平成27年度当初予算予算編成査定状況 各室部局長が審査を行い、 部内調整の結果、当初予算の概算要求を決定した額です。 ③【企画部】 事業名称 (単位:千円) 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H26当初予算額 A 前年度予算額A H27予算要求額 に対する増減額 B B−A 1次審査後 予算額 C 予算要求額Bに 対する増減額 C−B 総合計画運用事業 102700 企画部 企画政策課 まちづくり市民意識アンケート調査業 務委託などの費用です。 1,759 1,863 104 1,783 行政評価運用事業 103020 企画部 企画政策課 行政評価システムの運用のための費 用です。 931 642 ▲ 289 642 0 地域連携推進事業 103030 企画部 企画政策課 地域連携を推進する協議会に参画す るための費用です。 283 299 16 299 0 企画調整事業 103040 企画部 企画政策課 特命事項の企画調整に必要な経費 です。 20,972 11,982 ▲ 8,990 11,798 行政情報基盤整備運用事業 102520 企画部 企画政策課 行政情報システムを維持・運用する ための費用です。 157,677 207,996 50,319 182,928 ▲ 80 委託料を精査したことによる減額です。 ▲ 184 消耗品費を精査したことによる減額です。 経費にかかる消費税額を再計算したことと、修 ▲ 25,068 繕料や備品購入費を精査したことによる減額で す。 地域情報化支援事業 102540 企画部 企画政策課 ブロードバンド施設の管理費用などで す。 23,884 24,151 267 22,819 統合型GIS整備事業 102600 企画部 企画政策課 統合型GISの管理費用などです。 20,396 1,399 ▲ 18,997 1,395 総合交通体系事業 103300 企画部 市民協働課 総合交通体系を検討する協議会など の費用です。 6,613 974 ▲ 5,639 974 地域振興事業 103320 企画部 市民協働課 農山村及び過疎地域等の振興のた めの費用です。 402,125 34,733 ▲ 367,392 34,781 バス路線整備事業 103340 企画部 市民協働課 自主運行バス、デマンド運行バス、地 域内運行バスなどの費用です。 288,873 419,523 130,650 407,749 1,399 1,760 361 1,688 208 208 0 208 経費にかかる消費税額を再計算したことと、委 ▲ 1,332 託料を精査したことによる減額です。 経費にかかる消費税額を再計算したことによる ▲ 4 減額です。 0 経費にかかる消費税額を再計算したことによる 48 減額と、賃金の計上誤りによる増額です。 経費にかかる消費税額を再計算したことと、委 ▲ 11,774 託料や工事費などを精査したことによる減額で す。 103360 企画部 市民協働課 男女共同参画フォーラム・セミナー開 催費用などです。 総合交通体系事業(市営駐輪場管 103370 企画部 理) 市民協働課 市営駐輪場の管理費用です。 自治会活動支援事業 103380 企画部 市民協働課 自治会のコミュニティ活動を支援する 費用です。 82,121 81,819 ▲ 302 81,998 自治基本条例運用事業 103390 企画部 市民協働課 自治基本条例の調査、研究及び啓発 のための費用です。 961 1,158 197 1,050 地域振興事業(洞戸地域) 103410 企画部 市民協働課 洞戸地域の緊急対応予算です。 2,800 2,800 0 2,800 男女共同参画事業 増減理由 (空欄は要求通り) ポスターなどの印刷製本費を精査したことによ ▲ 72 る減額です。 0 179 バス借上料を追加したことによる増額です。 パンフレットの印刷製本費を精査したことによる ▲ 108 減額です。 0 平成27年度当初予算予算編成査定状況 事業名称 事業番号 室部局名 担当課名 事業の内容 H26当初予算額 A 前年度予算額A H27予算要求額 に対する増減額 B B−A 1次審査後 予算額 C 予算要求額Bに 対する増減額 C−B 地域振興事業(板取地域) 103420 企画部 市民協働課 板取地域の緊急対応予算です。 2,700 2,700 0 2,700 0 地域振興事業(武芸川地域) 103430 企画部 市民協働課 武芸川地域の緊急対応予算です。 3,600 3,600 0 3,600 0 地域振興事業(武儀地域) 103440 企画部 市民協働課 武儀地域の緊急対応予算です。 3,100 3,100 0 3,100 0 地域振興事業(上之保地域) 103450 企画部 市民協働課 上之保地域の緊急対応予算です。 2,800 2,800 0 2,800 0 鉄道交通事業 103460 企画部 市民協働課 長良川鉄道に対する補助金などの費 用です。 23,452 25,763 2,311 25,763 0 総合交通体系事業(関シティターミ 103470 企画部 ナル管理) 市民協働課 関シティターミナルの管理する費用で す。 6,612 4,414 ▲ 2,198 4,388 市民協働推進事業 104400 企画部 市民協働課 協働のまちづくりを推進するための費 用です。 31,288 41,288 10,000 41,288 統計事業(統計調査一般) 107100 企画部 企画政策課 統計書の発行、統計調査員研修など のための費用です。 780 789 9 788 統計事業(経済センサス調査区管 理) 107880 企画部 企画政策課 県委託統計事業(経済センサス調査 区管理)のための費用です。 37 38 1 38 0 統計事業(商業統計調査立地確 認) 107310 企画部 企画政策課 県委託統計事業(商業統計調査立地 確認)のための費用です。 0 38 38 38 0 統計事業(国勢調査) 107500 企画部 企画政策課 県委託統計事業(国勢調査)のための 費用です。 0 38,103 38,103 38,103 0 統計事業(農林業センサス) 107800 企画部 企画政策課 県委託統計事業(農林業センサス)の ための費用です。 6,150 76 ▲ 6,074 76 0 増減理由 (空欄は要求通り) 経費にかかる消費税額を再計算したことによる ▲ 26 減額です。 0 経費にかかる消費税額を再計算したことによる ▲ 1 減額です。
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