支援ネットワーク協議体の体制整備
-7-
118,374
1,248
844
1,184
12,032
3,587
千円
千円
千円
千円
千円
千円
○ 一般介護予防事業
【新】介護予防教室(認知症の重度化予防を重点的に実施)
28,368
480
【新】コグニサイズ(認知症予防体操)教室
【新】ひまわりの集い(地域型)
721
690
【新】地域リハビリテーション活動支援
○ 認知症サポーター養成講座
123
○ 高齢者交通費助成(生きいきカード)
225,302
70歳以上の市民1人あたり年1回10,000円相当を助成
【新】地域密着型サービス事業所の整備補助
37,589
看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備、開設準備経費の補助
○ 介護人材確保対策
1,000
介護職員初任者研修の受講料を助成
○ 医療費等の適正化
14,855
ジェネリック医薬品の啓発と普及
療養費(柔道整復師等)レセプト点検
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
(障がい者の生活を支えるサービスの実施)
【新】障害者差別解消法等施行に伴う事業
404 千円
障がい者理解のための啓発用ビデオの作製、バリアフリーマップの作成
○ 障害福祉サービス
1,288,599 千円
○ 補装具給付
29,916 千円
○ 自立支援医療給付
84,299 千円
更生医療・育成医療・療養介護医療
○ 地域生活支援事業
139,368 千円
【新】権利擁護支援センターの運営
7,687 千円
○ 障がい者交通費助成
18,600 千円
障がい者及び難病患者に1人年1回10,000円相当を助成
○ 特別障害者手当等給付
29,350 千円
○ 精神障害者医療費助成
54,375 千円
補助対象を精神障害者保健福祉手帳2級所持者まで拡充
【新】障がい者福祉総合システムの導入
29,997 千円
○ 心身障害者医療費助成
113,941 千円
H28年8月診療分から所得制限適用
○ 重度心身障害老人等医療費助成
67,996 千円
H28年8月診療分から所得制限適用
(人にやさしい都市環境の整備)
○ 公共施設のトイレ洋式化改修
18,437 千円
公共施設トイレ洋式化改修計画に基づき順次設計、工事を実施
(地域防災体制の充実)
○ ハザードマップ作成配布事業
3,610 千円
土砂災害特別警戒区域の告示に伴うハザードマップの各戸配布
-8-
【新】防災行政MCA無線(同報系)整備事業
373,800
市民に防災情報を伝える屋外放送設備の整備
【新】災害時におけるBCP(業務継続計画)の策定
5,599
【新】福祉避難所災害備蓄品の充実
700
【新】総合防災訓練
5,507
市民が主体となって参加できる総合防災訓練を実施
○ 自主防災会活動補助
4,002
○ 庁舎耐震改修等工事等
515,238
○ 奈良市生駒市消防通信指令事務協議会負担金
8,128
H28年4月から奈良市消防と消防指令業務の共同運用
【新】奈良県防災行政無線通信ネットワークシステム再整備
37,905
県と市町村の情報伝達システム及びLアラートシステムの整備
○ 消防団機動第3分団拠点施設耐震補強改修工事
5,316
○ 消防団機動第4分団拠点施設の建設
153,373
旧北分署を解体した跡地に機動第4分団拠点施設を建設
【新】消防団用無線の整備
8,259
○ 消防緊急車両の更新
94,355
化学消防ポンプ車及び小型動力ポンプ付積載車の更新
○ 救急車適正利用の推進
945
○ 調整池浚渫
24,020
洪水調整機能の維持、回復のため調整池を計画的に浚渫
○ 橋梁耐震化事業
75,769
井出山1号橋耐震補強工事
井出山2号橋耐震補強設計
○ 竜田川流域治水対策事業
2,100
○ 既存住宅耐震改修補助
7,500
(生活の安全の確保)
○ 通学路防犯カメラ設置補助
通学路を中心に防犯カメラを設置する自治会に補助金を交付
【新】公共施設の防犯カメラ設置事業
学校や市が管理する施設に防犯カメラを設置
○ ゾーン30整備
整備工事及び交通量調査
【新】スマートフォン等を活用した道路等の通報システムの導入
【新】特殊詐欺(振り込め詐欺)防止装置購入補助事業
高齢者世帯の特殊詐欺防止装置購入費の1/2を補助
○ 消費者保護対策事業
○ 放置自転車対策
○ 道路照明施設の無電極放電ランプ(LVD)化事業
-9-
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
5,000 千円
39,750 千円
5,071 千円
584 千円
410 千円
12,682 千円
20,214 千円
39,809 千円
5
「地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち」への取組
(学研都市との連携)
○ 奈良先端科学技術大学院大学との連携による特別授業
649 千円
(農業の振興)
○ 地産地消の推進
1,000
○ 新規就農者定着支援事業
新・農業人フェア等における営農指導や耕作導入支援補助
150
840
【新】新規就農希望者研修制度
○ 青年就農給付金
9,000
○ 青年新規就農者補助金
2,000
○ 有害鳥獣防除事業
4,739
○ 遊休農地活用事業
2,932
○ 親子ふれあい農業体験
450
○ ため池多目的利用検討事業
3,000
○ 岩井谷池改修事業
4,200
○ ため池施設安全確保事業
3,600
余水吐切り下げ工事に対し経費の9割を補助
【新】鹿畑町地内土地改良工事
13,500
【新】農業委員等検討懇談会
632
農業委員会法改正に伴う農業委員選出方法の変更等に対する検討
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
(商業・工業の振興)
【新】商工観光ビジョン策定事業
8,632 千円
○ 企業誘致施策
41,304 千円
企業立地促進補助等
○ 企業誘致関連道路事業
北田原南北線
2,000 千円
北田原中学校線
91,018 千円
高山北田原線
17,500 千円
○ 中小企業融資制度
25,442 千円
○ 設備導入等支援事業
10,000 千円
【新】テレワーク&インキュベーションセンター整備・運営事業(H27年度補正予算)
テレワーク、インキュベーション、コワーキング機能併設
56,218 千円
【新】商工観光交流活性化事業補助金(H27年度補正予算)
6,300 千円
「駅前100円商店街」・「いまこいバル」等の事業費の助成
(観光と多様な交流の促進)
○ 自転車利用ネットワーク事業
○ 観光協会補助
○ 高山 竹あかり開催
4,741 千円
1,400 千円
7,227 千円
-10-
3 予算総括表
(1) 会計別総括表
会
計
区
分
平成28年度
予 算 額
平成27年度
当初+6月補正
(単位千円・%)
比
較
増 減 額
増減率
1 一
般
会
計
38,566,000
36,137,908
2,428,092
6.7
2 特
別
会
計
25,728,688
24,814,918
913,770
3.7
143,318
120,481
22,837
19.0
7,975,804
7,557,771
418,033
5.5
12,872,545
12,876,055
△ 3,510
△ 0.0
(4) 後期高齢者医療
1,620,782
1,535,469
85,313
5.6
(5) 下水道事業
3,036,081
2,597,893
438,188
16.9
80,158
127,249
△ 47,091
△ 37.0
64,294,688
60,952,826
3,341,862
5.5
5,215,227
5,164,930
50,297
1.0
(1)水道事業
3,729,159
3,722,681
6,478
0.2
(2)病院事業
1,486,068
1,442,249
43,819
3.0
69,509,915
66,117,756
3,392,159
5.1
(1) 公共施設整備基金
(2) 介護保険
(3) 国民健康保険
(6) 自動車駐車場事業
一般会計・特別会計合計
3 企 業
会
総
計
計
-11-
(2) 一般会計歳入内訳
(単位千円・%)
平 成 27 年 度
当初+6月補正
平 成 28 年 度
款
予 算 額
構成比
予 算 額
比 較
構成比
増 減 額
増減率
17,026,024
44.1
16,848,169
46.6
177,855
1.1
249,243
0.6
233,857
0.6
15,386
6.6
3 利子割交付金
25,824
0.1
54,605
0.2
△ 28,781
△ 52.7
4 配当割交付金
272,860
0.7
333,249
0.9
△ 60,389
△ 18.1
5 株式等譲渡所得割交付金
172,213
0.4
119,390
0.3
52,823
44.2
1,648,015
4.3
1,499,103
4.2
148,912
9.9
6,433
0.0
6,550
0.0
△ 117
△ 1.8
8 自動車取得税交付金
56,307
0.1
60,216
0.2
△ 3,909
△ 6.5
9 地方特例交付金
88,355
0.2
88,538
0.2
△ 183
△ 0.2
3,634,000
9.4
2,922,100
8.1
711,900
24.4
14,675
0.0
14,675
0.0
0
0.0
12 分担金及び負担金
543,478
1.4
489,090
1.4
54,388
11.1
13 使用料及び手数料
837,444
2.2
865,581
2.4
△ 28,137
△ 3.3
14 国庫支出金
5,121,895
13.3
4,933,603
13.7
188,292
3.8
15 県支出金
2,297,283
6.0
2,341,663
6.5
△ 44,380
△ 1.9
16 財産収入
117,464
0.3
1,452,739
4.0 △ 1,335,275
△ 91.9
17 寄附金
102,650
0.3
53,376
0.2
49,274
92.3
18 繰入金
1,143,766
3.0
601,540
1.7
542,226
90.1
19 繰越金
300,000
0.8
300,000
0.8
0
0.0
20 諸収入
946,171
2.5
917,864
2.5
28,307
3.1
3,961,900
10.3
2,002,000
5.5
1,959,900
97.9
38,566,000
100.0
36,137,908
100.0
2,428,092
6.7
1 市税
2 地方譲与税
6 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
21 市債
歳 入 合 計
-12-
(3) 市税内訳
(単位千円・%)
平 成 27 年 度
当初+6月補正
平 成 28 年 度
区 分
予 算 額
市民税
構成比
予 算 額
比 較
構成比
増 減 額
増減率
9,228,191
54.2
9,171,731
54.4
56,460
0.6
8,526,495
50.1
8,447,083
50.1
79,412
0.9
現年課税分
8,471,901
49.8
8,386,668
49.8
85,233
1.0
滞納繰越分
54,594
0.3
60,415
0.4
△ 5,821
△ 9.6
701,696
4.1
724,648
4.3
△ 22,952
△ 3.2
現年課税分
695,816
4.1
716,538
4.3
△ 20,722
△ 2.9
滞納繰越分
5,880
0.0
8,110
0.0
△ 2,230
△ 27.5
5,953,946
35.0
5,813,743
34.5
140,203
2.4
5,952,932
35.0
5,812,508
34.5
140,424
2.4
現年課税分
5,888,589
34.6
5,751,776
34.1
136,813
2.4
滞納繰越分
64,343
0.4
60,732
0.4
3,611
5.9
1,014
0.0
1,235
0.0
△ 221
△ 17.9
130,310
0.8
110,621
0.7
19,689
17.8
現年課税分
129,188
0.8
109,732
0.7
19,456
17.7
滞納繰越分
1,122
0.0
889
0.0
233
26.2
443,005
2.6
452,576
2.7
△ 9,571
△ 2.1
31
0.0
1,030
0.0
△ 999
△ 97.0
現年課税分
1
0.0
1,000
0.0
△ 999
△ 99.9
滞納繰越分
30
0.0
30
0.0
0
0.0
1,270,541
7.4
1,298,468
7.7
△ 27,927
△ 2.2
現年課税分
1,256,886
7.4
1,285,370
7.6
△ 28,484
△ 2.2
滞納繰越分
13,655
0.0
13,098
0.1
557
4.3
17,026,024
100.0
16,848,169
100.0
177,855
1.1
個人
法人
固定資産税
固定資産税
国有資産等所在市町村
交付金
軽自動車税
市たばこ税
特別土地保有税
都市計画税
合
計 -13-
(4) 一般会計歳出内訳
(単位千円・%)
平 成 27 年 度
当初+6月補正
平 成 28 年 度
款
予 算 額
構成比
予 算 額
比 較
構成比
増 減 額
増減率
1議 会 費
377,655
1.0
395,651
1.1
△ 17,996
△ 4.5
2総 務 費
4,908,878
12.7
4,539,424
12.6
369,454
8.1
14,476,963
37.5
13,674,930
37.8
802,033
5.9
3,912,539
10.2
3,969,796
11.0
△ 57,257
△ 1.4
449,838
1.2
369,456
1.0
80,382
21.8
6土 木 費
3,470,133
9.0
3,557,026
9.9
△ 86,893
△ 2.4
7消 防 費
1,634,171
4.2
1,548,390
4.3
85,781
5.5
8教 育 費
6,439,403
16.7
4,888,648
13.5
1,550,755
31.7
10,150
0.0
8,650
0.0
1,500
17.3
10 公 債 費
2,836,270
7.4
3,135,937
8.7
△ 299,667
△ 9.6
11 予 備 費
50,000
0.1
50,000
0.1
0
0.0
38,566,000
100.0
36,137,908
100.0
2,428,092
6.7
3 民 生 費 4衛 生 費
5産 業 経 済 費
9災 害 復 旧 費
歳 出 合 計
-14-
(5) 一般会計性質別内訳
(単位千円・%)
平 成 27 年 度
当初+6月補正
平 成 28 年 度
区
分
予 算 額
義務的経費
構成比
予 算 額
比 較
構成比
増 減 額
増減率
18,208,371
47.2
17,846,834
49.4
361,537
2.0
人件費
7,289,516
18.9
7,257,790
20.1
31,726
0.4
扶助費
8,154,733
21.1
7,547,432
20.9
607,301
8.0
公債費
2,764,122
7.2
3,041,612
8.4
△ 277,490
△ 9.1
5,444,922
14.1
3,861,983
10.7
1,582,939
41.0
普通建設事業費
5,436,272
14.1
3,853,333
10.7
1,582,939
41.1
災害復旧事業費
8,650
0.0
8,650
0.0
0
0.0
その他の経費
14,912,707
38.7
14,429,091
39.9
483,616
3.4
物件費
8,065,773
20.9
7,470,101
20.7
595,672
8.0
217,131
0.6
458,073
1.2
△ 240,942
△ 52.6
1,819,790
4.7
1,759,396
4.9
60,394
3.4
貸付金
3,321
0.0
253,240
0.7
△ 249,919
△ 98.7
積立金
404,213
1.1
361,721
1.0
42,492
11.7
繰出金
4,352,479
11.3
4,076,560
11.3
275,919
6.8
予備費
50,000
0.1
50,000
0.1
0
0.0
38,566,000
100.0
36,137,908
100.0
2,428,092
6.7
投資的経費
維持補修費
補助費等
歳 出 合 計
-15-
5億4千万円
8億4千万円
1億2千万円
1億円
3億円
9億5千万円
繰入金
11億4千万円
(3.0%)
市債の内訳
普通債 24億7千万円
臨財債 14億9千万円
市税の内訳
市民税
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税
特別土地保有税
都市計画税
その他
28億5千万円
(7.3%)
市債
39億6千万円
(10.3%)
-16-
歳
県支出金
23億円
(6.0%)
385億6,600万円
国庫支出金
51億2千万円
(13.3%)
地方交付税
36億3千万円
(9.4%)
地方譲与税等
25億3千万円
(6.6%)
入
4 一般会計グラフ
その他の内訳
分担金・負担金
使用料・手数料
財産収入
寄附金
繰越金
諸収入
平成28年度一般会計予算
【歳入】
92億3千万円
59億5千万円
1億3千万円
4億4千万円
3万円
12億7千万円
平成27年度一般会計予算
【歳入】
市税
170億3千万円
(44.1%)
市債の内訳
普通債
7億6千万円
臨財債 12億4千万円
その他
40億8千万円
市債
(11.2%)
20億円
(5.5%)
繰入金
6億円
(1.7%)
県支出金
23億4千万円
(6.5%)
市税の内訳
市民税
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税
特別土地保有税
都市計画税
91億7千万円
58億1千万円
1億1千万円
4億5千万円
100万円
13億円
市税
168億5千万円
(46.6%)
歳
入
361億3,791万円
国庫支出金
49億3千万円
(13.7%)
地方交付税
29億2千万円
(8.1%)
地方譲与税等
24億1千万円
(6.7%)
その他の内訳
分担金・負担金
使用料・手数料
財産収入
寄附金
繰越金
諸収入
※平成27年度は当初予算+6月補正予算
4億9千万円
8億7千万円
14億5千万円
5千万円
3億円
9億2千万円
一般会計歳入予算(款別)推移
各譲与税及び交付金 地方交付税
市税
-17-
0%
10%
20%
30%
県支出金
市債
10.3
5.5
9.8
9.2
8.8
その他の収入
10.3
6.0
13.3
12.9
6.5
13.7
8.1
9.1
6.1
13.7
10.7
9.7
5.8
12.5
11.4
9.3
5.7
12.5
12.0
8.2
7.2
5.2
14.0
10.7
4.4
10.1
7.0
6.0
11.8
9.7
4.6
11.3
7.1
4.4
7.6
9.2
5.3
12.9
6.9
4.1
7.3
8.4
5.9
11.9
7.4
4.3
6.4
10.3
5.9
14.0
6.3
3.7
5.7
9.3
8.6
16.4
17.1
2.7
6.0
8.3
7.4
12.5
19.0
3.0
7.3
7.6
7.2
16.3
11.7
3.1
7.6
8.9
6.1
15.9
10.3
4.9 3.0
9.4
7.0
15.9
10.9
2.7
5.8
9.4
7.7
13.2
8.2
2.8
7.0
10.1
7.4
14.3
6.5
2.7
5.4
7.8
6.8
12.3
8.3
3.1
6.0
7.1
4.4
17.7
11.1
4.5 2.4
4.6
3.8
17.3
14.3
4.3 2.1 4.9 2.6
12.2
10.3
3.0
2.4 5.2
5.6
11.9
9.5
5.2 2.7 4.8 2.7
18.0
4.8 2.5 2.6
3.5
4.7
21.3
2.6 2.7
6.1 1.8 5.6
22.1
2.3 4.7
6.3
5.8 1.8
19.2
7.1
2.3
10.4
4.7 1.9
20.7
2.4 5.1
8.8
4.0 3.1
9.4
6.6
44.1
46.6
46.0
47.4
47.6
50.3
50.8
55.2
54.5
53.6
52.3
42.2
43.5
46.2
49.6
47.6
51.4
56.6
58.8
55.8
54.5
61.2
63.3
63.8
59.9
57.0
54.5
55.9
H28
H27
H26
H25
H24
H23
H22
H21
H20
H19
H18
H17
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H9
H8
H7
H6
H5
H4
H3
H2
H元
国庫支出金
6.7
4.6
4.0
4.1
40%
50%
60%
70%
80%
90%
※平成27年度は当初予算+6月補正予算
100%
一般会計予算と市税予算の推移
億円
450
400
371
350
334
330
363
386
376
363
353
351
345
370
335
315
300
272
277
361
341
319
323
313
321
328
330
287
279
262
257
250
222
192
-18-
200
178
166
176
166
182
194
190
180
177
175
168
155
150
161
158
165
171
176
173
163
165
157
162
167
168
170
140
124
100
50
0
H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
一般会計総額
市税
※平成27年度は当初予算+6月補正予算
平成28年度一般会計予算
【歳出】(目的別)
消防費
16億3千万円
(4.2%)
その他 8億9千万円 (2.3%)
公債費
28億4千万円
(7.4%)
民生費
144億8千万円
(37.5%)
-19-
土木費
34億7千万円
(9.0%)
衛生費
39億1千万円
(10.2%)
その他の内訳
産業経済費
議会費
災害復旧費
予備費
歳
消防費
15億5千万円
(4.3%)
土木費
35億6千万円
(9.9%)
教育費
64億4千万円
(16.7%)
その他 8億2千万円 (2.3%)
公債費
31億4千万円
(8.7%)
385億6,600万円
総務費
49億1千万円
(12.7%)
4億5千万円
3億8千万円
1千万円
5千万円
出
平成27年度一般会計予算
衛生費
39億7千万円
(11.0%)
歳
出
民生費
136億7千万円
(37.8%)
361億3,791万円
総務費
教育費
45億4千万円 48億9千万円
(12.6%)
(13.5%)
その他の内訳
産業経済費
議会費
災害復旧費
予備費
3億7千万円
4億円
900万円
5千万円
※平成27年度は当初予算+6月補正予算
一般会計歳出予算(目的別)推移
-20-
議会費
H28
H27
H26
H25
H24
H23
H22
H21
H20
H19
H18
H17
H16
H15
H14
H13
H12
H11
H10
H9
H8
H7
H6
H5
H4
H3
H2
H元
0%
総務費
12.7
12.6
10.6
11.5
10.7
11.3
13.2
14.3
12.9
10.8
11.6
10.0
10.2
12.0
12.5
9.8
9.8
11.7
13.3
17.5
10.4
14.1
10.6
11.9
11.0
10.0
8.2
11.2
10%
災害復旧費
予備費
公債費
7.4
16.7
4.2
9.0
10.2
37.5
1
8.7
13.5
4.3
9.9
11.0
37.8
9.0
17.8
4.0
9.4
10.2
36.6
10.3
12.6
5.6
11.4
10.1
35.8
11.8
13.5
4.1
9.8
12.2
35.6
12.7
12.1
4.2
10.5
10.6
36.0
12.6
12.7
4.2
10.1
10.6
34.3
12.2
15.4
4.5
11.6
11.2
28.2
11.9
19.8
4.6
11.2
10.8
25.9
12.8
16.9
5.6
14.3
12.1
24.9
12.7
15.0
5.0
14.7
12.4
25.8
18.0
14.7
4.2
17.3
10.6
22.7
21.8
12.7
4.9
20.0
9.7
18.2
14.3
14.7
4.9
23.6
10.3
17.6
12.0
20.2
5.1
20.1
9.7
17.7
11.3
20.5
4.1
21.8
14.0
16.2
9.9
14.9
4.3
21.6
17.9
19.0
9.5
15.0
4.8
23.9
14.6
17.8
8.9
13.8
4.3
18.4
16.2
22.1
7.6
20.7
4.2
22.9
11.3
13.2
6.6
18.3
4.4
35.7
9.1
12.8
7.3
14.8
4.8
32.2
10.1
13.8
7.6
15.2
4.6
33.2
10.1
14.2
6.7
16.0
4.4
35.4
8.7
13.8
6.7
17.3
3.6
37.4
9.0
11.8
6.5
16.4
4.2
33.3
15.7
10.5
6.5
18.0
3.2
25.6
25.5
10.2
7.4
18.5
3.6
24.0
16.9
13.6
民生費
20%
30%
衛生費
40%
50%
産業経済費
土木費
60%
消防費
70%
教育費
80%
90%
※平成27年度は当初予算+6月補正予算
100%
平成28年度一般会計予算
【歳出】(性質別)
その他 6億8千万円 (1.8%)
補助費等
18億2千万円
(4.7%)
繰出金
43億5千万円
(11.3%)
人件費
72億9千万円
(18.9%)
平成27年度一般会計予算
その他 11億3千万円 (3.1%)
-21-
歳
物件費
80億7千万円
(20.9%)
その他の内訳
災害復旧事業費 900万円
維持補修費
2億2千万円
貸付金
300万円
積立金
4億400万円
予備費
5千万円
補助費等
17億6千万円
(4.9%)
出
繰出金
40億8千万円
(11.3%)
人件費
72億6千万円
(20.0%)
385億6,600万円
扶助費
81億5千万円
(21.1%)
普通建設
事業費
54億4千万円
(14.1%)
公債費
27億6千万円
(7.2%)
歳
出
361億3,791万円
物件費
扶助費
74億7千万円
75億5千万円
(20.7%)
(20.9%)
その他の内訳
災害復旧事業費 900万円
維持補修費 4億6千万円
貸付金
2億5千万円
積立金
3億6千万円
予備費
5千万円
公債費
30億4千万円
(8.4%)
普通建設事業費
38億5千万円 (10.7%)
※平成27年度は当初予算+6月補正予算
【H28末市債残高総額 319億円の内訳】
一般会計
212億2千万円
下水道特会
106億4千万円
積立基金及び市債残高の推移
億円
500
467
472
465
457
440
443
450
435
400
400
408
410
408
388
376
374
363
338
350
341
322
319
310
297
300
-22-
239
250
299
305
254
219
205
200
191
164
142
150
134
132
134
150
127
156
162
140
122
116
162
149
148
144
135
126
118
112
93
100
92
100
100
109
100
112
97
50
0
H元 H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
積立基金残高
市債残高
※ H26までは決算額、H27は現計予算額・H28は当初予算額
※ 水道事業会計、病院事業会計を除く
5 一般会計歳入款別内訳(対前年度増減額の大きい項目を中心に)
款
1
対前年度
(H27.6月補正後)
増減
市税
個人市民税
法人市民税
固定資産税
軽自動車税
都市計画税
170億2,602万円
85億2,650万円
7億 170万円
59億5,395万円
1億3,031万円
12億7,054万円
(
(
(
(
(
(
1億7,786万円
7,941万円
△2,295万円
1億4,020万円
1,969万円
△2,793万円
1.1%
0.9%
△3.2%
2.4%
17.8%
△2.2%
)
)
)
)
)
)
2億4,924万円 (
1,539万円
6.6% )
2
地方譲与税
3
利子割交付金
2,582万円 (
△2,878万円
△52.7% )
4
配当割交付金
2億7,286万円 (
△6,039万円
△18.1% )
5
株式等譲渡所得割交付金
1億7,221万円 (
5,282万円
44.2% )
6
地方消費税交付金
16億4,802万円 (
1億4,891万円
9.9% )
8
自動車取得税交付金
5,631万円 (
△391万円
△6.5% )
9
地方特例交付金
8,836万円 (
△18万円
△0.2% )
10
地方交付税
普通交付税
特別交付税
36億3,400万円 (
29億3,400万円 (
7億円 (
7億1,190万円
8億1,190万円
△1億円
24.4% )
38.3% )
△12.5% )
12
分担金及び負担金
私立保育所保護者負担金
5億4,348万円 (
5億 93万円 (
5,439万円
5,316万円
11.1% )
11.9% )
13
使用料及び手数料
生駒駅南自動車駐車場使用料
市立保育所保育料
幼稚園保育料
8億3,744万円
4,645万円
1億5,421万円
7,210万円
(
(
(
(
△2,814万円
4,645万円
△1,020万円
△4,309万円
△3.3%
皆増
△6.2%
△37.4%
)
)
)
)
14
国庫支出金
保育所運営費負担金
小学校トイレ改修事業交付金
放課後児童対策事業補助金
地中熱利用推進事業補助金
生駒北小中一貫校整備事業交付金
介護給付費等負担金
子ども・子育て支援交付金
上中学校屋内運動場改修事業交付金
51億2,190万円
5億8,204万円
7,076万円
4,664万円
3,331万円
6,896万円
8億7,810万円
4,684万円
2,538万円
学研北生駒駅周辺まちづくり関連整備事業補助金 6,452万円
保育所等整備交付金
2,345万円
生活保護費負担金
10億8,507万円
橋梁予防保全事業補助金
2,554万円
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
1億8,829万円
1億9,707万円
7,076万円
4,664万円
3,331万円
3,011万円
2,774万円
2,688万円
2,538万円
2,476万円
2,345万円
2,206万円
2,059万円
3.8%
51.2%
皆増
皆増
皆増
77.5%
3.3%
134.7%
皆増
62.3%
皆増
2.1%
415.9%
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
-23-
児童手当負担金
臨時福祉給付金事業補助金
橋梁耐震化事業補助金
社会保障・税番号制度導入事業補助金
子育て世帯臨時特例給付事業補助金
企業誘致関連道路事業補助金
桜ヶ丘小学校老朽化対策事業交付金
14億3,498万円
1億 474万円
3,080万円
3,429万円
0万円
3,504万円
0万円
(
(
(
(
(
(
(
△2,045万円
△2,179万円
△4,048万円
△4,049万円
△6,315万円
△8,500万円
△1億4,018万円
△1.4%
△17.2%
△56.8%
△54.1%
皆減
△70.8%
皆減
)
)
)
)
)
)
)
15
県支出金
22億9,728万円
保育所運営費負担金
2億9,102万円
再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 4,300万円
参議院議員選挙費委託金
3,904万円
子ども医療費補助金
1億 279万円
子ども・子育て支援交付金
4,611万円
地域医療介護総合確保基金補助金
3,759万円
奈良県知事及び県議会議員選挙費委託金
0万円
病児・病後児保育事業補助金
0万円
放課後児童対策事業補助金
4,664万円
延長保育促進事業費補助金
0万円
国勢調査委託金
0万円
保育所施設整備費補助金
0万円
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
△4,438万円
9,854万円
4,300万円
3,904万円
3,175万円
2,651万円
2,162万円
△2,691万円
△2,830万円
△2,917万円
△5,005万円
△5,084万円
△1億6,387万円
△1.9%
51.2%
皆増
皆増
44.7%
135.3%
135.4%
皆減
皆減
△38.5%
皆減
皆減
皆減
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
16
財産収入
市有地売払収入
1億1,746万円 (
5,888万円 (
△13億3,528万円
△13億3,596万円
△91.9% )
△95.8% )
17
寄附金
ふるさと生駒応援寄附金
1億 265万円 (
7,000万円 (
4,927万円
4,400万円
92.3% )
169.2% )
18
繰入金
公共施設整備基金繰入金
北部地域整備促進基金繰入金
財政調整基金繰入金
職員退職給与基金繰入金
ふるさと生駒応援基金繰入金
自動車駐車場事業特別会計繰入金
応急診療施設等整備基金繰入金
20
諸収入
汚泥処理負担金
21
市債
生駒北小中一貫校整備事業債
防災設備整備事業債
臨時財政対策債
生駒こども園整備事業債
消防施設整備事業債
橋梁耐震化事業債
道路整備事業債
庁舎耐震化事業債
11億4,377万円
2億5,452万円
2億 60万円
1億3,000万円
4億 965万円
8,352万円
3,098万円
0万円
(
(
(
(
(
(
(
(
5億4,223万円
2億5,452万円
2億 60万円
1億3,000万円
1億2,776万円
4,513万円
3,098万円
△2億5,000万円
90.1%
皆増
皆増
皆増
45.3%
117.5%
皆増
皆減
)
)
)
)
)
)
)
)
9億4,617万円
4,668万円
地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進補助金 2,291万円
水道事業出資金納付金
0万円
(
(
(
(
2,831万円
3,638万円
2,291万円
△4,000万円
3.1%
353.2%
皆増
皆減
)
)
)
)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
19億5,990万円
14億9,410万円
3億9,090万円
2億4,690万円
2,050万円
△2,480万円
△2,980万円
△4,820万円
△8,180万円
97.9%
皆増
皆増
19.9%
皆増
△12.2%
△56.9%
△30.4%
△27.1%
)
)
)
)
)
)
)
)
)
39億6,190万円
14億9,410万円
3億9,090万円
14億9,000万円
2,050万円
1億7,800万円
2,260万円
1億1,020万円
2億2,050万円
-24-
6 市税の推移
(単位:千円)
H24
年 度
決算
税 目
1 市民税
H25
前年度比
(%)
決算
H26
決算
前年度比
(%)
H27
予算
前年度比
(%)
H28
前年度比
(%)
予算
前年度比
(%)
9,059,940
104.6
9,009,849
99.4
9,041,050
100.3
9,171,731
101.4
9,228,191
100.6
個人市民税
8,360,690
104.7
8,378,834
100.2
8,309,809
99.2
8,447,083
101.7
8,526,495
100.9
法人市民税
699,250
103.1
631,015
90.2
731,241
115.9
724,648
99.1
701,696
96.8
2 固定資産税
5,725,244
97.0
5,824,116
101.7
5,921,395
101.7
5,813,743
98.2
5,953,946
102.4
3 軽自動車税
100,597
101.3
103,133
102.5
106,869
103.6
110,621
103.5
130,310
117.8
4 市たばこ税
443,594
97.5
499,026
112.5
470,807
94.3
452,576
96.1
443,005
97.9
皆増
432,498
197,487.7
1,030
0.2
31
3.0
5 特別土地保有税
0
6 都市計画税
市税合計額
―
219
1,216,846
96.3
1,236,662
101.6
1,255,214
101.5
1,298,468
103.4
1,270,541
97.8
16,546,221
101.0
16,673,005
100.8
17,227,833
103.3
16,848,169
97.8
17,026,024
101.1
個人市民税
軽自動車税
千円
固定資産税・都市計画税
市たばこ税
法人市民税
特別土地保有税
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
1,000,000
4,000,000
800,000
3,000,000
600,000
2,000,000
400,000
1,000,000
200,000
00
H24決算
H25決算
H26決算
-25-
H27予算
H28予算
H28予算 年度
7 一般会計歳出款別内訳(対前年度増減額の大きい項目を中心に)
款
1
対前年度
(H27.6月補正後)
増減
議会費
議員人件費
2
総務費
防災施設整備事業費
一般管理費職員給与費
税務事務費
参議院議員選挙執行費
徴収経費
資産税賦課経費
人事管理費
将来計画策定事業費
集会所新築等助成費
知事・県議会議員選挙執行費
情報システム整備事業費
国勢調査経費
市長・市議会議員選挙執行費
庁舎等整備事業費
3
民生費
保育実施事業費
子ども医療費助成事業費
障がい者支援事業費
介護保険特別会計繰出金
後期高齢者医療事業費
国民健康保険特別会計繰出金
保育所費職員給与費
障がいシステム整備事業費
生活保護扶助費
市立保育所施設整備事業費
生活困窮者自立支援事業
介護保険施設整備事業助成費
介護保険システム整備事業費
市立保育所管理運営費
生活保護事務費
臨時福祉給付金事業費
社会福祉総務費職員給与費
児童手当支給経費
社会福祉経費
子育て世帯臨時特例給付金事業費
私立保育所施設整備助成費
4
衛生費
再生可能エネルギー等導入推進事業費
環境モデル都市推進事業費
清掃総務費職員給与費
病院事業費
3億7,766万円 (
2億6,081万円 (
△1,800万円
△3,180万円
△4.5% )
△10.9% )
49億 888万円
3億9,097万円
15億4,850万円
8,821万円
3,904万円
1億1,089万円
5,448万円
2億2,811万円
2,599万円
5,313万円
0万円
501万円
0万円
0万円
5億1,524万円
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
3億6,945万円
3億9,097万円
9,284万円
5,438万円
3,904万円
2,691万円
2,659万円
2,191万円
1,838万円
1,832万円
△2,691万円
△4,185万円
△5,084万円
△8,558万円
△1億2,903万円
8.1%
皆増
6.4%
160.7%
皆増
32.0%
95.3%
10.6%
241.6%
52.6%
皆減
△89.3%
皆減
皆減
△20.0%
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
144億7,696万円
19億4,029万円
2億6,678万円
19億8,599万円
12億3,232万円
9億4,515万円
8億9,723万円
5億3,785万円
4,196万円
14億5,676万円
3,130万円
2,303万円
3,759万円
2,244万円
3億 916万円
1,291万円
1億 474万円
2億 934万円
20億6,608万円
225万円
0万円
5,938万円
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
8億 203万円
4億8,367万円
1億 140万円
8,595万円
7,281万円
7,037万円
5,324万円
4,471万円
3,676万円
3,043万円
3,022万円
2,303万円
2,162万円
1,804万円
1,728万円
△1,626万円
△2,179万円
△2,690万円
△2,816万円
△3,070万円
△6,315万円
△1億4,148万円
5.9%
33.2%
61.3%
4.5%
6.3%
8.0%
6.3%
9.1%
707.0%
2.1%
2,798.4%
皆増
135.4%
410.1%
5.9%
△55.8%
△17.2%
△11.4%
△1.3%
△93.2%
皆減
△70.4%
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
39億1,254万円
4,300万円
4,579万円
1億4,566万円
3億3,471万円
(
(
(
(
(
△5,726万円
4,300万円
3,897万円
2,691万円
△2,282万円
△1.4%
皆増
571.9%
22.7%
△6.4%
)
)
)
)
)
-26-
ごみ処理経費
清掃センター管理費
ごみ減量化対策事業費
保健衛生総務費職員給与費
5億5,691万円
7億 536万円
2億9,679万円
2億4,323万円
(
(
(
(
△2,700万円
△3,885万円
△4,248万円
△7,572万円
△4.6%
△5.2%
△12.5%
△23.7%
)
)
)
)
4億4,984万円
8,274万円
6,738万円
2,692万円
(
(
(
(
8,038万円
2,314万円
1,533万円
1,289万円
21.8%
38.8%
29.5%
91.9%
)
)
)
)
5
産業経済費
商工総務費職員給与費
農業総務費職員給与費
高山竹林園管理費
6
土木費
北部地域整備促進事業費
下水道事業特別会計繰出金
公園整備費職員給与費
橋梁予防保全事業費
河川水路改修事業費
住宅事業費職員給与費
道路橋梁総務費職員給与費
公園・街路樹管理費
まちづくり推進事業費
橋梁耐震化事業費
都市計画総務費職員給与費
土木総務費職員給与費
生駒山麓公園整備事業費
企業誘致関連道路整備事業費
34億7,013万円
2億 990万円
9億3,262万円
1億1,889万円
4,655万円
8,277万円
1億 199万円
1億3,203万円
3億2,169万円
426万円
7,577万円
1億2,824万円
9,863万円
4,210万円
1億1,052万円
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
△8,689万円
1億9,892万円
6,414万円
4,493万円
3,743万円
3,350万円
3,185万円
3,162万円
2,682万円
△2,410万円
△7,183万円
△7,797万円
△8,452万円
△1億1,530万円
△2億1,251万円
△2.4%
1,811.3%
7.4%
60.8%
410.7%
68.0%
45.4%
31.5%
9.1%
△85.0%
△48.7%
△37.8%
△46.1%
△73.3%
△65.8%
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
7
消防費
消防団拠点施設等新築事業費
常備消防費職員給与費
常備消防経費
消防施設等整備事業費
16億3,417万円
1億5,869万円
11億8,366万円
4,857万円
1億3,376万円
(
(
(
(
(
8,578万円
1億5,709万円
3,683万円
1,487万円
△1億1,285万円
5.5%
9,824.3%
3.2%
44.1%
△45.8%
)
)
)
)
)
8
教育費
高山スーパースクールゾーン整備事業費
小学校施設整備事業費
生涯学習施設整備事業費
中学校施設整備事業費
小学校施設管理費
生駒こども園移行事業
私立幼稚園等助成費
教育委員会費職員給与費
心の教育活動事業費職員給与費
南こども園整備事業費
北部スポーツタウン事業費
学校施設老朽化対策先導事業費
64億3,940万円
19億 59万円
2億5,879万円
1億4,096万円
9,266万円
1億8,395万円
2,976万円
4,130万円
1億6,205万円
0万円
2,050万円
5,286万円
0万円
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
15億5,076万円
15億2,506万円
2億4,449万円
1億1,805万円
8,644万円
4,215万円
2,976万円
1,883万円
1,797万円
△1,749万円
△2,650万円
△9,250万円
△4億5,053万円
31.7%
406.1%
1,709.6%
515.3%
1,390.6%
29.7%
皆増
83.8%
12.5%
皆減
△56.4%
△63.6%
皆減
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
10
公債費
市債償還元金
市債償還利子
市債償還補償金
28億3,627万円
26億5,443万円
1億8,184万円
0万円
( △2億9,967万円
( △2億2,869万円
(
△4,880万円
(
△2,218万円
△9.6%
△7.9%
△21.2%
皆減
)
)
)
)
-27-
8 普通建設事業一覧表
(1)
一般会計
(単位 千円)
款 項 目
事 業 名
説 明 等
財 源 内 訳
事 業 費
特定財源
2
1
5 庁舎等整備事業
庁舎耐震改修工事等
2
1
8 集会所新築等助成
集会所整備補助
2
1 12 防災施設整備事業
3
1
3
防災施設整備工事等
515,238 市債
220,500
52,581
一般財源
294,738
52,581
390,967 市債
390,900
67
介護保険施設整備事業助 地域医療介護総合確保基金
6成
補助金
37,589 県補
37,589
0
2
私立保育所等施設整備費補
1 私立保育所施設整備助成 助金
59,376 国補
52,778
6,598
3
2
3 市立保育所施設整備事業 保育所施設整備工事
31,303
4
1
4 火葬場管理費
火葬場業務等委託料
12,908 使
4
1
4 街路灯・防犯灯整備
街路灯・防犯灯設置工事
4
1
4
31,303
12,908
0
44,938 繰入
9,411
35,527
再生可能エネルギー等導
施設整備工事等
5 入推進事業
43,000 県補
43,000
0
1
5 環境基本計画推進事業
自然エネルギー活用補助等
27,950
4
1
5 浄化槽設置補助事業
浄化槽設置整備補助等
39,532 国補
県補
4,926
9,004
25,602
4
1
5 環境モデル都市推進事業 太陽光発電設備等整備工事
37,152 諸収
22,910
14,242
4
2
3 清掃センター管理
施設補修等
4
2
5 衛生処理場管理
5
1
5 土地改良事業
27,950
202,214
202,214
プラント補修
30,767
30,767
土地改良事業補助等
36,514 県補
寄附
-28-
1,200
7,050
28,264
(単位 千円)
款 項 目
事 業 名
説 明 等
財 源 内 訳
事 業 費
特定財源
一般財源
5
2
4 高山竹林園管理
施設整備工事
12,817 国補
3,877
8,940
6
1
2 建築審査経費
住宅省エネルギー改修工事
補助、既存住宅耐震改修補
助等
24,650 国補
3,825
20,825
6
2
2 交通安全施設整備
交通安全施設設置等工事
22,285
6
2
2 道路橋梁維持補修
道路維持補修工事等
21,298 国補
市債
11,713
8,600
985
6
2
2 橋梁予防保全事業
道路維持補修工事等
46,432 国補
市債
25,537
18,800
2,095
6
2
2 橋梁耐震化事業
道路維持補修工事等
75,769 国補
市債
40,792
29,900
5,077
6
2
2 生活道路安全対策事業
道路維持補修工事等
2
3 道路橋梁新設改良事業
市道改良工事等
16,208
11,700
1,000
89,651
64,200
1,562
6
29,470 国補
市債
負担
328,484 国補
市債
6
2
3
110,518 国補
市債
35,039
25,700
49,779
6
2
4 河川水路改修事業
河川水路改修工事等
78,622 国補
市債
700
1,200
76,722
6
3
2 公園整備事業
各公園整備工事等
67,907
67,907
6
3
2 生駒山麓公園整備事業
生駒山麓公園ふれあいセン
ター改修工事等
42,100
42,100
6
3
4 北部地域整備促進事業
学研高山地区第2工区用地
7
1
3 消防施設等整備事業
県防災行政無線整備負担金
等
7
1
消防団拠点施設等新築事
消防団施設整備工事等
3業
8
1
高山スーパースクール
3 ゾーン整備事業
企業誘致関連道路整備事
企業誘致関連道路工事等
業
生駒北小中一貫校整備工事
等
-29-
22,285
173,633
102,000 繰入
102,000
0
122,880 繰入
市債
3,217
20,700
98,963
157,637 市債
157,300
337
国補
1,883,788 市債
財産
102,265
1,494,100
510
286,913
(単位 千円)
款 項 目
事 業 名
説 明 等
財 源 内 訳
事 業 費
特定財源
一般財源
8
2
3 小学校施設整備事業
学校施設整備工事等
258,287 国補
繰入
70,756
187,531
0
8
3
3 中学校施設整備事業
学校施設整備工事等
92,366 国補
繰入
25,379
66,987
0
8
4
2 幼稚園施設整備事業
幼稚園施設整備工事等
19,432 繰入
7,096
12,336
8
4
2 南こども園整備事業
建築等工事
18,162
8
4
2 生駒こども園移行事業
施設整備工事
24,754 市債
20,500
4,254
8
5
2 生涯学習施設整備事業
施設整備工事等
140,802 繰入
39,838
100,964
8
5
コミュニティセンター整
生涯学習施設整備工事
2 備事業
12,500
12,500
8
6
2 体育施設整備事業
11,530
11,530
8
6
2 北部スポーツタウン事業 各体育施設整備工事
各体育施設整備工事
その他普通建設事業
合
45,936 市債
5,900
国補
県補
123,817
市債
繰入
3,207
0
1,900
9,287
5,436,272
計
-30-
18,162
40,036
109,423
3,519,091 1,917,181
(2)
下水道事業特別会計
(単位 千円)
款 項 目
1 1 4
事 業 名
説 明 等
測量・調査等委託
公共下水道管渠整備事
公共下水道管渠整備工事
業
水道管移設補償等
大和川上流流域下水道事業
建設負担金
1 1 5 流域下水道事業
合
計
事 業 費
特定財源
一般財源
335,000
国補
市債
661,500
1,118,814
89,868
負担
32,445
諸収
1
56,777 市債
1,175,591
-31-
財 源 内 訳
56,700
77
1,085,646
89,945
9 社会保障関係費の推移
年度別事業費及び事業費の内一般財源充当額
(単位千円)
総事業費
事業名
H27予算
H24決算
H25決算
H26決算
生活保護
1,378,897
1,429,622
1,461,089
1,549,535
1,589,564
377,252
425,080
506,974
466,617
478,840
12,223
1.03
児童母子福祉
4,994,413
5,248,138
5,554,291
5,629,187
6,204,132
1,909,243
2,004,845
2,072,671
2,164,527
2,453,267
288,740
1.13
障がい者高齢福祉
1,921,343
2,105,937
2,183,002
2,496,673
2,581,429
850,939
966,091
905,764
1,030,138
1,045,486
15,348
1.01
社会福祉総務
447,611
418,259
612,497
549,158
511,131
389,222
363,327
357,465
369,937
349,906
△ 20,031
0.95
国民健康保険
578,648
602,062
665,559
842,463
894,425
279,213
292,524
310,107
365,044
402,155
37,111
1.10
介護保険
918,138
986,045
1,056,014
1,170,387
1,241,713
918,138
986,045
1,056,014
1,160,078
1,230,110
70,032
1.06
後期高齢者医療
964,912
1,015,243
1,044,489
1,131,813
1,217,195
858,931
903,820
922,446
966,368
1,034,021
67,653
1.07
保健衛生
459,833
458,074
463,648
487,905
521,107
428,929
451,168
455,942
480,375
502,865
22,490
1.05
予防健康
621,877
564,093
578,900
617,273
622,027
520,439
516,108
523,562
557,269
560,695
3,426
1.01
12,285,672 12,827,473 13,619,489 14,474,394 15,382,723
6,532,306
6,909,008
7,110,945
7,560,353
8,057,345
496,992
1.06
376,702
201,937
449,408
496,992
計
前年度増減額
―
541,801
H28予算
当初+6月補正
792,016
854,905
H24決算
908,329
H25決算
―
H26決算
一般財源
H27予算
H28予算
当初+6月補正
H28-27
社会保障関係費の推移
億円
160.00
153.83
144.74
+9.09
136.19
140.00
122.86
+8.55
128.27
+7.92
+5.41
120.00
100.00
80.57
75.60
80.00
71.11
69.09
65.32
+3.77
60.00
+4.97
+4.49
+2.02
40.00
20.00
0.00
H24決算
H25決算
H26決算
総事業費
H27予算+6月
H28予算
一般財源
H28予算の特徴(H27予算(当初+6月補正)との対比)
主な項目
総事業費の増減
(単位千円)
一般財源の増減
△ 21,792
0
85,945
30,438
9,672
9,672
・【後期高齢者医療】療養給付費負担金の増
65,531
65,531
・【介護保険】介護保険給付費等の増に伴う介護保険特別会計繰出金の増
72,805
72,511
101,396
69,648
△ 63,153
0
・【社会福祉総務】臨時福祉給付金支給事業の事業内容及び支給額の変更
・【障がい者高齢福祉】障がい者扶助費等の自然増、精神障害者医療費助成の対象
拡大による増
・【障がい者高齢福祉】対象者の増による高齢者交通費助成事業費の増
・【児童母子福祉】子ども医療費助成事業の通院助成対象者の拡大(中学校卒業ま
で)による増
・【児童母子福祉】子育て世帯臨時特例給付金事業の廃止による減
483,667
135,711
・【国民健康保険】保険税軽減世帯率の上昇等による国民健康保険特別会計繰出金
の増
51,962
37,111
・【保健衛生】病院事業特別会計への繰出金の増
86,342
86,342
・【児童母子福祉】保育所等の増加による保育実施負担金の増
※本表の社会保障関係費には、施設の建設等に係る投資的経費は含んでいません。
-32-
H28/H27
10 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途
741,448 千円
1 地方消費税(交付金)引上げ分(社会保障財源化分)歳入予算額
13,261,723 千円 ※1
2 社会保障施策に要する経費
消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社
会保険及び保険衛生に関する施策をいう。)に要する経費 ※2
6,294,916 千円
3 2の経費の内、一般財源充当額
741,448 千円
4 3の一般財源充当額の内、地方消費税交付金引上げ分(社会保障財源化分)
充当額
【社会保障施策に要する経費とその財源内訳】
(単位:千円)
財源内訳
特定財源
事 業 名
一般財源
経 費
国・県
支出金
市 債
地方消費税
(交付金)引
上げ分
その他
その他
(社会保障財
源化分)
生活保護
1,477,792 1,106,875
0
児童母子福祉
5,232,858 3,028,038
506,864
2,264,776 1,512,817
7,532
87,682
656,745
0
5,969
44,708
(児童手当、私立保育所、こども医療等)
社会
福祉 障がい者高齢福祉
社会福祉
144,384
小 計
国民健康保険(一般会計繰出金)
社会 介護保険(一般会計繰出金等)
保険 後期高齢者医療(一般会計繰出金)
小 計
保健衛生(母子保健)
保健
予防健康(予防接種、健康診断等)
衛生
小 計
合 計
93,707
9,119,810 5,741,437
0
514,396
43,689
327,228
199,994 1,497,962
337,334 2,526,643
894,425
492,270
0
1,238,722
11,603
0
144,536 1,082,583
1,213,567
140,983
0
126,335
3,346,714
644,856
0
318,239 2,383,619
198,443
7,817
325
22,415
167,886
596,756
1,156
56,820
63,460
475,320
795,199
8,973
0
57,145
85,875
643,206
13,261,723 6,395,266
0
571,541
0
47,368
354,787
946,249
741,448 5,553,468
※1 前頁の「社会保障関係費の推移」の総事業費H28予算の額15,382,723千円と上の表の経費の合計13,2
61,723千円が異なるのは、 地方消費税(交付金)引上げ分(社会保障財源化分)は、事務職員の人件費や事
務費に充てることができないこと、また各施設の管理費、高齢者交通費助成等を除いているためです。
※2 地方消費税収(引上げ分)については、地方税法第72条の116において、消費税法第1条第2項に規定する社
会保障4経費(制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策
に要する経費)を含む社会保障施策(社会保障4経費に予防接種、健康診断、障がい者サービスを加える)に充
てることとされています。
-33-
11 子育て支援関連予算
平成28年度予算
項 目
(単位:千円、%)
H28予算
構成比
H27予算
当初+6月補正
構成比
増減
福祉健康
6,444,727
16.7
5,977,609
16.5
467,118
保育
3,150,209
8.2
2,721,616
7.5
428,593
H28新規施策
7.8
15.7 保育所施設整備補助(會津壱分保育園増築・小規模保
育整備 2園)
子ども医療費助成
61.3 通院医療費助成を中学生まで拡充
266,780
0.7
165,384
0.5
101,396
53,516
0.1
47,165
0.1
6,351
2,066,076
5.4
2,094,240
5.8
△ 28,164
ひとり親家庭等
医療費助成
40,449
0.1
42,680
0.1
△ 2,231
児童扶養手当
292,127
0.8
285,150
0.8
6,977
母子生活支援
26,203
0.1
25,881
0.1
322
1.2
2,700
0.0
2,266
0.0
434
19.2
学童保育
178,302
0.5
178,612
0.5
△ 310
△ 0.2
母子保健
138,469
0.4
124,512
0.3
13,957
その他の児童福祉
229,896
0.6
290,103
0.8
△ 60,207
△ 20.8
4,965,951
12.9
3,464,629
9.6
1,501,322
43.3
小学校費
714,243
1.9
883,678
2.4
△ 169,435
中学校費
396,870
1.0
292,067
0.8
104,803
幼稚園費
805,862
2.1
785,055
2.2
20,807
子育て支援総合
センター
児童手当
児童館運営
教育
13.5 生駒駅南駐車場使用料金助成、CAPワークショップ
△ 1.3
△ 5.2 補助要件に所得制限導入
2.4 2人目、3人目以降の加算額が増額
11.2 子育てコンシェルジュ相談事業、不育症治療の助成、産
後ケア事業
△ 19.2 ICT機器活用授業研究モデル校事業
35.9 上中学校体育館改修
2.7 生駒こども園移行事業、みなみ保育園跡地整備、生駒
南小東館復旧工事(南幼仮園舎として利用していたた
め)、トイレ洋式化設計(あ幼・桜幼、壱幼)
学校給食
その他の教育
802,474
2.1
801,495
2.2
979
2,246,502
5.8
702,334
1.9
1,544,168
0.1
219.9 高山スーパースクールゾーン整備事業に伴う生駒北小中
一貫校整備工事
計
11,410,678
29.6
9,442,238
26.1
1,968,440
20.8
前年度補正予算に前倒し計上事業
項 目
H27補正予算
子育て支援総合
センター
教育総務課
計
子育て支援総合計
H26補正予算
H27補正予算の内容
2,171
403,712
生駒北小中一貫校屋内運動場・プール改修工事、 桜ヶ丘小学校老朽化改修工事
403,712
2,171
H28予算+H27補正予算
H27予算(当初+6月補正)
+H26補正予算
11,814,390
9,444,409
増 減
2,369,981
-34-
25.1
12 マニフェスト関連予算 平成28年度予算化分を掲載
平成28年度予算
マニフェストの内容
内 容
予算額
(単位:千円)
1-1 生駒市立病院を活用した医療・介護・福祉・生きがいづくりの実現
生駒市立病院の平成27年6月の確実な開院
市民の声を病院に届ける場・機会づくり(市立病院
・市立病院管理運営協議会の開催(3回)
管理運営協議会)
189
在宅医療の進展を踏まえ、かかりつけ医、病院・診
療所・介護施設などの連携の場づくり。生駒市医師 ・医療介護連携ネットワーク協議会の開催
会・薬剤師会等との関係強化
844
認知症、発達障がいほか、市民ニーズの高い専門的
・認知症フォーラムの開催
分野に関するセミナーの実施、医療サービスの拡充
・精神障害者医療費の助成対象を2級まで拡大
を検討
54,574
地域包括ケアシステムに基づくまちづくり
医療のほか、介護・福祉・住まい・交通・生きがい
づくりなども織り込んだ「地域包括ケアシステム」
の考え方を導入し、高齢者はもちろん、障がい者、
子供などが住みやすいまちづくりを推進する。
・地域包括支援センターの機能強化
・生活支援体制整備(コーディネーターの配置、生
活支援ネットワーク協議体の運営、ニーズアンケー
ト)
133,994
介護人材の確保に向けた具体的な支援
市内の介護施設等で働く人材の不足を解消するた
め、介護関係の資格取得等にかかる費用の支援など ・介護人材の確保対策総合支援事業
を通じて、介護人材の確保・定着を図る。
1,000
1-2 介護予防・認知症予防などによる健康で生きがいのあるまちづくり
高齢者の生きがいづくり、健康づくり、まちづくりの支援
寿大学の定員を少なくとも50人増加
・講師謝礼等
生きいきカードによる外出支援を当面継続(より効
果的な制度の在り方について検討を開始し、2年以 ・生きいきカードの配布
内に結論を得る)
7,171
225,302
地域デビューガイダンス事業の充実(60歳、65歳の
方の第2成人式と位置づけ、より強力に地域内各団
・委託料、印刷費等
体等の紹介を行い、地域デビューのきっかけづくり
を支援する)
1,099
地域の高齢者サロンや老人クラブによる、認知症の
方を地域で見守る活動、高齢者と子供との交流など
・地域リハビリテーション活動支援
の具体的な事業をさらに活性化するため、リーダー
・機能訓練(わくわく)教室
人材への研修、グッズの貸し出し、講師派遣等、よ
りきめ細やかな支援を実現
1,486
事業者やNPO・総合型地域スポーツクラブとの連携
・生駒山スカイウォーク
による、効果的で楽しい健康ウォーキング・ハイキ
・チャリロゲいこま
ングなどの推進
2,195
日本一の認知症予防対策のまち「いこま」の実現
・ひまわりの集い
脳の若返り教室やのびのび体操、ひまわりの集いな ・脳の若返教室
どの介護予防、認知症予防の取り組みを継続・さら ・ひまわりの集い(地域型)
に活性化
・介護予防教室(認知症予防)
・体操教室(のびのび教室)
-35-
33,515
平成28年度予算
マニフェストの内容
国の認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)
を踏まえ、地域で認知症の方やその介護者を支える
ため、全国に先駆けて認知症地域支援推進員を配置
(平成27年度から)し、認知症サポーターの数3700
人(平成29年度)とする。これにより、徘徊高齢者
模擬訓練、認知症カフェの設立など、先進的な取組
を支える体制を整備する。
内 容
・認知症地域支援推進員の配置
・地域型認知症予防プログラム
・認知症サポーター養成講座
・徘徊高齢者模擬訓練
・認知症料理教室
予算額
(単位:千円)
6,280
初期対応の重要性に鑑み、認知症初期集中支援チー
ムを平成28年度から、他の自治体に先駆けて組織
・認知症初期集中支援チーム
し、食生活指導を含む、個別具体的なケアを行う。
1,184
認知症の方や障害をお持ちの方等を対象とした権利
擁護センターを設置し、成年後見制度の利用や金銭 ・権利擁護支援センター運営
管理等に関する相談業務等を実施する。
7,687
公共施設の利用促進
公共施設のトイレの洋式化を推進
・工事 金鵄の杜 倭苑、鹿ノ台ふれあいホール、
やまびこホール
・設計 あすか野幼稚園、桜ヶ丘幼稚園、
壱分幼稚園、たけまるホール、
セイセイビル
18,437
1-3 障がい者等が安心して楽しく暮らせる、活躍できる街をつくる
障がい者が「一生涯切れ目なく」安心して暮らせる体制・制度・まちづくり
市の健康診断等を活用した障がいの早期発見と、医
療機関や児童福祉施設等との連携による早期療育の ・乳幼児健診
推進
タブレットなど、ICT技術を活用した療育・学習支
援のさらなる強化(機器の導入、教師への指導方法 ・小・中学校に20台のタブレットを配布
研修の拡充など)
障がい者教育の専門家と提携し、特別支援学級の教 ・特別支援学級担当職員を対象にタブレットを活用
員等に対するアドバイス・研修を強化
した指導法などの研修を実施
強度行動障がいを持つ方の受け入れ等に対する支援
・強度行動障がい者相談支援事業
(専門家による指導や研修など)
30,216
2,186
60
1,000
社会の多様性を認め合い、活かす街づくり
ユニバーサルキャンプin生駒を開催し、障がいの有
無、国籍や文化、性別、年齢などの違いを超えた多
・委託料
様性を理解し、活かした社会の実現に向けた交流を
行う。
NPOや県とも連携した、具体的なひきこもり対策、
自殺対策の推進
・自殺予防対策(相談員、ゲートキーパー研修、こ
ころの体温計等)
・こども・若者支援ネットワーク設立会議 講師謝礼
・若者自立無料相談事業啓発ポスター作成
950
1,129
1-4 防災・消防の強化による市民の安心の土台づくり
市庁舎の耐震化
・庁舎耐震改修等工事
515,238
土砂災害警戒区域に属する世帯を明確にし、災害時
の対応などの説明及び市の災害情報メールへの登録 ・ハザードマップ作成・配布
要請などを進めるほか、地域での土砂災害に対する ・総合防災訓練の実施
合同訓練やセミナーを開催する。
9,117
奈良市との通信指令業務の統合の円滑な推進と、さ
・共同運用開始(負担金支払い)
らなる連携の検討
8,128
救急車の適正利用のさらなる推進
・啓発パンフレットの全世帯他配布等
-36-
945
平成28年度予算
マニフェストの内容
内 容
予算額
(単位:千円)
2-1 子育てしやすいまち
子ども医療費の助成を中学校卒業まで拡大
・こども医療費の通院助成をH28.8月診療分から中
学校卒業まで拡大
不育症(妊娠するが継続が困難)の治療費助成
・不育症治療費助成
251,753
3,000
待機児童を平成30年度中にゼロにする
待機児童の多い地域に保育園を新設
・會津壱分保育園の増築補助
26,376
国による税制優遇措置、空き家等も活用した小規模
保育の早期・積極的な展開(平成27年度から空き家 ・小規模保育所の新設補助(2か所)
とのマッチング事業を積極的に実施)
33,000
市立病院などでの病児保育の拡充
46,818
・病児保育(病児、病後児、体調不良児)補助金
iko mama papaアプリの開発と利用促進(予防接種
や定期健診のスケジューラー、子供連れで行きやす ・子育て支援アプリ
いレストランやお出かけスポットの紹介など)
児童虐待対策のさらなる強化
・家庭児童相談
・CAPワークショップ
168
18,367
2-2 教育のさらなる充実と社会で活躍する人材の育成
社会で活躍できる人材を育てるための教育改革
教育委員の公募(市内の保護者など)
・委員8人で運営
社会で活躍できる人材育成のためのカリキュラム改
革(学力テストに加え、英語(1、2年生ほか)・
・ICT機器活用授業研究モデル校事業
ICTの活用とモラル・プレゼン能力・主体性(社会
・小学校1年生からの英語教育の実施
体験・自分で考え動く)・環境教育など、社会で通
用する人材の育成を見据えたプログラム)
各界で活躍する方(経営者、政治家、スポーツ、文
化人ほか)をお招きした、子供たちが優先して参加 ・あこがれ“いこまびと”講演会支援事業
できる、夢を与える講演会の実施
学習困難児童・生徒へのきめ細やかな配慮(ICTの
活用による学習支援、教育NPOとの連携など)
・特別支援学級学習支援用タブレットの配布
・特別支援教育支援員の拡充
・タブレットを活用した指導法の研修
7,888
12,877
400
26,286
学びやすい教育環境と施設の整備
全小学校におけるトイレの洋式化【中学校は平成31 ・工事設計(真弓、生駒台、南第二)
年度以降順次】
・工事(鹿ノ台、あすか野、壱分)
【H28.3月補正含む】
北の小中一貫校開設と先進的な教育プログラムの実
・小中一貫校新設工事他
施
・北中屋内運動場・プール改修工事
・南こども園整備(備品等)
生駒台幼稚園の建て替え、南こども園、高山こども
・生駒南小学校東館復旧工事(南幼稚園仮園舎とし
園の開園
て利用していたため)
給食センターの新設(幼稚園給食含め)に関する検
・懇話会開催
討開始。4年以内に結論を得る。
258,287
2,042,520
20,502
272
2-3 本のまち・音楽のまち、スポーツのまち「生駒」の推進
ビブリオバトル全国大会の実施
・委託料
中学生ビブリオバトル大会の実施(読書推進、プレ
・参加賞、傷害保険料等
ゼンテーション能力向上)
-37-
1,000
72
平成28年度予算
マニフェストの内容
内 容
市内小中学校ブラスバンドなどの練習環境・発表の
・全国大会等出場補助金
場などの支援
小さなお子様とともに参加できる本格的な音楽会の ・0才から楽しめるファミリーコンサート
開催
委託料、保険料
いこま国際音楽祭への支援継続
【H28.3月補正対応】
実施手法の見直し
・委託料、謝礼
予算額
(単位:千円)
3,053
294
6,030
3-1 空き家問題・ニュータウンの高齢化への対応
国のモデル事業に取り組む近畿日本鉄道株式会社と連携
中古住宅の調査・リフォーム支援等の積極的推進
・空き家相談、空き家実態調査等
・既存住宅流通等促進奨励金
18,600
生駒市の魅力を市内外に発信するシティプロモー
ションの強化・市役所内の体制整備
【H28.3月補正含む】
・シティプロモーション事業
いこまち宣伝部の運営、まんてんいこま魅力発信
プロジェクト等
20,425
3-2 将来を見据えた新しいまちづくり
地域のエネルギーを活用した災害に強いまちづくり
市役所、市立病院、駅などを中心として、太陽光発
・北コミ太陽光発電及び蓄電池設置
電、蓄電池、コージェネレーションシステム等を導
委託料、工事費
入し、災害に強い地域づくりを実現する。
43,000
住宅都市いこまの景観のさらなる整備
良好な景観で管理しやすく、倒木のリスクが小さい ・街路樹更新事業(あすか野南中央線街路樹更新工
低木を中心とした街路樹の整備
事(その3))
樹林地バンク制度の活用(4年で2か所)
・自然生態のアドバイザー派遣謝礼
6,210
45
道路インフラの整備・強化
辻町ICの奈良方面ランプの整備に関し、奈良県と連 ・県施工の阪奈道路辻町インター整備計画に伴う周
携し着実に推進
辺市道整備検討
・企業誘致関連道路整備事業
北田原南北線の円滑な工事実施、北田原中学校線の 北田原南北線
用地買収等の推進
北田原中学校線
高山北田原線
国道163号線バイパスの生駒区間の整備に向けた取
組の推進
【H28.3月補正含む】
・地籍調査
下水道普及率を平成30年度末までに70.9%まで引き
・公共下水道管渠整備事業
上げ(平成26年比で約5%増)
・学研高山地区第2工区用地取得
高山第2工区の今後の在り方について、リニア新駅
・学研高山地区第2工区測量登記業務
誘致も踏まえ、具体的な検討を開始
・学研高山地区第2工区まちづくり計画検討業務
3,000
110,518
19,557
1,014,500
200,600
3-3 交通安全対策の徹底
・自治会防犯パトロール推進事業
通学路安全対策として、保護者、学校、自治会、教 「こども110番の家の旗」チラシ・活動マニュア
育委員会、警察等による合同点検の継続と、問題箇 ル等
所への速やかな対応の実施
・生活道路安全対策事業
通学路合同点検箇所工事他
25,348
・交通量調査(東生駒2丁目他)
・歩行者空間整備ガイドラインに基づく整備路線の
歩行者安全対策(ゾーン30、歩道整備・カラー舗
検討
装化)の徹底
・ゾーン30整備工事(東生駒2丁目他)
・小明上線歩道詳細設計
11,273
-38-
平成28年度予算
マニフェストの内容
内 容
予算額
(単位:千円)
3-4 防犯対策の徹底による安心して暮らせるまちづくり
通学路を中心とした防犯カメラの設置について、市
・通学路防犯カメラ設置補助
民の皆様と検討を開始
おれおれ詐欺の撲滅を目指し、防止装置の貸し出し
・特殊詐欺防止装置購入補助事業
ほか、様々な措置を講じる
5,000
410
3-5 燃えるごみの半減に向けた取組とその重要性の普及啓発
家庭ごみ排出量を平成25年度比で25%減少する
・ごみ減量化対策事業
・不法投棄防止パトロール
パトロールの強化や防犯カメラの設置等による不法
・監視カメラ設置
投棄対策の強化
・啓発看板
実施後1年後をめどに、市民の声を改めてお聞き
し、運用面のさらなる改善を図る
・アンケート調査
296,789
2,077
443
4-1 イコマニア100(生駒に100のイベントを創り、大阪、京都、奈良に行かなくても生駒の「地元」が楽しいまちづくりを実現)
すでに生駒に根付いている多くのイベントに加え、
【H28.3月補正対応】
竜田揚げ、いこままマルシェ、つなげて遊ぼうプラ
・イコマニア
レールなど、新しいイベントを市民と行政が連携し
ポスター、商標登録・出願料
100つ作る
1,154
4-2 市民に役立つIT技術やオープンデータの活用促進
情報政策課に情報政策係(仮称)を置き、市民のた
めのITやオープンデータ活用方法を考え、外部の関 ・オープンデータサイト構築
係者と連携する体制を整備
他地域への発信によるシティプロモーションの展開
【H28.3月補正含む】
・シティプロモーション事業
いこまち宣伝部の運営、まんてんいこま魅力発信
プロジェクト等
5,005
再掲
4-3 農業の活性化
給食食材としての地産農作物を買い取るための仕組
・商工観光ビジョン策定懇話会にて検討
みをつくる。
・青年就農給付金
新規就農者への支援制度を拡充(平成30年度までに ・青年新規就農者補助金
8人誘致、遊休農地を7.5ヘクタール解消)
・就農定着支援事業
・新規就農希望者研修制度
8,632
11,990
生駒のスイーツ専門店、いこまのお土産企画などと
連動したストーリーのある特産品づくりと、そのた
・商工観光ビジョン策定懇話会にて検討
めに必要な生駒ならではの農作物や果樹の栽培(空
き農地の活用)
再掲
農業振興のための研究や、地元飲食店と農家との連
携などを進めるための場の設置・支援拡充(農業者 ・商工観光ビジョン策定懇話会にて検討
の商工会議所や観光協会への参加など)
再掲
青空市場に加え、軽トラック市などの農作物の販売
・青空市場委託料
促進イベントの開催
1,770
4-4 商店街をはじめとする小売店舗の活性化と後継者育成
商店街のにぎわいの継続・拡充
100円商店街、まちなかバル、まちゼミに続く企画
をイコマニア100と連動して実施
【H28.3月補正対応】
・商工観光交流活性化事業
補助金
-39-
6,300
平成28年度予算
マニフェストの内容
内 容
予算額
(単位:千円)
市内事業者の活性化・新規誘致の促進
生駒市内への事業者の新規立地・増設を平成30年度
までに8社実現。加えて、高山第1工区について、県 ・企業立地促進補助金
と連携し、平成30年度までに1社の企業誘致を実現 ・パンフレット作成等
する。
41,304
起業支援のための包括的な取組
後継者のいない店舗と、事業を開始したい人との
マッチング
・商工観光ビジョン策定懇話会にて検討
再掲
ベルテラスのイベントや起業支援スペースから芽生
【H28.3月補正対応】
えた起業意欲のある方に対し、店舗経営のノウハウ
・テレワーク&インキュベーションセンターの整
の継承・指導等の包括的な後継者育成支援制度の実
備・運営
施
56,218
起業支援スペース・コミュニティスペースの整備に
【H28.3月補正対応】
より、主婦、高齢者、学生の起業支援のほか、まち
・テレワーク&インキュベーションセンターの整
づくりのワークショップやネットワークの場を確保
備・運営
する。
再掲
生駒市観光モデル地域の整備と、それらの地域にお
・商工観光ビジョン策定懇話会にて検討
けるイベント等の支援
再掲
商工観光ビジョンの策定と実践
再掲
・商工観光ビジョン策定懇話会開催
5-1 市民とともに汗をかき、具体的な成果につなげる、本気の「協創」の実現
【H28.3月補正含む】
市役所内にシティプロモーションを推進する横断的
・シティプロモーション事業
なチームを立ち上げるとともに、市民や事業者の皆
いこまち宣伝部の運営、まんてんいこま魅力発信
様と一丸となって「いこま」を売り込む体制を構築
プロジェクト等
まちづくりワークショップを積極活用し、早い段階
・ワークショップ・タウンミーティング・ティー
から市民の意見や意向を汲み取り、議論し、形にす
ミーティング経費
る場を設ける。
再掲
1,918
市民税1%支援制度及び市民政策提案制度のさらな
・市民活動団体支援制度(マイサポいこま)の運営
る活用(市の施策提案、イベント企画・運営提案、
支援金等
行政と市民との協創事業提案などの募集と支援)
10,526
市の重要施策と連動した、ふるさと納税のより積極 ・ふるさと生駒応援寄附関連事業費
的な活用
民間委託を活用しPR力等を強化
16,897
5-2 人事行政改革の総仕上げ
・市債残高
平成30年度に、市債残高を180億円、基金残高を110
H27末199億 H28末212億
億円とする。(平成26年度の市債残高186億円、基
・基金残高
金残高106億円)
H27末118億 H28末112億
市債増減
1,300,000
基金増減
△600,000
5-3 生駒市の施設やサービスの効果的・効率的な運用
上水道の送水ルートの再編による大幅なコストの削
減(イニシャルコストで約5億円、維持管理コスト ・小瀬送水ルート変更事業
で年間約1700万円の削減)
-40-
112,500
13 主要事業等の概要
一般会計
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
[議会]
〈議会費〉
1
議会運営
377,655
395,651
8,061
8,956
43,260
42,339
・議会改革推進
・政務活動費
・議会報の発行
議会報印刷業務
[債務負担行為の設定]
平成29年度 555千円
・議会ホームページ改修【新規】
[市長公室]
〈総務費〉
1
職員研修
・階層別研修
・専門研修
・自治大学校等派遣研修
・政策形成実践研修
・自主研究グループ助成金
2
広報広聴
・広報紙の発行
広報紙印刷業務
[債務負担行為の設定]
平成29年度 7,877千円
-41-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・県下各市情報提供番組放送
・タウンミーティング
・シティプロモーション
3
市民活動推進
(1) 自治振興
64,114
63,409
53,127
34,809
2,572
2,590
14,000
14,000
20,966
20,376
254
113
951
950
9,510
0
・自治振興補助
・自治会長研修費補助
・自治会関係保険補助等
(2) 自治会集会所整備補助
(3) 市民参画・協働
・市民自治推進委員会の運営
・市民自治協議会補助金
(4) 市民参画・協働型催物
・いこまどんどこまつり
4
市民活動支援
・市民活動団体支援制度(マイサポいこま)
・Ikoma Civic Tech Awardの開催【新規】
・市民活動推進センター管理運営
5
友好都市交流
・友好都市宿泊補助等
6
市民生活
・市民憲章の啓発実践
7
市民投票システム整備【新規】
-42-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
[企画財政部関係]
〈総務費〉
1
情報管理
100,631
161,043
2,026
2,026
7,567
7,472
25,432
22,270
1,456
1,453
659,453
785,796
35,339
35,642
7,937
8,399
(2) 減債基金
123,163
123,648
(3) 公共施設整備基金
143,318
120,481
(4) 職員退職給与基金
181,884
181,890
38,645
19,023
・各システム・ネットワーク運用管理
・オープンデータサイト構築業務【新規】
・社会保障・税番号制度システム負担金
・電子申請システム運用
2
一般管理事務
・市民総合賠償保険
3
契約検査
・入札監視委員会
・電子入札システム運用管理
・契約執行管理システム運用管理
4
文書管理・法制
・文書管理
・法制執務
5
情報公開及び個人情報保護
・情報公開
・個人情報の保護
6
庁舎管理等
・庁舎総合管理
・庁舎耐震改修等工事
・庁舎耐震改修等工事監理
7
車両管理
・公用車維持管理
8
基金積立
(1) 財政調整基金
9
企画
-43-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・総合計画
・総合計画審議会
・行政改革
行政改革推進委員会
・まち・ひと・しごと創生総合戦略
総合戦略会議
・統合型地理情報システムのリプレース【新規】
・広告収入
10
公平委員会
572
541
11
固定資産評価審査委員会
273
853
12
政治倫理審査委員会
212
212
13
行政不服審査会【新規】
354
14
交通対策
−
25,811
29,948
417,471
18,635
70,162
141,156
・コミュニティバスの運行(門前線、西畑線・有里線)
・コミュニティバスの実証運行(北新町線、萩の台線)
・地域公共交通実証運行検証業務等
・地域公共交通活性化協議会負担金 15
防災対策
・防災訓練
・総合防災訓練【新規】
・災害用食料等物資備蓄
・自主防災会活動補助金
・防災会議
・ハザードマップ作成配布業務
・県防災行政無線通信ネットワークシステム再整備
工事負担金【新規】
・防災行政MCA無線(同報系)整備事業【新規】
・災害時における業務継続計画(BCP)の策定【新規】
・福祉避難所災害備蓄品の充実【新規】
16
選挙
・選挙管理委員会
・選挙啓発
-44-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・参議院議員選挙
17
統計調査
3,397
51,412
38,592
41,688
684
744
・経済センサス
・経済センサス調査区管理
・工業統計調査
・商業統計調査
18
監査
・監査事務
・住民監査請求
19
法令遵守
・公益目的通報
・要望等記録・公表
20
統一的な基準による地方公会計の整備【新規】
9,754
−
[債務負担行為の設定]
平成29年度 4,576千円
〈公債費〉
1
元金
2,654,430
2,883,120
181,840
230,639
・長期債償還元金
2
利子
・長期債償還利子
-45-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
[環境経済部関係]
〈衛生費〉
1
環境衛生対策
12,507
11,923
33,232
32,595
103,935
88,735
・まちをきれいにする条例
・犬の登録
・狂犬病予防注射
・地域環境整備補助
2
火葬場管理運営
3
街路灯・防犯灯管理
・道路照明施設の無電極放電ランプ化
4
再生可能エネルギー等導入推進事業費【新規】
43,000
−
・北コミュニティセンター太陽光発電、蓄電池設置
5
環境モデル都市推進事業費
45,787
6,815
19,717
23,449
9,147
9,607
41,325
58,791
・環境モデル都市アクションプラン進捗管理
・市役所、生涯学習施設BEMS設置【新規】
6
環境保全対策
・水質、大気質、騒音等測定
・学研高山地区環境保全対策
・希少野生動物(カワバタモロコ)の保全
7
水環境推進事業
・生活排水対策
・河川クリーンキャンペーン
8
環境基本計画推進事業
・環境基本計画推進
環境基本計画推進会議「ECO-net生駒」への支援
・環境マネジメントシステム運用
・環境審議会
・自然エネルギー活用等補助
太陽光発電システム設置補助
家庭用燃料電池設置補助
-46-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
HEMS設置補助
蓄電池等設置補助【新規】
雨水タンク設置補助
・集合住宅共用部LED化促進補助
・夏の節電対策
9
広域廃棄物埋立処分場建設事業負担金
10
ごみ処理
962
1,090
556,907
583,910
296,789
339,269
・可燃物収集運搬及びまごころ収集業務
[債務負担行為
設定済]
平成24∼29年度 1,976,473千円
・可燃物収集運搬及びまごころ収集業務(その2)
[債務負担行為 設定済]
平成27∼29年度 52,706千円
・大型ごみ・燃えないごみ収集運搬及び中間処理業務
[債務負担行為
設定済]
平成24∼29年度 295,724千円
・大型ごみ・燃えないごみ収集運搬及び中間処理業務
(その2)
[債務負担行為 設定済]
平成27∼29年度 7,886千円
・事業系一般廃棄物の指定ごみ袋制
・家庭系ごみ有料化
・不法投棄防止パトロール及び不法投棄物撤去
・不法投棄監視カメラ及び防止看板設置
・廃乾電池・蛍光管等適正処理
11
ごみ減量化対策
・家庭系ごみ有料化に伴うアンケート調査の実施【新規】
・ごみ減量市民会議(仮称)の運営【新規】
・資源物等収集運搬及び中間処理業務
[債務負担行為
設定済]
平成24∼29年度 655,570千円
・資源物等収集運搬及び中間処理業務(その2)
-47-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
[債務負担行為 設定済]
平成27∼29年度 17,482千円
・プラスチック製容器包装収集運搬及び中間処理業務
[債務負担行為
設定済]
平成24∼29年度 525,494千円
・プラスチック製容器包装収集運搬及び中間処理業務
(その2)
[債務負担行為 設定済]
平成27∼29年度 14,014千円
・陶磁器製及びガラス製食器等のリユース・リサイクル
・環境フリーマーケット
・不用品交換コーナー
・ディスポーザ設置補助
・家庭用生ごみ処理容器購入補助
補助率の変更(電動型のみ3/4→1/2)
・生ごみ処理器キエーロ普及事業【新規】
・集団資源回収補助
・ごみ集積施設整備事業補助
・小型家電回収事業
12
ごみ処理施設管理運営
831,516
・清掃リレーセンター
清掃リレーセンター施設整備計画策定【新規】
・清掃センター
長期包括運営委託契約
[債務負担行為
設定済]
平成22∼32年度 5,754,000千円
長期包括運営委託契約(その2)
[債務負担行為 設定済]
平成26∼32年度 364,741千円
長期包括運営委託契約(その3)
[債務負担行為 設定済]
平成28∼32年度 46,032千円
-48-
860,568
(単位 千円)
区 分
13
し尿処理
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
99,318
99,363
233,971
226,706
41,448
39,944
26,384
19,286
4,739
5,821
7,407
5,234
6,678
4,249
37,714
28,008
・し尿収集運搬
14
し尿処理施設管理運営
・エコパーク21
〈産業経済費〉
1
農業委員会
・就農定着支援事業
・新規就農希望者研修制度【新規】
2
農業振興事業
・農業祭
・青空市場開設等
・親子ふれあい農業体験
・経営所得安定対策推進
・地産地消推進事業
・青年就農給付金
・青年新規就農者補助金
・農業ビジョン推進管理
・遊休農地活用事業
・農業委員選出方法等検討懇談会【新規】
3
鳥獣被害防止対策事業
・有害鳥獣捕獲及び防除事業
有害鳥獣防除事業補助金
4
市民農園
3ヶ所(中地区返却)
5
森林対策事業
・森林病害虫防除事業
ナラ枯れ防除委託
ナラ枯れ防除補助金
6
土地改良事業
・ため池等整備事業
ため池点検再調査業務
-49-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・県営土地改良事業負担金
岩井谷池測量設計
ため池多目的利用検討事業・高山溜池地区
・市営土地改良事業
鹿畑町地内土地改良工事【新規】
・市単独土地改良
水路改修 3ヶ所
ため池補修 5ヶ所
深井戸改修 1ヶ所
井堰補修 1ヶ所
・市単独農地等復旧事業補助
7
商工業振興事業
56,972
45,593
41,304
49,946
25,269
22,001
・商工会議所補助
・特産品振興補助
茶筌組合、編針組合、茶道具組合
・伝統的工芸品育成補助
・中小企業金融対策
融資総枠 15億円
債務保証料補給
融資制度利子補給
融資預託金等
創業支援融資
・設備導入等支援事業補助金
・商工観光振興事業補助
・ベルテラスいこま管理費等
8
企業誘致施策
・企業立地促進補助等
9
観光振興事業
・観光施設管理
・観光ポスター作成等観光PR
・観光協会補助
・商工観光ビジョン策定【新規】
-50-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・生駒市自転車利用ネットワーク事業
10
高山竹林園管理
26,918
14,025
10,555
10,551
6,500
5,000
44,166
47,147
5,890
5,467
45,998
44,922
・浄化槽入替工事
11
高山竹林園振興事業
・高山 竹あかり
・茶筌製作実演、各種講座教室等
〈災害復旧費〉
1
耕地災害復旧
[市民部]
〈総務費〉
1
人権施策
・人権施策審議会
・人権教育及び人権啓発推進本部
・啓発活動
・人権相談等
2
交通安全対策
・交通安全市民運動
・交通安全教室
・幼児2人同乗用自転車貸出事業
・幼児2人同乗用自転車購入補助事業
・生活道路の安全対策
・モビリティ・マネジメント
3
放置車両対策
・放置自転車防止指導
生駒駅、東生駒駅、白庭台駅、学研北生駒駅、
学研奈良登美ヶ丘駅
-51-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・違法駐車等防止事業
・自転車駐車場管理等
4
コミュニティバス運行
7,581
8,258
52,102
53,361
光陽台線
[債務負担行為 設定済]
平成27∼29年度 27,571千円
5
べルテラスいこま自動車駐車場管理運営
[債務負担行為 設定済]
平成27∼32年度 121,114千円
6
生駒駅南自動車駐車場管理運営
17,265
−
5,000
−
[債務負担行為 設定済]
平成27∼32年度 7
91,077千円
鉄道施設バリアフリー整備事業
・生駒駅、東生駒駅の内方線等の整備補助【新規】
8
非核平和都市推進
1,324
1,120
6,447
6,661
5,625
2,625
29,020
35,463
88,212
33,831
・ピースキャンドルナイト
9
市民生活
・法律相談等
・暴力団排除の推進
・特殊詐欺防止装置購入補助【新規】
10
安全で住みよいまちづくり
・子ども110番の家の推進
・自治会等防犯パトロールの推進
・通学路防犯カメラ設置補助
11
男女共同参画施策
・男女共同参画プラザ
男女共同参画審議会
女性相談事業(一般・法律)
啓発活動
男女共同参画各種セミナー等
12
税務事務
・ふるさと納税システム導入・事務代行委託【新規】
-52-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・ふるさと生駒応援基金積立
13
税賦課徴収
(1) 各税の賦課
115,968
91,796
110,887
83,976
102,322
104,221
58,968
58,968
3,798
5,232
44,322
53,664
12,740
12,667
・標準宅地の鑑定評価【新規】
・路線価算定業務【新規】
[債務負担行為の設定]
平成29年度 8,039千円
(2) 徴収
14
戸籍住民基本台帳
・戸籍総合システム更新【新規】
・コンビニ交付事業
コンビニ交付システム更新【新規】
・社会保障・税番号制度導入事業
個人番号カード交付
15
市民課窓口業務委託事業
[債務負担行為 設定済]
平成27∼29年度 180,819千円
16
出先機関窓口業務推進事業
・住民票・印鑑証明等発行
・サービスコーナー窓口業務委託
[債務負担行為 設定済]
平成27∼32年度 16,101千円
〈民生費〉
1
人権文化センター管理運営
・地域交流促進事業等
〈産業経済費〉
1
消費者保護
・消費生活相談
消費生活審議会
・消費者行政活性化事業
-53-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
〈教育費〉
1
人権教育
9,749
9,446
40,000
30,000
23,242
22,386
104,736
126,528
33,336
34,710
54,375
34,002
1,288,599
1,220,923
・人権教育講座「山びこ」、日本語教室等
・人権史跡フィールドワーク事業
・人権教育推進協議会補助
[福祉部]
〈民生費〉
1
社会福祉団体助成
・社会福祉協議会補助
2
民生児童委員活動助成
170人
3
臨時福祉給付金事業
・臨時福祉給付金(簡素な給付措置)
市民税(均等割)非課税者 3,000円/人
・年金生活者等支援臨時給付金
低所得の障害・遺族基礎年金受給者 30,000円/人
4
国民年金
・基礎年金
第1号被保険者数 13,458人
5
障がい者福祉
(1) 医療費助成事業
・精神障害者医療費
対象を精神障害者保健福祉手帳2級まで拡大【新規】
(2) 支援事業
ア 障害福祉サービス
・ 介護給付費
・ 訓練等給付費
-54-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・ 補足給付費
・ 高額障害者福祉サービス費
・ 相談支援給付費
イ 障害児施設給付
353,610
388,242
6,710
5,503
29,916
22,493
84,299
69,290
139,368
134,460
18,600
18,380
7,687
0
児童発達支援
放課後等デイサービス
障害児相談支援
ウ 利用者負担の軽減
・ 障がい福祉サービス利用者支援事業
エ 補装具給付
・ 義肢、車椅子、補聴器等
オ 自立支援医療給付
・ 更生医療
・ 育成医療
・ 療養介護医療
カ 地域生活支援事業
・ 相談支援事業
・ 地域活動支援センター
・ 意思疎通支援
・ 日常生活用具給付
・ 移動支援
・ 日中一時支援
・ 福祉ホーム
・ 成年後見制度利用支援
・ 成年後見制度法人後見支援
・ 理解促進研修・啓発
障害者差別解消法等施行に伴う事業
・ 障害支援区分認定等
キ 交通費助成
1人あたり年 10,000円
バス、鉄道、タクシー乗車券
ク 権利擁護支援センター管理・運営委託料【新規】
-55-
(単位 千円)
区 分
ケ 強度行動障がい相談専門員派遣支援事業
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
1,000
1,000
29,350
29,103
31,293
0
15,216
16,457
575
575
24,969
27,108
15,639
14,599
56,569
53,785
(6) 老人クラブ活動助成
4,933
4,975
(7) 高齢者等支援事業
2,948
1,777
2,141
2,204
225,302
215,630
11,780
11,780
(3) 特別障害者手当等給付事業
・特別障害者手当
・障害児福祉手当
・経過的福祉手当
(4) 障がい者福祉総合システム整備【新規】
6
高齢者福祉
(1) 小瀬保健福祉ゾーン
・温泉井水施設の管理
・足湯施設
(2) 老人憩の家
(3) 金鵄の杜倭苑管理運営
[債務負担行為
設定済]
平成26∼31年度 97,513千円
・トイレ洋式化工事
(4) RAKU−RAKUはうす管理運営
[債務負担行為
設定済]
平成27∼32年度 58,059千円
(5) 老人ホーム保護措置等事業
・緊急通報システム事業
・位置情報システム事業
・1人暮らし高齢者葬祭費
(8) 高齢者生きがい対策事業
・敬老の日の贈物(白寿)・祝状(米寿)
・友愛訪問事業
(9) 高齢者交通費助成事業
バス、鉄道、タクシー乗車券
対象 70歳以上
1人あたり年 10,000円
(10) シルバー人材センター
-56-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・シルバー人材センター運営補助
(11) あすか野介護予防拠点施設
7
4,091
1,115
7,404
20
37,589
15,970
1,000
0
15,684
0
51,912
55,834
8,986
0
23,033
13,728
1,456,760
1,426,326
11,804
0
537
565
介護保険
(1) 介護保険円滑導入事業
・介護サービス利用者支援事業費
・社会福祉法人利用負担助成金
(2) 介護保険施設整備事業助成
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 1か所【新規】
(3) 介護人材確保助成金
(4) 介護保険システム整備事業【新規】
8
福祉センター管理運営
[債務負担行為
設定済]
平成27∼37年度 661,398千円
(権利擁護センターの運営・社会参加推進事業等含む)
9
デイサービスセンター整備
・デイサービスセンター幸楽 昇降浴槽【新規】
10
生活保護
(1) 生活困窮者自立支援事業
・自立相談支援事業
・住居確保給付金支給事業
・家計相談支援事業【新規】
・子どもの学習支援事業【新規】
(2) 生活保護費
601世帯
(3) 生活保護システム整備【新規】
11
災害救助
・小災害見舞金等
-57-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
[こども健康部]
〈民生費〉
1
医療費助成事業
(1) 心身障害者
115,065
122,204
68,293
77,245
945,148
874,777
1,740
1,500
26,163
27,030
31,839
18,761
266,780
165,384
11,414
12,274
2,066,076
2,094,240
・年間延 18,562件
(2) 重度心身障害老人等
・年間延 23,232件
2
後期高齢者医療
・後期高齢者医療健康診査
・療養給付費負担金
3
介護老人保健施設管理
4
児童福祉
(1) こどもサポートセンター事業
・家庭児童相談業務
・児童虐待防止対策
CAPワークショップ【新規】
・養育支援事業
(2) 子育て支援総合センター事業
・ひろば事業・ペアレントトレーニング講座
・ファミリー・サポート事業
・利用者支援事業
・子育て支援アプリ【新規】
・みっきランド
開所日 週7日に拡大【新規】
・子育て短期支援事業
(3) 子ども医療費助成事業
・年間延 182,159件
・通院助成を中学校卒業まで拡大【新規】
(4) 未熟児養育医療事業
・年間延 109件
(5) 児童手当
-58-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・3歳未満1人あたり月 15,000円
・3歳以上小学校修了前まで 1人あたり月 10,000円
(第3子以降は15,000円)
・中学生1人あたり月 10,000円
・所得制限世帯の子ども1人あたり月 5,000円
(6) 助産施設保護措置事業
1,613
1,755
(7) 私立保育所運営等助成
240,815
250,898
59,376
200,852
1,895,596
1,456,555
878,427
812,165
31,303
1,080
40,449
42,680
5,040
5,400
292,127
285,150
・運営費
・延長保育
・障害児保育
・病児保育(病児・病後児・体調不良児)
・一時預かり保育
・地域子育て支援拠点事業
・賃貸物件による保育所整備事業
・認可外保育施設助成従事者健康診断補助
(8) 私立保育所施設整備助成
・私立保育所増築 1園【新規】
・小規模保育新設 2園【新規】
(9) 児童保育
ア 私立保育所
・ 市内15園(うち分園1園)、小規模保育2園
事業内保育3か所
・ 市外
イ 市立保育所管理
・ 4園(うち こども園1園)
ウ 市立保育所施設整備
・ みなみ保育園跡地整備【新規】
5
母子父子福祉
(1) ひとり親家庭等医療費助成事業
・年間延 17,934件
(2) 母子生活支援施設保護措置
(3) 児童扶養手当支給
-59-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・625世帯
(4) 母子自立支援事業
21,163
20,481
2,700
2,266
138,469
124,512
334,721
357,529
153,050
154,178
322,043
319,476
136,609
139,694
・自立支援教育訓練給付
・高等職業訓練促進給付
6
児童館
〈衛生費〉
1
母子保健事業
・乳幼児健康診査
・妊婦一般健康診査
・新生児妊産婦訪問指導
・こんにちは赤ちゃん事業
・パパママ教室、育児教室、育児相談等
・産後ケア事業【新規】
・子育てコンシェルジュによる相談事業【新規】
・不育症治療費助成金【新規】
2
病院事業
・補助金、負担金
3
休日夜間応急診療事業
・休日夜間応急診療
・休日歯科応急診療
・妊婦応急診療負担金
4
予防接種事業
BCG、四種混合、ヒブ、日本脳炎、小児用肺炎球菌
水痘、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌等
5
健康増進事業費
・がん検診
胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん
・肝炎ウィルス検診
・健康診査
・歯周病検診
・各種健康教室、健康相談等
-60-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・自殺予防対策
6
感染症対策事業
7
健康づくり推進事業
395
395
2,692
1,892
51,574
42,961
693,609
687,071
36,743
18,096
4,560
4,380
70,950
74,962
4,521
4,614
・食育
メニューコンテスト
・福祉と健康のつどい
・健康ウォーキング推進
8
健康センター管理
〈教育費〉
1
幼稚園
(1) 幼稚園管理運営
・9園(うち こども園1園) 園児数 1,274人
・預かり保育
・学校創造推進事業
(2) 私立幼稚園就園奨励費補助 340人
(3) 私立幼稚園運営費補助
(4) 幼稚園施設整備
・トイレ洋式化設計(あすか野・桜ヶ丘・壱分)
・生駒南小学校東館復旧工事(南幼稚園仮園舎から)
・生駒こども園移行工事【新規】
2
保健体育
・検尿
-61-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
[建設部]
〈土木費〉
1
土木管理事務
3,012
3,088
2
建築管理事務
5,073
8,139
3,885
6,300
14,449
17,575
1,037
960
239,028
239,211
46,547
9,114
75,769
147,600
29,723
37,488
110,518
323,026
・市が管理する建築物等の定期点検
3
急傾斜地県工事負担金
・小明町地区、あすか野南地区
4
道路管理
・道路台帳整備等
・スマートフォンを活用した通報システム導入【新規】
5
地籍調査
鹿畑町等
[債務負担行為の設定]
平成28∼29年度 5,032千円
6
道路橋梁維持補修
・道路管理
・道路維持補修等
・橋梁定期点検
7
道路橋予防保全
・道路橋予防保全設計
・道路橋予防保全補修工事
8
橋梁耐震化
・耐震補強工事 井出山1号橋
・耐震補強設計 井出山2号橋 9
生活道路安全対策
・通学路安全対策工事
・ゾーン30整備工事
10
企業誘致関連道路整備
・北田原中学校線道路整備工事等
・高山北田原線道路整備工事等
・北田原南北線境界標設置
-62-
(単位 千円)
区 分
11
道路橋梁新設改良
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
330,008
289,249
95,438
61,238
115,343
76,863
3,650
3,650
・宝山寺参詣線道路整備工事等
・学研北生駒駅周辺まちづくり関連道路
白庭台北38号線道路整備工事
芝山田線道路整備工事(2工区)等
・九頭神線道路整備工事等【新規】
・小明上線歩道設計【新規】
・谷田小明線道路整備調査・測量
・歩行者空間整備検討【新規】
・辻町インター周辺市道整備検討
12
河川事業
・竜田川流域治水対策事業
・調整池浚渫
・小平尾町地内水路整備工事等
・小瀬水防倉庫改修工事【新規】
13
住宅管理
・元町住宅、第二元町住宅、緑ヶ丘住宅、小平尾桜ケ丘住宅
・再開発住宅
・市営住宅照明器具LED改修【新規】
・市営緑ヶ丘住宅排水管改修【新規】
〈災害復旧費〉
1
道路河川災害復旧
-63-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
[都市整備部]
〈土木費〉
1
建築指導
138,008
105,226
12,179
31,483
514,100
486,810
59,060
190,951
・建築確認
・既存住宅耐震診断補助
・既存住宅耐震改修補助
・シェルター型耐震改修工事補助
・住宅相談窓口
・特殊建築物等耐震診断補助
・民間建築物吹付けアスベスト等分析調査補助
・住宅省エネルギー改修補助金
・空き家・空き地対策
空き家等相談
空き家実態調査【新規】
空き家家財道具等処分補助金【新規】
老朽危険家屋解体工事補助
既存住宅流通等促進奨励金
2
都市計画
・都市計画審議会
・景観審議会
・開発事業審議会
・学研北生駒駅中心地区まちづくり会議運営支援
3
公園・街路樹管理
・各公園維持管理
・街路樹維持管理
・生駒山麓公園管理業務
[債務負担行為 設定済]
平成27∼36年度 1,603,579千円
4
公園整備事業
・コミュニティパーク事業
・街路樹更新
-64-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・公園施設長寿命化計画策定【新規】
・市内公園楽々アプローチ事業
・各公園整備工事等
・生駒山麓公園ふれあいセンター改修工事
5
緑化推進
15,635
8,895
28,700
31,706
209,897
10,982
・緑の市民懇話会
・生垣助成制度
・保護樹林・保護樹木制度
・樹林地バンク制度
・ボランティア養成講座
花とみどりの楽校
・市民の森事業
6
花のまちづくりセンター
・花と緑の景観まちづくりコンテスト
・花と緑のわがまちづくり助成制度
・イベント、講座、講習会
・緑の相談
・花好き・自然好き市民交流サロン
・Cafeふろーらむの運営
7
北部地域整備促進事業
・学研高山地区第2工区用地取得【新規】
[債務負担行為 設定済]
平成27∼30年度 340,000千円
・学研高山地区第2工区測量登記【新規】
[債務負担行為の設定]
平成29∼30年度 185,900千円
・学研高山地区第2工区まちづくり計画検討【新規】
・北部地域整備促進基金積立等
-65-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
[消防本部]
〈消防費〉
1
常備消防
(1) 運営・活動
1,238,873
1,183,947
55,836
72,551
670
670
46,340
43,011
292,452
248,211
・火災予防活動
・応急手当普及啓発
・救急・救助業務の高度化
・救急車適正利用の推進
・奈良市・生駒市消防通信指令業務の共同運用
(2) 消防施設管理
・消防庁舎・消防資機材等の保守管理
(3) 防火団体育成
・防火協力団体の育成補助
2
非常備消防
・消防団活動の充実、活性化
・消防操法訓練・大会
3
消防施設整備
・県防災行政無線通信ネットワークシステム再整備
工事負担金【新規】
・消火栓改良等
・緊急車両の更新
化学消防ポンプ車(20号車)
小型動力ポンプ付積載車(23号車)
・消防団用無線の整備【新規】
・消防団機動第3分団拠点施設耐震補強改修工事
・消防団機動第4分団拠点施設建設工事
-66-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
[教育総務部]
〈民生費〉
1
学童保育施設管理運営
173,796
162,008
4,506
16,604
280,588
244,195
24,064
41,356
・23クラブ
・児童育成クラブ助成金
2
学童保育施設整備
・あすか野学童施設分割事業【新規】
〈教育費〉
1
教育委員会
・教育委員会の活動の自己点検・評価
・スクールボランティア事業
・学校評議員制度
・幼小中連携事業
・就学前教育相談
・特別支援教育相談
・特別支援教育支援員の増員【新規】 ・学びのサポーター派遣事業
・伝え合う力育成事業
全小中学校への学校図書館司書派遣
小学校英語指導(わくわくイングリッシュ事業)
・外国語指導助手の派遣
小学校1・2年生の英語教育の実施【新規】
・環境教育の推進
エコボーナスの配当
「エコキッズ−いこま」の実施
環境学習プログラム「エコスクール」の実施
環境教育教員研修会
・あこがれ“いこまびと”講演会支援事業【新規】
2
心の教育活動事業
・スクールカウンセラー配置
-67-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・いじめ対策会議
・スクールアドバイザーズ設置
・地域ぐるみ健全育成推進事業
・教育支援施設管理運営
3
高山スーパースクールゾーン整備事業
1,900,586
375,529
334,094
281,173
27,020
27,434
34,919
50,379
59,424
59,863
258,786
464,829
・生駒北小中一貫校整備工事
・仮設校舎リース
[債務負担行為 設定済]
平成26∼29年度 56,360千円
・用地購入等
4
小学校
(1) 小学校管理運営
・12校 児童数 7,173人 ・小学1年生30人学級
・小学2年生35人学級
・参加型子ども安全研修
・学校創造推進事業
・ことばの教室
(2) 情報教育推進事業
・情報教育環境整備
・ICT機器活用授業研究モデル校事業【新規】
(3) 教育振興
・教材設備整備
・自然体験学習推進補助
・全国大会等出場補助
・生駒ルーツプロジェクト
(4) 児童就学援助
・遠距離通学児童交通費補助
38人
・要保護及び準要保護児童就学援助
857人
(5) 小学校施設整備
-68-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・トイレ洋式化設計(真弓、生駒台、生駒南第二)
・トイレ洋式化工事(鹿ノ台、あすか野、壱分)
5
中学校
(1) 中学校管理運営
191,922
195,483
24,149
12,429
35,750
25,600
52,392
52,339
92,657
6,216
367
347
34,482
34,036
・8校 生徒数 3,426人
・学校創造推進事業
(2) 情報教育推進事業
・情報教育環境整備
・ICT機器活用授業研究モデル校事業【新規】
(3) 教育振興
・教材設備整備
・先端大特別授業
・全国大会等出場補助
・自然体験学習推進補助
・生徒健康増進事業補助
・高等学校等進学奨励金
[債務負担行為 設定済]
進学奨励基金が廃止されるまで
進学奨励基金及びこれに対する利子相当額
・部活動支援事業【新規】
・教科書改訂に伴う指導書購入【新規】
(4) 生徒就学援助
・要保護及び準要保護生徒就学援助等
512人
(5) 中学校施設整備
・上中学校体育館改修【新規】
6
人権教育
・研究大会参加等
7
保健体育
(1) 児童・生徒・教職員健康管理
・検尿、心電図等各種検査
・食物アレルギー・アナフィラキシー対応
-69-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
エピペン講習の実施
(2) 学校給食センター管理運営
265,887
263,731
536,587
537,764
6,502
6,293
8,270
6,630
387,376
377,108
153,464
22,911
・給食用備品更新
・給食配送
[債務負担行為 設定済]
平成28∼31年度 252,945千円
・給食食材の放射性物質検査
・職員用トイレ改修【新規】
(3) 給食材料費
[生涯学習部]
〈教育費〉
1
社会教育
(1) 生涯学習振興事業
・社会教育委員会議の運営
・生涯学習推進連絡会助成等
(2) 高齢者教育の推進
・寿大学
クッキングクラブの増設・増員
・地域デビューガイダンス事業
(3) 生涯学習施設管理
・生涯学習施設管理業務
[債務負担行為 設定済]
平成27∼32年度 1,648,645千円
・やまびこホール管理業務
[債務負担行為 設定済]
平成27∼32年度 2,351千円
(4) 生涯学習施設整備
-70-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・南コミュニティセンター第2駐車場用地返却に係る
原状復旧工事
・たけまるホール熱源改修工事
・スタインウェイピアノ購入等【新規】
・トイレ洋式化
設計委託 たけまるホール、コミュニティセンター
工事 鹿ノ台ふれあいホール、やまびこホール
・コミュニティセンター中央監視盤更新工事【新規】
(5) 図書館運営
357,633
363,494
2,090
1,821
15,678
11,024
・子ども読書活動推進計画
ブックリストの配布と掲載図書団体貸出
・ブックスタート事業
ブックスタートパック配布
・高齢者・障がい者サービス
音訳ブラッシュアップ講座
・おはなし会、各種講座等
・子ども読書活動連絡調整会議
・ビブリオバトルの開催
全国大会、市内中学生大会
・駅前図書室の運営
読書カフェの運営
ベルテラスいこま管理費等
・雑誌スポンサー制度導入【新規】
(6) 青少年指導
・非行防止巡回指導
・非行防止地域実践活動等
(7) 青少年健全育成活動事業
・成人式開催
・地域青少年リーダー育成
・家庭教育学級
・学校・地域連携事業
放課後子ども教室(3教室→4教室)
-71-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・青少年国際交流事業
・青少年健全育成団体事業助成
・青少年野外活動事業
・ユニバーサルキャンプin生駒
・ニート・ひきこもり対策支援ネットワークづくり
【新規】
(8) 文化振興
5,744
5,019
39,199
39,163
61,308
64,021
179,972
177,621
・市民の文化活動の成果発表
市民文化祭等
・0才から楽しめるファミリーコンサート
(9) 文化財保護事業
・古文書・仏像・民俗調査等
・市内遺跡発掘調査
・重要文化財保存修理等補助
長福寺本堂、高山八幡宮本殿、長弓寺本堂
・指定文化財保存事業補助
・デジタルミュージアム
・生駒ふるさとミュージアム管理
生駒ふるさとミュージアム指定管理業務
[債務負担行為 設定済]
平成26∼29年度 107,167千円
2
保健体育
(1) 体育振興
・スポーツ振興基本計画後期計画策定
・ファミリースポーツの集い
・学校体育施設開放
・生駒山スカイウォーク
・市町村対抗子ども駅伝大会への参加
・ スポーツ団体育成等
・総合型地域スポーツクラブ支援事業補助
・チャリロゲいこまの開催
(2) 体育施設管理
-72-
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
・指定管理者による体育施設の管理と
市民体育大会・体育祭、スポーツ教室等の事業運営
[債務負担行為 設定済]
平成26∼31年度 911,800千円
(3) 体育施設整備事業
11,530
12,576
52,856
145,353
62,163
55,500
39,922
38,940
・各体育施設整備
イモ山公園プール改修工事
市民体育館合併浄化槽修繕工事
(4) 北部スポーツタウン事業
・生駒北スポーツセンター体育館設備改修
電気設備等修繕工事
多目的トイレ設置工事
・調整池採水分析調査
・バス路線運行延伸
(5) 生駒北スポーツセンター施設管理
・スポーツセンター管理業務
[債務負担行為 設定済]
平成27∼31年度 279,500千円
・施設用備品
[上下水道部]
〈衛生費〉
1
浄化槽設置事業
・浄化槽設置補助
81基
・大型合併処理浄化槽更新事業補助金【新規】
・浄化槽の適正管理推進
-73-
公共施設整備基金特別会計
(単位 千円)
区 分
1
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
公共施設整備基金積立
(1) 利子
(2) 寄附金
4,522
4,121
138,796
116,360
介護保険特別会計
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
介護保険
・第6期介護保険事業計画(H27∼H29)
基準月額 4,759円
第1号被保険者数 31,854人
1
介護保険事務
26,618
16,974
2
介護保険賦課徴収
2,980
2,982
3
介護認定審査会
11,364
13,177
4
認定調査
40,968
47,251
5
保険給付費
6,623,337
6,203,623
201,979
382,711
(1) 介護サービス等給付費
・居宅介護サービス
・地域密着型介護サービス
・施設介護サービス
・居宅介護福祉用具購入
・居宅介護住宅改修
・居宅介護サービス計画等
(2) 介護予防サービス等給付費
・介護予防サービス
・地域密着型介護予防サービス
・介護予防福祉用具購入
・介護予防住宅改修
・介護予防サービス計画等
-74-
(単位
区 分
(3) 高額介護サービス等給付費
(4) 審査支払手数料
(5) 特定入所者介護サービス等費
6
千円)
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
172,628
158,749
9,581
9,000
247,610
254,208
308,688
181,290
153,582
128,750
2,102
2,102
地域支援事業費
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費
・訪問型サービス
・通所型サービス
・介護予防ケアマネジメント事業
・対象者把握事業
・介護予防普及啓発事業
・地域リハビリテーション活動支援【新規】
・地域介護予防活動支援事業
(2) 包括的支援等事業費
・地域包括支援センター 6ヶ所
・在宅医療・介護連携の推進
・認知症施策の推進【新規】
・生活支援体制整備【新規】
・高齢者虐待防止対策
・成年後見人制度
・家族介護支援
7
介護給付費準備基金積立
-75-
国民健康保険特別会計
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
国民健康保険
平均被保険者数
一般 27,100人
退職 800人
介護 8,200人
平均被保険者世帯数
一般 16,000世帯
退職 400世帯
介護 6,700世帯
税率 医療給付費分
所得割
7.2/100
均等割額
27,600円
平等割額
29,000円
課税限度額
51万円
後期高齢者支援金分
所得割
2.0/100
均等割額
8,400円
平等割額
9,600円
課税限度額
16万円
介護納付金分
所得割
2.0/100
均等割額
7,200円
平等割額
8,400円
課税限度額
1
14万円
国民健康保険事務
43,025
42,934
6,725,118
6,684,321
277,997
269,535
・医療等適正化推進専門委員会
・ジェネリック医薬品使用啓発
・療養費(柔道整復師等)レセプト点検
2
保険給付費
(1) 一般被保険者療養給付費
(2) 退職被保険者等療養給付費
-76-
(単位
区 分
(3) 一般被保険者療養費
千円)
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
115,963
112,370
4,100
4,305
22,789
22,896
812,807
787,717
49,700
36,340
1,000
1,000
100
100
(10) 一般被保険者移送費
200
200
(11) 退職被保険者等移送費
100
100
42,021
42,021
4,800
4,800
1,382,979
1,505,607
739
1,839
49
49
496,808
590,096
2,618,494
2,495,000
107,935
108,015
(4) 退職被保険者等療養費
(5) 審査支払手数料
(6) 一般被保険者高額療養費
(7) 退職被保険者等高額療養費
(8) 一般被保険者高額介護合算療養費
(9) 退職被保険者等高額介護合算療養費
(12) 出産育児一時金
1人あたり 420,000円
(13) 葬祭給付費
1人あたり 30,000円
3
後期高齢者支援金等
・後期高齢者支援金
・後期高齢者関係事務費拠出金
4
前期高齢者納付金等
・前期高齢者納付金
・前期高齢者関係事務費拠出金
5
老人保健拠出金
6
介護納付金
7
共同事業拠出金
・高額医療費共同事業負担金
・保険財政共同安定化事業負担金
8
保健事業費
・医療費通知
・特定健康診査等
・福祉と健康のつどい
-77-
後期高齢者医療特別会計
(単位 千円)
区 分
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
後期高齢者医療保険
被保険者数
保険料率
13,710人
所得割
均等割額
8.92/100
44,800円
賦課限度額
57万円
後期高齢者医療
1
後期高齢者医療事務
2
後期高齢者医療広域連合納付金
・事務費負担金
・保険料負担金
・保険基盤安定負担金
-78-
12,839
12,813
1,573,741
1,488,357
下水道事業特別会計
(単位 千円)
区 分
1
下水道事務
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
86,315
66,920
375,885
360,644
416,738
409,002
1,118,814
868,874
56,777
60,737
(1) 長期債償還元金
783,827
612,074
(2) 長期債償還利子
193,725
215,642
・地方公営企業法適用移行業務【新規】
2
下水管渠維持
・個別浄化槽地区下水道接続推進事業
3
下水処理施設管理運営
・山田川・竜田川浄化センター
4
公共下水道管渠整備事業
・竜田川処理区、富雄川処理区の国庫補助事業
・単独事業
5
流域下水道事業
・大和川上流流域下水道事業建設負担金
6
公債費
自動車駐車場事業特別会計
(単位 千円)
区 分
1
生駒駅北地下自動車駐車場管理運営
平成27年度
平成28年度 (当初+6月補正)
39,735
48,951
(1) 長期債償還元金
9,163
52,976
(2) 長期債償還利子
282
1,889
[債務負担行為 設定済]
平成27∼32年度 178,015千円
2
公債費
-79-
14 企業会計の概要
水道事業会計
1 生駒市水道ビジョンに定める将来像 「夢と希望へつながる いこまの水道」
∼信頼・やさしさ・うるおい∼
2 基本項目
平成28年度
項 目
(1) 給
水
戸
数
平成27年度
50,000 戸
49,700 戸
増減
増減率(%)
300 戸
0.6
(2) 年 間 総 配 水 量
12,159,000
12,460,000
△ 301,000
△ 2.4
(3) 一 日 最 大 配 水 量
38,290
42,000
△ 3,710
△ 8.8
3 予算総額(収益的支出と資本的支出の合計額)
(単位 千円)
項 目
予
算
総
平成27年度
当初+6月補正
平成28年度
額
3,722,681
3,729,159
増減
増減率(%)
6,478
0.2
4 収益的収入及び支出予算
収入
(単位 千円)
款 ・ 項
平成28年度
事業収益
平成27年度
増減率(%)
増減
3,011,200
3,042,187
△ 30,987
△ 1.0
益
2,483,864
2,554,488
△ 70,624
△ 2.8
(2) 営 業 外 収 益
527,136
487,199
39,937
8.2
200
500
△ 300
△ 60.0
(1) 営
(3) 特
業
収
別
利
益
支出
(単位 千円)
款 ・ 項
平成28年度
事業費用
平成27年度
増減
増減率(%)
2,770,348
2,784,448
△ 14,100
△ 0.5
用
2,700,685
2,691,537
9,148
0.3
(2) 営 業 外 費 用
27,663
50,911
△ 23,248
△ 45.7
失
2,000
2,000
0
0.0
費
40,000
40,000
0
0.0
(1) 営
(3) 特
(4) 予
業
費
別
損
備
-80-
5 資本的収入及び支出予算
収入
(単位 千円)
款 ・ 項
平成28年度
資本的収入
平成27年度
増減
増減率(%)
142,545
130,912
11,633
8.9
(1) 寄
附
金
30,010
23,210
6,800
29.3
(2) 納
付
金
78,000
81,700
△ 3,700
△ 4.5
(3) 負
担
金
5,959
2,307
3,652
158.3
(4) 分
担
金
28,576
23,695
4,881
20.6
支出
(単位 千円)
款 ・ 項
平成27年度
当初+6月補正
平成28年度
増減
増減率(%)
資本的支出
958,811
938,233
20,578
2.2
(1) 建 設 改 良 費
916,918
857,324
59,594
7.0
(2) 企 業 債 償 還 金
20,893
19,909
984
4.9
(3) 還
付
金
1,000
1,000
0
0.0
(4) 予
備
費
20,000
20,000
0
0.0
( 納 付 金 )
0
40,000
△ 40,000
皆減
-81-
6 水道事業の概要
(1)
889,040千円
新設改良事業
真弓浄水場電気設備等改良工事 【継続】
新小瀬中継所建設工事 【継続】
老朽水道管更新事業 【継続】
水道施設耐震診断業務【継続】
配水場電気設備更新事業【新規】
(2)
27,878千円
固定資産購入
水道メーター購入
車両運搬具購入
器具備品等購入
(3)
1,481,842千円
原水及び浄水に要する経費
県営水道受水費
上水道施設運転・管理業務
電気設備保守点検業務
水質検査に要する経費
施設の修繕に要する経費
(4)
284,267千円
給配水管の維持管理に要する経費
水道管の修繕に要する経費
漏水調査業務
(5)
営業活動に要する経費
230,695千円
(6)
減価償却費(小水力発電費分含む)
662,985千円
(7)
企業債償還元金及び支払利息
23,101千円
-82-
病院事業会計
1 基本目標
「質の高い医療の提供」
2 基本項目
項 目
平成28年度
(1) 病床数(許可)
平成27年度
一般病床 210床 一般病床 210床 病院施設実施設計及び工事監理業務
病院施設建築工事
(2) 主要な建設改良事業
3 予算総額(収益的支出と資本的支出の合計額)
(単位 千円)
項 目
平成28年度
予 算 総 額
平成27年度
当初+6月補正
1,486,068
1,442,249
増減
増減率(%)
43,819
3.0
4 収益的収入及び支出予算
収入
(単位 千円)
款 ・ 項
平成28年度
病院事業収益
(1) 医
(2) 医
業
業
収
外
収
平成27年度
当初+6月補正
447,342
△ 243,846
△ 54.5
益
62,523
6,436
56,087
871.5
益
140,973
440,906
△ 299,933
△ 68.0
(単位 千円)
款 ・ 項
平成28年度
病院事業費用
(2) 医
(3) 予
増減率(%)
203,496
支出
(1) 医
増減
業
業
費
外
備
費
平成27年度
当初+6月補正
増減
増減率(%)
501,019
436,532
64,487
14.8
用
471,391
402,884
68,507
17.0
用
24,628
28,648
△ 4,020
△ 14.0
費
5,000
5,000
0
0.0
-83-
5 資本的収入及び支出予算
収入
(単位 千円)
款 ・ 項
平成28年度
資本的収入
平成27年度
当初+6月補正
増減
増減率(%)
602,494
1,005,717
△ 403,223
△ 40.1
債
0
661,800
△ 661,800
皆減
(2) 負 担 金 交 付 金
242,494
87,356
155,138
177.6
0
246,424
△ 246,424
皆減
360,000
10,137
349,863
3,451.3
(1) 企
業
他 会 計 か ら
長 期 借 入
基 金 か ら
(4)
長 期 借 入
(3)
の
金
の
金
支出
(単位 千円)
款 ・ 項
平成28年度
資本的支出
平成27年度
当初+6月補正
増減
増減率(%)
985,049
1,005,717
△ 20,668
△ 2.1
費
1,662
676,428
△ 674,766
△ 99.8
(2) 企 業 債 償 還 金
982,387
328,289
654,098
199.2
1,000
1,000
0
0.0
(1) 建
(3) 予
設
改
良
備
費
6 病院事業の概要
(1) 病院用地借上(平成23∼53年度の債務負担行為) 49,917千円
(2) 病院事業推進委員会に要する経費
314千円
(3) 市立病院管理運営協議会に要する経費
189千円
(4) 減価償却費
384,665千円
(5) 企業債償還元金及び支払利息
1,006,171千円
-84-