平成27年度一般 会計節別経費構成 (単位:千円) 款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農業費 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費 諸支出金 予備費 前 年 度 合 計 節 1報 酬 158,340 122,322 140,341 10,004 2給 料 39,383 1,104,508 1,435,518 269,784 3職 員 手 当 等 97,011 1,478,055 931,437 費 113,229 679,292 430,108 5災 害 補 償 費 1 1 4共 6 恩 退 済 給 職 及 年 7賃 償 9旅 3,210 4,477 2,606 32,722 51,167 181,270 1,818 25,588 81,985 758 9,973 117,931 389,105 11,643 費 110 10,673 60,908 51,771 費 2,746 5,261 2,715 514 10 交 際 費 500 500 11 需 用 費 5,731 153,594 250,299 505,494 12 役 務 費 224 92,351 56,027 36,127 13 委 託 料 11,067 510,269 822,480 び 料 359 518,307 14 使 賃 用 料 借 及 15 工 事 請 負 費 1.6 1.6 285,792 827,041 4,048,521 4,060,080 △11,559 △0.3 6.8 7.4 36,548 193,925 533,723 3,479,375 3,168,241 311,134 9.8 5.8 5.7 15,387 86,397 246,978 1,664,107 1,640,570 23,537 1.4 2.8 3.0 2 2 0 0.0 0.0 0.0 379,354 906,653 873,591 33,062 3.8 1.5 1.6 27 公 課 費 28 繰 出 金 予 備 費 925 9,335 2,131 25,071 22,502 2,569 11.4 0.0 0.1 110 330 1,480 1,460 20 1.4 0.0 0.0 0.5 0.4 0.4 2,783,284 11,497 12,210 119,770 449,422 1,923,195 1,075,998 7,719,192 7,144,702 574,490 8.0 12.9 12.9 272,224 18,178 133 3,793 2,184 45,235 37,035 461,624 1,359,072 1,181,844 177,228 15.0 2.3 2.1 7,079 0 120,443 682,639 332,241 1,667,381 2,809,783 1,146,785 1,662,998 145.0 4.7 2.1 215 557 9,604 279 3,438 14,113 13,783 330 2.4 0.0 0.0 45,885 0 306,463 422,423 464,565 △42,142 △9.1 0.7 0.9 10,494 994 39,141 125,300 187,941 127,743 60,198 47.1 0.3 0.2 172,240 276,256 53,695 515,660 4,102,563 4,478,479 △375,916 △8.4 6.9 8.1 16,495,679 15,606,323 889,356 5.7 27.7 28.2 2,500 2,500 0 0.0 0.0 0.0 10,861 18,078 △7,217 △39.9 0.0 0.0 2,871,152 3,373,765 △502,613 △14.9 4.8 6.1 524,625 18,746 505,879 +超過 0.9 0.0 1,798 2,022 △224 △11.1 0.0 0.0 9,376,367 8,557,131 819,236 9.6 15.7 15.5 30,000 30,000 30,000 0 0.0 0.1 0.1 30,000 59,660,000 55,270,000 4,390,000 7.9 41,120 13,817 118,547 216,352 2,500 524,625 金 1,151 1,030 100,010 附 283 220,845 填 金 子 料 び 金 26 寄 0.5 221,875 14,400 金 0.5 28,561 16,264,927 立 0.8 3,963 1,392,854 25 積 2,311 3,438 1,461,518 金 290,631 859 42,994 付 292,942 255 787 21 貸 165,177 70 6,183 費 851 3.5 5,042 助 616 3.6 18 備 品 購 入 費 20 扶 2,071 9.8 70,075 13,862 10 765 189,416 20 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 8,620 1,938,258 産 費 計 8.7 2,127,674 費 24 76,877 929,434 財 23 887,354 63,255 料 補 償 、 補 及 び 賠 償 償 還 金 、 利 及 び 割 引 投 資 及 出 資 964,231 201,809 有 22 本年度 前年度 15,166 材 19 (%) 2,892 公 購 入 比 較 当初予算額 487,404 40 16 原 17 28,836 構成比(%) び 金 金 8報 9,297 増減率 1 10,860 2,771,142 105 1,400 293 6,076,531 442,563 5,543,015 0 28,600,536 3,299,836 5,480,495 -490- 60,512 111,635 430,247 5,606,730 2,492,229 7,972,349 2,771,142 118,547 -491- 100.0 100.0
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