平 成 26 年 度 総 務 省 所 管 一 般 会 計 歳 出 予 算 補 正(第 1 号)各 目 明 細 書 第 189 回 国 会 (常 会) 提 出 目 目 次 頁 総 管 務 区 総 公 消 本 行 政 合 害 等 評 通 調 信 整 防 価 委 員 省 1 局 9 局 10 会 11 庁 12 次 1 総務省所管 総 務 歳 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 出 省 予 所 算 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 分 (千円) 総 務 本 省 総務本省共 通費 総務本省一般 95 行政に必要な 経費 001 95016 - 2111 - 02 95 職 員 基 本 給 95 補 一 正 補 般 各 正 目 要 会 明 細 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 1,109,894 1,003,677,027 書 改 平 成 26 年 度 予 算 額 1,004,786,921 △ 40,538,081 0 △ 932,591 △ 932,591 39,605,490 39,055,249 0 △ 932,399 △ 932,399 38,122,850 12,164,632 0 △ 117,691 △ 117,691 12,046,941 0 △ 110,331 △ 110,331 9,912,975 0 231,324 員 俸 給 10,023,306 02 - 02 扶 養 手 当 231,324 02 - 03 地 域 手 当 1,910,002 0 △ 7,360 △ 7,360 1,902,642 95016 - 2111 - 05 退 当 6,166,245 0 △ 718,522 △ 718,522 5,447,723 95016 - 2115 - 16 国家公務員共済組合 負担金 6,852,398 0 △ 96,186 △ 96,186 6,756,212 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 24 目 13,871,974 0 13,871,974 職 手 国際会議等に 必要な経費 0 0 算 内 訳 17,880,006,389 職 0 積 ( 千円) 16,876,329,362 0 1 計 02 - 01 306,879 0 △ 192 △ 192 306,687 95016 - 2123 - 09 庁 費 38,449 0 △ 180 △ 180 38,269 95016 - 2725 - 16 経済協力開発機構拠 出金 1,361 0 △ 12 △ 12 1,349 95016 - 2122 - 08 職員旅費外 3 目 267,069 0 0 0 267,069 1,175,953 0 0 0 1,175,953 2,972,855 2,135,903 0 2,135,903 5,108,758 7,747 340 0 340 8,087 (その他の事項) 007 管 総務本省 地域振興費 地域振興に必 要な経費 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 講 演 講 師 謝 金 事 例 報 告 講 師 謝 金 95016 - 2122 - 08 職 員 旅 費 21,069 6,157 0 6,157 27,226 外 国 旅 費 100千円 240 2 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 総務本省 目 の 区 分 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 26 年 度 予 算 額 積 算 内 訳 ( 千円) (総 務 本 省) 国際会議等出席旅費 007 (地域振興費) 95 (地域振興に必 ) 要な経費 95016 - 2122 - 08 委 員 旅 費 14,838 756 0 756 15,594 95016 - 2123 - 09 地方振興対策調査費 470,604 1,525,320 0 1,525,320 1,995,924 等 委 員 会 出 席 旅 費 消 印 通 借 耗 刷 信 料 雑 品 本 運 搬 及 び 役 168千円 費 製 損 務 費 49 , 977 費 25 料 17 , 962 費 1 , 457 , 188 うち繰越明許費 95016 - 2123 - 09 土 地 建 物 借 料 0 43,330 0 43,330 43,330 建 95016 - 2815 - 16 地域経済循環創造事 業交付金 外国人招へい旅費外 3目 1,500,000 560,000 0 560,000 2,060,000 地 958,597 0 0 0 958,597 交付税及び譲与税配 付金特別会計へ繰入 16,023,244,850 953,822,521 0 953,822,521 16,977,067,371 95016 - 2122 - 08 009 地方交付税 交付金 地方交付税交 付金財源の交 31 付税及び譲与 税配付金特別 会計へ繰入れ に必要な経費 地方税制度 011 整備費 31021 - 2306 - 22 公共クラウド事業費 100 , 000 地方への移住・交流促進 事業費 682 , 336 地域経済グローバル循環 創造事業費 150 , 000 公共施設オープン・リノ ベーション推進事業費 110 , 000 地域企業生産性向上支援 事業費 100 , 000 起業家誘致・人材サイク ル促進事業費 50 , 000 分散型エネルギーシステ ム構築経費 243 , 843 地域おこし協力隊推進事 業費 89 , 141 物 方 借 公 共 料 団 体 定額 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 分 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 26 年 度 予 算 額 積 3 総務本省 算 内 訳 ( 千円) (総 務 本 省) 011 95 (地方税制度 ) 整備費 地方税制度の 整備に必要な 経費 95016 - 2123 - 09 庁 費 34,823 240,000 0 240,000 274,823 27,694 240,000 0 240,000 267,694 印 通 刷 信 雑 製 運 役 本 搬 務 費 費 105 , 338千円 費 130 , 680 うち繰越明許費 ふるさと納税促進事業費 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 3 目 電子政府・ 013 電子自治体 推進費 電子政府・電 95 子自治体の推 進に必要な経 費 95016 - 2123 - 09 情報処理業務庁費 7,129 0 0 0 7,129 49,896,412 41,705,076 0 41,705,076 91,601,488 14,970,198 753,225 0 753,225 15,723,423 雑 役 務 3 , 982 240 , 000 費 うち繰越明許費 政府共通プラットフォー ムリモートアクセス環境 整備経費及び法制執務業 務支援システム整備経費 95016 - 2125 - 14 95016 - 2825 - 16 95016 - 2129 - 06 情報通信技 術研究開発 推進費 情報通信技術 13 の研究開発の 推進に必要な 経費 ユビキタス ネット社会実 95 現のための技 術戦略に必要 な経費 014 社会保障・税番号制 度システム開発等委 託費 社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金 諸 謝 金 外 5 目 3,400,069 20,000 0 20,000 3,420,069 民 31,129,178 40,931,851 0 40,931,851 72,061,029 地 396,967 0 0 0 396,967 6,753,192 800,000 0 800,000 7,553,192 2,786,095 0 0 0 2,786,095 3,967,097 800,000 0 800,000 4,767,097 間 方 団 公 共 753 , 225千円 体 団 体 10 / 10 4 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 総務本省 目 の 区 分 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 26 年 度 予 算 額 積 算 内 訳 ( 千円) (総 務 本 省) ( ) 情報通信技 術研究開発 推進費 ユビキタス ネット社会実 95 現のための技 術戦略に必要 な経費 014 95063 - 2123 - 09 電気通信技術研究開 発調査費 336,803 39,906 0 39,906 376,709 雑 役 務 費 うち繰越明許費 ネットワーク仮想化技術 研究開発事業費 国際連携によるサイバー 攻撃予知・即応技術研究 開発事業費 95063 - 2125 - 14 情報通信技術研究開 発委託費 3,181,819 760,094 0 760,094 3,941,913 1 , 675千円 38 , 231 ネットワーク仮想化技術 民間団体等 598 , 325千円 研究開発事業費 国際連携によるサイバー 民間団体等 161 , 769 攻撃予知・即応技術研究 開発事業費 95063 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 3 目 448,475 0 0 0 448,475 4,072,056 4,829,761 0 4,829,761 8,901,817 金 9,454 1,566 0 1,566 11,020 委 費 9,247 979 0 979 10,226 内 情報通信技 術高度利活 用推進費 情報通信技術 95 の利活用高度 化に必要な経 費 017 95063 - 2129 - 06 諸 95063 - 2122 - 08 職 謝 員 旅 員 等 国 謝 旅 金 費 監 督 検 査 等 旅 費 95063 - 2122 - 08 委 員 旅 費 7,524 1,410 0 1,410 8,934 95063 - 2123 - 09 電気通信技術研究開 発調査費 3,041,916 2,143,638 0 2,143,638 5,185,554 等 研究開発評価会出席旅費 印 刷 製 本 費 通 信 運 搬 費 会 雑 議 役 務 248千円 20 費 3 費 2 , 143 , 367 うち繰越明許費 ICTまち・ひと・しご と創生推進事業費 72 , 908 ふるさとテレワーク推進 事業費 211 , 651 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 分 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 26 年 度 予 算 額 積 ( ) 放送・通信連携地域コン テンツ流通促進事業費 地理空間(G空間)情報活 用防災システム及び災害 情報共有システム (Lア ラート) の連携推進事業 費 放送コンテンツ海外展開 支援事業費 観光・防災公衆無線LA N整備事業費 情報通信技 術高度利活 用推進費 情報通信技術 95 の利活用高度 化に必要な経 費 ( 算 内 訳 ( 千円) (総 務 本 省) 017 5 総務本省 ) 149 , 819千円 40 , 171 1 , 649 , 593 19 , 496 95063 - 2125 - 14 先導的情報通信社会 基盤整備委託費 0 1,146,872 0 1,146,872 1,146,872 95063 - 2825 - 16 情報通信技術利活用 事業費補助金 地域公共ネットワー ク等強じん化事業費 補助金 情報処理業務庁費外 3目 0 425,000 0 425,000 425,000 地 方 公 共 団 体 等 定額・1 / 2 0 1,110,296 0 1,110,296 1,110,296 地 方 公 共 団 体 等 1 / 2・1 / 3 1,003,915 0 0 0 1,003,915 4,850,223 389,925 0 389,925 5,240,148 日 定額 389 , 925千円 95063 - 1825 - 16 95063 - 2123 - 09 情報通信技 020 術利用環境 整備費 情報通信技術 95 の利用環境整 備に必要な経 費 95063 - 2405 - 16 日本放送協会交付金 3,456,211 389,925 0 389,925 3,846,136 95063 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 5 目 1,394,012 0 0 0 1,394,012 電波利用料 021 財源電波監 視等実施費 電波利用料財 95 源電波監視等 の実施に必要 な経費 95063 - 2111 - 02 職 員 02 - 01 職 基 本 給 員 俸 給 65,813,817 0 △ 85,292 △ 85,292 65,728,525 56,614,318 0 △ 85,292 △ 85,292 56,529,026 152,064 0 △ 12,913 △ 12,913 139,151 124,212 0 △ 10,169 △ 10,169 114,043 ふるさとテレワーク推進 民間団体等 787 , 448千円 事業費 地理空間(G空間)情報活 民間団体等 359 , 424 用防災システム及び災害 情報共有システム (Lア ラート) の連携推進事業 費 本 放 送 協 会 テレビ国際放送充実強化 事業費 6 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 総務本省 目 の 区 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 分 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 26 年 度 予 算 額 ( 千円) (総 務 本 省) ( ) 電波利用料 財源電波監 視等実施費 電波利用料財 95 源電波監視等 の実施に必要 な経費 021 ( ) 02 - 02 扶 養 手 当 4,440 0 △ 733 △ 733 3,707 02 - 03 地 域 手 当 23,412 0 △ 2,011 △ 2,011 21,401 諸 手 当 75,921 0 △ 6,425 △ 6,425 69,496 末 手 95063 - 2111 - 03 職 員 03 - 07 期 当 35,066 0 △ 2,858 △ 2,858 32,208 03 - 12 単 身 赴 任 手 当 2,784 0 △ 2,784 △ 2,784 0 03 - 19 本府省業務調整手当 7,605 0 △ 783 △ 783 6,822 03 - 01 管理職手当外 4 目細 30,466 0 30,466 退 当 373,037 0 △ 38,062 △ 38,062 334,975 95089 - 2111 - 05 子どものための金銭 の給付 国家公務員共済組合 負担金 国際電気通信連合等 拠出金 2,820 0 △ 1,655 △ 1,655 1,165 532,795 0 △ 23,916 △ 23,916 508,879 22,223 0 △ 2,321 △ 2,321 19,902 諸 謝 金 外 16 目 55,455,458 0 0 0 55,455,458 9,199,499 0 0 0 9,199,499 95063 - 2725 - 16 95063 - 2129 - 06 職 手 電波利用料財 源電波利用技 13 術の研究開発 等に必要な経 費 郵政行政推 023 進費 郵政行政の推 95 進に必要な経 費 95063 - 2725 - 16 95063 - 2725 - 16 恩 給 費 0 95063 - 2111 - 05 95063 - 2115 - 16 026 0 政府開発援助万国郵 便連合分担金 万国郵便連合等分担 金 388,613 0 △ 8,148 △ 8,148 380,465 36,031 0 △ 1,278 △ 1,278 34,753 198,009 0 △ 6,859 △ 6,859 191,150 0 △ 11 △ 11 36,192 0 0 118,370 67,970 547,038 423,708,484 95063 - 2725 - 16 万国郵便連合拠出金 36,203 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 3 目 118,370 423,161,446 0 615,008 △ 積 算 内 訳 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 分 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 26 年 度 予 算 額 積 総務本省 算 内 ( 千円) (総 務 本 省) 026 (恩 26 27 28 給 費) 文官等に対す る恩給支給に 必要な経費 旧軍人遺族等 に対する恩給 支給に必要な 経費 恩給支給事務 に必要な経費 27092 - 2609 - 21 28099 - 2111 - 02 旧軍人遺族等恩給費 職 員 基 本 給 0 0 13,373,535 408,317,660 615,008 0 615,008 408,932,668 1,470,251 0 △ 67,970 △ 67,970 1,402,281 550,771 0 △ 33,213 △ 33,213 517,558 0 △ 28,543 △ 28,543 430,481 0 5,928 職 員 俸 給 459,024 02 - 02 扶 養 手 当 5,928 02 - 03 地 域 手 当 85,819 0 △ 4,670 △ 4,670 81,149 諸 手 当 268,034 0 △ 12,125 △ 12,125 255,909 職 員 0 0 03 - 03 通 勤 手 当 23,306 0 △ 458 △ 458 22,848 03 - 07 期 末 手 当 130,881 0 △ 9,360 △ 9,360 121,521 03 - 19 本府省業務調整手当 24,699 0 △ 2,307 △ 2,307 22,392 03 - 01 管理職手当外 2 目細 89,148 0 0 89,148 31,350 0 △ 9,813 △ 9,813 21,537 0 28099 - 2111 - 04 超 過 勤 務 手 当 28099 - 2111 - 05 委 当 1,732 0 △ 20 △ 20 1,712 28099 - 2111 - 05 非常勤職員手当 12,038 0 △ 1,931 △ 1,931 10,107 28099 - 2111 - 05 短時間勤務職員給与 再任用短時間勤務職 員給与 子どものための金銭 の給付 204,891 0 △ 10,608 △ 10,608 194,283 1,620 0 △ 260 △ 260 1,360 諸 謝 金 外 6 目 399,815 0 0 399,815 15,893 232,834 26,272,993 員 手 05 - 01 28089 - 2111 - 05 28099 - 2129 - 06 95 0 02 - 01 28099 - 2111 - 03 027 13,373,535 0 統計調査費 統計調査等の 実施に必要な 経費 26,040,159 248,727 △ 恩 給 年 金 7 訳 8 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 総務本省 目 の 区 分 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 26 年 度 予 算 額 積 算 内 訳 ( 千円) (総 務 本 省) 027 (統計調査費) 95 ( ) 統計調査等の 実施に必要な 経費 (その他の項) 95016 - 2123 - 09 統 計 調 査 費 5,877,492 248,727 95016 - 2125 - 14 統計調査事務地方公 共団体委託費 10,086,253 0 △ 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 12 目 10,076,414 0 228,562,835 0 0 15,893 △ 248,727 6,126,219 15,893 10,070,360 0 0 10,076,414 0 0 228,562,835 雑 役 務 費 うち繰越明許費 オープンデータ高度化推 進経費 248 , 727千円 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 分 (千円) 管区行政評価 局 041 管区行政評 価局共通費 管区行政評価 95 局一般行政に 必要な経費 95016 - 2111 - 02 職 員 員 俸 改 平 成 26 年 度 予 算 額 ( 千円) 191,300 △ 191,300 10,843,640 10,218,283 0 △ 191,300 △ 191,300 10,026,983 7,573,697 0 △ 109,701 △ 109,701 7,463,996 4,342,949 0 △ 25,494 △ 25,494 4,317,455 0 △ 25,494 △ 25,494 3,800,052 0 517,403 84,207 193,176 0 2,953,365 3,825,546 02 - 02 扶養手当外 1 目細 517,403 0 277,383 0 △ 0 短時間勤務職員給与 再任用短時間勤務職 員給与 諸 謝 金 外 12 目 年金記録確認 地方第三者委 員会に必要な 経費 行政評価等 実施費 求 0 △ 給 95016 - 2129 - 06 要 11,034,940 職 05 - 01 042 本 給 正 02 - 01 95016 - 2111 - 05 95 基 補 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 84,207 △ 2,953,365 0 0 2,644,586 0 △ 81,599 △ 81,599 2,562,987 95016 - 2111 - 05 委 当 169,252 0 △ 45,761 △ 45,761 123,491 95016 - 2111 - 05 非常勤職員手当 1,708,062 0 △ 35,838 △ 35,838 1,672,224 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 6 目 767,272 0 0 0 767,272 816,657 0 0 0 816,657 員 手 積 管区行政評価局 算 内 9 訳 10 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 総合通信局 目 の 区 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 分 (千円) 総合通信局 総合通信局 共通費 総合通信局一 95 般行政に必要 な経費 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 26 年 度 予 算 額 ( 千円) 12,091,926 0 △ 144,802 △ 144,802 11,947,124 8,338,633 0 △ 66,531 △ 66,531 8,272,102 4,906,041 0 △ 62,196 △ 62,196 4,843,845 051 95063 - 2111 - 02 職 員 基 本 給 02 - 01 職 員 俸 給 4,305,398 0 △ 37,624 △ 37,624 4,267,774 02 - 02 扶 養 手 当 172,314 0 △ 11,441 △ 11,441 160,873 02 - 03 地 域 手 当 428,329 0 △ 13,131 △ 13,131 415,198 0 △ 4,335 △ 4,335 49,605 95089 - 2111 - 05 子どものための金銭 の給付 53,940 95063 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 12 目 3,378,652 0 0 0 3,378,652 67,110 0 0 0 67,110 情報通信技 術高度利活 用等推進費 電波利用料 053 財源電波監 視等実施費 電波利用料財 95 源電波監視等 の実施に必要 な経費 052 95063 - 2111 - 02 職 員 基 本 給 3,686,183 0 △ 78,271 △ 78,271 3,607,912 1,489,459 0 △ 71,937 △ 71,937 1,417,522 02 - 01 職 員 俸 給 1,301,825 0 △ 59,074 △ 59,074 1,242,751 02 - 02 扶 養 手 当 49,548 0 △ 8,590 △ 8,590 40,958 02 - 03 地 域 手 当 138,086 0 △ 4,273 △ 4,273 133,813 諸 手 当 642,508 0 △ 2,679 △ 2,679 639,829 末 手 2,679 △ 2,679 346,560 0 293,269 95063 - 2111 - 03 職 員 03 - 07 期 当 349,239 0 △ 03 - 01 管理職手当外 8 目細 293,269 0 95063 - 2111 - 05 短時間勤務職員給与 再任用短時間勤務職 員給与 子どものための金銭 の給付 05 - 01 95089 - 2111 - 05 95063 - 2129 - 06 0 諸 謝 金 外 10 目 19,451 0 △ 1,245 △ 1,245 18,206 16,200 0 △ 2,410 △ 2,410 13,790 0 1,518,565 1,518,565 0 0 積 算 内 訳 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 分 (千円) 公害等調整委 員会 061 公害等調整 委員会 公害等調整委 95 員会に必要な 経費 95016 - 2111 - 02 95 公害紛争処理 等に必要な経 費 職 員 基 本 給 養 手 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 26 年 度 予 算 額 ( 千円) 580,572 0 △ 67,723 △ 67,723 512,849 519,345 0 △ 67,723 △ 67,723 451,622 265,564 0 △ 1,051 △ 1,051 264,513 0 △ 1,051 △ 1,051 3,395 0 261,118 02 - 02 扶 当 4,446 02 - 01 職員俸給外 1 目細 261,118 0 0 95016 - 2111 - 04 超 過 勤 務 手 当 21,022 0 △ 8,254 △ 8,254 12,768 95016 - 2123 - 09 移 費 25,636 0 △ 25,636 △ 25,636 0 95016 - 2123 - 09 公共施設等維持管理 運営費 39,904 0 △ 32,782 △ 32,782 7,122 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 8 目 167,219 0 0 0 167,219 61,227 0 0 0 61,227 転 積 公害等調整委員会 算 内 11 訳 12 総務省所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 消防庁 目 の 区 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 分 (千円) 消 防 庁 消防庁共通 費 消防庁一般行 95 政に必要な経 費 071 95014 - 2111 - 02 職 員 基 本 給 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 12,679,133 2,512,143 △ 2,215,112 0 △ 1,871,409 26,076 改 平 成 26 年 度 予 算 額 2,486,067 15,165,200 25,737 △ 25,737 2,189,375 0 △ 25,737 △ 25,737 1,845,672 888,609 0 △ 21,916 △ 21,916 866,693 02 - 01 職 員 俸 給 729,797 0 △ 17,859 △ 17,859 711,938 02 - 02 扶 養 手 当 27,993 0 △ 1,694 △ 1,694 26,299 02 - 03 地 域 手 当 130,819 0 △ 2,363 △ 2,363 128,456 諸 手 当 436,009 0 △ 3,571 △ 3,571 432,438 末 手 3,571 △ 3,571 199,371 0 233,067 250 15,170 95014 - 2111 - 03 職 員 03 - 07 期 当 202,942 0 △ 03 - 01 管理職手当外 9 目細 233,067 0 0 95089 - 2111 - 05 子どものための金銭 の給付 15,420 95014 - 2959 - 07 褒 賞 品 費 外 11 目 531,371 0 0 0 531,371 343,703 0 0 0 343,703 0 120,000 0 120,000 120,000 95 消防大学校に 必要な経費 消防庁施設 073 費 消防庁施設整 95 備に必要な経 費 0 △ 250 △ 積 算 内 95014 - 1203 - 09 施 設 施 工 庁 費 0 8,781 0 8,781 8,781 設 計 監 理 外 注 費 95014 - 1204 - 15 施 設 0 111,219 0 111,219 111,219 消 防 庁 施 設 整 備 整 備 費 消防防災体 制等整備費 消防防災体制 95 等の整備に必 要な経費 072 95014 - 2123 - 09 消防防災等業務庁費 訳 ( 千円) 10,464,021 2,392,143 △ 339 2,391,804 12,855,825 9,935,633 2,392,143 △ 339 2,391,804 12,327,437 2,502,544 2,092,476 0 2,092,476 4,595,020 備 雑 品 役 務 費 費 うち繰越明許費 消防団装備・訓練充実強 化事業費 緊急消防援助隊災害対応 力強化事業費 1 , 834 , 477千円 257 , 999 1 , 504 , 440 588 , 036 13 総務省所管 消防庁 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 分 平 成 26 年 度 成 立 予 算 額 (千円) (消 防 072 95 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 26 年 度 予 算 額 積 算 訳 庁) (消防防災体 制等整備費) ( ) 消防防災体制 等の整備に必 要な経費 95014 - 2123 - 09 土 地 建 物 借 料 2,561 95014 - 1825 - 16 消防防災施設整備費 補助金 1,619,381 0 △ 299,667 339 △ 0 339 2,222 299,667 1,919,048 火 山 般 一 地 活 地 95014 - 2129 - 06 13 内 ( 千円) 諸 謝 金 外 11 目 消防防災体制 等の整備に係 る技術研究開 発に必要な経 費 総 務 省 所 管 合 計 5,811,147 0 0 0 5,811,147 528,388 0 0 0 528,388 1,539,795 1,005,759,269 17,918,475,202 16,912,715,933 1,007,299,064 △ 方 公 動 火 方 公 分 分 共 山 共 団 体 分 団 体 76 , 667千円 1/3 223 , 000 1/2
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