2014年9月期(第15期) 第1四半期 決算説明会

2014年9月期(第15期)
第1四半期 決算説明会
代表取締役社長
河端 伸一郎
本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。
様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
証券コード 2122
目次
1
第1四半期 連結決算概要
2
インターネット広告事業 概要
3
メディア運営事業 概要
4
総括
2
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1
第1四半期 連結決算概要
2
インターネット広告事業 概要
3
メディア運営事業 概要
4
総括
3
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1
第1四半期 連結決算概要
トピックス
◇売上高:3,151百万円
インターネット広告
・前年比:6.9%増加、金融カテゴリー(FX・証券)が堅調に推移
・スマートフォン向け広告の体制強化
◇売上高:320百万円
メディア運営事業
海外事業
・前年比:33.3%増加、Amebaタイトルが好調に推移
・「ママスタジアム」好調 メディア広告売上 前年比:63%増加
・インドネシア向け 価格比較サイト「StarPrice」リリース
・中国アフィリエイト最大手 EMAR(イーマー)と業務提携
・2013年10月 タイ現地法人設立、サービス提供開始
・各国、営業活動を本格稼働
4
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1
第1四半期 連結決算概要
連結損益計算書
単位(百万円)
2013年1Q(前年比)
2014年1Q
実績
増減
2013年4Q(前四半期比)
実績
増減
3,151
2,947
6.9%
3,471
△ 9.2%
320
240
33.3%
293
9.2%
売上高合計
3,471
3,187
8.9%
3,765
△ 7.8%
売上総利益
741
627
18.2%
739
0.3%
販売管理費
597
545
9.5%
569
4.9%
142
138
2.9%
162 △ 12.3%
2
△57
営業利益
144
81
77.8%
営業利益率
4.1%
2.5%
+1.6%
経常利益
145
82
76.8%
172 △ 15.7%
税引前純利益
145
82
76.8%
112
29.5%
83
29
186.2%
35
137.1%
インターネット広告事業
メディア運営事業
インターネット広告事業
メディア運営事業
当期純利益
-
7 △ 71.4%
169 △ 14.8%
4.5%
△ 0.4%
メディア事業の黒字化により収益改善 純利益 前年比186%増加
5
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第1四半期 連結決算概要
1
連結業績 四半期推移
◇前年比
売上高 : 8.9%増
営業利益: 77.8%増
(単位:百万円)
5,000
7.0%
4,378
6.0%
3,851
4,000
3,765
3,555
3,201
3,471
5.0%
3,187
3,169
3,000
4.0%
2,208
1,974
1,999
2,323
2,429
2,501
2,449
2,025
3.0%
2,000 1,809
2.0%
1,000
1.0%
0
売上高
営業利益
営業利益率
85
63
63
80
FY10
Q1
FY10
Q2
FY10
Q3
FY10
Q4
FY11
Q1
1,809
1,974
1,999
2,025
2,208
127
206
136
138
152
188
168
144
70
84
81
FY11
Q2
FY11
Q3
FY11
Q4
FY12
Q1
FY12
Q2
FY12
Q3
FY12
Q4
FY13
Q1
FY13
Q2
FY13
Q3
FY13
Q4
FY14
Q1
2,323
2,429
2,501
2,449
3,201
3,169
3,555
3,187
3,851
4,378
3,765
3,471
81
-3
85
63
63
80
127
70
84
81
206
136
138
81
152
188
168
144
-0.2%
4.3%
3.2%
3.1%
3.6%
5.5%
2.9%
3.4%
3.3%
6.4%
4.3%
3.9%
2.5%
3.9%
4.3%
4.5%
4.1%
0.0%
前四半期比では約8%減少だが、メディア運営事業も堅調に推移し計画進捗は予定通り
6
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第1四半期 連結決算概要
1
◇インターネット広告事業:前年比:6.9%増加
連結業績 セグメント別四半期売上推移
金融(FX・証券)18%増、サービス(エステ系)12%増
ストアフロントアフィリエイト12%増 だが、季節要因も
影響し、前四半期比は約10%の減少
(単位:百万円)
5,000
◇メディア運営事業:前年比:33.3%増加
4,500
7月後半リリース「愛しのショコラティエ」Amebaで好調。
auスマートパス等、公式系コンテンツも堅調に推移
「ママスタジアム」もPV・UU共に堅調に推移
226
4,000
255
3,500
293
203
215
3,000
2,500
114
2,000
130
115
121
213
185
181
4,152
114
3,596
3,352
1,500
1,682
241
244
142
1,000
320
1,829
1,884
1,911
FY10
Q2
FY10
Q3
FY10
Q4
2,094
2,204
2,215
2,316
2,268
FY11
Q1
FY11
Q2
FY11
Q3
FY11
Q4
FY12
Q1
2,986
2,925
FY12
Q2
FY12
Q3
3,472
3,151
2,947
500
0
メディア運営事業
インターネット広告事業
FY10
Q1
FY12
Q4
FY13
Q1
FY13
Q2
FY13
Q3
FY13
Q4
FY14
Q1
142
130
115
114
114
121
213
185
181
215
244
203
241
255
226
293
320
1,682
1,829
1,884
1,911
2,094
2,204
2,215
2,316
2,268
2,986
2,925
3,352
2,947
3,596
4,152
3,472
3,151
広告事業は前期比6.9%増加、メディア運営は昨年から収益改善し前期比33%増加
7
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第1四半期 連結決算概要
1
連結四半期従業員数と一人当たり売上推移
(単位:千円)
(単位:人)
※一人当り売上高は四半期売上の平均値
350
16,000
14,000
300
12,000
250
10,000
200
8,000
150
6,000
100
4,000
50
0
インタースペース
連結子会社
2,000
FY10
Q1
FY10
Q2
FY10
Q3
FY10
Q4
FY11
Q1
FY11
Q2
FY11
Q3
FY11
Q4
FY12
Q1
FY12
Q2
FY12
Q3
FY12
Q4
FY13
Q1
FY13
Q2
FY13
Q3
FY13
Q4
FY14
Q1
170
167
179
175
172
175
190
196
190
192
205
213
211
219
227
233
235
51
50
52
50
50
87
85
42
45
62
69
72
71
68
62
60
56
9,096
8,654
8,999
9,949
8,868
一人当たり売上高 8,183
■連結子会社
株式会社more games
株式会社電脳広告社
Ciagram株式会社
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0
8,833 10,509 10,424 12,604 11,568 12,474 11,304 13,419 15,150 12,850 11,929
8
1
第1四半期 連結決算概要
連結構成比(売上対比)推移
売上原価
(構成比)
販管費
営業利益
100%
90%
メディア運営事業が赤字から脱却
営業利益率は前年に比べ1.6%の改善
80%
70%
仕入コストが改善傾向
前年に比べ1.4%の改善
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
(単位:百万円)
■売上原価
FY11 1Q
FY11
1Q
FY11 2Q
FY11
2Q
FY11 3Q
FY11
3Q
FY11 4Q
FY11
4Q
FY12 1Q
FY12
1Q
FY12 2Q
FY12
2Q
FY12 3Q
FY12
3Q
FY12 4Q
FY12
4Q
FY13 1Q
FY13
1Q
FY13 2Q
FY13
2Q
FY13 3Q
FY13
3Q
FY13 4Q
FY13
4Q
FY14 1Q
FY14
1Q
1,717
1,806
1,853
1,937
1,900
2,514
2,525
2,867
2,561
3,142
3,603
3,026
2,729
□売上総利益
492
517
576
564
550
688
644
688
627
709
775
740
742
■販売管理費
412
390
505
480
469
482
508
550
546
557
586
572
597
80
127
71
84
81
206
137
138
81
152
189
168
145
2,209
2,323
2,429
2,501
2,450
3,201
3,170
3,555
3,188
3,851
4,378
3,765
3,471
■営業利益
売上高
9
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1
第1四半期 連結決算概要
【補足】連結貸借対照表
金額:百万円
FY14 1Q
FY13 4Q
前四半期末対比
(増減率)
現金・預金等
2,165
2,388
△ 9.3% 法人税の支払い
流動資産合計
3,790
4,098
△ 7.5% 売掛金の減少
固定資産合計
782
810
△ 3.5%
資産合計
4,572
4,909
△ 6.9%
流動負債合計
1,991
2,372
固定負債合計
107
105
2.1%
負債合計
2,098
2,477
△ 15.3%
純資産合計
2,474
2,432
1.7%
負債・純資産合計
4,572
4,909
△ 6.9%
前年度末に比べ売上減少に伴う
前年度末に比べ売上減少に伴う
△ 16.1% 買掛金の減少、未払い法人税等減少
10
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1
第1四半期 連結決算概要
2
インターネット広告事業 概要
3
メディア運営事業 概要
4
総括
11
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2
インターネット広告事業 概要
アフィリエイト 四半期売上推移
(単位:百万円)
4,500
100.0%
4,000
90.0%
80.0%
3,500
70.0%
3,000
60.0%
2,500
53.0%
2,000
47.6%
52.1%
52.0%
50.0%
48.5%
45.7%
40.0%
1,500
30.0%
32.4%
1,000
24.5%
500
20.0%
14.7%
10.0%
9.7%
0
その他
FY11 1Q
FY11 2Q
FY11 3Q
FY11 4Q
FY12 1Q
FY12 2Q
FY12 3Q
FY12 4Q
FY13 1Q
FY13 2Q
FY13 3Q
FY13 4Q
FY14 1Q
37
33
49
58
70
89
88
95
94
120
304
194
187
SFA
343
348
351
328
320
538
603
990
593
826
1,057
730
622
ATM
297
336
357
344
330
355
266
236
192
181
126
123
92
AT
1,417
1,487
1,458
1,585
1,547
2,005
1,969
2,031
2,068
2,468
2,665
2,425
2,250
スマートフォン売上比率
0.0%
0.0%
0.0%
9.7%
14.7%
24.5%
32.4%
47.6%
45.7%
48.5%
53.0%
52.1%
52.0%
AT
:PC向けアフィリエイトサービス
ATM :モバイル向けアフィリエイトサービス
SFA :ストアフロントアフィリエイト
その他 :SEO・リスティング・ADNW
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0.0%
12
インターネット広告事業 概要
2
広告プログラム数・提携パートナー数 推移
(単位:プログラム数)
(単位:サイト数)
9,000
450,000
稼動プログラム数
パートナーサイト数
8,000
400,000
7,000
350,000
6,000
300,000
5,000
250,000
4,000
200,000
3,000
150,000
2,000
100,000
1,000
50,000
0
0
7
8
9 10 11 12 1
2007
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1
2008
2
3
4
5
6
7
2009
8
9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
2010
8
9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 1
2011
2
3
4
5
6
7
2012
8
9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
2013
13
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2
インターネット広告事業 概要
事業概況
組織体制の変更
既存事業の強化
(アフィリエイト事業)
新規事業
広告事業を3事業部体制にし、組織管理の強化と事業のスピードアップ
(アフィリエイト、ストアフロントアフィリエイト、スマートフォン)
強みのジャンル「金融」「デジタルコンテンツ」を中心にカテゴリーの強化
メディア開拓などを強化し、「Eコマース」ジャンルの底上げ
ストアフロントアフィリエイトの改革(店舗販路を活用したサービス拡充)
O2Oソリューションを強化し、圧倒的なリアルプロモーションを確立
スマートフォン向け
サービス強化
自社開発
拡販
事業提携
M&A
14
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2
インターネット広告事業 概要
事業概況
ACCESSTRADE CRAWLER
AppTeller
サービス
リリース
ECサイトに掲載される自社商品データ
を自動収集し、価格比較サイトなど効
率的な広告配信を展開
アプリ事業者向け、開発者のPR情報
を一括で管理し、大手メディアサイトか
らレビューサイト、アプリ紹介に繋がる
Thailand
Indonesia
海外版 アフィリエイトサービス
タイ 市場へ提供開始
価格比較サイト「StarPrice」リリース
海外
15
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2
インターネット広告事業 概要
海外事業の状況
2012年7月 中国上海 現地法人設立
2013年5月 インドネシア ジャカルタ 現地法人設立
2013年5月 ベトナム ホーチミン 開発センター開設
2013年10月 タイ バンコク 現地法人設立
インドネシア・タイにて、海外向け「ACCESSTRADE」サービス開始
16
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2
インターネット広告事業 概要
海外事業の状況
業務提携
中国アフィリエイト最大手 EMARと業務提携
(日本⇔中国 相互の進出支援)
中国現地法人(ISUC)は、
EMARと代理店契約を締結
(日系企業では当社のみ)
40万超のWEBサイトネットワーク
1,000社以上の広告主を保有
中国アフィリエイト市場占有率 55%
日本企業と中国企業向けに相互連携を行い、中国事業を加速
17
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2
インターネット広告事業 概要
15期 取組み
・アフィリエイト販売強化
強化
(メディア開拓)
人員
増強
・アフィリエイトに関連する新商品の開発
開発
強化
・資本戦略も含めた、プロダクト提携強化
投資
・海外向けアフィリエイト「ACCESSTRADE」拡販
拡大
・営業体制の構築とアフィリエイトネットワークを拡大
投資
海外
18
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1
第1四半期 連結決算概要
2
インターネット広告事業 概要
3
メディア運営事業 概要
4
総括
19
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3
メディア運営事業 概要
サービス別 四半期売上推移
ソーシャル売上 前年比 74%増加
「愛しのショコラティエ」が好調に推移
(Ameba向け 2013年7月リリース)
(単位:百万円)
350
キャリア公式コンテンツ
引き続き好調
前年比 18%増加
300
ママスタジアムのトラフィック好調
メディア広告売上 前年比 63%増加
115
250
120
200
35
150
15
1
9
69
110
98
75
77
100
83
11
89
91
73
88
43
82
64
37
49
70
46
24
12
38
96
82
20
89
81
73
83
50
81
70
46
15
8
8
66
87
47
42
55
31
23
37
FY11
1Q
FY11
2Q
FY11
3Q
FY11
4Q
15
7
FY12
1Q
15
15
35
46
75
110
87
69
66
81
70
120
115
コンテンツ(公式・一般)
1
8
77
88
83
82
73
73
83
81
82
96
98
メディア広告
9
8
11
12
15
17
20
24
43
46
42
55
70
89
89
91
38
7
6
64
37
49
47
31
23
37
0
ソーシャルメディア・アプリ
その他
17
6
FY12
2Q
FY12
3Q
FY12
4Q
FY13
1Q
FY13
2Q
FY13
3Q
FY13
4Q
FY14
1Q
20
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3
メディア運営事業 概要
サービス概況
ソーシャルメディア
2013年7月下旬リリース
「愛しのショコラティエ」好調に推移
新規タイトルのリリース
(自社タイトルのリリース強化:年3本)
2014年1月14日リリース
「プリンセス・クローゼット」
月間売上2,000万超えを継続
21
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3
メディア運営事業 概要
サービス概況
ソーシャルメディア
マルチプラットフォーム展開
現状
プラットフォームへロイヤリティの支払いが発生
自社配信
プラットフォームに頼らない独自の配信
現状のプラットフォームビジネスと並行しながら、
より利益率が高いビジネス構造へシフト
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3
メディア運営事業 概要
サービス概況
メディア広告
ママスタジアムのコンテンツ強化
芸能人コラムなど 新コンテンツが好評!
12月
月間UU数:137万人
月間PV数:1億以上
(単位:1,000UU)
1,600
1,400
UU
1,200
1,000
800
600
400
200
0
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1
第1四半期 連結決算概要
2
インターネット広告事業 概要
3
メディア運営事業 概要
4
総括
24
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総括
業績推移
(単位:百万円)
既存事業の成長と新規事業の
開発及びスタート期
18,000
16,500
16,000
15,182
利益水準は維持し、
将来の投資を積極的に行う
14,000
12,376
12,000
9,462
10,000
7,703
8,000
7,806
6,035
6,000
4,697
4,000
2,000
3,132
1,461
562
592
642
FY2011
FY2012
FY2013
FY2014
(Forecast)
7,806
9,462
12,376
15,182
16,500
210
362
562
592
642
94
256
290
197
160
210
362
FY2005
FY2006
FY2007
FY2008
FY2009
FY2010
1,461
3,132
4,697
6,035
7,703
94
256
290
197
160
0
売上高
営業利益
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総括
2014年9月期 注力
・自社プロダクト重視(アフィリエイト販売強化)
・利益率の改善
・既存事業の拡大と収益改善
・新規メディア領域への投資
インターネット広告
メディア運営
※2年~3年で回収フェーズへ
・各国の販売強化
・グループ売上高の20%を目指す(3年計画)
海外事業展開
26
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