節別経費構成 [61KB pdfファイル]

平成27年度一般
会計節別経費構成
(単位:千円)
款
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農業費
商工費
土木費
消防費
教育費
公債費
諸支出金
予備費
前 年 度
合 計
節
1報
酬
158,340
122,322
140,341
10,004
2給
料
39,383
1,104,508
1,435,518
269,784
3職 員 手 当 等
97,011
1,478,055
931,437
費
113,229
679,292
430,108
5災 害 補 償 費
1
1
4共
6
恩
退
済
給
職
及
年
7賃
償
9旅
3,210
4,477
2,606
32,722
51,167
181,270
1,818
25,588
81,985
758
9,973
117,931
389,105
11,643
費
110
10,673
60,908
51,771
費
2,746
5,261
2,715
514
10 交
際
費
500
500
11 需
用
費
5,731
153,594
250,299
505,494
12 役
務
費
224
92,351
56,027
36,127
13 委
託
料
11,067
510,269
822,480
び
料
359
518,307
14
使
賃
用
料
借
及
15 工 事 請 負 費
1.6
1.6
285,792
827,041
4,048,521
4,060,080
△11,559
△0.3
6.8
7.4
36,548
193,925
533,723
3,479,375
3,168,241
311,134
9.8
5.8
5.7
15,387
86,397
246,978
1,664,107
1,640,570
23,537
1.4
2.8
3.0
2
2
0
0.0
0.0
0.0
379,354
906,653
873,591
33,062
3.8
1.5
1.6
27 公
課
費
28 繰
出
金
予
備
費
925
9,335
2,131
25,071
22,502
2,569
11.4
0.0
0.1
110
330
1,480
1,460
20
1.4
0.0
0.0
0.5
0.4
0.4
2,783,284
11,497
12,210
119,770
449,422
1,923,195
1,075,998
7,719,192
7,144,702
574,490
8.0
12.9
12.9
272,224
18,178
133
3,793
2,184
45,235
37,035
461,624
1,359,072
1,181,844
177,228
15.0
2.3
2.1
7,079
0
120,443
682,639
332,241
1,667,381
2,809,783
1,146,785
1,662,998
145.0
4.7
2.1
215
557
9,604
279
3,438
14,113
13,783
330
2.4
0.0
0.0
45,885
0
306,463
422,423
464,565
△42,142
△9.1
0.7
0.9
10,494
994
39,141
125,300
187,941
127,743
60,198
47.1
0.3
0.2
172,240
276,256
53,695
515,660
4,102,563
4,478,479
△375,916
△8.4
6.9
8.1
16,495,679
15,606,323
889,356
5.7
27.7
28.2
2,500
2,500
0
0.0
0.0
0.0
10,861
18,078
△7,217
△39.9
0.0
0.0
2,871,152
3,373,765
△502,613
△14.9
4.8
6.1
524,625
18,746
505,879
+超過
0.9
0.0
1,798
2,022
△224
△11.1
0.0
0.0
9,376,367
8,557,131
819,236
9.6
15.7
15.5
30,000
30,000
30,000
0
0.0
0.1
0.1
30,000
59,660,000
55,270,000
4,390,000
7.9
41,120
13,817
118,547
216,352
2,500
524,625
金
1,151
1,030
100,010
附
283
220,845
填
金
子
料
び
金
26 寄
0.5
221,875
14,400
金
0.5
28,561
16,264,927
立
0.8
3,963
1,392,854
25 積
2,311
3,438
1,461,518
金
290,631
859
42,994
付
292,942
255
787
21 貸
165,177
70
6,183
費
851
3.5
5,042
助
616
3.6
18 備 品 購 入 費
20 扶
2,071
9.8
70,075
13,862
10
765
189,416
20
負 担 金 、 補 助
及 び 交 付 金
8,620
1,938,258
産
費
計
8.7
2,127,674
費
24
76,877
929,434
財
23
887,354
63,255
料
補 償 、 補
及 び 賠 償
償 還 金 、 利
及 び 割 引
投
資
及
出
資
964,231
201,809
有
22
本年度 前年度
15,166
材
19
(%)
2,892
公
購
入
比 較
当初予算額
487,404
40
16 原
17
28,836
構成比(%)
び
金
金
8報
9,297
増減率
1
10,860
2,771,142
105
1,400
293
6,076,531
442,563
5,543,015
0
28,600,536
3,299,836
5,480,495
-490-
60,512
111,635
430,247
5,606,730
2,492,229
7,972,349
2,771,142
118,547
-491-
100.0 100.0