平成26年度一般会計歳出補正予算(第11号) 目的別内訳 性質別内訳

平成26年度一般会計歳出補正予算(第11号)
■目的別内訳
■性質別内訳
(単位:千円、%)
補 正 前
目
的
別
補
正
補 正 後
構成比
予 算 額
(単位:千円、%)
補
構成比
予 算 額
性
増減率
質
予
議
会
費
249,598
0.7
△ 1,188
248,410
0.7
△ 0.5
2
総
務
費
5,363,020
14.7
△ 38,727
5,324,293
14.6
△ 0.7
義
前
補
正
補
正
後
額
予
算
額
構成比
予 算 額
1
正
別
算
額
予
算
構成比
増減率
人
件
費
5,773,080
15.8
△ 5,471
5,767,609
15.8
△ 0.1
扶
助
費
4,513,242
12.3
△ 131,732
4,381,510
12.0
△ 2.9
公
債
費
4,689,270
12.8
0
4,689,270
12.8
0.0
14,975,592
40.9
△ 137,203
14,838,389
40.6
△ 0.9
務
3
民
生
費
10,667,582
29.1
△ 266,177
10,401,405
28.4
△ 2.5
4
衛
生
費
4,481,206
12.2
△ 88,511
4,392,695
12.0
△ 2.0
5
労
働
費
142,824
0.4
△ 42,763
100,061
6
農林水産業費
1,372,615
3.7
△ 20,951
7
商
工
費
1,774,865
4.9
8
土
木
費
2,466,025
9
消
防
費
10 教
育
的
( 小 計 )
0.3 △ 29.9
物
費
5,668,090
15.5
△ 202,187
5,465,903
14.9
△ 3.6
1,351,664
3.7
△ 1.5
維 持 補 修 費
484,077
1.3
△ 1,689
482,388
1.3
△ 0.3
△ 42,965
1,731,900
4.7
△ 2.4
等
3,284,491
9.0
△ 135,404
3,149,087
8.6
△ 4.1
6.7
△ 36,422
2,429,603
6.7
△ 1.5
積
金
1,661,875
4.5
1,720
1,663,595
4.6
0.1
2,003,963
5.5
△ 3,236
2,000,727
5.5
△ 0.2 意
投資及び出資金
44,900
0.1
0
44,900
0.1
0.0
費
3,233,950
8.8
△ 37,991
3,195,959
8.7
△ 1.2
貸
付
金
33,628
0.1
△ 4,362
29,266
0.1 △ 13.0
11 災 害 復 旧 費
58,785
0.2
△ 4,090
54,695
0.1
△ 7.0
繰
出
金
3,861,200
10.6
13,309
3,874,509
10.6
0.3
予
備
費
101,419
0.3
558,284
659,703
1.8
550.5
15,139,680
41.4
229,671
15,369,351
42.0
1.5
普通建設事業費
6,431,065
17.6
△ 113,115
6,317,950
17.3
△ 1.8
補 助 事 業
1,948,021
5.3
△ 38,487
1,909,534
5.2
△ 2.0
単 独 事 業
4,483,044
12.3
△ 74,628
4,408,416
12.1
△ 1.7
災 害 復旧 事業
58,785
0.1
△ 4,090
54,695
0.1
△ 7.0
補 助 事 業
48,865
0.1
△ 3,414
45,451
0.1
△ 7.0
単 独 事 業
9,920
0.0
△ 676
9,244
0.0
△ 6.8
36,605,122
100.0
△ 24,737
36,580,385
100.0
△ 0.1
12 公
債
費
4,689,270
12.8
0
4,689,270
12.8
0.0
14 予
備
費
101,419
0.3
558,284
659,703
1.8
550.5
任
的
補
件
助
費
立
( 小 計 )
投
資
的
歳 出 合 計
36,605,122
100.0
△ 24,737
36,580,385
100.0
△ 0.1
歳
出
合
計