平成26年第2回国保運営協議会 資料4 平成26年8月5日(火) 平成26年度 宮代町国民健康保険特別会計補正予算【第1号】(案) 【概要】 保険健康課 国保年金担当 平成26年度 国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算【第1号】 総括表 【歳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 【歳 入】 国 国 療 前 県 共 財 繰 繰 諸 単位:千円 科 目 民 健 康 保 険 庫 支 出 養 給 付 費 等交 付 期 高 齢 者 交 付 支 出 同 事 業 交 付 産 収 入 越 収 合 計 補正額 20,225 69,696 △ 69,157 △ 3,490 15,425 26,762 59,461 出】 総 保 後 前 老 介 共 保 公 諸 予 予算額(補正後) 829,434 824,946 214,995 1,225,234 209,114 537,890 1 279,575 76,763 3,106 4,201,058 単位:千円 科 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 税 金 金 金 金 金 入 金 金 入 予算額(補正前) 829,434 804,721 145,299 1,294,391 212,604 537,890 1 264,150 50,001 3,106 4,141,597 険 期 高 齢 期 高 齢 人 保 護 同 事 健 目 務 給 者 者 健 納 業 事 債 支 付 支援 金 納付 金 拠 出 付 拠 出 業 出 備 合 計 費 費 等 等 金 金 金 費 費 金 費 予算額(補正前) 63,562 2,740,280 556,255 1,062 27 217,072 493,752 56,646 234 2,707 10,000 4,141,597 1 補正額 10,144 △ 4,839 △ 625 △ 9 △ 3,924 58,714 59,461 予算額(補正後) 73,706 2,740,280 551,416 437 18 213,148 493,752 56,646 234 61,421 10,000 4,201,058 2 歳入 [歳入] 歳 単位:千円 入 項 目 2 国庫支出金 療養給付費負担金 補正前 予算額 説 明 395,221 【補正理由】 補 正 要求額 20,214 前期高齢者交付金等の決定に伴う増 負担率 32/100 後期高齢者支援金負担 金 170,790 【補正理由】 老人保健医療費拠出金 負担金 1 【補正理由】 介護納付金負担金 △ 2,361 △ 1 老人保健医療費拠出金納付額の決定に伴う減 負担率 32/100 △ 1,256 前年度精算金 1 【補正理由】 △ 1 68,207 ・介護納付金納付 0 ・一般被保険者療 養給付事業 139,010 【補正理由】 3,630 145,298 【補正理由】 60,272 退職被保険者等療養給付費等交付金の算定額の決定に伴う増 1 【補正理由】 142,640 ・一般被保険者療 養給付事業 他 205,570 ・一般被保険者療 養給付事業 他 9,424 平成25年度療養給付費交付金の追加交付額の確定に伴う増 4 0 ・老人保健医療費 事業 前期高齢者納付金等の決定に伴う増 負担率 7/100 3 療養給付費等交付金 退職者医療療養給付費 等交付金 168,429 ・後期高齢者支援 拠出金納付事業 前年度精算金の確定に伴う減 普通調整交付金 415,435 ・一般被保険者療 金納付事業 介護納付金納付額の決定に伴う減 負担率 32/100 前年度精算金 充当先事業名 養給付事業 他 後期高齢者支援金納付額等の決定に伴う減 負担率 32/100 69,463 【補正理由】 補正後 予算額 9,425 ・退職被保険者等 療養給付事業 他 前期高齢者交付金 前期高齢者交付金 1,216,243 【補正理由】 △ 15,563 1,200,680 ・一般被保険者療 前期高齢者交付金の当年度概算交付額の決定に伴う減 過年度精算金 78,148 【補正理由】 養給付事業 他 △ 53,594 前期高齢者交付金前々年度精算額の確定伴う減 5 県支出金 普通調整交付金 118,028 【補正理由】 養給付事業 他 △ 3,490 平成24年度療養給付費等負担金の確定に伴う減 2 24,554 ・一般被保険者療 114,538 ・一般被保険者療 養給付事業 歳入 3 歳 8 入 項 目 補正前 予算額 説 歳入 明 補 正 要求額 補正後 予算額 充当先事業名 繰入金 国保事務職員給与費分 37,391 【補正理由】 10,144 47,535 ・一般管理事業 人件費補正(人事異動、共済負担率の改定) その他一般会計繰入金 105,483 【補正理由】 5,281 110,764 26,762 76,762 各種納付金、拠出金の確定による財源不足に伴う増 9 繰越金 その他前年度分繰越金 50,000 【補正理由】 平成25年度決算額の確定に伴う平成26年度への繰越金 合 計 4,141,597 59,461 4,201,058 3 歳入 4 歳出 [歳出] 単位:千円 事業名 一般管理事業 補正前 予算額 説 補 正 要求額 明 50,309 【補正理由】 10,144 補正後 予算額 補正額の財源内訳 県 地方債 国 60,453 一般財源 その他 10,144 人件費補正(人事異動、共済負担率の改定) 0 繰入金 【 人 事 異 動】 一般被保険者療養給付 2,260,179 【補正理由】 財源更正 事業 2,260,179 21,604 △ 4,670 △ 55,964 39,030 前期高齢者交 付金 他 【 財 源 更 正】 退職被保険者等療養給 付事業 120,480 【補正理由】 120,480 54,532 △ 54,532 財源更正 退職者医療療 養給付費等交 付金 他 【 財 源 更 正】 一般被保険者療養費支 給事業 33,042 【補正理由】 33,042 321 △ 69 財源更正 △ 819 567 前期高齢者交 付金 他 【 財 源 更 正】 退職被保険者等療養費 支給事業 1,699 【補正理由】 1,699 769 財源更正 【 財 源 更 正】 一般被保険者高額療養 費支給事業 △ 769 退職医療療養 給付費等交付 金 他 282,777 【補正理由】 282,777 財源更正 2,709 △ 586 △ 7,002 4,879 前期高齢者交 付金 他 【 財 源 更 正】 退職被保険者等高額療 養費支給事業 14,228 【補正理由】 14,228 財源更正 【 財 源 更 正】 一般被保険者高額介護 合算療養費支給事業 6,440 △ 6,440 退職医療療養 給付費等交付 金 150 【補正理由】 150 財源更正 △ 4 4 前期高齢者交 付金 【 財 源 更 正】 退職被保険者等高額介 護合算療養費支給事業 50 【補正理由】 50 財源更正 【 財 源 更 正】 一般被保険者移送費支 給事業 23 △ 23 退職者医療療 養給付費等交 付金 100 【補正理由】 100 財源更正 2 △ 2 前期高齢者交 付金 【 財 源 更 正】 4 歳出 5 補正前 予算額 事業名 退職被保険者等移送費 支給事業 説 歳出 補 正 要求額 明 50 【補正理由】 補正後 予算額 国 補正額の財源内訳 県 地方債 その他 50 23 財源更正 556,211 【補正理由】 △ 4,834 551,377 △ 2,877 692 2,543 △ 5,192 平成26年度概算納付額の決定及び前々年度納付 額の確定に伴う減 退職者医療療 養給付費等交 付金 【 実 額 確 定】 後期高齢者関係事務費 拠出金納付事業 △ 23 退職者医療療 養給付費等交 付金 【 財 源 更 正】 後期高齢者支援金納付 事業 一般財源 44 【補正理由】 △ 5 39 △ 5 △ 620 398 △ 620 △ 5 39 △ 5 △ 1 0 △ 8 18 平成26年度納付額の確定に伴う減 【 実 額 確 定】 前期高齢者納付金納付 事業 1,018 【補正理由】 平成26年度概算納付額の決定及び前々年度納付 額の確定に伴う減 【 実 額 確 定】 前期高齢者関係事務費 拠出金納付事業 44 【補正理由】 平成26年度納付額の確定に伴う減 【 実 額 確 定】 老人保健医療費拠出金 納付事業 1 【補正理由】 △ 1 0 平成26年拠出額の確定に伴う減 【 実 額 確 定】 老人保健事務費拠出金 納付事業 26 【補正理由】 △ 8 平成26年拠出額の確定に伴う減 【 実 額 確 定】 介護納付金納付事業 217,072 【補正理由】 △ 3,924 213,148 △ 1,531 1,143 △ 3,536 平成26年度概算納付額の決定及び前々年度納付 額の確定に伴う減 【 実 額 確 定】 国庫支出金等返還事業 1 【補正理由】 40,170 40,171 40,170 18,544 18,545 18,544 59,461 4,201,058 平成25年度国・県支出金額の確定に伴う増 【 実 額 確 定】 一般会計繰出金事業 1 【補正理由】 平成25年度決算額の確定に伴う一般会計への繰 出金(返還金) 【 実 額 確 定】 合 計 4,141,597 5 20,225 △ 3,490 0 10,683 32,043 歳出
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