配布資料 - 日本財団

資金収支予算前年度対比表
2015年度
予算額( 案)
科 目
Ⅰ事業活動収支の部
(1.事業活動収入)
基
本
財
産
運
用
収
特
定
資
産
運
用
収
交
付
金
収
寄
付
金
収
預 保 納 付 金 支 援 金 収
補
助
金
等
収
事
業
収
雑
収
受
取
利
息
収
雑
収
事
業
活
動
収
入
2014年度
予算額
増減率(%)
(単位:千円)
2015年度
構成比(%)
入
入
入
入
入
入
入
入
入
入
計
105,864
112,234
27,135,770
704,400
0
0
568,900
26,915
55
26,860
28,654,083
120,273
146,862
24,045,082
1,795,500
0
0
615,650
233,645
55
233,590
26,957,012
▲ 12.0
▲ 23.6
12.9
▲ 60.8
-
-
▲ 7.6
▲ 88.5
0.0
▲ 88.5
6.3
0.4
0.4
94.7
2.5
-
-
2.0
0.1
0.0
0.1
100.0
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
計
額
出
額
44,458,103
65,000
21,500,000
5,700,000
1,560,600
1,351,200
900,800
2,370,399
1,148,175
8,479,000
0
266,500
1,116,429
1,087,222
45,545,325
▲ 16,891,242
0
▲ 16,891,242
36,906,694
65,000
19,500,000
5,967,000
5,616,000
351,000
1,168,300
1,719,900
3,457,704
917,529
2,845,714
0
251,500
1,014,047
1,023,726
37,930,420
▲ 10,973,408
0
▲ 10,973,408
20.5
0.0
10.3
▲ 4.5
▲ 100.0
▲ 100.0
33.6
▲ 21.4
-
▲ 31.4
25.1
198.0
-
6.0
10.1
6.2
20.1
53.9
0.0
53.9
97.6
0.1
47.2
12.5
0.0
0.0
3.4
3.0
2.0
5.2
2.5
18.6
0.0
0.6
2.5
2.4
100.0
-
-
-
Ⅱ投資活動収支の部
(1.投資活動収入)
特
定
資
産
取
崩
収
入
貸 付 基 金 引 当 資 産 取 崩 収 入
業務費平衡基金引当資産取崩収入
固定資産取得基金引当資産取崩収入
役員退職慰労金引当資産取崩収入
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入
貸 倒 引 当 資 産 取 崩 収 入
受 取 交 付 金 資 金 取 崩 収 入
受 取 寄 付 金 資 金 取 崩 収 入
預 保 納 付 金 支 援 金 基 金 取 崩 収 入
受 取 補 助 金 等 基 金 取 崩 収 入
造 船 業 等 復 興 支 援 基 金 取 崩 収 入
投
資
活
動
収
入
計
45,782,986
0
3,400,000
0
1,000
2,000
10,000
30,526,160
2,199,199
1,148,175
192,000
8,304,452
45,782,986
37,391,166
0
2,700,000
0
1,000
2,000
10,000
27,629,643
3,267,704
917,529
844,000
2,019,290
37,391,166
22.4
-
25.9
-
0.0
0.0
0.0
10.5
▲ 32.7
25.1
▲ 77.3
311.3
22.4
100.0
0.0
7.4
0.0
0.0
0.0
0.0
66.7
4.8
2.5
0.4
18.1
100.0
(2.投資活動支出)
基
本
財
産
支
固
定
資
産
取
得
支
特
定
資
産
取
得
支
貸 付 基 金 引 当 資 産 支
業 務 費 平 衡 基 金 引 当 資 産 支
固 定 資 産 取 得 基 金 引 当 資 産 支
役 員 退 職 慰 労 金 引 当 資 産 支
退 職 給 付 引 当 預 金 支
貸
倒
引
当
資
産
支
受 取 交 付 金 資 金 支
受 取 寄 付 金 資 金 支
預 保 納 付 金 支 援 金 基 金 支
受 取 補 助 金 等 基 金 支
造 船 業 等 復 興 支 援 基 金 支
固
定
資
産
取
得
支
投
資
活
動
支
出
投
資
活
動
収
支
差
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
計
額
0
0
28,294,670
10,000
0
0
36,000
100,000
0
27,135,770
704,400
0
0
0
308,500
28,294,670
17,488,316
0
0
26,114,582
10,000
0
0
24,000
90,000
0
24,045,082
1,795,500
0
0
0
150,000
26,114,582
11,276,584
-
-
8.3
0.0
-
-
50.0
11.1
-
12.9
▲ 60.8
-
-
-
105.7
8.3
55.1
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.4
0.0
95.9
2.5
0.0
0.0
0.0
1.1
100.0
-
出
額
額
額
597,074
0
0
0
303,176
0
0
0
96.9
-
-
-
-
-
-
-
(2.事業活動支出)
事
業
費
支
貸
付
業
務
費
支
補
助
金
支
協
力
援
助
費
支
海 外 協 力 援 助 費 支
国 内 協 力 援 助 費 支
情
報
公
開
費
支
調
査
研
究
費
支
社 会 変 革 推 進 事 業 費 支
寄 付 文 化 醸 成 費 支
預 保 納 付 金 支 援 金 支
補 助 金 等 事 業 費 支
特
別
協
賛
金
支
ビ
ル
運
営
費
支
事
業
管
理
費
支
管
理
費
支
事
業
活
動
支
出
事
業
活
動
収
支
差
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 支
税 引 後 事 業 活 動 収 支 差
予
当
前
次
備
期
期
期
繰
繰
費
収
越
越
支
収
収
支
差
支
支
差
差
平成27年度 「社会変革推進事業計画」
(単位:千円)
事 業 名
予算額
Ⅰ.人材育成事業(小計)
207,600
①日本財団国際フェローシップ
207,600
Ⅱ.専門家によるネットワークの構築(小計)
39,800
②第3回東京国際文芸フェスティバル
39,800
Ⅲ.地域における社会課題の解決(小計)
369,400
③聴覚障害者向け電話リレーサービス事業
255,400
④再犯防止プロジェクト
68,000
⑤復興人材プラットフォーム事業 「WORK FOR TOHOKU」
46,000
Ⅳ.国境や分野等を超えた社会課題の解決(小計)
⑥海洋に関する周知啓発と社会的なムーブメントの推進(「海の日」の推進)
⑦ミャンマー平和構築支援事業
284,000
9,000
250,000
⑧現代日本理解促進のための図書寄贈事業
合 計
25,000
900,800