第 16 号 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括 (歳 入) 平成26年度 2月補正予算 款 補 正 前 の 補 額 正 額 計 千円 1 県 2 地 3 地 4 地 5 地 千円 千円 税 197,031,480 996,501 198,027,981 金 51,562,000 ― 51,562,000 税 37,736,001 ― 37,736,001 金 650,000 ― 650,000 税 217,515,106 ― 217,515,106 6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 779,000 ― 779,000 7 分 担 金 及 び 負 担 金 2,485,705 143,259 2,628,964 8 使 用 料 及 び 手 数 料 14,471,655 ― 14,471,655 9 国 金 109,081,577 7,550,457 116,632,034 方 消 費 方 方 清 譲 特 交 交 支 算 与 例 方 庫 税 付 付 出 20-1 20-2 10 財 11 寄 12 入 1,841,137 ― 1,841,137 付 金 106,868 ― 106,868 繰 入 金 37,308,627 ― 37,308,627 13 繰 越 金 2,282,136 ― 2,282,136 14 諸 収 入 82,204,616 ― 82,204,616 15 県 債 117,417,000 2,267,000 119,684,000 872,472,908 10,957,217 883,430,125 歳 産 入 収 合 計 (歳 出) 補 款 補正前の額 補 正 額 計 特 正 額 定 の 財 財 源 内 訳 源 一 般 財 源 国庫支出金 千円 千円 千円 地 方 債 千円 そ の 他 千円 千円 千円 1 議 会 費 1,455,672 - 1,455,672 - - - - 2 総 務 費 43,692,447 1,046,404 44,738,851 181,565 13,000 - 851,839 3 民 生 費 109,723,950 423,471 110,147,421 423,471 - - - 4 衛 生 費 25,476,380 123,439 25,599,819 49,796 - - 73,643 5 労 働 費 5,460,981 201,527 5,662,508 201,527 - - - 6 環 境 費 3,326,375 - 3,326,375 - - - - 7 農 林 水 産 業 費 59,971,779 3,570,791 63,542,570 2,850,536 542,000 141,177 37,078 8 商 工 費 80,636,274 2,371,405 83,007,679 2,371,405 - - - 9 土 木 費 99,728,932 2,965,060 102,693,992 1,329,270 1,601,000 2,082 32,708 10 警 察 費 42,813,265 - 42,813,265 - - - - 11 教 育 費 198,434,891 255,120 198,690,011 142,887 111,000 - 1,233 12 災 害 復 旧 費 5,496,951 - 5,496,951 - - - - 20-3 20-4 13 公 14 諸 15 予 歳 出 債 支 出 備 合 費 139,250,190 - 139,250,190 - - - - 金 56,904,821 - 56,904,821 - - - - 費 100,000 - 100,000 - - - - 計 872,472,908 10,957,217 883,430,125 7,550,457 2,267,000 143,259 996,501 2 歳 入 款 項 目 @ 県 税 2 ) 事 業 税 2 法 人 補正前の額 補 正 額 節 計 区 分 千円 千円 千円 197,031,480 996,501 198,027,981 36,743,687 996,501 37,740,188 35,295,427 996,501 36,291,928 現 年 課 税 分 説 明 金 額 千円 996,501 21−1 款 項 目 F 分担金及び負担 金 1 ) 分 担 金 1 農林水産業費分 担金 2 ) 負 担 金 4 農林水産業費負 担金 補正前の額 補 正 額 節 計 区 分 説 明 金 額 千円 千円 千円 2,485,705 143,259 2,628,964 千円 119,612 4,850 124,462 119,612 4,850 124,462 農業生産基盤保 全整備費 3,650 県営土地改良事業分担金徴収条例による 0.25/10∼2.5/10 農 地 防 災 費 1,200 県営土地改良事業分担金徴収条例による 0.72/10∼1.5/10 2,366,093 138,409 2,504,502 1,452,207 136,327 1,588,534 農業生産基盤保 全整備費 45,807 土地改良法第91条による 県営かんがい排水事業費 1.25/10∼2.5/10 経営体育成基盤整備事業費 1.75/10 県営中山間総合整備事業費 1.5/10 地方財政法第27条による 県営中山間総合整備事業費 1.5/10 農 地 防 災 費 5 土木費負担金 777,022 2,082 779,104 堰 堤 改 良 費 90,520 土地改良法第91条による 0.5/10∼3.5/10 2,082 関係者との協定による 98/1,000 21−2 14,912 2,800 15,092 13,003 款 項 目 H 国 庫 支 出 金 1) 国 庫 負 担 金 3 農林水産業費国 庫負担金 補正前の額 補 正 額 節 計 区 分 千円 千円 千円 109,081,577 7,550,457 116,632,034 56,797,627 778,827 57,576,454 5,360,605 304,157 千円 5,664,762 林 道 費 治 山 費 4 土木費国庫負担 金 6,081,322 474,670 6,555,992 通 常 砂 防 費 火 山 砂 防 費 2) 国 庫 補 助 金 1 総務費国庫補助 金 48,800,817 6,771,630 786,480 181,565 説 明 金 額 11,507 森林法第193条による 3/10∼5/10 292,650 森林法第46条による 公共治山事業費 1/3∼5.5/10 緊急治山事業費 2/3 86,650 206,000 51,500 砂防法第13条による 1/2 30,250 砂防法第13条による 5.5/10 地すべり対策費 125,000 地すべり等防止法第29条による 1/2 災害関連緊急地 すべり対策費 267,920 地すべり等防止法第29条による 2/3 1/2 42,320 225,600 55,572,447 968,045 企 画 総 務 費 16,495 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 市町村連絡調整 費 1,496 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 地 域 振 興 費 163,574 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 21−3 21−4 2 3 民生費国庫補助 金 衛生費国庫補助 金 1,701,023 3,769,371 423,471 49,796 2,124,494 高 齢 者 対 策 費 15,438 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 障害者在宅支援 費 6,400 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 児童福祉総務費 92,219 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 青少年健全育成 費 642 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 子育て対策費 308,772 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 3,819,167 公衆衛生総務費 12,089 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 予 防 費 37,707 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱 による 感染症外来協力医療機関設備整備事業費 1/2 900 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱によ る 肝炎治療特別促進事業費 1/2 36,807 4 労働費国庫補助 金 405,064 201,527 606,591 雇用対策事業費 201,527 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 6 農林水産業費国 庫補助金 20,141,028 2,546,379 22,687,407 農産振興対策費 41,422 強い農業づくり交付金交付要綱による 農産振興対策事業費 10/10 22,779 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 農産振興対策事業費 定額 18,643 園芸総合対策費 167,000 強い農業づくり交付金交付要綱による 10/10 果 樹 振 興 費 農業生産基盤保 全整備費 7,600 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 148,940 土地改良事業関係補助金交付要綱による 県営かんがい排水事業費 5/10 経営体育成基盤整備事業費 5.5/10 農山漁村地域整備交付金交付要綱による 県営かんがい排水事業費 5/10 県営中山間総合整備事業費 5.5/10 14,600 8,800 22,525 103,015 農 地 防 災 費 381,000 地すべり対策事業費補助金交付要綱による 地すべり対策事業費 5/10 88,400 農地防災事業等補助金交付要綱による 県営ため池等整備事業費 5.5/10・5/10 292,600 農用地利用促進 対策費 652,417 農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱による 10/10 林 業 総 務 費 14,300 森林整備加速化・林業再生交付金交付要綱による 10/10 林業振興指導費 874,536 森林整備加速化・林業再生交付金交付要綱による 高性能林業機械導入推進事業費 10/10 110,778 特用林産産地振興総合対策事業費 10/10 11,942 林業再生総合対策事業費 10/10 161,300 県産材振興対策事業費 10/10 341,940 県産材供給体制整備事業費 10/10 246,495 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 全国一の森林セラピー県推進事業費 定額 2,081 狩 猟 費 24,917 鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱による 野生鳥獣総合管理対策事業費 10/10 6,310 信州ジビエ活用推進事業費 10/10 18,607 農業関係試験場 費 21,847 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 21−5 21−6 造 林 費 7 8 10 商工費国庫補助 金 土木費国庫補助 金 教育費国庫補助 金 − 18,541,058 1,598,055 2,371,405 854,600 142,887 212,400 森林整備加速化・林業再生交付金交付要綱による 定額 2,371,405 中小企業振興費 2,090,230 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 経営支援事業費 38,805 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 中小企業技術指 導費 28,213 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 観 光 費 214,157 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 19,395,658 橋 梁 補 修 費 395,900 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額 災害防除道路費 325,400 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額 総合内水対策緊 急事業費 93,000 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額 堰 堤 改 良 費 7,300 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額 砂防等調査費 13,000 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額 都市公園事業費 20,000 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額 1,740,942 教 育 指 導 費 1,154 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 高等教育振興費 29,618 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ る 定額 体 育 施 設 費 112,115 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額 21−7 款 項 目 補正前の額 補 正 額 節 計 区 分 千円 千円 千円 N 県 債 117,417,000 2,267,000 119,684,000 1 ) 県 債 117,417,000 2,267,000 119,684,000 千円 1 総 務 債 2,624,000 13,000 2,637,000 地域鉄道整備事 業債 5 農林水産業債 6,553,000 542,000 7,095,000 農業農村整備事 業債 6 土 木 債 38,035,000 1,601,000 教 育 債 3,346,000 111,000 13,000 地域鉄道整備事業費58,095千円中の起債額 333,000 農業農村整備事業費の県負担額2,987,913千円中の起 債額 治 山 事 業 債 209,000 治山事業費の県負担額3,323,678千円中の起債額 39,636,000 河 川 事 業 債 111,000 河川事業費の県負担額4,143,982千円中の起債額 砂 防 事 業 債 494,000 砂防事業費の県負担額6,393,213千円中の起債額 都市計画事業債 8 説 明 金 額 21,000 都市計画事業費の県負担額2,073,006千円中の起債額 道 路 事 業 債 620,000 道路事業費の県負担額14,605,883千円中の起債額 直 轄 事 業 債 355,000 直轄事業負担金12,399,000千円中の起債額 3,457,000 体育施設事業債 111,000 体育施設事業費の県負担額112,116千円中の起債額 21−8 3 歳 出 款 項 目 補正前の額 補 正 額 千円 ◎企 画 振 興 部 ○総 合 政 策 課 千円 16,454,331 1,046,404 2,029,437 16,495 補正額の財源内訳 特 定 財 源 一 般 財 源 計 千円 千円 説 明 千円 国庫支出金 県 債 13,000 181,565 17,500,735 一般財源 851,839 2,045,932 A 総 務 費 国庫支出金 16,495 − 国 補 − 16,495 2 ) 企 画 費 1 企 画 総 務 費 518,686 16,495 535,181 節 区 分 金 額 8 報 償 費 357 9 旅 費 676 11 需 用 費 3,000 12 役 務 費 96 13 委 託 料 12,366 − 県 債 ○交 通 政 策 課 5,636,466 78,758 5,715,224 A 総 務 費 4 交 通 対 策 費 13,000 一般財源 65,758 − 県 債 2 ) 企 画 費 計画行政費(国 補 定額) 16,495 e物 件 費 4,129 e委 託 料(人口動態分析業務等委託料) 12,366 13,000 一般財源 5,636,466 78,758 5,715,224 65,758 22 − 1 22 − 2 節 区 分 19 負担金補助 及び交付金 ○ 市 町 村 課 3,632,617 1,496 3,634,113 A 総 務 費 金 額 78,758 国庫支出金 1,496 − 国 補 − 1,496 鉄道振興対策費 e補 助 金 `地域鉄道安全性向上支 b a援事業補助金 c 78,758 78,758 4) 市町村振興費 1 市町村連絡調整 費 917,798 1,496 919,294 節 区 分 ○地 域 振 興 課 3,177,099 949,655 4,126,754 A 総 務 費 金 額 8 報 償 費 1,042 9 旅 費 454 国庫支出金 163,574 786,081 国 補 163,574 786,081 市町村連絡調整費(国 e物 件 費 補 定額) 1,496 1,496 4) 市町村振興費 2 地 域 振 興 費 1,662,910 949,655 2,612,565 節 区 分 金 額 1 報 酬 6,821 4 共 済 費 1,094 8 報 償 費 1,663 9 旅 費 1,376 11 需 用 費 679 12 役 務 費 1,674 1 2 3 地域活性化推進事業費(国 補 定額) 17,376 e物 件 費 1,376 e補 助 金 `集落〝再熱〟実施モデ b 16,000 aル地区支援事業補助金 c 地域の元気づくり推進事業費 901,512 `国 補 定額 115,431 b a一般財源 786,081 c e物 件 費 1,512 e補 助 金 900,000 地域発 元気づくり支援金 850,000 人口定着・確かな暮らし実現戦略モデル事業補助金 50,000 移住・交流推進事業費(国 補 定額) 30,767 e報 酬(嘱託員報酬) 6,821 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 13,076 2,477 920,795 e共 済 費 e物 件 費 e委 託 料 移住相談業務委託料 就業支援統合システム保守管理委託料 就業相談・マッチング業務委託料 e負担金、補助金 楽園信州住まい情報システム負担金 児童手当拠出金 楽園信州移住相談センター整備事業補助金 22 − 3 1,094 4,981 13,076 8,529 2,387 2,160 4,795 2,000 11 2,784 款 項 目 補正前の額 補 正 額 千円 ◎県 民 文 化 部 ○ 次世代サポート課 千円 補正額の財源内訳 特 定 財 源 一 般 財 源 計 千円 千円 千円 26,860,462 431,251 国庫支出金 27,291,713 431,251 95,306 642 95,948 国庫支出金 642 − 国 補 − B 民 生 費 642 説 明 − 2) 児 童 福 祉 費 4 青少年健全育成 費 23,346 642 23,988 節 区 分 ○ こども・家庭課 14,919,687 400,991 15,320,678 B 民 生 費 金 額 8 報 償 費 386 9 旅 費 99 11 需 用 費 14 使用料及び 賃借料 77 国庫支出金 400,991 − 国 補 − 92,219 子ども・若者育成支援推進事業費(国 e物 件 補 費 定額) 642 642 80 2) 児 童 福 祉 費 1 児童福祉総務費 1,070,699 92,219 1,162,918 節 区 分 金 額 1 報 酬 9,249 4 共 済 費 1,267 9 旅 費 1,406 11 需 用 費 40 1 2 子ども支援センター設置運営事業費(国 補 定額) 12,219 9,249 e報 酬 委員報酬 512 嘱託員報酬 8,737 e共 済 費 1,267 e物 件 費 1,690 e負 担 金(児童手当拠出金) 13 児童養護施設入所児童等生活支援事業費(国 補 定額) 80,000 23 − 1 23 − 2 7 子育て対策費 8,370,331 308,772 12 役 務 費 144 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 1,000 8,679,103 国 補 308,772 節 区 分 19 負担金補助 及び交付金 ○ 私学・高等教育課 8,638,253 29,618 8,667,871 J 教 育 費 託 助 料(生活支援事業委託料) 金(生活支援事業補助金) 1,000 79,000 100 79,013 − 金 額 308,772 国庫支出金 29,618 − 国 補 − 29,618 e委 e補 第3子以降の保育料減免事業費(国 e補 助 補 定額) 308,772 金(保育料減免事業補助金) 308,772 1) 教 育 総 務 費 9 高等教育振興費 31,152 29,618 60,770 節 区 分 金 額 8 報 償 費 39 9 旅 費 19 負担金補助 及び交付金 17 29,562 高等教育振興費(国 補 定額) 29,618 e物 件 費 56 e補 助 金 `大学・地域連携事業等 b 29,562 a補助金 c 款 項 目 補正前の額 補 正 額 千円 ◎健 康 福 祉 部 ○健 康 増 進 課 120,843,958 277,878 千円 補正額の財源内訳 特 定 財 源 一 般 財 源 計 千円 千円 千円 国庫支出金 145,277 120,989,235 71,634 73,643 国庫支出金 15,438 − 国 補 − 15,438 293,316 B 民 生 費 15,438 説 明 1) 社 会 福 祉 費 2 高齢者対策費 140,257 15,438 155,695 節 区 分 ○ 保健・疾病対策課 7,107,481 123,439 7,230,920 C 衛 生 費 金 額 8 報 償 費 572 9 旅 費 153 12 役 務 費 19 負担金補助 及び交付金 50 国庫支出金 49,796 国 補 12,089 生きがい推進事業費(国 補 定額) 15,438 e物 件 費 775 e補 助 金 `高齢者社会参加促進事 b 14,663 a業補助金 c 14,663 73,643 − 4) 公 衆 衛 生 費 1 公衆衛生総務費 876,361 12,089 888,450 節 区 分 金 額 8 報 償 費 1,461 9 旅 費 328 11 需 用 費 300 20 扶 助 費 10,000 1 2 母子保健推進費(国 補 e物 件 費 母子医療給付費(国 補 e扶 助 費(医療費) 定額) 2,089 2,089 10,000 10,000 定額) 24 − 1 24 − 2 2 予 防 費 2,651,878 111,350 2,763,228 国 補 37,707 節 区 分 11 需 用 費 20 扶 助 費 ○ 障がい者支援課 12,969,041 6,400 12,975,441 B 民 生 費 73,643 金 額 `国 補 1/2 a一般財源 1,800 e物 件 費 109,550 2 難病対策費 `国 補 1/2 a一般財源 e扶 助 費(医療費) 国庫支出金 6,400 − 国 補 − 6,400 1 感染症対策費 900 900 b c 1,800 36,807 72,743 1,800 109,550 b c 109,550 3) 障 害 福 祉 費 2 障害者在宅支援 費 2,834,489 6,400 2,840,889 節 区 分 8 報 償 費 19 負担金補助 及び交付金 金 額 3,600 2,800 障害者就労支援事業費(国 補 定額) e物 件 費 e補 助 金 `障害者短期トレーニン b aグ促進事業補助金 c 6,400 3,600 2,800 款 項 目 補正前の額 補 正 額 千円 ◎産 業 労 働 部 ○産 業 政 策 課 千円 84,196,240 2,358,775 3,926,772 2,090,230 補正額の財源内訳 特 定 財 源 一 般 財 源 計 千円 − 国庫支出金 2,090,230 − 国 補 2,090,230 − 6,017,002 1 ) 商 工 費 中小企業振興費 2,589,687 2,090,230 4,679,917 節 区 分 ○ 産業立地・経営支 援課 72,781,177 38,805 千円 国庫支出金 86,555,015 2,358,775 G 商 工 費 5 千円 説 明 72,819,982 G 商 工 費 金 額 8 報 償 費 102 9 旅 費 58 11 需 用 費 66 13 委 託 料 19 負担金補助 及び交付金 2,086,404 3,600 国庫支出金 38,805 − 国 補 − 38,805 中小小売商業振興事業費(国 補 定額)2,090,230 e物 件 費 226 e委 託 料 2,086,404 地域消費喚起事業委託料 2,085,000 広告掲載委託料 1,404 e補 助 金 `おためし事業所移転事 b 3,600 a業補助金 c 1 ) 商 工 費 7 経営支援事業費 362,249 38,805 401,054 節 区 分 13 委 託 料 19 負担金補助 及び交付金 金 額 1 1,300 37,505 2 中小企業支援センター事業費(国 補 定額) 31,505 e補 助 金 31,505 中小企業支援センター事業費補助金 11,896 マーケティング支援センター事業費補助金 19,609 信州ビジネス誘発支援事業費(国 補 定額) 7,300 e委 託 料(起業家育成事業委託料) 1,300 25 − 1 25 − 2 e補 ○ ものづくり振興課 2,110,102 28,213 2,138,315 G 商 工 費 国庫支出金 28,213 − 国 補 − 28,213 助 金 `起業支援モデル創造事 b a業補助金 c 6,000 1 ) 商 工 費 8 中小企業技術指 導費 99,718 28,213 127,931 節 区 分 ○労 働 雇 用 課 3,348,466 201,527 3,549,993 D 労 働 費 金 額 1 報 酬 7,852 4 共 済 費 1,309 8 報 償 費 3,778 9 旅 費 1,665 11 需 用 費 14 使用料及び 賃借料 16 原 材 料 費 19 負担金補助 及び交付金 1,590 1 2 3 104 100 研究開発型企業育成事業費(国 補 定額) 1,800 e補 助 金 `提案型・研究開発型地 b 1,800 a域産業育成事業補助金 c 創造的技術開発力強化事業費(国 補 定額) 10,000 e補 助 金 `医療・福祉機器開発支 b 10,000 a援事業補助金 c 生活産業総合振興対策事業費(国 補 定額) 16,413 e報 酬(嘱託員報酬) 7,852 e共 済 費 1,309 e物 件 費 7,237 e負 担 金 15 児童手当拠出金 13 石綿健康被害救済一般拠出金 2 11,815 国庫支出金 201,527 − 国 補 201,527 − 3) 雇 用 対 策 費 1 雇用対策事業費 2,845,573 201,527 3,047,100 節 区 分 1 報 酬 金 額 1,918 1 2 若年者就業支援事業費(国 補 定額) 96,061 e委 託 料 `信州わかもの就職応援 b 96,061 a事業委託料 c UIJターン助成金交付事業費(国 補 定額) 4 共 済 費 307 9 旅 費 398 11 需 用 費 2,180 12 役 務 費 396 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 96,061 e報 酬(嘱託員報酬) e共 済 費 e物 件 費 e負担金、交付金 児童手当拠出金 UIJターン助成金 105,466 1,918 307 3,238 100,003 3 100,000 264 100,003 25 − 3 款 項 目 補正前の額 補 正 額 千円 ◎ 観 光 部 ○観 光 誘 客 課 千円 1,801,452 214,157 637,376 214,157 補正額の財源内訳 特 定 財 源 一 般 財 源 計 千円 千円 千円 国庫支出金 2,015,609 214,157 − 国庫支出金 214,157 − 国 補 214,157 − 851,533 G 商 工 費 説 明 2 ) 観 光 費 1 観 光 費 637,376 214,157 851,533 節 区 分 金 額 1 報 酬 4,140 4 共 済 費 802 8 報 償 費 2,853 9 旅 費 3,714 11 需 用 費 2,937 12 役 務 費 280 13 委 託 料 19 負担金補助 及び交付金 61,155 1 観光地域づくり促進事業費(国 e物 e補 2 3 138,276 4 5 件 助 費 金 補 定額) 3,930 1,430 `観光地域づくり促進事 b 2,500 a業補助金 c 観光おもてなし推進事業費(国 補 定額) 3,068 e物 件 費 2,601 e委 託 料 `取組紹介ホームページ b 467 a保守委託料 c 外国人旅行者戦略的誘致推進事業費(国 補 定額) 122,784 e報 酬(嘱託員報酬) 2,220 e共 済 費 494 e物 件 費 5,609 e委 託 料 22,688 外国人旅行者誘致推進業務委託料 3,680 外国人向け観光サイト改修等委託料 19,008 e負担金、補助金 91,773 国際観光推進協議会負担金 1,800 児童手当拠出金 4 外国人旅行者受入環境整備事業補助金 89,969 学習旅行・訪日教育旅行受入推進事業費(国 補 定額) 6,375 e報 酬(嘱託員報酬) 1,920 e共 済 費 308 e物 件 費 144 e負 担 金 4,003 学習旅行誘致推進協議会負担金 4,000 児童手当拠出金 3 2015信州発信事業費(国 補 定額)78,000 26 − 1 26 − 2 e委 e負 託 担 料(観光PR業務委託料) 金(観光PR事業負担金) 38,000 40,000 款 項 目 補正前の額 補 正 額 千円 ◎ 農 政 部 ○農 業 技 術 課 千円 41,559,831 1,927,990 6,729,266 63,269 補正額の財源内訳 特 定 財 源 一 般 財 源 計 千円 千円 説 明 千円 分担金及び負担 県 債 333,000 金 141,177 43,487,821 一般財源 国庫支出金 33,587 1,420,226 6,792,535 F 農林水産業費 国庫支出金 63,269 − 国 補 − 41,422 1 ) 農 業 費 7 農産振興対策費 846,100 41,422 887,522 節 区 分 13 農業関係試験場 費 666,203 21,847 金 額 11 需 用 費 732 12 役 務 費 172 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 5,992 688,050 国 補 21,847 節 区 分 107 農産振興対策事業費 41,422 `国 補 定額 18,643 b a国 補 10/10 22,779 c e物 件 費 1,011 e委 託 料 `水田農業所得向上緊急 b 5,992 a支援事業委託料 c e補助金、交付金 34,419 水田農業所得向上緊急支援事業補助金 11,640 需要対応穀物地域体制整備事業交付金 22,779 34,419 − 金 額 4 共 済 費 14 7 賃 金 859 8 報 償 費 1,313 9 旅 費 1,897 11 需 用 費 2,480 高度化等開発研究費(国 補 定額) 21,847 e物 件 費 6,683 e委 託 料 `技術開発推進事業委託 b 15,164 a料 c 27 − 1 27 − 2 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 ○園 芸 畜 産 課 2,639,996 174,600 2,814,596 F 農林水産業費 15,164 120 国庫支出金 174,600 − 国 補 167,000 − 1 ) 農 業 費 14 園芸総合対策費 1,065,395 167,000 1,232,395 節 区 分 金 額 19 負担金補助 及び交付金 15 果 樹 振 興 費 27,052 7,600 34,652 国 補 167,000 7,600 節 区 分 − 金 額 13 委 託 料 19 負担金補助 及び交付金 ○農 地 整 備 課 15,304,934 1,037,704 868 6,732 分担金 3,650 県 債 3 ) 農 地 費 負担金 45,807 一般財源 農業生産基盤保 全整備費 7,919,531 291,827 果樹振興対策事業費(国 補 定額) e委 託 料 `園芸農業所得向上緊急 b a支援事業委託料 c e補 助 金 `園芸農業所得向上緊急 b a支援事業補助金 c 7,600 868 6,732 分担金及び負担 県 債 333,000 金 141,177 16,342,638 一般財源 国庫支出金 33,587 529,940 F 農林水産業費 2 園芸振興総合対策事業費(国 補 10/10) 167,000 e補 助 金 `園芸産地強化対策整備 b 167,000 a事業補助金 c 8,211,358 国 補 148,940 節 区 分 11 需 用 費 61,000 32,430 金 額 5,269 1 県営かんがい排水事業費 `分担金 0.25/10∼2.5/10 d負担金 1.25/10∼2.5/10 d国 補 5/10 77,962 3,650 14,912 37,125 b f f 12 役 務 費 1,386 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 20,844 2,078 262,250 2 3 3 農 地 防 災 費 2,965,921 745,877 3,711,798 分担金 1,200 県 債 272,000 負担金 90,520 一般財源 1,157 d県 債 a一般財源 @ 事 務 費 e物 件 費 A 事 業 費 e工 事 費 経営体育成基盤整備事業費 `負担金 1.75/10 d国 補 5.5/10 d県 債 a一般財源 @ 事 務 費 e物 件 費 A 事 業 費 e工 事 費 e工 事 雑 費 県営中山間総合整備事業費 `負担金 1.5/10 d国 補 5.5/10 d県 債 a一般財源 @ 事 務 費 e物 件 費 A 事 業 費 e工 事 費 21,000 1,275 3,712 3,712 74,250 74,250 17,200 2,800 b 8,800 f 5,000 f 600 c 800 800 16,400 16,000 400 196,665 28,095 b 103,015 f 35,000 f 30,555 c 9,365 9,365 187,300 187,300 f c 国 補 381,000 節 区 分 金 額 11 需 用 費 12,977 12 役 務 費 3,708 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 144,831 5,561 578,800 1 2 地すべり対策事業費 187,277 `国 補 5/10 88,400 b d県 債 98,000 f a一般財源 877 c @ 事 務 費 8,840 e物 件 費 8,840 A 事 業 費 178,437 e工 事 費 176,800 e工 事 雑 費 1,637 県営ため池等整備事業費 558,600 `分担金 0.72/10∼1.5/10 1,200 d負担金 0.5/10∼3.5/10 90,520 d国 補 5.5/10・5/10 292,600 d県 債 174,000 27 − 3 b f f f 27 − 4 @ 事 e物 A 事 e工 ○農 村 振 興 課 11,963,108 652,417 12,615,525 F 農林水産業費 国庫支出金 652,417 − 国 補 652,417 − a一般財源 費 費 費 費 務 件 業 事 280 26,600 26,600 532,000 532,000 1 ) 農 業 費 c 22 農用地利用促進 対策費 1,309,258 652,417 1,961,675 節 区 分 25 積 立 金 金 額 652,417 農地利用集積・集約化基金事業費(国 e積 立 金 補 `農地利用集積・集約化 b a基金積立金 c 10/10) 652,417 652,417 款 項 目 補正前の額 補 正 額 千円 ◎ 林 務 部 ○森 林 政 策 課 千円 20,014,871 1,642,801 3,103,548 14,300 補正額の財源内訳 特 定 財 源 一 般 財 源 計 千円 千円 説 明 千円 国庫支出金 県 債 209,000 21,657,672 1,430,310 一般財源 3,491 3,117,848 F 農林水産業費 国庫支出金 14,300 − 国 補 − 14,300 4 ) 林 業 費 1 林 業 総 務 費 3,103,548 14,300 3,117,848 節 区 分 ○ 信州の木活用課 5,750,425 887,184 6,637,609 F 農林水産業費 金 額 19 負担金補助 及び交付金 14,300 国庫支出金 886,043 1,141 国 補 874,536 − 森林整備加速化・林業再生事業費(国 e補 助 金 補 10/10) 14,300 `林業再生推進活動事業 b a補助金 c 14,300 4 ) 林 業 費 2 林業振興指導費 4,366,793 874,536 5,241,329 節 区 分 金 額 8 報 償 費 231 9 旅 費 526 11 需 用 費 324 13 委 託 料 19 負担金補助 及び交付金 1,000 1 高性能林業機械導入推進事業費(国 e補 2 3 4 金 10/10) 11,942 b 11,942 費 料 補 定額) 2,081 1,081 b 1,000 `原木栽培きのこ等生産 a力増強対策事業補助金 c 全国一の森林セラピー県推進事業費(国 e物 e委 872,455 金 10/10) 110,778 b 110,778 `間伐等森林整備促進対 a策事業補助金 c 特用林産産地振興総合対策事業費(国 補 e補 助 補 助 件 託 `森林セラピーガイド資 a質向上事業委託料 c 林業再生総合対策事業費(国 補 10/10) 161,300 e補 助 金 `林業再生総合対策事業 b 161,300 28 − 1 28 − 2 5 6 3 林 道 費 1,058,722 12,648 1,071,370 国 負 11,507 節 区 分 ○ 森林づくり推進課 11,160,898 741,317 11,902,215 F 農林水産業費 a補助金 c 県産材振興対策事業費(国 補 10/10)341,940 e補 助 金 341,940 木造公共施設整備事業補助金 241,440 信州の木先進的利用加速化事業補助金 100,500 県産材供給体制整備事業費(国 補 10/10) 246,495 e補 助 金 246,495 県産材供給体制整備事業補助金 51,100 森林バイオマス等活用施設整備事業補助金 195,395 1,141 金 額 9 旅 費 352 11 需 用 費 438 12 役 務 費 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 126 公共林道事業費 @ 事 e物 A 事 e補 12,648 `国 負 3/10∼5/10 11,507 b a一般財源 1,141 c 費 1,098 費 1,098 費 11,550 金 `補助林道整備事業補助 b 11,550 a金 c 務 件 業 助 182 11,550 国庫支出金 県 債 209,000 529,967 一般財源 2,350 国 補 24,917 − 4 ) 林 業 費 6 狩 猟 費 221,775 24,917 246,692 節 区 分 19 負担金補助 及び交付金 7 治 山 費 5,276,617 504,000 金 額 1 e補 24,917 5,780,617 国 負 292,650 県 債 209,000 野生鳥獣総合管理対策事業費(国 2 助 金 補 10/10) 6,310 b `野生鳥獣総合管理対策 6,310 a事業補助金 c 信州ジビエ活用推進事業費(国 補 10/10) 18,607 e補 助 金 `信州産シカ肉認証処理 b 18,607 a施設整備事業補助金 c 一般財源 2,350 節 区 分 13 造 林 費 3,122,947 212,400 金 額 4 共 済 費 297 7 賃 金 2,136 9 旅 費 778 11 需 用 費 12,683 12 役 務 費 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金 3,267 3,335,347 国 補 212,400 節 区 分 19 負担金補助 及び交付金 4,789 480,000 50 1 公共治山事業費 `国 負 1/3∼5.5/10 d県 債 a一般財源 @ 事 務 費 e物 件 費 A 事 業 費 e工 事 費 e工 事 雑 費 2 緊急治山事業費 `国 負 2/3 206,000 d県 債 118,000 a一般財源 450 @ 事 務 費 e物 件 費 A 事 業 費 e工 事 費 e工 事 雑 費 179,550 86,650 b 91,000 f 1,900 c 5,150 5,150 174,400 171,000 3,400 324,450 b f c 9,150 9,150 315,300 309,000 6,300 − 金 額 212,400 信州の森林づくり事業費(国 補 定額) 212,400 e補 助 金 `信州の森林づくり事業 b 212,400 a補助金 c 28 − 3 款 項 目 補正前の額 補 正 額 千円 ◎ 建 設 部 ○建 設 政 策 課 100,910,404 17,208,696 千円 補正額の財源内訳 特 定 財 源 一 般 財 源 計 千円 2,965,060 103,875,464 359,000 17,567,696 H 土 木 費 千円 直轄事業負担金 国庫支出金 一般財源 1,329,270 32,708 − 県 債 355,000 一般財源 4,000 − 県 債 355,000 一般財源 4,000 12,040,000 359,000 12,399,000 節 区 分 19 負担金補助 及び交付金 ○道 路 管 理 課 22,122,814 1,344,530 23,467,344 H 土 木 費 道路橋梁維持費 金 額 国土交通省所管直轄事業負担金 e負 担 金 359,000 359,000 359,000 国庫支出金 県 債 620,000 721,300 一般財源 3,230 国 補 721,300 県 債 620,000 2) 道 路 橋 梁 費 2 千円 分担金及び負担 県 債 金 2,082 1,601,000 8 ) 直轄事業負担金 1 説 明 一般財源 3,230 10,052,000 1,344,530 11,396,530 節 区 分 金 額 4 共 済 費 1,407 7 賃 金 8,792 8 報 償 費 200 9 旅 費 729 11 需 用 費 26,919 1 橋梁補修費 `国 補 定額 d県 債 a一般財源 @ 工 事 費 A 事 務 費 e物 件 費 2 災害防除道路費 `国 補 定額 d県 債 a一般財源 @ 工 事 費 742,350 b f c 708,000 34,350 34,350 602,180 325,400 b 275,000 f 1,780 c 574,000 395,900 345,000 1,450 29 − 1 29 − 2 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 17 公有財産購 入費 19 負担金補助 及び交付金 p 22 補償、補 及び賠償金 ○ 河 川 課 14,137,225 216,546 事 務 費 6,537 A e物 件 費 37,938 9,948 1,247,000 3,000 60 2,000 分担金及び負担 県 債 111,000 金 2,082 14,353,771 一般財源 3,164 国庫支出金 100,300 H 土 木 費 負担金 3 ) 河 川 費 国 補 100,300 一般財源 3,164 4 河 川 改 修 費 3,112,000 216,546 28,180 28,180 2,082 県 債 111,000 3,328,546 節 区 分 金 額 4 共 済 費 264 7 賃 金 1,650 9 旅 費 437 11 需 用 費 2,890 12 役 務 費 2,075 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 623 2,316 206,235 1 堰堤改良費 21,246 `負担金 98/1,000 2,082 b d国 補 定額 7,300 f d県 債 10,000 f a一般財源 1,864 c @ 工 事 費 20,235 A 事 務 費 1,011 e物 件 費 1,011 2 総合内水対策緊急事業費 195,300 `国 補 定額 93,000 b d県 債 101,000 f a一般財源 1,300 c @ 工 事 費 186,000 A 事 務 費 9,300 e物 件 費 9,300 19 負担金補助 及び交付金 ○ 砂 防 課 12,754,530 1,002,984 56 国庫支出金 県 債 494,000 487,670 13,757,514 一般財源 21,314 H 土 木 費 国 補 13,000 26,000 4 ) 砂 防 費 1 砂 防 総 務 費 323,295 39,000 362,295 節 区 分 金 額 13 委 託 料 2 砂 防 費 5,997,000 164,320 6,161,320 国 負 砂防等調査費 39,000 81,750 県 債 39,000 `国 補 定額 13,000 b a一般財源 26,000 c e委 託 料 `土砂災害基礎調査委託 b 39,000 a料 c 79,000 一般財源 3,570 節 区 分 金 額 4 共 済 費 233 7 賃 金 1,455 8 報 償 費 200 9 旅 費 121 11 需 用 費 1,930 12 役 務 費 855 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金 20,508 1 通常砂防費 `国 負 1/2 d県 債 a一般財源 @ 工 事 費 A 事 務 費 e物 件 費 2 火山砂防費 `国 負 5.5/10 d県 債 a一般財源 @ 工 事 費 A 事 務 費 e物 件 費 107,120 b f c 103,000 4,120 4,120 57,200 30,250 b 25,000 f 1,950 c 55,000 2,200 2,200 51,500 54,000 1,620 971 138,000 47 29 − 3 29 − 4 3 地すべり対策費 1,926,000 799,664 2,725,664 国 負 392,920 県 債 415,000 一般財源 △ 8,256 節 区 分 4 共 済 費 1,058 7 賃 金 6,610 8 報 償 費 200 9 旅 費 549 11 需 用 費 12,366 12 役 務 費 4,413 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 17 公有財産購 入費 19 負担金補助 及び交付金 p 22 補償、補 及び賠償金 ○ 都市・まちづくり 課 7,964,961 42,000 8,006,961 H 土 木 費 都市公園事業費 △ 34,723 1 2 地すべり対策費 `国 負 1/2 125,000 d県 債 134,000 a一般財源 1,000 @ 工 事 費 A 事 務 費 e物 件 費 災害関連緊急地すべり対策費 `国 負 2/3 42,320 d国 負 1/2 225,600 d県 債 281,000 a一般財源 △ 9,256 @ 工 事 費 A 事 務 費 e物 件 費 260,000 b f c 250,000 10,000 10,000 539,664 b f f c 514,680 24,984 24,984 6,877 828,827 △ 11,178 21 △ 15,356 国庫支出金 県 債 21,000 20,000 一般財源 1,000 国 補 20,000 県 債 5) 都 市 計 画 費 3 金 額 21,000 一般財源 1,000 595,770 42,000 637,770 節 区 分 9 旅 費 金 額 103 都市公園事業費 `国 補 定額 d県 債 a一般財源 20,000 21,000 1,000 42,000 b f c 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 @ A 1,181 215 工 事 費 事 務 費 e物 件 費 40,000 2,000 2,000 501 40,000 29 − 5 款 項 目 補正前の額 補 正 額 千円 ◎教 育 委 員 会 ○教 学 指 導 課 187,951,703 1,546,988 千円 補正額の財源内訳 特 定 財 源 一 般 財 源 計 千円 千円 説 明 千円 国庫支出金 県 債 111,000 225,502 188,177,205 113,269 一般財源 1,233 1,154 1,548,142 J 教 育 費 国庫支出金 1,154 − 国 補 − 1,154 1) 教 育 総 務 費 4 教 育 指 導 費 1,251,918 1,154 1,253,072 節 区 分 ○ス ポ ー ツ 課 2,130,421 224,348 2,354,769 J 教 育 費 8 報 償 費 422 9 旅 費 214 11 需 用 費 518 体 育 施 設 費 「信州学」推進事業費(国 e物 件 費 補 定額) 1,154 1,154 国庫支出金 県 債 111,000 112,115 一般財源 1,233 国 補 112,115 県 債 111,000 8) 保 健 体 育 費 4 金 額 一般財源 1,233 300,933 224,348 525,281 節 区 分 金 額 12 役 務 費 117 13 委 託 料 8,241 15 工事請負費 215,990 県営体育施設管理費 `国 補 定額 112,115 d県 債 111,000 a一般財源 1,233 e物 件 費 e委 託 料(改修工事監理委託料) e工事請負費 224,348 b f c 30 − 1 117 8,241 215,990 給 特 別 与 明 与 費 細 書 職 給 区 分職 員 数 共 報 酬給 料 人 千円 千円 3 - 38,976 員 58 758,088 - その他の 特 別 職 7,202 3,561,629 14,159 計 7,263 4,319,717 53,135 長 等 議 補正後 長 等 3 - 38,976 議 員 58 758,088 - その他の 特 別 職 7,183 3,531,649 14,159 計 7,244 4,289,737 53,135 補正前 比 費 長 等 0 - 0 議 員 0 0 - その他の 特 別 職 19 29,980 0 計 19 29,980 0 較 期 末 手 当 そ の 他 の 地 域 手 当 寒冷地手当 年間支給率 手 当 千円 千円 千円 千円 13,895 月分 191 71,633 2.95 4,556 89 9,281 2.95 18,451 80,914 280 13,895 191 71,633 2.95 4,556 89 9,281 2.95 18,451 280 80,914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 済 費合 計備 計 千円 千円 千円 124,695 8,341 133,036 758,088 111,049 869,137 3,589,714 301,583 3,891,297 4,472,497 420,973 4,893,470 124,695 8,341 133,036 758,088 111,049 869,137 3,559,734 296,804 3,856,538 4,442,517 416,194 4,858,711 0 0 0 0 0 0 29,980 4,779 34,759 29,980 4,779 34,759 31-1 考 繰 越 明 許 費 に 関 す る 調 科 目 事 款 項 業 名 金 翌 年 度 繰 越 額 額 目 繰 特 年 度 内 収 入 額 分担金・負担金 その他 越 定 財 源 財 源 年 度 内 未 収 入 額 国庫支出金 県 債 その他 千円 千円 千円 千円 千円 2 総 務 費 2 企画費 1 企画総務費 計画行政費 16,495 16,495 - - 16,495 - - - 2 総 務 費 2 企画費 4 交通対策費 鉄道振興対策費 78,758 78,758 - - - 13,000 - 65,758 2 総 務 費 4 市町村振興費 1 1,496 1,496 - - 1,496 - - - 2 総 務 費 4 市町村振興費 2 地域振興費 地域活性化推進事業 費 17,376 17,376 - - 17,376 - - - 2 総 務 費 4 市町村振興費 2 地域振興費 地域の元気づくり推 進事業費 901,512 901,512 - - 115,431 - - 786,081 2 総 務 費 4 市町村振興費 2 地域振興費 移住・交流推進事業 費 30,767 30,767 - - 30,767 - - - 3 民 生 費 1 社会福祉費 2 高齢者対策費 生きがい推進事業費 15,438 15,438 - - 15,438 - - - 3 民 生 費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務 子ども支援センター 費 設置運営事業費 12,219 12,219 - - 12,219 - - - 3 民 生 費 2 児童福祉費 1 児童福祉総務 児童養護施設入所児 費 童等生活支援事業費 80,000 80,000 - - 80,000 - - - 3 民 生 費 2 児童福祉費 4 青少年健全育 子ども・若者育成支 成費 援推進事業費 642 642 - - 642 - - - 3 民 生 費 2 児童福祉費 7 子育て対策費 第3子以降の保育料 減免事業費 308,772 308,772 - - 308,772 - - - 3 民 生 費 3 障害福祉費 2 障害者在宅支 障害者就労支援事業 援費 費 6,400 6,400 - - 6,400 - - - 4 衛 生 費 4 公衆衛生費 1 公衆衛生総務 母子保健推進費 費 2,089 2,089 - - 2,089 - - - 千円 市町村連絡調 市町村連絡調整費 整費 千円 千円 一般財源 31-2 31-3 4 衛 生 費 4 公衆衛生費 1 公衆衛生総務 母子医療給付費 費 10,000 10,000 - - 10,000 - - - 5 労 働 費 3 雇用対策費 1 雇用対策事業 若年者就業支援事業 費 費 96,061 96,061 - - 96,061 - - - 5 労 働 費 3 雇用対策費 1 雇用対策事業 UIJターン助成金 費 交付事業費 105,466 105,466 - - 105,466 - - - 7 農林水産業費 1 農業費 7 農産振興対策 農産振興対策事業費 費 41,422 41,422 - - 41,422 - - - 7 農林水産業費 1 農業費 13 農業関係試験 高度化等開発研究費 場費 21,847 21,847 - - 21,847 - - - 7 農林水産業費 1 農業費 14 園芸総合対策 園芸振興総合対策事 費 業費 167,000 167,000 - - 167,000 - - - 7 農林水産業費 1 農業費 15 果樹振興費 果樹振興対策事業費 7,600 7,600 - - 7,600 - - - 7 農林水産業費 3 農地費 2 農業生産基盤 県営かんがい排水事 保全整備費 業費 618,349 255,622 61,437 - 124,875 63,000 - 6,310 7 農林水産業費 3 農地費 2 農業生産基盤 経営体育成基盤整備 保全整備費 事業費 17,200 17,200 2,800 - 8,800 5,000 - 600 7 農林水産業費 3 農地費 2 農業生産基盤 県営中山間総合整備 保全整備費 事業費 401,415 343,475 49,845 - 182,765 75,000 - 35,865 7 農林水産業費 3 農地費 3 農地防災費 地すべり対策事業費 242,927 195,377 - - 92,400 101,000 - 1,977 7 農林水産業費 3 農地費 3 農地防災費 県営ため池等整備事 業費 582,208 581,364 96,217 - 304,966 179,000 - 1,181 7 農林水産業費 4 林業費 1 林業総務費 森林整備加速化・林 業再生事業費 14,300 14,300 - - 14,300 - - - 7 農林水産業費 4 林業費 2 林業振興指導 高性能林業機械導入 費 推進事業費 110,778 110,778 - - 110,778 - - - 7 農林水産業費 4 林業費 2 林業振興指導 特用林産産地振興総 費 合対策事業費 11,942 11,942 - - 11,942 - - - 7 農林水産業費 4 林業費 2 林業振興指導 全国一の森林セラ 費 ピー県推進事業費 2,081 2,081 - - 2,081 - - - 7 農林水産業費 4 林業費 2 林業振興指導 林業再生総合対策事 費 業費 161,300 161,300 - - 161,300 - - - 7 農林水産業費 4 林業費 2 林業振興指導 県産材振興対策事業 費 費 341,940 341,940 - - 341,940 - - - 7 農林水産業費 4 林業費 2 林業振興指導 県産材供給体制整備 費 事業費 246,495 246,495 - - 246,495 - - - 7 農林水産業費 4 林業費 3 林道費 公共林道事業費 147,148 147,148 3,240 - 76,088 59,000 - 8,820 7 農林水産業費 4 林業費 6 狩猟費 野生鳥獣総合管理対 策事業費 6,310 6,310 - - 6,310 - - - 7 農林水産業費 4 林業費 6 狩猟費 信州ジビエ活用推進 事業費 18,607 18,607 - - 18,607 - - - 7 農林水産業費 4 林業費 7 治山費 公共治山事業費 384,807 384,807 - - 181,800 171,000 - 32,007 7 農林水産業費 4 林業費 7 治山費 緊急治山事業費 324,450 324,450 - - 206,000 118,000 - 450 7 農林水産業費 4 林業費 13 造林費 信州の森林づくり事 業費 212,400 212,400 - - 212,400 - - - 8 商 工 費 1 商工費 5 中小企業振興 中小小売商業振興事 費 業費 2,090,230 2,090,230 - - 2,090,230 - - - 8 商 工 費 1 商工費 7 経営支援事業 中小企業支援セン 費 ター事業費 31,505 31,505 - - 31,505 - - - 8 商 工 費 1 商工費 7 経営支援事業 信州ビジネス誘発支 費 援事業費 7,300 7,300 - - 7,300 - - - 8 商 工 費 1 商工費 8 中小企業技術 研究開発型企業育成 指導費 事業費 1,800 1,800 - - 1,800 - - - 8 商 工 費 1 商工費 8 中小企業技術 創造的技術開発力強 指導費 化事業費 10,000 10,000 - - 10,000 - - - 8 商 工 費 1 商工費 8 中小企業技術 生活産業総合振興対 指導費 策事業費 16,413 16,413 - - 16,413 - - - 8 商 工 費 2 観光費 1 観光費 観光地域づくり促進 事業費 3,930 3,930 - - 3,930 - - - 31-4 31-5 8 商 工 費 2 観光費 1 観光費 観光おもてなし推進 事業費 3,068 3,068 - - 3,068 - - - 8 商 工 費 2 観光費 1 観光費 外国人旅行者戦略的 誘致推進事業費 122,784 122,784 - - 122,784 - - - 8 商 工 費 2 観光費 1 観光費 学習旅行・訪日教育 旅行受入推進事業費 6,375 6,375 - - 6,375 - - - 8 商 工 費 2 観光費 1 観光費 2015信州発信事 業費 78,000 78,000 - - 78,000 - - - 9 土 木 費 2 道路橋梁費 2 道路橋梁維持 橋梁補修費 費 976,350 906,350 - - 489,300 408,000 - 9,050 9 土 木 費 2 道路橋梁費 2 道路橋梁維持 災害防除道路費 費 602,180 602,180 - - 325,400 275,000 - 1,780 9 土 木 費 3 河川費 4 河川改修費 堰堤改良費 21,246 21,246 2,082 - 7,300 10,000 - 1,864 9 土 木 費 3 河川費 4 河川改修費 総合内水対策緊急事 業費 195,300 195,300 - - 93,000 101,000 - 1,300 9 土 木 費 4 砂防費 1 砂防総務費 砂防等調査費 39,000 39,000 - - 13,000 - - 26,000 9 土 木 費 4 砂防費 2 砂防費 通常砂防費 591,120 389,520 - - 192,700 179,000 - 17,820 9 土 木 費 4 砂防費 2 砂防費 火山砂防費 57,200 57,200 - - 30,250 25,000 - 1,950 9 土 木 費 4 砂防費 3 地すべり対策 地すべり対策費 費 332,200 317,600 - - 153,800 159,000 - 4,800 9 土 木 費 4 砂防費 3 地すべり対策 災害関連緊急地すべ 費 り対策費 839,664 839,664 - - 457,920 380,000 - 1,744 9 土 木 費 5 都市計画費 3 都市公園事業 都市公園事業費 費 394,400 342,000 - - 170,000 156,000 - 16,000 11 教 育 費 1 教育総務費 4 教育指導費 1,154 1,154 - - 1,154 - - - 11 教 育 費 1 教育総務費 9 29,618 29,618 - - 29,618 - - - 「信州学」推進事業 費 高等教育振興 高等教育振興費 費 11 教 育 費 8 保健体育費 合 計 4 体育施設費 県営体育施設管理費 224,231 224,231 - - 112,115 111,000 - 1,116 16,098,922 14,018,634 226,821 - 8,623,630 4,045,000 - 1,123,183 31-6 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての平成25年度 末までの支出額及び平成26年度以降の支出予定額等に関する調 平成25年度末までの支出額 事 項 平成26年度以降の支出予定額 期 間 金 額 千円 公共治山事業 左 の 財 源 内 訳 限 度 額 400,000 期 間 千円 - - 金 額 千円 平成27年度 400,000 特 定 財 源 一 般 財 源 千円 200,000 31-7 千円 200,000 地 方 債 の 平 成 24 年 度 末 及 び 平 成 25 年 度 末 に お け る 現 在 高 並びに平成26年度末における現在高の見込みに関 する 調書 平成26年度中増減見込み 区 平 成 24 年 度 末 現 在 高 分 千円 1 普 通 債 平 成 25 年 度 末 現 在 高 平 成 26 年 度 中 起 債 見 込 額 千円 千円 平 成 26 年 度 中 元金償還見込額 平 成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額 千円 千円 1,145,526,268 1,113,877,432 54,797,000 79,974,355 1,088,700,077 木 827,672,497 804,996,414 36,015,000 56,579,716 784,431,698 産 150,788,704 145,242,863 7,095,000 11,289,100 141,048,763 育 43,840,521 40,769,336 3,410,000 4,462,478 39,716,858 (1) 土 (2) 農 (3) 教 (4) 公 営 住 宅 15,961,091 14,383,924 217,000 1,690,446 12,910,478 (5) 社 会 労 働 21,447,277 21,668,470 1,704,000 753,238 22,619,232 (6) 保 健 衛 生 11,572,787 10,202,334 ― 1,799,661 8,402,673 (7) 商 工 1,692,854 1,590,642 ― 79,405 1,511,237 (8) 警 察 12,546,109 12,387,557 1,142,000 897,321 12,632,236 (9) 庁 舎 2,458,888 2,246,542 ― 465,465 1,781,077 (10) そ 他 57,545,540 60,389,350 5,214,000 1,957,525 63,645,825 2,680,092 1,186,050 2,274,000 2,341,405 1,118,645 木 2,306,168 810,557 2,248,000 2,303,396 755,161 産 361,565 364,379 26,000 36,017 354,362 他 12,359 11,114 1,992 9,122 2 林 水 の 災 害 復 旧 債 (1) 土 (2) 農 (3) そ 林 水 の ― 31-8 31-9 3 そ の 他 569,438,083 628,014,682 11,190 10,933 62,613,000 19,369,724 671,257,958 ― 1,391 9,542 (1) 災 害 援 護 資 金 債 (2) 減 債 36,190,075 35,870,917 ― 2,034,450 33,836,467 (3) 臨 時 税 収 補 塡 債 4,048,579 3,499,832 ― 559,777 2,940,055 (4) 臨 時 財 政 対 策 債 480,671,226 540,700,818 16,189,275 587,124,543 (5) 退 職 手 当 債 15,099,013 14,796,182 ― 302,831 14,493,351 (6) 減 収 補 塡 債 33,418,000 33,136,000 ― 282,000 32,854,000 1,571,877,922 ) ( 1,579,174,797 ) ― 115,709,362 ) ( 1,583,149,435 ) 1,717,644,443 1,743,078,164 101,685,484 1,761,076,680 税 補 塡 ( 合 計 ( )は満期一括償還に係る積立金を元金償還額に含め、県債残高を示す。 62,613,000 119,684,000 ( 特 別 会 計 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 会 括 (歳 入) 計 名 補 正 前 の 額 補 正 額 計 千円 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 千円 千円 331,817 ― 331,817 費 233,390,286 ― 233,390,286 母子父子寡婦福祉資金貸付金 876,818 ― 876,818 心 身 障 害 者 扶 養 共 済事 業費 462,867 ― 462,867 地方独立行政法人長野県立病院機構 施 設 整 備 等 資 金 貸 付 金 4,244,130 ― 4,244,130 費 11,887,393 ― 11,887,393 小規模企業者等設備導入資金 292,409 ― 292,409 農 業 改 良 資 金 191,725 ― 191,725 漁 業 改 善 資 金 6,723 ― 6,723 県 営 林 経 営 費 468,611 40,000 508,611 公 流 債 域 下 水 道 事 業 32-1 32-2 林 業 金 106,324 ― 106,324 高 等 学 校 等 奨 学 資 金貸 付金 244,806 ― 244,806 252,503,909 40,000 252,543,909 合 改 善 資 計 (歳 会 出) 計 名 補正前の額 補 正 額 補 特 計 正 額 の 財 方 債 定 財 源 源 内 訳 繰 国庫支出金 千円 市町村振興資金貸付金 千円 千円 地 千円 千円 入 金 そ の 他 千円 千円 331,817 - 331,817 - - - - 費 233,390,286 - 233,390,286 - - - - 母子父子寡婦福祉資金貸付金 876,818 - 876,818 - - - - 心 身 障 害 者 扶 養共 済事 業費 462,867 - 462,867 - - - - 地方独立行政法人長野県立病 院機構施設整備等資金貸付金 4,244,130 - 4,244,130 - - - - 流 域 下 水 道 事 業 費 11,887,393 - 11,887,393 - - - - 小規模企業者等設備導入資金 292,409 - 292,409 - - - - 農 業 改 良 資 金 191,725 - 191,725 - - - - 漁 業 改 善 資 金 6,723 - 6,723 - - - - 県 営 林 経 営 費 468,611 40,000 508,611 40,000 - - - 林 業 改 善 資 金 106,324 - 106,324 - - - - 高 等 学 校 等 奨 学資 金貸 付金 244,806 - 244,806 - - - - 252,503,909 40,000 252,543,909 40,000 - - - 公 合 債 計 32-3
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