■行きかい、ふれあい、つながりが生まれるまち ★は新規・重点事業 53 道路整備促進事業(県営事業負担金) <担当課: 建設総務課> (前年度 4,560万円) ★ 54 道路維持管理事業(道路維持) <担当課: 土木課> 3,278万円 (前年度 1億2,806万円) 県管理の国道や県道の道路改良事業に対する負担金 1億6,656万円 市道の草刈り、舗装補修、側溝補修などの費用です。 です。 ○主な経費 ○主な経費 ・国道256号 405万円 ・国道248号 1,125万円 901万円 ・需用費(道路維持修繕等) 1,400万円 ・委託料(路面調査・法面点検等) ・県道勝山山田線 375万円 ・舗装補修工事 1億1,600万円 ・県道白鳥板取線 600万円 ・維持補修工事 1,250万円 ・その他 773万円 ・側溝補修工事 1,300万円 ○主な財源 ・市の負担額 ○主な財源 3,278万円 ・国の補助金 6,105万円 ・市債 4,320万円 70万円 ・諸収入 諸収入 6,161万円 ・市の負担額 55 除雪体制整備事業(除雪対策) ★ 56 道路維持管理事業(道路防災) <担当課: 土木課> (前年度 3,258万円) <担当課: 土木課> 3,259万円 (前年度 8,300万円) 市道の除雪作業などの費用です。 ○主な経費 ・除雪作業委託 ・需用費(凍結防止剤等) 3,150万円 落石防止など道路防災事業の費用です。 ○主な経費 3,000万円 ・落石防止対策 247万円 3,150万円 (西神野八神・板取川浦・武儀富之保・ 上之保明ヶ島 ) ○主な財源 ○主な財源 ・県の補助金 100万円 ・市の負担額 3,159万円 ・国の補助金 1,677万円 ・市債 1,290万円 ・市の負担額 せきしのよさん 29 183万円 ■行きかい、ふれあい、つながりが生まれるまち ★ 57 道路維持管理事業(道路緊急修繕) <担当課: 土木課> ★ 58 生活関連道路整備事業 <担当課: 土木課> (前年度 8,000万円) 7,000万円 (前年度 4,640万円) 市道の緊急な修繕のための費用です。 1,950万円 生活関連道路の維持補修の費用です。 ○主な経費 ○主な経費 7,000万円 ・道路管理委託 1,950万円 ・生活関連道路維持補修工事 ○主な財源 ○主な財源 7,000万円 ・市の負担額 70万円 ・諸収入 1,880万円 ・市の負担額 ★ 59 社会資本整備総合交付金事業 ★ 60 橋りょう維持事業 <担当課:土木課・都市整備課> (前年度 6億 312万円) <担当課: 土木課> 4億9,300万円 (前年度 1億2,250万円) 1億1,300万円 社会資本整備総合交付金事業の東山西田原線、東本郷 橋りょうの長寿命化修繕や耐震補強のための維持 鋳物師屋線、西本郷一ツ山線の整備費用です。 管理費用です。 ○主な経費 ○主な経費 ・東山西田原線(工事・用地・ 2億8,460万円 3,300万円 ・調査設計 補償費等) (橋りょう補修設計・点検) ・東本郷鋳物師屋線(調査設計・ 1億2,590万円 ・耐震補強・補修工事 8,000万円 用地・補償費等) ・西本郷一ツ山線(補償調査・ 8,220万円 用地・補償費等) ○主な財源 ○主な財源 ・国の補助金 2億4,607万円 ・国の補助金 5,940万円 ・市債 1億8,300万円 ・市債 3,350万円 ・市の負担額 2,010万円 6,393万円 ・市の負担額 西本郷一ツ山線 新富津橋 ★ 61 道路新設改良事業 62 中電関連道路新設改良事業 <担当課: 土木課> (前年度 1億6,420万円) <担当課: 土木課> 5,410万円 (前年度 7,000万円) 市道改良の費用です。 7,000万円 板取地域で実施する市道幹線改良事業に係る費用 です。 ○主な経費 ・調査設計 ・工事請負費 ○主な経費 877万円 ・田口杉原線(工事・用地・補償等) 1,730万円 3,579万円 ・杉原明石線(工事・用地・補償等) 5,270万円 ・用地 225万円 ・補償補填及び賠償金 640万円 ○主な財源 ○主な財源 ・市債 1,000万円 ・市の負担額 4,410万円 ・基金繰入金 せきしのよさん 30 7,000万円 ■行きかい、ふれあい、つながりが生まれるまち 63 バス路線整備事業 64 鉄道交通事業 <担当課: 市民協働課> (前年度 2億8,887万円) <担当課: 市民協働課> 3億9,035万円 (前年度 2,345万円) 2,576万円 自主運行バスを運行し、通学、通院、買い物に必要 長良川鉄道の安全性の向上と経営安定化を支援し な生活交通を確保します。平成27年度は、洞戸バス ます。 乗継所を整備します。 ○主な経費 ○主な経費 1億6,549万円 ・自主運行バス運行助成 ・地域内バス運行助成 8,192万円 ・デマンドバス運行委託 2,803万円 ・地方鉄道施設維持修繕補助 637万円 ・中小鉄道老朽化対策補助 811万円 1億 500万円 ○主な財源 ○主な財源 471万円 ・県の補助金 ・市債 1億7,680万円 ・市の負担額 2億 882万円 ・市の負担額 65 行政情報基盤整備運用事業 66 地域情報化支援事業 <担当課: 企画政策課> <担当課: 企画政策課> (前年度 1億5,768万円) 1,118万円 整備補助 827万円 ・デマンド乗合タクシー運行委託 ★洞戸バス乗継所整備 ・長良川鉄道軌道安全輸送設備等 1億8,277万円 (前年度 2,388万円) 2,576万円 2,282万円 行政情報を通信するための情報基盤を適正に運営し、 関市ブロードバンド施設の適切な管理とともに、 市民サービスと業務の効率化を図ります。 地域の情報化を推進します。 ○主な経費 ★ネットワーク設計、整備 ★情報システム開発 ○主な経費 354万円 4,261万円 ・ブロードバンド施設保守 617万円 ・電柱共架料 654万円 (社会保障・税番号制度対応システム改修等) 5,000万円 ★情報システム機器購入等 ○主な財源 ・国の補助金 ・諸収入 ・市の負担額 ○主な財源 3,493万円 ・財産収入 160万円 1億4,624万円 300万円 ・市の負担額 523万円 せきしのよさん 31 1,459万円 ・諸収入 ■行きかい、ふれあい、つながりが生まれるまち 67 統合型GIS整備事業 68 有線放送事業(上之保地域) <担当課: 企画政策課> (前年度 2,040万円) <担当課: 農務課> 140万円 (前年度 4,950万円) 3,020万円 統合型GISによる地理情報を有効に活用し、内部 上之保地域の情報通信サービス提供設備を適正に 事務の効率化を進めます。 運営します。平成27年度より指定管理を導入します。 ○主な経費 ・情報利用料 ○主な経費 140万円 ・有線放送管理 ・公債費 ○主な財源 ・市の負担額 698万円 2,322万円 ○主な財源 140万円 ・市の負担額 3,019万円 69 地域振興事業 70 地域振興事業(地域事務所) <担当課: 市民協働課> <担当課: 市民協働課> (前年度 1,026万円) 901万円 (前年度 1,500万円) 1,500万円 均衡ある新市の建設と過疎地域の活力を創造する 5つの地域に対して予算配分を行い、それぞれの特色 ための振興施策を推進します。 を生かした地域振興事業を行います。 ○主な経費 ○主な経費 ・集落支援員設置事業 450万円 ・洞戸地域 280万円 ★ふるさと納税促進事業 151万円 ・板取地域 270万円 ★関*はもみんPR事業 203万円 ・武芸川地域 360万円 ・武儀地域 310万円 ・上之保地域 280万円 ○主な財源 ・県の補助金 ○主な財源 63万円 ・寄付金 151万円 ・諸収入 161万円 ・市の負担額 526万円 ・市の負担額 71 道路整備促進事業(建設総務一般) <担当課: 建設総務課> (前年度 1,235万円) 923万円 ふるさと道路サポート事業(みちサポ)を行います。 ○主な経費 ・アダプトプログラム 25万円 ・みちサポ事業 26万円 ○主な財源 ・県の補助金 104万円 ・市の負担額 819万円 せきしのよさん 32 1,500万円
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