資金収支予算前年度対比表 2015年度 予算額( 案) 科 目 Ⅰ事業活動収支の部 (1.事業活動収入) 基 本 財 産 運 用 収 特 定 資 産 運 用 収 交 付 金 収 寄 付 金 収 預 保 納 付 金 支 援 金 収 補 助 金 等 収 事 業 収 雑 収 受 取 利 息 収 雑 収 事 業 活 動 収 入 2014年度 予算額 増減率(%) (単位:千円) 2015年度 構成比(%) 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 計 105,864 112,234 27,135,770 704,400 0 0 568,900 26,915 55 26,860 28,654,083 120,273 146,862 24,045,082 1,795,500 0 0 615,650 233,645 55 233,590 26,957,012 ▲ 12.0 ▲ 23.6 12.9 ▲ 60.8 - - ▲ 7.6 ▲ 88.5 0.0 ▲ 88.5 6.3 0.4 0.4 94.7 2.5 - - 2.0 0.1 0.0 0.1 100.0 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 計 額 出 額 44,458,103 65,000 21,500,000 5,700,000 1,560,600 1,351,200 900,800 2,370,399 1,148,175 8,479,000 0 266,500 1,116,429 1,087,222 45,545,325 ▲ 16,891,242 0 ▲ 16,891,242 36,906,694 65,000 19,500,000 5,967,000 5,616,000 351,000 1,168,300 1,719,900 3,457,704 917,529 2,845,714 0 251,500 1,014,047 1,023,726 37,930,420 ▲ 10,973,408 0 ▲ 10,973,408 20.5 0.0 10.3 ▲ 4.5 ▲ 100.0 ▲ 100.0 33.6 ▲ 21.4 - ▲ 31.4 25.1 198.0 - 6.0 10.1 6.2 20.1 53.9 0.0 53.9 97.6 0.1 47.2 12.5 0.0 0.0 3.4 3.0 2.0 5.2 2.5 18.6 0.0 0.6 2.5 2.4 100.0 - - - Ⅱ投資活動収支の部 (1.投資活動収入) 特 定 資 産 取 崩 収 入 貸 付 基 金 引 当 資 産 取 崩 収 入 業務費平衡基金引当資産取崩収入 固定資産取得基金引当資産取崩収入 役員退職慰労金引当資産取崩収入 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 貸 倒 引 当 資 産 取 崩 収 入 受 取 交 付 金 資 金 取 崩 収 入 受 取 寄 付 金 資 金 取 崩 収 入 預 保 納 付 金 支 援 金 基 金 取 崩 収 入 受 取 補 助 金 等 基 金 取 崩 収 入 造 船 業 等 復 興 支 援 基 金 取 崩 収 入 投 資 活 動 収 入 計 45,782,986 0 3,400,000 0 1,000 2,000 10,000 30,526,160 2,199,199 1,148,175 192,000 8,304,452 45,782,986 37,391,166 0 2,700,000 0 1,000 2,000 10,000 27,629,643 3,267,704 917,529 844,000 2,019,290 37,391,166 22.4 - 25.9 - 0.0 0.0 0.0 10.5 ▲ 32.7 25.1 ▲ 77.3 311.3 22.4 100.0 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 4.8 2.5 0.4 18.1 100.0 (2.投資活動支出) 基 本 財 産 支 固 定 資 産 取 得 支 特 定 資 産 取 得 支 貸 付 基 金 引 当 資 産 支 業 務 費 平 衡 基 金 引 当 資 産 支 固 定 資 産 取 得 基 金 引 当 資 産 支 役 員 退 職 慰 労 金 引 当 資 産 支 退 職 給 付 引 当 預 金 支 貸 倒 引 当 資 産 支 受 取 交 付 金 資 金 支 受 取 寄 付 金 資 金 支 預 保 納 付 金 支 援 金 基 金 支 受 取 補 助 金 等 基 金 支 造 船 業 等 復 興 支 援 基 金 支 固 定 資 産 取 得 支 投 資 活 動 支 出 投 資 活 動 収 支 差 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 計 額 0 0 28,294,670 10,000 0 0 36,000 100,000 0 27,135,770 704,400 0 0 0 308,500 28,294,670 17,488,316 0 0 26,114,582 10,000 0 0 24,000 90,000 0 24,045,082 1,795,500 0 0 0 150,000 26,114,582 11,276,584 - - 8.3 0.0 - - 50.0 11.1 - 12.9 ▲ 60.8 - - - 105.7 8.3 55.1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 95.9 2.5 0.0 0.0 0.0 1.1 100.0 - 出 額 額 額 597,074 0 0 0 303,176 0 0 0 96.9 - - - - - - - (2.事業活動支出) 事 業 費 支 貸 付 業 務 費 支 補 助 金 支 協 力 援 助 費 支 海 外 協 力 援 助 費 支 国 内 協 力 援 助 費 支 情 報 公 開 費 支 調 査 研 究 費 支 社 会 変 革 推 進 事 業 費 支 寄 付 文 化 醸 成 費 支 預 保 納 付 金 支 援 金 支 補 助 金 等 事 業 費 支 特 別 協 賛 金 支 ビ ル 運 営 費 支 事 業 管 理 費 支 管 理 費 支 事 業 活 動 支 出 事 業 活 動 収 支 差 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 支 税 引 後 事 業 活 動 収 支 差 予 当 前 次 備 期 期 期 繰 繰 費 収 越 越 支 収 収 支 差 支 支 差 差 平成27年度 「社会変革推進事業計画」 (単位:千円) 事 業 名 予算額 Ⅰ.人材育成事業(小計) 207,600 ①日本財団国際フェローシップ 207,600 Ⅱ.専門家によるネットワークの構築(小計) 39,800 ②第3回東京国際文芸フェスティバル 39,800 Ⅲ.地域における社会課題の解決(小計) 369,400 ③聴覚障害者向け電話リレーサービス事業 255,400 ④再犯防止プロジェクト 68,000 ⑤復興人材プラットフォーム事業 「WORK FOR TOHOKU」 46,000 Ⅳ.国境や分野等を超えた社会課題の解決(小計) ⑥海洋に関する周知啓発と社会的なムーブメントの推進(「海の日」の推進) ⑦ミャンマー平和構築支援事業 284,000 9,000 250,000 ⑧現代日本理解促進のための図書寄贈事業 合 計 25,000 900,800
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