平成27年度一般会計補正予算(第1号)について

平成27年度一般会計補正予算(第1号)について
今回の補正予算(第1号)は、国の補正予算に対応して調製した平成26年度一般会計補正予算(第8号)に
前倒しして計上した、青年就農給付金事業の減額や防犯カメラ設置事業の皆減等を行いました。
また、平成27年度も引き続き実施されることになった、臨時福祉給付金給付事業や子育て世帯臨時特例給
付金給付事業の皆増を行いました。 歳入については、国庫支出金の増額、県支出金の減額等を行ない、補正額2億5,540万円としました。
補正後の総予算額568億4,940万円です。
なお、歳入歳出総額を調整した結果、財政調整基金繰入金は23億1,641万9,000円となりました。
【歳入】
(単位:千円、%)
補正前の額
補 正 額
計
款
金 額
1 市
2 地
方
譲
与
構成比
金 額
金 額
構成比
税
21,106,427
37.3
0
21,106,427
37.1
税
410,000
0.7
0
410,000
0.7
3 利
子
割
交
付
金
36,000
0.1
0
36,000
0.1
4 配
当
割
交
付
金
136,000
0.2
0
136,000
0.2
5 株式等譲渡所得割交付金
138,000
0.2
0
138,000
0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金
1,800,000
3.2
0
1,800,000
3.2
7 自動車取得税交付金
82,000
0.1
0
82,000
0.1
8 地 方 特 例 交 付 金
91,000
0.2
0
91,000
0.2
税
5,296,380
9.4
0
5,296,380
9.3
10 交通安全対策特別交付金
25,766
0.0
0
25,766
0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金
419,476
0.7
0
419,476
0.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料
309,224
0.5
0
309,224
0.5
金
9,917,292
17.5
269,556
10,186,848
17.9
9 地
13 国
方
庫
交
支
付
出
14 県
支
出
金
3,041,213
5.4
△ 5,250
3,035,963
5.3
15 財
産
収
入
13,108
0.0
0
13,108
0.0
16 寄
附
金
12,103
0.0
0
12,103
0.0
17 繰
入
金
6,890,311
12.2
△ 8,906
6,881,405
12.1
18 繰
越
金
400,000
0.7
0
400,000
0.7
19 諸
収
入
1,177,700
2.1
0
1,177,700
2.1
20 市
債
5,292,000
9.4
0
5,292,000
9.3
合
計
56,594,000
100.0
255,400
56,849,400
100.0
※構成比は款ごとに小数第2位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合があります。
2
【歳出】
(単位:千円、%)
補正前の額
款
金 額
補 正 額
構成比
計
金 額
金 額
構成比
1 議
会
費
378,589
0.7
0
378,589
0.7
2 総
務
費
6,234,452
11.0
△ 3,240
6,231,212
11.0
3 民
生
費
18,359,580
32.4
269,556
18,629,136
32.8
4 衛
生
費
3,665,190
6.5
0
3,665,190
6.4
5 労
働
費
25,328
0.0
0
25,328
0.0
費
755,990
1.3
△ 5,250
750,740
1.3
6 農
林
水
産
業
7 商
工
費
431,007
0.8
△ 698
430,309
0.8
8 土
木
費
9,730,238
17.2
0
9,730,238
17.1
9 消
防
費
2,322,913
4.1
0
2,322,913
4.1
10 教
育
費
4,437,054
7.8
△ 4,968
4,432,086
7.8
費
4
0.0
0
4
0.0
費
5,428,986
9.6
0
5,428,986
9.5
金
4,724,669
8.3
0
4,724,669
8.3
費
100,000
0.2
0
100,000
0.2
計
56,594,000
100.0
255,400
56,849,400
100.0
11 災
害
12 公
13 諸
14 予
合
復
旧
債
支
出
備
※構成比は款ごとに小数第2位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合があります。
3
【主な内容】
2款 総務費
事 業 名
1
シティプロモーション推進事
業
(単位:千円)
事 業 概 要
所管課
予算書の
ページ
シティプロモーションの推進に要する経
費です。
シティプロ
モーション課
10
補 正 額
△ 3,240
3款 民生費
事 業 名
臨時福祉給付金給付事業【
2
新規】
子育て世帯臨時特例給付
3
金給付事業【新規】
(単位:千円)
補 正 額
事 業 概 要
低所得者に対し、消費税率の引上げに
よる影響を緩和するために給付される「
200,926
臨時福祉給付金」の給付に要する経費
です。
消費税率引上げの影響等を踏まえ、子
育て世帯を対象に臨時特例的な給付措
68,630
置として実施する、「子育て世帯臨時特
例給付金」の給付に要する経費です。
所管課
予算書の
ページ
社会福祉課
10
子育て支援課
10
6款 農林水産業費
事 業 名
4 青年就農給付金事業
(単位:千円)
補 正 額
△ 5,250
事 業 概 要
就農初期段階の経営が不安定な青年
就農者を支援する給付金です。
所管課
予算書の
ページ
農業振興課
12
7款 商工費
事 業 名
5 街路灯フラッグ整備事業
(単位:千円)
補 正 額
△ 698
事 業 概 要
所管課
「らき☆すた」フラッグの更新に要する経
鷲宮環境経済課
費です。
6 防犯カメラ設置事業
12
(単位:千円)
10款 教育費
事 業 名
予算書の
ページ
補 正 額
事 業 概 要
安全・安心な教育環境の確保を目的とし
△ 4,968 た、市内小・中学校等への防犯カメラの
設置に要する経費です。
4
所管課
予算書の
ページ
学務課
12