平成26年度一般会計歳出補正予算(第11号) ■目的別内訳 ■性質別内訳 (単位:千円、%) 補 正 前 目 的 別 補 正 補 正 後 構成比 予 算 額 (単位:千円、%) 補 構成比 予 算 額 性 増減率 質 予 議 会 費 249,598 0.7 △ 1,188 248,410 0.7 △ 0.5 2 総 務 費 5,363,020 14.7 △ 38,727 5,324,293 14.6 △ 0.7 義 前 補 正 補 正 後 額 予 算 額 構成比 予 算 額 1 正 別 算 額 予 算 構成比 増減率 人 件 費 5,773,080 15.8 △ 5,471 5,767,609 15.8 △ 0.1 扶 助 費 4,513,242 12.3 △ 131,732 4,381,510 12.0 △ 2.9 公 債 費 4,689,270 12.8 0 4,689,270 12.8 0.0 14,975,592 40.9 △ 137,203 14,838,389 40.6 △ 0.9 務 3 民 生 費 10,667,582 29.1 △ 266,177 10,401,405 28.4 △ 2.5 4 衛 生 費 4,481,206 12.2 △ 88,511 4,392,695 12.0 △ 2.0 5 労 働 費 142,824 0.4 △ 42,763 100,061 6 農林水産業費 1,372,615 3.7 △ 20,951 7 商 工 費 1,774,865 4.9 8 土 木 費 2,466,025 9 消 防 費 10 教 育 的 ( 小 計 ) 0.3 △ 29.9 物 費 5,668,090 15.5 △ 202,187 5,465,903 14.9 △ 3.6 1,351,664 3.7 △ 1.5 維 持 補 修 費 484,077 1.3 △ 1,689 482,388 1.3 △ 0.3 △ 42,965 1,731,900 4.7 △ 2.4 等 3,284,491 9.0 △ 135,404 3,149,087 8.6 △ 4.1 6.7 △ 36,422 2,429,603 6.7 △ 1.5 積 金 1,661,875 4.5 1,720 1,663,595 4.6 0.1 2,003,963 5.5 △ 3,236 2,000,727 5.5 △ 0.2 意 投資及び出資金 44,900 0.1 0 44,900 0.1 0.0 費 3,233,950 8.8 △ 37,991 3,195,959 8.7 △ 1.2 貸 付 金 33,628 0.1 △ 4,362 29,266 0.1 △ 13.0 11 災 害 復 旧 費 58,785 0.2 △ 4,090 54,695 0.1 △ 7.0 繰 出 金 3,861,200 10.6 13,309 3,874,509 10.6 0.3 予 備 費 101,419 0.3 558,284 659,703 1.8 550.5 15,139,680 41.4 229,671 15,369,351 42.0 1.5 普通建設事業費 6,431,065 17.6 △ 113,115 6,317,950 17.3 △ 1.8 補 助 事 業 1,948,021 5.3 △ 38,487 1,909,534 5.2 △ 2.0 単 独 事 業 4,483,044 12.3 △ 74,628 4,408,416 12.1 △ 1.7 災 害 復旧 事業 58,785 0.1 △ 4,090 54,695 0.1 △ 7.0 補 助 事 業 48,865 0.1 △ 3,414 45,451 0.1 △ 7.0 単 独 事 業 9,920 0.0 △ 676 9,244 0.0 △ 6.8 36,605,122 100.0 △ 24,737 36,580,385 100.0 △ 0.1 12 公 債 費 4,689,270 12.8 0 4,689,270 12.8 0.0 14 予 備 費 101,419 0.3 558,284 659,703 1.8 550.5 任 的 補 件 助 費 立 ( 小 計 ) 投 資 的 歳 出 合 計 36,605,122 100.0 △ 24,737 36,580,385 100.0 △ 0.1 歳 出 合 計
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