平 成 27 年 度 収 支 予 算 書(損益計算方式);pdf

平 成 27 年 度 収 支 予 算 書(損益計算方式)
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団
(単位:円)
平成27年度
公益目的事業会計
法人会計
合計
A
B
C=A+B
平成26年度
増減
D
C-D
I 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
特定資産運用益
14,882,549
2,200,000
17,082,549
13,970,331
3,112,218
特定資産受取利息
14,882,549
2,200,000
17,082,549
13,970,331
3,112,218
国際交流事業資金受取利息
14,882,549
14,882,549
11,770,331
3,112,218
2,200,000
2,200,000
0
43,000,000
40,000,000
3,000,000
60,082,549
53,970,331
6,112,218
29,000,000
29,000,000
26,000,000
3,000,000
474,000
474,000
258,000
216,000
6,862,000
6,862,000
4,572,000
2,290,000
管理運営資金受取利息
受取寄付金等振替額
2,200,000
43,000,000
受取利息
0
雑収益
0
経常収益計
57,882,549
2,200,000
(2)経常費用
事業費
支払助成金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
456,000
456,000
416,000
40,000
1,930,000
1,930,000
1,730,000
200,000
218,000
218,000
258,000
△ 40,000
印刷製本費
3,912,000
3,912,000
3,896,000
16,000
新聞図書費
164,000
164,000
140,000
24,000
光熱水料費
168,000
168,000
168,000
0
賃借料
5,550,000
5,550,000
5,432,000
118,000
雑費
9,474,000
9,474,000
7,524,000
1,950,000
78,792
78,792
134,542
△ 55,750
0
58,286,792
50,528,542
7,758,250
会議費
316,000
316,000
172,000
144,000
旅費交通費
908,000
908,000
818,000
90,000
通信運搬費
114,000
114,000
104,000
10,000
消耗什器備品費
30,000
30,000
30,000
0
消耗品費
52,000
52,000
52,000
0
印刷製本費
128,000
128,000
124,000
4,000
新聞図書費
41,000
41,000
35,000
6,000
光熱水料費
42,000
42,000
42,000
0
賃借料
790,000
790,000
758,000
32,000
雑費
436,000
436,000
506,000
△ 70,000
78,791
78,791
33,635
45,156
2,935,791
2,935,791
2,674,635
261,156
減価償却費
小 計
58,286,792
管理費
減価償却費
小 計
0
経常費用計
58,286,792
2,935,791
61,222,583
53,203,177
8,019,406
評価損益等調整前当期計上増減額
△ 404,243
△ 735,791
△ 1,140,034
767,154
△ 1,907,188
特定資産評価損益等
0
0
0
0
0
評価損益計
0
0
0
0
0
△ 404,243
△ 735,791
△ 1,140,034
767,154
△ 1,907,188
0
0
0
0
0
経常外費用計
0
0
0
0
0
当期経常外増減額
0
0
0
0
0
△ 404,243
△ 735,791
△ 1,140,034
767,154
△ 1,907,188
一般正味財産期首残高
6,561,793
7,786,743
14,348,536
38,258,276
△ 23,909,740
一般正味財産期末残高
6,157,550
7,050,952
13,208,502
39,025,430
△ 25,816,928
一般正味財産への振替額
△ 43,000,000
0
△ 43,000,000
△ 40,000,000
△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額
△ 43,000,000
0
△ 43,000,000
△ 40,000,000
△ 3,000,000
指定正味財産期首残高
744,520,076
196,599,984
941,120,060
948,749,276
△ 7,629,216
指定正味財産期末残高
701,520,076
196,599,984
898,120,060
908,749,276
△ 10,629,216
III 正味財産期末残高
707,677,626
203,650,936
911,328,562
947,774,706
△ 36,446,144
当期経常増減額
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計
(2)経常外費用
他会計振替額
指定正味財産への振替額
一般正味財産増減額
II 指定正味財産増減の部
受取寄附金
特定資産受取利息