1 平成27年度一般会計予算の状況

1 平成27年度一般会計予算の状況
(1) 歳 入
(単位:千円)
区 分
市
地
方
譲
与
補正予算
当初予算
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
合 計
税
3,179,283
3,179,283
税
151,201
151,201
利
子
割
交
付
金
5,600
5,600
配
当
割
交
付
金
6,200
6,200
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
1,000
1,000
金
455,000
455,000
金
22,000
金
9,200
516
9,716
税
4,150,000
△ 129,463
4,020,537
地
方
自
動
地
消
車
方
地
費
取
特
税
得
税
例
方
交
交
交
交
付
付
付
付
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
分
担
使
用
国
金
及
料
及
庫
22,000
5,000
5,000
120,049
120,049
び
負
担
金
び
手
数
料
180,725
金
1,696,176
10,197
48,957
6,341
24,298
支
出
県
支
出
金
895,972
財
産
収
入
29,023
寄
附
金
100,000
繰
入
金
707,983
繰
越
金
1
諸
収
入
236,287
13,400
債
1,303,300
13,254,000
122,900
389,175
市
歳
入
合
計
14,249
3,602
30,270
76,485
22
180,747
41,318
1,841,167
27,861
67,435
2,550
29,266
53,800
221,235
1,432
21,591
21,591
5,513
22,051
700
700
112,185
965
208,144
709,415
7,052
2,100
800
5,367
53,751
227,214
1,037,109
243
7,052
30,270
2,798
358,949
97,801
349,588
221,045
5,348
1,480,751
14,183,813
(2) 歳 出(性質別)
(単位:千円)
区 分
当初予算
補正予算
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
人
件
費
2,226,979
4,977
△ 6,354
物
件
費
1,775,437
47,234
25,008
費
401,029
8,436
9,369
631
費
2,179,347
1,513
4,074
維
持
補
扶
修
助
補
助
20,856
175
22,980
18,004
合 計
2,246,458
248
1,889,086
5,100
2,190,034
419,465
等
1,729,008
△ 9,109
普
通
建
設
事
業
費
1,768,622
30,700
災
害
復
旧
事
業
費
42,921
費
1,035,442
金
103,330
金
550
550
159,597
公
債
積
投
費
第10号
立
資
及
び
出
資
貸
付
金
159,597
繰
出
金
1,811,738
予
備
費
20,000
13,254,000
歳
出
合
計
700
43,235
217,923
15,294
685
172,949
6,877
7,290
93,509
1,872,637
17,983
2,223,029
4,682
47,603
1,035,442
67,370
54,043
22,051
21,591
22,051
9,435
700
389,175
5,367
227,214
224,743
11,945
7,052
30,270
221,045
1,855,169
5,348
20,000
14,183,813
(3) 歳 出(目的別)
(単位:千円)
区 分
当初予算
補正予算
第1号
議
会
費
194,113
総
務
費
1,607,262
民
生
費
3,875,049
1,248
衛
生
費
971,284
2,550
労
働
費
86,054
費
596,915
農
林
水
産
業
商
工
費
497,796
土
木
費
2,599,190
消
防
費
623,881
教
育
費
1,099,208
災
害
復
公
予
歳
旧
債
備
出
合
費
47,806
費
1,035,442
費
20,000
13,254,000
計
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
444
147,251
22,051
18,714
7,052
第9号
第10号
合 計
80
194,637
98,670
1,878,949
4,748
121,462
57,539
206
△ 4,231
3,764
5,348
973,573
14,102
653,032
175
200
25,293
500
3,816
86,229
16,522
685
15,755
30,700
3,682
△ 650
164
△ 12,907
204,829
38,203
30,270
19,582
4,682
4,087,445
12,700
561,522
17,397
2,670,551
16,793
1,346,126
623,395
424
52,912
1,035,442
21,591
22,051
※ 議決等の状況
予 算 区 分
議 決 日 等
当 初 予 算
平成27年3月24日原案可決
補 正 予 算 第 1 号
平成27年3月24日原案可決
補 正 予 算 第 2 号
平成27年3月31日専 決
補 正 予 算 第 3 号
平成27年5月19日原案可決
補 正 予 算 第 4 号
平成27年6月30日原案可決
補 正 予 算 第 5 号
平成27年6月30日原案可決
補 正 予 算 第 6 号
平成27年9月29日原案可決
補 正 予 算 第 7 号
平成27年11月16日原案可決
補 正 予 算 第 8 号
平成27年12月2日原案可決
補 正 予 算 第 9 号
平成27年12月22日原案可決
補 正 予 算 第 10 号
平成27年12月22日原案可決
700
389,175
5,367
227,214
7,052
30,270
221,045
5,348
20,000
14,183,813
2 補正予算の主な事業
(単位:千円)
区分
事 業 名
事業費
左 の 財 源 内 訳
国県支出金
1号 認可外保育施設保育料負担軽減事業
1,248
1号 再生可能エネルギー設備導入補助事業
2,550
1号 食育関連事業
30,700
2号 国民健康保険特別会計繰出
22,051
3号 観光PR事業等
その他
一般財源
1,248
△ 12,907
1号 住宅新築・増改築補助事業
3号 畜産規模拡大支援事業
地方債
△ 12,907
30,700
16,538
5,513
200
200
500
500
4号 市長等特別職人件費
4,482
4,482
4号 市報等発行業務
4,205
4,205
4号 ながいシティプロモーション推進事業
5,928
4号 山形鉄道経営改善事業
4,000
4号 コミュニティ助成事業
1,900
4号 地方創生推進事業
4号 ふるさと納税事業
4号 地域自殺対策緊急強化事業
13,656
6,940
△ 1,012
4,000
1,900
9,876
0
3,780
114,352
67,370
46,982
1,055
845
4号 経営体育成支援事業
15,795
14,301
4号 中山間地域水田農業活性化事業
11,295
8,470
7,539
5,962
1,577
0
4号 直接支払推進事業
△ 7,601
△ 6,024
△ 1,577
0
4号 中山間地域等直接支払制度
△ 1,735
△ 1,304
4号 経営所得安定対策等推進事業
210
1,494
2,825
△ 431
4号 市営住宅管理事業
1,167
1,167
4号 協働のまちづくり支援事業
2,343
2,343
4号 小学校施設環境改善事業
189,808
4号 小学校施設管理事業
3,163
4号 中学校施設管理事業
1,651
4号 幼児期の運動に関する指導参考資料作成事業
6,910
4号 文教の杜大規模改修事業
1,318
5号 公園等維持管理業務
5号 林業施設災害復旧事業
6号 庁舎施設等整備事業
6号 国際交流事業
31,999
122,900
34,909
2,129
1,651
6,910
0
937
685
4,682
1,034
381
685
3,602
800
280
26,261
26,261
1,426
1,426
6号 個人番号カード交付事業
11,734
10,757
6号 地域密着型介護施設等整備事業
35,480
35,480
0
1,883
1,255
628
86,045
32,568
6号 放課後児童健全育成事業費補助事業
6号 学童クラブ整備事業
977
44,400
9,077
6号 地場産業振興センター支援事業
4,000
4,000
6号 協働のまちづくり支援事業
3,627
6号 地方道路整備事業(長者屋敷2号線)
3,300
3,000
300
6号 地方道路整備事業(築地線)
3,000
2,700
300
6号 住宅新築・増改築補助事業
7,977
6号 長井市住宅リフォーム補助事業
5,100
6号 定住促進補助事業
3,200
6号 中高生を中心とした生活習慣マネジメント・サポート事業
2,085
6号 文教の杜大規模改修事業
3,429
6号 生涯学習プラザ運動公園施設管理事業
2,635
2,635
7号 庁舎等維持管理経費
7,052
7,052
3,627
7,977
5,100
0
3,200
2,085
0
3,123
306
2 補正予算の主な事業
(単位:千円)
区分
事 業 名
左 の 財 源 内 訳
事業費
国県支出金
8号 市民記者育成とIT活用地域型観光システム構築等事業
30,270
9号 ふるさと納税事業
37,530
9号 ふるさと応援基金積立金
54,043
地方債
その他
30,270
一般財源
0
37,530
54,043
0
9号 子育て支援医療給付事業
4,235
9号 認可保育所運営費負担金
37,512
41,906
△ 4,394
9号 施設型給付費・地域型給付費
3,598
5,071
△ 1,473
9号 学童クラブ整備事業
3,509
3,509
9号 小児インフルエンザ予防事業
1,851
1,851
9号 企業立地促進事業
9,100
9,100
9号 環境保全型農業直接支払事業
7,482
6,912
9号 元気なトップランナー育成プロジェクト事業
2,510
2,510
9号 住宅新築・増改築補助事業
4,042
4,042
9号 定住促進補助事業
2,000
2,000
9号 調理場施設管理事業
10号 灯油購入助成事業
4,235
10,407
5,348
■問い合わせ先 長井市財政課財政係 TEL : 0238-87-0816 内線331
570
0
10,407
2,550
2,798