1 平成26年度2月補正予算(案)概要

1 平成26年度2月補正予算(案)概要
(1) 一 般 会 計
ア 総 括
(歳 入)
(単位 千円)
款
補
1 県
正
額
補 正 前 の 額
計
税
3,982,666
153,715,660
157,698,326
2 地 方 消 費 税 清 算 金
852,000
29,667,000
30,519,000
税
2,107,001
26,536,000
28,643,001
4 地 方 特 例 交 付 金
16,087
417,000
433,087
税
1,698,472
172,000,000
173,698,472
7 分 担 金 及 び 負 担 金
△14,880
3,510,835
3,495,955
8 使 用 料 及 び 手 数 料
△108,056
8,388,032
8,279,976
金
△2,347,923
80,565,385
78,217,462
入
△157,640
2,818,020
2,660,380
3 地
5 地
9 国
方
譲
方
交
庫
10 財
与
付
支
産
出
収
12 繰
入
金
△3,409,177
38,536,695
35,127,518
13 繰
越
金
3,240,901
1,313,219
4,554,120
14 諸
収
入
△20,738,658
78,808,078
58,069,420
債
△6,266,300
96,327,600
90,061,300
△21,145,507
693,055,524
671,910,017
15 県
歳
入
合
計
(歳 出)
(単位 千円)
款
補
正
額
補 正 前 の 額
計
1 議
会
費
△42,225
1,513,805
1,471,580
2 総
務
費
5,287,555
29,878,085
35,165,640
3 民
生
費
△6,338,146
90,518,216
84,180,070
4 衛
生
費
△1,181,820
23,345,952
22,164,132
5 労
働
費
△387,188
4,136,087
3,748,899
費
△1,836,769
34,006,293
32,169,524
6 農
林
水
産
業
7 商
工
費
△13,094,308
70,924,761
57,830,453
8 土
木
費
△2,648,491
75,887,545
73,239,054
9 警
察
費
△367,886
38,787,937
38,420,051
10 教
育
費
△692,386
146,056,855
145,364,469
費
△3,654,875
7,539,931
3,885,056
費
△129,969
115,357,057
115,227,088
金
3,941,001
54,903,000
58,844,001
△21,145,507
693,055,524
671,910,017
11 災
害
12 公
復
旧
債
13 諸
支
歳
出
出
合
計
イ 主な補正項目
① 経済対策関連事業
5,617百万円
(主な内訳)・地方消費喚起、生活支援型交付金関連
1,653百万円
・地方創生先行型交付金関連
1,208百万円
・補助公共事業、直轄事業負担金
1,869百万円
② 中小企業制度融資
△14,965百万円
③ 補助公共・直轄事業
△4,178百万円
④ 災害復旧事業(現年災予備枠の減額等)
△4,035百万円
⑤ 地方消費税清算金支出
2,885百万円
⑥ 財政調整基金・減債基金積立金
4,380百万円
⑦ 鳥インフルエンザ対策
120百万円
ウ 繰越明許費の概要
(単位 千円)
区 分
繰越予定額
国 補 正 分
通
常
分
総
務
費
1,421,765
1,230,030
191,735
民
生
費
1,484,229
440,700
1,043,529
衛
生
費
368,147
31,548
336,599
労
働
費
93,481
93,481
0
費
6,835,721
1,574,021
5,261,700
農
林
水
産
業
商
工
費
180,577
180,577
0
土
木
費
26,939,882
1,289,769
25,650,113
警
察
費
15,169
0
15,169
教
育
費
2,857,175
426,556
2,430,619
費
2,197,441
0
2,197,441
42,393,587
5,266,682
37,126,905
災
害
復
旧
計
エ 公共事業関係債務負担行為(追加)
(ゼロ国債)
(単位 千円)
期 間
事 業 名
限 度 額
備 考
(土木建築部)
道
路
改
良
事
業
27年度
100,000 県道山口宇部線
(2) 特 別 会 計
ア 歳入歳出予算
(単位 千円)
会 計 名
補
正
額
補 正 前 の 額
計
母子父子寡婦福祉資金
440
812,772
813,212
中 小 企 業 近 代 化 資 金
942,115
2,304,670
3,246,785
下関漁港地方卸売市場
△146,634
538,820
392,186
林業・木材産業改善資金
△117,576
124,241
6,665
沿 岸 漁 業 改 善 資 金
△93,234
101,172
7,938
当せん金付証票発売事業
△630,357
4,859,042
4,228,685
紙
269,292
3,931,026
4,200,318
業
63,705
264,218
327,923
業
△326,798
1,766,857
1,440,059
理
91,331
127,208,319
127,299,650
業
△35,907
3,442,598
3,406,691
地 方 独 立 行 政 法 人
山 口 県 立 病 院 機 構
△23,719
2,465,849
2,442,130
就
△69,053
153,932
84,879
収
土
流
入
地
域
公
港
証
取
下
得
水
債
湾
農
道
事
事
管
整
備
支
援
事
資
金
イ 繰越明許費の概要
(単位 千円)
会 計 名
繰越予定額
業
241,095
業
317,500
地 方 独 立 行 政 法 人
山 口 県 立 病 院 機 構
177,300
流
港
域
湾
下
整
水
道
備
事
事
(3) 企 業 会 計
(単位 千円)
会 計 名
電
気
事
補
正
額
補 正 前 の 額
計
業
収
益
的
収
入
△41,897
1,735,449
1,693,552
収
益
的
支
出
△60,075
1,596,704
1,536,629
資
本
的
収
入
12,972
1,621,680
1,634,652
資
本
的
支
出
△177,172
454,538
277,366
工 業 用 水 道 事 業
収
益
的
収
入
214,961
24,487,226
24,702,187
収
益
的
支
出
△254,585
52,307,969
52,053,384
資
本
的
収
入
△454,012
1,305,201
851,189
資
本
的
支
出
△529,815
4,210,984
3,681,169