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平成26年第2回国保運営協議会 資料4
平成26年8月5日(火)
平成26年度
宮代町国民健康保険特別会計補正予算【第1号】(案)
【概要】
保険健康課
国保年金担当
平成26年度 国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算【第1号】
総括表
【歳
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【歳
入】
国
国
療
前
県
共
財
繰
繰
諸
単位:千円
科
目
民 健 康 保 険
庫
支
出
養 給 付 費 等交 付
期 高 齢 者 交 付
支
出
同 事 業 交 付
産
収
入
越
収
合
計
補正額
20,225
69,696
△ 69,157
△ 3,490
15,425
26,762
59,461
出】
総
保
後
前
老
介
共
保
公
諸
予
予算額(補正後)
829,434
824,946
214,995
1,225,234
209,114
537,890
1
279,575
76,763
3,106
4,201,058
単位:千円
科
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
税
金
金
金
金
金
入
金
金
入
予算額(補正前)
829,434
804,721
145,299
1,294,391
212,604
537,890
1
264,150
50,001
3,106
4,141,597
険
期 高 齢
期 高 齢
人 保
護
同 事
健
目
務
給
者
者
健
納
業
事
債
支
付
支援 金
納付 金
拠 出
付
拠 出
業
出
備
合
計
費
費
等
等
金
金
金
費
費
金
費
予算額(補正前)
63,562
2,740,280
556,255
1,062
27
217,072
493,752
56,646
234
2,707
10,000
4,141,597
1
補正額
10,144
△ 4,839
△ 625
△ 9
△ 3,924
58,714
59,461
予算額(補正後)
73,706
2,740,280
551,416
437
18
213,148
493,752
56,646
234
61,421
10,000
4,201,058
2
歳入
[歳入]
歳
単位:千円
入
項
目
2 国庫支出金
療養給付費負担金
補正前
予算額
説
明
395,221 【補正理由】
補 正
要求額
20,214
前期高齢者交付金等の決定に伴う増
負担率 32/100
後期高齢者支援金負担
金
170,790 【補正理由】
老人保健医療費拠出金
負担金
1 【補正理由】
介護納付金負担金
△ 2,361
△ 1
老人保健医療費拠出金納付額の決定に伴う減
負担率 32/100
△ 1,256
前年度精算金
1 【補正理由】
△ 1
68,207 ・介護納付金納付
0 ・一般被保険者療
養給付事業
139,010 【補正理由】
3,630
145,298 【補正理由】
60,272
退職被保険者等療養給付費等交付金の算定額の決定に伴う増
1 【補正理由】
142,640 ・一般被保険者療
養給付事業 他
205,570 ・一般被保険者療
養給付事業 他
9,424
平成25年度療養給付費交付金の追加交付額の確定に伴う増
4
0 ・老人保健医療費
事業
前期高齢者納付金等の決定に伴う増
負担率 7/100
3 療養給付費等交付金
退職者医療療養給付費
等交付金
168,429 ・後期高齢者支援
拠出金納付事業
前年度精算金の確定に伴う減
普通調整交付金
415,435 ・一般被保険者療
金納付事業
介護納付金納付額の決定に伴う減
負担率 32/100
前年度精算金
充当先事業名
養給付事業 他
後期高齢者支援金納付額等の決定に伴う減
負担率 32/100
69,463 【補正理由】
補正後
予算額
9,425 ・退職被保険者等
療養給付事業 他
前期高齢者交付金
前期高齢者交付金
1,216,243 【補正理由】
△ 15,563 1,200,680 ・一般被保険者療
前期高齢者交付金の当年度概算交付額の決定に伴う減
過年度精算金
78,148 【補正理由】
養給付事業 他
△ 53,594
前期高齢者交付金前々年度精算額の確定伴う減
5 県支出金
普通調整交付金
118,028 【補正理由】
養給付事業 他
△ 3,490
平成24年度療養給付費等負担金の確定に伴う減
2
24,554 ・一般被保険者療
114,538 ・一般被保険者療
養給付事業
歳入
3
歳
8
入
項
目
補正前
予算額
説
歳入
明
補 正
要求額
補正後
予算額
充当先事業名
繰入金
国保事務職員給与費分
37,391 【補正理由】
10,144
47,535 ・一般管理事業
人件費補正(人事異動、共済負担率の改定)
その他一般会計繰入金
105,483 【補正理由】
5,281
110,764
26,762
76,762
各種納付金、拠出金の確定による財源不足に伴う増
9
繰越金
その他前年度分繰越金
50,000 【補正理由】
平成25年度決算額の確定に伴う平成26年度への繰越金
合
計
4,141,597
59,461 4,201,058
3
歳入
4
歳出
[歳出]
単位:千円
事業名
一般管理事業
補正前
予算額
説
補 正
要求額
明
50,309 【補正理由】
10,144
補正後
予算額
補正額の財源内訳
県
地方債
国
60,453
一般財源
その他
10,144
人件費補正(人事異動、共済負担率の改定)
0
繰入金
【 人 事 異 動】
一般被保険者療養給付 2,260,179 【補正理由】
財源更正
事業
2,260,179
21,604 △ 4,670
△ 55,964
39,030
前期高齢者交
付金 他
【 財 源 更 正】
退職被保険者等療養給
付事業
120,480 【補正理由】
120,480
54,532 △ 54,532
財源更正
退職者医療療
養給付費等交
付金 他
【 財 源 更 正】
一般被保険者療養費支
給事業
33,042 【補正理由】
33,042
321
△ 69
財源更正
△ 819
567
前期高齢者交
付金 他
【 財 源 更 正】
退職被保険者等療養費
支給事業
1,699 【補正理由】
1,699
769
財源更正
【 財 源 更 正】
一般被保険者高額療養
費支給事業
△ 769
退職医療療養
給付費等交付
金 他
282,777 【補正理由】
282,777
財源更正
2,709
△ 586
△ 7,002
4,879
前期高齢者交
付金 他
【 財 源 更 正】
退職被保険者等高額療
養費支給事業
14,228 【補正理由】
14,228
財源更正
【 財 源 更 正】
一般被保険者高額介護
合算療養費支給事業
6,440 △ 6,440
退職医療療養
給付費等交付
金
150 【補正理由】
150
財源更正
△ 4
4
前期高齢者交
付金
【 財 源 更 正】
退職被保険者等高額介
護合算療養費支給事業
50 【補正理由】
50
財源更正
【 財 源 更 正】
一般被保険者移送費支
給事業
23
△ 23
退職者医療療
養給付費等交
付金
100 【補正理由】
100
財源更正
2
△ 2
前期高齢者交
付金
【 財 源 更 正】
4
歳出
5
補正前
予算額
事業名
退職被保険者等移送費
支給事業
説
歳出
補 正
要求額
明
50 【補正理由】
補正後
予算額
国
補正額の財源内訳
県
地方債
その他
50
23
財源更正
556,211 【補正理由】
△ 4,834
551,377 △ 2,877
692
2,543 △ 5,192
平成26年度概算納付額の決定及び前々年度納付
額の確定に伴う減
退職者医療療
養給付費等交
付金
【 実 額 確 定】
後期高齢者関係事務費
拠出金納付事業
△ 23
退職者医療療
養給付費等交
付金
【 財 源 更 正】
後期高齢者支援金納付
事業
一般財源
44 【補正理由】
△ 5
39
△ 5
△ 620
398
△ 620
△ 5
39
△ 5
△ 1
0
△ 8
18
平成26年度納付額の確定に伴う減
【 実 額 確 定】
前期高齢者納付金納付
事業
1,018 【補正理由】
平成26年度概算納付額の決定及び前々年度納付
額の確定に伴う減
【 実 額 確 定】
前期高齢者関係事務費
拠出金納付事業
44 【補正理由】
平成26年度納付額の確定に伴う減
【 実 額 確 定】
老人保健医療費拠出金
納付事業
1 【補正理由】
△ 1
0
平成26年拠出額の確定に伴う減
【 実 額 確 定】
老人保健事務費拠出金
納付事業
26 【補正理由】
△ 8
平成26年拠出額の確定に伴う減
【 実 額 確 定】
介護納付金納付事業
217,072 【補正理由】
△ 3,924
213,148 △ 1,531
1,143
△ 3,536
平成26年度概算納付額の決定及び前々年度納付
額の確定に伴う減
【 実 額 確 定】
国庫支出金等返還事業
1 【補正理由】
40,170
40,171
40,170
18,544
18,545
18,544
59,461
4,201,058
平成25年度国・県支出金額の確定に伴う増
【 実 額 確 定】
一般会計繰出金事業
1 【補正理由】
平成25年度決算額の確定に伴う一般会計への繰
出金(返還金)
【 実 額 確 定】
合
計
4,141,597
5
20,225 △ 3,490
0
10,683
32,043
歳出