TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES REPORTE TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 (Pesos) Tipo de contratación No. de consecutivo Bienes No. del pedido o contrato Servicios Descripción general de la obra, bien o servicio Proveedor o Contratista 1 1 DGAJ-044-15 servicio integral de limpieza de oficinas Unilimp Servicios, S. de R.L. 2 1 DGAJ-120-14 Seguros de bienes patrimoniales “póliza de ramos técnicos”, “póliza de transporte de carga de Seguros INBURSA, S.A., Grupo Financiero mercancías” y “póliza múltiple empresarial integral” INBURSA para los años 2014, 2015, 2016 y 2017 * 3 1 DGAJ-098-14 4 1 5 Monto total del contrato 1_/ 1,791,987 Plazo del contrato 1° de marzo al 31 de diciembre de 2015 42,463 12:00 horas del 31 de marzo de 2014 a las 12:00 horas del 31 de marzo de 2017 Seguros de bienes patrimoniales "póliza del parque vehicular patrimonial" para los años 2014, 2015, General de Seguros, S.A.B. 2016 y 2017 * 571,668 12:00 horas del 31 de marzo de 2014 a las 12:00 horas del 31 de marzo de 2017 DGAJ-042-15 servicio de mensajería y paquetería * Estafeta Mexicana, S. A. de C. V. 586,168 1° de marzo al 31 de diciembre de 2015 1 DGAJ-034-15 servicio de fotocopiado * Máquinas, Información y Tecnología Avanzada, S.A. de C.V. 174,634 1° de marzo al 31 de diciembre de 2015 6 1 DGAJ-041-15 elaboración y presentación de dictámenes del impuesto sobre nóminas ORM Contadores Servicios Integrales, S. C. 191,400 9 de marzo al 18 de septiembre de 2015 7 1 DGAJ-035-15 servicio de fumigación Fumigación y Multiservicios, S.A. de C.V. 45,891 1° de marzo al 31 de diciembre de 2015 8 1 DGAJ-032-15 servicios de telefonía local y red federal de los Tribunales Agrarios* Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. 1,370,754 1° de marzo al 31 de diciembre de 2015 9 1 DGAJ-049-15 impresión de informe anual 2014 Víctor Ávila Cedillo 10 1 DGAJ-029-15 servicio en exclusividad de la Bodega 97 "A" de Pantaco 11 1 DGAJ-028-15 servicio en exclusividad de la Bodega 97 "B" de Pantaco 41,702 10 al 31 de marzo de 2015 Almacenes y Frigoríficos AMERIBEN, S.A. de C.V. 924,634 1° de marzo al 31 de diciembre de 2015 Almacenes y Frigoríficos AMERIBEN, S.A. de C.V. 815,289 1° de marzo al 31 de diciembre de 2015 1 Tipo de contratación No. de consecutivo Bienes No. del pedido o contrato Servicios Descripción general de la obra, bien o servicio Proveedor o Contratista 12 1 DGAJ-016-15 servicio de asesoría externa de seguros Orbe, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. 13 1 DGAJ-038-15 servicio de mantenimiento a elevadores * 14 1 DGAJ-048-15 servicio de grabación Monto total del contrato 1_/ Plazo del contrato 146,160 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 KONE México, S.A. de C.V. 15,729 1° de marzo al 31 de diciembre de 2015 José Emilio Álvarez Alcazar 68,480 31 de marzo de 2015 13,924 28 de enero de 2015 15 1 COC-01-2015-001 cartuchos de tóner y tinta HP Soluciones de Cómputo y Oficina, S.A. de C.V. 16 1 COC-01-2015-002 cartuchos de tóner KYOCERA Hilario Gabino Cruz Méndez 1,994 22 de enero de 2015 17 1 MEM-01-2015-003 material dental Farmacia SALLENT, S.A. de C.V. 1,933 28 de enero de 2015 18 1 MEM-01-2015-004 material dental Hilario Gabino Cruz Méndez 2,610 23 de enero de 2015 19 1 MEM-01-2015-005 material dental SERBITECSA, S.A. de C.V. 2,269 29 de enero de 2015 20 1 COC-01-2015-006 cartuchos de tóner KYOCERA Norma Estela Mancilla Morales 4,823 22 de enero de 2015 21 1 COC-02-2015-007 cartuchos de tóner KYOCERA y cinta transparente Hilario Gabino Cruz Méndez 5,467 5 de febrero de 2015 22 1 COM-02-2015-008 baterías recargables STEREN para no-break Norma Estela Mancilla Morales 11,594 11 de febrero de 2015 23 1 COM-02-2015-009 tela de algodón por kilo Hilario Gabino Cruz Méndez 406 13 de febrero de 2015 2 Tipo de contratación No. de consecutivo Bienes No. del pedido o contrato Servicios Descripción general de la obra, bien o servicio 24 1 COC-02-2015-010 cartuchos de tinta CANON 25 1 COC-02-2015-011 26 1 27 Proveedor o Contratista 1_/ Plazo del contrato 10,373 12 de febrero de 2015 SISTI-DATA, S.A. de C.V. 9,163 11 de febrero de 2015 PAE-02-2015-012 artículos de oficina Grupo VEROMO, S.A. de C.V. 1,946 16 de febrero de 2015 1 COC-02-2015-013 cartuchos de tinta cian para impresora CANON Eficiencia en Continuidad de Negocios, S.A. de C.V. 2,318 19 de febrero de 2015 28 1 PAE-02-2015-014 papel fotográfico Soluciones de Cómputo y Oficina, S.A. de C.V. 184 17 de febrero de 2015 29 1 PAE-02-2015-015 arillos metálicos para engargolar Norma Estela Mancilla Morales 1,966 20 de febrero de 2015 30 1 COC-02-2015-016 cartuchos de tinta HP Norma Estela Mancilla Morales 25,512 24 de febrero de 2015 31 1 COC-02-2015-017 cartuchos de tóner HP y artículos de oficina MAC Toner Audio y Video, S.A. de C.V. 23,959 27 de febrero de 2015 32 1 COC-02-2015-018 cartuchos de tinta HP SISTI-DATA, S.A. de C.V. 14,887 25 de febrero de 2015 33 1 PAE-02-2015-019 papel toallamatic Norma Estela Mancilla Morales 1,234 4 de marzo de 2015 34 1 COC-02-2015-020 cartuchos de tóner HP TINTATRONIK. S.A. de C.V. 7,135 5 de marzo de 2015 cartuchos de tinta HP y etiquetas blancas para discos compactos Norma Estela Mancilla Morales Monto total del contrato 3 Tipo de contratación No. de consecutivo Bienes No. del pedido o contrato Servicios Descripción general de la obra, bien o servicio Proveedor o Contratista Monto total del contrato 1_/ Plazo del contrato 35 1 MEL-02-2015-021 gabinetes de lámina para lámpara SISTI-DATA, S.A. de C.V. 36 1 VAA-02-2015-022 vales de alimentación (marzo) EDENRED México, S.A. de C.V. 1,229,094 37 1 SEG-02-2015-023 vales de gasolina (marzo) EDENRED México, S.A. de C.V. 384,320 3 de marzo de 2015 38 1 COC-03-2015-024 cartuchos de tóner HP Soluciones de Cómputo y Oficina, S.A. de C.V. 12,948 13 de marzo de 2015 39 1 UNV-03-2015-025 conjuntos para dama (657) y blusas para dama (657) 1,280,362 20 de marzo de 2015 40 1 UNV-03-2015-026 trajes para caballero (420) y camisas para caballero Grupo LAFI, S.A. de C.V. (420) 468,150 20 de marzo de 2015 41 1 COC-03-2015-027 cartucho de tóner OKI DATA Hilario Gabino Cruz Méndez 2,146 23 de marzo de 2015 42 1 VAA-03-2015-028 vales de alimentación (abril) EDENRED México, S.A. de C.V. 1,229,094 26 de marzo de 2015 43 1 SEG-03-2015-029 vales de gasolina (abril) EDENRED México, S.A. de C.V. 384,320 26 de marzo de 2015 44 1 PAE-03-2015-030 plumas metálicas Fernanda Georgina Romero Araujo 17,400 27 de marzo de 2015 45 1 MEM-03-2015-031 medicamentos Génesis & Éxodo, S.A. de C.V. 252,508 31 de marzo de 2015 Grupo VANITY, S.A. de C.V. 4 6,380 4 de marzo de 2015 27 de febrero de 2015 Tipo de contratación No. de consecutivo Bienes No. del pedido o contrato Servicios Descripción general de la obra, bien o servicio Proveedor o Contratista Monto total del contrato 1_/ Plazo del contrato 46 1 MEM-03-2015-032 medicamentos y material dental Farmacia SALLENT, S.A. de C.V. 55,195 31 de marzo de 2015 47 1 MEM-03-2015-033 medicamentos y material dental SERBITECSA, S.A. de C.V. 59,046 31 de marzo de 2015 48 1 MEM-03-2015-034 material dental DYNAMINS, S.A. de C.V. 80,662 31 de marzo de 2015 49 1 COC-03-2015-035 cartuchos de tóner HP Soluciones de Cómputo y Oficina, S.A. de C.V. 11,199 31 de marzo de 2015 50 1 PAE-03-2015-036 carpetas de curpiel porta block y pluma Alberto Montes Sánchez 82,215 31 de marzo de 2015 51 1 PAE-03-2015-037 blocs tamaño carta SISTI-DATA, S.A. de C.V. 1,212 31 de marzo de 2015 51 37 14 12,486,909 FUENTE: Tribunal Superior Agrario / Oficialía Mayor / Dirección General de Recursos Materiales 1_/ Incluye el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). * Los montos de estos contratos corresponden a los pagos hechos en los meses de enero, febrero y marzo del 2015. Elaboró Vo. Bo. Aprobó Lic. Rodolfo Aranda Gómez Subdirector de Adquisiciones Ing. Francisco Rodríguez Tapia Subdirector de Almacén de Materiales y Suministros Lic. José Luis Arellano Toledo Director General de Recursos Materiales Vo. Bo. Vo. Bo. Lic. José Luis Olvera Contreras Director de Servicios Generales Lic. José Ignacio Oropeza Rodríguez Subdirector de Normatividad y Control Presupuestal 5
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