1 平成27年度一般会計予算の状況 (1) 歳 入 (単位:千円) 区 分 市 地 方 譲 与 補正予算 当初予算 第1号 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 第8号 第9号 第10号 合 計 税 3,179,283 3,179,283 税 151,201 151,201 利 子 割 交 付 金 5,600 5,600 配 当 割 交 付 金 6,200 6,200 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1,000 1,000 金 455,000 455,000 金 22,000 金 9,200 516 9,716 税 4,150,000 △ 129,463 4,020,537 地 方 自 動 地 消 車 方 地 費 取 特 税 得 税 例 方 交 交 交 交 付 付 付 付 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分 担 使 用 国 金 及 料 及 庫 22,000 5,000 5,000 120,049 120,049 び 負 担 金 び 手 数 料 180,725 金 1,696,176 10,197 48,957 6,341 24,298 支 出 県 支 出 金 895,972 財 産 収 入 29,023 寄 附 金 100,000 繰 入 金 707,983 繰 越 金 1 諸 収 入 236,287 13,400 債 1,303,300 13,254,000 122,900 389,175 市 歳 入 合 計 14,249 3,602 30,270 76,485 22 180,747 41,318 1,841,167 27,861 67,435 2,550 29,266 53,800 221,235 1,432 21,591 21,591 5,513 22,051 700 700 112,185 965 208,144 709,415 7,052 2,100 800 5,367 53,751 227,214 1,037,109 243 7,052 30,270 2,798 358,949 97,801 349,588 221,045 5,348 1,480,751 14,183,813 (2) 歳 出(性質別) (単位:千円) 区 分 当初予算 補正予算 第1号 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 第8号 第9号 人 件 費 2,226,979 4,977 △ 6,354 物 件 費 1,775,437 47,234 25,008 費 401,029 8,436 9,369 631 費 2,179,347 1,513 4,074 維 持 補 扶 修 助 補 助 20,856 175 22,980 18,004 合 計 2,246,458 248 1,889,086 5,100 2,190,034 419,465 等 1,729,008 △ 9,109 普 通 建 設 事 業 費 1,768,622 30,700 災 害 復 旧 事 業 費 42,921 費 1,035,442 金 103,330 金 550 550 159,597 公 債 積 投 費 第10号 立 資 及 び 出 資 貸 付 金 159,597 繰 出 金 1,811,738 予 備 費 20,000 13,254,000 歳 出 合 計 700 43,235 217,923 15,294 685 172,949 6,877 7,290 93,509 1,872,637 17,983 2,223,029 4,682 47,603 1,035,442 67,370 54,043 22,051 21,591 22,051 9,435 700 389,175 5,367 227,214 224,743 11,945 7,052 30,270 221,045 1,855,169 5,348 20,000 14,183,813 (3) 歳 出(目的別) (単位:千円) 区 分 当初予算 補正予算 第1号 議 会 費 194,113 総 務 費 1,607,262 民 生 費 3,875,049 1,248 衛 生 費 971,284 2,550 労 働 費 86,054 費 596,915 農 林 水 産 業 商 工 費 497,796 土 木 費 2,599,190 消 防 費 623,881 教 育 費 1,099,208 災 害 復 公 予 歳 旧 債 備 出 合 費 47,806 費 1,035,442 費 20,000 13,254,000 計 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 第8号 444 147,251 22,051 18,714 7,052 第9号 第10号 合 計 80 194,637 98,670 1,878,949 4,748 121,462 57,539 206 △ 4,231 3,764 5,348 973,573 14,102 653,032 175 200 25,293 500 3,816 86,229 16,522 685 15,755 30,700 3,682 △ 650 164 △ 12,907 204,829 38,203 30,270 19,582 4,682 4,087,445 12,700 561,522 17,397 2,670,551 16,793 1,346,126 623,395 424 52,912 1,035,442 21,591 22,051 ※ 議決等の状況 予 算 区 分 議 決 日 等 当 初 予 算 平成27年3月24日原案可決 補 正 予 算 第 1 号 平成27年3月24日原案可決 補 正 予 算 第 2 号 平成27年3月31日専 決 補 正 予 算 第 3 号 平成27年5月19日原案可決 補 正 予 算 第 4 号 平成27年6月30日原案可決 補 正 予 算 第 5 号 平成27年6月30日原案可決 補 正 予 算 第 6 号 平成27年9月29日原案可決 補 正 予 算 第 7 号 平成27年11月16日原案可決 補 正 予 算 第 8 号 平成27年12月2日原案可決 補 正 予 算 第 9 号 平成27年12月22日原案可決 補 正 予 算 第 10 号 平成27年12月22日原案可決 700 389,175 5,367 227,214 7,052 30,270 221,045 5,348 20,000 14,183,813 2 補正予算の主な事業 (単位:千円) 区分 事 業 名 事業費 左 の 財 源 内 訳 国県支出金 1号 認可外保育施設保育料負担軽減事業 1,248 1号 再生可能エネルギー設備導入補助事業 2,550 1号 食育関連事業 30,700 2号 国民健康保険特別会計繰出 22,051 3号 観光PR事業等 その他 一般財源 1,248 △ 12,907 1号 住宅新築・増改築補助事業 3号 畜産規模拡大支援事業 地方債 △ 12,907 30,700 16,538 5,513 200 200 500 500 4号 市長等特別職人件費 4,482 4,482 4号 市報等発行業務 4,205 4,205 4号 ながいシティプロモーション推進事業 5,928 4号 山形鉄道経営改善事業 4,000 4号 コミュニティ助成事業 1,900 4号 地方創生推進事業 4号 ふるさと納税事業 4号 地域自殺対策緊急強化事業 13,656 6,940 △ 1,012 4,000 1,900 9,876 0 3,780 114,352 67,370 46,982 1,055 845 4号 経営体育成支援事業 15,795 14,301 4号 中山間地域水田農業活性化事業 11,295 8,470 7,539 5,962 1,577 0 4号 直接支払推進事業 △ 7,601 △ 6,024 △ 1,577 0 4号 中山間地域等直接支払制度 △ 1,735 △ 1,304 4号 経営所得安定対策等推進事業 210 1,494 2,825 △ 431 4号 市営住宅管理事業 1,167 1,167 4号 協働のまちづくり支援事業 2,343 2,343 4号 小学校施設環境改善事業 189,808 4号 小学校施設管理事業 3,163 4号 中学校施設管理事業 1,651 4号 幼児期の運動に関する指導参考資料作成事業 6,910 4号 文教の杜大規模改修事業 1,318 5号 公園等維持管理業務 5号 林業施設災害復旧事業 6号 庁舎施設等整備事業 6号 国際交流事業 31,999 122,900 34,909 2,129 1,651 6,910 0 937 685 4,682 1,034 381 685 3,602 800 280 26,261 26,261 1,426 1,426 6号 個人番号カード交付事業 11,734 10,757 6号 地域密着型介護施設等整備事業 35,480 35,480 0 1,883 1,255 628 86,045 32,568 6号 放課後児童健全育成事業費補助事業 6号 学童クラブ整備事業 977 44,400 9,077 6号 地場産業振興センター支援事業 4,000 4,000 6号 協働のまちづくり支援事業 3,627 6号 地方道路整備事業(長者屋敷2号線) 3,300 3,000 300 6号 地方道路整備事業(築地線) 3,000 2,700 300 6号 住宅新築・増改築補助事業 7,977 6号 長井市住宅リフォーム補助事業 5,100 6号 定住促進補助事業 3,200 6号 中高生を中心とした生活習慣マネジメント・サポート事業 2,085 6号 文教の杜大規模改修事業 3,429 6号 生涯学習プラザ運動公園施設管理事業 2,635 2,635 7号 庁舎等維持管理経費 7,052 7,052 3,627 7,977 5,100 0 3,200 2,085 0 3,123 306 2 補正予算の主な事業 (単位:千円) 区分 事 業 名 左 の 財 源 内 訳 事業費 国県支出金 8号 市民記者育成とIT活用地域型観光システム構築等事業 30,270 9号 ふるさと納税事業 37,530 9号 ふるさと応援基金積立金 54,043 地方債 その他 30,270 一般財源 0 37,530 54,043 0 9号 子育て支援医療給付事業 4,235 9号 認可保育所運営費負担金 37,512 41,906 △ 4,394 9号 施設型給付費・地域型給付費 3,598 5,071 △ 1,473 9号 学童クラブ整備事業 3,509 3,509 9号 小児インフルエンザ予防事業 1,851 1,851 9号 企業立地促進事業 9,100 9,100 9号 環境保全型農業直接支払事業 7,482 6,912 9号 元気なトップランナー育成プロジェクト事業 2,510 2,510 9号 住宅新築・増改築補助事業 4,042 4,042 9号 定住促進補助事業 2,000 2,000 9号 調理場施設管理事業 10号 灯油購入助成事業 4,235 10,407 5,348 ■問い合わせ先 長井市財政課財政係 TEL : 0238-87-0816 内線331 570 0 10,407 2,550 2,798
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