Manual de Facturación y Entrega para Proveedores

Manual de Facturación y Entrega para
Proveedores Nacionales
Revisión 1
Ac tual i z ac i ón al 2 9 d e A b ri l d e l 2 0 1 5
ÍNDICE
1. Introducción
1.1 Términos y condiciones de compra
1.2 Declaración unilateral de confidencialidad
1.3. Material de empaque de madera
1.4 Sistema de gestión de calidad
1.5 Red cofidi
1.6 Manual de seguridad para proveedores de la cadena de suministro de grupo Bocar
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2. Alcance
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3. Validez
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4. Facturación
4.1 Requisitos
4.2 Estructura de archivo xml
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5. Recepción de bienes o servicios
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6. Recepción y validación del cfdi
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6.1 Requerimientos mínimos de Hardware
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6.2 Proceso de carga de comprobantes fiscales digitales
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7. Pago de sus facturas, requisitos
8. Anexos 8.1 Orden de compra con dirección de entrega y
datos para facturación.
8.2 Contrato marco con dirección de entrega y
datos para facturación.
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INTRODUCCIÓN
El presente Manual tiene la finalidad de dar a conocer a nuestros proveedores, los requisitos que sin excepción
deben cumplir en la facturación, entrega, recepción y validación de los archivos XML de sus Comprobantes
Fiscales Digitales (CFDI) para el pago oportuno de sus facturas.
1.1 Términos y Condiciones de Compra
El Grupo Bocar requiere de sus proveedores de bienes o servicios la entrega de Términos y Condiciones de
Compra (TCC) para cada una de las empresas del Grupo Bocar.
El proveedor entrega al comprador los TCC con firma autógrafa, copia del poder notarial, copia de la identificación
oficial vigente del Representante Legal que firmó los TCC, copia del acta constitutiva con inscripción al registro
público y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.
El uso o surtimiento parcial o total de nuestras órdenes de compra o contratos marco establece que el proveedor
conoce, ha leído, entiende, está de acuerdo y acepta los TCC de las empresas del Grupo Bocar publicados
en www.bocar.com
1.2 Declaración Unilateral de Confidencialidad
El Grupo Bocar requiere de sus proveedores de bienes o servicios la entrega de la Declaración Unilateral de
Confidencialidad (DUC) para cada una de las empresas del Grupo Bocar.
El proveedor entrega al comprador la DUC con firma autógrafa, copia del poder notarial, copia de la identificación
oficial vigente del Representante Legal que firmó la DUC, copia del acta constitutiva con inscripción al registro
público y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.
El uso o surtimiento parcial o total de nuestras órdenes de compra o contratos marco establece que el proveedor
conoce, ha leído, entiende, está de acuerdo y acepta la DUC de las empresas del Grupo Bocar publicada en
www.bocar.com
1.3 Material de empaque de madera
El material de empaque de madera y/o tarimas de madera deben cumplir con las Normas Internacionales para
medidas fitosanitarias que regulan el material de embalaje de madera para el comercio (ISPM 15 / NIMF 15)
y/o la Norma Mexicana NOM 144 SEMARNAT 2012.
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INTRODUCCIÓN
1.4 Sistema de gestión de calidad
El Manual de Requerimientos del Sistema de Calidad a Proveedores está publicado para consulta y cumplimiento
a las normas de Gestión de Calidad y requerimientos de nuestros clientes en www.bocar.com
1.5 Red cofidi
En el presente Manual de Usuario se describe de forma gráfica como se operan los módulos que integran la
Red Cofidi: http://red.cofidi.com desde el inicio de sesión hasta la confirmación de la aceptación de sus CFDI
archivo XML.
1.6 Manual de Seguridad para proveedores de la cadena de suministro de Grupo Bocar
El Manual de Seguridad para Proveedores de la Cadena de Suministro de Grupo Bocar se soporta en las políticas
y procedimientos de seguridad patrimonial, aplicables y vigentes para todos los proveedores, contratistas,
visitantes y empleados de Grupo Bocar y de sus empresas asociadas.
Es importante que los proveedores y todos sus empleados que tengan relación con las empresas de Grupo
Bocar conozcan este documento para saber el alcance y la responsabilidad que tienen al respetar, mantener y
participar de los estándares de seguridad patrimonial establecidos para preservar la integridad de las personas,
de los bienes muebles e inmuebles, así como para asegurar todos los procesos de la Cadena de Suministro
de Grupo Bocar y/o de sus empresas asociadas.
El Manual de Seguridad para proveedores de la cadena de suministro de Grupo Bocar està publicado para
consulta y cumplimiento de nuestros proveedores en www.bocar.com
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ALCANCE
El presente Manual tiene aplicación inmediata y exclusiva para los proveedores ubicados dentro de la República
Mexicana, y su alcance va desde que el proveedor recibe y valida nuestras Órdenes de Compra o Contrato
Marco hasta la confirmación de aceptación de su factura en archivo XML.
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VALIDEZ
Este Manual solo aplica para los proveedores de bienes o servicios ubicados dentro de la República Mexicana y es
válido a partir de su publicación en www.bocar.com
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FACTURACIÓN
Antes de emitir una factura a las empresas del Grupo Bocar, el proveedor debe hacer las siguientes consideraciones:
a. Haber recibido la confirmación de los acuerdos comerciales previamente negociados para el
abastecimiento del bien o servicio requerido en una Orden de Compra o un Contrato Marco.
b. Confirmar al comprador la recepción y aceptación de los precios y condiciones especificados en
la Orden de Compra y/o Contrato Marco. La inconformidad a los acuerdos comerciales establecidos
en la Orden de compra o Contrato marco debe reportarlos el proveedor directamente al comprador
antes de la facturación y surtimiento del requerimiento.
c. El pago de las facturas expedidas a las empresas del Grupo Bocar se realizan contra una orden
de compra o contrato marco considerando los precios y condiciones que se indican en estos
documentos. Queda estrictamente prohibido el pago de facturas que no son soportados por una
orden de compra o contrato marco.
4.1 Requisitos
El proveedor debe expedir la factura a nombre de la empresa del Grupo Bocar que indique la Orden de Compra o
Contrato Marco (Ver Anexo 1 y 2).
a. Es indispensable que la factura indique el número de la orden de compra o contrato marco.
b. El proveedor debe incluir las posiciones en su factura en el mismo orden que lo indica la Orden
de Compra o Contrato Marco.
c. La descripción; número de parte proveedor; número de parte del cliente; número de parte interno,
y unidad de medida en la factura debe ser la misma que menciona la Orden de Compra o Contrato
Marco.
d. En el caso de maquinaria, equipo, automóviles, montacargas el proveedor debe indicar en la
factura Número de serie, Marca, Modelo y Año de Fabricación.
e La cantidad, precio unitario, subtotal, descuento, monto total, moneda de la factura deben ser los
mismos que la Orden de Compra o Contrato Marco.
f. Para proveedores nacionales que envíen ASN´s, deben verificar que el folio de su factura sea el
número de folio fiscal incluyendo ceros a la izquierda (sin letras, espacios ni caracteres especiales).
g. Los proveedores en México deben cumplir con los requisitos de acuerdo a la legislación fiscal
vigente.
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FACTURACIÓN
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Nombre completo y dirección fiscal de quien expide la factura.
Clave del R.F.C. (Registro Federal de Contribuyentes) de quien expida la factura. Tratándose de
contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se debe señalar el domicilio del
local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.
Número de folio y sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción
cuarta, incisos b) y c) del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación así como el sello digital
del contribuyente que lo expide.
Lugar y fecha de expedición.
Nombre, dirección, y clave del R.F.C. de la empresa del Grupo Bocar a favor de quien se expida
la factura y en todos los casos debe ser la compañía que indique la Orden de Compra o Contrato
Marco (ver Anexo 1 y 2).
Cantidad o número de bienes por cada posición, Unidad de medida y clase de los bienes o
mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que ampare, Valor unitario consignado en
número, Importe Total consignado en número o letra.
Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías
de importación.
Dirección de entrega que se indica en la orden de compra o contrato marco (ver anexo 1 y 2).
4.2 Estructura de archivo xml
El proveedor debe asegurarse de que sus archivos XML cumplan con lo establecido según la legislación
vigente: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15799.html, y en su estructura
tengan como mínimo los siguientes nodos:
a) Emisor: Datos Fiscales de la persona física o moral que expide el CFDI.
b) Receptor: Datos Fiscales de la empresa del Grupo Bocar que recibe el bien o servicio descrito en
el CFDI.
c) Conceptos: Cantidad, unidad de medida, descripción, valor unitario e importe de los bienes o servicios
requeridos por el Receptor.
d) Impuestos: Desglose de impuestos generados por concepto de la venta de los bienes o servicios
descritos en el CFDI.
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RECEPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS
5.1 Los proveedores que realicen entregas de mercancías en las instalaciones del Grupo Bocar, tendrán acceso al
Almacén Recibo siempre y cuando sus vehículos estén rotulados con el nombre del proveedor o el prestador
del servicio.
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RECEPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS
5.2 Identificación del número que registra el proveedor al subir su archivo XML a la Red Cofidi, en el campo
llamado Número de Referencia, de acuerdo a las siguientes opciones:
1. Entrada de Almacén: Este documento se caracteriza por la numeración que inicia con el número 5 más
nueve dígitos, ejemplo 500000000. La Entrada de Almacén la emite Almacén Recibo contra la entrega de la
mercancía, o el Solicitante usuario cuando se trate de servicios, en esta opción el proveedor recibe anticipadamente
del Comprador una Orden de Compra o un Contrato Marco/Reparto.
2. Documento de Transporte: Este documento se caracteriza por la numeración que inicia con el número 8
más siete dígitos, ejemplo 80000000 e identifica los servicios de transporte de embarque/salida de mercancía
de nuestras instalaciones; y/o que inicia con el número 9 más siete dígitos, ejemplo 90000000 e identifica los
servicios de transporte de Entrada de mercancía a nuestras instalaciones. El Documento de Transporte lo
emite el Coordinador de Tráfico.
3. Pedido Marco: Este documento se caracteriza por la numeración que inicia con 40 más nueve dígitos ejemplo
4000000000, El Pedido Marco lo emite el Comprador.
Estas son las únicas opciones. “IMPORTANTE CONSIDERE” el proveedor que son la clave entre el Portal
de la Red Cofidi y nuestro sistema, le recomendamos ampliamente se asegure de capturar correctamente el
número de la opción que corresponda.
La Entrada de Almacén, el Documento de Transporte, y/o el Pedido Marco lo recibirá el proveedor en la cuenta
de correo registrado en nuestro sistema.
Es responsabilidad del proveedor notificar los cambios de los Contactos de Ventas, Cuentas por Cobrar, Calidad,
Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Seguridad Patrimonial, etc.
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RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DEL CFDI
Para el pago oportuno de las facturas es importante el registro correcto del Número de Referencia y el envío
en tiempo y forma de los CFDI archivo XML por medio del Portal de la Red Cofidi, único medio autorizado por
las empresas del Grupo Bocar para la recepción y validación de los CFDI.
6.1 Requerimientos mínimos de hardware
6.2 Proceso de carga de comprobantes fiscales digitales:
a) Ir al siguiente link en su navegador de internet: http://red.cofidi.com.mx/
b) Acceso a Red Cofidi: La pantalla principal de la Red Cofidi le muestra cuatro opciones, el Proveedor
debe elegir la opción “Enviar CFD a Miembro de la RED COFIDI”.
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RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DEL CFDI
c) En la siguiente pantalla el proveedor debe capturar el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
de la empresa del Grupo Bocar a quien expidió el CFDI, y el correo electrónico en el que recibirá
la notificación de la validación de su archivo XML:
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RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DEL CFDI
d) Para Cargar su archivo XML dar clic en el botón Examinar.
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RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DEL CFDI
e) Capturar el Número de Referencia, el proveedor debe observar las opciones mencionadas en
la hoja número 8, le recordamos que el número que capture en este campo es la clave entre la
Red Cofidi y nuestro sistema.
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RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DEL CFDI
f) Verificación fiscal del archivo XML: Después de haber capturado el proveedor el Número de
Referencia, la Red Cofidi genera un Trackid el cual le confirma al proveedor que la parte fiscal del
XML es correcta.
g) Acuse de Recibo del archivo XML: A la dirección de correo electrónico proporcionada por el proveedor al inicio del proceso de carga del XML, recibirá de la siguiente cuenta red.cofidi@ateb.
com.mx el primer correo, confirmando el acuse de recibo de su archivo XML. En este correo se
le indica que SU DOCUMENTO ESTA EN EL PROCESO 1 DE 2.
h) Confirmación de aceptación del archivo XML: El proveedor recibirá la confirmación de aceptación
de su archivo XML a la cuenta de correo electrónico que el mismo proveedor registra cuando hace
el envío de su CFDI. Nuestro sistema le enviará de la siguiente cuenta [email protected]
el segundo correo “correo 2/2”, en este correo se le indica que “EL DOCUMENTO YA FUE
CARGADO”, es decir, la confirmación de que su CFDI archivo XML fue aceptado.
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PAGO DE SUS FACTURAS, REQUISITOS
7.1 Requisitos para el pago de facturas:
El pago de las facturas se lleva a cabo de acuerdo a los términos de pago negociados y establecidos en nuestras
Órdenes de Compra o Contratos Marco. Para el pago oportuno de las facturas el proveedor debe tomar en
cuenta las siguientes consideraciones:
1. El pago de las facturas de los bienes o servicios suministrados a las empresas del Grupo Bocar
se lleva a cabo los días 10 y 25 de cada mes o el siguiente día hábil.
2. El proveedor debe asegurarse de haber recibido el segundo correo en el que se le confirma que
su archivo XML ya fue cargado “ACEPTADO”. De lo contrario NO podrá ser turnado a pago.
3. Los días de crédito para su pago, cuentan a partir de la fecha en la que su CFDl fue cargado
“ACEPTADO” y confirmado con el correo 2/2.
El proveedor debe cumplir con las disposiciones fiscales vigentes en la fecha de facturación.
Este Manual se pública a Proveedores en www.bocar.com
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ANEXOS
El proveedor recibe órdenes de compra o contratos marco de las empresas del Grupo Bocar, en los que se
especifica a que empresa debe facturar y la dirección de entrega.
a) ANEXO 1: ORDEN DE COMPRA CON DIRECCIÓN DE ENTREGA Y DATOS PARA FACTURACIÓN.
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ANEXOS
b) ANEXO 2: CONTRATO MARCO CON DIRECCIÓN DE ENTREGA Y DATOS PARA FACTURACIÓN.
Para dudas o consultas sobre el presente manual, dirigirse a su contacto de Cuentas por Pagar de la empresa
del Grupo Bocar a quien expidió la factura.
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