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■行きかい、ふれあい、つながりが生まれるまち
★は新規・重点事業
53 道路整備促進事業(県営事業負担金)
<担当課: 建設総務課>
(前年度 4,560万円)
★ 54 道路維持管理事業(道路維持)
<担当課: 土木課>
3,278万円
(前年度 1億2,806万円)
県管理の国道や県道の道路改良事業に対する負担金
1億6,656万円
市道の草刈り、舗装補修、側溝補修などの費用です。
です。
○主な経費
○主な経費
・国道256号
405万円
・国道248号
1,125万円
901万円
・需用費(道路維持修繕等)
1,400万円
・委託料(路面調査・法面点検等)
・県道勝山山田線
375万円
・舗装補修工事
1億1,600万円
・県道白鳥板取線
600万円
・維持補修工事
1,250万円
・その他
773万円
・側溝補修工事
1,300万円
○主な財源
・市の負担額
○主な財源
3,278万円
・国の補助金
6,105万円
・市債
4,320万円
70万円
・諸収入
諸収入
6,161万円
・市の負担額
55 除雪体制整備事業(除雪対策)
★ 56 道路維持管理事業(道路防災)
<担当課: 土木課>
(前年度 3,258万円)
<担当課: 土木課>
3,259万円
(前年度 8,300万円)
市道の除雪作業などの費用です。
○主な経費
・除雪作業委託
・需用費(凍結防止剤等)
3,150万円
落石防止など道路防災事業の費用です。
○主な経費
3,000万円
・落石防止対策
247万円
3,150万円
(西神野八神・板取川浦・武儀富之保・
上之保明ヶ島 )
○主な財源
○主な財源
・県の補助金
100万円
・市の負担額
3,159万円
・国の補助金
1,677万円
・市債
1,290万円
・市の負担額
せきしのよさん
29
183万円
■行きかい、ふれあい、つながりが生まれるまち
★ 57 道路維持管理事業(道路緊急修繕)
<担当課: 土木課>
★ 58 生活関連道路整備事業
<担当課: 土木課>
(前年度 8,000万円)
7,000万円
(前年度 4,640万円)
市道の緊急な修繕のための費用です。
1,950万円
生活関連道路の維持補修の費用です。
○主な経費
○主な経費
7,000万円
・道路管理委託
1,950万円
・生活関連道路維持補修工事
○主な財源
○主な財源
7,000万円
・市の負担額
70万円
・諸収入
1,880万円
・市の負担額
★ 59 社会資本整備総合交付金事業
★ 60 橋りょう維持事業
<担当課:土木課・都市整備課>
(前年度 6億 312万円)
<担当課: 土木課>
4億9,300万円
(前年度 1億2,250万円)
1億1,300万円
社会資本整備総合交付金事業の東山西田原線、東本郷
橋りょうの長寿命化修繕や耐震補強のための維持
鋳物師屋線、西本郷一ツ山線の整備費用です。
管理費用です。
○主な経費
○主な経費
・東山西田原線(工事・用地・
2億8,460万円
3,300万円
・調査設計
補償費等)
(橋りょう補修設計・点検)
・東本郷鋳物師屋線(調査設計・
1億2,590万円
・耐震補強・補修工事
8,000万円
用地・補償費等)
・西本郷一ツ山線(補償調査・
8,220万円
用地・補償費等)
○主な財源
○主な財源
・国の補助金
2億4,607万円
・国の補助金
5,940万円
・市債
1億8,300万円
・市債
3,350万円
・市の負担額
2,010万円
6,393万円
・市の負担額
西本郷一ツ山線
新富津橋
★ 61 道路新設改良事業
62 中電関連道路新設改良事業
<担当課: 土木課>
(前年度 1億6,420万円)
<担当課: 土木課>
5,410万円
(前年度 7,000万円)
市道改良の費用です。
7,000万円
板取地域で実施する市道幹線改良事業に係る費用
です。
○主な経費
・調査設計
・工事請負費
○主な経費
877万円
・田口杉原線(工事・用地・補償等)
1,730万円
3,579万円
・杉原明石線(工事・用地・補償等)
5,270万円
・用地
225万円
・補償補填及び賠償金
640万円
○主な財源
○主な財源
・市債
1,000万円
・市の負担額
4,410万円
・基金繰入金
せきしのよさん
30
7,000万円
■行きかい、ふれあい、つながりが生まれるまち
63 バス路線整備事業
64 鉄道交通事業
<担当課: 市民協働課>
(前年度 2億8,887万円)
<担当課: 市民協働課>
3億9,035万円
(前年度 2,345万円)
2,576万円
自主運行バスを運行し、通学、通院、買い物に必要
長良川鉄道の安全性の向上と経営安定化を支援し
な生活交通を確保します。平成27年度は、洞戸バス
ます。
乗継所を整備します。
○主な経費
○主な経費
1億6,549万円
・自主運行バス運行助成
・地域内バス運行助成
8,192万円
・デマンドバス運行委託
2,803万円
・地方鉄道施設維持修繕補助
637万円
・中小鉄道老朽化対策補助
811万円
1億 500万円
○主な財源
○主な財源
471万円
・県の補助金
・市債
1億7,680万円
・市の負担額
2億 882万円
・市の負担額
65 行政情報基盤整備運用事業
66 地域情報化支援事業
<担当課: 企画政策課>
<担当課: 企画政策課>
(前年度 1億5,768万円)
1,118万円
整備補助
827万円
・デマンド乗合タクシー運行委託
★洞戸バス乗継所整備
・長良川鉄道軌道安全輸送設備等
1億8,277万円
(前年度 2,388万円)
2,576万円
2,282万円
行政情報を通信するための情報基盤を適正に運営し、
関市ブロードバンド施設の適切な管理とともに、
市民サービスと業務の効率化を図ります。
地域の情報化を推進します。
○主な経費
★ネットワーク設計、整備
★情報システム開発
○主な経費
354万円
4,261万円
・ブロードバンド施設保守
617万円
・電柱共架料
654万円
(社会保障・税番号制度対応システム改修等)
5,000万円
★情報システム機器購入等
○主な財源
・国の補助金
・諸収入
・市の負担額
○主な財源
3,493万円
・財産収入
160万円
1億4,624万円
300万円
・市の負担額
523万円
せきしのよさん
31
1,459万円
・諸収入
■行きかい、ふれあい、つながりが生まれるまち
67 統合型GIS整備事業
68 有線放送事業(上之保地域)
<担当課: 企画政策課>
(前年度 2,040万円)
<担当課: 農務課>
140万円
(前年度 4,950万円)
3,020万円
統合型GISによる地理情報を有効に活用し、内部
上之保地域の情報通信サービス提供設備を適正に
事務の効率化を進めます。
運営します。平成27年度より指定管理を導入します。
○主な経費
・情報利用料
○主な経費
140万円
・有線放送管理
・公債費
○主な財源
・市の負担額
698万円
2,322万円
○主な財源
140万円
・市の負担額
3,019万円
69 地域振興事業
70 地域振興事業(地域事務所)
<担当課: 市民協働課>
<担当課: 市民協働課>
(前年度 1,026万円)
901万円
(前年度 1,500万円)
1,500万円
均衡ある新市の建設と過疎地域の活力を創造する
5つの地域に対して予算配分を行い、それぞれの特色
ための振興施策を推進します。
を生かした地域振興事業を行います。
○主な経費
○主な経費
・集落支援員設置事業
450万円
・洞戸地域
280万円
★ふるさと納税促進事業
151万円
・板取地域
270万円
★関*はもみんPR事業
203万円
・武芸川地域
360万円
・武儀地域
310万円
・上之保地域
280万円
○主な財源
・県の補助金
○主な財源
63万円
・寄付金
151万円
・諸収入
161万円
・市の負担額
526万円
・市の負担額
71 道路整備促進事業(建設総務一般)
<担当課: 建設総務課>
(前年度 1,235万円)
923万円
ふるさと道路サポート事業(みちサポ)を行います。
○主な経費
・アダプトプログラム
25万円
・みちサポ事業
26万円
○主な財源
・県の補助金
104万円
・市の負担額
819万円
せきしのよさん
32
1,500万円