歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 第 16 号

 第
16
号
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総
括
(歳
入)
平成26年度 2月補正予算
款
補
正
前
の
補
額
正
額
計
千円
1
県
2
地
3
地
4
地
5
地
千円
千円
税
197,031,480
996,501
198,027,981
金
51,562,000
―
51,562,000
税
37,736,001
―
37,736,001
金
650,000
―
650,000
税
217,515,106
―
217,515,106
6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
779,000
―
779,000
7
分
担
金
及
び
負
担
金
2,485,705
143,259
2,628,964
8
使
用
料
及
び
手
数
料
14,471,655
―
14,471,655
9
国
金
109,081,577
7,550,457
116,632,034
方
消
費
方
方
清
譲
特
交
交
支
算
与
例
方
庫
税
付
付
出
20-1
20-2
10
財
11
寄
12
入
1,841,137
―
1,841,137
付
金
106,868
―
106,868
繰
入
金
37,308,627
―
37,308,627
13
繰
越
金
2,282,136
―
2,282,136
14
諸
収
入
82,204,616
―
82,204,616
15
県
債
117,417,000
2,267,000
119,684,000
872,472,908
10,957,217
883,430,125
歳
産
入
収
合
計
(歳
出)
補
款
補正前の額
補
正
額
計
特
正
額
定
の
財
財
源
内
訳
源
一 般 財 源
国庫支出金
千円
千円
千円
地 方 債
千円
そ の 他
千円
千円
千円
1
議
会
費
1,455,672
-
1,455,672
-
-
-
-
2
総
務
費
43,692,447
1,046,404
44,738,851
181,565
13,000
-
851,839
3
民
生
費
109,723,950
423,471
110,147,421
423,471
-
-
-
4
衛
生
費
25,476,380
123,439
25,599,819
49,796
-
-
73,643
5
労
働
費
5,460,981
201,527
5,662,508
201,527
-
-
-
6
環
境
費
3,326,375
-
3,326,375
-
-
-
-
7
農 林 水 産 業 費
59,971,779
3,570,791
63,542,570
2,850,536
542,000
141,177
37,078
8
商
工
費
80,636,274
2,371,405
83,007,679
2,371,405
-
-
-
9
土
木
費
99,728,932
2,965,060
102,693,992
1,329,270
1,601,000
2,082
32,708
10
警
察
費
42,813,265
-
42,813,265
-
-
-
-
11
教
育
費
198,434,891
255,120
198,690,011
142,887
111,000
-
1,233
12
災 害 復 旧 費
5,496,951
-
5,496,951
-
-
-
-
20-3
20-4
13
公
14
諸
15
予
歳
出
債
支
出
備
合
費
139,250,190
-
139,250,190
-
-
-
-
金
56,904,821
-
56,904,821
-
-
-
-
費
100,000
-
100,000
-
-
-
-
計
872,472,908
10,957,217
883,430,125
7,550,457
2,267,000
143,259
996,501
2
歳 入
款 項 目
@ 県 税
2 ) 事 業 税
2
法 人
補正前の額
補 正 額
節
計
区 分
千円
千円
千円
197,031,480
996,501
198,027,981
36,743,687
996,501
37,740,188
35,295,427
996,501
36,291,928 現 年 課 税 分
説 明
金 額
千円
996,501
21−1
款 項 目
F 分担金及び負担
金
1 ) 分 担 金
1
農林水産業費分
担金
2 ) 負 担 金
4
農林水産業費負
担金
補正前の額
補 正 額
節
計
区 分
説 明
金 額
千円
千円
千円
2,485,705
143,259
2,628,964
千円
119,612
4,850
124,462
119,612
4,850
124,462 農業生産基盤保
全整備費
3,650 県営土地改良事業分担金徴収条例による
0.25/10∼2.5/10
農 地 防 災 費
1,200 県営土地改良事業分担金徴収条例による
0.72/10∼1.5/10
2,366,093
138,409
2,504,502
1,452,207
136,327
1,588,534 農業生産基盤保
全整備費
45,807 土地改良法第91条による
県営かんがい排水事業費 1.25/10∼2.5/10
経営体育成基盤整備事業費 1.75/10
県営中山間総合整備事業費 1.5/10
地方財政法第27条による
県営中山間総合整備事業費 1.5/10
農 地 防 災 費
5
土木費負担金
777,022
2,082
779,104 堰 堤 改 良 費
90,520 土地改良法第91条による 0.5/10∼3.5/10
2,082 関係者との協定による 98/1,000
21−2
14,912
2,800
15,092
13,003
款 項 目
H 国 庫 支 出 金
1) 国 庫 負 担 金
3
農林水産業費国
庫負担金
補正前の額
補 正 額
節
計
区 分
千円
千円
千円
109,081,577
7,550,457
116,632,034
56,797,627
778,827
57,576,454
5,360,605
304,157
千円
5,664,762 林 道 費
治 山 費
4
土木費国庫負担
金
6,081,322
474,670
6,555,992 通 常 砂 防 費
火 山 砂 防 費
2) 国 庫 補 助 金
1
総務費国庫補助
金
48,800,817
6,771,630
786,480
181,565
説 明
金 額
11,507 森林法第193条による 3/10∼5/10
292,650 森林法第46条による
公共治山事業費 1/3∼5.5/10
緊急治山事業費 2/3
86,650
206,000
51,500 砂防法第13条による 1/2
30,250 砂防法第13条による 5.5/10
地すべり対策費
125,000 地すべり等防止法第29条による 1/2
災害関連緊急地
すべり対策費
267,920 地すべり等防止法第29条による 2/3
1/2
42,320
225,600
55,572,447
968,045 企 画 総 務 費
16,495 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
市町村連絡調整
費
1,496 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
地 域 振 興 費
163,574 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
21−3
21−4
2
3
民生費国庫補助
金
衛生費国庫補助
金
1,701,023
3,769,371
423,471
49,796
2,124,494 高 齢 者 対 策 費
15,438 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
障害者在宅支援
費
6,400 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
児童福祉総務費
92,219 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
青少年健全育成
費
642 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
子育て対策費
308,772 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
3,819,167 公衆衛生総務費
12,089 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
予 防 費
37,707 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱
による
感染症外来協力医療機関設備整備事業費 1/2 900
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱によ
る
肝炎治療特別促進事業費 1/2
36,807
4
労働費国庫補助
金
405,064
201,527
606,591 雇用対策事業費
201,527 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
6
農林水産業費国
庫補助金
20,141,028
2,546,379
22,687,407 農産振興対策費
41,422 強い農業づくり交付金交付要綱による
農産振興対策事業費 10/10
22,779
地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る
農産振興対策事業費 定額
18,643
園芸総合対策費
167,000 強い農業づくり交付金交付要綱による 10/10
果 樹 振 興 費
農業生産基盤保
全整備費
7,600 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
148,940 土地改良事業関係補助金交付要綱による
県営かんがい排水事業費 5/10
経営体育成基盤整備事業費 5.5/10
農山漁村地域整備交付金交付要綱による
県営かんがい排水事業費 5/10
県営中山間総合整備事業費 5.5/10
14,600
8,800
22,525
103,015
農 地 防 災 費
381,000 地すべり対策事業費補助金交付要綱による
地すべり対策事業費 5/10
88,400
農地防災事業等補助金交付要綱による
県営ため池等整備事業費 5.5/10・5/10 292,600
農用地利用促進
対策費
652,417 農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱による
10/10
林 業 総 務 費
14,300 森林整備加速化・林業再生交付金交付要綱による
10/10
林業振興指導費
874,536 森林整備加速化・林業再生交付金交付要綱による
高性能林業機械導入推進事業費 10/10
110,778
特用林産産地振興総合対策事業費 10/10 11,942
林業再生総合対策事業費 10/10
161,300
県産材振興対策事業費 10/10
341,940
県産材供給体制整備事業費 10/10
246,495
地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る
全国一の森林セラピー県推進事業費 定額 2,081
狩 猟 費
24,917 鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱による
野生鳥獣総合管理対策事業費 10/10
6,310
信州ジビエ活用推進事業費 10/10
18,607
農業関係試験場
費
21,847 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
21−5
21−6
造 林 費
7
8
10
商工費国庫補助
金
土木費国庫補助
金
教育費国庫補助
金
−
18,541,058
1,598,055
2,371,405
854,600
142,887
212,400 森林整備加速化・林業再生交付金交付要綱による
定額
2,371,405 中小企業振興費
2,090,230 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
経営支援事業費
38,805 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
中小企業技術指
導費
28,213 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
観 光 費
214,157 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
19,395,658 橋 梁 補 修 費
395,900 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額
災害防除道路費
325,400 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額
総合内水対策緊
急事業費
93,000 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額
堰 堤 改 良 費
7,300 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額
砂防等調査費
13,000 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額
都市公園事業費
20,000 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額
1,740,942 教 育 指 導 費
1,154 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
高等教育振興費
29,618 地域住民生活等緊急支援のための交付金交付要綱によ
る 定額
体 育 施 設 費
112,115 社会資本整備総合交付金交付要綱による 定額
21−7
款 項 目
補正前の額
補 正 額
節
計
区 分
千円
千円
千円
N 県 債
117,417,000
2,267,000
119,684,000
1 ) 県 債
117,417,000
2,267,000
119,684,000
千円
1
総 務 債
2,624,000
13,000
2,637,000 地域鉄道整備事
業債
5
農林水産業債
6,553,000
542,000
7,095,000 農業農村整備事
業債
6
土 木 債
38,035,000
1,601,000
教 育 債
3,346,000
111,000
13,000 地域鉄道整備事業費58,095千円中の起債額
333,000 農業農村整備事業費の県負担額2,987,913千円中の起
債額
治 山 事 業 債
209,000 治山事業費の県負担額3,323,678千円中の起債額
39,636,000 河 川 事 業 債
111,000 河川事業費の県負担額4,143,982千円中の起債額
砂 防 事 業 債
494,000 砂防事業費の県負担額6,393,213千円中の起債額
都市計画事業債
8
説 明
金 額
21,000 都市計画事業費の県負担額2,073,006千円中の起債額
道 路 事 業 債
620,000 道路事業費の県負担額14,605,883千円中の起債額
直 轄 事 業 債
355,000 直轄事業負担金12,399,000千円中の起債額
3,457,000 体育施設事業債
111,000 体育施設事業費の県負担額112,116千円中の起債額
21−8
3
歳 出
款 項 目
補正前の額 補 正 額
千円
◎企 画 振 興 部
○総 合 政 策 課
千円
16,454,331
1,046,404
2,029,437
16,495
補正額の財源内訳
特 定 財 源
一 般 財 源
計
千円
千円
説 明
千円
国庫支出金
県 債 13,000
181,565
17,500,735
一般財源
851,839
2,045,932
A 総 務 費
国庫支出金
16,495
−
国 補
−
16,495
2 ) 企 画 費
1
企 画 総 務 費
518,686
16,495
535,181
節 区 分
金 額
8 報 償 費
357
9 旅 費
676
11 需 用 費
3,000
12 役 務 費
96
13 委 託 料
12,366
− 県 債
○交 通 政 策 課
5,636,466
78,758
5,715,224
A 総 務 費
4
交 通 対 策 費
13,000
一般財源
65,758
− 県 債
2 ) 企 画 費
計画行政費(国 補 定額)
16,495
e物 件 費
4,129
e委 託 料(人口動態分析業務等委託料)
12,366
13,000
一般財源
5,636,466
78,758
5,715,224
65,758
22 − 1
22 − 2
節 区 分
19 負担金補助
及び交付金
○ 市 町 村 課
3,632,617
1,496
3,634,113
A 総 務 費
金 額
78,758
国庫支出金
1,496
−
国 補
−
1,496
鉄道振興対策費
e補 助 金
`地域鉄道安全性向上支 b
a援事業補助金
c
78,758
78,758
4) 市町村振興費
1
市町村連絡調整
費
917,798
1,496
919,294
節 区 分
○地 域 振 興 課
3,177,099
949,655
4,126,754
A 総 務 費
金 額
8 報 償 費
1,042
9 旅 費
454
国庫支出金
163,574
786,081
国 補 163,574
786,081
市町村連絡調整費(国
e物 件 費
補
定額)
1,496
1,496
4) 市町村振興費
2
地 域 振 興 費
1,662,910
949,655
2,612,565
節 区 分
金 額
1 報 酬
6,821
4 共 済 費
1,094
8 報 償 費
1,663
9 旅 費
1,376
11 需 用 費
679
12 役 務 費
1,674
1
2
3
地域活性化推進事業費(国 補 定額) 17,376
e物 件 費
1,376
e補 助 金 `集落〝再熱〟実施モデ b
16,000
aル地区支援事業補助金 c
地域の元気づくり推進事業費
901,512
`国 補 定額
115,431 b
a一般財源
786,081 c
e物 件 費
1,512
e補 助 金
900,000
地域発 元気づくり支援金
850,000
人口定着・確かな暮らし実現戦略モデル事業補助金
50,000
移住・交流推進事業費(国 補 定額) 30,767
e報
酬(嘱託員報酬)
6,821
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金補助
及び交付金
13,076
2,477
920,795
e共 済 費
e物 件 費
e委 託 料
移住相談業務委託料
就業支援統合システム保守管理委託料
就業相談・マッチング業務委託料
e負担金、補助金
楽園信州住まい情報システム負担金
児童手当拠出金
楽園信州移住相談センター整備事業補助金
22 − 3
1,094
4,981
13,076
8,529
2,387
2,160
4,795
2,000
11
2,784
款 項 目
補正前の額 補 正 額
千円
◎県 民 文 化 部
○ 次世代サポート課
千円
補正額の財源内訳
特 定 財 源
一 般 財 源
計
千円
千円
千円
26,860,462
431,251
国庫支出金
27,291,713
431,251
95,306
642
95,948 国庫支出金 642
−
国 補
−
B 民 生 費
642
説 明
−
2) 児 童 福 祉 費
4
青少年健全育成
費
23,346
642
23,988
節 区 分
○ こども・家庭課
14,919,687
400,991
15,320,678
B 民 生 費
金 額
8 報 償 費
386
9 旅 費
99
11 需 用 費
14 使用料及び
賃借料
77
国庫支出金
400,991
−
国 補
−
92,219
子ども・若者育成支援推進事業費(国
e物
件
補
費
定額)
642
642
80
2) 児 童 福 祉 費
1
児童福祉総務費
1,070,699
92,219
1,162,918
節 区 分
金 額
1 報 酬
9,249
4 共 済 費
1,267
9 旅 費
1,406
11 需 用 費
40
1
2
子ども支援センター設置運営事業費(国
補 定額)
12,219
9,249
e報
酬
委員報酬
512
嘱託員報酬
8,737
e共 済 費
1,267
e物 件 費
1,690
e負 担 金(児童手当拠出金)
13
児童養護施設入所児童等生活支援事業費(国 補 定額)
80,000
23 − 1
23 − 2
7
子育て対策費
8,370,331
308,772
12 役 務 費
144
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金補助
及び交付金
1,000
8,679,103 国 補 308,772
節 区 分
19 負担金補助
及び交付金
○ 私学・高等教育課
8,638,253
29,618
8,667,871
J 教 育 費
託
助
料(生活支援事業委託料)
金(生活支援事業補助金)
1,000
79,000
100
79,013
−
金 額
308,772
国庫支出金
29,618
−
国 補
−
29,618
e委
e補
第3子以降の保育料減免事業費(国
e補
助
補
定額)
308,772
金(保育料減免事業補助金)
308,772
1) 教 育 総 務 費
9
高等教育振興費
31,152
29,618
60,770
節 区 分
金 額
8 報 償 費
39
9 旅 費
19 負担金補助
及び交付金
17
29,562
高等教育振興費(国 補 定額)
29,618
e物 件 費
56
e補 助 金 `大学・地域連携事業等 b
29,562
a補助金
c
款 項 目
補正前の額 補 正 額
千円
◎健 康 福 祉 部
○健 康 増 進 課
120,843,958
277,878
千円
補正額の財源内訳
特 定 財 源
一 般 財 源
計
千円
千円
千円
国庫支出金
145,277 120,989,235
71,634
73,643
国庫支出金
15,438
−
国 補
−
15,438
293,316
B 民 生 費
15,438
説 明
1) 社 会 福 祉 費
2
高齢者対策費
140,257
15,438
155,695
節 区 分
○ 保健・疾病対策課
7,107,481
123,439
7,230,920
C 衛 生 費
金 額
8 報 償 費
572
9 旅 費
153
12 役 務 費
19 負担金補助
及び交付金
50
国庫支出金
49,796
国 補
12,089
生きがい推進事業費(国 補 定額)
15,438
e物 件 費
775
e補 助 金 `高齢者社会参加促進事 b
14,663
a業補助金
c
14,663
73,643
−
4) 公 衆 衛 生 費
1
公衆衛生総務費
876,361
12,089
888,450
節 区 分
金 額
8 報 償 費
1,461
9 旅 費
328
11 需 用 費
300
20 扶 助 費
10,000
1
2
母子保健推進費(国 補
e物 件 費
母子医療給付費(国 補
e扶 助 費(医療費)
定額)
2,089
2,089
10,000
10,000
定額)
24 − 1
24 − 2
2
予 防 費
2,651,878
111,350
2,763,228 国 補
37,707
節 区 分
11 需 用 費
20 扶 助 費
○ 障がい者支援課
12,969,041
6,400
12,975,441
B 民 生 費
73,643
金 額
`国 補 1/2
a一般財源
1,800 e物 件 費
109,550 2 難病対策費 `国 補 1/2
a一般財源
e扶 助 費(医療費)
国庫支出金
6,400
−
国 補
−
6,400
1 感染症対策費
900
900
b
c
1,800
36,807
72,743
1,800
109,550
b
c
109,550
3) 障 害 福 祉 費
2
障害者在宅支援
費
2,834,489
6,400
2,840,889
節 区 分
8 報 償 費
19 負担金補助
及び交付金
金 額
3,600
2,800
障害者就労支援事業費(国 補 定額)
e物 件 費
e補 助 金 `障害者短期トレーニン b
aグ促進事業補助金
c
6,400
3,600
2,800
款 項 目
補正前の額 補 正 額
千円
◎産 業 労 働 部
○産 業 政 策 課
千円
84,196,240
2,358,775
3,926,772
2,090,230
補正額の財源内訳
特 定 財 源
一 般 財 源
計
千円
−
国庫支出金
2,090,230
−
国 補
2,090,230
−
6,017,002
1 ) 商 工 費
中小企業振興費
2,589,687
2,090,230
4,679,917
節 区 分
○ 産業立地・経営支
援課
72,781,177
38,805
千円
国庫支出金
86,555,015
2,358,775
G 商 工 費
5
千円
説 明
72,819,982
G 商 工 費
金 額
8 報 償 費
102
9 旅 費
58
11 需 用 費
66
13 委 託 料
19 負担金補助
及び交付金
2,086,404
3,600
国庫支出金
38,805
−
国 補
−
38,805
中小小売商業振興事業費(国 補 定額)2,090,230
e物 件 費
226
e委 託 料
2,086,404
地域消費喚起事業委託料
2,085,000
広告掲載委託料
1,404
e補 助 金 `おためし事業所移転事 b
3,600
a業補助金
c
1 ) 商 工 費
7
経営支援事業費
362,249
38,805
401,054
節 区 分
13 委 託 料
19 負担金補助
及び交付金
金 額
1
1,300
37,505
2
中小企業支援センター事業費(国
補
定額)
31,505
e補 助 金
31,505
中小企業支援センター事業費補助金
11,896
マーケティング支援センター事業費補助金
19,609
信州ビジネス誘発支援事業費(国 補 定額)
7,300
e委 託 料(起業家育成事業委託料)
1,300
25 − 1
25 − 2
e補
○ ものづくり振興課
2,110,102
28,213
2,138,315
G 商 工 費
国庫支出金
28,213
−
国 補
−
28,213
助
金
`起業支援モデル創造事 b
a業補助金
c
6,000
1 ) 商 工 費
8
中小企業技術指
導費
99,718
28,213
127,931
節 区 分
○労 働 雇 用 課
3,348,466
201,527
3,549,993
D 労 働 費
金 額
1 報 酬
7,852
4 共 済 費
1,309
8 報 償 費
3,778
9 旅 費
1,665
11 需 用 費
14 使用料及び
賃借料
16 原 材 料 費
19 負担金補助
及び交付金
1,590
1
2
3
104
100
研究開発型企業育成事業費(国
補
定額)
1,800
e補 助 金 `提案型・研究開発型地 b
1,800
a域産業育成事業補助金 c
創造的技術開発力強化事業費(国 補 定額)
10,000
e補 助 金 `医療・福祉機器開発支 b
10,000
a援事業補助金
c
生活産業総合振興対策事業費(国 補 定額)
16,413
e報
酬(嘱託員報酬)
7,852
e共 済 費
1,309
e物 件 費
7,237
e負 担 金
15
児童手当拠出金
13
石綿健康被害救済一般拠出金
2
11,815
国庫支出金
201,527
−
国 補 201,527
−
3) 雇 用 対 策 費
1
雇用対策事業費
2,845,573
201,527
3,047,100
節 区 分
1 報 酬
金 額
1,918
1
2
若年者就業支援事業費(国 補 定額) 96,061
e委 託 料 `信州わかもの就職応援 b
96,061
a事業委託料
c
UIJターン助成金交付事業費(国 補 定額)
4 共 済 費
307
9 旅 費
398
11 需 用 費
2,180
12 役 務 費
396
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金補助
及び交付金
96,061
e報
酬(嘱託員報酬)
e共 済 費
e物 件 費
e負担金、交付金
児童手当拠出金
UIJターン助成金
105,466
1,918
307
3,238
100,003
3
100,000
264
100,003
25 − 3
款 項 目
補正前の額 補 正 額
千円
◎ 観 光 部
○観 光 誘 客 課
千円
1,801,452
214,157
637,376
214,157
補正額の財源内訳
特 定 財 源
一 般 財 源
計
千円
千円
千円
国庫支出金
2,015,609
214,157
−
国庫支出金
214,157
−
国 補 214,157
−
851,533
G 商 工 費
説 明
2 ) 観 光 費
1
観 光 費
637,376
214,157
851,533
節 区 分
金 額
1 報 酬
4,140
4 共 済 費
802
8 報 償 費
2,853
9 旅 費
3,714
11 需 用 費
2,937
12 役 務 費
280
13 委 託 料
19 負担金補助
及び交付金
61,155
1
観光地域づくり促進事業費(国
e物
e補
2
3
138,276
4
5
件
助
費
金
補
定額)
3,930
1,430
`観光地域づくり促進事 b
2,500
a業補助金
c
観光おもてなし推進事業費(国 補 定額)
3,068
e物 件 費
2,601
e委 託 料 `取組紹介ホームページ b
467
a保守委託料
c
外国人旅行者戦略的誘致推進事業費(国 補 定額)
122,784
e報
酬(嘱託員報酬)
2,220
e共 済 費
494
e物 件 費
5,609
e委 託 料
22,688
外国人旅行者誘致推進業務委託料
3,680
外国人向け観光サイト改修等委託料
19,008
e負担金、補助金
91,773
国際観光推進協議会負担金
1,800
児童手当拠出金
4
外国人旅行者受入環境整備事業補助金
89,969
学習旅行・訪日教育旅行受入推進事業費(国 補 定額)
6,375
e報
酬(嘱託員報酬)
1,920
e共 済 費
308
e物 件 費
144
e負 担 金
4,003
学習旅行誘致推進協議会負担金
4,000
児童手当拠出金
3
2015信州発信事業費(国 補 定額)78,000
26 − 1
26 − 2
e委
e負
託
担
料(観光PR業務委託料)
金(観光PR事業負担金)
38,000
40,000
款 項 目
補正前の額 補 正 額
千円
◎ 農 政 部
○農 業 技 術 課
千円
41,559,831
1,927,990
6,729,266
63,269
補正額の財源内訳
特 定 財 源
一 般 財 源
計
千円
千円
説 明
千円
分担金及び負担 県 債 333,000
金
141,177
43,487,821
一般財源
国庫支出金
33,587
1,420,226
6,792,535
F 農林水産業費
国庫支出金
63,269
−
国 補
−
41,422
1 ) 農 業 費
7
農産振興対策費
846,100
41,422
887,522
節 区 分
13 農業関係試験場
費
666,203
21,847
金 額
11 需 用 費
732
12 役 務 費
172
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
19 負担金補助
及び交付金
5,992
688,050 国 補
21,847
節 区 分
107
農産振興対策事業費
41,422
`国 補 定額
18,643 b
a国 補 10/10
22,779 c
e物 件 費
1,011
e委 託 料 `水田農業所得向上緊急 b
5,992
a支援事業委託料
c
e補助金、交付金
34,419
水田農業所得向上緊急支援事業補助金
11,640
需要対応穀物地域体制整備事業交付金
22,779
34,419
−
金 額
4 共 済 費
14
7 賃 金
859
8 報 償 費
1,313
9 旅 費
1,897
11 需 用 費
2,480
高度化等開発研究費(国 補 定額)
21,847
e物 件 費
6,683
e委 託 料 `技術開発推進事業委託 b
15,164
a料
c
27 − 1
27 − 2
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
○園 芸 畜 産 課
2,639,996
174,600
2,814,596
F 農林水産業費
15,164
120
国庫支出金
174,600
−
国 補 167,000
−
1 ) 農 業 費
14 園芸総合対策費
1,065,395
167,000
1,232,395
節 区 分
金 額
19 負担金補助
及び交付金
15 果 樹 振 興 費
27,052
7,600
34,652 国 補
167,000
7,600
節 区 分
−
金 額
13 委 託 料
19 負担金補助
及び交付金
○農 地 整 備 課
15,304,934
1,037,704
868
6,732
分担金
3,650 県 債
3 ) 農 地 費
負担金
45,807 一般財源
農業生産基盤保
全整備費
7,919,531
291,827
果樹振興対策事業費(国 補 定額)
e委 託 料 `園芸農業所得向上緊急 b
a支援事業委託料
c
e補 助 金 `園芸農業所得向上緊急 b
a支援事業補助金
c
7,600
868
6,732
分担金及び負担 県 債 333,000
金
141,177
16,342,638
一般財源
国庫支出金
33,587
529,940
F 農林水産業費
2
園芸振興総合対策事業費(国 補 10/10) 167,000
e補 助 金 `園芸産地強化対策整備 b
167,000
a事業補助金
c
8,211,358 国 補 148,940
節 区 分
11 需 用 費
61,000
32,430
金 額
5,269
1
県営かんがい排水事業費
`分担金 0.25/10∼2.5/10
d負担金 1.25/10∼2.5/10
d国 補 5/10
77,962
3,650
14,912
37,125
b
f
f
12 役 務 費
1,386
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
20,844
2,078
262,250
2
3
3
農 地 防 災 費
2,965,921
745,877
3,711,798 分担金
1,200 県 債 272,000
負担金
90,520 一般財源 1,157
d県 債
a一般財源
@ 事 務 費
e物 件 費
A 事 業 費
e工 事 費
経営体育成基盤整備事業費
`負担金 1.75/10
d国 補 5.5/10
d県 債
a一般財源
@ 事 務 費
e物 件 費
A 事 業 費
e工 事 費
e工 事 雑 費
県営中山間総合整備事業費
`負担金 1.5/10
d国 補 5.5/10
d県 債
a一般財源
@ 事 務 費
e物 件 費
A 事 業 費
e工 事 費
21,000
1,275
3,712
3,712
74,250
74,250
17,200
2,800 b
8,800 f
5,000 f
600 c
800
800
16,400
16,000
400
196,665
28,095 b
103,015 f
35,000 f
30,555 c
9,365
9,365
187,300
187,300
f
c
国 補 381,000
節 区 分
金 額
11 需 用 費
12,977
12 役 務 費
3,708
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
144,831
5,561
578,800
1
2
地すべり対策事業費
187,277
`国 補 5/10
88,400 b
d県 債
98,000 f
a一般財源
877 c
@ 事 務 費
8,840
e物 件 費
8,840
A 事 業 費
178,437
e工 事 費
176,800
e工 事 雑 費
1,637
県営ため池等整備事業費
558,600
`分担金 0.72/10∼1.5/10
1,200
d負担金 0.5/10∼3.5/10
90,520
d国 補 5.5/10・5/10
292,600
d県 債
174,000
27 − 3
b
f
f
f
27 − 4
@
事
e物
A 事
e工
○農 村 振 興 課
11,963,108
652,417
12,615,525
F 農林水産業費
国庫支出金
652,417
−
国 補 652,417
−
a一般財源
費
費
費
費
務
件
業
事
280
26,600
26,600
532,000
532,000
1 ) 農 業 費
c
22 農用地利用促進
対策費
1,309,258
652,417
1,961,675
節 区 分
25 積 立 金
金 額
652,417
農地利用集積・集約化基金事業費(国
e積
立
金
補
`農地利用集積・集約化 b
a基金積立金
c
10/10)
652,417
652,417
款 項 目
補正前の額 補 正 額
千円
◎ 林 務 部
○森 林 政 策 課
千円
20,014,871
1,642,801
3,103,548
14,300
補正額の財源内訳
特 定 財 源
一 般 財 源
計
千円
千円
説 明
千円
国庫支出金
県 債 209,000
21,657,672
1,430,310
一般財源 3,491
3,117,848
F 農林水産業費
国庫支出金
14,300
−
国 補
−
14,300
4 ) 林 業 費
1
林 業 総 務 費
3,103,548
14,300
3,117,848
節 区 分
○ 信州の木活用課
5,750,425
887,184
6,637,609
F 農林水産業費
金 額
19 負担金補助
及び交付金
14,300
国庫支出金
886,043
1,141
国 補 874,536
−
森林整備加速化・林業再生事業費(国
e補
助
金
補
10/10)
14,300
`林業再生推進活動事業 b
a補助金
c
14,300
4 ) 林 業 費
2
林業振興指導費
4,366,793
874,536
5,241,329
節 区 分
金 額
8 報 償 費
231
9 旅 費
526
11 需 用 費
324
13 委 託 料
19 負担金補助
及び交付金
1,000
1
高性能林業機械導入推進事業費(国
e補
2
3
4
金
10/10)
11,942
b
11,942
費
料
補 定額)
2,081
1,081
b
1,000
`原木栽培きのこ等生産
a力増強対策事業補助金 c
全国一の森林セラピー県推進事業費(国
e物
e委
872,455
金
10/10)
110,778
b
110,778
`間伐等森林整備促進対
a策事業補助金
c
特用林産産地振興総合対策事業費(国 補
e補
助
補
助
件
託
`森林セラピーガイド資
a質向上事業委託料
c
林業再生総合対策事業費(国 補 10/10)
161,300
e補 助 金 `林業再生総合対策事業 b
161,300
28 − 1
28 − 2
5
6
3
林 道 費
1,058,722
12,648
1,071,370 国 負
11,507
節 区 分
○ 森林づくり推進課
11,160,898
741,317
11,902,215
F 農林水産業費
a補助金
c
県産材振興対策事業費(国 補 10/10)341,940
e補 助 金
341,940
木造公共施設整備事業補助金
241,440
信州の木先進的利用加速化事業補助金
100,500
県産材供給体制整備事業費(国 補 10/10)
246,495
e補 助 金
246,495
県産材供給体制整備事業補助金
51,100
森林バイオマス等活用施設整備事業補助金
195,395
1,141
金 額
9 旅 費
352
11 需 用 費
438
12 役 務 費
14 使用料及び
賃借料
19 負担金補助
及び交付金
126
公共林道事業費
@
事
e物
A 事
e補
12,648
`国 負 3/10∼5/10
11,507 b
a一般財源
1,141 c
費
1,098
費
1,098
費
11,550
金 `補助林道整備事業補助 b
11,550
a金
c
務
件
業
助
182
11,550
国庫支出金
県 債 209,000
529,967
一般財源 2,350
国 補
24,917
−
4 ) 林 業 費
6
狩 猟 費
221,775
24,917
246,692
節 区 分
19 負担金補助
及び交付金
7
治 山 費
5,276,617
504,000
金 額
1
e補
24,917
5,780,617 国 負 292,650 県 債 209,000
野生鳥獣総合管理対策事業費(国
2
助
金
補
10/10)
6,310
b
`野生鳥獣総合管理対策
6,310
a事業補助金
c
信州ジビエ活用推進事業費(国 補 10/10)
18,607
e補 助 金 `信州産シカ肉認証処理 b
18,607
a施設整備事業補助金
c
一般財源 2,350
節 区 分
13 造 林 費
3,122,947
212,400
金 額
4 共 済 費
297
7 賃 金
2,136
9 旅 費
778
11 需 用 費
12,683
12 役 務 費
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金補助
及び交付金
3,267
3,335,347 国 補 212,400
節 区 分
19 負担金補助
及び交付金
4,789
480,000
50
1 公共治山事業費
`国 負 1/3∼5.5/10
d県 債
a一般財源
@ 事 務 費
e物 件 費
A 事 業 費
e工 事 費
e工 事 雑 費
2 緊急治山事業費
`国 負 2/3
206,000
d県 債
118,000
a一般財源
450
@ 事 務 費
e物 件 費
A 事 業 費
e工 事 費
e工 事 雑 費
179,550
86,650 b
91,000 f
1,900 c
5,150
5,150
174,400
171,000
3,400
324,450
b
f
c
9,150
9,150
315,300
309,000
6,300
−
金 額
212,400
信州の森林づくり事業費(国 補 定額) 212,400
e補 助 金 `信州の森林づくり事業 b
212,400
a補助金
c
28 − 3
款 項 目
補正前の額 補 正 額
千円
◎ 建 設 部
○建 設 政 策 課
100,910,404
17,208,696
千円
補正額の財源内訳
特 定 財 源
一 般 財 源
計
千円
2,965,060 103,875,464
359,000
17,567,696
H 土 木 費
千円
直轄事業負担金
国庫支出金
一般財源
1,329,270
32,708
− 県 債 355,000
一般財源 4,000
− 県 債 355,000
一般財源 4,000
12,040,000
359,000
12,399,000
節 区 分
19 負担金補助
及び交付金
○道 路 管 理 課
22,122,814
1,344,530
23,467,344
H 土 木 費
道路橋梁維持費
金 額
国土交通省所管直轄事業負担金
e負 担 金
359,000
359,000
359,000
国庫支出金
県 債 620,000
721,300
一般財源 3,230
国 補 721,300 県 債 620,000
2) 道 路 橋 梁 費
2
千円
分担金及び負担 県 債
金
2,082
1,601,000
8 ) 直轄事業負担金
1
説 明
一般財源 3,230
10,052,000
1,344,530
11,396,530
節 区 分
金 額
4 共 済 費
1,407
7 賃 金
8,792
8 報 償 費
200
9 旅 費
729
11 需 用 費
26,919
1 橋梁補修費
`国 補 定額
d県 債
a一般財源
@ 工 事 費
A 事 務 費
e物 件 費
2 災害防除道路費
`国 補 定額
d県 債
a一般財源
@ 工 事 費
742,350
b
f
c
708,000
34,350
34,350
602,180
325,400 b
275,000 f
1,780 c
574,000
395,900
345,000
1,450
29 − 1
29 − 2
12 役 務 費
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
17 公有財産購
入費
19 負担金補助
及び交付金
p
22 補償、補
及び賠償金
○ 河 川 課
14,137,225
216,546
事 務 費
6,537 A e物 件 費
37,938
9,948
1,247,000
3,000
60
2,000
分担金及び負担 県 債 111,000
金
2,082
14,353,771
一般財源 3,164
国庫支出金
100,300
H 土 木 費
負担金
3 ) 河 川 費
国 補 100,300 一般財源 3,164
4
河 川 改 修 費
3,112,000
216,546
28,180
28,180
2,082 県 債 111,000
3,328,546
節 区 分
金 額
4 共 済 費
264
7 賃 金
1,650
9 旅 費
437
11 需 用 費
2,890
12 役 務 費
2,075
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
623
2,316
206,235
1 堰堤改良費
21,246
`負担金 98/1,000
2,082 b
d国 補 定額
7,300 f
d県 債
10,000 f
a一般財源
1,864 c
@ 工 事 費
20,235
A 事 務 費
1,011
e物 件 費
1,011
2 総合内水対策緊急事業費
195,300
`国 補 定額
93,000 b
d県 債
101,000 f
a一般財源
1,300 c
@ 工 事 費
186,000
A 事 務 費
9,300
e物 件 費
9,300
19 負担金補助
及び交付金
○ 砂 防 課
12,754,530
1,002,984
56
国庫支出金
県 債 494,000
487,670
13,757,514
一般財源
21,314
H 土 木 費
国 補
13,000
26,000
4 ) 砂 防 費
1
砂 防 総 務 費
323,295
39,000
362,295
節 区 分
金 額
13 委 託 料
2
砂 防 費
5,997,000
164,320
6,161,320 国 負
砂防等調査費
39,000 81,750 県 債
39,000
`国 補 定額
13,000 b
a一般財源
26,000 c
e委 託 料 `土砂災害基礎調査委託 b
39,000
a料
c
79,000
一般財源 3,570
節 区 分
金 額
4 共 済 費
233
7 賃 金
1,455
8 報 償 費
200
9 旅 費
121
11 需 用 費
1,930
12 役 務 費
855
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
19 負担金補助
及び交付金
20,508
1 通常砂防費
`国 負 1/2
d県 債
a一般財源
@ 工 事 費
A 事 務 費
e物 件 費
2 火山砂防費
`国 負 5.5/10
d県 債
a一般財源
@ 工 事 費
A 事 務 費
e物 件 費
107,120
b
f
c
103,000
4,120
4,120
57,200
30,250 b
25,000 f
1,950 c
55,000
2,200
2,200
51,500
54,000
1,620
971
138,000
47
29 − 3
29 − 4
3
地すべり対策費
1,926,000
799,664
2,725,664 国 負 392,920 県 債 415,000
一般財源
△
8,256
節 区 分
4 共 済 費
1,058
7 賃 金
6,610
8 報 償 費
200
9 旅 費
549
11 需 用 費
12,366
12 役 務 費
4,413
13 委 託 料
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
17 公有財産購
入費
19 負担金補助
及び交付金
p
22 補償、補
及び賠償金
○ 都市・まちづくり
課
7,964,961
42,000
8,006,961
H 土 木 費
都市公園事業費
△
34,723
1
2
地すべり対策費
`国 負 1/2
125,000
d県 債
134,000
a一般財源
1,000
@ 工 事 費
A 事 務 費
e物 件 費
災害関連緊急地すべり対策費
`国 負 2/3
42,320
d国 負 1/2
225,600
d県 債
281,000
a一般財源
△ 9,256
@ 工 事 費
A 事 務 費
e物 件 費
260,000
b
f
c
250,000
10,000
10,000
539,664
b
f
f
c
514,680
24,984
24,984
6,877
828,827
△
11,178
21
△
15,356
国庫支出金
県 債 21,000
20,000
一般財源 1,000
国 補
20,000 県 債
5) 都 市 計 画 費
3
金 額
21,000
一般財源 1,000
595,770
42,000
637,770
節 区 分
9 旅 費
金 額
103
都市公園事業費
`国 補 定額
d県 債
a一般財源
20,000
21,000
1,000
42,000
b
f
c
11 需 用 費
12 役 務 費
14 使用料及び
賃借料
15 工事請負費
@
A
1,181
215 工 事 費
事 務 費
e物 件 費
40,000
2,000
2,000
501
40,000
29 − 5
款 項 目
補正前の額 補 正 額
千円
◎教 育 委 員 会
○教 学 指 導 課
187,951,703
1,546,988
千円
補正額の財源内訳
特 定 財 源
一 般 財 源
計
千円
千円
説 明
千円
国庫支出金
県 債 111,000
225,502 188,177,205
113,269
一般財源 1,233
1,154
1,548,142
J 教 育 費
国庫支出金
1,154
−
国 補
−
1,154
1) 教 育 総 務 費
4
教 育 指 導 費
1,251,918
1,154
1,253,072
節 区 分
○ス ポ ー ツ 課
2,130,421
224,348
2,354,769
J 教 育 費
8 報 償 費
422
9 旅 費
214
11 需 用 費
518
体 育 施 設 費
「信州学」推進事業費(国
e物 件 費
補
定額)
1,154
1,154
国庫支出金
県 債 111,000
112,115
一般財源 1,233
国 補 112,115 県 債 111,000
8) 保 健 体 育 費
4
金 額
一般財源 1,233
300,933
224,348
525,281
節 区 分
金 額
12 役 務 費
117
13 委 託 料
8,241
15 工事請負費
215,990
県営体育施設管理費
`国 補 定額
112,115
d県 債
111,000
a一般財源
1,233
e物 件 費
e委 託 料(改修工事監理委託料)
e工事請負費
224,348
b
f
c
30 − 1
117
8,241
215,990
給
特
別
与
明
与
費
細
書
職
給
区
分職
員
数
共
報
酬給
料
人
千円
千円
3
-
38,976
員
58
758,088
-
その他の
特 別 職
7,202
3,561,629
14,159
計
7,263
4,319,717
53,135
長
等
議
補正後
長
等
3
-
38,976
議
員
58
758,088
-
その他の
特 別 職
7,183
3,531,649
14,159
計
7,244
4,289,737
53,135
補正前
比
費
長
等
0
-
0
議
員
0
0
-
その他の
特 別 職
19
29,980
0
計
19
29,980
0
較
期 末 手 当
そ の 他 の
地 域 手 当 寒冷地手当
年間支給率
手
当
千円
千円
千円
千円
13,895 月分
191
71,633
2.95
4,556
89
9,281
2.95
18,451
80,914
280
13,895
191
71,633
2.95
4,556
89
9,281
2.95
18,451
280
80,914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
済
費合
計備
計
千円
千円
千円
124,695
8,341
133,036
758,088
111,049
869,137
3,589,714
301,583
3,891,297
4,472,497
420,973
4,893,470
124,695
8,341
133,036
758,088
111,049
869,137
3,559,734
296,804
3,856,538
4,442,517
416,194
4,858,711
0
0
0
0
0
0
29,980
4,779
34,759
29,980
4,779
34,759
31-1
考
繰 越 明 許 費 に 関 す る 調
科
目
事
款
項
業
名
金
翌 年 度
繰 越 額
額
目
繰
特
年 度 内 収 入 額
分担金・負担金
その他
越
定
財
源
財
源
年 度 内 未 収 入 額
国庫支出金
県 債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
2 総
務
費 2 企画費
1 企画総務費
計画行政費
16,495
16,495
-
-
16,495
-
-
-
2 総
務
費 2 企画費
4 交通対策費
鉄道振興対策費
78,758
78,758
-
-
-
13,000
-
65,758
2 総
務
費 4 市町村振興費 1
1,496
1,496
-
-
1,496
-
-
-
2 総
務
費 4 市町村振興費 2 地域振興費
地域活性化推進事業
費
17,376
17,376
-
-
17,376
-
-
-
2 総
務
費 4 市町村振興費 2 地域振興費
地域の元気づくり推
進事業費
901,512
901,512
-
-
115,431
-
-
786,081
2 総
務
費 4 市町村振興費 2 地域振興費
移住・交流推進事業
費
30,767
30,767
-
-
30,767
-
-
-
3 民
生
費 1 社会福祉費
2 高齢者対策費 生きがい推進事業費
15,438
15,438
-
-
15,438
-
-
-
3 民
生
費 2 児童福祉費
1
児童福祉総務 子ども支援センター
費
設置運営事業費
12,219
12,219
-
-
12,219
-
-
-
3 民
生
費 2 児童福祉費
1
児童福祉総務 児童養護施設入所児
費
童等生活支援事業費
80,000
80,000
-
-
80,000
-
-
-
3 民
生
費 2 児童福祉費
4
青少年健全育 子ども・若者育成支
成費
援推進事業費
642
642
-
-
642
-
-
-
3 民
生
費 2 児童福祉費
7 子育て対策費
第3子以降の保育料
減免事業費
308,772
308,772
-
-
308,772
-
-
-
3 民
生
費 3 障害福祉費
2
障害者在宅支 障害者就労支援事業
援費
費
6,400
6,400
-
-
6,400
-
-
-
4 衛
生
費 4 公衆衛生費
1
公衆衛生総務
母子保健推進費
費
2,089
2,089
-
-
2,089
-
-
-
千円
市町村連絡調
市町村連絡調整費
整費
千円
千円
一般財源
31-2
31-3
4 衛
生
費 4 公衆衛生費
1
公衆衛生総務
母子医療給付費
費
10,000
10,000
-
-
10,000
-
-
-
5 労
働
費 3 雇用対策費
1
雇用対策事業 若年者就業支援事業
費
費
96,061
96,061
-
-
96,061
-
-
-
5 労
働
費 3 雇用対策費
1
雇用対策事業 UIJターン助成金
費
交付事業費
105,466
105,466
-
-
105,466
-
-
-
7 農林水産業費 1 農業費
7
農産振興対策
農産振興対策事業費
費
41,422
41,422
-
-
41,422
-
-
-
7 農林水産業費 1 農業費
13
農業関係試験
高度化等開発研究費
場費
21,847
21,847
-
-
21,847
-
-
-
7 農林水産業費 1 農業費
14
園芸総合対策 園芸振興総合対策事
費
業費
167,000
167,000
-
-
167,000
-
-
-
7 農林水産業費 1 農業費
15 果樹振興費
果樹振興対策事業費
7,600
7,600
-
-
7,600
-
-
-
7 農林水産業費 3 農地費
2
農業生産基盤 県営かんがい排水事
保全整備費
業費
618,349
255,622
61,437
-
124,875
63,000
-
6,310
7 農林水産業費 3 農地費
2
農業生産基盤 経営体育成基盤整備
保全整備費
事業費
17,200
17,200
2,800
-
8,800
5,000
-
600
7 農林水産業費 3 農地費
2
農業生産基盤 県営中山間総合整備
保全整備費
事業費
401,415
343,475
49,845
-
182,765
75,000
-
35,865
7 農林水産業費 3 農地費
3 農地防災費
地すべり対策事業費
242,927
195,377
-
-
92,400
101,000
-
1,977
7 農林水産業費 3 農地費
3 農地防災費
県営ため池等整備事
業費
582,208
581,364
96,217
-
304,966
179,000
-
1,181
7 農林水産業費 4 林業費
1 林業総務費
森林整備加速化・林
業再生事業費
14,300
14,300
-
-
14,300
-
-
-
7 農林水産業費 4 林業費
2
林業振興指導 高性能林業機械導入
費
推進事業費
110,778
110,778
-
-
110,778
-
-
-
7 農林水産業費 4 林業費
2
林業振興指導 特用林産産地振興総
費
合対策事業費
11,942
11,942
-
-
11,942
-
-
-
7 農林水産業費 4 林業費
2
林業振興指導 全国一の森林セラ
費
ピー県推進事業費
2,081
2,081
-
-
2,081
-
-
-
7 農林水産業費 4 林業費
2
林業振興指導 林業再生総合対策事
費
業費
161,300
161,300
-
-
161,300
-
-
-
7 農林水産業費 4 林業費
2
林業振興指導 県産材振興対策事業
費
費
341,940
341,940
-
-
341,940
-
-
-
7 農林水産業費 4 林業費
2
林業振興指導 県産材供給体制整備
費
事業費
246,495
246,495
-
-
246,495
-
-
-
7 農林水産業費 4 林業費
3 林道費
公共林道事業費
147,148
147,148
3,240
-
76,088
59,000
-
8,820
7 農林水産業費 4 林業費
6 狩猟費
野生鳥獣総合管理対
策事業費
6,310
6,310
-
-
6,310
-
-
-
7 農林水産業費 4 林業費
6 狩猟費
信州ジビエ活用推進
事業費
18,607
18,607
-
-
18,607
-
-
-
7 農林水産業費 4 林業費
7 治山費
公共治山事業費
384,807
384,807
-
-
181,800
171,000
-
32,007
7 農林水産業費 4 林業費
7 治山費
緊急治山事業費
324,450
324,450
-
-
206,000
118,000
-
450
7 農林水産業費 4 林業費
13 造林費
信州の森林づくり事
業費
212,400
212,400
-
-
212,400
-
-
-
8 商
工
費 1 商工費
5
中小企業振興 中小小売商業振興事
費
業費
2,090,230
2,090,230
-
-
2,090,230
-
-
-
8 商
工
費 1 商工費
7
経営支援事業 中小企業支援セン
費
ター事業費
31,505
31,505
-
-
31,505
-
-
-
8 商
工
費 1 商工費
7
経営支援事業 信州ビジネス誘発支
費
援事業費
7,300
7,300
-
-
7,300
-
-
-
8 商
工
費 1 商工費
8
中小企業技術 研究開発型企業育成
指導費
事業費
1,800
1,800
-
-
1,800
-
-
-
8 商
工
費 1 商工費
8
中小企業技術 創造的技術開発力強
指導費
化事業費
10,000
10,000
-
-
10,000
-
-
-
8 商
工
費 1 商工費
8
中小企業技術 生活産業総合振興対
指導費
策事業費
16,413
16,413
-
-
16,413
-
-
-
8 商
工
費 2 観光費
1 観光費
観光地域づくり促進
事業費
3,930
3,930
-
-
3,930
-
-
-
31-4
31-5
8 商
工
費 2 観光費
1 観光費
観光おもてなし推進
事業費
3,068
3,068
-
-
3,068
-
-
-
8 商
工
費 2 観光費
1 観光費
外国人旅行者戦略的
誘致推進事業費
122,784
122,784
-
-
122,784
-
-
-
8 商
工
費 2 観光費
1 観光費
学習旅行・訪日教育
旅行受入推進事業費
6,375
6,375
-
-
6,375
-
-
-
8 商
工
費 2 観光費
1 観光費
2015信州発信事
業費
78,000
78,000
-
-
78,000
-
-
-
9 土
木
費 2 道路橋梁費
2
道路橋梁維持
橋梁補修費
費
976,350
906,350
-
-
489,300
408,000
-
9,050
9 土
木
費 2 道路橋梁費
2
道路橋梁維持
災害防除道路費
費
602,180
602,180
-
-
325,400
275,000
-
1,780
9 土
木
費 3 河川費
4 河川改修費
堰堤改良費
21,246
21,246
2,082
-
7,300
10,000
-
1,864
9 土
木
費 3 河川費
4 河川改修費
総合内水対策緊急事
業費
195,300
195,300
-
-
93,000
101,000
-
1,300
9 土
木
費 4 砂防費
1 砂防総務費
砂防等調査費
39,000
39,000
-
-
13,000
-
-
26,000
9 土
木
費 4 砂防費
2 砂防費
通常砂防費
591,120
389,520
-
-
192,700
179,000
-
17,820
9 土
木
費 4 砂防費
2 砂防費
火山砂防費
57,200
57,200
-
-
30,250
25,000
-
1,950
9 土
木
費 4 砂防費
3
地すべり対策
地すべり対策費
費
332,200
317,600
-
-
153,800
159,000
-
4,800
9 土
木
費 4 砂防費
3
地すべり対策 災害関連緊急地すべ
費
り対策費
839,664
839,664
-
-
457,920
380,000
-
1,744
9 土
木
費 5 都市計画費
3
都市公園事業
都市公園事業費
費
394,400
342,000
-
-
170,000
156,000
-
16,000
11 教
育
費 1 教育総務費
4 教育指導費
1,154
1,154
-
-
1,154
-
-
-
11 教
育
費 1 教育総務費
9
29,618
29,618
-
-
29,618
-
-
-
「信州学」推進事業
費
高等教育振興
高等教育振興費
費
11 教
育
費 8 保健体育費
合 計
4 体育施設費
県営体育施設管理費
224,231
224,231
-
-
112,115
111,000
-
1,116
16,098,922
14,018,634
226,821
-
8,623,630
4,045,000
-
1,123,183
31-6
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての平成25年度
末までの支出額及び平成26年度以降の支出予定額等に関する調
平成25年度末までの支出額
事 項
平成26年度以降の支出予定額
期 間 金 額
千円
公共治山事業
左 の 財 源 内 訳
限 度 額
400,000
期 間
千円
-
-
金 額
千円
平成27年度
400,000
特 定 財 源
一 般 財 源
千円
200,000
31-7
千円
200,000
地 方 債 の 平 成 24 年 度 末 及 び 平 成 25 年 度 末 に お け る 現 在 高
並びに平成26年度末における現在高の見込みに関 する 調書
平成26年度中増減見込み
区 平 成 24 年 度 末
現
在
高
分
千円
1
普 通 債
平 成 25 年 度 末
現
在
高
平 成 26 年 度 中
起 債 見 込 額
千円
千円
平 成 26 年 度 中
元金償還見込額
平 成 26 年 度 末
現 在 高 見 込 額
千円
千円
1,145,526,268
1,113,877,432
54,797,000
79,974,355
1,088,700,077
木
827,672,497
804,996,414
36,015,000
56,579,716
784,431,698
産
150,788,704
145,242,863
7,095,000
11,289,100
141,048,763
育
43,840,521
40,769,336
3,410,000
4,462,478
39,716,858
(1)
土
(2)
農
(3)
教
(4)
公
営
住
宅
15,961,091
14,383,924
217,000
1,690,446
12,910,478
(5)
社
会
労
働
21,447,277
21,668,470
1,704,000
753,238
22,619,232
(6)
保
健
衛
生
11,572,787
10,202,334
―
1,799,661
8,402,673
(7)
商
工
1,692,854
1,590,642
―
79,405
1,511,237
(8)
警
察
12,546,109
12,387,557
1,142,000
897,321
12,632,236
(9)
庁
舎
2,458,888
2,246,542
―
465,465
1,781,077
(10)
そ
他
57,545,540
60,389,350
5,214,000
1,957,525
63,645,825
2,680,092
1,186,050
2,274,000
2,341,405
1,118,645
木
2,306,168
810,557
2,248,000
2,303,396
755,161
産
361,565
364,379
26,000
36,017
354,362
他
12,359
11,114
1,992
9,122
2
林
水
の
災 害 復 旧 債
(1)
土
(2)
農
(3)
そ
林
水
の
―
31-8
31-9
3
そ の 他
569,438,083
628,014,682
11,190
10,933
62,613,000
19,369,724
671,257,958
―
1,391
9,542
(1)
災 害 援 護 資 金 債
(2)
減
債
36,190,075
35,870,917
―
2,034,450
33,836,467
(3)
臨 時 税 収 補 塡 債
4,048,579
3,499,832
―
559,777
2,940,055
(4)
臨 時 財 政 対 策 債
480,671,226
540,700,818
16,189,275
587,124,543
(5)
退
職
手
当
債
15,099,013
14,796,182
―
302,831
14,493,351
(6)
減
収
補
塡
債
33,418,000
33,136,000
―
282,000
32,854,000
1,571,877,922 ) (
1,579,174,797 )
―
115,709,362 ) (
1,583,149,435 )
1,717,644,443
1,743,078,164
101,685,484
1,761,076,680
税
補
塡
(
合
計
( )は満期一括償還に係る積立金を元金償還額に含め、県債残高を示す。
62,613,000
119,684,000
(
特 別 会 計 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総
会
括
(歳
入)
計
名
補
正
前
の
額
補
正
額
計
千円
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金
千円
千円
331,817
―
331,817
費
233,390,286
―
233,390,286
母子父子寡婦福祉資金貸付金
876,818
―
876,818
心 身 障 害 者 扶 養 共 済事 業費
462,867
―
462,867
地方独立行政法人長野県立病院機構
施 設 整 備 等 資 金 貸 付 金
4,244,130
―
4,244,130
費
11,887,393
―
11,887,393
小規模企業者等設備導入資金
292,409
―
292,409
農
業
改
良
資
金
191,725
―
191,725
漁
業
改
善
資
金
6,723
―
6,723
県
営
林
経
営
費
468,611
40,000
508,611
公
流
債
域
下
水
道
事
業
32-1
32-2
林
業
金
106,324
―
106,324
高 等 学 校 等 奨 学 資 金貸 付金
244,806
―
244,806
252,503,909
40,000
252,543,909
合
改
善
資
計
(歳
会
出)
計
名
補正前の額
補
正
額
補
特
計
正
額
の
財
方
債
定
財
源
源
内
訳
繰
国庫支出金
千円
市町村振興資金貸付金
千円
千円
地
千円
千円
入
金
そ の 他
千円
千円
331,817
-
331,817
-
-
-
-
費
233,390,286
-
233,390,286
-
-
-
-
母子父子寡婦福祉資金貸付金
876,818
-
876,818
-
-
-
-
心 身 障 害 者 扶 養共 済事 業費
462,867
-
462,867
-
-
-
-
地方独立行政法人長野県立病
院機構施設整備等資金貸付金
4,244,130
-
4,244,130
-
-
-
-
流 域 下 水 道 事 業 費
11,887,393
-
11,887,393
-
-
-
-
小規模企業者等設備導入資金
292,409
-
292,409
-
-
-
-
農
業
改
良
資
金
191,725
-
191,725
-
-
-
-
漁
業
改
善
資
金
6,723
-
6,723
-
-
-
-
県
営
林
経
営
費
468,611
40,000
508,611
40,000
-
-
-
林
業
改
善
資
金
106,324
-
106,324
-
-
-
-
高 等 学 校 等 奨 学資 金貸 付金
244,806
-
244,806
-
-
-
-
252,503,909
40,000
252,543,909
40,000
-
-
-
公
合
債
計
32-3