平 成 27 年 度 収 支 予 算 書(損益計算方式) (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) 公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団 (単位:円) 平成27年度 公益目的事業会計 法人会計 合計 A B C=A+B 平成26年度 増減 D C-D I 一般正味財産増減の部 1.経常増減の部 (1)経常収益 特定資産運用益 14,882,549 2,200,000 17,082,549 13,970,331 3,112,218 特定資産受取利息 14,882,549 2,200,000 17,082,549 13,970,331 3,112,218 国際交流事業資金受取利息 14,882,549 14,882,549 11,770,331 3,112,218 2,200,000 2,200,000 0 43,000,000 40,000,000 3,000,000 60,082,549 53,970,331 6,112,218 29,000,000 29,000,000 26,000,000 3,000,000 474,000 474,000 258,000 216,000 6,862,000 6,862,000 4,572,000 2,290,000 管理運営資金受取利息 受取寄付金等振替額 2,200,000 43,000,000 受取利息 0 雑収益 0 経常収益計 57,882,549 2,200,000 (2)経常費用 事業費 支払助成金 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 456,000 456,000 416,000 40,000 1,930,000 1,930,000 1,730,000 200,000 218,000 218,000 258,000 △ 40,000 印刷製本費 3,912,000 3,912,000 3,896,000 16,000 新聞図書費 164,000 164,000 140,000 24,000 光熱水料費 168,000 168,000 168,000 0 賃借料 5,550,000 5,550,000 5,432,000 118,000 雑費 9,474,000 9,474,000 7,524,000 1,950,000 78,792 78,792 134,542 △ 55,750 0 58,286,792 50,528,542 7,758,250 会議費 316,000 316,000 172,000 144,000 旅費交通費 908,000 908,000 818,000 90,000 通信運搬費 114,000 114,000 104,000 10,000 消耗什器備品費 30,000 30,000 30,000 0 消耗品費 52,000 52,000 52,000 0 印刷製本費 128,000 128,000 124,000 4,000 新聞図書費 41,000 41,000 35,000 6,000 光熱水料費 42,000 42,000 42,000 0 賃借料 790,000 790,000 758,000 32,000 雑費 436,000 436,000 506,000 △ 70,000 78,791 78,791 33,635 45,156 2,935,791 2,935,791 2,674,635 261,156 減価償却費 小 計 58,286,792 管理費 減価償却費 小 計 0 経常費用計 58,286,792 2,935,791 61,222,583 53,203,177 8,019,406 評価損益等調整前当期計上増減額 △ 404,243 △ 735,791 △ 1,140,034 767,154 △ 1,907,188 特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 評価損益計 0 0 0 0 0 △ 404,243 △ 735,791 △ 1,140,034 767,154 △ 1,907,188 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 △ 404,243 △ 735,791 △ 1,140,034 767,154 △ 1,907,188 一般正味財産期首残高 6,561,793 7,786,743 14,348,536 38,258,276 △ 23,909,740 一般正味財産期末残高 6,157,550 7,050,952 13,208,502 39,025,430 △ 25,816,928 一般正味財産への振替額 △ 43,000,000 0 △ 43,000,000 △ 40,000,000 △ 3,000,000 当期指定正味財産増減額 △ 43,000,000 0 △ 43,000,000 △ 40,000,000 △ 3,000,000 指定正味財産期首残高 744,520,076 196,599,984 941,120,060 948,749,276 △ 7,629,216 指定正味財産期末残高 701,520,076 196,599,984 898,120,060 908,749,276 △ 10,629,216 III 正味財産期末残高 707,677,626 203,650,936 911,328,562 947,774,706 △ 36,446,144 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 他会計振替額 指定正味財産への振替額 一般正味財産増減額 II 指定正味財産増減の部 受取寄附金 特定資産受取利息
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