平成26年度 上川町補正予算(平成27年3月補正)の概要

平成26年度 上川町補正予算(平成27年3月補正)の概要
会計別の状況
会
計
一
般
名 補正番号
会
計
補正前予算額
第10号
補正予算額
5,238,888
補正後予算額
54,440
537,023
537,023
後 期 高 齢 者 医 療 事業 特別 会計
64,349
64,349
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
530,912
530,912
国 民 健 康 保 険 上 川 町 立
診 療 所 事 業 特 別 会 計
372,996
372,996
介護老人保健施設事業特別会計
181,338
181,338
公共下水道事業特別会計
350,549
350,549
道
合
事
業
会
計
計
収入
支出
収入
支出
182,764
226,836
7,458,819
7,502,891
収入
支出
収入
支出
- 1 -
54,440
54,440
考
5,293,328
国民健康保険事業特別会計
水
備
収入
支出
収入
支出
182,764
226,836
7,513,259
7,557,331
平成27年3月議会
- 2 -
平成27年3月議会
1 一般会計
【歳 出】
(単位:千円)
款
項
目
02・01・07
企画費
02・01・07
企画費
02・01・07
企画費
03・01・01
社会福祉総務費
03・01・02
心身障害者福祉
03・02・01
老人福祉総務費
06・01・01
商工労働費
06・01・01
商工労働費
06・01・02
観光振興費
事
業
名
補
正
理
由
補正額
財
国・道
支出金
源
内
地方債
その他
訳
一般
財源
企画関係経費
上川町総合戦略策定業務
6,600
6,000
おもてなし推進
事業
外国人観光客誘
致対策整備事業
福祉灯油助成事
業
おもてなし推進委員会交付金(2,000)、花いっ
ぱいの会花苗購入(1,000)
3,000
3,000
6,000
外国人用文字情報提供事業(wifi、IP音声案内、電
子掲示板等)
4,000
4,000
4,000
福祉灯油助成事業
4,515
2,500
2,015
8,231
重度心身障害者福祉タ
クシー料金助成事業
重度心身障害者タクシー料金助成事業
432
143
289
866
高齢者タクシー料金等助成事業
3,243
1,500
1,743
6,460
プレミアム商品券の発行事業等
10,350
10,350
700
600
100
700
21,600
19,722
1,878
21,600
54,440
47,815
0
補正額
区
国・道
支出金
高齢者タクシー
料金等助成事業
商工業振興対策
事業
雇用増進対策事
業
観光客誘致宣伝
特別対策事業
ガラス工芸技術研修委託料
国内外誘致宣伝対策事業旅費(1,100)、同交
付金(5,500)、広告宣伝対策事業(15,000)
一般会計歳出合計
600
補正後
予算額
備
考
8,088
16,920
0
6,625 5,293,328
【歳 入】
(単位:千円)
款
補
正
理
13款 国庫支出金
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
消費喚起生活支援型(12,743)、地方創生先行型(33,322)
14款 道支出金
18款 繰越金
由
地方債
分
一般
財源
その他
補正後
予算額
46,065
46,065
0
431,468
地域ふれあいプレミアム付き商品券発行促進事業補助金
1,750
1,750
0
200,428
前年度繰越金
6,625
6,625
37,800
一般会計歳入合計
54,440
47,815
0
0
6,625 5,293,328