財務諸表【PDF】

I
資金収支
~IJ
(自)平成 25年 4 月 1 日
勘
J
:
ム
ヒ,
科
[社会福祉法人黒石若葉会]
目
予算
運営費収入
基本分運営費
000
2
8
7,
287.020
-20
除雪費
000
244,
244.240
一240
事務職員雇上加算額
4
9
5,
000
4
9
5,
430
4
3
0
,3
8
6,
000
1
,
3
8
6,
840
1
8
4
0
000
3
6,
3
6,
500
-500
36,
000
36.500
-500
000
3
6,
500
3
6,
-500
6,
4
7
4,
0
0
0
474,
550
6,
-550
6
,
4
7
4,
0
0
0
6,
4
7
4,
550
延長保育促進事業補助金収入
6
4
0,
000
4,
4,
6
4
0,
550
5
5
0
-550
一時保育促進事業補助金収入
5
3
0,
000
5
3
0,
000
O
1
,
0
3
4,
000
,
0
3
4
,000
1
270.000
270.000
o
o
7
7
1,
000
7
7
1,
800
8
0
0
000
7
7
1,
800
7
7
1,
8
0
0
3
7,
000
600
3
7,
-600
,000
7
3
4
200
7
3
4,
-200
0
0
0
3
2,
Ql, 23~
一時保育利用料収入
経常経費補助金収入
その他補助金収入
雑収入
雑収入
職員給食費収入
受取利息配当金収入
,
'
:
74
.363
人件費支出
9,
9
0
4,
562
3
9,
9
1
1,
000 3
6,
4
3
8
職員俸給
1
8,
3
1
1,
000 1
8,
3
1
0,
464
5
3
6
本俸
1
7,
8
0
5,
000 1
7,
804
,
520
480
連
E
常駆λ針(I)
給与改善費
職員諸手当
管理職手当
特殊業務手当
支
出
ぐ、¥札、町
町、
、
、
丸一
、
7
6
7
5
0
6,
000
5
0
5,
944
5
6
9,
4
6
2,
000
9,
4
5
8,
537
3,
4
6
3
2
6
0,
000
2
5
9,
020
5
7
8,
400
9
8
0
5
7
9,
000
6
0
0
扶養手当
1
3
8,
000
1
3
8,
000
o
通勤手当
2
1
7,
000
2
1
6,
800
2
0
0
1
1
3,
000
1
1
2,1
4
2
8
5
8
期末手当
4,
7
5
7,
000
4,
7
5
6,
716
2
8
4
勤勉手当
1
,
8
8
9,
0
0
0
1
,
8
8
8,
886
1
1
4
超過勤務手当
支
7
6
7
3
2,
000
233
3
1,
5
2,
936,
00
、
。、 J
i
2,
940
,363
受取利息毘当金収入
収
3
7
0
-3,
2
8
0
児童用採暖費
雑収入
る
3
8,
6
5
7,
000 3
6
5
7,
370
8,
3
9
0
保育土等処遇改善特例事業補助金収入
よ
-3,
2
8
0
9
9
0
経常経費補助金収入
動
4
5,
62~ 0
00 4
6
2
6,
280
5,
6
2
3,
000 4
4
5,
6
2
6,
280
5,
390
3
8
1,
私的契約利用料収入
活
備考
1
7
3,
990
4,
主任保育土専任加算額
常
差異
3
8
1,
000
私的契約利用料収入
経
決算
7
3,
000
4,1
民間施設給与等改善費
寒冷地加算費
入
第 1号様式
(至)平成 26年 3 月 3
1日
運営費収入
収
3 黒石若葉会
計算書
寒冷地手当
6
0
6,
000
900
6
0
5,
1
0
0
処遇改善手当
903.000
902.673
3
2
7
非常勤職員給与
6,
3
8
7,
000
6,
3
8
6,
864
1
3
6
6,1
8
7,
000
,1
8
6,
864
6
1
3
6
2
0
0,
000
200.000
O
非常勤保育士賃金
嘱託医賃金
退職共済掛金
法定福利費
4
4
7,
000
4
4
7,
000
O
5
,
3
0
4,
000
5,
3
0
1,
697
2,
3
0
3
健康保険料
1
,
8
9
1,
000
1
,
8
9
0,
473
5
2
7
厚生年金保険料
雇用保険料
2,
9
6
7,0
0
0
2
9
1,
000
494
6
0
9
労災保険料
1
0
2,
000
2,
966
,506
2
9
0,
391
1
0
1,
952
5
3,
0
0
0
5
2,
375
6
2
5
4,
8
7
3,
000
4,
8
6
4,
883
8,1
1
7
福利厚生費
1
8
6,
000
1
8
5,
775
2
2
5
旅費交通費
1
4
,
000
1
3,
47Q
530
研修費
1
9,
0
0
0
19.000
o
児童手当拠出金
事務費支出
4
8
33
黒石若葉会
[社会福祉法人黒石若葉会]
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
経
戸
吊
崎
活
動 支
出
よ
る
収
支
259
7
1,
7
4
1
2
2
4,
0
0
0
4
i
!
223,6
355
2
1
6,
000
2
1
5,
926
74
2
9
2,
000
2
9
1,
775
225
298.000
548
2
9
7,
452
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
5
1
8,
000
i
!
1
7,
983
1
7
1
3
5,
000
1
3
4,
765
235
2
1,
000
2
0,
232
768
4
0,
000
7
5
0
3
9,
250
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
9
1
6,
000
5
8
1
9
1
5,
419
1
2,
000
1
1,
315
685
1
5
7
.
0
0
0
400
1
5
6,
600
946
,000
9
4
5,1
0
9
租税公課
O
O
8
9
1
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雑費
事業費支出
8
0
7,
000
8
0
5,
350
1
,
650
7,
318,
000
790
7.]14,
3,
210
給食費
保健衛生費
3
,1
4
2,
000
,1
4
1,
894
3
1
0
6
3
2
2,
000
3
2
1,
1
4
8
852
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
1
,1
9
9,
000
1
,1
9
8,
050
950
1
,
4
2
9,
000
1
,
4
2
8,
735
265
5
9
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000
597.903
97
1
5
3,
000
1
5
2,
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1
1
3
9
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雑費
経常支暗f(2
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保育所施設・設備整備積立預金積立支出
出 財務支出計 (
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8
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支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
三、町、
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、措置聾借奇襲覧会収支差額(的
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4月
収
1日
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2
3
5
会
支計算書
(至)平成 2
6年
第 3号様式
3月 3
1日
[社会福祉法人黒石若葉会]
勘
定
科
目
運営費収入
運営費収入
基本分運営費
民間施設給与等改善費
寒冷地加算費
私的契約利用料収入
延長保育利用料収入
一時保育利用料収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
延長保育促進事業補助金収入
一時保育促進事業補助金収入
保育士等処遇改善特例事業補助金収入
その他補助金収入
雑収入
事
雑収入
雑収入
業
6,
8
9
8,
5
0
0
4
5,
626,
2
8
0
5
2,
524,
7
8
0
6,
898,
500
3
8,
657,
3
7
0
4
3,
560,
5
3
0
-4
,
9
0
3,1
6
0
4,1
7
3,
990
7
6
1,
5
6
0
4,
-587,
5
7
0
390
3
8
1,
8
2
0
440,
-59,
430
287,
0
2
0
私的契約利用料収入
減
5
2,
524,
7
8
0
244,
2
4
0
主任保育士専任加算額
入
4
5,
6
2
6,
2
8
0
除雪費
事務職員雇上加算額
増
前年度決算
児童用採暖費
施設機能強化推進費
収
本年度決算
。
282,
5
0
0
4,
5
2
0
238,
5
6
0
5,
6
8
0
1
4
9,
8
5
0
一149,850
4
9
5,
430
3
1
0
491,
4,
1
2
0
1
,
3
8
6,
840
2,
599,
6
5
0
1,
212,
810
5
0
0
3
6,
206,
5
0
0
一170,000
3
6,
5
0
0
206,
5
0
0
-170,
0
0
0
1
5,
0
0
0
36,
500
1
9
1,
5
0
0
一1
5,
000
0
0
0
-155,
6
,
474,
5
5
0
4
5,
3
5
0
5,1
1
,
3
2
9,
2
0
0
6,
474,
550
,1
4
5,
3
5
0
5
1
,
3
2
9,
200
640,
5
5
0
4,
4,
625,
3
5
0
200
1
5,
530,
0
0
0
520,
0
0
0
。
1
0
0
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。
1
0,
000
0
0
0
1
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034,
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0
0
0
2
7
0,
000
O
7
7
1,
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618,
080
1
5
3,
7
2
0
7
7
1,
800
618,
0
8
0
1
5
3,
720
600
3
7,
1
8,
0
8
0
1
9,
520
734
,200
0
0
0
600,
1
3
4,
200
活
職員給食費収入
(
1
)
一
事業活動収λ計
動
52.909.13
1
}
3
9,
904,
5
6
2
5
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6
2
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.
.
.
5
8
0
人件費支出
職員俸給
1
8,
3
1
0,
464
2
4
1,
7
3
2
20,
1
,
9
3
1,
2
6
8
本俸
1
7,
804,
520
1
9,
626,
480
8
2
1,
960
1,
5
0
5,
944
615,
2
5
2
-109,
3
0
8
1
3
7,
812
収
給与改善費
支
9,
458,
537
9,
320,
7
2
5
管理職手当
2
5
9,
0
2
0
259,
0
2
0
特殊業務手当
578,
400
672,
0
0
0
職員諸手当
の
部
支
出
-928,
700
。
ー9
3,
600
O 扶養手当
1
3
8,
0
0
0
1
3
8,
0
0
0
通勤手当
216,
800
226,
8
0
0
-10,
000
超過勤務手当
1
1
2,1
4
2
1
1
2,
1
4
2
期末手当
756,
7
1
6
4,
勤勉手当
,
888,
886
1
O
5,
262,
9
3
3
2
,091,
3
7
2
寒冷地手当
900
605,
670,
6
0
0
処遇改善手当
6
7
3
902,
非常勤職員給与
非常勤保育士賃金
嘱託医賃金
。
-506,
217
-202,
486
-64,
7
0
0
9
0
2,
673
386.864
6,
6,
266,
864
1
2
0,
000
6,
1
8
6,
864
6,
066,
864
1
2
0,
000
0
0
0
200,
200,
0
0
0
O 700
-44,
退職共済掛金
447,
000
491,
7
0
0
法定福利費
健康保険料
5
,
3
0
1,
697
4,
512,
2
4
1
7
8
9,
456
1
,
890,
473
1
,668,7
1
9
2
2
1,
754
,
966,
506
2
2,
552,
8
9
3
413,
6
1
3
雇用保険料
290,
3
9
1
1
4
9,
979
1
4
0,
412
労災保険料
1
0
1,
952
94,
6
5
7
7
,
2
9
5
5
2,
375
45,
993
6,
3
8
2
厚生年金保険料
児童手当拠出金
4,
864,
8
8
3
4,
2
1
1,1
3
2
6
5
3,
7
5
1
福利厚生費
1
8
5,
7
7
5
1
8
7,
850
旅費交通費
470
1
3,
2
7,
480
一2,075
一14,010
研修費
1
9,
0
0
0
29,
7
6
0
-10,
7
6
0
事務費支出
3~己石;三会
[社会福祉法人黒石若葉会]
修繕費
5
1
7,
9
8
3
通信運撤費
1
3
4
,
7
6
5
2
0,
2
3
2
1
3
9,
7
5
0
1
9
1
5,
5
8
1
1
2
1
1
1
3
1,6
1
9,
5
8
,
2
5
0
1
8
2
3,
2
0
0
1
1
4
4
7
3
2
3
1,
5
0
0
9
2,
3
8
1
1
1,3
1
5
1
1
1,5
2
5
1
2
1
0
1
5
6,
4
0
0
1
9
4
5,1
0
9
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1
5
3,
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2
1
7
7
5,
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3
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1
2
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1
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0
1
6
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1
5
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1
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1
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2
7,
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5
5
1
1
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6
2
7,
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6,
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6
8
,
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5
1
2
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5
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2,
0
1
6
1
9
0,
7
2
6
8
5,
6
9
9
1
2
6,
7
7
0
5,
6
7
2
5
1,
8
4
3
3
5
7,
9
7
1
3
5
7,
9
7
1
会議費
広報費
業務委託費
手数料
活 I~I 損害保険料
|支| 賃借料
動 1 1 雑費
収|出|事業費支出
支
II
|
給食費
保健衛生費
の
保育材料費
水道光熱費
部
燃料費
消耗品費
器具惜費
賃借料
雑費
減価償却費
減価償却費
l
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j
j
事業革動段重差額{的
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2
3,
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4
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1
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2
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2
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水道光熱費
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2,
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2
0
0
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2
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2
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8
7
印刷製本費
事
8
3,
7
4
2
7
1,
2
5
9
2
2
3,
6
4
5
2
1
5,
9
2
6
2
9
1,
7
7
5
2
9
7,
5
4
8
消耗品費
器具什器費
|受取矛利リ
1
1
息配当金収入
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仏
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1
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)
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説 | 保育所施設・設備整備積立金積立額
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,
5
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0
0
| 3宗五三j吉会
貸借対照表
第 5号様式
平成 26年
3 月 31 日 現 在
[社会福祉法人黒石若葉会]
資
産
の
当年度末
、
捷動資産 、
+
現金預金
預金
未収金
その他の流動資産
資金諸口
負
部
前年度末
'
1
:
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;
3
9
1
'
1
0
6
減
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の
債
部
当年度末
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,
4
9
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5 , 515 , ~4
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1
,
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6
,
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4
4,
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9
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1
6
6 -3∞2,
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,
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5
4
8,
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4
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1
,
飴5,
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預り金
2
8
8,
0
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5
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6
,
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,
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,
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5
0
,
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,
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5,
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5
0
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1
1
1,
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3
4
2
2
日
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1
1
5,
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5
2
,
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1
7
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,
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2
1
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。
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主
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。
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。 厚生年金保険料
。
所 得 税
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4
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0
0,
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2
5
4
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1
,
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建物
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,
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0
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.
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建物
1
,
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,
0
8
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2,
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2
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7,
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7,
0
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0,
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0
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保育所施設・設備整備積立預金
。 。
。
。
。
5
5,
0
0
0
,
0
0
0 5
4
,
5
0
0,
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負債の部合計タ
純
資
2
5
4
,
3
9
5基 一 本 金 、
マ2
46
,
589
基本金
3
3
5,
5
8
7
1号基本金
3
1
7
,
903
3号基本金
司
9
3
,
0
9
9その他の重度立金
。人件費積立金
, 000
5∞
保育所施設・設備整備積立金
2,
212
,
5
1
2
2,
2
1
2,
5
1
2
497,
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9
4
4,
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,
5
7
5,
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0
7
7
,
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0
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部
、
1
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7
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0
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000,
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。
。
。
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担9
,
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2
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6
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,
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-913
次期繰越活動収支差額
3
6
9
,
7
5
0
2,
3
,
2
8
3,
4
0
6
一913,
6
5
6
純資産の部合計
7
, 2.
4
7
畠
,42ι78;738;8
2
8
:
1
'
:
'
1
.4引,硝
。
。
裁期操越活動収支差額
(うち当期活動収支差額)
聾叢暗部会計、
,
"
弓
1
/
0
:
す7
,,930
鉛
, 602諦動負債
1
,
6
8
5,
6
9
8
基本財産
保育所繰越積立預金
減
8,
2
ω,
256
仮受金
その他り国定嚢産
増
9
,
9
2
5,
9
5
4
1
2
.400,
民
込
市町村民税
聞定資産二
前年度末
負債及び純霧車の部合計
6
5
6
4
1
3,
4,
1
7
8,
7
9
2 -4
,
5
9
2,
448
3,
1
6
3
;必 4
,
7
4
9,
7
4
8 7
7
2
7
7
.247,
処2
.
.
413
,
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5
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